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INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVA INVESTIGACION CONTROL Y AUDITORIA ADMINISTRATIVA FLORES

SNCHEZ MARA DEL ROCIO LONGINOS DE LA VEGA JESSICA 2AV40

09/08/2012

CONTROL INTERNO
El control interno es una funcin que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraern obligaciones sin autorizacin. El control interno el sistema conformado por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y actividades) que interrelacionadas entre s, tienen por objetivo proteger los activos de la organizacin. El control interno es el proceso ejecutado por todos los niveles jerrquicos y el personal de la entidad. Sirve para asegurar en forma razonable la ejecucin de sus operaciones en forma eficiente y efectiva, la confiabilidad de la informacin financiera y de gestin, la proteccin de los activos, y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, El control interno es un proceso utilizado para la consecucin de un fin, no un fin en s mismo. Lo llevan a cabo las personas. No se trata solamente de manuales de polticas, sino de personas en cada nivel de la entidad. El control interno solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total a los directivos. Est concebido para facilitar la consecucin de objetivos.

FINALIDAD DEL CONTROL INTERNO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Estimular el seguimiento de las prcticas ordenadas por la gerencia. Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. A la confiabilidad e integridad de la informacin. Al cumplimiento de polticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones. A la salvaguarda de los bienes. Al uso eficiente y eficaz de los recursos. Al cumplimiento de objetivos establecidos y de metas de operaciones y programas.

Tipos de control interno Se disean para cumplir varias funciones: Preventivos Detectivos Correctivos Directivos

BILIOGRAFIA: http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040115082454-2_2_.html manual de control interno www.ofsgto.gob.mx/doctos/pdf/501/50100820090327.pdf