You are on page 1of 3

PT .

STANDARD OPERATING PROCEDURE

No. Dok No. Rev. Tanggal Berlaku

Judul SOP ORDER, PENERIMAAN, PENGAMANAN, PENYIMPANAN, PENGELUARAN STOCK Tujuan dan Ruang Lingkup Menetapkan kebijakan dan prosedur sederhana bagi pelaksanaan pekerjaan di dalam Gudang yang efisien dan efektif Definisi: Material: semua jenis stock yang dibeli oleh pembeli PR: Purchase Request: permintaan stock dari gudang ke purchasing PO: Purchase Order: pembelian dari purchasing ke suplier OM: Order Material: permintaan stock dari pengguna

Pengesahan
Dibuat oleh Nama Jabatan Diperiksa oleh Disyahkan oleh

Tandatangan

Sejarah Perubahan
No. Tanggal No. Revisi Bentuk Perubahan

Daftar Penerima Salinan


No. Salinan 01. 02. Penerima No. Salinan 03. 04. Penerima

Lembar Kerja Terkait


No. Lembar 01. 02. Judul No. Lembar 03. 04. Judul

SOP No.

hal. ..dari..

PT .

STANDARD OPERATING PROCEDURE

No. Dok No. Rev. Tanggal Berlaku

1. Prosedur Pembelian i. Staf gudang mengisi form PR yang ditandatangani oleh supervisornya, dan selanjutnya diserahkan kepada divisi Purchasing. ii. Purchasing membuka order melalui form PO 1 lembar form original, 3 lembar cc, setelah meneliti keabsahan permintaan dan tandatangan dalam form PR. iii. Divisi Purchasing memberikan 1 lembar cc form PO ke staff dan staff menginputnya ke dalam program komputer dan mengupdate laporan status. iv. 1 lembar form PO original dikirimkan kepada supplier, dan 2 lembar cc kembali ke gudang: 1 lembar cc untuk file gudang, 1 lembar cc untuk bagian penerimaan untuk mencocokkan pada saat stock datang. v. File gudang disimpan berdasarkan nama supplier. 2. Penerimaan Stock i. Pada saat stock datang, staff gudang membuka container, dan mengecek stock yang datang menggunakan form cc PO untuk dicocokkan dengan packing list dari supplier. ii. Setelah stock diterima dalam kondisi jumlah tepat, keadaan barang tidak rusak, 2 buah cc form ditandatangani dibubuhi nama dan tanggal, lalu packing list dicopy 1 kali. iii. Original packing list dan 1 lembar cc form diserahkan kepada staf untuk dicatatkan ke dalam komputer data serah terima barang, lalu form dan original packing list diserahkan kepada divisi keuangan untuk proses pembayaran. 3. Pengamanan dan Penyimpanan Stock i. Staff gudang selanjutnya mendata stock yang telah diperiksa dan akan disimpan. ii. Staff gudang menentukan standar packaging, tata cara simpan, lokasi simpan, dan syarat pengamanan, dan memasukkan data informasi inventory dan lokasi penyimpanan ke dalam komputer. iii. Staff gudang menentukan cara penanganan dan pergerakan material sampai ke lokasi simpan yang telah terdata. iv. Jika stock harus dipindahkan ke lokasi lain di luar gudang, maka staf gudang harus mencocokkan alamat dalam cc form PO dan bill of ladding dan menyimpan stock ke lokasi penyimpanan sementara sampai stock dikeluarkan dari gudang. Stock di area simpan sementara harus diverifikasi setiap hari Senin dan Kamis.
SOP No. hal. ..dari..

PT .

STANDARD OPERATING PROCEDURE

No. Dok No. Rev. Tanggal Berlaku

v. Sesuai dengan jadwal pengiriman, staf gudang mengatur truk atau container untuk dikirimkan kepada lokasi berikut dan membawa original packing list, serta 2 lembar cc form PO untuk ditandatangani pihak penerima berikutnya. vi. Original packing list dan 1 lembar cc PO yang telah ditandatangani pihak penerima berikutnya, dikirimkan ke divisi keuangan untuk proses pembayaran. 4. Perbedaan Penerimaan Stock i. Jika terjadi perbedaan jumlah, maupun kondisi kerusakan pada stock, staff gudang akan memberi koreksi pada lembar cc PO dan bersama original packing list dikirim untuk didata di dalam komputer sesuai kondisi yang sebenarnya terjadi. ii. Purchasing menerima koreksi dari gudang dan selanjutnya akan mengirim kembali kepada supplier. 5. Order Material i. Pihak peminta menyerahkan form order material dan form work order ke gudang, dan akan diverifikasi sesuai dengan daftar Permintaan Material yang dimiliki oleh gudang. Jika otorisasi sudah diberikan, maka sesuai dengan nomor work order staf gudang akan menyerahkan stock kepada pengguna. ii. Pengguna mengisi form order material, menunjukkan kartu karyawan yang sah, dan menandatangani pengeluaran barang, serta membubuhkan nama, nomor karyawan, dan tanggal pengambilan. iii. Menggunakan form order material dan copy form work order, staff gudang selanjutnya menginput data laporan update status stock.

SOP No.

hal. ..dari..

You might also like