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INDICE
Introduccin ?Antecedentes de la Calidad ?Qu es seis sigma? ?Justificacin ?Objetivos ?Alcance ?Planteamiento del problema ?Metodologa Capitulo 1. Introduccin a la metodologa Seis Sigma 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 La mtrica de Seis Sigma Mediciones para Seis Sigma Clculo de Sigmas del proceso Diez pasos de Motorola para la mejora de procesos Las Fases DMAIC de Seis Sigma 43 21 2
Capitulo 2. Fase de Definicin 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Introduccin Etapas de la fase de Definicin Mapa del proceso Despliegue de la Funcin de Calidad QFD Modelo Kano Diagrama matricial Benchmarking Costos de Calidad Entregables de esta fase
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Capitulo 3. Fase de Medicin 3.1 3.2 3.4 3.5 Introduccin Etapas de la fase de Medicin
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3.3 Estadstica descriptiva Herramientas estadsticas para la solucin de problemas Entregables de esta fase
Capitulo 4. Fase de Anlisis 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Introduccin Etapas de la fase de Anlisis AMEF Cartas Multi Vari Correlacin Anlisis de Regresin Pruebas de Hiptesis Anlisis de Varianza ANOVA Entregables de esta fase
123
Capitulo 5. Fase de Mejora 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Introduccin Etapas de la fase de Mejora Terminologa Diseo de Experimentos (DOE) Mtodo de Superficie de Respuesta Entregables de esta fase
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Capitulo 6. Fase de Control 6.1 6.2 6.3 Introduccin Etapas de la fase de Control Determinacin de la capacidad del proceso en control Pgina 2
204
Dispositivos a prueba de errores Poka-Yoke Mejora Continua Kaizen Las 5Ss El Kanban
6.10 Entregables de esta fase Captulo 7. Proyecto 7.1 7.2 7.3 Introduccin Proyecto de mejora Metodologa DMAIC Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 7.4 Fase de Definicin Fase de Medicin Fase de Anlisis Fase de Mejora Fase de Control 234
Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografa
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INTRODUCCIN
ANTECEDENTES La empresa de finales de los ochenta parece haber encontrado su nuevo credo: el de la calidad total. Las empresas que se limitaban a hacer el control a posteriori de su nica calidad presentaron la quiebra una tras otra. Las empresas de hoy si quieren sobrevivir, deben trabajar para sus clientes ms que para s misma. Philip Crosby populariz el concepto de Cero Defecto como orientacin para el control de calidad. Este enfoque establece la meta de resultados que carezcan de errores al 100 por ciento. Crosby sostiene que si se establece un nivel aceptable de defectos, ello tiende a provocar que dicho nivel (o uno ms alto) se conviertan en una profeca que se cumple; Si los empleados saben que est bien trabajar dentro de un nivel determinado de errores, llegarn a considerar que ese nivel es la norma. Es evidente que dicha norma est por debajo de lo ptimo. Crosby sostiene que a las personas se le establecan estndares de desempeo mucho ms holgados en sus trabajos que lo que regan sus vidas personales. Ellos esperaban hacer las cosas bien, cuando se trataba de sostener a un beb, de pagar las facturas o de regresar temprano a la casa correcta. En cambio, en los negocios se les fijaban niveles aceptables de calidad, mrgenes de variacin y desviaciones. La idea de un porcentaje de error aceptable (a veces denominado un nivel de calidad aceptable) es un curioso remanente de la era del control de calidad. En aquellos tiempos, se podan encontrar maneras de justificar estadsticamente las naturales fallas humanas, sosteniendo que nadie poda ser posiblemente perfecto. De modo que si el 100% es inalcanzable, por qu no conformarse con el 99%, e incluso con el 95%? Entonces, si alcanzramos el 96,642%, podramos dar una fiesta y celebrar el hecho de haber superado los objetivos. La cuestin es que el 96,642% significa que de 100.000 Pgina 4
transacciones efectuadas por un servicio, 3.358 resultaran desfavorables. Como las fallas de uno entre mil paracaidistas. Los cl ientes insatisfechos, aquellos que habran estado fuera del porcentaje de transacciones perfectas, no regresaran jams. En los aos ochenta la TQM (Gestin de Calidad Total) fue muy popular, pero sufri un proceso de desgaste y en muchas empresas de agona; ante las circunstancias descriptas, empresas mexicanas se han visto en la necesidad imperiosa de realizar un cambio total en su manera de gestionar las empresas, dando lugar ello a adoptar la metodologa de Seis Sigma en funcin de tres caractersticas: 1. Seis Sigma est enfocado en el cliente.
2.
Los proyectos Seis Sigma producen grandes retornos sobre la inversin. En un artculo de la Harvard Business Review, Sasser y Reichheld sealan que las compaas pueden ampliar sus ganancias en casi un 100% si retienen slo un 5% ms de sus clientes gracias al logro un alto grado de calidad.
3.
Seis Sigma cambia el modo que opera la direccin. Seis Sigma es mucho ms que proyectos de mejora. La direccin y los supervisores aprenden nuevos enfoques en la forma de resolver problemas y adoptar decisiones.
La historia de Seis Sigma se inicia en Motorola cuando un ingeniero (Mikel Harry) comienza a influenciar a la organizacin para que se estudie la variacin en los procesos (enfocado en los conceptos de Deming), como una manera de mejorar los mismos. Estas variaciones son lo que estadsticamente se conoce como desviacin estndar (alrededor de la media), la cual se Pgina 5
representa por la letra griega sigma (s). Esta iniciativa se convirti en el punto focal del esfuerzo para mejorar la calidad en Motorola, capturando la atencin del entonces CEO de Motorola: Bob Galvin. Con el apoyo de Galvin, se hizo nfasis no slo en el anlisis de la variacin sino tambin en la mejora continua, estableciendo como meta obtener 3,4 defectos (por milln de oportunidades) en los procesos; algo casi cercano a la perfeccin. Esta iniciativa lleg a odos de Lawrence Bossidy, quin en 1991 y luego de una exitosa carrera en General Electric, toma las riendas de Allied Signal para transformarla de una empresa con problemas en una mquina exitosa. Durante la implantacin de Seis Sigma en los aos 90 (con el empuje de Bossidy), Allied Signal multiplic sus ventas y sus ganancias de manera dramtica. Este ejemplo fue seguido por Texas Instruments, logrando el mismo xito. Durante el verano de 1995 el CEO de GE, Jack Welch, se entera del xito de esta nueva estrategia de boca del mismo Lawrence Bossidy, dando lugar a la mayor transformacin iniciada en esta enorme organizacin. El empuje y respaldo de Jack Welch transformaron a GE en una "organizacin Seis Sigma", con resultados impactant es en todas sus divisiones. Por ejemplo: GE Medical Systems recientemente introdujo al mercado un nuevo scanner para diagnstico (con un valor de 1,25 millones de dlares) desarrollado enteramente bajo los principios de Seis Sigma y con un tiempo de escaneo de slo 17 segundos (lo normal eran 180 segundos). En otra de las divisiones: GE Plastics, se mejor dramticamente uno de los procesos para incrementar la produccin en casi 500 mil toneladas, logrando no slo un beneficio mayor, sino obteniendo tambin el contrato para la fabricacin de las cubiertas de la nueva computadora iMac de Apple.
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Qu es Seis Sigma?
Seis Sigma es una forma ms inteligente de dirigir un negocio o un departamento. Seis Sigma pone primero al cliente y usa hechos y datos para impulsar mejores resultados. Los esfuerzos de Seis Sigma se dirigen a tres reas principales1: ? ? ? Mejorar la satisfaccin del cliente Reducir el tiempo del ciclo Reducir los defectos
Las mejoras en estas reas representan importantes ahorros de costes, oportunidades para retener a los clientes, capturar nuevos mercados y construirse una reputacin de empresa de excelencia. Podemos definir Seis Sigma como1: 1. 2. 3. Una medida estadstica del nivel de desempeo de un proceso o producto. Un objetivo de lograr casi la perfeccin mediante la mejora del desempeo. Un sistema de direccin para lograr un liderazgo duradero en el negocio y un desempeo de primer nivel en un mbito global. La letra griega minscula sigma (? ) se usa como smbolo de la desviacin estndar, siendo sta una forma estadstica de describir cunta variacin existe en un conjunto de datos, es decir, obtener slo 3.4 defectos por milln de oportunidades o actividades.
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La metodologa Seis Sigma, engloba tcnicas de Control Estadstico de Procesos, Despliegue de la funcin de calidad (QFD), Ingeniera de calidad de Taguchi, Benchmarking, entre otras; siendo una slida alternativa para mejorar los procesos y por lo tanto, lograr la satisfaccin de los clientes. La estrategia Seis Sigma incluye el uso de herramientas estadsticas dentro de una metodologa estructurada incrementando el conocimiento necesario para lograr de una mejor manera, ms rpido y al ms bajo costo, productos y servicios que la competencia. Se caracteriza por la continua y disciplinada aplicacin de una estrategia maestra "proyecto por proyecto" tal como lo recomienda Joseph Juran en su triloga de la calidad, donde los proyectos son seleccionados mediante estrategias clave de negocios, lo cual conduce a recuperar la inversin realizada y obtener mayores mrgenes de utilidad. La gente que coordina los proyectos de Seis Sigma son comnmente llamados: BlackBelts2, Green Belts , etc.
Fase 0. Definicin D Fase 1. Medicin Fase 2. Anlisis Fase 3. Mejora Fase 4. Control
Sigma:
Define
Problema de Negocio
M Measure
Problema Estadstico
A I C
Solucin de Negocio
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? Fases de Identificacin y Definicin de proyectos en relacin con los aspectos clave del negocio. Reconocer como afectan los procesos los resultados organizacionales. Reconocer como afectan los procesos a la rentabilidad. Definir cuales son las caractersticas crticas del proceso de negocio. Fases de Medicin y Anlisis para conocer en forma profunda los niveles actuales de desempeo Se selecciona una o ms de las caractersticas clave y se crea una descripcin detallada de cada paso del proceso. Se evala el proceso a travs de mediciones y sirve de referencia para establecer los objetivos de la empresa. Se crea un plan de accin despus de analizar la situacin actual para lograr los objetivos establecidos Identificacin y comparacin competitiva (benchmark) de las caractersticas clave del producto. Anlisis de brechas y factores de xito. o MEDICIN Seleccionar las caractersticas clave del producto a mejorar Crear el diagrama sistemtico de variabilidad del producto Definir las variables de desempeo Crear mapa de procesos Medir las Variables de desempeo Determinar la capacidad de desempeo y del proceso en trmino de niveles de si gma. o ANALISIS Seleccionar las variables de desempeo Hacer un benchmarking de las mtricas de desempeo Descubrir el desempeo mejor en su clase Pgina 9
Fases de mejora y control, para lograr mejoramiento con cambio mayor Identificar que pasos seguir para mejorar el proceso y reducir las fuentes de mayor variacin que influyen negativamente en el proceso. Se identifican las variables clave o pocas vitales que impactan al proceso, a travs del DOE y se ajustan para optimizar el proceso. Puede ser necesario modificar el proceso, cambiar los materiales, etc. o MEJORA Seleccionar variables de desempeo; Diagnosticar desempeo de las variables; Definir variables causales (DOE); Confirmar variables causales; Establecer lmites de operacin; Verificar mejoramiento del desempeo o CONTROL Seleccionar variables causales; Definir el sistema de control estadstico; Validar el sistema de control; Implant ar el sistema de control; Auditar el sistema de control; Monitorear las mtricas de desempeo
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A continuacin se esquematiza el propsito, los entregables, los mtodos y las herramientas estadsticas utilizadas en cada una de las fases3:
DMAIC
Definir Definir
Herramientas
1. 1. Mapa Mapade de Proceso Proceso 2. 2. Despliegue Despliegue de de la la Funcin Funcin de de Calidad Calidad(QFD) (QFD) 3. 3. Modelo Modelo Kano Kano 4. 4. Diagrama DiagramaMatricial Matricial 5. 5. Benchmarking Benchmarking 6. 6. Costos Costosde de Calidad Calidad 1. 1. Mapa Mapa de de Procesos Procesos 2. 2. Diagrama Diagrama de: de: Pareto,Causa Pareto,CausaEfecto,rbol, Efecto,rbol, Afinidad Afinidad 3. 3. Mtodos Mtodos de de Muestreo Muestreo Estadstico Estadstico 4. 4. Capacidad Capacidad del del Sistema Sistema de de Medicin Medicin 5. 5. Distribucin Distribucin Normal Normal 6. 6. Capacidad Capacidad del del Proceso Proceso 1. 1. AMEF AMEF 2. 2. Cartas Cartas Multi Multi Vari Vari 3. 3. Correlacin Correlacin 4. 4. Regresin Regresin lineal lineal Simple Simple y y lineal lineal Mltiple Mltiple 5. 5. Pruebas Pruebasde de Hiptesis Hiptesis 6. 6. Anlisis Anlisisde de Varianza Varianza (ANOVA) (ANOVA) 1. 1. Anlisis Anlisis de de Experimentos Experimentos (DOE) (DOE) 2. 2. Diseo Diseo Factorial Factorial 2K 2K 3. 3. Diseo Diseo Fraccin Fraccin Factorial Factorial 4. 4. Diseo Diseo Taguchi Taguchi 5. 5. Diseo Diseode deMezclas Mezclas 6. 6. Mtodos Mtodos de de Superficie Superficie de de Respuesta Respuesta 1. 1. Plan Plan de de Control Control 2. 2. Cartas Cartas de deControl Control 3. 3. Poka PokaYoke Yoke 4. 4. Mejora Mejoracontinua continua (Kaizen) (Kaizen) 5. 5. Las Las 5 5 Ss Ss 6. 6. Kanban Kanban
Medir
Analizar Analizar
Mejorar Mejorar
Controlar Controlar
Para aplicar la filosofa Seis Sigma dentro de una organizacin implica "Cambiar la cultura de la organizacin", ya que se fomenta el trabajo en equipo para la solucin de problemas, se mejoran la comunicacin, y aumenta el grado de confianza y seguridad en los individuos para realizar el trabajo, de esta manera se rompe la resistencia al cambio para poder ser ms agresivos y alcanzar metas cada vez ms desafiantes. Recomendaciones para seleccin de proyectos4: o Fuentes externas : ? Considerar la voz del cliente
3 4
Reyes Primitivo Tomado de los apuntes de la material Opcin Terminal UIA Otoo 2005 Neuman Robert, Pande Peter Las claves de Seis Sigma
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? Considerar la comparacin con la competencia Algunas de las preguntas que surgen a partir de estas fuentes: ? En que estamos fallando o vamos a fallar en la satisfaccin de las necesidades del cliente? ? Dnde nos encontramos detrs de nuestros competidores? ? Cmo va a evolucionar el mercado?Estamos preparados para ello? ? Cules son las necesidades futuras de nuestros clientes? o Fuentes internas: ? Considerar la voz del proceso ? Considerar la voz del personal Algunas de las preguntas que surgen a partir de estas fuentes ? Cules son los mayores retrasos que ralentizan a nuestros procesos? ? Dnde hay un volumen elevado de defectos y/o retrabajos repetidos? ? Dnde se incrementan los costos de mala Calidad? ? Qu preocupaciones o ideas aportan el personal o los directivos?
Otras recomendaciones ? Debe de estar alineado con las iniciativas del negocio. ? Mejorar un proceso existente. ? Asegurarse de que el alcance no sea demasiado extenso, y tambin que el proyecto sea realizable. En este caso, se
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puede
segmentar
para
ser
realizado
por
diferentes
personas, cada uno con distintos alcances. ? Escoger un proyecto en el cual se pueda generar o se tengan suficientes datos para ser medidos. ? Que genere ahorros financieros. ? De ser posible escoger un proceso con mas ciclos, altos volmenes o tiempos de ciclo cortos.
Barreras para alcanzar el xito en los proyectos ? Los proyectos no tienen el soporte de la gerencia. ? Alcance demasiado largo o confuso. ? Los objetivos del proyecto no son significativos o generan conflicto con otros. ? No se tienen medidas claras de los resultados. ? No se destina un tiempo para la realizacin del proyecto. ? El proyecto no esta alineado con las prioridades del negocio. ? Green Belt / Black Belt no entrenado. ? Informacin no disponible. ? El proyecto no utiliza una metodologa de mejora.
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Justificacin
El concepto Seis Sigma ayuda a conocer y comprender los procesos, de tal manera que puedan ser modificados al punto de reducir el desperdicio generado en ellos. Esto se ver reflejado en la reduccin de los costos de hacer las cosas, a la vez que permite asegurar que el precio de los productos o servicios sean competitivos, no mediante la reduccin de ganancias o reduccin de los costos de hacer bien las cosas, sino de la eliminacin de los costos asociados con los errores o desperdicios. La filosofa Seis Sigma busca ofrecer mejores productos o servicios, de una manera cada vez ms rpida y a ms bajo costo, mediante la reduccin de la variacin de cualquiera de nuestros procesos. Aunque a muchas personas les ha costado entender, una de las grandes enseanzas del Dr. Deming fue buscar el control de variacin de los procesos lo cual es medido por medio de la desviacin estndar. Deca el Dr Deming: el enemigo de todo proceso es la variacin, por lo que es ah en donde debemos concentrar el esfuerzo hacia de la mejora continua, pero sobre todo porque La variacin es el enemigo de la satisfaccin de nuestros clientes. Por lo anterior se pretende mostrar la aplicacin de esta metodologa en un caso prctico de proyecto de mejora, donde en forma clara se describan los pasos a seguir con la metodologa Seis Sigma.
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Hasta ahora hemos mencionado algunos nombre de personas que han contribuido a lo que es hoy 6 sigma, a continuacin se hace mencin de mas gurs y su aportacin a sta herramienta:
Guru
Philip B. Crosby W. Edwards Deming Armand Feigenbaum Kaoru Ishikawa Joseph Juran
Contribucin
Involucramiento de la direccin (ID), 4 absolutos de la calidad, evaluar costo de calidad Ciclo de mejora PHEA, ID, enfoque a mejorar el sistema, constancia de propsito Control total de calidad / Gestin e ID Diagrama causa efecto, CWQC, cliente sig. Op. ID, triloga de la calidad, mejoramiento por proyecto, medir costo de calidad, Pareto Causas asignables vs comunes, Cartas de control, ciclo PHVA, usar estadstica para mejora Funcin de prdida, relacin seal a ruido, Diseos de experimentos, diseos robustos
Enunciaremos algunas ventajas que tiene la implementacin de un sistema Seis Sigma en comparacin con otros Sistemas de Calidad: 6s vs. Calidad Total / CT vs. 6 s
Ventajas Calidad Total vs. Seis Sigma
Mayor uso de tcnicas estadsticas en la Realiza un diagnostico operativo y cultural en la empresa antes de llevar a cabo la implementacin del sistema. Las tcnicas estadsticas son ms fciles de comprender y de seleccionar ya que utiliza un lenguaje ms digerible para la mayora de los usuarios. Utilizacin de reportes de Confiabilidad para la seleccin de proyectos de mejora. Propone calidad el las desarrollo cuales de polticas de ser de son implementacin de proyectos de mejora.
deben
congruentes con los planes estratgicos de la empresa. Dicta procedimientos de entrenamiento, educacin y reconocimiento a los logros de calidad (mayor administracin del recurso
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CURSO DE SEIS SIGMA humano). La seleccin de los equipos de mejora y entrenamiento son ms robustos ya que es Propone el
Aseguramiento
Calidad,
poseen el conocimiento, experiencia, disciplina del proceso productivo tendr los niveles tcnica, liderazgo y conocimientos en el rea especfica. (Champions, Black Belts, Green Belts, etc.) Realiza estudios de la capacidad del proceso, cuando los ndices tiene un buen Cp Desarrollo de crculos de calidad mediante de calidad deseados.
indicador
condiciones ptimas del proceso se utiliza en gran medida el Diseo de experimentos, CEP y Superficie de respuesta. Anlisis de los sistemas de medicin
muestreos aleatorios. Los objetivos son medidos mediante el logro de la mtrica 6 cada proyecto.
Tabla 1 Comparativos 6
s y Sistemas de Calidad
? ?
El sistema de comunicacin es lento. La calidad depende de las inspecciones que realiza el departamento de Aseguramiento de calidad.
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Cuando un auditor descubre oportunidades de mejora, pueden existir fricciones entre los administradores de lnea y en ocasiones las recomendaciones no se llevan a cabo.
? ?
Los auditores son los nicos que hacen llegar disconformidades a la alta gerencia. El seguimiento de las recomendaciones corresponde exclusivamente al departamento de auditoria y en ocasiones no se involucra a la alta administracin.
Cuando las auditorias son anunciadas (que sucede en la mayora de los casos), los departamentos auditados se dedican a maquillar y ocultar datos y evidencias.
Al llevar a cabo una auditoria es frecuente que las relaciones humanas sean bastante tensas.
Objetivos
1.1 Objetivo general: El objetivo general es el desarrollo de un proyecto de aplicacin de la metodologa 6 sigma que muestre en forma clara y concisa los pasos a seguir; servir como una gua que facilita la comprensin de aplicacin de los diferentes mtodos y herramientas estadsticas para la mejora de la calidad. Objetivos especficos: ? Aplicacin de la metodologa seis sigma para mejorar la calidad y productividad de una planta de bebidas, reduciendo la variabilidad en el proceso, asegurando las caractersticas de calidad establecidas para el producto. ? Se pretende que este documento sea una gua, tanto para la capacitacin como ? para la consulta, de todos aquellos que lleven a cabo la implementacin de proyectos de mejora bajo la metodologa Seis Sigma. Mostrar como se pueden utilizar el Minitab y Excel para reducir el tiempo de desarrollo de los proyectos. Pgina 17
1.1 Alcance Mejorar la calidad y productividad del proceso. 1.2 Planteamiento del problema El uso de la Estadstica para el mejoramiento de la calidad en la mayora de los casos no ha sido difundido a todas las reas de las empresas, principalmente por que no se conocen los beneficios que se pueden obtener, en el manejo y anlisis de informacin y porque existe una cantidad de deducciones y frmulas matemticas, que solo conocen aquellas personas que son especialistas en el rea. La mayora de los ingenieros se han enfocado en aspectos meramente tcnicos, dejando a un lado las tcnicas de medicin y anlisis de informacin proporcionados por la Estadstica., siendo que en la mayora de las veces los problemas pueden ser resueltos mediante la ayuda de dichas tcnicas. Dentro de una organizacin existen personas con diferentes perfiles y diferentes niveles de conocimiento, lo que dificulta la transferencia de las herramientas. Para lograr la adecuada implementacin de Seis Sigma se propone que este documento sea una gua que describa paso a paso la aplicacin de la metodologa Seis Sigma en el mejoramiento de la calidad de los productos. Es importante que la implementacin de Seis Sigma sea realizada por personas que posean liderazgo y adecuado conocimiento del tema, adems de poder conducir equipos de trabajo y administrar proyectos.
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Actualmente el problema que se tiene en el proceso es la variacin en una caracterstica, que nos genera un costo en la produccin.
De tal manera que haciendo uso de diferentes tcnicas estadsticas nos sirvan de apoyo para realizar mejoras en el proceso y lograr el objetivo planteado. 1.3 Metodologa La metodologa que se va a emplear es la aplicacin de seis sigma en conjunto con kaizen, para lograr los resultados en un plazo no mayor a 3 meses. Este documento consta de 7 captulos en los cuales se explican las diferentes metodologas y herramientas que se pueden utilizar en la aplicacin de un proyecto que se maneje bajo la metodologa de Seis Sigma.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Capitulo 1 Introduccin a la metodologa seis sigma Capitulo 2 Fase de Definicin Capitulo 3 Fase de Medicin Capitulo 4 Fase de Anlisis Capitulo 5 Fase de Mejora Capitulo 6 Fase de Control
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La Estadstica es utilizada en gran medida dentro de la metodologa, pero hay que aclarar que est es un medio y no un fin. A los clientes no les importa que un producto haya sido producido bajo el esquema fallas o defectos, lo que les interesa Seis Sigma, cuando tiene
calidad, a tiempo, sin defectos y que sea lo ms econmico posible. El nivel de capacitacin requerido es muy alto en la implementacin, implica costos ocasionados por capacitacin, tiempos, materiales, entre otros; sin embargo el retorno de la inversin puede ser muy grande, cuando los proyectos son bien conducidos, ya que los ahorros y/o mejoras que se presentan cuando un proyecto 6 sigma funciona son cuantiosos. La eliminacin o reduccin de la inspeccin es un punto muy importante dentro de la metodologa, al seguir las diferentes tcnicas; por ejemplo con el uso de sistemas Poka-Yoke entre otras la inspeccin deja de ser necesaria, se busca el origen de las causas de los defectos para eliminarlos al mximo. La implementacin de la filosofa Seis Sigma requiere que los directivos, Champions, Green Belt, Black Belt, tcnicos y otros responsables del departamento de calidad que sean capaces de desempear el papel de administradores del sistema de calidad y de proporcionar tcnicas especficas especializadas a los grupos de operacin, para poder realizar sus proyectos. La seleccin adecuada de los proyectos tendr una especial incidencia en el xito de la implantacin de la filosofa Seis Sigma en la empresa.
El resultado de proyecto general se mide por la suma del ahorro econmico que ha presentado el mismo. Es importante que el Champion, directivos, Black Belts dediquen tiempo a discutir con los miembros del equipo en fase de formacin y les ayuden a elegir correctamente el tema de su proyecto de mejora. Pgina 21
Hoy en da los clculos manuales toman mucho tiempo adems de que la probabilidad de cometer un error es muy grande, se recomienda
ampliamente la adquisicin de un Software como por ejemplo el Minitab, ya que es una herramienta muy poderosa que ayuda al manejo de los datos estadsticamente hablando. 1.1 La mtrica de Seis Sigma El nivel sigma, es utilizado comnmente como medida dentro de el Programa Seis Sigma, incluyendo los cambios o movimientos tpicos de ? 1.5 s de la media. Las relaciones de los diferentes niveles de calidad sigma no son lineales, ya que para pasar de un nivel de calidad a otro, el porcentaje de mejora del nivel de calidad que se tiene que realizar no es el mismo, cuando avanzamos a un nivel mayor el porcentaje de mejora ser ms grande. La tabla siguiente muestra el porcentaje de mejora requerido para cambiar de un nivel sigma a otro mayor.
Nivel actual
Cambio
3? 4? 5?
4? 5? 6?
Tabla 1.1
En esta otra tabla se aprecia la cantidad de defectos por cada nivel sigma
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Defectos por milln de oportunidades 3.4 233.0 6,210.0 66,807.0 308,537.0 690,000.0
Realizando un comparativo de el nivel de calidad sigma de varias empresas se determin que el promedio de estas se encuentra en el nivel 4s Las empresas con nivel 6 s son denominadas de Clase Mundial (World Class). El objetivo de la implementacin Seis Sigma es precisamente convertirse en una empresa de Clase Mundial. En la figura se muestra el concepto bsico de la mtrica de Seis Sigma , en donde las partes deben de ser manufacturadas consistentemente y estar dentro del rango de especificaciones. La distribucin normal muestra los parmetros de los niveles tres sigma y seis sigma.
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CURSO DE SEIS SIGMA P. REYES / FEB. 2006 Figura 1.1. La figura muestra el nmero de partes por milln (ppm) que estaran fuera de los limites de especificacin tomando como lmite el valor de cada desviacin estndar.
6
LSL
USL
? 6? ? 5? ? 4? ? 3? ? 2? ? 1?
? 1? ? 2? ? 3? ? 4? ? 5? ? 6?
Con la distribucin normal centrada dentro de los lmites 6 s , se tendra nicamente una porcin de 0.002 ppm.7 Para compensar las inevitables consecuencias de los errores de centrado de procesos, la media de la distribucin se desplazamiento ? 1.5 s. Este ajuste proporciona una idea ms realista de la capacidad del proceso a travs de varios ciclos de manufactura. El desplazamiento puede ser en direccin positiva o negativa, pero nunca en ambas direcciones 8
6 7 8
Forrest W. Breyfogle III, Implementing Six Sigma. Forrest W. Breyfogle III, Implementing Six Sigma. Jurn . J.M. Anlisis y planeacin de la calidad
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LSL
USL
? 6 ? ? 5? ? 4?
? 3?
? 2? ? 1?
? 1?
? 2?
? 3?
? 4? ? 5? ? 6?
Una medida que describe el grado en el cual el proceso cumple con los requerimientos es la capacidad del proceso. Los ndices utilizados son Cp y Cpk, Un nivel Seis Sigma tiene la habilidad de lograr ndices de 2.0 y 1.5 respectivamente. Para lograr esta capacidad la meta a alcanzar de un programa Seis Sigma es producir al menos 99.99966% de calidad, no ms de 3.4 defectos en un milln de piezas producidas en el largo plazo.
Nivel en sigma 6 5 4 3 2 1
Porcentaje Defectos por milln de oportunidades 99.99966 99.9769 99.379 93.32 69.13 30.23 3.4 233.0 6,210.0 66,807.0 308,537.0 690,.000.0
Tabla 1.3 Porcentajes y cantidad de defectos a los que corresponden los diferentes niveles Sigma
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La letra griega minscula sigma ( s ) se usa como smbolo de la desviacin estndar, siendo sta una forma estadstica de describir cunta variacin existe en un conjunto de datos. La medida en sigma se desarroll para ayudarnos a: 1. Enfocar las medidas en los clientes que pagan por los bienes y servicios. Muchas medidas slo se co ncentran en los costes, horas laborales y volmenes de ventas, siendo stas medidas que no estn relacionadas directamente con las necesidades de los clientes. 2. Proveer un modo consistente de medir y comparar procesos distintos. 3. Es de suma importancia medir la capacidad del proceso en trminos cuantificables y monitorear las mejoras a travs del tiempo. Definiciones bsicas 9: ? ? ? ? Unidad (U): Es un artculo producido o procesado. Defecto (D): Cualquier evento que no cumpla la especificacin de un CTQ. Defectuoso: Una unidad que tiene uno o ms defectos. Defectos por unidad (DPU): Es la cantidad de defectos en un producto
DPU ? D U
? ?
Oportunidad de defectos (O): Cualquier acontecimiento que pueda medirse Defectos por oportunidad (DPO):
DPO ? D U ?O
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? ? ? ?
Defectos por milln de oportunidades (DPMO): Es el nmero de defectos Capacidad del proceso: Capacidad del proceso para cumplir
especificaciones o requerimientos del cliente. Rendimiento estndar o de primera pasada Y FT : Es el porcentaje de Rendimiento al final o de ltima pasada: YLT: Es el porcentaje de producto producto sin defectos antes de realizar una revisin del trabajo efectuado. sin defectos despus de realizar la revisin del trabajo. 1.3 Clculo de Sigmas del proceso. Rendimiento de primera pasada (Y FT ) y ltima pasada (Y LP ) Los resultados y el nmero de defectos pueden medirse antes o despus de que se detecten, corrijan o revisen los defectos. Los resultados se miden en % y el nmero de efectos en defectos por oportunidad (DPO) o defectos por milln de oportunidades (DPMO).
Ejemplo:
DPMO = 0.01878 X 1,000,000 = 18,780 De la tabla de conversin de sigma determinamos el valor que ms se acerca a 18,780 siendo este: s = 3.6
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Es la probabilidad de que una unidad pase el ensamble final con 0 defectos Y FT = (1 - DPO) * 100 En el ejemplo anterior tenemos: Y FT = (1 - 0.01878) * 100 = 98.12% Observemos la siguiente figura:
Subproceso
N artculos
YL P
Actividades
defectuosos
Generacin de D1 Defectos
Revisin de Actividades
Subsistencia de D2 Defectos
YFP
En este subproceso podemos observar la entrada de N artculos con cero defectos, se realiza un trabajo en el cual hay D1 defectos, resultando el rendimiento a la primera (Y FP), despus se revisa el trabajo y al final subsisten D2 defectos, siendo este el rendimiento en la inspeccin final (Y LP). 1.3.2 Rendimiento Real o Estndar (Y RT) Mide la probabilidad de pasar por todos los subprocesos sin un defecto, se determina con el producto del resultado de cada paso: Y FP1 ? Y FP2 ? YFP3 ? ......Y FPn Es un rendimiento sensible a pasos y defectos en los pasos.
Rendimiento Normal (YN)
El rendimiento normal mide el promedio de rendimientos por los pasos del proceso. Es el promedio exponencial basado en el nmero de pasos del proceso, no es un promedio aritmtico. Pgina 28
Calcular YRT y Y N
YRT = 96%*99%*97%*98% = 90.34% 0.9034 que es la probabilidad de que el producto pase sin error.
YN ? YRT ?
0.9034 ? 97.49%
Nota: El rendimiento Normal es el promedio del rendimiento del proceso; Sigma es calculada a partir de un rendimiento Normalizado. Diferencia entre YRT y YFT
Rendimiento real o estndar (YR T)
Rendimiento tomado en cada paso del proceso oportunidad) Rendimiento prueba Incluye retrabajo y desperdicio Siempre <YFT conforman el producto terminado. antes de la inspeccin o la Es el rendimiento despus de la inspeccin la prueba Excluye el retrabajo y el desperdicio Siempre >Y RT observa la calidad del producto terminado Tabla 1.4 Rendimientos
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Largo plazo (ZLT): Son los datos tomados durante un periodo de tiempo suficientemente largo y en condiciones suficientemente diversas para que sea probable que el proceso haya a experimentado todos los cambios causas especiales. y otras
Corto plazo (ZST): Son los datos tomados durante un periodo de tiempo suficientemente corto para que sea improbable que haya cambios y otras causas especiales.
Para el clculo de datos a largo plazo a partir de datos a corto plazo restamos 1.5, debido a los desplazamientos que sufre la media debido al cambio natural en los procesos. ZST = ZLT + 1.5 Donde: ZST = Z a corto plazo. ZLT = Z a largo plazo. Y N = Rendimiento Normal
Ejemplo:
YN ? YRT ?
n
0.9034 ? 97.49%
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benchmark
= 0.9747+1.5= 2.474
Existen 2 mtodos para calcular el valor de Sigma (La sigma del proceso que es la sigma a corto plazo Z ST ), y 2 herramientas que ayudan a obtener el valor, las cuales se exponen a continuacin: METODO 1 (Utilizando en Excel) :
1. El rendimiento es igual a Yrt = 1 DPU o Yrt = 1 D / DPO 2. La Z sigma a largo plazo Zlt = distr.norm.estand.inv(Yrt) 3. La Z sigma a corto plazo o Sigma del proceso = Zst = Zlt + 1.5
A continuacin se presenta una ayuda grfica paso a paso para determinar los valores de Z
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Tabla Z Mtodo 2
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1.4 Diez pasos de Motorola para la mejora de procesos procesos utilizando la metodologa Seis Sigma,
Motorota sugiere una serie de pasos para mejorar el desempeo de los como se muestra a
continuacin:
Priorizar oportunidades de mejora Seleccionar equipo de trabajo adecuado Describir el proceso en su totalidad Anlisis del sistema de medicin Identificar y describir los procesos y productos criticos Aislar y verificar los procesos crticos Estudio del desempeo del proceso y medicin de la capacidad
Si
Proceso capaz?
No
Implementar condiciones de operacin y control ptimas Monitoreo de procesos a travs de la mejora continua Reducir causas comunes de variacin alcanzado 6? Cp ? 2 y Cpk ? 1.5
Si
No
MEJORA CONTINUA
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Conocer
especificar
los
problemas haciendo las siguientes preguntas: cmo, cuando, donde, por qu y quin. Indicar cual es el impacto al cliente, confiabilidad, calidad del producto, costos de calidad. 2. Seleccionar el equipo de trabajo adecuado: Seleccionar un pequeo grupo de gente que conozca el producto/ proceso, con la experiencia, disciplina tcnica y conocimiento en el rea relativa. Establecer el rol del equipo y de cada miembro, Seleccionar un Champion que ser el encargado de proporcionar los recursos, conducir y asesorar al grupo. 3. Describir el proceso en su totalidad: Mediante el uso de diagramas de flujo ilustrar las posibles variaciones y alternativas de el proceso. Incl uyendo todo el equipo, gente, mtodos, herramientas instrumentos y equipos de medicin. 4. Anlisis del desempeo de los sistemas de medicin: Determinar la exactitud, repetitibilidad y reproducibilidad, linealidad y estabilidad de cada instrumento o indicador utilizado, para asegurar que la capacidad de los mismos sea la adecuada, a lo ms del 10% de la variacin total permitida para caractersticas crticas o 30% mximo para caractersticas no crticas. Asegurar que la resolucin de la divisin o dgito ms pequeo sea al menos 10 veces mayor que la magnitud que se va a comparar. Por ejemplo si la tolerancia es de 10 mm. el medidor debe tener una resolucin o distancia entre marcas de al menos 1 mm. 5. Identificar y describir los procesos y productos potencialmente crticos: Enumerar todos los procesos crticos potenciales, mediante el uso de tormentas de ideas, datos histricos, reportes de rendimiento, anlisis de falla etc. Pgina 38
6. Aislar y verificar los procesos crticos: Reducir la lista enfocndonos a los pocos vitales, identificar las relaciones de entrada y salida que provocan problemas especficos. Verificar las causas potenciales de variacin en los procesos, mediante el uso de diseo de experimentos, diagramas de dispersin, y diagramas multivariados. 7. Estudio de el desempeo del proceso y medicin de la capacidad: Identificar y definir las limitaciones de los procesos. Asegurar que los procesos sean capaces de alcanzar su mximo potencial. Determinar las especificaciones reales. Se considera que un proceso es capaz cuando Cp
contrario se requiere tomar acciones rediseando el proceso o el producto. 8. Implementacin de condiciones de operacin y control ptimas:
Llevar a cabo un plan permanente de acciones correctivas para prevenir causas especiales de variacin. Es necesario tener un proceso estable y predecible, por lo cual se deber tener continuamente controles de proceso. 9. Monitoreo de procesos a travs de la mejora continua: Los sistemas, mtodos, procedimientos debern de ser modificados cuando sea necesario para evitar las causas especiales de variacin. Tambin ser necesario identificar las acciones futuras requeridas para mejorar el proceso. 10. Reducir causas comunes de variacin para alcanzar Seis Sigma:
Se deben reconocer las limitaciones del proceso. Solamente a travs de la reduccin y eliminacin de las causas comunes de variacin y el diseo para la manufactura es posible alcanzar el nivel Seis Sigma. Una vez que las causas especiales se han eliminado solamente pueden permanecer
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causas comunes las cuales se irn eliminando a travs de la mejora continua de los procesos.
1.5 Las fases DMAIC de Seis Sigma La metodologa Seis Sigma es un mtodo disciplinado de mejora de los procesos conformado por las fases siguientes: Definicin, Medicin, Anlisis, Mejora y Control (DMAIC), como se explican con ms detalle a continuacin:
Defini r
Controla Controla rr
Medi r
Mejorar
Analiza r
En el siguiente captulo se vern las herramientas ms utilizadas en la Fase de Definicin, en la cual se debe de definirse claramente en que problema se ha de trabajar?, Porqu se trabaja en ese problema en particular?, Quin es el
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cliente?, Cules son los requerimientos del cliente?, Cmo se lleva a cabo el trabajo en la actualidad?, Cules son los beneficios de realizar una mejora?.
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CAPITULO 2.
2.1 Introduccin
FASE DE DEFINICION
Definir Definir
Controlar Controlar
Medir Medir
Analizar Analizar
El propsito de esta fase es identificar el problema a resolver, estratificando tanto como sea posible, por ejemplo: reclamacin de un cliente por falla, identificar la familia de productos por importancia mediante el uso del diagrama de Pareto, despus identificar el producto, la lnea donde se hace, el equipo especfico, etc. En este momento ya se puede definir el problema y la oportunidad de mejora. En esta fase la primera de la metodologa de Seis Sigma, se trata de detectar cual es el problema, definir los CTQs (Critico para la calidad) con base en la voz del cliente (VOC), el impacto que tiene para el negocio la realizacin del el proyecto, las metas que se pretenden lograr, el alcance y los ahorros financieros.
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DMAIC
Definir
1. 1. Mapa Mapa de de Proceso Proceso 2. 2. Despliegue Despliegue de de la la Funcin Funcin de de Calidad Calidad (QFD) (QFD) 3. 3. Modelo Modelo Kano Kano 4. 4. Diagrama Diagrama Matricial Matricial 5. 5. Benchmarking Benchmarking 6. 6. Costos Costos de de Calidad Calidad
Medir Medir
Analizar Analizar
Mejorar Mejorar
Controlar Controlar
Los objetivos de esta fase son: ? ? ? Definici n del problema Establecer el Alcance del proyecto Conocer el uso de las herramientas de la fase de definicin
2.2 Etapas de la fase de definicin Las etapas de la fase de definicin son las siguientes: Identificacin de clientes internos y externos: El primer paso en la definicin de un proyecto es identificar cuales son los clientes a los cuales el proceso impacta, se define como cliente interno a la persona o las personas siguientes en el proceso, esto es dentro de la compaa. Como se describe a continuacin hay 2 tipos de clientes y son: Pgina 43
? Cliente Interno: Es el personal interno afectado por el producto o servicio generado (siguiente operacin). ? Cliente Externo: Los clientes externos son todos aquellos a los que la empresa provee un producto o servicio, estos se dividen en usuarios finales, clientes intermediarios y otros que son impactados pero que no usan ni compran el producto o Usuarios finales: comprar o usan el producto para su uso o Intermediarios: comprar el producto para su reventa, reempaque, modificacin o ensamble final para venta al usuario final. Ejemplo: detallistas, distribuidores, mayoristas, etc. o Grupos impactados: no compran ni usan el producto pero son impactados por el. Por ejemplo la comunidad, gobierno, padres, grupos civiles, etc.
Determinar los CTQs del proyecto: CTQ Critico para la calidad (Critical to Quality), es un atributo o caracterstica de calidad de un producto o servicio que es importante para el cliente. Nota: Tambin existen otros conceptos como: o Caractersticas Crticas para la Entrega (CTDs) o Caractersticas Crticas para los Costos (CTOs) o Caractersticas Crticas para el Proceso (CTPs) o Caractersticas Crticas para la Satisfaccin (CTSs) o Caractersticas Crticas prale Control (CTCs)
costos, aumentar la satisfaccin del cliente y aumentar las utilidades. Para determinar los CTQ, tenemos que conocer la voz del cliente interno o externo (VOC), o sea que es lo que espera nuestro cliente acerca del servicio Pgina 44
o producto que le proporcionamos. Mediante la voz del cliente podemos saber cual es el grado de satisfaccin que este tiene.
Para determinar los CTQS se pueden tomar como base lo siguientes puntos: ? Metas del negocio ? Entrevistas ? Encuestas ? Quejas ? Datos de Benchmarking ? Discusiones ejecutivas ? Discusiones de trabajo especfico ? Matriz de Causa Efecto ? QFD ? Tendencias del mercado futuras Seleccin del problema: El problema se puede dar debido a: devoluciones, bajo nivel de servicio, entregas tardas, desperdicios, producto defectuoso, documentos inadecuados. El problema se selecciona basndose en las polticas de la organizacin, al grupo de trabajo, jefe inmediato y a los resultados de sus actividades diarias. Criterios para seleccionar el problema ? Seguridad ? Calidad ? Costo ? Entrega ? Nivel de servicio
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Es muy recomendable expresar los antecedentes, la importancia y la prioridad de los problemas. Se debe de explicar porqu se seleccion el problema ya sea por: 1. Efecto econmico, reclamo de mercado, rechazos, % de ventas prdidas, disponibilidad otros. 2. Impacto para los procesos posteriores, monto de prdida, incremento de tiempo de operacin, paro de lnea, desperdicio, costo de falla, baja eficiencia etc. Entre todos los integrantes del equipo pueden evaluar las razones arriba descritas y enfocarse en un solo tema. Impacto en el negocio: En este punto se enuncia como impacta la mejora del proceso al negocio. Se mencionan cuales seran las consecuencias en caso de no realizar el proyecto. Se debe conocer cual ha sido la situacin en el negocio debido al proceso actual. Qu nos ha ocasionado: Prdida de clientes? Incumplimiento en los niveles de servicio?, As como cuantificar (en porcentajes y en prdidas de utilidades). Es importante describir como se alinea el proyecto con las iniciativas y metas del negocio. Estas ltimas son definidas por la direccin. Descripcin del problema: Se debe estratificar (se recomienda utilizar la herramienta estadstica de 5 porque?) para definir el problema que tiene el proceso, el producto o el servicio de forma especfica, indicando cualitativamente de ser posible en cifras, actual. o porcentajes que demuestren la necesidad de modificar su estado Es necesario expresar concretamente el grado del problema. (se Es mejor no usar la
solucin para nombrar un problema, sin antes realizar la bsqueda de la causa verdadera (llamada tambin causa raz), se crear duda de si esa solucin es la definitiva. Definicin y Alcance del proyecto: Para determinar los objetivos del proyecto nos cuestionamos qu es lo que vamos a obtener con la realizacin del proyecto? Generalmente es mejorar e implementar el proceso para una fecha especfica. El Alcance nos s irve para delimitar el proceso, es decir: ? Punto de inicio: ? Punto final: Identificar la actividad en donde empieza el proceso.
? Dentro del alcance: Actividades que se encuentran dentro del proceso. ? Fuera del alcance: Actividades que no estn dentro del proceso.
La realizacin de los proyectos normalmente son asignados a lderes de proyecto denominados Green Belts1 0 quienes aplican la metodologa Seis Sigma en los proyectos de mejora del desempeo de los procesos. ? Ahorros: Identificar de dnde se van a obtener los ahorros tanto financieros como no financieros para el proyecto tales como: ? Utilidades adicionales por mejoras en costo, calidad, disponibilidad ? Menores prdidas por desperdicio, devoluciones, garantas, costo de falla, baja eficiencia, etc. ? Costos de: personal, materiales, equipos, rentas, subcontratacin, consultora, fondos de contingencia
10
Persona entrenada en la metodologa de Six Sigma y como facilitador , que trabaja de tiempo parcial en la realizacin de proyectos de mejora junto con equipos de trabajo. Workout for Six Sigma Pocket Guide
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Cabe mencionar que no siempre hay ahorros financieros, si el CTQ se deriva de una mejora de la competencia, se har una inversin.
1.3.3 Seleccin del equipo de trabajo. Seleccionar a las personas clave que intervienen o que estn involucradas directamente y que reciben beneficios del proceso. Incluir nombre, posicin roles y responsabilidades a desempear en el desarrollo del proyecto.
-
Es necesario incluir adems de los miembros del equipo, al Champion del proceso as como un Black Belt que apoye y asesore a los equipos de proyecto guiados por Green Belts.
Recomendaciones: Se debe definir claramente el problema (proyecto) Definir el cliente, sus CTQ y los procesos involucrados Medir el desempeo de los procesos involucrados Analizar los datos colectados y el mapa del proceso para determinar las causas raz de defectos y oportunidades de mejora Mejorar el proceso seleccionado con soluciones creativas para corregir y prevenir la reincidencia de problemas Controlar las mejoras para mantener su curso
A continuacin se presenta la fase de medicin donde se colectan datos para establecer un diagnstico de la situacin actual del problema y sus posibles causas.
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Entradas
Proceso
Salida
Proveedor
C liente
Realizar un mapeo del proceso de alto nivel, identificando cuales son los proveedores, entradas, proceso, salidas, clientes. Comnmente llamado SIPOC. Construccin de un Diagrama SIPOC COPIS: 1) El equipo crea el mapa de proceso apoyado con Post Its pegados a la pared 2) El proceso puede tener 4 o 7 pasos claves Cmo se transforma el producto? 3) Listar las salidas del proceso Cul es el resultado final, producto o servicio de este proceso? 4) Listar los clientes de la salida del proceso quin es el usuario final del proceso? 5) Listar las entradas del proceso De dnde vienen los materiales? 6) Listar los proveedores del proceso quines son los proveedores clave? Pgina 49
7) Como paso opcional identificar algunos requerimientos preliminares de los clientes 8) Involucrar al lder del equipo, champion, y otros grupos interesados en la verificacin del proyecto
Cliente C
Cliente, Cliente, Ing. Soporte Ing. de de Soporte
Salida O
Proceso Proceso P
Entrada Entrada I
Llamada, Llamada, Identificacin Identificacin Persona, Persona, Contrato Contrato Vigente, Vigente, Descripcin Descripcin del del Problema Problema Problemas Problemas Parecidos Parecidos ya Resueltos Resueltos o o Registrados Registrados Info. Tcnica Info. Tcnica detallada detallada de la instalacin la instalacindel delCliente Cliente Recomendaciones Recomendacionesde de Expertos Expertos Plan Plan de deImplantacin, Implantacin, Pruebas Pruebas y y Contingencia Contingencia de de la la Solucin, Solucin, Otras Otras recomendaciones recomendaciones y y instrucciones instrucciones Aprobacin Aprobacin de de la la Solucin, Solucin, Resumen Resumen del del Reporte Reporte de Falla Falla
Proveedor S
Cliente Cliente
Confirmacin 1. Confirmacin y y Nmero Nmero 1. Recibir Recibirla lallamada llamaday y de registrar de Reporte Reporte registrar problema problema Nombre del Nombre del del Ing. Ing.Asignado Asignado del Cliente Cliente
Posibles Posibles Soluciones Soluciones Plan Plan Implantacin Implantacin de de la la Solucin Solucin
Base Base de de Problemas, Problemas, Cliente, Cliente, Expertos Expertos Tcnicos Tcnicos
Posibles Posibles Soluciones Soluciones Plan Plan Implantacin Implantacin de de la la Solucin Solucin
Reporte Reporte de de Solucin Solucin 4. 4. Cerrar Cerrar el elreporte reportedel del Documentacin Documentacin del del Caso Caso problema problema Registro Registro BD BD de de problemas problemas
Ejemplo 11:
2.4 Despliegue de la funcin de calidad QFD El QFD sirve para traducir la voz del cliente en especificaciones, participan varias reas en el equipo, fue aplicado por primera vez en Kobe en 1972 por Yoji Akao con gran xito. Se introdujo a EUA en los 1980s por Don Clausing y se ha aplicado en la industria automotriz El QFD proporciona un mtodo grfico para expresar las relaciones entre los requerimientos del cliente y las caractersticas de diseo, forma la matriz principal
11
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El QFD permite organizar los datos de requerimientos y expectativas del cliente en una forma matricial denominada la casa de la calidad. Proceso muy lento Entre los beneficios del QFD se encuentran: orientacin al cliente, reduccin de ciclo de desarrollo de nuevos productos, usa mtodos de ingeniera concurrente, reduce los cambios en manufactura, incrementa la comunicacin entre reas y establece prioridades en los requerimientos. A continuacin se esquematiza una Casa de calidad bsica QFD
MATRIZ DE RELACIONES
Figura 2.3
QFD
Los siguientes pasos se siguen (mtodo si mplificado) para la construccin del un QFD
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1. Cuando el tiempo apremia se puede usar una Matriz de causa efecto, sirve para dar prioridad a las KPIVs 2. Lista en las columnas las variables de salida claves del proceso KPOVs 3. Asignar un nmero de importancia que tiene para el cliente entre 1-10 cada KPOV, en el rengln siguiente 4. Listar en los renglones las variables de entrada KPIVs que pueden causar variabilidad o no conformidad en el proceso Matriz de causa efecto, sirve para dar prioridad a las KPIVs En la matriz y con apoyo del equipo de trabajo asignar un nmero de 1 a 10 indicando la importancia que tiene cada KPIV en cada KPOV en la celda corresp.
Multiplicar estos nmeros por los de la importancia de cada KPOV y sumar en renglones para identificar que KPIV deben recibir atencin prioritaria
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Ejemplo:
Resistencia Requisito
10
11
12
13
14
15
Requisito
Requisito
Tierra
Corto
Total
10 9 8 1 2 3
Resistencia 4 Requisito 5 Requisito 6 Requisito 7 Requisito 8 Requisito 9 Requisito
Total
Deben participar: Mercadotecnia, Desarrollo del Producto, Manufactura y de ser posible el usuario.
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Rango de Importancia al Ciente 1 Salidas o CTQs Corto 2 Tierra 3 Resistencia 4 Requisito 5 Requisito 6 Requisito 7 Requisito 8 Requisito 9 Requisito 10 Requisito 11 Requisito 12 Requisito 13 Requisito 14
Total
1 2 3 4 5 6
7 8
9 10
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito Total
Tierra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 9 10 6 4 4
10 10 6 7 8 0
9 9 8 6 7 8
Hacer una estimacin subjetiva de qu tanto influyen las variables de entrada en los requerimientos o salidas CTQs
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Resistencia
10 1
9 2
8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 9
1 2
8
3 Resistencia 4 Requisito 5 Requisito 6 Requisito 7 Requisito 8 Requisito 9 Requisito 10 Requisito 11 Requisito 12 Requisito 13 Requisito 14 Requisito
Entradas del Proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ensamble A Operacin B Ensamble C Ensamble D Ensamble E Prueba Final
Total
10 10 9 9
9 10 6 4 4 10 6 7 8 0 8 6 7 8
10x10+9x10+8x9 = 262
10 9 10 6 4 4
10 10 6 7 8 0
9 9 8 6 7 8
El ensamble A, Operacin B y Ensamble de C son importantes. Ahora se evalan los planes de control para sus variables clave (KPIVs)
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12
Noritaki Kano desarrollo un modelo explicativo que demuestra la relacin entre la satisfaccin del cliente y la organizacin proveedora segn se muestra en la siguiente figura El modelo de Kano muestra que existe un nivel bsico de calidad que los clientes asumen que el producto traer consigo. Sin embargo proveer dicha calidad bsica no es suficiente para crear satisfaccin al cliente. La calidad esperada representa aquellas expectativas explcitamente
consideradas por los clientes. La calidad excitante (o exciting quality), muestra una curva que se encuentra en la zona de satisfaccin. Este es el efecto de la innovacin. Esto representa algn atributo inesperado por el cliente. Es decir los clientes reciben ms de lo que esperan.
Figura 2.4
Modelo Kano
12
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Este modelo tambin se evala doblemente cada atributo: cuando se ofrece en el servicio (modo funcional) y cuando est ausente del mismo (modo disfuncional). La escala aqu utilizada no es ordinal, sino categrica, siendo el cruce de dichas categoras en cada uno de los modos evaluados (funcional y disfuncional) la que clasificara cada atributo dentro de uno de los seis tipos contemplados en este modelo:
?
Atributos que satisfacen: son aquellos en los que la satisfaccin est relacionada de forma directamente proporcional con la funcionalidad del mismo. Atributos requeridos: los que aumentan la insatisfaccin si no se ofrecen, pero no contribuyen a aumentar la satisfaccin por encima de un lmite. Atributos que deleitan: estos no disminuyen la satisfaccin del cliente cuando no estn funcionales, pero la aumentan mucho y rpidamente cuando s se presentan.
Atributos neutros: su presencia o ausencia no contribuye a aumentar o disminuir la satisfaccin. Atributos cuestionables: los que producen valoraciones
contradictorias.
?
Atributos invertidos : producen valoraciones positivas cuando no estn presente y negativas cuando s lo estn.
2.6 Diagrama Matricial El diagrama matricial (DM) es una herramienta que ordena grandes grupos de caractersticas, funciones y actividades de tal forma que se pueden representar grficamente los puntos de conexin lgica existentes entre ellos. Tambin se muestra la importancia relativa de cada punto de conexin en relacin con el resto de co -relaciones. Pgina 57
Se base en el principio de que si se sita un conjunto de elementos en las filas de una matriz (horizontales) y otro conjunto de elementos en columnas de la misma matriz (verticales), los puntos de interseccin de filas y columnas indicarn la relacin entre ambos conjuntos. Una de las caractersticas ms importantes de ste diagrama es la utilizaci n de smbolos que indican de forma visual la forma visual la fuerza de las relaciones existentes en cada interseccin.
Ejemplo: Desear establecer un DM para determinar las expectativas de los
clientes de un restaurante de comida rpida (conjunto B) y las caractersticas de diseo de dicho alimento (conjunto A).
Conjunto A Hidratos de Carbono 1.3.3.1.1.4 Tiemp o de preparacin 1.3.3.1.1.5 # de platos requeridos 1.3.3.1.1.6 $ de ingredientes 1.3.3.1.1.7 # de ingredientes
Sacia el apetito Es nutritivo Tiene buen gusto Conjunto B Sencillo de preparar Sencillo de limpiar Es barato No produce excesiva basura
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Cmo se indica si existe o no una relacin entre los distintos elementos, y en caso afirmativo la fuerza de tal relacin?
El mtodo consiste en utilizar un cdigo visual (Los smbolos utilizados tambin suelen variar)con el objeto de que el DM proporcione el mximo de informacin. Existen muchas formas de codificar aunque las ms utilizadas parten del supuesto de categorizar tres distintos grados de relacin: relacin fuerte, relacin moderada y relacin dbil. En ocasiones se utilizan estas matrices con el objeto de identificar rea reas responsables de algn problema y la codificacin pudiera ser: 2.7 Benchmarking o
Proceso sistemtico y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prcticas, con el propsito de realizar mejoras organizacionales13. Objetivo del BMK ? Obtener superioridad en todas las reas - calidad, fiabilidad del producto y costos.
?
Actuar como una herramienta por la cual se identifican, establecen y logran estndares de excelencia, basndose en la realidad del mercado.
Qu cosas se deben someter al proceso de benchmarking? ? Productos y servicios ? Procesos de trabajo ? Funciones de apoyo
13
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5.
Actuar/implementar
1.
BMK
4.
Recopilar y analizar la informacin de benchmarking
2.
3.
ACTIVIDAD
Qu se va a someter a benchmarking?
PROPSITO
Definir tarea. Determinar factores criticos de xito
RESPONSABLE
TIEMPO
PERIODO
Identificar socios
Seguimiento directivo
Implantar
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Plan de Accin:
Por qu utilizar el benchmarking? ? Ofrece un camino ms rpido de desempeo notorio ? Muestra qu procesos son candidatos para mejora continua y cules requieren cambios mayores ? Tiene orientacin al cliente y le da valor ? Hay falta de tiempo para la mejora gradual ? Ubica a la firma en donde est con respecto a prctica y procesos de su clase, y qu debe ser cambiado ? Aporta un modelo mejor en su clase para ser adoptado o, mejorado ? Es un compromiso hacia la calidad total, ya que la apoya a dar los mejores medios para la mejora y prcticas ? Sirve de apoyo al proceso de planificacin estratgica ? Sirve como base para la fijacin de objetivos
?
2.8 Costos de Calidad 14 Los costos de calidad son un vehculo para evaluar los esfuerzos de control de costos e identificar oportunidades de reduccin de costos por medio de mejoras al sistema Las categoras de los costos de calidad son: ? Costos de Prevencin ? Costos de Evaluacin ? Costos de Falla interna
14
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Seleccin y reclutamiento Estudios de capacidad Almacenamiento controlado Revisiones de diseo Capacitacin en calidad Mantenimiento de equipo y rep. Pruebas de campo Diseo dispositivos de ensamble Pronsticos Orden y limpieza Descripciones de puestos Investigacin de mercados Revisiones con el personal
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Proyectos piloto Planeacin Revisin de procedimientos Prueba de prototipos Diseo de calidad Incentivos de calidad Revisiones de seguridad Encuestas Estudios de tiempos y movs. Capacitacin Seleccin y evaluacin de prov. Auditorias de proveedores
Costos de Evaluacin:
? ? ? ? ? ? ? ?
Auditorias Verificacin de documentos Verificacin de dibujos Calibracin de equipo Inspeccin final Inspeccin en proceso Inspeccin y prueba Reportes de inspeccin y prueba
? ? ? ? ? ? ? ?
Pruebas de laboratorio Otros gastos de revisin Pruebas al personal Verificacin de procedimientos Inspeccin de prototipos Inspeccin de recibo Inspeccin de embarques Mantenimiento de equipos de prueba
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
Accidentes Correccin de errores en contabilidad Cambios de diseo Rotacin de personal Cambios de ingeniera Tiempo muerto de equipo ** Exceso en Gasto de intereses** Exceso en Inventarios ** Exceso en Manejo de matles. ** Exceso en Gastos de viaje Revisin de fallas
** Normalmente son costos indirectos
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Obsolescencia por cambios ** Tiempo extra ** Exceso pago en transporte Rediseos Reinspecciones Reparaciones y pruebas rep. Reescritura de documentos Retrabajos Desperdicios Reserva para desperdicios Selecciones
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? ?
?
?
Atencin de quejas de clientes Avisos de cambio de ingeniera Exceso en manejo de matls.** Exceso en gastos de viaje Revisiones de fallas Costos de entrenamiento en campo Demandas legales ** Prdida de participacin de mercado** Obsolescencia por cambios **
** Normalmente son costos indirectos
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ventajas del sistema de costos de calidad ? Es una herramienta para administrar con base a la calidad ? Alinea calidad y metas de la empresa ? Proporciona una forma de medir el cambio ? Mejora el uso efectivo de los recursos ? Enfatiza hacer las cosas bien a la primera ? Ayuda a establecer nuevos productos y proceso 2.9 Entregables: En esta etapa los entregables seran:
?
Project Charter
o Desarrollar el enunciado del problema y de la meta o Evaluar el alcance del proyecto o Seleccionar a los integrantes del equipo y sus roles o Desarrollar el contrato
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En el siguiente captulo se vern las herramientas ms utilizadas en la Fase de Medicin; El medir persigue dos objetivos fundamentales: 1. Tomar datos para validar y cuantificar el problema o la oportunidad. Esta es una informacin crtica para refinar y completar el desarrollo del plan de mejora. 2. Nos permiten y facilitan identificar las causas reales del problema. El conocimiento de estadstica se hace fundamental. La calidad no se mejora , a no ser que se la mida.
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Definir
Controlar Controlar
Medir Medir
Analizar Analizar
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DMAIC
Definir Definir
1. 1. Mapa Mapade deProceso Proceso 2. 2. Despliegue Desplieguede dela la Funcin Funcin de de Calidad Calidad 3. 3. 4. 4. (QFD) (QFD) Modelo Modelo Kano Kano Diagrama DiagramaMatricial Matricial
Medir
1. 1. Mapa Mapa de dedetallado detalladode de Procesos Procesos 2. 2. Diagrama Diagrama de de Pareto Pareto 3. 3. Diagrama Diagrama de de CausaCausaEfecto Efecto 4. 4. Diagrama Diagrama de de rbol rbol 5. 5. Diagrama Diagrama de de Afinidad Afinidad 6. 6. Mtodos Mtodos de deMuestreo Muestreo Estadstico Estadstico 7. 7. Capacidad Capacidaddel del Sistema Sistema de de Medicin Medicin 8. 8. Distribucin Distribucin Normal Normal 9. 9. Capacidad Capacidaddel del Proceso Proceso
Analizar Analizar
Mejorar Mejorar
Controlar Controlar
Figura 3.1
Los objetivos de esta fase son: ? ? ? ? ? ? ? Conocer el uso de las herramientas de la fase de medicin Determinar que mediciones son importantes para el proyecto Identificar los tipos, fuentes y causas de la variacin en el proceso Desarrollar un plan de recoleccin de ratos relevantes Convertir los datos en nmeros para conocer su comportamientos Realizar un anlisis del sistema de medicin (MSA) Detectar cual es la frecuencia con la que ocurren los defectos
En todos los procesos existe variacin, en esta fase el propsito es medir dicha variacin, para saber si existen datos que se encuentren fuera de especificaciones, que estn causando problemas en nuestros procesos. Para realizar esta actividad es de suma importancia conocer: que es lo que necesitamos medir? y como lo vamos a medir? A lo largo de este capitulo
Pgina 66
Dependiendo de las condiciones y necesidades que tengamos seleccionaremos una o ms herramientas, cabe mencionar que no necesariamente se utilizan todas las herramientas, lo importante es seleccionar cuidadosamente aquellas que nos proporcionen la informacin ms objetiva y precisa. 3.2 Etapas de la fase de medicin Esta fase consta de las siguientes etapas: Seleccionar los CTQS del proceso (Crtico para la Calidad) Observemos la siguiente tabla: Y = F(X) ? ? ? ? ? ? Y Variable dependiente Salida (respuesta) Efecto Sntoma Monitoreable
Tabla 3.1 Variables dependiente, independiente y de ruido.
? ? ? ? ? ?
? ? ?
Para la seleccin de Ys podemos utilizar un diagrama de Pareto para priorizar y centrar nuestra atencin en el(los) efecto(s) ms importantes. La variable dependiente Y (o de respuesta) fue previamente determinada en la fase de definicin, las Xs son las variables de entrada, las Zs son las variables de ruido. En esta etapa se tratarn de determinar las Xs, ya que son las variables que podemos medir y controlar. Pgina 67
En otras palabras:
? Y (=) Son los CTQs del cliente (interno o externo) ? Xs (=) Son CTQs del proceso
Para
algunas de las herramientas apropiadas a las necesidades del proyecto que se enuncian de manera general:
Herramienta 5 Porqus? Para qu es utilizada? Se utiliza despus de haber determinado las causas ms importantes de un problema, preguntando sistemticamente 5 veces porqu, podremos llegar a la solucin del problema 5W/1H Tcnica en la cual se responde a las siguientes preguntas: que, quin, porque, cuando, donde, como, para la solucin de problemas. Anlisis de Campo de Fuerzas. Analizar cuales son las fuerzas dentro de una organizacin o proceso que estn dando empuje a las soluciones y cuales estn frenando el progreso. Benchmarking Estudio que ayuda a realizar un comparativo de productos, procesos o servicios contra el "mejor en la clase" puede ser dentro de la empresa o, para identificar oportunidades de mejora. Capacidad sistemas medicin (MSA) Carta tendencias Diagrama Causade de los de Sirve para determinar que tan grandes son las variaciones en base a ciertos parmetros de los sistemas de medicin, incluyendo equipo y gente. Conocer el comportamiento de un proceso grficamente para poder tomar las acciones correctivas a tiempo cuando es necesario. Representa de forma ordenada y completa todas las causas que pueden originar un problema (efecto) es una herramienta muy efectiva para encontrar las causas ms importantes de un problema y en base al anlisis de las causas encontrar la mejor solucin. Diagrama Afinidad de Agrupar en categoras afines las posibles causas que ocasionan un problema, permitiendo obtener fcilmente la causa que lo origina.
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CURSO DE SEIS SIGMA P. REYES / FEB. 2006 Diagrama de Es una tcnica utilizada para estudiar la relacin entre dos variables, Dispersin Diagrama Pareto Diagrama Relaciones de de facilitando la comprensin del problema planteado. Priorizar los problemas que tienen el potencial ms grande de mejora. Muestra la frecuencia relativa en una grfica de barras descendiente. Permite al equipo identificar, analizar y clasificar sistemticamente las relaciones causa y efecto que existen entre todos los elementos crticos, para lograr una solucin efectiva. Diagramas Matriz Mtodo utilizado para mostrar las relaciones que existen entre mtodos, causas, actividades etc. determinando la fuerza que existe entre estas. Permite Identificar las medidas ms convenientes para la solucin. Hoja de Verificacin Recolectar datos basados en la observacin del comportamiento de un proceso con el fin de detectar tendencias, por medio de la captura, anlisis y control de informacin relativa al proceso. Lluvia de ideas Cada miembro del equipo propone posibles soluciones a un problema, se determinan las mejores soluciones por consenso. Mapa de procesos Proveen una secuencia grfica de cada uno de los pasos o actividades que componen una operacin desde el inicio hasta el final. Permitiendo una mejor visualizacin y comprensin del proceso. Sirve para identificar pasos innecesarios, compara el proceso actual contra el ideal.
Relaciona las entradas claves a los CTQs y el diagrama de flujo del proceso como su principal fuente. Sirve para priorizar las entradas clave a usar en AMEFS, planes de control y estudios de capacidad.
QFD
Mtodo grfico (matriz de relaciones) en el que se identifican los deseos del cliente (CTQS) y las caractersticas de diseo del producto, procesos o servicios. Permite traducir de un lenguaje ambiguo a los requerimientos especficos del diseo del producto, proceso o servicio. En otras palabras relacionas los qu? del cliente con los como? del proceso.
Permite
al
equipo
rpidamente
realizar
un
consenso
de
la
o soluciones posibles.
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Establecer y validar el plan de recoleccin de datos Para realiza el la recoleccin de datos podemos ayudarnos del diagrama 5W 1H el cual consiste en contestar las siguientes preguntas, cuyo objetivo es recolectar datos confiables, que reflejen la realidad de lo que est sucediendo15: ? (What) Que vamos a hacer ? ? (Why) Por qu vamos a hacer eso ? ? (Where) ? (When) ? (How) En donde lo vamos a hacer ? Para cuando lo van a hace ? Como lo vamos a hacer ? ? (Who) Quien va ha hacer que ?
Hay algunos textos que incluyen otra H ms que es: (How much) Cuando me va a costar ? Ventajas de sta herramienta: ? ? ? Provee una estrategia clara y documentada al recolectar datos confiables. Da a los miembros del equipo una referencia comn. Ayuda a asegurar que los recursos sean usados efectivamente para recolectar nicamente datos crticos. Estadstica bsica para la fase de Medicin La Estadstica descriptiva es la rama de las matemticas que comprende la recopilacin, presentacin, tabulacin, anlisis e interpretacin de datos cuantitativos y cualitativos, para tomar decisiones que se requieran a fin de que el comportamiento de los datos se mantenga dentro de los parmetros de
15
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control establecidos, la estadstica descriptiva Incluye las tcnicas que se relacionan con el resumen y la descripcin de datos numricos, graficas, tablas y diagramas que muestran los datos y facilitan su interpretacin16. La Estadstica inferencial se refiere a la estimacin de parmetros y pruebas de hiptesis acerca de las caractersticas de la poblacin en base a los datos obtenidos con una muestra. A continuacin se hace mencin de algunas definiciones estadsticas: ? ? Poblacin (N): Es el conjunto de todos los elementos de inters para determinado estudio Parmetro: Es una caracterstica numrica de la poblacin, se identifica con letras griegas (Media = , Desviacin estndar = s, Proporcin = p, Coeficiente de correlacin = ? ) ? ? Muestra (n): Es una parte de la poblacin, debe ser representativa de la misma. Estadstico: Es una caracterstica numrica de una muestra, se identifica con letras latinas (Media = X, Desviacin estndar = s, Proporcin = p, Coeficiente de correlacin = r) Para poder obtener consecuencias y deducciones vlidas de los datos de una estadstica, es muy til contar con informacin sobre los valores que se agrupan hacia el centro y sobre que tan distanciados o dispersos estn unos respecto a otros. ? Las medidas de tendencia central son: la media, mediana y moda. ? Las medidas de dispersin: son el rango, la desviacin estndar y el coeficiente de variacin.
16
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3.3 Estadsticas Descriptiva En el men de Anlisis de datos del Excel podemos obtener estadsticas de un conjunto determinado de datos.
Utilizando el Excel, realizamos lo siguiente: Seleccione: Herramientas > Anlisis de datos > Estadstica descriptiva
Resumen Mean 3.55407 Standard Error 0.01172 Median 3.54650 Mode 3.39100 Standard Deviation 0.11605 Sample Variance 0.01347 Kurtosis -0.00966 Skewness 0.09892 Range 0.58600 Minimum 3.24200 Maximum 3.82800 Sum 348.2990 Count 98 Confidence Level(95.0%) 0.023267191
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Cuando tenemos una cantidad grande de datos es difcil poder analizarlos, a menos que hagamos uso de herramientas que nos permitan hacerlo con mayor facilidad y claridad. El histograma es una de ellas, Se emplea para ilustrar muestras agrupadas en intervalos. Esta formado por rectngulos unidos a otros, cuyos vrtices de la base coinciden con los limites de los intervalos y el centro de cada intervalo es la marca de clase, que representamos en el eje de las abscisas. La altura de cada rectngulo es proporcional a la frecuencia del intervalo respectivoen un diagrama de barras donde las bases corresponden a los intervalos y las alturas a las frecuencias. Para construir un histograma se recomienda tener un mnimo de 50 a 100 datos.
Ejemplo: De los datos del ejemplo anterior, construir un Histograma
Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Intervalo 0.000 - 3.242 3.243 -3.300 3.007 - 3.359 3.360 - 3.417 3.418 - 3.476 3.477 - 3.535 3.536 - 3.593 3.594 - 3.652 3.653 - 3.652 3.653 - 3.710 3.711 - 3.769
Realizando una distribucin de frecuencias tenemos: Utilizando el Excel para obtener el Histograma: 1. En el men herramientas seleccione la opcin anlisis de datos. 2. Seleccione la opcin histograma. 3. Seleccione el rango de entrada, estos corresponden a los datos numricos de la tabla.
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4. Seleccione el rango de clases, antes escribir en una columna los intervalos de clase. 5. En opciones de salida seleccione una celda de la hoja de calculo que este en blanco (a partir de est celda ser insertado el histograma). 6. Una vez insertado el histograma podr hacer modificaciones de la ttulos etc. Haciendo clic en el elemento deseado.
Histograma
30 25 Frecuencia 20 15 10 5 0
3.3 00 6 3.3 59 2 3.5 93 6 3.6 52 2 3.7 10 8 3.7 69 4 3.4 17 8 3.4 76 4 3.2 42 3.5 35 Mo re
escala, color,
Clase
Figura 3.2
Histograma de Frecuencias
Diagrama de Caja: Es un diagrama que proporciona informacin sobre el centro, la dispersin y la asimetra o sesgo; utiliza cuartiles, y as, es resistente a las observaciones aberrantes. Utilizando el Minitab para obtener el Diagrama de Caja: 1. Capture los datos en la hoja de trabajo. 2. Seleccione la opcin: Graph> Boxplot
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CURSO DE SEIS SIGMA P. REYES / FEB. 2006 Seleccione la variable C1 como se muestra en la pantalla y presione clic en ok
Boxplot of C1
3.9 3.8 3.7 3.6 Data 3.5 3.4 3.3 3.2
Figura 3.3
Diagrama de Caja
3.4 Herramientas Estadsticas para solucin de problemas Mapa de procesos Dentro de los sistemas de calidad resulta de gran utilidad representar la
estructura y relaciones de los sistemas mediante diagramas de flujo. Ventajas de los diagramas de flujo ? Proveen una secuencia grfica de cada uno de los pasos que componen una operacin desde el inicio hasta el final. Permitiendo una mejor visualizacin y comprensin del proceso. ? Los diagramas de flujo pueden minimizar grandes volmenes de documentacin, incluyendo la documentacin ISO 9000. ? Facilitan el desarrollo de Procedimientos Estndar de Operacin. ? Al tener un procedimiento de operacin estndar se reduce en gran medida la variacin y el tiempo de ciclo. ? Los diagramas de flujo permiten detectar reas de mejora en los procesos.
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Descripcin de smbolos
Pasos para la elaboracin de un diagrama de flujo 1. Describir el proceso a evaluar: Es importante comenzar con los procesos que se consideran de mayor impacto en la organizacin. 2. Definir todos los pasos que componen un producto o servicio: Existen diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas consiste en que el equipo de trabajo anote en tarjetas los diferentes pasos que conforman
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el proceso, con este mtodo el equipo puede arreglar y ordenar los pasos del proceso. Otra manera de hacerlo es mediante el uso de programas de diagramas de flujo en computadoras, de esta manera se tiene mayor flexibilidad que en el mtodo anterior y se ahorra bastante tiempo. Cada paso deber de ser discutido y analizado a detalle utilizando la
pregunta por qu se hace de esta manera? 3. Conectar las actividades: Cuando los pasos que componen el proceso han sido descritos se construye el diagrama de flujo, conectando las actividades mediante flechas, cada smbolo debe describir la actividad que se realiza con pocas palabras. 4. Comparar el proceso actual con el proceso considerado como ideal las siguientes preguntas pueden servir de gua: Existen pasos demasiado complejos? Existe duplicidad o redundancia? Existen puntos de control para prevenir errores? deberan de existir? El proceso funciona en la manera en la cual debera de hacerse? Se puede realizar el proceso de diferente manera? 5. Mejoras del proceso: Una vez que se contestan las preguntas mediante tormenta de ideas se realizan mejoras. Definiendo los pasos que agregan valor y los que no agregan se puede llevar a cabo una simplificacin sustancial del proceso. Las mejoras son priorizadas y se llevan a cabo planes de accin. 6. Implementar el nuevo procedimiento: Una vez realizadas las mejoras se dan a conocer a las personas involucradas en el proceso y se verifica su efectividad.
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Lluvia de ideas
Es una tcnica de grupo para crear ideas originales en un ambiente relajado. Esta herramienta fue creada cuando se realiz una bsqueda de ideas creativas, el cual generaba ms y mejores ideas que las que los individuos podan producir trabajando de forma independiente18. Para utilizar la tcnica de lluvia de ideas se sugiere la siguiente tcnica: 1.Escoger a alguien para que sea el facilitador y apunte las ideas. 2.Escribir en un rotafolio o pizarrn el problema a discutir. 3.Escribir cada idea en el menor nmero de palabras y si se llega a repetir una idea verificarla con su contribuidor. Nunca el facilitador puede interpretar o cambiar las ideas. 4. Establecer un tiempo lmite. (Aprox. 25 minutos) 5. Fomentar la creatividad. Construir sobre las ideas de otros pero nunca criticar las ideas. 6. Revisar la lista para verificar su comprensin. 7.Converger las ideas (Eliminar las duplicaciones, problemas irrelevantes y aspectos no aplicables). El grupo llegar al consenso en las principales ideas y propondr unas medidas a tomar en funcin del anlisis. La tcnica Lluvia de ideas puede ser aplicada con gran frecuencia al llevar a cabo otras herramientas, como por ejemplo, diagramas causa-efecto, 5 Porqus?, Diagrama de Afinidad, Diseo de experimentos, pruebas de confiabilidad, etc.
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Ventajas:
? La tormenta, o lluvia, de ideas posee una serie de caractersticas que la hacen muy til cuando se pretende obtener un amplio nmero de ideas sobre las posibles causas de un problema, acciones a tomar, o cualquier otra cuestin. Una observacin aadida es que este mtodo sirve de entrada, o de fase previa, para otras tcnicas de anlisis. Diagrama de Pareto Herramienta utilizada para el mejoramiento de la calidad en la solucin de problemas, para representar datos sobre un problema que permite identificar fcilmente los aspectos ms significativos del mismo19.
El principio
problema se debe a solamente 20% de las causas involucradas. El diagrama de Pareto es una grfica de dos dimensiones que se construye listando las causas de un problema en el eje horizontal, empezando por la izquierda para colocar a aquellas que tienen un mayor efecto sobre el problema, de manera que vayan disminuyendo en orden de magnitud. El eje vertical se dibuja en ambos lados del diagrama: el lado izquierdo representa la magnitud del efecto provocado por las causas, mientras que el lado derecho refleja el porcentaje acumulado de efecto de las causas, empezando por la de mayor magnitud.
19
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Ventajas:
? Ayuda a concentrarse en las causas que tendrn mayor impacto en caso de ser resueltas. ? Proporciona una visin simple y rpida de la importancia relativa de los problemas. ? Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar otras. ? Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir luchando por ms mejoras
Diagrama de Causa Efecto (Ishikawa) Algunas veces es llamado diagrama de Ishikawa o espina de pescado, es la representacin de varios elementos (causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Es utilizado cuando se necesita identificar las posibles Causas de un problema especfico, La naturaleza grfica del diagrama permite que los grupos
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organicen grandes cantidades de informacin sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas principales.
Una vez elaborado, el diagrama causa-efecto representa de forma clara, ordenada y completa todas las causas que pueden determinar cierto problema. 1. Identificar el problema. El problema es algo que queremos mejorar o controlar, este debe ser fsico y co ncreto, sino el nmero de elementos en el diagrama ser muy alto. 2. Registrar la frase que resume el problema. Escribir el problema en la parte extrema derecha del papel y dejar espacio para el resto del diagrama a la izquierda. Dibujar una caja alrededor de la frase que resume el problema
3. Dibujar y marcar las espinas principales, estas representan la entrada principal / categoras de recursos o factores causales; las categoras a usar son materiales, mtodos, mquinas, mente de obra, medio ambiente. 4. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema, este es el paso ms importante en el diagrama de Ishikawa. Las est al nivel ideas generadas en este paso guiarn la seleccin de las causas de raz. Para asegurar que el equipo apropiado de profundidad se deber hacer continuamente la pregunta Por qu por cada una de las causas iniciales mencionadas. 5. Identificar los candidatos para la causa ms probable. Las causas seleccionadas por el equipo son opiniones y deben ser verificadas con ms datos. Todas las causas en el diagrama no necesariamente estn relacionadas de cerca con el problema: el equipo deber reducir su anlisis a las causas ms posibles. Hay que encerrar en un crculo la(s) causa(s) ms probable seleccionada por el equipo o marcarla con *. Pgina 81
6. Cuando las ideas ya no pueden ser identificadas, se deber analizar ms a fondo el diagrama para identificar mtodos adicionales para la recoleccin de datos. Ventajas: ? Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la historia del problema ni en los distintos intereses personales de los integrantes del equipo. ? Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las causas de las caractersticas de calidad, utilizando para ello un enfoque estructurado. ? Estimula la participacin de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo as aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el proceso. ? Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso.
Ejemplo:
El Sr. Prez tuvo un accidente automovilstico en el carretera, el equipo de mejora continua que trabaja con l se reuni y analiz el problema, utilizando una Lluvia de ideas; despus de que convergieron en 16 ideas se utiliz el Diagrama de Ishikawa para clasificarlas como a continuacin de ejemplifica. Se construye el diagrama espina de pescado con las causas primarias (Ms), a partir de estas causas se agrupan las causas secundarias y terciarias derivadas de la lluvia de ideas.
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Llanta ponchada
MATERIALES
Carretera resbaladiza
Hielo
Error conductor
MENTE DE OBRA
Diagrama de rbol El Diagrama de rbol, o sistemtico, es una tcnica que permite obtener una visin de conjunto de los medios necesarios para alcanzar una meta o resolver un problema. Partiendo de una informacin general, como la meta a alcanzar, se incrementa gradualmente el grado de detalle sobre los medios necesarios para su consecucin. Este mayor detalle se representa mediante una estructura en la que se comienza con una meta general (el "tronco") y se contina con la identificacin de niveles de accin ms precisos (las sucesivas "ramas"). Las ramas del primer nivel constituyen medios para alcanzar la meta pero, a su vez, estos medios tambin son metas, objetivos intermedios, que se alcanzarn gracias a los medios de las ramas de l nivel siguiente. As repetidamente hasta llegar a un grado de concrecin suficiente sobre los medios a emplear20.
20
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Figura 3.5
Ventajas: ? Exhorta a los integrantes del equipo a ampliar su modo de pensar al crear soluciones . ? Mantiene a todo el equipo vinculado a las metas y submetas generales de una tarea. ? Mueve al equipo de planificacin de la teora al mundo real.
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Diagrama de Afinidad
El Diagrama de Afinidad, referido a veces como mtodo KJ, es una herramienta que sintetiza un conjunto de datos verbales (ideas, opiniones, temas, expresiones,...) agrupndolos en funcin de la relacin que tienen entre s. Se basa, por tanto, en el principio de que muchos de estos datos verbales son afines por lo que pueden reunirse bajo unas pocas ideas generales. Es una herramienta muy til cuando se dispone de una gran cantidad de informacin proveniente de diferentes fuentes; sta herramienta es muy sutil al momento de analizar y extraer la informacin de stos datos.Es considerado como una clase especial de "tormenta de ideas", constituyendo, frecuentemente, esta tcnica de creatividad el punto de partida para la elaboracin del diagrama.
Adecuado capital y excelente administracin, as como alto poder tcnico calidad y personal entusiasta
a f s
18
g d j
Alto poder tcnico y excelente administracin, as como capacidad para proveer calidad y personal entusiasta b l i
13
e k n
q o h
r m c
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Diagrama de Relaciones Es una herramienta Que determina que idea tiene influencia sobre otra, representando sta relacin mediante una flecha en la direccin de influencia. En particular el Diagrama de Relaciones se utiliza cuando: a) Un tema es lo suficientemente complejo como para que la Inter. relacin entre ideas (causas y efectos) sea difcil de determinar, clasificar y priorizar b) Es critico en la resolucin del problema la secuenciacin correcta de las actividades por parte de la direccin c) Existe un sentimiento de que el problema en cuestin en realidad es un solo sntoma. d) El nmero de causa y las relaciones entre estas es significativo y difcil de analizar por separado ? Desarrollar aprox. 50 conceptos del problema (post its) ? Colocar en forma aleatoria los conceptos ? Relacionar los conceptos con flechas causa efecto ? Se requieren varias revisiones al diagrama por los miembros del equipo ? El equipo llega a un consenso sobre los conceptos sobre los que necesita trabajar ? Causa raz = ms flechas de salida; Resultado = ms flechas de llegada
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Mtodos de Muestreo Estadstico El muestreo es una herramienta de la investigacin cientfica. Su funcin bsica es determinar que parte de una realidad en estudio (poblacin o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha poblacin. El error que se comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observacin de slo una parte de ella, se denomina error de muestreo. Obtener una muestra adecuada significa lograr una versin simplificada de la poblacin, que reproduzca de algn modo sus rasgos bsicos.
Muestreo probabilstico:
El mtodo otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra a cada elemento de la poblacin, y dicha probabilidad no es nula para ningn elemento.
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Los
mtodos
de
muestreo
no
probabilisticos
no
garantizan
la
representatividad de la muestra y por lo tanto no permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la poblacin. Entre los mtodos de muestreo probabilsticos ms utilizados en investigacin encontramos21:
Caractersticas Aleatorio simple Se selecciona una muestra de tamao n de una poblacin de N unidades, cada elemento tiene una probabilidad de inclusin igual y conocida de n/N. ? Ventajas Sencillo y de fcil ? Desventajas Requiere que
medias y varianzas.
estadstica, y por tanto existen paquetes informticos para analizar los datos
Sistemtico
? ? ? k=N/n. ?
Conseguir un listado de
? ?
Si la constante
de muestreo est asociada con el fenmeno de inters, las estimaciones obtenidas a partir de la muestra pueden contener sesgo de seleccin
est ordenada siguiendo Elegir un nmero una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos.
aleatorio, r, entre 1 y k (r=arranque aleatorio). ? Estratificado Seleccionar los elementos de la lista. En ciertas ocasiones resultar conveniente estratificar la muestra segn ciertas variables de inters. Para ello debemos conocer la composicin estratificada de la poblacin
Tiende a asegurar
Se ha de
21
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CURSO DE SEIS SIGMA objetivo a muestrear. Una vez calculado el tamao muestral apropiado, este se reparte de manera proporcional entre los distintos estratos definidos en la poblacin usando una simple regla de tres.
estimaciones ms precisa ? Su objetivo es conseguir una muestra lo mas semejante posible a la poblacin en lo que a la o las variables estratificadoras se refiere.
Conglomerados
Es muy eficiente
El error
de las unidades de una etapa se limita a aquellas unidades de muestreo seleccionadas en la etapa anterior.
Tabla 3.3
Tipos de muestreos
Cada estudio tiene un tamao muestral idneo, que permite comprobar lo que se pretende con la seguridad y precisin fijadas por el investigador. De que depende el tamao muestral? Variabilidad del parmetro a estimar: Datos previos, estudios piloto o usar 50% como peor estimacin
?
Precisin: Amplitud del intervalo de confianza. Si se estima prevalencia su formato ser % Nivel de confianza (1-a): habitualmente 95% o 99%. Probabilidad complementaria al error admitido ? .
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Si aumentamos el tamao muestral n, podremos mejorar la calidad de la estimacin bien aumentando la precisin (disminuye amplitud del intervalo) o bien aumentando la seguridad (disminuye el error admitido) Clculo del tamao de la muestra para estimar la media poblacional a) Cuando se conoce el tamao de la poblacin y la desviacin estndar
n=
donde:
N*Z * ? 2 2 2 Z * ? + d (N-1)
2 2
poblacional: N = tamao de la poblacin Z = valor de la tabla normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza deseado ?
2
n=
donde:
Z *?
2
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En muchas ocasiones las organizaciones no consideran el impacto de no tener sistemas de medicin de calidad, el hecho de que las mediciones no sean exactas puede llevar a cometer errores en el clculo, y en los anlisis y conclusiones de los estudios de capacidad de los procesos. Cuando los operadores no miden una pieza de manera consistente, se puede caer en el riesgo de rechazar artculos que estn en buen estado o aceptar artculos que estn en mal estado. Por otro lado si los instrumentos de medicin no estn calibrados
correctamente tambin se pueden cometer errores. Cuando sucede lo mencionado anteriormente tenemos un sistema de medicin deficiente que puede hacer que un estudio de capacidad parezca insatisfactorio cuando en realidad es satisfactorio. Lo anterior puede tener como consecuencia gastos innecesarios de reproceso al reparar un proceso de manufactura o de servicios, cuando la principal fuente de variacin se deriva del sistema de medicin.
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Variacin de la medicin
Reproducibilidad
Repetibilidad
Estabilidad
Linealidad
Sesgo
Calibracin
Figura 3.8 Fuentes de Variacin
Definiciones: ? Repetibilidad: es la variacin de las mediciones obtenidas con un instrumento de medicin, cuando es utilizado varias veces por un operador, al mismo tiempo que mide las mismas caractersticas en una misma parte .
REPETIBILIDAD
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Reproducib ilidad: Es la variacin, entre promedios de las mediciones hechas por diferentes operadores que utilizan un mismo instrumento de medicin cuando miden las mismas caractersticas en una misma parte.
Operador-B
Operador-C
Operador-A
Reproducibilidad
? ? ? ?
Valor verdadero: Valor correcto terico / estndares NIST 22 Precisin: Es la habilidad de repetir la misma medida cerca o dentro de una misma zona Exactitud: Es la diferencia entre el promedio del nmero de medidas y el Resolucin: La medicin que tiene exactitud y precisin.
valor verdadero.
No Exacto No Preciso
Si Exacto No Preciso
No Exacto Si Preciso
Si Exacto Si Preciso
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? Estabilidad: es la variacin total de las mediciones obtenidas con un sistema de medicin, hechas sobre el mismo patrn o sobre las mismas partes, cuando se mide una sola de sus caractersticas, durante un perodo de tiempo prolongado.
Tiempo 2 Tiempo 1
? Linealidad: diferencia en los valores de la escala, a travs del rango de operacin esperado del instrumento de medicin.
(rango inferior)
Rango de Operacin del equipo
(rango superior)
? Sesgo: distancia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor verdadero. Error sistemtico o desviacin.
Valor Verdadero Sesgo
22
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Calibracin: Es la comparacin de un estndar de medicin con exactitud conocida con otro instrumento para detectar, reportar o eliminar por
medio del ajuste, cualquier variacin en la exactitud del instrumento. ? Nota: Importante: para que el equipo de medicin tenga una
discriminacin adecuada en la evaluacin de las partes, su Resolucin debe ser al menos 1/10 de la variabilidad del proceso23. Criterios segn el MSA: ? <10% Aceptable ? 10-30%. Puede ser aceptable, dependiendo si la caracterstica a medir no es crtica. ? >30%. Inaceptable!
En cualquier problema que involucre mediciones, algunas de las variaciones observadas son debidas al proceso y otras son debidas al error o variacin en los sistemas de medicin. La variacin total es expresada de la siguiente manera:
? 2 total ? ? 2 proceso ? ? 2 error medicin
Existen 2 mtodos mtodos para realizar los estudios de R&R, conocidos como Mtodo corto y Mtodo largo, a continuacin se explica ste ltimo:
Estudio de R&R Mtodo largo ? Generalmente intervienen de dos a tres operadores ? Se sugiere se tomen 10 unidades ? Cada unidad es medida por cada operador, 2 3 veces.
23
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? La resolucin del equipo de medicin debe ser de al menos el 10% del rango de tolerancia o del rango de variacin del proceso. ? Las partes deben seleccionarse al azar, cubriendo el rango total del proceso. Es importante que dichas partes sean representativas del proceso total (80% de la variacin) ? 10 partes NO son un tamao de muestra significativo para una opinin slida sobre el equipo de medicin a menos que se cumpla el punto anterior.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Asegrese de que el equipo de medicin haya sido calibrado. Marque cada pieza con un nmero de identificacin que no pueda ver la Haga que e l primer operador mida todas las muestras una sola vez, Haga que el segundo operador mida todas las muestras una sola vez, Contine hasta que todos los operadores hayan medido las muestras Repita los pasos 3-4 hasta completar el nmero requerido de ensayos Determine las estadsticas del estudio R&R ? Repetibilidad ? Reproducibilidad ? % R&R ? Desviaciones estndar de cada uno de los conceptos mencionados ? Anlisis del porcentaje de tolerancia
persona que realiza la medicin. siguiendo un orden al azar. siguiendo un orden al azar. una sola ve z (Este es el ensayo 1).
8.
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Mtodos de estudio del error R&R : I. Mtodo de Promedios- Rango ? ? Permite separar en el sistema de
24
medicin
lo
referente
la
II. Mtodo ANOVA ? ? ? ? Permite separar en el sistema de medicin lo referente a la un Reproducibilidad y a la Repetibilidad. Tambin proporciona informacin acerca de las interacciones de operador y otro en cuanto a la parte. Calcula las varianzas en forma ms precisa. Los clculos numricos requieren de una computadora.
Ejemplo (MINITAB) Mtodo X Barra - R Se seleccionan 10 muestras de un proceso de manufactura, cada parte es medida tres veces por tres operadores. Los datos son los siguientes, realice un estudio R&R mediante el mtodo X-R.
24
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Analista Resultado Csar 3.523 Csar 3.569 Csar 3.527 Csar 3.558 Csar 3.559 Csar 3.543 Csar 3.553 Csar 3.536 Csar 3.564 Csar 3.571 Csar 3.534 Csar 3.571 Csar 3.536 Csar 3.563 Csar 3.558 Csar 3.547 Csar 3.558 Csar 3.536 Csar 3.567 Csar 3.574 Csar 3.534 Csar 3.577 Csar 3.535 Csar 3.566 Csar 3.562 Csar 3.544 Csar 3.552 Csar 3.540 Csar 3.569 Csar 3.575
Capture los datos en la hoja de trabajo de Minitab en tres columnas C1, C2, C3 Seleccione en el men de la barra de herramientas STAT>QUALITY TOOLS>GAGE STUDY > Gage R&R (Crossed) >Seleccione C1 (parte), C2 (operador), C3 (Medicin) >Mtodo de Anlisis X Bar and R >En Options Seleccionar: Staudy variation 6.0 Los resultados se muestran a continuacin: Process tolerante 0.6
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Study Var Source Total Gage R&R Repeatability Reproducibility Part-To-Part Total Variation StdDev (SD) 0.0218741 0.0084269 0.0201858 0.0095737 0.0238775 (6 * SD) 0.131245 0.050561 0.121115 0.057442 0.143265
El error de R&R vs tolerancia es 26.20% lo que hace que el equipo de medicin no sea adecuado para la medicin. Por otro lado el nmero de categoras es slo de 1 cuando debe ser al menos 4 indicando que el instrumento discrimina las diversas partes diferentes.
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Resultado by Muestr a
3.60
50
3.55
R C har t by A nalista
Carlos Sample Range 0.04 0.02 0.00 Csar Kari UCL=0.03673 3.55 _ R=0.01427 LCL=0 3.50 Carlos 3.60
Resultado by A nalista
Csar Analista
Kari
3.55
3.55
3.50
5 6 Muestra
10
La grfica R se mantiene en control por 2 analistas y solamente 1 analista presenta variacin, lo que representa un rea de oportunidad en cuestin de recapacitacin y estandarizacin de conocimientos.
DF 9 2 18 60 89
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Gage R&R
%Contribution Source Total Gage R&R Repeatability Reproducibility Analista Analista*Muestra Part-To-Part Total Variation VarComp 0.0007253 0.0001344 0.0005909 0.0003570 0.0002339 0.0000204 0.0007458 (of VarComp) 97.26 18.02 79.24 47.87 31.37 2.74 100.00
Study Var Source Total Gage R&R Repeatability Reproducibility Analista Analista*Muestra Part-To-Part Total Variation StdDev (SD) 0.0269319 0.0115936 0.0243088 0.0188942 0.0152947 0.0045197 0.0273086 (6 * SD) 0.161592 0.069561 0.145853 0.113365 0.091768 0.027118 0.163851
%Study Var (%SV) 98.62 42.45 89.02 69.19 56.01 16.55 100.00
Los resultados son muy parecidos, auque ms estrictos en este mtodo, ya que el error de R&R vs tolerancia es 32.26% El resultado total del estudio nos dice que se necesita urgentemente de una mejora en nuestro sistema de Medicin, sobre todo la parte de Reproducibilidad, hay que trabajar fuertemente en el mtodo de anlisis de cada uno de los analistas que va desde la tcnica, la capacitacin y la Pgina 101
efectividad de la misma , tambin la Repetitividad que se refiere al equipo con que estamos midiendo, no sea adecuado para la medicin.
La Distribucin Normal La distribucin normal es una de las distribuciones ms usadas e importantes. Su propio nombre indica su extendida utilizacin, justificada por la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenmenos tienden a parecerse en su comportamiento a esta distribucin. Muchos eventos reales y naturales tienen una distribucin de frecuencias cuya forma es muy parecida a la distribucin normal. La distribucin normal es llamada tambin campana de Gauss por su forma
acampanada.
Figura 3.10 Distribucin Normal
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? La distribucin normal tiene forma de campana. ? La distribucin normal es una distribucin de probabilidad que tiene media ? = 0 y desviacin estndar ? = 1. ? El rea bajo la curva o la probabilidad desde menos infinito a ms infinito vale 1. ? La distribucin normal es simtrica, es decir cada mitad de curva tiene un rea de 0.5. ? La escala horizontal de la curva se mide en desviaciones estndar. ? La forma y la posicin de una distribucin normal dependen de los parmetros ? y ? , en consecuencia hay un nmero infinito de distribuciones normales.
AMPLITUD
FORMA
Pgina 103
Existe una relacin del porcentaje de poblacin a la desviacin estndar. En la figura observamos por ejemplo que el rea bajo la curva para ? 1s tiene un porcentaje de 68.26%, ? 2s = 95.46% y ? 3s = 99.73%.
Figura 3.11
La desviacin estndar (s) representa la distancia de la media al punto de inflexin de la curva normal.
?
x-3? -3 x-2? -2 x-? -1 x 0 x+? 1 x+2? 2
x
x+? 3 3
Figura 3.12
Pgina 104
La distribucin normal estndar El valor de z Determina el nmero de desviaciones estndar s entre algn valor X y la media de la poblacin ? . frmula. Para calcular el valor de Z usamos la siguiente
Z?
X?? ?
La distribucin de probabilidad f (Z) es una distribucin normal con media 0 y desviacin estndar 1; esto es Z se distribuye normalmente con media cero y desviacin estndar = 1 Z ~ N(0,1): La grfica de densidad de probabilidad se muestra en la figura.
F(z)
? 1
Z 0
La distribucin f (Z) se encuentra tabulada en la tabla de distribucin normal estndar. En esta tabla podemos determinar los valores de Z o la probabilidad de determinado valor Z.
Ejemplo:
El tiempo de vida de las bateras del conejito tiene una distribucin aproximada a la normal con una media ? = 85.36 horas y una desviacin
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estndar s = 3.77 horas. Que porcentaje de las bateras se espera que duren 80 horas o menos?
X?? ?
Z?
80 - 85.36 3.77
= -1.42
Calculando el valor de Z obtenemos: Buscamos el valor correspondiente Z en las tablas de distribucin normal. Z0.5 = 0.9220 = 92.20%.
Ejemplo:
-2.85
Solucin: Buscamos el valor Z2.85 en las tablas siendo este = 0.99781 restando 0.99781-0.5 = 0.49781, este valor es la probabilidad de 0 a 2.85 que es exactamente la misma de 2.85 a 0 por simetra. Por lo tanto la probabilidad es 49.78%
Uso de la distribucin normal en Excel
procedemos de la
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fx>Estadsticas>Distr.Norm.Estand (-Z) OK
Seleccione la celda que contiene el valor de Z, que en este caso es Z = 2.85 , de clic en aceptar y aparecer la probabilidad buscada P(z)= 0.99781 ? Para calcular Z dada una probabilidad f(z)
En la barra de herramientas seleccione el icono de funciones fx>Estadsticas>Distr.Norm.Estand.inv(probabilidad o rea) OK De clic en aceptar. Procedemos de la misma manera que en el caso anterior, pero en esta ocasin seleccionamos la probabilidad 0.99781 y aparecer el valor Z = 2.8494
Capacidad de procesos normales Al planear los aspectos de calidad de la manufactura, es sumamente importante asegurarse de antemano de que el proceso ser capaz de mantener las tolerancias. En las dcadas recientes ha surgido el concepto de capacidad del proceso habilidad del proceso, que proporciona una prediccin cuantitativa de qu tan adecuado es un proceso. La habilidad del proceso es la variacin medida, inherente del producto que se obtiene en ese proceso. Definiciones bsicas. ? Proceso: ste se refiere a alguna combinacin nica de mquinas, herramientas, mtodos, materiales y personas involucradas en la produccin. ? Capacidad o habilidad: Esta palabra se usa en el sentido de aptitud, basada en el desempeo probado, para lograr resultados que se puedan medir. ? Capacidad del proceso: Es la aptitud del proceso para producir productos dentro de los lmites de especificaciones de calidad. Pgina 107
Capacidad medida: Esto se refiere al hecho de que la capacidad del proceso se cuantifica a partir de datos que, a su vez, son el resultado de la medicin del trabajo realizado por el proceso.
Capacidad inherente: Se refiere a la uniformidad del producto que resulta de un proceso que se encuentra en estado de control estadstico, es decir, en ausencia de causas especiales o atribuibles de variacin.
Variabilidad natural: Los productos fabricados nunca son idnticos sino que presentan cierta variabilidad, cuando el proceso est bajo control, solo actan las causas comunes de variacin en las caractersticas de calidad.
Valor Nominal: Las caractersticas de calidad tienen un valor ideal ptimo que es el que desearamos que tuvieran todas las unidades fabricadas pero que no se obtiene, aunque todo funcione co rrectamente, debido a la existencia de la variabilidad natural.
Objetivos de determinar la capacidad del proceso 25 1. Predecir en que grado el proceso cumple especificaciones. 2. Apoyar a diseadores de producto o proceso en sus modificaciones. 3. Especificar requerimientos de desempeo para el equipo nuevo. 4. Seleccionar proveedores. 5. Reducir la variabilidad en el proceso de manufactura. 6. Planear la secuencia de produccin cuando hay un efecto interactivo de los procesos en las tolerancias .
25
Pgina 108
LIE
Figura 3.13
LSE
Partes fuera de especificaciones, como vamos a mejorar esto? ? Para solucionar este problema, podemos reducir la desviacin estndar.
LIE
LSE
LIE
LSE
Pgina 109
LIE
LSE
Condiciones para realizar un estudio de capacidad del proceso Para realizar un estudio de capacidad es necesario que se cumplan los siguientes supuestos26: ? El proceso se encuentre bajo control estadstico, es decir sin la influencia de fuerzas externas o cambios repentinos. Si el proceso est fuera de control la media y/o la desviacin estndar del proceso no son estables y, en consecuencia, su variabilidad ser mayor que la natural y la capacidad potencial estar infravalorada, en este caso no es conveniente hacer un estudio de capacidad. ? Se recolectan suficientes datos durante el estudio de habilidad para minimizar el error de muestreo para los ndices de habilidad. Si los datos se componen de menos de 100 valores, entonces deben calcularse los lmites de confianza inferiores. ? Los datos se recolectan durante un periodo suficientemente largo para asegurar que las condiciones del proceso presentes durante el estudio sean representativos de las condiciones actuales y futuras.
26
Pgina 110
El parmetro analizado en el estudio sigue una distribucin de probabilidad normal, de otra manera, los porcentajes de los productos asociados con los ndices de capacidad son incorrectos.
Tambin es importante al realizar un estudio de capacidad, asegurarnos que la variacin en el sistema de medicin no sea mayor al 10%. Variacin a corto plazo y a largo plazo Existen dos maneras de expresar la variabilidad:
Variacin a corto plazo (Zst): Los datos son recogidos durante un periodo de
tiempo suficientemente corto para que sea improbable que haya cambios y otras causas especiales.
Las familias de variacin han sido restringidas de tal manera que los datos considerados, slo son los que se obtuvieron del subgrupo racional. Ayuda a
de tiempo suficientemente largo y en condiciones suficientemente diversas para que sea probable que contenga algunos cambios de proceso y otras causas especiales. Aqu todas las familias de variacin exhiben su contribucin en la variacin del proceso general.
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Z st ? Z LT ?
donde:
?lmiteespecif . ? nom.?
desv.stdST lmite especif . ? media desv.stdLT
Zst = variacin a corto plazo. nom = Valor nominal u objetivo Zlt = variacin a largo plazo.
Z shift: A largo plazo los procesos tienen un desplazamiento natural de 1.5 desviaciones estndar. Zlt = Zst-1.5shift
Clculo de la capacidad del proceso: Para calcular la capacidad del proceso utilizamos la siguiente frmula:
Cp =
LSE LIE 6?
27
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?1
Cpk =
[Zl , Zs ] 3
El menor valor absoluto de Zl o Zs Para que el proceso cumpla con las especificaciones el Cpk = debe de ser ? 1 . Capacidad del proceso a partir de histogramas Procedimiento: 1. Seleccionar un proceso especfico para realizar el estudio 2. Seleccionar las condiciones de operacin del proceso 3. Seleccionar un operador entrenado 4. El sistema de medicin (MSA) debe ser en cuestin de error R&R < 10% 5. Recolectar la informacin 6. Construir un histograma de frecuencia con los datos 7. Calcular la media y desviacin estndar del proceso 8. Calcular la capacidad del proceso.
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desviacin estndar tenemos: X= 3.65 ? ? = 0.051 La variabilidad del proceso se encuentra en 6? = 0.306
LSE LIE = 3.68 3.58 = 0.326 6? 0.306 3.68 3.65 Zs = = 0.588 0.051 Cp =
Zl =
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Capacidad a partir de cartas de control En casos especiales como estos donde las variaciones presentes son
? ? ? ? ? ? ?
Si las variaciones presentes son iguales, se dice que se tiene un proceso estable. La distribucin ser predecible en el tiempo.
Prediccin
Tiempo
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? ?
donde: S = Desviacin estndar de la poblacin d2 = Factor que depende del tamao del subgrupo en la carta de control X R C4 = dem al anterior para una carta X - S En una carta por individuales, d2 se toma para n = 2 y Rango Medio = Suma rangos / (n -1)
Ejemplo (carta X - R):
De una carta de control X - R (con subgrupo n = 5) se obtuvo lo siguiente, despus de que el proceso se estabiliz quedando slo con causas comunes:
= 3.60 ,
= 0.015
? ? x ?media de medias?
? ? R 0.015 ? ? 0.0064 d 2 2.326
El C pk ?
?3.58 ? 3.60 ?
3 ? 0.0064
especificaciones.
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Capacidad de procesos en Minitab con los siguientes datos realizar el anlisis de la capacidad de proceso.
15.25 15.50 15.25 15.00 15.50 14.50 14.50 15.00 15.50 17.00 16.50 17.00 17.00 16.00 15.75 16.50 15.50 14.75 16.00 15.75 19.00 18.50 18.00 18.00 17.00
16.50 14.50
Primeramente, nos aseguramos que los datos se distribuyan normalmente con la prueba de Ryan como sigue: 1. Stat > Basic statistics > Normality Test 2. Variable C1 Seleccionar Anderson-Darling test OK
El P-value debe ser mayor a 0.05 para que los datos se distribuyan normalmente nos da como resultado:
Probability Plot of C1
Normal
99 Mean S tDev N AD P -V alue 16.02 1.162 56 0.737 0.052
95 90 80
Per cent
70 60 50 40 30 20 10 5
13
14
15
16 C1
17
18
19
Otra opcin por medio de una grfica de probabilidad normal, se tiene: 3. Graph > Probability plot > Normal 4. Graph Variable C1 5. Distribution Normal OK Pgina 117
Los puntos deben quedar dentro del intervalo de confianza para indicar que es normal la distribucin
Probability Plot of C1
Normal - 95% CI
99 Mean S tDev N AD P -Value 16.02 1. 162 56 0. 737 0. 052
95 90 80
Percent
70 60 50 40 30 20 10 5
12
13
14
15
16 C1
17
18
19
20
Determinacin de la capacidad del proceso Una vez comprobada la normalidad de los datos, ddeterminar la capacidad con: 1. Stat > Quality tools > Capability analysis > Normal 2. Single column C1 Subgroup size 1 Lower Spec 14.5 Upper spec 17.5 Los resultados se muestran a continuacin:
Process Capability of C1
LSL
P rocess Data LS L T arget U SL S ample Mean S ample N S tD ev(Within) S tD ev(O v erall) 14. 5 * 18. 5 16. 0223 56 0.787395 1.16718
14
15
26595. 70 825. 69 27421. 38
16
P P M < LS L P P M > U SL P P M T otal
17
96071.19 16886.08 112957.27
18
Pgina 118
La desviacin estndar Within se determina basndose en el Rango medio y d2, con esta se determinan los ndices de capacidad potencial Cp y Cpk, as como el desempeo Within, lo cual es adecuado para un proceso en control o normal. La desviacin estndar Overall se determina con la desviacin estndar de todos los datos de la muestra dividido entre el factor C4= 4(n-1))/(4n 3), con esta desviacin estndar se determinan los ndices de desempeo Pp y Ppk as como el desempeo Overall, no importando si el proceso est en control o no, en este ltimo caso los valores no tienen significado prctico. Opcin Six Pack para mostrar toda la informacin relevante: Determinar la capacidad con: 3. Stat > Quality tools > Capability Six Pack > Normal 4. Single column C1 Subgroup size 1 Lower Spec 14.5 Upper spec 17.5 5. Estimate R-bar OK Los resultados se muestran a continuacin:
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I C har t
UCL=18.385 _ X=16.022
C apability Histogr am
LSL US L
Individual Value
18
16 14 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55
LCL=13.660 14 15 16 17 18
1.5
__ MR=0.888 LCL=0 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 14 16 18 20
0.0
C apability P lot Within S tDev 0.787395 Cp 0.64 C pk 0.63 Within O v erall S pecs O verall S tD ev 1.16718 Pp 0.43 P pk 0.42 C pm *
16
14 35 40 45 Observation 50 55
En este caso de la grfica de probabilidad normal, los datos siguen una distribucin normal. 3.5 Entregables: En esta etapa los entregables seran:
?
Definir estndares de desempeo o Desarrollar definiciones operacionales para el proceso a ser medido o Identificar el objetivo de mejora del proceso o Establecer mrgenes de tolerancia (lmites de especificacin) o Definir los conceptos de unidad, defecto y oportunidad de defecto
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La siguiente fase es la de anlisis, la cual nos permite descubrir la causa raz. Para ello se har uso de las distintas herramientas de gestin de la calidad. Ellas son las siete herramientas estadsticas clsicas y las nuevas siete herramientas. Las herramientas de anlisis deben emplearse para determinar dnde estamos, no para justificar los errores.
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Definir
Controlar Controlar
Medir
Mejorar
A Analizar nalizar
Pgina 122
DMAIC DMAIC
Definir Definir
1. 1. Mapa Mapa de de Proceso Proceso 2. 2. Despliegue Despliegue de dela la Funcin Funcin de de Calidad Calidad (QFD) (QFD) 3. 3. Modelo Modelo Kano Kano 4. 4. Diagrama Diagrama Matricial Matricial 5. 5. Benchmarkin Benchmarkin 6. 6. Costos Costos de deCalidad Calidad
Medir Medir
1. 1. Mapa Mapade de detallado detallado de de Procesos Procesos 2. Diagrama 2. Diagrama de de Pareto Pareto 3. 3. Diagrama Diagramade deCausa CausaEfecto Efecto 4. 4. Diagrama Diagramade derbol rbol 5. 5. Diagrama Diagrama de de Afinidad Afinidad 6. 6. Mtodos Mtodos de de Muestreo Muestreo Estadstico Estadstico 7. 7. Capacidad Capacidad del del Sistema Sistema de de Medicin Medicin 8. Distribucin 8. DistribucinNormal Normal 9. 9. Capacidad Capacidad del Proceso Proceso
Analizar
1. 1. AMEF AMEF 2. 2. Cartas Cartas Multi Multi Vari Vari 3. 3. Correlacin Correlacin 4. 4. Regresin Regresin lineal lineal Simple Simple y y lineal lineal Mltiple Mltiple 5. 5. Pruebas Pruebas de de Hiptesis Hiptesis 6. 6. Anlisis Anlisis de deVarianza Varianza (ANOVA) (ANOVA)
Mejorar Mejorar
Controlar
Los objetivos de esta fase son: ? ? ? Determinar el nivel de desempeo del proceso actual. Identificar cuales son las fuentes de variacin. Una vez identificadas las causas potenciales por medio de una lluvia de ideas y un diagrama de causa efecto, se realiza un proceso de validacin estadstica de las mismas apoyndose en Anlisis de regresin, Pruebas de Hiptesis y Anlisis de varianza. 4.2 Etapas de la fase de Anlisis La fase de anlisis consta de las siguientes etapas: Definir el objetivo de desempeo En esta etapa se define la meta hacia la cual nos dirigimos, o sea cuales son los niveles sigma esperados en nuestro proceso en el tiempo.
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Una opcin es realizar un Benchmarking, el cual es el mecanismo para identificar y comparar quien tiene el mejor desempeo del proceso, ya sea dentro de la organizacin u otra organizacin, y comparamos nuestros valores contra ese parmetro de referencia para determinar el GAP existente e identificar acciones para reducirlo. Identificar las fuentes de variacin Cuando un proceso se encuentra fuera de las especificaciones permitidas, se tiene evidencia de que existe variacin. Para comprobarlo utilizamos alguna de las herramientas de anlisis, segn sea el el caso por ejemplo, el anlisis Multi-Vari es una herramienta estadstica que nos permite determinar las fuentes que presentan mayor variacin, a travs de la descomposicin de los componentes de variabilidad del proceso. Una vez determinadas las causas de variacin, nos enfocaremos en los pocos vitales X que estn afectando la variable de respuesta y. Una opcin para priorizar estas causas es el uso del diagrama de Pareto. A continuacin se muestra un diagrama de posibles fuent es de variacin del proceso:
Exactitud (Sesgo)
Discriminacin (Resolucin)
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Para una validacin estadstica de causas se utilizan diversas herramientas estadsticas como las que se explican a continuacin. Herramientas bsicas para la fase de Anlisis 4.3 AMEF (Proceso actual) El AMEF o FMEA ( Failure Mode and Effect Analisis) es una tcnica de prevencin, utilizada para detectar por anticipado los posibles modos de falla, con el fin de establecer los controles adecuados que eviten la ocurrencia de defectos.
Objetivos
? Identificar los modos de falla potenciales, y calificar la severidad de su efecto. ? Evaluar objetivamente la ocurrencia de causas y la habilidad de los controles para detectar la causa cuando ocurre. ? Clasifica el orden potencial de deficiencias de producto y proceso. ? Se enfoca hacia la prevencin y eliminacin de problemas del producto y proceso
Cundo iniciar un AMEF
? Al disear los sistemas, productos y procesos nuevos. ? Al cambiar los diseos o procesos existentes o que sern usados en aplicaciones o ambientes nuevos. ? Despus de completar la Solucin de Problemas (con el fin de evitar la incidencia de los mismos). ? El AMEF de sistema, despus de que las funciones del sistema se definen, aunque sea antes de seleccionar el hardware especfico.
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? El AMEF de diseo, despus de que las funciones del producto son definidas, aunque sea antes de que el diseo sea aprobado y entregado para su manufactura.
?
El AMEF de proceso, cuando los dibujos preliminares del producto y sus especificaciones estn disponibl es.
Tipos de AMEFS
? AMEF de Diseo: Se usa para analizar componentes de diseos. Se enfoca hacia los Modos de Falla asociados con la funcionalidad de un componente, causados por el diseo.
?
AMEF de Proceso:
ensamble. Se enfoca a la incapacidad para producir el requerimiento que se pretende, un defecto. Los Modos de Falla pueden derivar de causas identificadas en el AMEF de Diseo.
Procedimiento para la elaboracin del A.M.E.F (Diseo o Proceso)
1. Determinar el proceso o producto a analizar. 2. Establecer los modos potenciales de falla. 3. Determinar el efecto de la falla 4. Determinar la causa de la falla 5. Describir las condiciones actuales: Anotar los controles actuales que estn dirigidos a prevenir o detectar la causa de la falla. 6. Determinar el grado de ocurrencia: Es necesario estimar el grado de ocurrencia de la causa de la falla potencial. Se utiliza una escala de evaluacin del 1 al 10. El 1 indica remota probabilidad de ocurrencia, el 10 indica muy alta probabilidad de ocurrencia. (Tabla 4-3.1) 7. Determinar el grado de severidad: Para estimar el grado de severidad, se debe de tomar en cuenta el efecto de la falla en el cliente. Se utiliza una escala del 1 al 10: el 1 indica una consecuencia sin efecto. El 10 indica una consecuencia grave. (Tabla 4-3.2)
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8. Determinar el grado de deteccin: Se estimar la probabilidad de que el modo de falla potencial sea detectado antes de que llegue al cliente. El 1 indicar alta probabilidad de que la falla se pueda detectar. El 10 indica que es improbable ser detectada. (Tabla 4-3.3) 9. Calcular el nmero de prioridad de riesgo (NPR): Es un valor que establece una jerarquizacin de los problemas a travs de la multiplicacin del grado de ocurrencia, severidad y deteccin, ste provee la prioridad con la que debe de atacarse cada modo de falla, identificando tems crticos. NPR = Grado de Ocurrencia * Severidad * Deteccin. ? Acciones recomendadas: Anotar la descripcin de las acciones preventivas o correctivas recomendadas , incluyendo responsables de las mismas. Anotando la fecha compromiso de implantacin. 10. Una vez realizadas las acciones correctivas o preventivas, se recalcula el grado de ocurrencia, severidad, deteccin y el NPR. Cada vez que haya alguna modificacin en el proceso o en el producto se debe de actualizar el A.M.E.F. 4.4 Cartas Multi Vari28 El anlisis Multi-Vari permite determinar las fuentes que presentan mayor variacin, a travs de la descomposicin de los componentes de variabilidad del proceso.
El objetivo general de las cartas Multi-Vari es, descubrir los componentes de variacin en el proceso y cuantificar las diferentes fuentes de variabilidad, las cules pueden ser, por ejemplo: de lote a lote, dentro del lote, de turno a
28
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turno, entre turnos, dentro del turno, de mquina a mquina, dentro de la mquina, de operador a operador, dentro del operador, entre operadores, etc.
Su propsito fundamental es reducir el gran nmero de causas posibles de variacin, a un conjunto pequeo de causas que realmente influyen en la variabilidad. Sirven para identificar el patrn principal de variacin de entre tres patrones principales: 1.-Temporal: Variacin de hora a hora; turno a turno; da a da; semana a semana; e tc. 2.- Cclico: Variacin entre unidades de un mismo proceso; variacin entre grupos de unidades; variacin de lote a lote. 3.- Posicional: ? Variaciones dentro de una misma unidad (ejemplo: porosidad en un molde de metal) o a travs de una sola unidad con mltiples partes (circuito impreso). ? Variaciones por la localizacin dentro de un proceso que produce mltiples unidades al mismo tiempo. Por ejemplo las diferentes cavidades de un molde ? Variaciones de mquina a mquina; operador a operador; planta a planta Una vez identificados las fuentes de variacin, el anlisis Multi-Vari esta diseado y enfocado a identificar la variable independiente de mayor influencia dentro de las familias de variacin descritas anteriormente.
Pgina 128
Ejemplo:
Se toman 3 a 5 unidades consecutivas, repitiendo el proceso tres o ms veces a cierto intervalo de tiempo, hasta que al menos el 80% de la variacin en el proceso se ha capturado.
A
1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 55 56 57 58 59
B
1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 55 56 57 58 59
1 2 3 4 5
27 28 29 30 31
55 56 57 58 59
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Ejemplo:
Un proceso produce flecha cilndrica, con un dimetro especificado de 0.0250 0.001. Sin embargo un estudio de capacidad muestra un Cp = 0.8 y una dispersin natural de 0.0025 (6s ) contra la permitida de 0.0002. Se tiene pensado comprar un torno nuevo de US$70,000 para tolerancia de 0.0008, i.e. Cpk = 1.25. Se sugiri un estudio Multi Vari previo. Se tomaron cuatro lecturas en cada flecha, dos a cada lado. Estas muestran una disminucin gradual desde el lado izquierdo al lado derecho de las flechas, adems de excentricidad en cada lado de la flecha.
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 AM
0.2510
0.2500
0.2490
Izquierda Mximo Derecha Mnimo
Un anlisis rpido revela que la mayor variacin es temporal con un cambio mayor entre las 10 AM y las 11 AM. A las 10 AM se para el equipo para el almuerzo y se arranca a las 11 AM, con lecturas similares a las de las 8 AM. Conforme pasa el tiempo las lecturas tienden a decrecer ms y ms, hasta que se invierten a las 10 A.M. en forma drstica.
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Se investig y se encontr que la temperatura tena influencia en la variacin. La variacin en temperatura era causada por que la cantidad de refrigerante no era la adecuada, lo cual se notaba ms cuando se paraba el equipo y se volva a arrancar. Se adicion, reduciendo la variacin en 50% aproximadamente.. Tambin se encontr que el acabado cnico era causado por que la herramienta de corte estaba mal alineada. Se ajust, contribuyendo a otra reduccin del 10% de la variabilidad. La excentricidad de las flechas se corrigi al cambiar un rodamiento excntrico por desgaste en el torno. Se instal un nuevo rodamiento eliminndose otro 30% de la variabilidad.
4.5 Correlacin Establece si existe una relacin entre las variables y responde a la pregunta, Qu tan evidente es esta relacin?" Los Diagramas de Correlacin se utilizan para estudiar las relaciones y posibles dependencias entre dos variables.
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Tipos de Correlaciones:
1 3
Sin Correlacin
Correlacin Positiva
Correlacin Negativa
Otros patrones
La Correlacin: ? Mide la fuerza de la asociacin lineal entre dos variables ? No mide las relaciones fuertes no lineales ? No mide causa y efecto ? Puede ser utilizada como un primer paso para la regresin ? Debe ser utilizada en conjunto con tcnicas grficas La medicin de la fuerza de la asociacin lineal en un anlisis de correlacin es R (el coeficiente de correlacin.) que dependiendo del valor nos dice que tan bien se ajuntan los datos a la ecuacin.
Propiedades de R
? -1<R<1 ? R > 0 indica una relacin positiva lineal ? R < 0 indica una relacin negativa lineal
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R la proporcin de la variabilidad total de los valores de y que pueden ser explicados por la variable independiente x.
? 0.8 = R < 0.9 Buen ajuste, requiere de ms pruebas ? 0.6 = R < 0.8 Regular, requiere revisin 4.6 Anlisis de Regresin El anlisis de regresin es un mtodo estandarizado para localizar la correlacin entre dos grupos de datos, y, quiz ms importante, crear un modelo de prediccin.
Puede ser usado para analizar las relaciones entre: ? Una sola X predictora y una sola Y ? Mltiples predictores X y una sola Y ? Varios predictores X entre s
Regresin lineal simple
La Regresin lineal se refiere a la prediccin del valor de una variable a partir de una o ms variables. En ocasiones se denomina a la variable dependiente (y) variable de respuesta y a la variable independiente (x) variable de prediccin. Usamos un modelo probabilstico para explicar el comportamiento de la variable independiente vs la variable dependiente, llamado modelo de
regresin lineal, y se expresa de acuerdo a la siguiente ecuacin:
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y ? ? 0 ? ? 1x ? ?
?0 ?1
La expresin
? 0 + ? 1 X se
regresin lineal. La muestra de pares de datos se usar para estimar los parmetros
?0 y ? 1
Supuestos para el modelo de regresin lineal29 1. Para cada valor de x, la variable aleatoria ? se distribuye normalmente. 2. Para cada valor de x, la media o valor esperado de ?
E ?? ? ? ? ? ? 0 .
es 0; esto es,
3. Para cada valor de x, la varianza de ? es la constante s 2 (llamada varianza del error). 4. Los valores del trmino de error ? son independientes. 5. Para un valor fijo de x, la distribucin muestral de y es normal, porque sus valores dependen de los de ? . 6. Para un valor fijo x, es posible predecir el valor de y. 7. Para un valor fijo x, es posible estimar el valor promedio de y
29
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Ejemplo 30:
Se tiene que predecir las ventas mensuales en funcin del costo de publicidad de los siguientes datos:
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Publicidad 1.20 0.80 1.00 1.30 0.70 0.80 0.90 0.60 0.90 1.10 0.90 0.70 0.70
Utilizando el Minitab: > Stat > Regression > Regression Seleccionar Response = Columna de las Y's Seleccionar Predictors = Columnas de las Xs OK
Fit ted Li ne Pl ot
Ventas = 58.86 + 38.60 Publicidad 110 105 100 Ventas 95 90 85 80 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Pub licida d 1.1 1.2 1.3
S R- Sq R- Sq( a dj) 3.90857 82.4% 80.8%
30
Pgina 135
De acuerdo al valor de R2 (82.46%) tenemos que el 82.46% de los datos se ajustan al modelo de regresin, es un buen ajuste, pero requiere de ms pruebas para hacerlo estadsticamente ms representativo.
Regresin lineal mltiple
En ocasiones la informacin de una variable independiente no es suficiente, Cuando se usa ms de una variable independiente para predecir los valores de una variable dependiente, el proceso se llama anlisis de regresin mltiple; y se expresa de acuerdo a la siguiente ecuacin:
Y =
? 0 + ? 1 x1 + ? 2 x2
y
+.... +
?n
? 0 = ordenada al origen ? 1, ? 2
= coeficiente de cada variable.
x1, x2 = variables independientes ? = Error aleatorio La estimacin de los coeficientes de una regresin mltiple es un clculo bastante complicado y laborioso, por lo que se requiere del empleo de programas de computacin especializados. Sin embargo, la interpretacin de los coeficientes es similar al caso de la regresin simple: el coeficiente de cada variable independiente mide el efecto separado que esta variable tiene Pgina 136
sobre la variable dependiente. El coeficiente de determinacin, por otro lado, mide el porcentaje de la variacin total en Y que es explicado por la variacin conjunta de las variables independientes.
Ejemplo:
Una de las caractersticas importantes del alambre para amarres es su resistencia a la traccin. La tabla de a continuacin proporciona informacin sobre la resistencia a la traccin(y), la altura del dado (X1), la altura del poste (X2); la altura del amarre (X3), La longitud del alambre (X 4), el ancho del amarre sobre el dado (X5).
y 8.0 8.3 8.5 8.8 9.0 9.3 9.3 9.5 9.8 10.0 10.3 10.5 10.8 11.0 11.3 11.5 11.8 12.3 12.5
x1 5.2 5.2 5.8 6.4 5.8 5.2 5.6 6.0 5.2 5.8 6.4 6.0 6.2 6.2 6.2 5.6 6.0 5.8 5.6
x2 19.6 19.8 19.6 19.4 18.6 18.8 20.4 19.0 20.8 19.9 18.0 20.6 20.2 20.2 19.2 17.0 19.8 18.8 18.6
x3 29.6 32.4 31.0 32.4 28.6 30.6 32.4 32.6 32.2 31.8 32.6 33.4 31.8 32.4 31.4 33.2 35.4 34.0 34.2
x4 94.9 89.7 96.2 95.6 86.5 84.5 88.8 85.7 93.6 86.0 87.1 93.1 83.4 94.5 83.4 85.1 84.1 86.9 83.0
x5 2.1 2.1 2.0 2.2 2.0 2.4 2.2 2.1 2.3 2.1 2.0 2.1 2.2 2.1 1.9 2.1 2.0 2.1 1.9
Pgina 137
Utilizando el excel empleamos las siguientes instrucciones: >Tools >Data Anlisis >Regresin >Input Y: Las variable de prediccin > Input X: Las variables de predictoras >Conficence Level al 95% OK
Estadsticas de la regresin Coeficiente de correlacin mltiple 0.829840383 Coeficiente de determinacin R^2 0.688635061 R^2 ajustado 0.568879315 Error tpico 0.892010307 Observaciones 19 ANLISIS DE VARIANZA Regresin Residuos Total Grados de libertadSuma de cuadrados 5 22.8771816 13 10.3438710 18 33.2210526 Coeficientes 6.2272909 0.3951351 -0.0488255 0.4772919 -0.1122814 -1.3687757 Error tpico 8.4501126 0.5791396 0.2580863 0.1417064 0.0525337 1.9205352 Promedio de los cuadrados 4.5754363 0.7956824
F 5.7503300
Pgina 138
ANOVA
? de Cuadrados SS
R
Fo Fo = MSR/MSE 5.7178
Ho : ? i = 0 Vi H1 : ? i = 0 al menos para una i = 0 El modelo se rechaza si: Fo > F??? ,p-1,n-p Fo > F0.025,5,13 5.717 > 3.77 El valor de F ??? ,p-1,n-p se obtiene de la tabla V pg, A-13 de Douglas Montgomery
Por lo tanto se rechaza la Ho y se acepa la Hi que acepta que el modelo de regresin Si es significativo.
SS E Ra = 1
^2
Ra = 1
^2
13 33.271 18
Ra = 0.567
^2
R = 0.753
Pgina 139
20
En la grfica alguna.
4.7 Pruebas de Hiptesis: Al realizar pruebas de hiptesis, se parte de un valor supuesto (hipottico) en parmetro poblacional. Despus de recolectar una muestra aleatoria, se compara la estadstica muestral, as como la media (x), con el parmetro hipottico, se compara con una supuesta media poblacional (). Despus se acepta o se rechaza el valor hipottico, segn proceda. Se rechaza el valor hipottico slo si el resultado muestral resulta muy poco probable cuando la hiptesis es cierta. Etapa 1.- Planear la hiptesis nula y la hiptesis alternativa. La hiptesis nula (H0) es el valor hipottico del parmetro que se compra con el resultado muestral resulta muy poco probable cuando la hiptesis es cierta. Etapa 2.- Especificar el nivel de significancia que se va a utilizar. El nivel de significancia del 5%, entonces se rechaza la hiptesis nula solamente si el Pgina 140
resultado muestral es tan diferente del valor hipottico que una diferencia de esa magnitud o mayor, pudiera ocurrir aleatoria mente con una probabilidad de 1.05 o menos. Etapa 3.- Elegir la estadstica de prueba. La estadstica de prueba puede ser la estadstica muestral (el estimador no segado del parmetro que se prueba) o una versin transformada de esa estadstica muestral. Por ejemplo, para probar el valor hipottico de una media poblacional, se toma la media de una muestra aleatoria de esa distribucin normal, entonces es comn que se transforme la media en un valor z el cual, a su vez, sirve como estadstica de prueba. Etapa 4.- Establecer el valor o valores crticos de la estadstica de prueba. Habiendo especificado la hiptesis nula, el nivel de significancia y la estadstica de prueba que se van a utilizar, se produce a establecer el o los valores crticos de estadstica de prueba. Puede haber uno o ms de esos valores, dependiendo de si se va a realizar una prueba de uno o dos extremos. Etapa 5.- Determinar el va lor real de la estadstica de prueba. Por ejemplo, al probar un valor hipottico de la media poblacional, se toma una muestra aleatoria y se determina el valor de la media muestral. Si el valor crtico que se establece es un valor de z, entonces se transforma la media muestral en un valor de z. Etapa 6.- Tomar la decisin. Se compara el valor observado de la estadstica muestral con el valor (o valores) crticos de la estadstica de prueba. Despus se acepta o se rechaza la hiptesis nula. Si se rechaza s ta, se acepta la alternativa; a su vez, esta decisin tendr efecto sobre otras decisiones de los administradores operativos, como por ejemplo, mantener o no un estndar de desempeo o cul de dos estrategias de mercadotecnia utilizar. Pgina 141
La distribucin apropiada de la prueba estadstica se divide en dos regiones: una regin de rechazo y una de no rechazo. Si la prueba estadstica cae en esta ltima regin no se puede rechazar la hiptesis nula y se llega a la conclusin de que el proceso funciona correctamente. Al tomar la decisin con respecto a la hiptesis nula, se debe determinar el valor crtico en la distribucin estadstica que divide la regin del rechazo (en la cual la hiptesis nula no se puede rechazar) de la regin de rechazo. A hora bien el valor crtico depende del tamao de la regin de rechazo.
Pasos de la prueba de hiptesis:
1. Definir el Problema ( Problema Prctico). 2. Sealar los Objetivos ( Problema Estadstico). 3. Determinar tipo de datos: Atributo o Variable. 4. Si son datos Variables: Prueba de Normalidad. 5. Establecer las Hiptesis: Hiptesis Nula (Ho),Hiptesis Alterna (Ha). 6. Seleccionar el nivel de Alfa (normalmente 0.05 o 5%). 7. Establecer el tamao de la muestra, ? 10 . 8. Desarrollar el Plan de Muestreo. 9. Seleccionar Muestras y Obtener Datos. 10. Decidir la prueba estadstica apropiada y calcular el estadstico de a partir de los datos. prueba (Z, t, X2 o F) 11. 12. 13.
Obtener el estadstico correspondiente de tablas o Excel. Determinar la probabilidad de que el estadstico de prueba Comparar el estadstico calculado con el de tablas y ver si cae en
calculado ocurra al azar. la regin de rechazo o ver si la probabilidad es menor a alfa, rechace Ho y acepte Ha. En caso contrario no rechace Ho.
Pgina 142
14.
solucin prctica.
Pruebas de hiptesis para una poblacin Se trata de probar una afirmacin sobre parmetros de la poblacin (media ? ; varianza s2 o proporcin ? ) en base a datos de estadsticos de una muestra (X media, s2 o p respectivamente):
4 ELEMENTOS DE UNA PRUEBA:
? ? ?
Prueba
Estadstica: Procedimiento
para
decidir
aceptar
rechazar
hiptesis. Hiptesis: Es una afirmacin acerca de una o ms poblaciones. Hiptesis Nula (Ho): Usualmente es una afirmacin representando una situacin status quo. Generalmente deseamos rechazar la hiptesis nula.
o
Es la hiptesis o afirmacin a ser probada Puede ser por ejemplo ? =, s , o ? a constante Slo puede ser rechazada o no rechazada
Hiptesis Alterna (Ha): Es lo que aceptamos si podemos rechazar la hiptesis nula. Ha es lo que queremos probar.
Pgina 143
Puede ser por ejemplo ? ? 7 para prueba de dos colas ? < 7 para prueba de cola izquierda ? > 7 para prueba de cola derecha
? ?
Estadstico de prueba: Calculado con datos de la muestra. Regin de Rechazo: Indica los valores de la prueba estadstica para que podamos rechazar la Hiptesis nula (Ho). Esta regin esta basada en un riesgo a deseado, normalmente 0.05 o 5%.
Estadstico de prueba(Z, t, X2 o F): Para probar la hiptesis nula se calcula un estadstico de prueba con la informacin de la muestra el cual se compara a un valor crtico apropiado. De esta forma se toma una decisin sobre rechazar o no rechazar la Ho.
Error tipo I (alfa = nivel de significancia, normal=0.05): Se comete al rechazar la Ho cuando en realidad es verdadera. Tambin se denomina riesgo del productor
Error tipo II ( beta): Se comete cuando no se rechaza la hiptesis nula siendo en realidad falsa. Es el riesgo del consumidor
Las pruebas de hiptesis pueden ser de dos colas, de cola derecha o de cola izquierda, a continuacin se esquematizan cada una de ellas.
Pgina 144
Ho: a = b Ha: a ? b
Regin de Rechazo
Regin de Rechazo
-Z???
Pruebas de Hiptesis de cola derecha:
Z???
Regin de Rechazo 0
Regin de Rechazo
- Z???
Z???
Prueba de hiptesis Estadstica Para una muestra grande (n >30) probar la hiptesis de una media ?
? ? ?o ? ? ?0
Ho: Ha:
Z calc ?
? ? ?0 s n
2
? Z?
Pgina 145
Si el valor del estadstico de prueba cae en la regin de rechazo rechazaremos Ho de otra manera no podemos rechazar Ho.
Regin de Rechazo
0
Regin de Rechazo
-Z???
Z???
Ejemplo:
Supongamos que tenemos muestras de dos reactores que producen el mismo artculo. Se desea ver si hay diferencia significativa en el rendimiento Reactor a Reactor . de
Reactor A 89.7 81.4 84.5 84.8 87.3 79.7 85.1 81.7 83.7 84.5
Reactor B 84.7 86.1 83.2 91.9 86.3 79.3 82.6 89.1 83.7 88.5
Estadsticas Descriptivas Variable Rendimiento B 10 Reactor A 85.54 N 10 3.65 Media 84.24 Desv.Std 2.90
Pregunta Prctica : Existe diferencia entre los reactores? Pregunta Estadstica La media del Reactor B (85.54) es significativamente diferente de la media del Reactor A (84.24)? casualidad en una variacin de da a da. o, su diferencia se da por
Ho: No existe diferencia entre los Reactores. Ha: Las medias de los Reactores son diferentes.
H0 : ? a ? ?b
Ha : ? a ? ? b
Pgina 146
Se busca demostrar que los valores observados al parecer no corresponden al mismo proceso, se trata de rechazar Ho.
Reactor A Reactor B
B A
B B B B BB AA AAAA A
BB A
Pgina 147
A) Varianzas conocidas Supngase que hay dos poblaciones de inters X1 y X2, Suponemos que X1 tiene media desconocida ? 1 y varianza conocida ? 1 y que X2 tiene media
2
desconocida ? 2 y varianza conocida. Estaremos interesados en la prueba de la hiptesis de que las medias ? 1 y ? 2 sean iguales. Considrense primero las hiptesis alternativas de dos lados:
H0 : ? 1 ? ? 2
donde: H0 = Hiptesis nula H1 = Hiptesis alternativa.
H1 : ? 1 ? ? 2
? 21 ? 22 n1 n2
Pgina 148
o Z 0 ? ? Z?
H0 : ? 1 ? ? 2
H1 : ? 1 ? ? 2
Se calcula la estadstica de prueba Z0 , y se rechaza H 0 : ? 1 ? ? 2 si Z 0 ? Z? . Para probar las otras hiptesis alternativas de un lado
H0 : ? 1 ? ? 2
H1 : ? 1 ? ? 2
Ejemplo:
Se emplean dos mquinas para llenar botellas de plstico con un volumen neto de 16 onzas. El proceso de llenado puede suponerse normal, con desviaciones estndar de ? 1 ? .015 y ?
2
que ambas mquinas llenan hasta el mismo volumen neto, sin importar que este volumen sea o no de 16 onzas. Se toma una muestra aleatoria de la salida de cada mquina. Piensa usted que ingeniera de calidad est en lo correcto? Utilizando ? ? .05 . Pgina 149
mquina 1 16.03 16.04 16.05 16.05 16.02 16.01 15.96 15.98 16.02 15.99
mquina 2 16.02 15.97 15.96 16.01 15.99 16.03 16.04 16.02 16.01 16
H0 : ? 1 ? ? 2
H1 : ? 1 ? ? 2
Calculando las medias de cada mquina obtenemos: X1 ? 16.015, X 2 ? 16.005 .
Z0 ?
X1 ? X 2 ? ? 2 ? n1 n2
2 1 2
? 1.34
Pgina 150
No existe suficiente evidencia estadstica para pensar que las medias son diferentes.
Cuando rechazamos la hiptesis nula se considera que la prueba es potente, si aceptramos la hiptesis nula el criterio de decisin es dbil, ya que generalmente se busca rechazar H 0.
Pruebas de hiptesis para dos poblaciones Pruebas de igualdad de dos varianzas Presentaremos ahora pruebas para comparar dos varianzas. Supngase que
2 son dos las poblaciones de inters, por ejemplo X 1 y X 2, donde ? 1,? 12 , ? 2 , ? 2 , se
H 0 : ? 12 ? ?
2 2
H 1 : ? 12 ? ?
2 2
F0 ?
S12 S22
Pgina 151
F0 ? F?
o si
2, n1 ? 1, n2 ? 1
F0 ? F1? ?
Donde F?
2 , n1 ?1, n 2 ?1
2 , n1 ?1, n2 ?1
y F1??
2 ,n1 ? 1,n 2 ? 1
de la distribucin F con n1-1 y n 2-2 grados de libertad. La tabla F proporciona slo los puntos de la cola superior de F, por lo que para determinar F1?? debemos emplear
2 ,n1 ? 1,n 2 ? 1
F1??
2 ,n1 ? 1,n 2 ? 1
1 F?
2 , n1 ? 1,n 2 ?1
La misma estadstica de prueba puede utilizarse para probar hiptesis alternativas de un lado. La hiptesis alternativa de un lado es:
H 0 : ? 12 ? ?
2 2
H 1 : ? 12 ? ?
2 2
Si
Pgina 152
Ejemplo:
Los siguientes son tiempos de quemado (en minutos) de seales luminosas de dos tipos diferentes; Y pruebe la hiptesis de que las dos varianzas sean iguales. Use ? ? .05
H 0 : ? 12 ? ?
X 1 ? 70.6 X 2 ? 70 S12 ? 88.71
2 S2 ? 100.44
2 2
H1 : ? 12 ? ?
2 2
Tipo 1 63 81 57 66 82 82 68 59 75 73
Tipo 2 64 72 83 59 65 56 63 74 82 82
F?
2 ,n1 ?1, n 2 ?1
= F.025,9,9 = 4.03
F1??
2 ,n1 ? 1,n 2 ? 1
= 0.248
Como 0.877 no es mayor que 4.03, por lo cual No se Rechaza la hiptesis nula y tenemos que :
2 H 0 : ? 12 ? ? 2 .
Prueba de dos poblaciones cuando las varianzas son iguales Sean X1 y X2 dos poblaciones normales independientes con medias
2 2
desconocidas
?? 2.
Deseamos probar:
H0 : ?1 ? ? 2
H1 : ? 1 ? ? 2
Pgina 153
Sean
X1,
X2,
2, S12 , S 2
las
medias
las
varianzas
de
las
muestras,
podemos combinarlas para producir una sola estimacin, mediante la siguiente frmula:
Sp ?
t0 ?
X1 ? X 2 1 1 Sp ? n1 n2
Si t 0 ? t?
2, n1 ? n2 ? 2
o si t 0 ? ? t?
2 ,n1 ? n 2 ? 2
, rechazamos H 0 : ? 1 ? ? 2
Pgina 154
Ejemplo:
Resistencia
0.139 0.140
(ohms)
0.140 0.139 0.138 0.144 -
Suponiendo que las dos varianzas son iguales, qu conclusiones puede extraerse respecto a la resistencia media de los alambres?
H0 : ?1 ? ? 2
H1 : ? 1 ? ? 2
Sp ?
= .0021
t0 ?
X1 ? X2 = 1.72 1 1 Sp ? n1 n2
2 ,n1 ? n 2 , ? 2
t.025,8 =2.306 o se
4.8 Anlisis de varianza de una va (ANOVA) El anlisis de la varianza de un criterio (ANOVA) es una metodologa para analizar la variacin entre muestras y la variacin al interior de las mismas mediante la determinacin de varianzas. Es llamado de un criterio porque analiza un variable independiente o Factor. Como tal, es estadstico til para comparar dos o ms medias poblacionales. Tipos de ANOVAS: ? ? ? ? ANOVA de un factor o direccin ANOVA de un factor y una variable de bloqueo ANOVA de un factor y dos variables de bloqueo CUADRADO LATINO ANOVA de un factor y tres variables de bloqueo CUADRADO GRECOLATINO un mtodo
Se trata de probar si el efecto de un factor o Tratamiento en la respuesta de un proceso o sistema es Significativo, al realizar experimentos variando los niveles de ese factor (Temp. 1, Temp. 2, Temp.3, etc) Prueba de Hiptesis: Ho : ? 1 = ? 2 = ? 3 .. ? n Ha : Alguna media es diferente Condiciones: ? Todas las poblaciones son normales ? Todas las poblaciones tiene la misma varianza Pgina 156
? Los errores son independientes con distribucin normal de media cero ? La varianza se mantiene constante para todos los niveles del factor
Se trata de probar si el efecto de un factor o Tratamiento en la respuesta de un proceso o sistema es Significativo, al realizar experimentos variando los niveles de ese factor (Temp.1, Temp.2, etc.) Por RENGLN y considerando los niveles de otro factor que se piensa que tiene influencia en la prueba FACTOR DE BLOQUEO Por COLUMNA
Prueba de Hiptesis:
a) Para el tratamiento en renglones Ho : ? 1 = ? 2 = ? 3 .. ? n Ha : Alguna media es diferente b) Para el factor de bloqueo en columnas Ho : ? 1 = ? 2 = ? 3 .. ? n Ha : Alguna media es diferente
Pgina 157
El diseo de Cuadrado latino utiliza dos factores de bloqueo adicionales al de Tratamiento El clculo de suma de cuadrados para renglones y para columnas es similar al de ANOVA de un factor principal y otro de bloqueo.
ANOVA
de
un
factor
tres
variables
de
bloqueo
CUADRADO
GRECOLATINO:
El diseo de Cuadrado Grecolatino utiliza tres factores adicionales al del Tratamiento El clculo de suma de cuadrados para renglones y para columnas es similar al de ANOVA de un factor principal y otro de bloqueo.
En todos los casos, la Ho se rechaza si.. ? Fc > F tablas ? Aceptando Ha donde las medias son diferentes tambin considerando el valor de P-value (del minitab) ? Del correspondiente de Fc P < ? ? Aceptando Ha donde las medias son diferentes
Ejemplo:
Tres tipos distintos de motores de gasolina fueron probados para determinar cunto tiempo son tiles antes de necesitar una reparacin; si los tiempos de vida de los motores de cada tipo se distribuyen normalmente y tienen la misma varianza, haga una prueba usando ? = 0.05 para determinar si difieren las medias de vida til antes de requerir una reparacin. En la tabla
Pgina 158
aparecen los tiempos de vida til, en decenas de miles de millas para cada tipo de motor.
A 6 2 4 1 7
B 8 7 7 2 6
C 3 2 5 4 1
Mediante Minitab determinamos si las muestras provienen de una poblacin Normal para cada tipo de motor.
Stat > Basic statistics > Normality test Variable Columnas de datos Test for normality Seleccionar Ryan Joiner OK
Pgina 159
95 90 80
Percent
70 60 50 40 30 20 10 5 1
-2
4 A
10
Probability Plot of B
Normal
99 Mean S tDev N RJ P -Valu e 6 2.345 5 0.909 >0.100
95 90 80
Percent
70 60 50 40 30 20 10 5 1
6 B
10
12
Probability Plot of C
Normal
99 Mean S tDev N RJ P -Valu e 3 1.581 5 0.998 >0.100
95 90 80
Percent
70 60 50 40 30 20 10 5
-1
3 C
? Analizando las grficas nos damos cuenta de que las 3 muestras provienen de poblaciones normales.
Si denotamos por
? 1, ? 2 y? 3 las medias poblacionales de los tiempos de vida til para los tipos
H0 : ?1 ? ? 2 ? ? 3
Pgina 160
CURSO DE SEIS SIGMA H1: Al menos dos medias poblacionales no son iguales.
Procedimiento en Excel:
? En el men herramientas seleccione la opcin Anlisis de datos, en funciones para anlisis seleccione Anlisis de varianza de un factor. ? En Rango de entrada seleccionar la matriz de datos. ? Alfa = 0.05 ? En Rango de salida indicar la celda donde se iniciar la presentacin de resultados.
Cuenta 5 5 5
Suma 20 30 15
Promedio 4 6 3
ANLISIS DE VARIANZA Origen de las variaciones Entre grupos Dentro de los grupos Total
Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crtico para F 23.33333333 2 11.66666667 2.413793103 0.13150932 3.885290312 58 12 4.833333333 81.33333333 14
En la tabla observamos que el estadstico de prueba Fc es menor al valor crtico para F, por lo que 2.41 < 3.88, por lo cual no rechazamos al Hiptesis nula H 0.
No tenemos evidencia estadstica para afirmar que los tiempos de vida til de los motores, antes de requerir una reparacin son diferentes.
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Utilice ? ? 0.05 para calcular si difiere el rendimiento de los motores. Seleccionar: Stat > ANOVA > One Way (Unstacked) Response in separate columns A, B, C Seleccionar ! Store Residuals ! Store Fits Graphs Seleccionar Normal plot of residuals Comparisons Seleccionar Tukeys Family error rate
Resultados:
OK
La grfica normal de residuos debe mostrar los residuos aproximados por una recta para validar el modelo:
95 90 80
Percent
70 60 50 40 30 20 10 5
-5.0
-2.5
0.0 Residual
2.5
5.0
One-way ANOVA: A, B, C
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Como este valor P es mayor a 0.05 se rechaza la hiptesis nula y A, B y C no tienen efecto en la respuesta.
S = 2.198 R-Sq = 28.69% R-Sq(adj) = 16.80%
Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level A B C N 5 5 5 Mean 4.000 6.000 3.000 StDev 2.550 2.345 1.581 ------+---------+---------+---------+--(----------*----------) (----------*---------- ) (----------*----------) ------+---------+---------+---------+--2.0 4.0 6.0 8.0
Los intervalos de confianza de los tres niveles A, B, C del factor se pueden traslapar por tanto sus efectos no son diferentes.
A subtracted from:
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B subtracted from:
Lower C -6.707
Center -3.000
Upper 0.707
Como el cero pertenece al intervalo de confianza de las diferencias entre A y B; A y C y entre B y C no hay diferencia entre el efecto entre estos niveles. 4.9 Entregables: En esta etapa los entregables seran:
?
Establecer Capacidad del Proceso o Analizar datos grficamente para para la Y del proyecto. (datos continuos) o Calcular el sigma inicial (de referencia) para la Y del proyecto. Definir Objetivos de Desempeo o Definir objetivos de rendimiento Identificar Fuentes de Variacin o Identificar las posibles causas de variacin o Reducir la lista de causas potenciales
La siguiente fase es la de mejora, la cual implica tanto el diseo como la implementacin. En esta fase de diseo es muy importante ya que asume una preponderancia fundamental la participacin de todos los participantes del proceso, como as tambin la capacidad creativa, de los mismos; tambin
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considera la actividad de benchmarking a los efectos de detectar en otras unidades de la misma empresa o en otras empresas (competidoras o no) formas ms efectivas de llevar a cabo un proceso.
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Definir
Controlar Controlar
Medir
Mejorar Mejorar
Analizar Analizar
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DMAIC
Definir Definir
1. 1. Mapa Mapade deProceso Proceso 2. 2. Despliegue Desplieguede dela la Funcin Funcinde deCalidad Calidad (QFD) (QFD) 3. 3. Modelo Modelo Kano Kano 4. 4. Diagrama DiagramaMatricial Matricial 5. 5. Benchmarkin Benchmarkin 6. 6. Costos Costosde deCalidad Calidad
Medir Medir
1. 1. Mapa Mapa de de detallado detallado de de Procesos Procesos 2. 2. Diagrama Diagramade dePareto Pareto 3. 3. Diagrama Diagramade deCausaCausaEfecto Efecto 4. 4. Diagrama Diagramade derbol rbol 5. 5. Diagrama Diagrama de de Afinidad Afinidad 6. 6. Mtodos Mtodos de de Muestreo Muestreo Estadstico Estadstico 7. 7. Capacidad Capacidad del del Sistema Sistemade deMedicin Medicin 8. 8. Distribucin Distribucin Normal 9. 9. Capacidad Capacidad del del Proceso Proceso 1. 1. 2. 2. 3. 3.
Analizar
AMEF AMEF Cartas Cartas Multi MultiVari Vari Correlacin Correlacin
Mejorar
1. 1. Anlisis Anlisis de de Experimentos Experimentos (DOE) (DOE) K 2. 2. Diseo Diseo Factorial Factorial 2K 3. 3. Diseo Diseo Factorial Factorial Fraccional Fraccional 4. 4. Diseo Diseo Taguchi Taguchi 5. 5. Diseo Diseo de de Mezclas Mezclas 6. 6. Mtodos Mtodos de de Superficie Superficie de de Respuesta
Controlar Controlar
4. 4. Regresin Regresin lineal lineal Simple Simple y y lineal lineal Mltiple Mltiple 5. 5. Pruebas Pruebas de de Hiptesis Hiptesis 6. 6. Anlisis Anlisis de de Varianza Varianza (ANOVA) (ANOVA)
Los objetivos de esta fase son: ? Identificar especficamente cmo el proceso debe ser mejorado. ? Conocer el uso de las herramientas de mejora. ? Conducir el diseo de experimentos para la optimizacin de procesos. ? Obtener las mejoras del proceso en el proyecto. Las principales herramientas utilizadas en esta fase son las siguientes: 5.2 Etapas de la fase de Mejora Las etapas de la fase mejora son las siguientes:
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En la fase de anlisis encontramos los pocos vitales Xs, en esta fase vamos a determinar aquellos que especficamente afectan nuestro proceso. Esto se lleva a cabo a travs de datos histricos, conocimiento y discusiones. Con base a lo anterior tambin desechamos las variables que no son utilizadas. Una opcin para realizar esta actividad es mediante el uso del diagrama de Ishikawa. Los cambios en los parmetros de operacin referentes a las Xs pueden ser puestos en niveles mltiples, para estudiar como afectan la respuesta en el proceso Y El Diseo de Experimentos es un mtodo para probar la significancia, o sea que tanto afectan cada uno de los factores a la variable de respuesta. Y para determinar la interaccin entre dichos factores. Consideraciones: ? El Diseo de Experimentos sirve para identificar los pocos vitales de los CTQs ? En la optimizacin es utilizada para determinar los niveles ms apropiados de los pocos vitales. ? Sirve para comparar el resultado experimental contra el proceso actual 5.3 Terminologa
Bloques: Unidades experimentales homogneas. Bloqueo: Considerar las variables que el experimentador desea reducir su
efecto o variabilidad.
31
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Colinealidad:
Ocurre
cuando
variables
estn
completamente
correlacionadas.
Covarianza: Cosas que cambian durante los experimentos pero no fueron
planeadas a cambiar
Diseo robusto: De acuerdo a Taguchi, un experimento en el cual la variable
combinaciones posibles de factores de entrada en una prueba experimental. DOE: Diseo de Experimentos.
Efecto principal: Un estimado del efecto de un factor independientemente del
por un modelo.
Fraccional: Un arreglo con menos experimentos que el arreglo completo (1/2,
, etc.).
Factorial completo:
Arreglo
experimental
que
considera
todas
las
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minimicen la respuesta.
Ortogonal o balanceado: Es el arreglo que permite estimar los efectos de los
factores principales y de sus interacciones sin confundirlos (el factorial completo es un ejemplo).
Rplicas: Experimentos repetidos en diferente tiempo para estimar el error
experimental.
Variable de respuesta: Variable que muestra los resultados observados de un
debe realizar el experimento (50 y 7.5 pH). 5.4 Diseo de Experimentos (DOE) 32 Un experimento es una prueba o serie de pruebas en las cuales se hacen modificaciones a las variables de entrada de un proceso o sistema para que puedan ser observadas y definidas las respuestas de salida Los propsitos del diseo de experimentos son:
?
Determinar o Cules variables son de mayor influencia a la salida. o Dnde fijar las entradas para producir la salida al nivel deseado.
32
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o Dnde fijar las entradas de mayor influencia para reducir la variabilidad en la salida. o Dnde fijar las entradas controlables para que los efectos de las entradas incontrolables sean minimizados.
Por lo anterior, los mtodos de diseo de experimentos pueden utilizarse ya sea para el desarrollo o la mejora de los procesos, para mejorar el desempeo o para obtener un proceso que sea robusto o insensible a fuentes externas de variabilidad. Existen diferentes tipos de experimentos entre los cuales se encuentra los siguientes:
Objetivos
5 o ms
Optimizar Construir un modelo matemtico cuando no haya efectos lineales respuesta). (Superficie de
3 o menos
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Optimizar
Para encontrar los niveles de factores a fin de reducir al mnimo la variacin ante factores de ruido cambiantes Diseo Robusto Dinmico de Taguchi Optimizar Optimizar la funcin de un producto o proceso de manufactura. Reducir al mnimo la sensibilidad al ruido y aumentar al mximo la sensibilidad a la seal de entrada. 7 o ms
Tabla 5.1
Tipos de Experimentos
Los mtodos de diseo de experimentos pueden tambin jugar un papel mayor en las actividades de ingeniera de desarrollo de nuevos productos o mejora de los productos actuales. Algunas aplicaciones del diseo de experimentos incluyen: 1. Evaluacin y comparacin de configuraciones bsicas de diseo. 2. Evaluacin de alternativas de material. 3. Determinacin de parmetros clave de diseo con impacto en el desempeo. Claves para Experimentar con xito a) Medicin Adecuada de los Resultados ? Usar un resultado relacionado directamente con la funcin del proceso, usar datos variables. b) Diseo Experimental Slido ? Ni el mejor anlisis de datos puede compensar un experimento mal diseado. Selecciona cuidadosamente la respuesta de salida, los factores y los niveles as como el esquema del DOE. c) Planeacin Meticulosa
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? Para asegurar que las condiciones se puedan controlar como se estableci en el diseo experimental, se deben preparar con anticipacin todos los recursos (gente, materiales, etc.) necesarios para realizar el experimento.
d) Sistemas de Medicin Verificados ? Para asegurar que todos los datos sean buenos, verifica todos los sistemas de medicin antes de realizar el DOE. e) Identifica las Unidades Experimentales ? Marca cada unidad de acuerdo con la condicin experimental que la produce. De lo contrario, se perder toda la informacin. Pasos para Disear y Realizar un Diseo de Experimentos 1.- Observar datos histricos y/o recolectar datos para establecer la capacidad actual del proceso debe estar en control estadstico. 2.- Determinar el objetivo del e xperimento (CTQs a mejorar). Por medio de un equipo de trabajo multidisciplinario 3.- Determinar qu se va a medir como resultado del experimento. 4.- Identificar los factores (factores de control y de ruido) que pueden afectar el resultado. 5.- Determinar el nmero de niveles de cada factor y sus valores reales. 6.- Seleccionar un esquema experimental que acomode los factores y niveles seleccionados y decidir el nmero de replicas. 7.- Verificar todos los sistemas de medicin (R&R < 10%) 8.- Planear y preparar los recursos (gente, materiales, etc.) para llevar a cabo el experimento. Hacer un plan de prueba. 9.- Realizar el experimento, marcar partes con la condicin experimental que la produce. 10.- Medir las unidades experimentales. 11.- Analizar los datos e identificar los factores significativos.
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12.- Determinar la combinacin de niveles de factores que mejor alcance el objetivo. 13.- Correr un experimento de confirmacin con esta combinacin "ptima". 14.- Asegurar que los mejores niveles para los factores significativos se mantengan por largo tiempo mediante la implementacin de Procesos de Operacin Estndar y controles visuales. 15.- Re evaluar la capacidad del proceso.
Objetivos de los experimentos o Caracterizar el proceso (identificar los factores que influyen en la ocurrencia de defectos) o Optimizar, identificar el nivel ptimo de los factores crticos para reducir el nmero de defectos en los circuitos impresos Identificar la variable de respuesta Identificar los factores controlables que pueden afectar Y Identificar los factores de ruido que no podemos o queremos controlar Variables de control Xs o Temperatura de la soldadura o Temperatura de precalentamiento o Velocidad de la banda o Tipo de fundente o Densidad relativa del fundente o Altura de la ola de soldadura o Angulo de la banda transportadora Variables que no se pueden o desean controlar Zs Variables de ruido o Espesor de la tarjeta de circuito impreso Pgina 174
? ? ?
3. La Variacin y el Promedio
Temp Alta Temp Baja
Dimensin de la Parte
Dimensin de la Parte
2. El Resultado Promedio
Presin de Sujecin Baja Presin de Sujecin Alta
4. Ni la Variacin ni el Promedio
Ambos materiales producen el mismo resultado
Dimensin de la Parte
Dimensin de la Parte
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Objetivo
1. El Valor Meta es el Mejor
Lograr un valor meta con variacin mnima
Ejemplos de Salidas
Meta
Fuerza Durabilidad
Estrategias cuando el Valor Meta es Mejor Paso 1: Encuentra los factores que afectan la variacin. Usa estos factores para reducir al mnimo la variacin.
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Paso 2: Encuentra los factores que desplazan el promedio (y no afectan la variacin). Usa estos factores para ajustar la salida promedio con la meta deseada.
Meta
?
Estrategias cuando el Valor Mnimo es Mejor o El objetivo en este caso es encontrar los factores que afectan la salida promedio (tiempo). Usa estos factores para hacer que la tendencia del promedio sea baja. o Cuando se reduce la variacin en la salida al mnimo, tambin se mejora la salida al detectar los factores que contribuyen en gran medida a la variacin.
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Esquematizando tendramos:
Respuesta de Salida
La salida que se mide como resultado del experimento y se usa para juzgar los efectos de los factores.
Dimensin de la Parte
A. B. C. D. E. Tiempo de Ciclo Temp. de Moldeo Presin de Sujecin Tiempo de Sujecin Tipo de Material
Niveles
600 700 Nylon Acetal
Factores
Las variables de entrada de proceso que se establecen a diferentes niveles para observar su efecto en la salida.
Niveles
Los valores en los que se establecen los factores.
Interacciones
Tiempo x Temp: El mejor nivel de tiempo El grado en que los factores dependen unos de otros. Algunos experimentos evalan el efecto de las interacciones; depende de la temperatura establecida. otros no.
Corridas
A -1 -1 -1
B -1 -1 +1
C -1 +1 -1
D -1 +1 +1
E -1 +1 +1
Datos
1 2 3
El diseo33 factorial 2K : Un diseo muy comn es el que considera varios factores (K) en dos niveles (alto y bajo), el diseo ms simple es el diseo 2k Las cinco razones principales para usar Diseos 2k : 1. La razn nmero uno para usar factorial es: Y = f(x) 2. Son fciles de entender y analizar 3. Forman la base de los diseos factoriales fraccionados, material de las tcnicas avanzadas 4. Pueden ser aumentados para formar diseos compuestos, en caso que se requiera informacin ms detallada. 5. Requieren de relativamente pocas corridas por cada factor estudiado. El diseo 22
33
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Este el diseo ms simple, usa dos factores A y B, cada uno en dos niveles. Requiere la realizacin de 4 experimentos que pueden replicarse n veces, tomando las sumas de los resultados de las rplicas se tiene: b (1) (a) (b) A = -, B = A = +, B = A = -, B = + (1) a
2
ab
(ab) A = +, B = +
Figura 5.2
Diseo 2
Los efectos de inters en el diseo son los efectos principales de A y B y los efectos de la interaccin AB, se denominan contrastes calculados como sigue:
A?
B?
AB ?
Las
coeficientes siempre son +1 1. Tambin se pueden determinar usando una tabla de signos para los efectos en el diseo 22 como sigue:
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Efectos factoriales Corrida 1 2 3 4 (1) a b ab I + + + + A + + B + + AB + + ANOVA Fo = SST / SSE glSST = 4n - 1 gl.SSE = 4(n-1)
SSA ?
SSB ?
SSAB ?
Ejemplo 34: Se trata de considerar la concentracin del reactivo y de la cantidad de catalizador sobre la conversin (rendimiento) de un proceso qumico. Por tal motivo sea A la concentracin del reactivo con 2 niveles de inters que son 15% y 25%; Y el catalizador del proceso es B, con un nivel alto denotando el uso de 2 libras de catalizador y un nivel bajo denotando el uso de 1 libra.
34
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A + +
B + +
1 28 36 18 31
2 25 32 19 30
Rplica
Factor
3 27 32 23 29
Total 80 100 60 90
(1) = 80
a = 100
15%
25%
1 ?ab ? a ? b ? (1)? ? y A? ? y A? ? ab ? a ? b ? (1) 2n 2n 2n 1 ab ? b a ? (1) B? ?ab ? b ? a ? (1)? ? y B? ? y B? ? ? 2n 2n 2n 1 ab ? (1) a ? b AB ? ?ab ? (1) ? a ? b ?? y AB? ? y AB? ? ? 2n 2n 2n A? Los efectos principales de los factores e interaccin son los siguientes: A = 8.334 B = -5.0 AB = 1.67
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Cada elemento dentro de los parntesis se denomina Contrastes o efectos totales de los factores En este caso son ortogonales. Su suma de cuadrados se encuentra con:
SST ? SS A ?
???
yijk
2 y... ? 4n
1 ?ab ? a ? b ? (1)?2 4n 1 SSB ? ?ab ? b ? a ? (1)?2 4n 1 SS AB ? ?ab ? (1) ? a ? b? 4n SSE ? SST ? SS A ? SSB ? SS AB
Para este caso la Tabla ANOVA es:
Fuente de Variacin A B AB Error Total Suma de Cuadrados 208.33 75.00 8.33 31.34 323.00 Grados de libertad 1 1 1 8 11 Cuadrado medio 208.33 75.00 8.33 3.92 Fo 53.15 19.13 2.13 P 0.0001 0.0024 0.1826
De la tabla anterior se puede concluir a un nivel Alfa de 0.05 vs P ? Los factores A y B que son significativos, ? La interaccin no es significativa
Anlisis Residual
Para obtener los residuos se utiliza la ecuacin de regresin siguiente, donde los factores A y B se representan por X1 y X2 y la interaccin AB por X1X2. Los niveles alto y bajo de cada factor se asignan a los valores +1 y 1 respectivamente, el modelo de ajuste es:
y ? ? 0 ? ? 1 x1 ? ? 2 x2 ? ? 3 x1 x2 ? ?
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El valor de la interseccin ? 0 se calcula como el promedio de las observaciones y cada coeficiente de regresin es la mitad del efecto estimado del factor
y ? ? 0 ? ? 1x1 ? ? 2 x 2 ? ? 12 x1 x2 ? ? ? 0estimado ? b 0 ? promedio de las respuestas ? (80 ? 100 ? 60 ? 90 ) / 4 ? 27 .4 Efecto principal del factor A ? (190 ? 140 ) / 2 * 3 ? 8 .33 Efecto principal del factor B ? (150 ? 180 ) / 2 * 3 ? ? 5 Efecto principal de la interaccin AB ? (170 ? 160 ) / 2 * 3 ? 1. 67 b1 ? A / 2 ? 4 .165 ? ? ? ? b 2 ? B / 2 ? ? 2 .5 ? ? ? ? ? b 3 ? AB / 2 ? .835 El modelo de regresin ajustado es :
Concentracin ? promedio.de.concentracin Concentracin ? 20 ? Rango.de.concentracin / 2 5 Catalizador ? promedio.de.catalizador Catalizador ? 1.5 x2 ? ? Rango.de.catalizador / 2 0.5 x1 ?
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Entonces para obtener una respuesta con valores reales, se sustituye X1 y X2 en la ecuacin para valores codificados.
? 8.33 ?? concentracin ? 20 ? ? ? 5 ?? Catalizador ? 1.5 ? yest ? 27.5 ? ? ?? ? ? ? ?? ? 5 0.5 ? 2 ?? ? ? 2 ?? ? yest ? 18.33 ? 0.8333* Concentracin ? 5.00 * Catalizador
Con este modelo se pueden encontrar los valores estimados en los cuatro puntos del diseo: Considerando todava los valores codificados en (-1,+1) se tiene: Para el punto (X1 = -1 y X2 = -1) se tiene: Yest = 27.5 + 4.16 (-1) - 2.5 (-1) = 25.835 Como hay tres observaciones en esta combinacin de tratamientos los residuales son: e 1 = 28 - 25.835 = 2.165 e 2 = 25 - 25.835 = -0.835 e 3 = 27 - 25.835 = 1.165 De la misma forma se calculan todos los dems residuales
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Al final se grafican en una grfica de probabilidad normal para observar su normalidad y se grafican contra los valores estimados y el orden para asegurar que se mantiene la varianza. Por medio de la ecuacin de regresin se obtiene la grfica de Contornos, por medio de la cual se encuentra la direccin de mejoramiento potencial de un proceso. Lo cual se logra por medio del Mtodo del ascenso ms pronunciado.
33 25%
Ejemplo en Minitab: Se toman los datos del ejemplo anterior y se siguen los siguientes pasos: Crear el diseo en Minitab con: Stat > DOE > Factorial > Create factorial design Seleccionar 2 level factorial (default generators) Number of central points 0 En Designs No. of replicates 3 En Factors A = Cata A Factor B = Cata B OK En Options quitar seleccin de Randomize runs Number of blocks 1
Una vez generado el diseo de dos factores introducir la siguiente columna de datos:
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Respuesta 28 36 18 31 25 32 19 30 27 32 23 29
Analizar el diseo con: Stat > DOE > Factorial > Analyze factorial design En responses indicar Columna de Respuesta En Terms y Results pasar todos los factores a Selected terms con >> En Graphs seleccionar para Effects Plots Pareto y Normal con alfa de 0.05 En Graphs seleccionar para los residuos Standardized y Normal Plot En Store seleccionar Fits y Residuals OK a) Los residuos se distribuyen normalmente y el diseo es vlido y adecuado
Normal Probabilit y Plot of t he Residuals
99 90 Percent 50 10 1 -5.0 -2.5 0.0 Residual 2.5 5.0
para la caracterizacin de este problema. b) De la Tabla de efectos (ANOVA), se observan efectos o interacciones que puedan tener un efecto significativo en la resistencia
Factorial Fit: Respuesta versus Cata A, Cata B
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Effect
Coef 27.500
S = 1.97906
R-Sq = 90.30%
R-Sq(adj) = 86.66%
En este caso se observa que tienen una influencia significativa el catalizador A y el B temperatura y su interaccin no. c) En base al Pareto o grfica normal de los efectos, se comprueba que los
95 90 80 A
Percent
70 60 50 40 30 20 B
Term
AB
10 5
3 4 5 Standardized Effect
-5. 0
-2.5
5.0
7.5
factores significativos son ambos catalizadores, mientras que su interaccin No lo es como se muestra a continuacin:
d) De la tabla de coeficiente se obtiene la ecuacin del modelo que representa este proce so.
Coef
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-2.50
Yest = 27.5 + 4.16*Catalizador A 2.50*Catalizador B e) Obtener grficas factoriales con: Stat > DOE > Factorial > Factorial Plots En Main effects Setup seleccionar factores con >> En Interaction effects Setup en Responses columna de Respuesta y seleccionar factores con >> En Cube Plot indicar en Responses columna de Respuesta y seleccionar
Inter action Plot (data means) for Respuesta
34 32 30 28 26 24 22 20 -1 Cata B 1
Cata A -1 1
Mean
OK
Los niveles en que deben fijarse los factores para maximizar la resistencia son de la grfica de interaccin, Catalizador A =1 y Catalizador B = -1 f) Obtener las grficas de contornos y de superficie de respuesta con: Stat > DOE > Factorial >Contour Plot En Setup de Contour y Response Surfase Plot solo entrar y salir OK
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De acuerdo a la grfica de contornos, conviene seguir experimentando aumentando gradualmente la temperatura hasta llegar al punto ptimo en una trayectoria de ascenso rpido.
Contour Plot of Respuesta vs Cata B, Cata A
1.0
Resp uesta < 21 21 - 24 24 - 27 27 - 30 30 - 33 > 33
0.5
Cata B
0.0
-0.5
-1.0 -1.0
-0. 5
0. 0 Cata A
0.5
1.0
Una vez establecidos los mejores niveles de operacin del proceso por medio del Diseo de Experimentos, ahora se trata de mantener la solucin por medio de la fase de Control. El diseo Factorial Fraccional: Cuando crece el nmero de factores, aparecen tantas combinaciones en los ensayos factoriales, que es prudente reducir la labor experimental. En lugar de ejecutar el ensayo completo con un nmero muy alto de tentativas, se recurre a los diseos factoriales fraccionales o incomplet os, donde, en lugar de analizar la totalidad de las posibilidades, se considera una fraccin bien elegida. Con cinco factores a tres niveles se llegan a 243 combinaciones posibles y si la tarea se redujese a una fraccin de un tercio, bastaran 81 ensayos. Si fuese 1/9, tendramos 27. La ventaja de este enfoque es que reduciendo mucho el esfuerzo, no se pierde un panorama muy amplio y ambicioso de las relaciones entre causas y efectos en sistemas multivariables. El estudio de una fraccin no le quita validez al anlisis final.
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Ventajas
? Se pueden obtener conclusiones parecidas que con experimentacin de diseos factoriales completos con menos experimentos ( o )
? Resulta ms econmico
? Dado que en muchos casos las interacciones no son significativas, no importa que su efecto se confunda con los de los factores principales
Desventajas
? En muchos casos slo se pueden estimar los efectos principales de los factores (diferencia de promedios) El diseo Taguchi Sugiere tres pasos que son: a) Diseo del sistema b) Diseo de parmetros c) Diseo de tolerancias De estas tres etapas, la ms importante es el diseo de parmetros cuyos objetivos son: a) Identificar qu factores afectan la caracterstica de calidad en cuanto a su magnitud y en cuanto a su variabilidad. b) Definir los niveles ptimos en que debe fijarse cada parmetro o factor, a fin de optimizar la operacin del producto y hacerlo lo ms robusto posible. c) Identificar factores que no afecten substancialmente la caracterstica de calidad a fin de liberar el control de estos factores y ahorrar costos de pruebas.
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Taguchi ha propuesto una alternativa no del todo diferente que se que conoce como Arreglos Ortogonales y las Grficas Lineales. La herramienta son diseos Factoriales Fraccionados, sin embargo cuando el nmero de factores se ve incrementado, experimentar. Un arreglo ortogonal se puede comparar con una replicacin factorial fraccionada, de manera que conserva el concepto de ortogonalidad y contrastes. Un experimento factorial fraccionado es tambin un arreglo ortogonal. denomin: La (b)C Taguchi desarroll una serie de arreglos particulares que las posibles interacciones aumentan, as como la complicaciones para identificar cules son las condiciones especficas a
a = Representa el nmero de pruebas o condiciones experimentales que se tomarn. Esto es el nmero de renglones o lneas en el arreglo. b = Representa los diferentes niveles a los que se tomar cada factor c = Es el nmero de efectos independientes que se pueden analizar, esto es el nmero de columnas.
Ejemplo: Un diseo L4
Experimento de 2 niveles y 3 factores por lo que se requieren 4 pruebas. En la matriz se pueden observar los contrastes de cada factor , formando las
F A C T O R E S (c) B C 1 1 2 2 1 1 2 1
No. (a) 1 2 3 4 1 , 2 =
A 1 1 2 2
Resultado Y1 Y2 Y3 Y4
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columnas de los factores ; (1) significa que el factor esta a su nivel bajo (-) y (2) a su nivel alto o de signo (+).
Nmero de condiciones Nmero de factores o efectos experimentales(renglones) maximo que se pueden analizar y lineas o pruebas nmero de columnas 4 3 8 7 12 11 16 15 32 31 64 63
Taguchi ha desarrollado una serie de arreglos para experimentos con factores a dos niveles:
Ejemplo:
En un proceso de formacin de paneles, una caracterstica no deseada es la emisin de formaldehdo en el producto final. Se cree que 5 factores pueden estar afectando la emisin, stos son:
Factor A B C D E
Se desea analizar el efecto de cada factor y proponer las mejores condiciones de operacin.
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En este caso estamos interesados en analizar el efecto de 5 factores o efectos, a dos niveles cada uno. Por lo tanto, se utilizar un arreglo ortogonal L8. Se ejecutarn por lo tanto 8 pruebas o condiciones experimentales, A qu columna especficamente se asignar cada factor?, en estos casos se pueden asignar a cualquier columna, aunque se recomienda que aquellos factores que en la practica sea ms difcil de variar de nivel continuamente, sean los que se asigne a las primeras columnas. El arreglo L8 y su descripcin para este caso se muestra a continuacin:
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 A 1 1 1 1 2 2 2 2 B 1 1 2 2 1 1 2 2 C 1 1 2 2 2 2 1 1 D 1 2 1 2 1 2 1 2 E 1 2 1 2 2 1 2 1 e 1 2 2 1 1 2 2 1 e 1 2 2 1 2 1 1 2 Resina Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo II Tipo II Tipo II Tipo II Concen. 5% 5% 10% 10% 5% 5% 10% 10% Tiempo 10 seg. 10 seg. 15 seg. 15 seg. 15 seg. 15 seg. 10 seg. 10 seg. Humedad Presin 3% 800 psi. 5% 900 psi. 3% 800 psi. 5% 900 psi. 3% 900 psi. 5% 800 psi. 3% 900 psi. 5% 800 psi. Yi 0.49 0.42 0.38 0.30 0.21 0.24 0.32 0.28
Observe que los factores Resina, concentracin, tiempo, humedad y presin fueron asignados en orden a las columnas A, B, C, D, y E. En las columnas restantes, F y G no se asign ningn factor y nos servirn para tener una estimacin del error aleatorio. Esto se explica porque con ocho observaciones tenemos siete grados de libertad, como estamos interesados nicamente en cinco factores quedan dos grados de libertad para el error aleatorio. El anlisis de variancia de los resultados es: A1 = Total de lecturas con el factor A a su nivel 1 = 0.49 + 0.42 + 0.38 + 0.30 = 1.59
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A2 = Total de lecturas con el factor A a su nivel 2 = 0.21 + 0.24 + 0.32 + 0.28 = 1.59
SSA = Suma de cuadrados debido al factor A 0.3645 con 1 g.l Similarmente : SSB = (B2 - B1)sq/8= 0.00080 con 1g.l SSC = (C2 -C1)sq/8 = 0.01805 con 1g.l SSD = (D2 -D1)sq/8= 0.00320 con 1g.l SSE = (E2 - E1)sq/8= 0.00245 con 1g.l
Sse1 = (F2 - F1)sq/8= 0.00080 con 1g.l, 1a. Columna de error F Sse2 = (G2 -G1)sq/8= 0.00045 con 1g.l 2a. Columna de error G
Las sumas de cuadrados de las columnas donde no se asign factor se toman como asignaciones del error, en este caso error y se obtiene: Sse = SSF + SSG = 0.00080 + 0.00045 = 0.00125 con 2g.l. SSF y SSG se consideran como
* significante al nivel 5% ya que F0.05 (1,2) = 18.51 ** significante al nivel 10% ya que F0.10 (1,2) = 8.16
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Nota: No se incluye en esta tabla especficamente la suma de cuadrados del promedio o media. El error total es la suma de cuadrados total corregida por el factor de correccin. Se acostumbra que aquellos efectos que no resultaron significantes, se consideren como error aleatorio a fin de obtener una mejor estimacin del error aleatorio, (con mayor nmero de grados de libertad). En ste caso, por ejemplo, la estimacin de Sse es : Sse = SSB + SSD + SSE + Sse = 0.00080 + 0.00320 + 0.00245 + 0.00125 = 0.0077 Con , 1 + 1 + 1 + 2 = 5 grados de libertad. Y (Ve) = (Sse) /5 = 0.0077 / 5 = 0.00154
Al nivel 5%, el valor crtico de tablas es F 0.05 (1,5) = 6.607877 Las estimaciones que se obtienen de esta forma se suelen escribir parntesis. Fc para el factor (A) = 23.66 y Fc para el factor (C) = 11.72, comparando ambos contra Fcrtico = 6.6, continan siendo significativos los factores A y C. Los promedios de la emisin de Formaldehdo para cada nivel son:
Efecto A B C D E Nivel 1 A1avg. = A1/4 =0.3975 B1avg =0.3400 C1avg =0.3775 D1avg =0.3500 E1avg =0.3475 Nivel 2 A2avg. = A2/4 =0.2625 B2avg =0.3200 C2avg =0.2825 D2avg =0.3100 E2avg =0.3125
entre
El promedio global es: _ Y = (0.3975+ 0.34+ 0.3775+ 0.35 + 0.3475+ 0.2625+ 0.32+ 0.31+0.3125)/ 10 = 0.33 Pgina 195
S nicamente los factores A y C son significativos, estos factores debern fijarse al nivel que minimice la emisin de Formaldehdo, esto es A2 y C2; resina tipo II y 15 segundos como tiempo de prensado. El resto de los factores se fijar a su nivel ms econmico, ya que no afectan la caracterstica de calidad dentro del intervalo analizado Cul ser el nivel esperado de emisin?, el efecto de cada factor respecto al promedio general es: EF A = A2 - Y = 0.2665 - 0.33 = -0.06435 EF C = C2 - Y= 0.2825 - 0.33 = -0.0475
Y el efecto estimado bajo las condiciones A2 y C2 es: EF A + EF C + Y = 0.0635-0.0475+0.33 = 0.219 Si las lecturas no siguen un orden secuencial, o se toman en otra prueba bajo las mismas condiciones se le conoce como Replica. Taguchi considera dos tipos de error aleatorio con lecturas mltiples: Error Primario (e 1): Error que existe entre las diferentes condiciones de
experimentacin, aparte del efecto de los factores en si. Es decir lo que hace diferentes a las lecturas bajo diferentes condiciones de experimentacin. Error Secundario (e 2): Aquel que hace diferentes las lecturas tomadas bajo una misma condicin experimental. Cuando se toma una lectura no es posible evaluar el error secundario.
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El diseo de Mezclas
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Este procedimiento permite disear y crear un experimento para manejar situaciones donde los componentes se mezclan para formar una combinacin qumica. Se puede utilizar el diseo "simplex-lattice" cuando los datos se encuentran distribuidos regularmente sobre una regin de superficie de respuesta y el diseo "simplex-centroid" cuando los valores de los datos se distribuyen alrededor del centro de la regin de superficie de respuesta. Todos los diseos incluyen estimaciones de modelos lineales, cuadrticas, cbicas, cbicas especiales y gran cantidad de grficos para visualizar los resultados. Caractersticas:
Los factores independientes son proporciones de diferentes componentes de una mezcla. Cuando las proporciones tienen la restriccin de sumar la unidad se pueden utilizar modelos de estructura Simplex o Simplex con centroide. Cuando adems algunos componentes tienen la restriccin adicional de tener un valor mximo o mnimo los modelos a utilizar so n los de Vrtices extremos. Un diseo de estructura Simplex para q componentes cuya proporcin puede tomar los niveles m+1 igualmente espaciados entre 0 y 1. Xi = 0, 1/m, 2/m, ...., 1 para i = 1, 2, ..., q
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Ejemplo:
Para una mezcla de q = 3 componentes donde el nmero de niveles igualmente espaciados para cada componente es m + 1 = 4 (X1 = 0, 0.333, 0.666, 1)
Rendimiento X1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667 0.667 1 X2 0 0.333 0.667 1 0 0.333 0.667 0 0.333 0 X3 1 0.667 0.333 0 0.667 0.333 0 0.333 0 0
Las mezclas posibles con los 3 componentes es: Las ecuaciones de la restriccin y del modelo lineal son:
Puntos ? X
1
(q ? m ? 1)! m !( q ? 1 ) !
3
? X
? X
? 1
i
E (Y ) ?
? iX
i? 1
Ejemplo:
Se tienen 3 componentes y m = 2 niveles, X1 = polietileno, X2 = poliestireno, X3 = polipropileno mezclados para formar fibras, de las cuales se mide la elongacin en dos rplicas, el arreglo sera:
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X1 0 0 0 0.5 0.5 1
X2 0 0 1 0 0.5 0
X3
Rendimiento 1 16.8, 16 0.5 10.0, 9.7, 11.8 0 8.8, 10.0 0.5 17.7, 16.4, 16.6 0 15.0, 14.8, 16.1 0 11.0, 12.4
R-Sq(pred) = 89.78%
? Como b3 > b1 > b2 se concluye que el componente 3 produce la mayor elongacin ? Como b12 y b13 son positivos la mezcla de componentes 1 y 2 as como 2 y 3 aumenta la elongacin ? Como b23 es negativo la mezcla de los componentes 2 y 3 tiene efectos antagnicos en la mezcla
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La tcnica de superficies de respuesta se ha utilizado principalmente en las industrias de proceso y qumicas, donde despus de realizar un diseo de experimentos para identificar las variables relevantes, se hace un estudio posterior en los rangos relevantes de las variables con objeto de optimizar el proceso. Para la optimizacin, si las variables de control son dos o tres cuantitativas, se puede optimizar el proceso. El mtodo de superficie de respuesta es un conjunto de tcnicas con el objeto de: ? Preparar una serie de experimentos que proporcionen una medicin adecuada y confiable de la respuesta de inters. ? Determinar un modelo matemtico que mejor ajuste los datos
colectados del diseo seleccionado en (1), realizando pruebas de hiptesis apropiadas en relacin con los parmetros del modelo, y ? Determinar el ajuste ptimo de los factores experimentales que produzcan el valor mximo o mnimo de la respuesta. Para evaluar el efecto de ciertos factores en el comportamiento de una variable de respuesta medible, se utiliza la regresin, la cual ayuda a establecer una relacin emprica entre la variable de respuesta y los factores de influencia. La variable de respuesta es la variable dependiente y es llamada la respuesta, los niveles de los factores de influencia se denominan, regresores, explicatorios o variables de entrada.
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? (a)
(b)
?0 x1
? ? ? 0 ? ? 1X1
y (b) parbola
? ? ? 0 ? ? 1X1
La funcin de la respuesta de prediccin Y-gorro est en funcin de los parmetros estimados b0, b1, b2, etc., establecindose como sigue:
Y ? b0 ? b1 X 1 ? b2 X 2
La superficie de respuesta est representada por la ecuacin de prediccin, por ejemplo para el caso de una ecuacin de segundo orden se tiene:
2 2 Y ? 13.85 ? 0.90 x1 ? 0.56x 2 ? 0.57 x1 x 2 ? 1.94 x1 ? 0.78 x2 ^
donde las xs son variables codificadas. Con k factores la superficie de respuesta es un subconjunto de un espacio euclidiano de (k + 1) dimensiones. La representacin del contorno de una superficie de respuesta son las lneas o curvas de respuesta constante en funcin de las variables de entrada Xs.
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La regin de operacin es el espacio factorial donde se realizan los experimentos y la regin experimental de inters R representa una parte limitada de la anterior. 5.6 Entregables: En esta etapa los entregables seran:
?
Filtrar Causas Potenciales o Verificar las xs vitales Relacionar Variables y Proponer soluciones o Generar una funcin de transferencia para optimizar los cambios de las xs crticas o Proponer la solucin o Refinar la solucin Establecer y probar las Tolerancias o Establecer las tolerancias operativas para las xs vitales.
La ltima fase, control, consiste en disear y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma se mantenga una vez que se hayan implantado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misin se d por finalizada, el equipo informa a la direccin y se disuelve.
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Definir
Controlar
Medir
Mejorar
Analizar
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DMAIC
Definir Definir
1. 1. Mapa Mapade deProceso Proceso 2. 2. Despliegue Desplieguede dela la Funcin Funcinde deCalidad Calidad (QFD) (QFD) 3. 3. 4. 4. 5. 5. Modelo Modelo Kano Kano Diagrama DiagramaMatricial Matricial Benchmarkin Benchmarkin
Medir Medir
1. 1. Mapa Mapa de de detallado detallado de de Procesos Procesos 2. Diagrama 2. Diagramade dePareto Pareto 3. 3. Diagrama Diagramade deCausaCausaEfecto Efecto 4. 4. Diagrama Diagramade de rbol rbol 5. 5. Diagrama Diagramade de Afinidad Afinidad 6. 6. Mtodos Mtodosde de Muestreo Muestreo Estadstico Estadstico 7. 7. Capacidad Capacidad del del Sistema Sistemade de Medicin Medicin 8. 8. Distribucin Distribucin Normal 9. 9. Capacidad Capacidad del del Proceso Proceso
Analizar Analizar
1. 1. AMEF AMEF 2. 2. Cartas CartasMulti MultiVari Vari 3. 3. Correlacin Correlacin 4. 4. Regresin Regresinlineal lineal Simple Simpley ylineal lineal Mltiple Mltiple 5. 5. Pruebas Pruebas de de Hiptesis Hiptesis 6. 6. Anlisis Anlisisde deVarianza Varianza (ANOVA) (ANOVA)
Mejorar Mejorar
1. 1. Anlisis Anlisis de de Experimentos Experimentos (DOE) (DOE) 2. 2. Diseo Diseo Factorial Factorial 2K 2K 3. 3. Diseo Diseo Fraccin Fraccin Factorial Factorial 4. 4. 5. 5. 6. 6. Diseo Diseo Taguchi Taguchi Diseo Diseo de de Mezclas Mezclas Mtodos Mtodos de de Superficie Superficie de de Respuesta Respuesta
Controlar Controlar
1. 1. Plan Plan de de Control Control 2. 2. Cartas Cartas de de Control Control 3. 3. Poka Poka Yoke Yoke 4. 4. Mejora Mejora continua continua (Kaizen) (Kaizen) 5. 5. Las Las 5 5 Ss Ss 6. 6. Kanban Kanban
Mantener las mejoras por medio de control estadstico de procesos, Poka Yokes y trabajo estandarizado Anticipar mejoras futuras y preservar las lecciones aprendidas de este esfuerzo Uso de las herramientas de control. Verificar que las implementaciones se sigan y estn bajo control. Identificar las actividades o procesos que estn fuera de control para corregirlos inmediatamente. Que las mejoras sean implementadas consistentemente para tener un adecuado control.
Los proyectos Six-Sigma se van actualizando constantemente. En la siguiente grfica observamos que a l metodologa es cclica, tambin se puede regresar de una fase a otra, en caso de no haber obtenido la informacin necesaria, pero lo que no est permitido es saltar fases.
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Definir
Controlar
Medir
Mejorar
Analizar
Las etapas de esta fase son las siguientes: Validar el sistema de medicin. En la Fase de Medicin validamos el sistema de medicin para las Ys, en este punto se utiliza la misma metodologa, con la diferencia de que ahora mediremos las Xs del proceso, el plan ser validado para las Xs 6.3 Determinar la capacidad del proceso. La capacidad del proceso solo tiene sentido cuando el proceso est bajo control.
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6.4 Implementar el sistema de control36. Los procesos tienden a degradarse con el tiempo, por lo que es de gran importancia la implementacin de un plan de control para cada Xs, para establecer el pan es necesario
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tener procesos y procedimientos documentados y entrenar al personal que llevar a cabo esta actividad.
Una vez implementadas las mejoras se vuelve a calcular los niveles sigma del proceso, para saber en que nivel nos encontra mos actualmente. (ver Fase de Medicin)
Un plan de control es:
?Un resumen de todas las actividades de control para el proceso. ?Un mtodo para identificar deficiencias en el sistema de control. ?Una lista de las actividades de control para implantar. ?Una entrada al AMEF (Procesos maduros).
? Una
La intencin del proceso de control es: ? Correr el proceso en el objetivo ? Minimizar la variacin sobre el objetivo ? Minimizar los ajustes requeridos y el sobre-control ? SIEMPRE conocer los requerimientos del cliente El propsito del plan de control es:
? Institucionalizar las mejoras del proceso ? Destacar reas que requieren educacin extra
?
Entradas para el plan de control: ? Mapa de proceso final ? AMEF ? Documentacin del proceso Pgina 207
? Requerimientos del cliente ? Capacidades de IT ? ASMs ? Estudios de capacidad ? Mantenimiento de procedimientos ? Materiales de entrenamiento ? Guas de solucin de problemas ? Calendarios de Calibracin ? Ventanas de operacin ? Planes de accin fuera de control
Identificacin del proceso
? Del mapa de proceso. Mantener coherencia en nombres co n el mapa de proceso, AMEF, etc. ? Slo Alto riego, pasos crticos del proceso. ? Qu est controlado? ? Nombre de la entrada o la salida. ? Entrada o Salida? Especificar ? Inicialmente, el plan debe tener ms controles en las salidas que en las entradas. ? Las metas son para el control de la entrada, no el monitoreo de la salida
Especificaciones y Medicin
Lmites de Especificacin / requerimientos ? Listar el objetivo y las tolerancias para cada entrada y salida crtica
? Mtodo de Medicin
? Qu proceso o mquina hace la medicin?
? Mtodo de Control
? Qu mtodo se utiliza para el control? SPC? SPM?
?
Automatizacin? Pre -control? Aislar el error? (Ms en el mdulo siguiente) Pgina 208
Tamao de muestra ? Seleccionar el tamao de muestra sobre la base del sistema de medicin y capacidad del proceso
Frecuencia de la muestra
? Seleccionar la frecuencia basada en el sistema de medicin, capacidad del
Quin es responsable de asegurar que los datos se tomen y que sean correctos?
Accin y Documentacin
Dnde se registra?
? Dnde residen los datos? Bases de datos, grficas, ambas?
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Las cartas de control son la herramienta ms poderosa para monitorear y analizar la variacin en la mayora de los procesos. Las cartas de control enfocan la atencin hacia las causas especiales de variacin cuando estas aparecen y reflejan la magnitud de la variacin debida a las causas comunes, manteniendo las soluciones.
Las causas comunes o aleatorias se deben a la variacin natural del proceso. Las causas especiales o asignables son por ejemplo: un mal ajuste de mquina, errores del operador, defectos en materias primas.
Un proceso est bajo Control Estadstico cuando presenta causas comunes nicamente, con un proceso estable y predecible.
Cuando existen causas especiales el proceso est fuera de Control Estadstico; las cartas de control detectan la existencia de estas causas en el momento en que se dan, lo cual permite que podamos tomar acciones al momento.
En resumen podemos decir que una Carta de Control es:
Simplemente un registro de datos en el tiempo con lmites de control superior e inferior. Una carta de control identifica los datos secuenciales en patrones normales y anormales. El patrn normal de un proceso se llama causas de variacin comunes. El patrn anormal debido a eventos especiales se llama causa especial de variacin.
? ?
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Ventajas:
? Es una herramienta simple y efectiva para lograr un control estadstico. ? El operario puede manejar las cartas en su propia rea de trabajo, por lo cual puede dar informacin confiable a la gente cercana a la operacin en el momento en que se deben de tomar ciertas acciones. ? Cuando un proceso est en control estadstico puede predecirse su desempeo respecto a las especificaciones. En consecuencia, tanto el proveedor como el cliente pueden contar con niveles consistentes de calidad y ambos pueden contar con costos estables para lograr ese nivel de calidad. ? Una vez que un proceso se encuentra en control estadstico, su comportamiento puede ser mejorado posteriormente reduciendo la variacin. ? Al distinguir ente las causas especiales y las causas comunes de variacin, dan una buena indicacin de cundo un problema debe ser corregido localmente y cuando se requiere de una accin en la que deben de participar varios departamentos o niveles de la organizacin. Cartas de control por variables y por atributos.En Control de Calidad mediante el trmino variable se designa a cualquier caracterstica de calidad medible t al como una longitud, peso, temperatura, etc. Mientras que se denomina atributo a las caractersticas de calidad que no son medibles y que presentan diferentes estados tales como conforme y disconforme o defectuoso y no defectuoso.
Segn sea el tipo de la caracterstica de calidad a controlar as ser la carta de control correspondiente, por tanto, se clasifican en Cartas de Control por Variables y Cartas de Control por Atributos.
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Comparacin de las cartas de control por variables vs. atributos Cartas de Control por VARIABLES
Son Conducen a un mejor procedimiento de control. Ventajas significativas
Son fciles de interpretar. Son frecuentemente usados en los informes a la Gerencia. Ms econmicas
No se entienden a menos que se de Desventajas significativas capacitacin; puede causar confusin entre los limites de especificacin y los lmites de tolerancia.
Descripcin
Medias y Rangos Medias y desviacin estndar. Individuales
Campo de aplicacin.
Control de caractersticas individuales. Control de caractersticas individuales.
Control de un proceso con datos variables que no pueden ser muestreados en lotes o grupos.
Control de la fraccin global de defectuosos de un proceso. Cont rol del nmero de piezas defectuosas Control de nmero global de defectos por unidad Control del promedio de defectos por unidad.
Atributos
NP C U
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X ? R (variables)
Los datos son el resultado de la medicin de las caractersticas del producto, los cuales deben de ser registrados y agrupados de la siguiente manera: ? Se toma una muestra (subgrupo) de 2 a 10 piezas consecutivas y se anotan los resultados de la medicin (se recomienda tomar 5). Tambin pueden ser tomadas en intervalos de tiempo de - 2 hrs., para detectar si el proceso puede mostrar inconsistencia en breves periodos de tiempo. ? Se realizan las muestras de 20 a 25 subgrupos.
R ? X mayor ? X menor
R?
R1 ? R2 ? ......RK K
X?
X1 ? X 2 ? .......X K K
Donde K es el nmero de subgrupos, R 1 ,R2..es el rango de cada subgrupo; X 1 , X 2.... son el promedio de cada subgrupo.
Los lmites de control son calculados para determinar la variacin de cada subgrupo, estn basados en el tamao de los subgrupos y se calculan de la siguiente forma:
LSCR ? D4 R
LSC X ? X ? A2 R
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LIC R ? D3 R
LIC X ? X ? A2 R
Donde D4, D 3, A2 son constantes que varan segn el tamao de muestra. A continuacin se presentan los valores de dichas constantes para tamaos de muestra de 2 a 10.
n D4 D3 A2 2
3.27 0 1.88
3
2.57 0 1.02
4
2.28 0 0.73
5
2.11 0 0.58
6
2.00 0 0.48
7
1.92 0.08 0.42
8
1.86 0.14 0.37
9
1.82 0.18 0.34
10
1.78 0.22 0.31
Para la grfica
de los lmites de tolerancia especificados o dos veces el rango promedio ?R ?. Para la grfica R la amplitud debe extenderse desde un valor cero hasta un valor superior equivalente a 1 - 2 veces el rango. Paso 6: Trace la carta de control
Dibuje las lneas de promedios y lmites de control en las grficas. Los lmites de Control se dibujan con una lnea discontinua y los promedios con una lnea continua para ambas cartas.
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A menudo esta carta se llama I o Xi. Esta Carta monitorea la tendencia de un pro ceso con datos variables que no pueden ser muestreados en lotes o grupos. Este es el caso cuando la capacidad de corto plazo se basa en subgrupos racionales de una unidad o pieza. Este tipo de grfica es utilizada cuando las mediciones son muy costosas (Por ejemplo Pruebas destructivas), o cuando la caracterstica a medir en cualquier punto en el tiempo es relativamente homognea (por ejemplo el PH de una solucin qumica)
La lnea central se basa en el promedio de los datos, y los lmites de control se basan en la desviacin estndar (+/- 3 sigmas)
Donde D4, D 3, E 2 son constantes que varan segn el tamao de muestra usado para agrupar los rangos m viles como se muestra en la tabla siguiente:
n D4 D3 E2
2
3.27 0 2.66
3
2.57 0 1.77
4
2.28 0 1.46
5
2.11 0 1.29
6
2.00 0 1.18
7
1.92 0.08 1.11
8
1.86 0.14 1.05
9
1.82 0.18 1.01
10
1.78 0.22 0.98
* Generalmente se utiliza n = 2
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5.2
Cualquier caracterstica de calidad que pueda ser clasificada de forma binaria: cumple o no cumple, funciona o no funciona, pasa o no pasa, etc., a los efectos de control del proceso, ser considerado como un atributo y para su control se utilizar una Carta de Control por Atributos. Los criterios de aceptacin al utilizar grficas de control por atributos deben estar claramente definidos y el procedimiento para decidir si esos criterios se estn alcanzando es producir resultados consistentes a travs del tiempo. Este procedimiento consiste en definir operacionalmente lo que se desea medir. Una definicin operacional consiste en:
1 . Un criterio que se aplica a un objeto o a un grupo 2. Una prueba del objeto o del grupo y 3. Una decisin, s o no: El objeto o el grupo alcanza o no el criterio. Grfica P para Fraccin de Unidades Defectuosas (atributos)
La grfica p mide la fraccin defectuosa o sea las piezas defectuosas en el proceso. Se puede referir a muestras de 75 piezas, tomada dos veces por da; 100% de la produccin durante una hora, etc. Se basa en la evaluacin de una caracterstica (se instalo la pieza requerida?) o de muchas caractersticas (se encontr algo mal al verificar la instalacin elctrica?). Es importante que cada componente o producto verificado se registre como aceptable o defectuoso (aunque una pieza tenga varios defectos especficos se registrar slo una vez como defectuosa). Pasos para la elaboracin de la grfica:
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Establezca la frecuencia con la cual los datos sern tomados (horaria, diaria, semanal). Los intervalos cortos entre tomas de muestras permitirn una rpida retroalimentacin al proceso ante la presencia de problemas. Los tamaos de muestra grandes permiten evaluaciones ms estables del desarrollo del proceso y son ms sensibles a pequeos cambios en el promedio del mismo. Se aconseja tomar tamaos de muestra iguales aunque no necesariamente se tiene que dar esta situacin, el tamao de muestra debera de ser mayor a 30. El tamao de los subgrupos ser de 25 o ms.
Paso 2- Calculo de la fraccin defectuosa (p) del subgrupo:
Registre la siguiente informacin para cada subgrupo: El nmero de partes inspeccionadas n El nmero de partes defectuosas np
np n
La fraccin defectuosa promedio para los k subgrupos se calcula con la siguiente frmula:
p?
LSC p ? p ? 3
donde n es el tamao de muestra promedio. NOTA: Cuando p y/o n es pequeo, el lmite de control inferior puede resultar negativo, en estos casos el valor del lmite ser = 0
Paso 4- Trace la Carta y analice los resultados.
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Poka-yoke es una tcnica de calidad desarrollada por el ingeniero japons Shigeo Shingo en los aos 1960s, que significa "a prueba de errores". La idea principal es la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar. La finalidad del Poka-yoke es la eliminar los defectos en un producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible.
Un dispositivo Poka-yoke es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan, o los hace que sean muy obvios para que el trabajador se de cuenta y lo corrija a tiempo. El concepto es simple: si los errores no se permite que se presenten en la lnea de produccin, entonces la calidad ser alta y el retrabajo poco. Esto aumenta la satisfaccin del cliente y disminuye los costos al mismo tiempo. El resultado, es de alto valor para el cliente. No solamente es el simple concepto, pero normalmente las herramientas y/o dispositivos son tambin simples.
Los sistemas Poka-yoke implican el llevar a cabo el 100% de inspeccin, as como, retroalimentacin y accin inmediata cuando los defectos o errores ocurren. Este enfoque resuelve los problemas de la vieja creencia que el 100% de la inspeccin toma mucho tiempo y trabajo, por lo que tiene un costo muy alto. La prctica del sistema Poka-yoke se realiza ms frecuentemente en la comunidad manufacturera para enriquecer la calidad de sus productos previniendo errores en la lnea de produccin. Un sistema Poka-Yoke posee dos funciones: una es la de hacer la inspeccin del 100% de las partes producidas, y la segunda es si ocurren anormalidades puede dar retoalimentacin y accin correctiva. Los efectos del mtodo Poka-Yoke en reducir defectos va a depender en el tipo de inspeccin que se este llevando a cabo, ya sea: en el inicio de la lnea, auto-chequeo, o chequeo continuo.
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Los efectos de un sistema poka-yoke en la reduccin de defectos varan dependiendo del tipo de inspeccin.
Funciones reguladoras Poka-yoke Existen dos funciones reguladoras para desarrollar sistemas Poka-Yoke: 1.
Mtodos de Control
Existen mtodos que cuando ocurren anormalidades apagan las mquinas o bloquean los sistemas de operacin previniendo que siga ocurriendo el mismo defecto. Estos tipos de mtodos tienen una funcin reguladora mucho ms fuerte, que los de tipo preventivo, y por lo tanto este tipo de sistemas de contro l ayudan a maximizar la eficiencia para alcanzar cero defectos. No en todos los casos que se utilizan mtodos de control es necesario apagar la mquina completamente, por ejemplo cuando son defectos aislados (no en serie) que se pueden corregir despus, no es necesario apagar la maquinaria completamente, se puede disear un mecanismo que permita "marcar" la pieza defectuosa, para su fcil localizacin; y despus corregirla, evitando as tener que detener por completo la mquina y continuar con el proceso.
2. Mtodos de Advertencia
Este tipo de mtodo advierte al trabajador de las anormalidades ocurridas, llamando su atencin, mediante la activacin de una luz o sonido. Si el trabajador no se da cuenta de la seal de advertencia, los defectos seguirn ocurriendo, por lo que este tipo de mtodo tiene una funcin reguladora menos poderosa que la de mtodos de control. En cualquier situacin los mtodos de control son por mucho ms efectivos que los mtodos de advertencia, por lo que los de tipo control deben usarse tanto como sean posibles. El uso de mtodos de advertencia se debe considerar cuando el impacto de las
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anormalidades sea mnimo, o cuando factores tcnicos y/o econmicos hagan la implantacin de un mtodo de control una tarea extremadamente difcil.
1. Mtodos de contacto. Son mtodos donde un dispositivo sensitivo detecta las anormalidades en el acabado o las dimensiones de la pieza, donde puede o no haber contacto entre el dispositivo y el producto. 2. Mtodo de valor fijo. Con este mtodo, las anormalidades son detectadas por medio de la inspeccin de un nmero especfico de movimientos, en casos donde las operaciones deben de repetirse un nmero predeterminado de veces. 3. Mtodo del paso-movimiento. Estos son mtodos en el cual las anormalidades son detectadas inspeccionando los errores en movimientos estndares donde las operaciones son realizadas con movimientos predeterminados. Este extremadamente efectivo mtodo tiene un amplio rango de aplicacin, y la posibilidad de su uso debe de considerarse siempre que se este planeando la implementacin de un dispositivo PokaYoke.
Los tipos de medidores pueden dividirse en tres grupos: ? Medidores de contacto ? Medidores sin-contacto ? Medidores de presin, temperatura, corriente elctrica, vibracin, nmero de ciclos, conteo, y transmisin de informacin.
Las caractersticas principales de un buen sistema Poka-Yoke: ? Son simples y baratos. Pgina 221
? Son parte del proceso. ? Son puestos cerca o en el lugar donde ocurre el error.
Qu significado tiene la palabra Kaizen? Es una palabra japonesa compuesta por otras dos palabras, una KAI que significa cambio y la otra ZEN que significa bueno, lo que implica que KAIZEN signifique cambio para mejorar y, como dicho cambio para mejorar es algo que continuamente debe buscarse y realizarse el significado termina siendo mejora continua. Caractersticas del Kaizen:
?
Por otra parte, KAIZEN significa un esfuerzo constante no slo para mantener los estndares sino para mejorarlos.
Otra caracterstica de KAIZEN es que requiere virtualmente los esfuerzos de todos. Para que el espritu de KAIZEN sobreviva, la administracin debe hacer un esfuerzo consciente y continuo para apoyarlo. KAIZEN se interesa ms en el proceso que en el resultado.
KAIZEN requiere una dedicacin sustancial de tiempo y esfuerzo por parte de la administracin.
KAIZEN est orientado a las personas, en tanto que la Innovacin est orientada a la tecnologa y al dinero. La filosofa de KAIZEN est mejor adaptada a una economa de crecimiento lento, en tanto que la Innovacin est mejor adaptada a una economa de crecimiento rpido.
En una economa de crecimiento lento, caracteri zada por costos elevados de energa y materiales, sobrecapacidad y mercados estancados, con frecuencia KAIZEN rinde mejores resultados que la Innovacin.
39
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? Otro factor que ha propiciado el enfoque de la Innovacin ha sido el creciente nfasis en los controles financieros y en la contabilidad, que obligan a los gerentes a dar cuenta de toda accin que emprendan y detallar los resultados precisos. Tal sistema no se presta a formar un entorno favorable par el mejoramiento. ? El mejoramiento es por definicin, le nto, gradual, a menudo invisible, con efectos que se sienten a largo plazo. ? Occidente ha sido ms fuerte en el lado de la Innovacin y Japn ms fuerte en el lado de KAIZEN. Estas diferencias en el nfasis tambin estn reflejadas en las diferentes herencias sociales y culturales, tales como el nfasis que se da al sistema educativo occidental sobre la iniciativa y creatividad individuales contra el nfasis que pone el sistema educativo japons en la armona y colectivismo. Ventajas y beneficios del Kaizen40
El Kaizen es un sistema de mejora continua e integral que comprende todos los elementos, componentes, procesos, actividades, productos e individuos de una organizacin. No importa a que actividad se dedique la organizacin, si es privada o pblica, y si persigue o no beneficios econmicos, siempre debe mejorar su performance a los efectos de hacer un mejor y ms eficiente uso de los escasos recursos, logrando de tal forma satisfacer la mayor cantidad de objetivos posibles. Mucho ms es necesario la mejora continua cuando se trata de actividades plenamente competitivas, se trate de lo econmico, en lo deportivo, o en cualquier otro orden. La mejora continua es no slo necesario, sino adems una obligacin permanente del ser humano para consigo mismo y la sociedad. La mejora continua hace a la cultura, tica y disciplina de toda sociedad que piense avanzar y participar en los avances y adelantos de la humanidad. El kaizen ideado por consultores y empresas japonesas se ha diseminado en empresas de otras naciones va crculos de calidad, sistemas de produccin just-in-time, mantenimiento productivo total, tablas de costes, sistema de sugerencias, y mtodos
40
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rpidos
de
preparacin
de
mquinas-herramientas;
logrando
sorprendentes
importantes resultados.
De lo que se trata es de adecuar las diferentes herramientas, instrumentos y mtodos que hacen al kaizen, a las caractersticas de cada empresa y cultura. Es en ste particular aspecto donde el Desarrollo Organizacin cobra como tcnica y disciplina un incuestionable y gran valor, permitiendo evaluar las caractersticas socio-culturales propias de cada empresa, ajustando los diversos sistemas productivos a las caractersticas de las mismas, como as tambin facilitando el reacomodamiento y cambio psico-social por parte de los integrantes de la organizacin. A la hora de inventariar las ventajas y beneficios en la implementacin y puesta en prctica del sistema kaizen cabe apuntar las siguientes: ? Reduccin de inventarios, productos en proceso y terminados. ? Disminucin en la cantidad de accidentes. ? Reduccin en fallas de los equipos y herramientas. ? Reduccin en los tiempos de preparacin de maquinarias. ? Aumento en los niveles de satisfaccin de los clientes y consumidores. ? Incremento en los niveles de rotacin de inventarios. ? Importante cada en los niveles de fallas y errores. ? Mejoramiento en la autoestima y motivacin del personal. ? Altos incrementos en materia de productividad. ? Importante reduccin en los costes. ? Mejoramiento en los diseos y funcionamiento de los productos y servicios. ? Aumento en los beneficios y rentabilidad. ? Menores niveles de desperdicios y despilfarros. Con su efecto tanto en los costes, como as tambin en los niveles de polucin ambiental, entre otros. ? Notables reducciones en los ciclos de diseo y operativos. ? Importantes cadas en los tiempos de respuestas. ? Mejoramiento en los flujos de efectivo.
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? Menor rotacin de clientes y empleados. ? Mayor y mejor equilibrio econmico-financiero. Lo cual trae como consecuencia una mayor solidez econmica. ? Ventaja estratgica en relacin a los competidores, al sumar de forma continua mejoras en los procesos, productos y servicios. Mediante la mejora de costos, calidad, diseo, tiempos de respuesta y servicios a los consumidores. ? Acumulacin de conocimientos y experiencias aplicables a los procesos organizacionales. ? Derribar las barreras o muros interiores, permitiendo con ello un potente y autntico trabajo en equipo. Estas son razones suficientes para pensar seriamente en aplicar el kaizen en las organizaciones. No hacerlo privar a sus propietarios, directivos, personal, clientes y a la sociedad en su conjunto, de las ventajas de generar autnticos y slidos puestos de trabajo que permitan generar productos con valor agregado, calidad de vida laboral, altos rendimientos sobre la inversin, ms y mejores productos y servicios, y menores niveles de desperdicios. La mejora continua es lo que permite al mundo gozar cada da de mejores productos, mejores comunicaciones, mejores medicamentos, entre muchsimas otras cosas. Hay empresas, sociedades, gobiernos y pases que aceptan el reto, y otras que slo se limitan a ver como otros mejoran. La mejora continua es compromiso con el conocimiento, la calidad y la productividad. Requiere de tica y disciplina, como de planes estratgicos que permitan lograr mejoras graduales, continuas e integrales. En una era del conocimiento como lo es sta Tercer Ola pasarn a ocupar los primeros lugares aquellos individuos, organizaciones, y sociedades que hagan del conocimiento y perfeccionamiento sistemtico su objetivo prioritario.
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6.8 Las 5 Ss 41
Consiste en retirar del rea de trabajo todos aquellos elementos que no son necesarios para realizar la labor. No hay que pensar en que este o aquel elemento podra ser til en otro trabajo o si se presenta una situacin muy especial, los exp ertos recomiendan que ante estas dudas hay que desechar dichos elementos.
Seiton: Ordenar:
Es la organizacin de los elementos necesarios de modo que resulten de fcil uso y acceso, los cuales debern estar, cada uno, etiquetados para que se encuentren, retiren y devuelvan a su posicin, fcilmente por los empleados. Se deben usar reglas
sencillas como: lo que ms se usa debe estar ms cerca, lo ms pesado abajo lo liviano arriba, etc. Seiso: Limpiar:
Incluye, adems de la actividad de limpiar las reas de trabajo y los equipos, el diseo de aplicaciones que permitan evitar o disminuir la suciedad y hacer ms seguros los ambientes de trabajo. A travs de la limpieza se pueden identificar fallas, por ejemplo, si
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todo est limpio y sin olores extraos es ms probable que se detecte un principio de incendio o un malfuncionamiento de un equipo por una fuga de fluidos, etc. Seiketsu: Estandarizar:
Esta prctica pretende mantener el estado de limpieza y organizacin alcanzado con la aplicacin de las primeras tres S, el seiketsu solo se obtiene cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. En esta etapa (que debe ser permanente), son los trabajadores quienes adelantan programas y disean mecanismos que les permitan beneficiarse a s mismos. Shitsuke: Disciplina:
En esta etapa se busca evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya adoptados se podr disfrutar de los beneficios que ellos brindan.
Como un aspecto preliminar al esfuerzo de las 5 S, debe asignarse un tiempo para analizar la filosofa implcita en las 5 S y sus beneficios: ? Creando ambientes de trabajo limpios, higinicos, agradables y seguros. ? Revitalizando el gemba (campo/piso de trabajo) y mejorando sustancialmente el estado de nimo, la moral y la motivacin de los empleados. ? Eliminando las diversas clases de mudas (desperdicios), minimizando la necesidad de buscar herramientas, haciendo ms fcil el trabajo de los operadores, reduciendo el trabajo fsicamente agotador y liberando espacio. Beneficios de la aplicacin de manera constante de las 5 Ss: ? Ayuda a los empleados a adquirir autodisciplina ? Destaca los muchos y diversos tipos de mudas ? Ayuda a detectar productos defectuosos y excedentes de inventario ? Reduce el movimiento innecesario y el trabajo agotador
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? Facilita identificar visualmente los problemas relacionados con escasez de materiales, lneas desbalanceadas, averas en las mquinas y demoras de entrega. ? Resuelve de manera simple problemas de logstica en el gemba. ? Hace visible los problemas de calidad. ? Mejora la eficiencia en el trabajo y reduce los costos de operacin ? Reduce los accidentes y enfermedades de trabajo ? Mejora la relacin de la empresa con los consumidores y la comunidad.
6.9 El Kanban42
Es muy comn la asociacin de Kanban = JIT o Kanban = control de inventarios, esto no es cierto, pero si esta relacionado con estos trminos, Kanban funcionara efectivamente en combinacin con otros elementos de JIT, tales como calendarizacin de produccin mediante etiquetas, buena organizacin del rea de trabajo y flujo de la produccin.
Kanban es una herramienta basada en la manera de funcionar de los supermercados. Kanban significa en japons "etiqueta de instruccin". La etiqueta Kanban contiene informacin que sirve como orden de trabajo, esta es su funcin principal, en otras palabras es un dispositivo de direccin automtico que nos da informacin acerca de que se va a producir, en que cantidad, mediante que medios, y como transportarlo. Funciones de Kanban
Son dos las funciones principales de Kanban: Control de la produccin y mejora de los procesos.
42
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1.- Por control de la produccin se entiende la integracin de los diferentes procesos y el desarrollo de un sistema JIT en la cual los materiales llegaran en el tiempo y cantidad requerida en las diferentes etapas de la fabrica y si es posible incluyendo a los proveedores. 2.- Por la funcin de mejora de los procesos se entiende la facilitacin de mejora en las diferentes actividades de la empresa mediante el uso de Kanban, esto se hace mediante tcnicas ingenieriles (eliminacin de desperdicio, organizacin del rea de trabajo, reduccin de set-up, utilizacin de maquinaria vs. utilizacin en base a demanda, manejo de multiprocesos, poka-yoke, mecanismos a prueba de error, mantenimiento preventivo, mantenimiento productivo total, etc.), reduccin de los niveles de inventario. Bsicamente Kanban nos servir para lo siguiente:
? ? ?
Poder empezar cualquier operacin estndar en cualquier momento. Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del rea de trabajo. Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas ordenes ya empezadas y prevenir el exceso de papeleo innecesario.
Otra funcin de Kanban es la de movimiento de material, la etiqueta Kanban se debe mover junto con el material, si esto se lleva a cabo correctamente se lograrn los siguientes puntos:
? ?
Eliminacin de la sobreproduccin. Prioridad en la produccin, el Kanban con mas importancia se pone primero que los dems.
Implementando Kanban:
Es importante que el personal encargado de produccin, control de produccin y compras comprenda como un sistema Kanban (JIT), va a facilitar su trabajo y mejorar su eficiencia mediante la reduccin de la supervisin directa. Pgina 229
Bsicamente los sistemas Kanban pueden aplicarse solamente en fabricas que impliquen produccin repetitiva.
Antes de implementar Kanban es necesario desarrollar una produccin "labeled/mixed produccin schedule" para suavizar el flujo actual de material, esta deber ser practicada en la lnea de ensamble final, si existe una fluctuacin muy grande en la integracin de los procesos Kanban no funcionara y de los contrario se creara un desorden, tambin tendrn que ser implementados sistemas de reduccin de setups, de produccin de lotes pequeos, jidoka, control visual, poka-yoke, mantenimiento preventivo, etc. todo esto es prerequisito para la introduccin Kanban. Tambin se debern tomar en cuenta las siguientes consideraciones antes de implementar kanban:
?
Determinar un sistemas de calendarizacin de produccin para ensambles finales para desarrollar un sistemas de produccin mixto y etiquetado. Se debe establecer una ruta de kanban que refleje el flujo de materiales, esto implica designar lugares para que no haya confusin en el manejo de materiales, se debe hacer obvio cuando el material esta fuera de su lugar.
? ?
El uso de kanban esta ligado a sistemas de produccin de lotes peque os. Se debe tomar en cuenta que aquellos artculos de valor especial debern ser tratados diferentes. Se debe tener buena comunicacin desde el departamento de ventas a produccin para aquellos artculos cclicos a temporada que requieren mucha produccin, de manera que se avise con bastante anticipo.
El
sistema
kanban
deber
ser
actualizado
constantemente
mejorado
continuamente.
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Fase 1. Entrenar a todo el personal en los principios de KANBAN, y los beneficios de usar kanban Fase 2. Implementar kanban en aquellos componentes con mas problemas para facilitar su manufactura y para resaltar los problemas escondidos. El entrenamiento con el personal continua en la lnea de produccin.
Fase 3. Implementar kanban en el resto de los componentes, esto no debe ser problema ya que para esto los operadores ya han visto las ventajas de kanban, se deben tomar en cuanta todas las opiniones de los operadores ya que ellos son los que mejor conocen el sistema. Es importante informarles cuando se va estar trabajando en su rea.
Fase 4. Esta fase consiste de la revisin del sistema kanban, los puntos de reorden y los niveles de reorden, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el funcionamiento correcto de kanban:
o o
Ningn trabajo debe ser hecho fuera de secuencia Si se encuentra algn problema notificar al supervisor inmediatamente
Reglas de Kanban
Regla 1: no se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes Regla 2: los procesos subsecuentes requerirn solo lo que es necesario. Regla 3. Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso subsecuente. Regla 4. Balancear la produccin Regla 5. Kanban es un medio para evitar especulaciones Regla 6. Estabilizar y racionalizar el proceso.
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6.10
Entregables:
Validar Sistema de Medicin (x) o Validar el Sistema de Medicin (mejorado) o Determinar si el Sistema de Medicin es apropiado para obtener variables Xs Vitales
Determinar Capacidad del Proceso o Evaluar la capacidad del Proceso mejorado o Confirmar estadsticamente que la meta de mejora fue alcanzada
Sistema Control del Proceso y Cerrar Proy. o Implementar la estrategia de control de cada variable Xs Vital o Preparar el Plan de Control del Proceso o Implantar la solucin o Cerrar el Proyecto
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Definir D efinir
Controlar Contro l
Medir M edir
activo
con
el
que
se
logren
resultados
concretos. Cuando Motorola empez a aplicarlo en la dcada del los ochentas, buscaba corregir los defectos de los productos antes de que
M ejora Mejora r r
Analizar A nalizar
llegaran al cliente, hoy da los proyectos Seis Sigma estn enfocados a mejorar la productividad y la rentabilidad de las empresas, siendo este aspecto algo que lo hace tan atractiva a muchos directores.
Con el Seis Sigma Kaizen, se busca determinar la capacidad real de los procesos para cumplir con los requisitos del cliente, y reducir la probabilidad de que stos fallen, reducindola a 3.4 defectos por milln de oportunidades. Los proyectos seis sigma Kaizen pueden ser integrados con otros conceptos como lo son los equipos de alto desempeo, ya que ambas metodologas se complementan totalmente Origen y sus significados43
Seis Sigma
Motorola acu el termino Seis Sigma en los aos ochentas, pero el termino fue un objetivo de desempeo y no el enfoque para alcanzar ese nivel de desempeo, as Seis Sigma significa alcanzar 3.4 defectos por cada milln de
43
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unidades procesadas. Fue al inicio de los noventa que el termino Seis Sigma comenz a ser empleado como un mtodo para implementar un modelo de Mejora. Cuando esto ocurri el termino ya no se refera al objetivo (3.4 partes por milln) y si a la serie de actividades para alcanzar la excelencia.
Kaizen
Como parte de un mtodo para lograr mejoras es usualmente entendido como parte de Lean, de cualquier forma el trmino Kaizen es usado en dos formas: la primera se refiere a la bsqueda de la perfeccin de todo lo que hacemos. En este sentido Kaizen representa el elemento de la mejora continua que es parte fundamental del modelo de Calidad. En un contexto de negocios esto incluye todas las actividades individuales y de grupo que permiten hacer un proceso mejor y satisfacer los requerimientos del cliente. El segundo trmino se refiere a caminos especficos para lograr mejoras. Estos mtodos que se han etiquetado como Kaizen son variados,
generalmente son sistemas de planeacin de eventos para identificar que procesos sistemticamente ocultan desperdicios y eliminarlos. En este segundo sentido Kaizen puede ser mas antiguo que Lean mismo, sus orgenes parecen estar en la segunda guerra mundial (Huntzinger 2002).
Porque funciona Seis Sigma - Kaizen?
Muchos de los procesos realmente nunca fueron diseados considerando el tiempo, un evento acelerado de cambio para identificar partes del proceso que no agreguen valor, utilizar el sentido de simplicidad y de mejora continua de Kaizen combinado con las herramientas Seis Sigma de enfoque estadstico y reduccin de variacin permitir la identificacin de las causas raz que originan los problemas en un menor tiempo.
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7.2 Proyecto
El proyecto de nivel y variabilidad El propsito de este proyecto fue utilizar las herramientas de Seis Sigma Kaizen para maximizar las ventajas de un ambiente de manufactura de alto desempeo, y reducir el desperdicio y posibles reclamaciones de mercado sin afectar parmetros de calidad estipulados para el producto premier. Iniciacin de Proyecto
Definicin del proyecto
Identificar y minimizar las causas raz. El proyecto utilizar y tomar ventaja del la filosofa Seis Sigma Kaizen de la cual se utilizaran herramientas para identificar y reducir la variabilidad del proceso.
Alcance
Reducir el desperdicio.
Mtricas
Sponsor
?
Gerente
Process Owner
?
Jefe de departamento
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Team Leader
?
Jefe
En este proyecto hay un cliente interno, por ende al corregir la variacin el cliente externo (consumidor) se va a ver beneficiado por la mejora en el proceso.
Mapeo del proceso
Figura 7.1 Mapa del Proceso Una vez delimitado el proyecto, se estableci un plan para verificar con que informacin se contaba para poder as realizar un mapa de Calidad, el cual qued de la siguiente manera:
Especificacin Variable Proveedor Estndares Operacin Dato Real Datos Histricos
Tabla 7.1
Identificacin de Variables
Conclusiones: Se encontraron algunas diferencias en las especificaciones definidas por los fabricantes de la mquina contra las definidas en los estndares de operacin de la planta.
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Defini Definir r
Durante los meses de enero a diciembre se inicia Controlar la recoleccin de datos histricos relacionados con Controlar el alcance del proyecto. Se realizaron los Mapas de Spaghetti y Calidad. Se inici la deteccin de reas de oportunidad (xs). Se valid que los sistemas de medicin fueran confiables y se calcul la capacidad del proceso.
Diagrama de Espaguetti
Medir Medir
Analizar Analizar
El equipo utiliz esta herramienta para indicarnos el flujo de material y los posibles problemas que se encontraran Figura 7.2 Diagrama de Espagueti Resultado del anlisis del Diagrama del Espagueti fue:
Pasos
Introduccin de Agua
reas de Oportunidad
? Baja presin de agua ? Nivel de agua bajo tanque ? Cierre hermtico incorrecto en by-pass
Tabla 7.2
reas de Oportunidad
Conclusiones: Se visualizaron a manera de detalle los pasos de la operacin y se identificaron algunas reas de oportunidad en cuanto a calibracin de equipos.
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Siguiente con la metodologa de Seis Sigma Kaizen fue la recoleccin de datos de diversas fuentes.
Tabla 7.3 Recoleccin de datos
La recoleccin de informacin ayud a analizar la situacin actual: Figura 7.3 Estadstica de la situacin actual (antes del proyecto)
Process Capability of Volumen Jun-Jul
LSL
Process Data LS L 321 T arget 327 USL 336 S ample M ean 327.388 S ample N 417 S tD ev (Within) 1.24412 S tD ev (Ov erall) 2.11992
Target
322
O bserv ed P erformance P P M < LS L 0.00 P P M > U S L 0.00 P P M T otal 0.00
324
326
328
330
332
334
336
E xp. O v erall P erformance P PM < LSL 1291.56 P PM > U SL 24.30 P PM T otal 1315.85
Figura 7.4 Capacidad del Proceso situacin actual (antes del proyecto) Conclusiones: El proceso se encuentra cargado hacia la parte inferior de especificaciones, adems se aprecia la variabilidad en el proceso. Una vez que se analiz los datos recolectados, se hizo el anlisis del sistema de medicin, debido a la gran variabilidad que se encontr en el proceso, que pudiera ser por un sistema de medicin inadecuado.
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Sistema de Medicin
Una de las herramientas utilizadas en esta etapa fue la del MSA, la cual consisti en analizar a 3 operadores con un mismo aparato de medicin y obtener los valores de repetitibidad y reproducibilidad, para ver si las variaciones de nivel reportadas en nuestro anlisis son realmente por variaciones de proceso o por variaciones en la tcnica de medicin y/o el aparato de medicin, el estudio dio como resultado lo siguiente:
Anlisis R&R medicin de nivel de cmara vaca
Gage R&R
Source Total Gage R&R Repeatability Reproducibility Analista Analista*Prueba Part-To-Part Total Variation VarComp 0.46447 0.20659 0.25788 0.21837 0.03951 2.09386 2.55832 %Contribution (of VarComp) 18.16 8.08 10.08 8.54 1.54 81.84 100.00
Valor total de estudio R&R, el cual debe de ser menor al 15%
Process tolerance = 15 Source Total Gage R&R Repeatability Reproducibility Analista Analista*Prueba Part-To-Part Total Variation StdDev (SD) 0.68152 0.45452 0.50782 0.46730 0.19877 1.44702 1.59948 Study Var (6 * SD) 4.08912 2.72715 3.04689 2.80378 1.19262 8.68210 9.59686 %Study Var (%SV) 42.61 28.42 31.75 29.22 12.43 90.47 100.00 %Tolerance (SV/Toler) 27.26 18.18 20.31 18.69 7.95 57.88 63.98
Valor de estudio R&R, que indica el % de variacin referente al equipo de medicin. Valor de estudio R&R, que indica el % de variacin referente a los analistas que participaron en el estudio
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50
R C ha r t b y A n a list a
HEC T OR Sample Ra nge 3.0 R A FA EL R ENE 332 328 UC L= 1.299 _ R= 0.504 LC L= 0 324 HECT O R
R es u lt a d o b y A na lis t a
1.5
0.0
X b a r C h a r t by A n alis t a
333 Samp le Mea n HEC T OR R A FA EL R ENE 333 Average _ _ L= 330.566 UC X= 330.050 LC L= 329.534 330 327
1 2 3 4 5 6 7 8
RA FA EL Ana lista
R ENE
A na lis t a * P r u e ba I n t er a c t ion
Analis ta HEC T OR RA FA EL REN E
330
327
10 11 12 13 14
15
Prue ba
menor de cada muestra, en la grfica se presenta que el operador Rafael es el que tiene ms variabilidad en sus mediciones que los otros 2. La grfica X representa el promedio de las mediciones de cada operador, en la cual hay 28 puntos fuera de control lo representa ms del 50%, esto se puede interpretar como que el sistema de medicin es capaz de identificar las diferencias entre piezas.
La grfica de resultado por pieza se observa que nicamente en la pieza 2 hay una fuerte variacin con respecto a las dems.
Conclusiones: El resultado total del estudio nos dice que se necesita mejorar el sistema de Medicin, sobre todo la parte de metodologa en el proceso de medicin.
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Una vez que identificadas de lo que necesitamos medir y analizadas de manera general, con el propsito de conocer las relaciones causales o causas raz del problema. La informacin de ste anlisis nos proporcionar evidencias de las fuentes de variacin y desempeo insatisfactorio. Mejora Mejorar Mejorar Se analizaron los datos vivos a travs del Minitab, se realiz el anlisis comparativo, se hizo convergencia de las reas de oportunidad y se gener el diagrama de pescado.
Diagrama de Ishikawa
Defini Definir r
Controlar Controlar
Medir Medir
Una de las herramientas que utilizamos en esta fase fue el Diagrama de Ishikawa para el anlisis de posibles causa raz del problema, las ideas generadas despus de converger las trasladamos al Ishikawa para clasificarlas en alguna de las Ms . Figura 7.6 Diagrama de Ishikawa situacin actual (antes del proyecto) Conclusiones: Al analizar dicho diagrama la posible(s) causa raz del problema de variabilidad se encuentran en l os Materiales, la Maquinaria y Mtodo. Una de las posibles causa que arroj el diagrama de Ishikawa fue la relacionada con el material, especficamente el grosor del vidrio con el cual estn elaboradas las botellas, ya que a mayor peso de la botella menor ser el
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contenido del lquido, para tal efecto se procedi a analizar lotes de diferente aos de produccin arrojndonos lo siguiente:
48
50
52
58
60
Figura 7.7 Estudios con diferentes productos Conclusin: El promedio ha variado desde el ao 1993 La Prueba de hiptesis de igualdad de medias para determinar
estadsticamente si la media del del proceso normal ( ? nor) era igual que la media del nuevo proceso (? ctl), se estableci lo siguiente: Ho: ?
nor
=?
ctl
Ha: ?
nor
? ?
ctl
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One-way ANOVA: Vol tubos versus grupo Source grupo Error Total DF 1 135 136 SS 185.25 293.76 479.00 MS 185.25 2.18 F 85.13 P 0.000
S = 1.475
R-Sq = 38.67%
R-Sq(adj) = 38.22%
Level N Mean Bot con 99 328.74 Norm 38 331.34 Pooled StDev = 1.48
Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev ------+---------+---------+---------+--(--*--) (---*--
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Por lo tanto, se rechaza la Hiptesis nula y se concluye que las medias son diferentes; De acuerdo a esto, la diferencia encontrada se debe a la variabilidad del sistema de medicin.
Anlisis de Regresin
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Defini Definir r
Controlar Controlar
Una vez que analizadas las variables que afectan al proceso, el equipo ser reuni nuevamente para disear y establecer los planes de mejora, los cuales fueron:
Medir Medir
Sistema de Medicin Durante la etapa de medicin se realiz un estudio de R&R, el cual dio como resultado que tanto el mtodo y el equipo de medicin tienen reas de oportunidad. Se agregaron ayudas visuales para la correcta toma de lecturas. Una vez recapacitado al personal operario en la toma de lecturas, se volvieron a realizarlos estudios R&R para verificar que las mejoras realizadas al sistema de medicin fueron las correctas, dando como resultado lo siguiente:
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Gage R&R
StudyVar %Study Var %Tolerance Source Total Gage R&R Repeatability Reproducibility -To-Part Part Total Variation StdDev (SD) (6* SD) 0.349603 0.349603 0.000000 0.894887 0.960752 2.09762 2.09762 0.00000 5.36932 5.76451 ) (%SV ) (SV/Toler 36.39 8.74 36.39 8.74 0.00 0.00 93.14 100.00 Valor de estudio R&R, que indica el % de 22.37 variacin referente a los analistas que 24.02 participaron en el estudio Valor de estudio R&R, que indica el % de variacin referente al equipo de medicin.
El error de R&R vs tolerancia es 36.39% y vs variacin total del proceso es 8.74% lo que hace que el equipo de medicin sea adecuado para la medicin. (segn parmetros de AIAG) Por otro lado el nmero de categoras es de 5, indicando que el instrumento no discrimina las diversas partes diferentes.
Grficamente tenemos:
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50
Gage R&R
Repeat
Reprod
Part-to-Part
5 6 Parte
10
R Char t by A nalista
1.0 Sample Range MIGUEL RAFAEL RENE 333 UCL=0.652 0.5 _ R=0.253 LCL=0 330 327
Resultado by A nalista
0.0
MIGUEL
RAFAEL Analista
RENE
330
327
5 6 Parte
10
Figura 7.10 MSA despus de las mejoras La grfica R se mantiene en control indicando que las mediciones se realizaron en forma adecuada. La grfica X barra slo presenta 23 de 30 puntos fuera de control, lo cual es ms del 50%, indicando que el equipo discrimina las diferentes partes. La grfica de Operador*Pruebas de interaccin nos indica que el promedio de las medici ones tomadas por cada operador de cada parte, las lneas siguen el mismo patrn, lo que nos indica que el promedio de las partes de los operador miden de una manera consistente cada una de las partes. Conclusiones: Una vez que se realizaron los cambios en el sistema de medicin, el resultado mejor de manera muy significativa en la repetitibidad y la reproducibilidad de los anlisis, y dio como resultado que mtodo y el aparato de medicin usando son confiables.
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Diseo de Experimentos
Durante la etapa de medicin se diseo un experimento para profundizar en la identificacin de impactos de las variables del proceso, donde se seleccionaron 4 factores (de acuerdo al anlisis de la informacin del proceso). De acuerdo a la metodologa, se seleccion aplicar DOE fraccional, donde se tienen que realizar 11 experimentos, con los niveles mximos y mnimos en las variables de proceso (se presentan sus resultados):
PRUEBA DE VARIANZAS La realizacin del anlisis de varianza consisti primeramente en establecer nuestra prueba de hiptesis para verificar si las modificaciones realizadas tuvieron un impacto significativo estadsticamente hablando. Pgina 248
Ho: s1 = s 2
Ha: s1 2 ? s 2 2
120
1.50
1.65 1.80 1.95 2.10 2.25 95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs
2.40
T ubo de Venteo
116
120
320
322
324
330
332
334
Conclusiones: Se rechaza la Ho, y se acepta al Ha, donde se establece que hay una diferencia estadsticamente significativa a un nivel de confianza del 95% debida al cambio de proceso. Del Diagrama de Ishikawa se establece como causa raz del problema era la maquinaria, en este caso nos referimos al tama o de los tubos.
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Target
322
O bserv ed Performan ce P P M < LS L 0.00 P P M > U SL 0.00 P P M Total 0.00
324
326
328
330
332
334
336
E xp. With in P erform ance PP M < LS L 0.14 PP M > U S L 0.00 PP M Total 0.14
E xp. O v erall P erform ance P P M < LS L 1291.56 P P M > US L 24.30 P P M Total 1315.85
Target
322
O bserv ed P erformance P P M < LS L 0.00 P P M > US L 0.00 P P M Total 0.00
324
326
328
330
332
334
336
E xp. Ov erall P erformance P P M < LS L 55.1 3 PPM > U SL 0.1 8 P P M Total 55.3 1
Figura 7.13 Capacidades de Proceso antes y despus de las mejoras Conclusiones: Una vez realizada la mejora (cambio de proceso), el proceso paso de 4.50 s a 5.36 s aproximadamente.
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Definir
Medi Medir r
Medimos o Claramente definimos el problema o Encontramos las salidas y las entradas crticas o Determinamos Analizamos o Examinamos los datos o Identificamos la causa raz del problema Mejoramos o y = f(x) o Optimizamos el proceso la capacidad de los sistemas y procesos de medicin Mejorar Mejorar Mejorar Analizar Analizar Analizar
En sta fase nos preguntamos: Qu podemos hacer para asegurarnos que los defectos se mantengan reducidos? Qu acciones se pueden tomar por el equipo para asegurarse que el incremento sea permanente? Con quin dejar el proyecto? A continuacin se presentan los planes que desarrollamos para asegurarnos el control de nuestro proceso y poder lograr la meta seleccionada.
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Evento Kaizen
Se realiz un segundo evento Kaizen para generar dar seguimiento a los resultados de las fases anteriores y generar planes de control de las mejoras realizadas.
Plan de Control
Una vez analizados y probados nuestros nuevos estndares se procedieron a modificar el Plan de Calidad, para asegurarnos que con los nuevos parmetros establecidos vamos a asegurarnos que nuestro proceso este en 5.39 s y lograr el ahorro planeado. Los puntos relevantes derivados del proyecto y que se solucionaron durante el mismos, se pueden resumir en: Causa del impacto Solucin Cmo se controla? Responsable
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Definir D efinir
Controlar Control
Medir M edir
Mejorar M ejorar
Analizar A nalizar
Conclusiones Si una empresa se interesa en implantar la herramienta 6 s, se recomienda que para que tenga xito y no desperdicie recursos tanto materiales como humanos, tome como referencia la propuesta proporcionada aqu, realizando las adecuaciones que sean necesarias dependiendo de sus necesidades especficas. Donde lo ms importante es que la alta administracin de la empresa est comprometida primero con la implantacin de un sistema de administracin por calidad o de control total de calidad con enfoque al cliente, con base en la creacin de calidad humana y direccin participativa, con un sistema de reconocimientos adecuado de tal forma que se aliente al personal tanto a hacer sugerencias, como a implantarlas. Cuando esto este funcionando ahora s se puede pensar en la metodologa seis sigma con xito asegurado, de otra forma ser un fracaso y la organizacin se vacunar contra nuevos intentos.
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La metodologa DMAIC no ofrece soluciones a corto plazo, generalmente los proyectos son realizados en un periodo de 3 a 6 meses, en una ocasin el proyecto que se present tuvo una duracin de 7 meses y no fue fcil la implementacin, pero la parte que mas costo trabajo fu el Control, ya que si se caen todos los puntos establecidos volvemos a tener el mismo problema o mayor. Lo interesante de Seis Sigma es que se aplica a cualquier tipo de procesos tanto en manufactura como en servicios a diferencia de otros sistemas que estn enfocados solamente a determinadas reas. Aprendizajes:
La metodologa fomenta en gran medida el trabajo en equipo, debido a que en la mayora de las herramientas, el mecanismo para proponer ideas que nos conducen a la solucin de problemas, es el resultado de la participacin de todas las personas involucradas. La mejora continua de los procesos es el objetivo comn de cada uno de los miembros. En un principio es difcil integrar a las personas para realizar sus proyectos y que dediquen el tiempo necesario para hacerlo, sin embargo cuando la gente adopta Seis Sigma como una Cultura adems de realizar sus proyectos aplica la metodologa en su trabajo diario, para la solucin de problemas y mejora de los procesos.
La Estadstica es utilizada en gran medida dentro de la metodologa, pero hay que aclarar que est es un medio y no un fin. A los clientes no les importa que un producto haya sido producido bajo el esquema fallas o defectos, lo que les interesa Seis Sigma, cuando tiene es tener un producto de excelente
calidad, a tiempo, sin defectos y que sea lo ms econmico posible. Pgina 255
El nivel de capacitacin requerido es muy alto en la implementacin, implica costos ocasionados por capacitacin, tiempos, materiales, entre otros; sin embargo el retorno de la inversin puede ser muy grande, cuando los proyectos son bien conducidos, ya que los ahorros y/o mejoras que se presentan cuando un proyecto 6 sigma funciona son cuantiosos. La eliminacin o reduccin de la inspeccin es un punto muy importante dentro de la metodologa, al seguir las diferentes tcnicas; por ejemplo con el uso de sistemas Poka-Yoke entre otras la inspeccin deja de ser necesaria, se busca el origen de las causas de los defectos para eliminarlos al mximo. Hoy en da los clculos manuales toman mucho tiempo adems de que la probabilidad de cometer un error es muy grande, se recomienda ampliamente la adquisicin de un Software como por ejemplo el Minitab, ya que es una herramienta muy poderosa que ayuda al manejo de los datos estadsticamente hablando.
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