P. 1
penetapan kinerja

penetapan kinerja

|Views: 299|Likes:
Published by Edi Mahdi

More info:

Published by: Edi Mahdi on Jan 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

Sections

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PENETAPAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGEMBANGAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel

dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Asisten Deputi Urusan

Pengembangan Sistem Akuntabilitas pada Deputi Bidang akuntabilitas Aparatur Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada

tahun 2005 sebagaimana daftar terlampir.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar

penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2005.

Jakarta, 5 Maret 2005

Deputi Bidang
Akuntabilitas Aparatur

Djoko Susilo

Asisten Deputi urusan Pengembangan
Sistem Akuntabilitas Kinerja

Sobirun Ruswadi

Nama
instansi
pemerintah

Nama unit kerja
yang
menyampaikan
Penetapan
Kinerja

Pernyataan
untuk
mewujudkan
suatu kinerja
tertentu

Pejabat atasan yang
menyetujui tingkat
kinerja yang akan
diwujudkan

Pimpinan unit kerja
yang memberikan
pernyataan

Penyusunan Penetapan Kinerja

24

Lampiran - 2

CONTOH LAMPIRAN PERNYATAAN

PENETAPAN KINERJA

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

Jumlah pedoman dan modul
Sistem AKIP yang disusun

1 buah

Persentase Instansi
pemerintah yang
menyampaikan LAKIP

90%

150,000,000.00

Jumlah kebijakan evaluasi
yang disusun

1 buah

199,300,000.00

Jumlah partisipasi dalam
peningkatan akuntabilitas

1
kegiatan

-

Terlaksananya
pengukuran dan evaluasi
kinerja oleh Instansi
Pemerintah

Jumlah Pedoman
pengukuran dan evaluasi
kinerja internal Instansi
Pemerintah

1 buah

50,000,000.00

Tersedianya ukuran
standar kinerja instansi
pemerintah

Jumlah pedoman standar
kinerja Instansi Pemerintah

1 buah

40,000,000.00

Tersedianya kajian
sistem pengukuran
kinerja individu yang
selaras dengan sistem
pengukuran organisasi

Jumlah kajian

1 kajian

106,500,000.00

Jumlah naskah akademis

1 naskah

Jumlah peraturan perundang-
undangan

1 buah

Pilot project yang telah
menyusun Pedoman/
Rencana Aksi penerapan
Kepemerintahan yang baik

3 IPD

89,110,000.00

Jumlah modul penerapan
kepemerintahan yang baik

1 modul

78,800,000.00

PROGRAM UTAMA

Pengawasan dan
akuntabilitas

1.

Asisten Deputi 1/V

Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur - Kementeri PAN

Menyetujui,

Sobiroen Ruswadi

Djoko Susilo

Peningkatan efektivitas
penerapan Sistem AKIP

Penerapan
Kepemerintahan yang
baik melalui
pengembangan pilot
project

Terbangunnya model
Instansi Pemerintah
Daerah yang telah
menerapkan
Kepemerintahan yang
baik

Meningkatnya jumlah
Instansi Pemerintah yang
akuntabel

Pengembangan Sistem
AKIP

Tersedianya peraturan
perundang-undangan di
bidang Akuntabilitas
Kinerja

213,000,000.00

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGEMBANGAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR

NO

SUB PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

ANGGARAN

Program
pada DIPA

Merupakan turunan
program dan sesuai
kebutuhan organisasi

Sasaran pada
renstra/
rencana
kinerja

Alokasi dana
sesuai DIPA

Penyusunan Penetapan Kinerja

25

Lampiran – 3

LHE

KK D

KK I

KK II

PK II

PK II

PK I

PK I

PK D

PK D

PK II

PK I

PK D

Pemantauan
& Evaluasi

LHE

LHE

LHE

Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon I

Dept/Kementerian/
LPND

Presiden

Kementerian PAN

Alur Penyampaian Penetapan Kinerja (PK)
Departemen/Kementerian/LPND

Penyusunan Penetapan Kinerja

26

KK B
KK B
KK B

KK B
KK B

KK B

KK D

PK B

PK B

PK G

PK G

PK B

PK G

Pemantauan &
Evaluasi

LHE

LHE

LHE

Bupati/Walikota

Gubernur

Presiden

Departemen Dalam
Negeri

Kementerian PAN

Alur Penyampaian Penatapan Kinerja (PK)
Gubernur/Bupati/Walikota/Dinas/Unit Kerja Daerah Lainnya

Dinas/Unit Kerja
Daerah

PK D

PK D

PK D

PK B

LHE

LHE

PK D

Penyusunan Penetapan Kinerja

27

Lampiran – 4

Model Perumusan Penetapan Kinerja di Pemerintah Daerah

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
PEMERINTAH KABUPATEN XYZ

NO

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

PROGRAM UTAMA

SASARAN

URAIAN

TARGET

1 Pengembangan Agribisnis

Berkembangnya
perekonomian masyarakat
Kabupaten XYZ

Persentase peningkatan PDRB
sektor pertanian

15%

9.205.968.800

2 Peningkatan penerimaan daerah

Peningkatan PAD dari tahun lalu

10%

6.931.000.000

3 Perluasan dan pengembangan
kesempatan kerja

Persentase berkurangnya tingkat
pengangguran

5%

1.170.000.000

4 Peningkatan penanaman modal

Jumlah nilai investasi baru tahun
2005

Rp 12 Milyar

2.023.200.000

5 Pengembangan Pariwisata

Persentase naiknya tingkat hunian
hotel

10%

810.000.000

Berkembangnya
pariwisata dalam
mendukung pelestarian
kebudayaan daerah

Jumlah kunjungan wisatawan

10.000 orang

10.066.900.000

6 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Transportasi

Meningkatnya sarana dan
prasarana transportasi

Berkurangnya jumlah kecamatan
yang terisolasi

3 kec.

21.217.200.000

Bertambahnya jaringan jalan
kabupaten

30 km

41.213.200.000

Berkurangnya jumlah kecelakaan

25%

4.100.000.000

7 Pendidikan Luar Sekolah

Meningkatnya pemerataan
kesempatan memperoleh
pendidikan

Persentase berkurangnya buta
aksara

10%

2.273.784.000

8 Pendidikan Menengah

Persentase berkurangnya angka
putus sekolah

15%

9.392.626.260

9 Pendidikan Dasar dan
Prasekolah

Persentase peningkatan anak usia
sekolah yang mengikuti pendidikan
wajib belajar 9 tahun

20%

12.039.548.162

10 Pelayanan Kesehatan
Masyarakat

Terselenggaranya
peningkatan pelayanan
kesehatan

Berkurangnya angka kematian
akibat penyakit menular dan tidak
menular

20%

10.858.585.300

Bertambahnya usia harapan hidup

50 tahun

Berkurangnya keluhan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan

15%

Meningkatnya rasio medis
kesehatan dibandingkan jumlah
penduduk

5%

Menyetujui,

Gubernur XYZ

Bupati XYZ

…………………………….

……………………………..

Penyusunan Penetapan Kinerja

28

RINCIAN SASARAN
BERKEMBANGNYA PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN XYZ

NO

INDIKATOR KINERJA KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA

UNIT KERJA

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

1 Persentase peningkatan
PDRB sektor pertanian

15% Peningkatan kontribusi usaha
tanaman pangan terhadap
PDRB

10% Dinas Pertanian
Tanaman pangan

Peningkatan kontribusi usaha
perkebunan terhadap PDRB

15% Dinas

Perkebunan

Peningkatan kontribusi usaha
peternakan terhadap PDRB

5% Dinas Peternakan

Peningkatan kontribusi usaha
perikanan terhadap PDRB

20% Dinas Perikanan

Peningkatan kontribusi usaha
kehutanan terhadap PDRB

25% Dinas Kehutanan

2 Peningkatan PAD dari
tahun lalu

10% Peningkatan PAD dari pajak dan
retribusi daerah

10% Dinas

Pendapatan
Daerah

Peningkatan PAD dari usaha
pertanian tanaman pangan

8% Dinas Pertanian
Tanaman Pangan

Peningkatan PAD dari sektor
pariwisata

5% Dinas Pariwisata

Peningkatan PAD dari sektor
perkebunan

3% Dinas

Perkebunan

Peningkatan PAD dari sektor
kehutanan

7% Dinas Kehutanan

Peningkatan PAD dari sektor
perikanan

6% Dinas Perikanan

Peningkatan PAD dari sektor
peternakan

4% Dinas Peternakan

3 Persentase
berkurangnya tingkat
pengangguran

5% Persentase berkurangnya
tingkat pengangguran

5% Dinas Tenaga
Kerja

4 Jumlah nilai investasi
baru tahun 2005

Rp 12
Milyar

Jumlah nilai investasi baru
tahun 2005

Rp 12
Milyar

Badan Promosi
dan Investasi

Penyusunan Penetapan Kinerja

29

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN XYZ

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

NO PROGRAM UTAMA

SASARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

ANGGARAN

1 Peningkatan
Ketahanan Pangan

Tingkat hasil Produksi Padi

439 ton

25%

1.217.338.950

Hasil Produksi Jagung

140 ton

Ketersediaan Benih Jagung

5 ton

Meningkatnya
ketersediaan bahan
pangan

Ketersediaan Benih Kacang

5 ton

Persentase kenaikan
produksi pertanian
tanaman pangan

Ketersediaan Benih Padi

15 ton

Ketersediaan Tanaman Hias4.000 btg

Perluasan Areal Tanaman

2.331 Ha

2 Pengembangan
Agribisnis

Peserta Pelatihan
Pembangunan Usaha
Pertanian

70 orang Persentase peningkatan
PAD dari usaha
pertanian

8%

1.113.877.500,00

Meningkatnya
produksi dan sentra-
sentra pertanian
tanaman pangan dan
holtikultura

Tersedianya Media
Informasi dan publikasi
Pertanian

12
kecamatan

10%

Peserta Temu Usaha
Kegiatan Pertanian dan
Pendampingan Kelompok
Tani

80 orang

Persentase peningkatan
kontribusi usaha
pertanian tanaman
pangan terhadap PDRB

Meningkatnya Penggunaan
Alat dan Mesin Pertanian
Pemerintah Kab. XYZ

1 paket Persentase peningkatan
pendapatan rata-rata
petani

10%

Tersdianya Data Dasar
Statistik Pertanian yang
Akurat

1 paket

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Dinas Pertanian tanaman pangan
Kabupaten XYZ

…………………………..

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
DINAS PERIKANAN KABUPATEN XYZ

NO PROGRAM UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

ANGGARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

1

Pengembangan
Usaha Perikanan

Pengembangan
Agribisnis

Budidaya ikan dengan jaring
apung

80 orang Persentase peningkatan
PAD dari usaha perikanan

6%

3.392.718.800

Percontohan budidaya perikanan 3 lokasi

Restocking perairan Umum

13 lokasi

Persentase peningkatan
kontribusi usaha perikanan
terhadap PDRB

20%

Laporan tentang pengembangan
sum ber daya periakan

1 lap

Percontohan suplai air dengan
kincir

1 unit Persentase peningkatan
pendapatan rata-rata
pembudidaya ikan

10%

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten XYZ

…………………………..

Penyusunan Penetapan Kinerja

30

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN XYZ

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

ANGGARAN

PROGRAM
UTAMA

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

1 Pengembangan
Agribisnis

Meningkatnya
produksi
perkebunan

Tersedianya Buku Inventarisasi
dan Dokumentasi Perkebunan

15 buku
1 set

Persentase peningkatan
PAD dari sektor
perkebunan

12%

2.875.602.500

Persentase peningkatan
kontribusi usaha
perkebunan terhadap
PDRB

15%

Jumlah Peserta Pelatihan dan
Study Banding Pengembangan
Usaha Perkebunan

520 orangPersentase kenaikan
pendapatan rata-rata
petani perkebunan

10%

Tertanganinya permasalahan
perkebunan melalui
Pemberdayaan TP3K

3 kali

Terbentuknya Asosiasi Petani
Sawit

1
organisasi

Peserta Rapat Koordinasi
pengusaha perkebunan

30 perus.

Terpantaunya pembangunan
pola persial dan swadaya

4 kec

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten XYZ

…………………………..

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN XYZ

NO

PROGRAM
UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

ANGGARAN

URAIAN

TARGE
T

URAIAN

TARGET

1

Pengembangan
Agribisnis

Tersedianya sarana untuk
pelayanan penyakit hewan

5 paketPersentase peningkatan PAD dari
usaha peternakan

4%

1.045.280.000

Eliminasi HPR

12 kec.

5%

Tersedianya sarana untuk
tempat sapi

1 paket

Persentase peningkatan kontribusi
usaha peternakan terhadap PDRB

Meningkatnya
produksi dan
sentra-sentra
pertanian tanaman
pangan dan
holtikultura serta
peternakan

Tersedianya pangan ternak

1 Ha

20%

Pembinaan kelom pok

1 kel

Persentase kenaikan produksi
peternakan

Dokumen program
peternakan th 2006

1 dok

10%

Pemeriksaan hewan qurban 12 kec

Persentase peningkatan
pendapatan rata-rata peternak

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Dinas Peternakan
Kabupaten XYZ

…………………………..

Penyusunan Penetapan Kinerja

31

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN XYZ

NO

PROGRAM
UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

INDIKATOR KINERJA

OUTCOME

ANGGARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGE
T

1 Pengembangan
Agribisnis

Tersedianya sarana
pengembangan dan
pemanfaatan potensi hutan

1 paket Persentase peningkatan
PAD dari usaha
kehutanan

15%

5.098.490.000

Meningkatnya
engelolaan hutan
ecara adil dan
erkelanjutan

Kawasan hutan tetap terjaga
sesuai peruntukannya

100 % Persentase peningkatan
kontribusi usaha
kehutanan terhadap
PDRB

25%

Luas areal reboisasi dan
penghijauan

1.520 Ha

1.000
hektar

Pembuatan Hutan Rakyat Kab.
XYZ

200 Ha

Luas areal rehabilitasi
batas kawasan hutan
dan usaha konservasi
hutan

Tersedianya peta acuan
rehabiliatasi hutan dan lahan
yang akurat

6 paket

10%

Peningkatan produktivitas
lahan

52 km

Persentase kenaikan
jumlah produksi hasil
hutan

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten XYZ

…………………………..

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN XYZ

NO

PROGRAM
UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

INDIKATOR KINERJA

OUTCOME

ANGGARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

1

Peningkatan
penerimaan
daerah

Meningkatnya
Penerimaan
Daerah

Meningkatkan Sarana dan
Prasarana Gedung Baru
Dipenda

9 paket Persentase peningkatan
PAD dari pajak dan
retribusi daerah

10%

6.931.000.000

Persentase peningkatan
potensi wajib pajak dan
retribusi daerah

20%

Tersedianya Data Subjek dan
Objek PBB

5 desa

Laporan Monitoring serta
Subjek dan Objek PAD dan
Penelitian Perhitungan Fiskal
Gap

2
dokumen

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten XYZ

…………………………..

Penyusunan Penetapan Kinerja

32

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN XYZ

NO

PROGRAM
UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

INDIKATOR KINERJA OUTCOME ANGGARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

1 Perluasan dan
pengembangan
kesempatan kerja

Jumlah tenaga kerja yang
mengikuti pelatihan
ketrampilan tenaga kerja

75 orang Persentase

berkurangnya tingkat
pengangguran

5%

564.722.850

Meningkatnya
perluasan dan
produktivitas
tenaga kerja

Jumlah Peserta Pelatihan

36 orang

36 orang

240.888.550

Data Survey dan Analisis
Kebutuhan Hidup Minimum

1 Laporan

Jumlah peserta
pelatihan yang
mendapat pekerjaan

364.388.600

Dokumen kesepakatan UMK 1 Dokumen

Meningkatnya Pengetahuan
tentang Jamsostek

1
Perusahaan

250 Orang

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten XYZ

…………………………..

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005

BADAN PENANAMAN INVESTASI KABUPATEN XYZ

NO

PROGRAM
UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

INDIKATOR KINERJA

OUTCOME

ANGGARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

1 Peningkatan
Penanaman Modal

Meningkatnya
jumlah dan nilai
investasi

Jumlah Promosi Investasi

4 kali

Persentase
meningkatnya jumlah
investor yang
berinvestasi di Kab.
XYZ

5%

2.023.200.000

Peserta Sosialisasi dan
Magang Peningkatan Sarana
Promosi

35 orang Jumlah nilai investasi
baru tahun 2005

Rp 12
Milyar

Tersedianya data investasi
untuk bahan evaluasi dan
analisa'

1 set
dokumen

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Badan Penanaman Investasi
Kabupaten XYZ

…………………………..

Penyusunan Penetapan Kinerja

33

RINCIAN SASARAN BERKEMBANGNYA PARIWISATA
DALAM MENDUKUNG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

NO

INDIKATOR KINERJA
KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA UNIT
PENDUKUNG

UNIT
PENDUKUNG

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGE
T

1 Persentase naiknya
tingkat hunian hotel

10% Persentase naiknya tingkat
hunian hotel

10% Dinas Pariwisata

Persentase bertambahnya
kapasitas kamar hotel

8%

Persentase bertambahnya
hotel yang meningkat
kelasnya

12%

2 Jumlah kunjungan
wisatawan

10.000
orang

Jumlah kunjungan wisatawan10.000
orang

Dinas Pariwisata

Jumlah obyek wisata yang
telah dikelola

8 lokasi

Jumlah promosi, event dan
atraksi wisata

20 kali

Panjang jalan menuju lokasi
wisata yang telah
dibangun/ditingkatkan

30 km Dinas Pekerjaan
Umum

Jumlah jembatan menuju
lokasi wisata yang telah
dibangun/ditingkatkan

6 buah

Persentase berkurangnya
kemacetan jalan menuju
lokasi wisata

20% Dinas

Perhubungan

Persentase bertambahnya
trayek kendaraan umum
menuju lokasi wisata

10%

Jumlah pengaman jalan yang
terpasang menuju obyek
wisata

4 buah

Penyusunan Penetapan Kinerja

34

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN XYZ

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

ANGGARAN

NO PROGRAM UTAMA SASARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

1

Jumlah objek wisata yang
telah dikelola

8 lokasi Jumlah kunjungan
wisatawan

10.000 orang

5.810.000.000

Pengembangan
Pariwisata

Meningkatnya
Pertumbuhan
Pariwisata

Rehab Rumah
Pagodangan Dan Pagar
Istana Raja

5 unit

Persentase peningkatan
PAD dari sektor
pariwisata

5%

Jumlah promosi, event dan
atraksi wisata

20 kali Persentase naiknya
tingkat hunian hotel

10%

Persentase bertambahnya
kapasitas kamar hotel

8 %

Persentase hotel yang
meningkat kelasnya

12 %

Tersusunnya Buku Adat
Istiadat Perkawinan Kab.
XYZ

230 buah

Jumlah kamus bahasa
daerah yang dimiliki

1 paket

Adanya Dokumentasi
Lagu-lagu Daerah Kab.
XYZ

1 kegiatan

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Kabupaten XYZ

…………………………..

Penyusunan Penetapan Kinerja

35

RINCIAN SASARAN
TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

NO

INDIKATOR
KINERJA
KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA
UNIT PENDUKUNG

UNIT
PENDUKUNG

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

1 Berkurangnya jumlah
kecamatan yang
terisolasi

3 Kec. Jumlah jalan yang
dibangun menuju
kecamatan yang terisolasi

20 km Dinas Pekerjaan
Umum

Bertambahnya rute
angkutan umum menuju
kecamatan yang terisolasi

15% Dinas

Perhubungan

Bertambahnya kapasitas
angkutan umum ke
kecamatan yang terisolasi

10%

2 Bertambahnya
jaringan jalan
kabupaten

30 km Panjang jalan yang telah
dibangun/ditingkatkan

30 km Dinas Pekerjaan
Umum

Persentase meningkatnya
rambu-rambu jalan yang
terpasang

25%

3 Berkurangnya jumlah
kecelakaan

25% Persentase

bertambahnya sarana
pengaman jalan pada
daerah rawan kecelakaan

30% Dinas

Perhubungan

Persentase berkurangnya
kendaraan yang tidak laik
jalan

20%

Penyusunan Penetapan Kinerja

36

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN XYZ

NO PROGRAM UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

INDIKATOR KINERJA

OUTCOME

ANGGARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

1 Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Transportasi

Jumlah prasarana lalu
lintas yang dibangun/
ditingkatkan

6 paket Persentase menurunnya
angka kecelakaan

25%

7.600.100.000,00

Persentase meningkatnya
rambu jalan yang
terpasang

25 % Persentase
berkurangnya
kemacetan jalan

15%

Meningkatnya
pembangunan dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana publik
termasuk
transportasi

Persentase bertambahnya
pengaman jalan yang
terpasang di daerah rawan
kecelakaan

30 % Persentase
berkurangnya
kemacetan jalan menuju
obyek wisata

20%

Jumlah pengaman jalan
yang terpasang menuju
obyek wisata

4 paket

Tingkat pelayanan
pengujian kendaraan

1 paket

Persentase berkurangnya
kendaraan yang tidak laik
jalan

20 %

Persentase bertambahnya
trayek angkutan umum
menuju obyek wisata

10 %

Persentase bertambahnya
trayek angkutan umum
menuju kecamatan yang
terisolasi

15 %

Persentase bertambahnya
kapasitas angkutan umum
ke kecamatan yang
terisolasi

10 %

Tingkat pengembangan
fasilitas pelabuhan udara

2 paket

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten XYZ

…………………………..

Penyusunan Penetapan Kinerja

37

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN XYZ

NO PROGRAM UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

INDIKATOR KINERJA

OUTCOME

ANGGARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

1 Pengembangan
Pengairan

Luas Jaringan Irigasi
Terpelihara

16293,6 Ha

20%

7.018.100.000

Luas Pendataan
Genangan Air dan
saluran sekunder

117 Ha

Persentase
berkurangnya
jaringan irigasi yang
rusak

Meningkatnya
pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana publik termasuk
irigasi, transportasi dan air
bersih

Tingkat
penanggulangan Erosi
dan Longsor

838 M

Panjang Normalisasi
sungai

5.154 M

Tingkat
penanggulangan
Banjir pada lokasi
Pembangunan

40.300 M3

2 Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Transportasi

Tingkat pemeliharaan
jalan

388,8 KM Persentase

berkurangnya jalan
yang rusak

10%

63.996.700.000

Tingkat pemeliharaan
jembatan

828 M

Persentase
berkurangnya
jembatan yang rusak

5%

Peningkatan
kondisi/struktur jalan

56,3 KM

Peningkatan
kondisi/struktur jalan
menuju obyek wisata

40 KM

Peningkatan
kondisi/struktur
jembatan

14 Paket

Peningkatan
kondisi/struktur
jembatan menuju
obyek wisata

6 Paket

Ketersediaan jaringan
jalan kabupaten

30 KM

Ketersediaan jalan
menuju kecamatan
yang terisolasi

20 KM

Menyetujui
Bupati XYZ

…………………………….

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten XYZ

…………………………..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->