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declarar_IVA

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1
COMO ELABORAR SU DECLARACIÓN DE IVA
 
Ingrese a la página Web del SENIATwww.seniat.gov.ve 
 
Registre su nombre de
Usuario
y
Clave.
 
 
Pulse el botón
Ingresar
. El sistema mostrará un menú con las opciones disponibles.
 
Haga clic en la opción
IVA
 
y seleccione
Declaración.
 
 
Inicie el registro de los datos indicando el tipo de Declaración de IVA a realizar Regular oSustitutiva.
 
Indique SI o NO realizó operaciones de Venta y/o Compra.
 
Si es contribuyente ordinario deberá indicar SI o NO Declara N° de Control de lasSucursales e indique 1er y último número de Control y 1er y último número de Factura.
NOTA:
Puede moverse entre páginas con los botones atrás y próximo. Los montosingresados no podrán llevar comas, ni decimales. Las cantidades deben redondearse.
 
Registre los montos correspondientes a los
Débitos Fiscales
: Ventas Internas NoGravadas, Ventas de Exportación, Ventas Internas gravadas sólo por Alícuota General,Ventas Internas gravadas por Alícuota General más adicional, Ventas Internas gravadaspor Alícuota reducida y el monto por Ajustes a los Débitos Fiscales de períodosanteriores.
 
Ingrese los
Créditos Fiscales
: Compras No gravadas y/o sin derecho a Crédito Fiscal,Compras de Importación gravadas por Alícuota General, Compras de Importacióngravadas por Alícuota General más Adicional, Compras de Importación gravadas porAlícuota Reducida, Compras Internas gravadas sólo por Alícuota General, ComprasInternas gravadas sólo por Alícuota General mas Adicional, Compras Internas gravadaspor Alícuota Reducida, (si tiene Excedentes Créditos Fiscales mes anterior el sistema loindica) y los Ajustes a los Créditos Fiscales de períodos anteriores.
 
Registre la información correspondiente a la
Autoliquidación
: cantidad de IVA retenidoacumuladas pendientes de aplicar, si realizó Ventas donde le fue retenido el IVA, indiquela cantidad retenida en el período, cantidad de IVA percibido acumulado pendiente pordescontar (en el caso de importaciones), si realizó compras de importación donde le fuepercibido el IVA, indique la cantidad percibida en el período, cantidad total de impuestode Terceros percibidos por agentes de percepción y retenidos como agente responsablede impuesto.
 
 
Una vez ingresada toda la información el sistema muestra el
Resumen,
el cual indica eltotal de
impuesto a pagar
y el impuesto pagado en exceso no compensado, de acuerdoa los datos aportados por usted en los pasos anteriores.
 
NOTA: Es importante que si usted requiere realizar modificaciones a los montosya registrados, las realice en este instante, antes de registrar definitivamente ladeclaración. Utilice el botón Atrás o haga clic en el menú desplegado al ladoizquierdo de la pantalla para ir a una pantalla específica y realizar susmodificaciones.

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