N

o

V
á
l
i
d
o

p
a
r
a
f
i
n
e
s

t
r
i
b
u
t
a
r
i
o
s
Compras vinculadas directamente a exportaciones.
Compras vinculadas con operaciones gravadas
más servicios conexos, descuentos, devoluciones y otros autorizados.
Compras mixtas vinculadas a exportaciones y a mercado interno.
Distribución de compras mixtas
para exportación (C420 * C752).
Distribución de compras mixtas
para mercado interno (C420 * C765).
Total compras con destino a exportaciones (C404 + C433).
Total compras para mercado interno (C417 + C446)
Ventas y/o servicios facturados, más
servicios conexos, descuentos, devoluciones y otros autorizados
Impuesto determinado en el período (13 % de (C013 - C462); Si > 0)
Saldo a Favor del Contribuyente del período (13 % de (C462 - C013); Si > 0)
Saldo a favor del contribuyente del
período anterior actualizado (C592 del formulario del período anterior)
Restitución del crédito fiscal mercado interno actualizado
Impuesto final determinado a favor del Fisco (C909 - C693 - C635 - C039); Si > 0
Saldo a favor del contribuyente de mercado
interno para el siguiente periodo (C693 + C635 + C039 - C909); Si > 0
Valor de las Exportaciones
Crédito fiscal vinculado a exportaciones del período (13% de C459)
Crédito fiscal vinculado a las exportaciones
del período anterior actualizado (C130 del formulario del período anterior)
Restitución del crédito fiscal comprometido actualizado
Mantenimiento de valor por CEDEIM recibido(s) durante el periodo fiscal
Saldo del crédito fiscal de exportación neto, luego de compensar el impuesto
determinado en el mercado interno (C068 + C071 + C084 + C097 - C114); Si > 0
Impuesto final determinado a favor del fisco, luego de compensar
con crédito fiscal de exportaciones (C114 - C068 - C071 - C084 - C097); Si > 0
Crédito fiscal comprometido en el período
Saldo de crédito fiscal para exportaciones (C101 - C767); Si > 0
Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. anterior y/o en Boletas de Pago
Saldo disponible de pagos a cuenta del período anterior
Diferencia a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C622 + C640 - C912); Si > 0
Saldo definitivo a favor del Fisco (C912 - C640 - C622); Si > 0
Imputación de crédito en valores.
(Sujeto a verificación y confirmación por parte del S.I.N.)
Impuesto a pagar en efectivo, (C996 - C677); Si > 0.
Si la presentación se realiza fuera de término, debe realizar el pago en la Boleta F.1000.
% DISTRIBUCION
% DISTRIBUCION
E
X
P
O
R
T
A
D
O
R
E
S
F
o
r
m
u
l
a
r
i
o
I
V
A
2
1
0
O
R
I
G
I
N
A
L
E
R E F R E N D O D E L A E N T I D A D F I N A N C I E R A
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACION
(Art. 4, D.S. 27310)
Aclaración de firma :
C.I.
F
O
R
M
U
L
A
R
I
O

G
R
A
T
U
I
T
O
PARA LLENAR ESTE FORMULARIO LEA EL INSTRUCTIVO
Nº 0000001
NUMERO DE ORDEN
DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
518
Cód. FORMULARIO Nro. DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cód.
537 521
Nro. DE ORDEN Cód.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - EXPORTADORES
NIT PERIODO
A ñ o
FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA
DD. JJ. ORIGINAL
C ó d .
534
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL SUJETO PASIVO: A
B
DISTRIBUCION DE COMPRAS
DESTINADAS A EXPORTACIONES Y A MERCADO INTERNO
Cód.
(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
I M P O R T E C
MERCADO INTERNO
DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O
DEL CONTRIBUYENTE
Cód.
D
EXPORTACIONES
LIQUIDACION FINAL
404
417
420
433
446
459
462
622
640
747
996
677
576
013
909
693
635
039
114
592
055
068
071
084
097
101
912
767
130
752
765
(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
I M P O R T E
Cód.
Cód.
M e s