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Perfil Proyecto San Ramon

Perfil Proyecto San Ramon

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Published by: Misiones Jesuíticas de la Chiquitania on Sep 04, 2011
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11/12/2013

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    G    E    S    T    I    O    N    D    E    P    R    O    Y    E    C    T    O    S    C    O    N    J    U    N    T    O    S   –    C    O    M    P    O    N    E    N    T    E    S    D    E    L    P    E    R    F    I    L    D    E    P    R    O    Y    E    C    T    O
1
 
PERFIL
 
DE 
 
PROYECTO:
 
 SAN 
 
RAMON 
 
GRUPO 1:
1.
 
Título: Mujeres de oro, creativas e innovadoras hilando el sendero chiquitano y guarayo2.
 
Ubicación: Zona chiquitana y guaraya3.
 
Tiempo: 2 años4.
 
Antecedentes: Surge la necesidad de valorar y fortalecer los productos artesanales sin perder la identidad, y así resolver las necesidades de cada familia, tomando en cuanta los talentos de cada persona, sus capacidades y habilidades.5.
 
Justificación: Somos artesanas y nuestro mayor problema es que tenemos pocas ventas, porque no estamosproduciendo con calidad y variedad, acorde a la moda, y no respondemos a la demanda del cliente.Carecemos de un fondo de capital para comprar materia prima y equipamiento, por eso no podemos producir al día – día.Para solucionar los problemas proponemos fortalecer los centros turísticos de venta, que ya existen en diferentes lugaresa nivel local, mediante el intercambio de productos variados y de calidad, innovando y creando diseños y realizandonuevas combinaciones de colores. Además, se promocionarán los productos artesanales a través de vitrinas deexposición con catálogos en lugares estratégicos, en la zona Chiquitana – Guaraya.Proponemos la creación de un Fondo Solidario para compra de materias primas y equipamiento.6.
 
Contexto: Somos 150 artesanas de 9 grupos de diferentes Municipios, de San Ramón, Concepción, San Xavier, elFortín Libertad en San Julián, Urubichá, Ascensión de Guarayos, los cuales ofrecemos diferentes prendas de vestir,bordados chiquitanos, hamacas, billeteras, etc. La mayor clientela que tenemos son familias de la tercera edad.Actualmente tenemos centros de venta locales: 2 centros en Ascensión de Guarayos (Hilarte y la Hermandad), centrosen los barrios (casas de artesanas), 1 centro en la parroquia en Urubichá y 1 centro en la Sagrada Familia en SanRamón.7.
 
Beneficiarios8.
 
Problemas: Hay pocas ventas ya que el producto no es muy variado. No hay calidad y los productos son poco creativos,no están al tanto de la moda, ni conocen la demanda, hay escasa promoción.Tienen pocos recursos para comprar materia prima y equipamiento, no saben priorizar el gasto, no se hace gestión yfalta capital para producir.9.
 
Objetivos: Mejorar la venta fortaleciendo los centros de venta locales, a través del intercambio de productos de buenacalidad, innovadores, respondiendo a la demanda, promocionando los productos en vitrinas, en puntos estratégicos enlos diferentes municipios y en coordinación con todos los artesanos.10.
 
Resultados y Actividades:
 
BENEFICIARIOSDIRECTOSBENEFICIARIOSINDIRECTOSINSTITUCIONES DE APOYO
Todas las socias de Fey Alegría, laHermandad, laSagrada Familia,Manantial en SantaRosa de la Mina,Mamenco, ManosDivinas, Manos Unidas,Urubichá, San Ramón,Hilarte, Ametauná,Manos Chiquitanas yArtesanosIndependientesEmpresarios delsector hotelero,gastronómico y losdemás artesanos(talladores, artesanosde palma, violines,tambores, pinturas ybisutería)Centros turísticos ycentros balneariosPrograma Semilla,FUNBODEM, CRECER,Promujer, CARITAS,CAINCO – CEPAD,Plan Internacional, laHAM, la sub gobernación y laGobernación
 
 
    G    E    S    T    I    O    N    D    E    P    R    O    Y    E    C    T    O    S    C    O    N    J    U    N    T    O    S   –    C    O    M    P    O    N    E    N    T    E    S    D    E    L    P    E    R    F    I    L    D    E    P    R    O    Y    E    C    T    O
2
 
RESULTADOS ACTIVIDADES
R1: Centros artesanalesfortalecidos a través del intercambiode productos entre las asociacionesde La Sagrada Familia.A.1.1 Realizar reuniones de coordinación con losresponsables de los centrosA.1.2. Definir y seleccionar los productos yestablecer reglas de calidad del productoA.1.3. Codificar e identificar los productos contarjetasA.1.4.Definir el precio del producto, el tiempo derenovación, el cambio de los productos.A.1.5. Firmar un acuerdo de compromiso con losresponsables de los centrosA.1.6. Planificar la producción, con una planilla,identificando el tiempo de elaboración y la cantidadde productoA.1.7. Nombrar a un gerente de producción y a unresponsable del control de calidad externoA.1.8. Establecer un reglamento interno pararesponder a los pedidos y hacerlo cumplir R2. Productos con nuevos diseños,innovadores, respondiendo a lademanda sin perder la identidadA.2.1. Capacitarse en diseño, combinación decolores y en mejoramiento de la calidad del productocon cursos prácticos de larga duración.A.2.2.Participar en eventos de moda y desfiles,aliándoseCon diseñadorasR3. Creado un fondo solidario congarantía grupalA.3.1. Realizar las gestiones con las entidadesfinancieras para conseguir un fondo.R4. Productos artesanalpromocionadosA.4.1. Elaborar un muestrario físico y digital parapoder hacer los pedidosA.4.2. poner vitrinas de exposición de los productosen: la casa de la cultura en Ascensión de Guarayos,en el Hotel Concepción, en 1 hotel de San Ignacio(Hotel Chiquitos), en 1 Hotel en el polo 3, en elcomplejo turístico de Santa Rosa de la Mina.A.4.3.Negociar acuerdos con los propietarios encada uno de los lugares estratégicos mencionados.11.
 
Presupuesto
 
Item Detalle Cantidad CostoUnitarioTotal, enBs
Equiporesponsable de laproducción ycontrol de calidad1 gerente de Producción (sueldo+ viáticos)24 meses 2500 60,0001 encargada del control decalidad (mediante una Alianzacon Ingrid, diseñadora)2 artesanas (viáticos + pasajes) 24 450 10,800Refrigerios 12 100 1200CapacitaciónPara pagar a lacapacitadora(Buscar alianzas)Capacitación en combinación decolores: 8 días al mes durante 6meses, participación de 25personas
 
 
    G    E    S    T    I    O    N    D    E    P    R    O    Y    E    C    T    O    S    C    O    N    J    U    N    T    O    S   –    C    O    M    P    O    N    E    N    T    E    S    D    E    L    P    E    R    F    I    L    D    E    P    R    O    Y    E    C    T    O
3
 
Para el fondo de crédito, se necesitaría un monto individual de 2000 Bs por socia, siendo un total de 150 socias, el monto que sesolicitaría a una entidad financiera sería de 300.000 Bs. Dicho monto no se contempla en el presupuesto global.
Alquiler sala 7 75 525Alojamiento 625 6 3750Transporte 100 25 2500Alimentación 44 x7 25 7700Capacitación en diseño, 2 días almes en cada grupo (4 grupos),en el lugar. Los costos dealimentación los asumiría cadagrupo y la capacitación sepagaría mediante una alianza(Sra. Ingrid – Diseñadora)Lugares deexposición deproductosVitrinas 7 1200 8400Promoción Muestrario o catalogo deproductos1000 8000TOTALGENERAL ENBS
102,875.00

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