You are on page 1of 5

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

: 17 Tahun 2013

Tanggal

: 30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,


PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan

: 1 . 03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi

: 1 . 03 . 01

Dinas Pekerjaan Umum

Sub Unit Organisasi

: 1 . 03 . 01 . 01

Dinas Pekerjaan Umum

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA

147.000.000,00
147.000.000,00
147.000.000,00
367.885.934.387,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG


Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.838.989.687,00
2.838.989.687,00
365.046.944.700,00
3.451.682.900,00
46.800.000,00
46.800.000,00
685.800.000,00
685.800.000,00
482.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

216.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

266.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

Perda Kab. Tanbu No.27 Tahun 2007

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7.858.000,00
7.858.000,00
33.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

33.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

44.461.900,00

Belanja Barang dan Jasa

44.461.900,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.500.000,00
10.500.000,00
47.950.000,00
Halaman 27

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Belanja Modal

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

7.950.000,00
40.000.000,00
751.950.000,00
751.950.000,00
808.853.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

801.203.000,00

Penyedia jasa tenaga non PNS

487.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

Belanja Pegawai

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)


Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 03
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05

Belanja Modal
Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 05
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 07
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

Program Peningkatan Jalan & Jembatan

Peningkatan Jalan Lingkungan *)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Program pembangunan jalan dan jembatan

Pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Pembangunan jembatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.650.000,00

487.500.000,00
44.310.000,00
44.310.000,00
29.464.680.000,00
29.464.680.000,00
18.450.000,00
107.530.000,00
29.338.700.000,00
17.700.000,00
17.700.000,00
900.000,00
16.800.000,00

73.400.000,00
73.400.000,00
4.500.000,00
68.900.000,00
17.941.745.000,00
17.941.745.000,00
9.450.000,00
89.895.000,00
17.842.400.000,00
235.290.435.000,00
46.148.770.000,00
37.350.000,00
59.470.000,00
46.051.950.000,00
24.494.550.000,00
Halaman 28

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

24.382.050.000,00

Peningkatan Jalan

164.647.115.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.05 . 1.03.01 . 15
1.05 . 1.03.01 . 15 . 05

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.05 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.03.01 . 24
1.08 . 1.03.01 . 24 . 05

1.554.870.000,00
1.554.870.000,00
13.950.000,00
1.540.920.000,00
7.930.670.000,00
7.930.670.000,00
15.300.000,00
188.670.000,00
7.726.700.000,00
2.016.650.000,00
2.016.650.000,00
16.650.000,00
2.000.000.000,00

201.100.000,00

Belanja Modal
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH
Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya

Perencanaan normalisasi saluran sungai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

164.489.750.000,00

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

53.550.000,00
103.815.000,00

201.100.000,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 24 . 05

85.500.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.08 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 24

27.000.000,00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

201.100.000,00
13.553.170.000,00
13.553.170.000,00
21.150.000,00
42.420.000,00
13.489.600.000,00
36.577.960.800,00
1.735.725.000,00
22.500.000,00
1.713.225.000,00
16.564.470.000,00
15.300.000,00
Halaman 29

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

42.665.000,00
5.969.870.800,00
3.110.515.000,00
18.900.000,00
42.665.000,00
3.048.950.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.944.256.000,00
2.944.256.000,00
502.950.000,00
24.255.000,00
2.417.051.000,00
13.773.115.000,00

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai


Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02

18.800.000,00

Program Pengendalian Banjir

1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 32

6.031.335.800,00

Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan *)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 28 . 03

42.665.000,00
9.068.050.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 28

25.200.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 27

9.135.915.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

16.504.200.000,00

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

44.970.000,00

13.773.115.000,00
25.650.000,00
42.665.000,00
13.704.800.000,00

Program Pembangunan Infrastrukstur Permukiman *)

255.510.000,00

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat *)

255.510.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

208.305.000,00
47.205.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(367.738.934.387,00)

Halaman 30

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

Batulicin, 30 December 2013


Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 31

You might also like