You are on page 1of 30

XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : ..

RAPBS TAHUN KE I
PROGRAM DAN KEGIATAN
SAT VOL UNIT

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN


PUSAT SSN BOS
159,300,000 DEKONST

APBD PROPINSI

KOMITE RUTIN SUKA RELA APBD KAB


1,411,107,038 1,358,414,538

JUMLAH (RUPIAH)
1,570,407,038 1,358,414,538

Dana Masuk
Gaji Pegawai

I. STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP Kegiatan: a. Pembentukan Tim 0 0 0 0

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Kegiatan: a. Pembentukan Tim

0 0 0 0

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9

Kegiatan: a. Pembentukan Tim 0 0 0 0

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop

II. STANDAR PROSES


2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa b. Persyaratan Pembelajaran Penambahan buku Paket c. Pelaksanaan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan: a Pembentukan tim. b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran. c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM. Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut 0 0 0 0 5,500,000 5,500,000 0

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan: Rincian Program 1.a : Ulangan Harian Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan a. b. c. d. Pembentukan tim. Pelaksanaan pelajaran tambahan. Penyiapan bahan pelajaran tambahan Laporan 10,470,000 500,000 400,000 10,470,000 500,000 400,000 3,225,000 3,225,000

Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. Pembentukan tim. 90,000 90,000

b. c. d.

Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test.

1,640,000 9,690,000 200,000

1,640,000 9,690,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 4,533,000 3,882,000 200,000 4,533,000 3,882,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 2,820,000 4,270,000 200,000 2,820,000 4,270,000 200,000 0

Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 4,250,000 6,130,000 500,000

4,250,000 6,130,000 500,000 0

Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil 3,700,000 4,600,000 400,000 1,149,500

3,700,000 5,749,500 400,000

Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) Kegiatan: 0

a. b. c. d.

Pembentukan tim Pembentukan pembina Pelaksanaan pembinaan Pembuatan materi pembinaan

100,000 250,000 1,400,000 100,000 150,000

100,000 250,000 1,400,000 100,000 150,000

e. Laporan 2. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi

Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti Kegiatan: a. b. d. Pembentukan tim Pelatihan bidang kreativitas, seni budaya, dan olahraga Pengiriman lomba 250,000 1,000,000 8,595,000

250,000 1,000,000 8,595,000

2. Program Kerja 2.2.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti

Kegiatan: a. b. c. Pembentukan tim Pelaksanaan Pelaporan 750,000 10,980,000 750,000 4,080,000 750,000 15,060,000 750,000

3. Keagamaan Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret

10,825,000

10,825,000

IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


a. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)

Rincian Program Kerja 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan: Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta. b. Pelatihan MBS c.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi, monitoring, dan evaluasi b. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)

0 0 0

Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat, dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan Pelaporan 0 0 0 0 0 0 0

e. f. g.

i. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Kegiatan: a. b. c. d. e. f. g. h. I. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat, dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi Pelaporan ATK Dokumentasi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i. Transport Panitia dan Peserta

- Mengikutsertakan pada MGMP, pelatihan ,workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.

1,240,000

1,240,000

V. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA


1. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a. Rincian Program Kerja1.Pembangunan ruang Lab TIK 0

c. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: - Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top - Jaringan Internet - Pembelian LCD - Pembelian TV Edukasi 6 buah - Pengadaan Printer 2 buah - Pengadaan Scanner - Perencanaan Instalasi dan pemasangan - Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) - ATK, bahan habis pakai, foto kopi - Percontohan - Biaya pemeliharaan bangunan gedung - Perawatan ringan sekolah d. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a. Pembentukan tim b. Survey harga c. Pembelian buku d. Transport

23,007,900

2,000,000 100,000 200,000 9,000,000 400,000

11,892,500 23,310,300 6,428,900 1,582,300 3,219,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,892,500 46,318,200 6,428,900 1,582,300 5,219,000 100,000 200,000 9,000,000 400,000

VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN


a. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program. Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) Kegiatan: a. Penyiapan bahan-bahan b. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2 0 0

c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 - Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Kegiatan: a. Penyiapan bahan-bahan dan alat b. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS c.Pelaksanaan pendaftaran d. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS b. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: - Melengkapi struktur organisasi - Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c. Program Kerja : Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Kegiatan: a.Pembentukan Tim Khusus b. Pembagian tugas monitoring dan supervisi c. Penyiapan materi rumusan monitoring d.Sosialisasi tim khusus e.Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring Kegiatan: a. Persiapan alat dan bahan instrumen b. Pembuatan format instrumen c. Penggandaan format instrumen d. Sosialisasi format instrumen e. Pendokumentasian format instrumen Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan: a.Pengumpulan alat dokumentasi b.Pengumpulan bahan dokumenter c.Pelaksanaan pendokumentasian d.Pelebelan dokumentasi e.Penyimpanan dokumentasi Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV Kegiatan: a. Pembuatan program tindak lanjut b. Penentuan langkah tindak lanjut 145,000 3,355,000 720,000 100,000 7,965,000

0 0 7,965,000

145,000 3,355,000 720,000 100,000

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

c. Pelaksanaan tindak lanjut d. Pelaporan tindak lanjut d. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan Kegiatan: a. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan: a. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) b. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS) c. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS) d. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS) e. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS) f. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) g. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

VII. STANDAR PEMBIAYAAN


1.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kenaikan harga barang d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e. Akses ke sumber dana yang dituju f. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e Penentuan Obyek Standar yang didanai f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a. HR. PTT b. Urusan-urusan Rincian Program 6.7 : Bantuan siswa Kegiatan a. Bantuan siswa
3,000,000

1,030,000

1,030,000 0

3,000,000

VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN


4. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya

Kegiatan: a. Pembentukan Tim 0

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop c. Dokumentasi hasil worKshop d. Deseminasi hasil workshop

0 0 0 0

IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH


Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi): 50% Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama in action: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50% Penciptaan lingkungan agamis 60% 0 0 0 0 0 0 0
1,564,689,938

JUMLAH

153,582,900

1,411,107,038

Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo

Komite Sekolah

Kepala sekolah

MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP.

XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; . TAHUN 2008/2009

NO I. STANDAR ISI

KEGIATAN 1

Jul-08 2 3 4 1

Aug-08

Sep-08 4 1 2 3 4 1

Oct-08 2 3 4 1

Nov 08 2 3 4 1

Dec-08 2 3 4 1

Jan-09 2 3 4 1

Feb-09 2 3 4 1

Mar-09 2 3 4 1

Apt 09 2 3 4 1

May-09 2 3 4 1

Jun-09 2 3 4

Penyusunan Buku KTSP 1 2 3 Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II. STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran 2 3 Pelaksanaan pembelajaran: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Bidang Akademik 1 2 3 4 5 6 7 8 Ulangan Harian Tambahan pelajaran Ulangan tengah Semester Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II Pendalaman Materi Kelas IX Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris )

2. Program Kerja : Bidang Non Akademik


10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi

Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti

Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret

1 a b c 2 a b c

IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Pelatihan MBS Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) Pelaksanaan pelatihan CTL Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA

1 a b c

Pemenuhan sarana dan prasarana minimal Pembangunan ruang Lab TIK Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas pembelajaran

- Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top - Jaringan Internet - Pembelian LCD - Pembelian TV Edukasi 6 buah - Pengadaan Printer 2 buah - Pengadaan Scanner - Perencanaan Instalasi dan pemasangan
92

- Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) - ATK, bahan habis pakai, foto kopi - Percontohan - Biaya pemeliharaan bangunan gedung - Perawatan ringan sekolah
d Pengadaan buku VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a 1 Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program. Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)

- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek


2 b c Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS

Struktur organisasi dan mekanisme kerja


Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV

Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

1 3 4

Peningkatan Sumber Dana Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kesejahteraan Pegawai

93

VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih

1 2 3 Penciptaan budaya tata krama in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8 Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi

, Nama Sekolah:

.. NIP.

XII. PEMBIAYAAN

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : ..
RAPBS TAHUN KE I
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

NO

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

PUSAT SSN BOS 319,500,000 DEKONST APBD PROV RUTIN

KOMITE SUKA RELA KELAS

APBD KAB 35,136,000

JUMLAH (RUPIAH) 354,636,000 0.00

1 a b c 2

Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 5,500,000

0.00 0.00 0.00

0.00

b. c d e 3 a b c d

5,500,000.00 0.00 0.00 0.00

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
63,700,000.00 33,150,000.00 1,149,500.00 4,080,000.00 64,849,500.00 37,230,000.00

47

4 a b

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata)
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop

1,240,000.00

1,240,000.00

5 a b c 6 a

STANDAR SARANA DAN PRASARANA


Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
0.00 81,140,900.00

34,707,900.00

46,433,000.00

STANDAR PENGELOLAAN
Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 7,664,100.00 7,664,100.00

4,320,000.00 4,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00

b. c d e f g

Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah:
Kesejahteraan Pegawai Bantuan siswa

7.

STANDAR PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai

1,030,000

1,030,000.00 0.00

STANDAR PENILAIAN 8. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH


JUMLAH
153,282,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,692,500.00

0.00

205,974,500.00

49

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN


Nama Sekolah: ...TAHUN AJARAN 2009/2010 RAPBS TAHUN KE II
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

NO

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

PUSAT SSN 70,000,000 BOS 150,096,000 DEKONST 152,820,000.00 APBD PROV 27,467,500

KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7, 8, 9 127,200,000 106,800,000

APBD KAB 1,436,345,438.00 1,358,414,538 18,650,000.00

JUMLAH (RUPIAH) 2,070,728,938 1,358,414,538.00 18,650,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

1 a b c 2

Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 3,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00

1,000,000

1,000,000.00

b. c d e 3 a b c d

3,500,000 3,500,000 3,000,000.00 3,000,000.00

5,223,300

1,500,000.00 500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00

10,223,300.00 4,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
2,000,000.00 1,500,000.00 63,700,000.00 32,400,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 13,000,000.00 1,149,500.00 4,080,000.00 77,137,000.00 50,980,000.00

50

4 a b

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata)
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 8,770,000.00 3,000,000.00 0.00 770,000.00 5,000,000.00 10,230,000.00 4,000,000.00 2,230,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 1,240,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop

5 a b c 6 a

STANDAR SARANA DAN PRASARANA


Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
150,000,000 1,500,000.00 27,000,000 50,000,000.00 12,000,000.00 37,800,000.00 52,021,400.00 201,500,000.00 12,000,000.00 170,529,300.00

14,000,000.00

32,707,900.00

7,000,000.00

STANDAR PENGELOLAAN
Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1,000,000.00 7,504,800.00 1,500,000.00 5,820,000.00 4,320,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00
7,000,000

10,004,800.00

b. c d e f

2,500,000.00 4,500,000.00 33,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00

Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah:
Bantuan siswa

51

7.

STANDAR PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian 3. Kesejahteraan Pegawai
3,500,000.00 30,000,000.00 7,000,000.00 3,000,000.00 2,030,000 3,500,000.00 32,030,000.00 10,000,000.00

8.

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH


JUMLAH

8,000,000.00 3,500,000.00 70,000,000.00 150,096,000.00 152,820,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 106,800,000.00 1,436,345,438.00 2,070,728,938.00

27,467,500.00 127,200,000.00

52

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: .. TAHUN AJARAN 2010/2011
RAPBS TAHUN KE III
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

NO

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

PUSAT SSN 50,000,000 BOS 141,600,000 DEKONST 152,820,000.00 APBD PROV 27,467,500

KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168,000,000 124,000,000

APBD KAB 1,579,865,032 1,494,255,992 20,515,000.00

JUMLAH (RUPIAH) 2,243,752,532 1,494,255,992.00

1 a b c 2

Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran

2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00

1,000,000

1,000,000.00

b. c d e 3 a b c d

2,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

5,500,000

7,500,000.00 3,000,000.00 1,270,000.00 3,270,000.00 2,000,000.00

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
1,500,000.00 1,000,000.00 62,000,000.00 30,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 11,500,000.00 1,149,500.00 4,488,000.00 74,937,000.00 46,988,000.00

53

4 a b

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata)
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 5,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop

1,000,000.00 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00

5 a b c 6 a

STANDAR SARANA DAN PRASARANA


Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
150,000,000 25,000,000 75,000,000.00 4,030,000 77,000,000.00 327,000,000.00 135,213,540.00

7,500,000.00

28,460,000.00

38,000,000.00

57,223,540.00

STANDAR PENGELOLAAN
Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1,000,000.00 7,080,000.00 1,000,000.00 9,080,000.00

4,320,000.00 4,320,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 22,000,000.00


9,000,000

b. c d e f

1,000,000.00 4,500,000.00 33,500,000.00 500,000.00

Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah:
Bantuan siswa

54

7.

STANDAR PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai
2,500,000.00

2,500,000.00 32,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00 6,000,000.00

STANDAR PENILAIAN 8. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH


JUMLAH

4,500,000.00 2,500,000.00 50,000,000.00 141,600,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 2,000,000.00 168,000,000.00 124,000,000.00 1,579,865,032.00 2,243,752,532.00

55

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : .. TAHUN AJARAN 2011/2012
RAPBS TAHUN KE IV
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

NO

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

PUSAT SSN BOS 135,936,000 DEKONST 2,820,000.00 APBD PROV 42,467,500

KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230,400,000 140,800,000

APBD KAB 1,579,865,032 1,494,255,992 20,515,000.00

JUMLAH (RUPIAH) 2,132,288,532 1,494,255,992.00

1 a b c 2

Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 4,500,000 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00

10,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

b. c d e 3 a b c d

6,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

10,500,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
57,000,000.00 27,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 13,000,000.00 12,000,000.00 1,149,500.00 4,488,000.00 76,437,000.00 43,488,000.00

56

4 a b

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata)
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop

1,240,000.00

4,000,000.00

5,240,000.00

5 a b c 6 a

STANDAR SARANA DAN PRASARANA


Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
25,000,000 79,200,000.00 10,000,000 89,800,000.00 194,000,000.00 136,683,540.00

31,460,000.00

38,000,000.00

57,223,540.00

STANDAR PENGELOLAAN
Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 6,796,800.00 2,000,000.00 8,796,800.00

6,320,000.00 4,320,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 22,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00


10,000,000

b. c d e f

Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah:
Bantuan siswa

5,000,000.00 32,000,000.00 0.00

57

7.

STANDAR PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai
5,000,000.00

5,000,000.00 32,000,000.00 5,000,000.00

2,233,000

34,233,000.00 5,000,000.00

STANDAR PENILAIAN 8. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH


JUMLAH

3,619,200.00 619,200.00 135,936,000.00 2,820,000.00 42,467,500.00 3,000,000.00 230,400,000.00 140,800,000.00 1,579,865,032.00 2,132,288,532.00

Sentolo, 8 Agustus 2008

Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo

Komite Sekolah

Kepala sekolah

MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP 130530785

58

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KOREKTOR agama pkn IPS BHs jw pkk tik elektro bhs ind seni budaya

You might also like