You are on page 1of 70

RENCANA KEGIATAN TAHUN 201

IAKMI KABUPATEN BIMA

5

NO

Uraian

1

2

1.

KUNJUNGAN KE BUPATI…DPRD…
KUNJUNGAN KE BUPATI…DPRD…

5 2
5 2 2
5 2 2 02
5 2 2 02 04

5 2 2 02 05

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No

Nama

1

Drs. H. ABDUL WAHAB

2

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si

3

H. M A K R U F, SE.

4

Drs. MUZAKKIR, M.Sc

5

Drs. H. RIDWAN H. YASIN

6

M. Y A M I N, S.Sos

7

T A U F I K, ST. MT

8

H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A
SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.02
Organisasi
: 1.02.01
Program
: 1.02.01.16
Kegiatan
: 1.02.01.16.25
Waktu Pelaksanaan
: 1 (satu) Tahun
Lokasi Kegiatan
: Kabupaten Bima
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Jaminan Persalinan

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja

Indikator

Sebelum Perubahan

Capaian Program

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Jumlah Dana
Terlaksananya Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
Angka Kesembuhan Kusta
Masyarakat 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

1

2

5

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 1

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 01
Honorarium PNS
5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pengendali Kegiatan
- Penanggungjawab Umum/Pembina
- Wakil Penanggungjawab Umum/Wakil Pembina
- Pengarah
- Koordinator/Ketua
- Wakil Koordinator/Wakil Ketua
- Sekretaris
- Wakil Sekretaris
- Anggota

1
1
1
1
3
1
1
3

Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org

12
12
12
12
12
12
12
12

bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln

5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan
- Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
- Pejabat Pengelola Program dan Pelaporan
- Bendahara Penerimaan
- Pembantu Bendahara Pengeluaran Jampersal NTB
- Staf Teknis
- Staf Administrasi
5 2 1 01 05 Honorarium Tim Lain-Lain
- Honorarium Tim Pengelola Jampersal NTB di Puskesmas
- Ka. UPT Puskesmas
- Bendahara
- Honorarium /Jasa pelayanan Petugas Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar (RI,RJ serta
tindakan
medik
di Pusk
dan Jaringannya)
- Honorarium
/Jasa
pelayanan
Petugas Pemberi Pelayanan Persalinan di Pusk dan
Jaringannya
(Tindk Per.Normal,
penyulit,
tindk.pasca
persalinan/manual
plasenta,pel.pra
rujukn
& komplikasi kebidanan dan neonatal dan
pelayanan komplikasi KB pasca persalinan
- Jasa Petugas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan :
* Dari Puskesmas ke RSUD (19 Pusk lainnya)
- Supir
- Paramedis
* Dari Puskesmas ke RSUD (Tambora)
- Supir
- Paramedis
* Dari Desa ke Puskesmas (19 Pusk lainnya)
- Supir
- Paramedis
* Dari Desa ke Puskesmas (Tambora)
- Supir
- Paramedis
5 2 2

1
1
1
1
1
1
1
3
2

Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org

12
12
12
12
12
12
12
12
12

bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln

20
20

or
or

12
12
1
1

bln
bln
pkt
pkt

1
1

or
or

70
70

kss
kss

1
1

or
or

10
10

kss
kss

1
1

or
or

40
40

kss
kss

1
1

or
or

10
10

kss
kss

2,150

ks

1

pt

1

pt

12

kl

BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 02
Belanja Bahan Pakai Habis dan obat-obatan
2 2 02 01 Pembelian bahan habis pakai dan obat-obatan dalam rangka pelaksanaan Jampersal NTB
5 2 2 03
Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga
Belanja Jasa Pelayanan kesehatan Masyarakat
Biaya Transport dalam rangka Kemitraan Dukun
5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi dan Pelaporan
Belanja alat tulis kantor
- ATK Pengelola Kabupaten

ABDUL WAHAB .Pergi / Darat) 2 org 2 kl Lumpsum : Gol.Wilayah Tambora . IV 1 or 4 hr 2 kl Gol.Biaya perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Program Jampersal NTB / Pelayanan Kesehatan Dasar ke Provinsi (Mataram) Transport (Pulang .- Biaya ATK Puskesmas Foto Copy Kabupaten Foto Copy Puskesmas Pembelian Materei dan Benda Pos lainnya Kabupaten Pembelian Materei dan Benda Pos lainnya Puskesmas 12 1 1 1 12 5 2 2 05 Belanja BBM 5 2 2 05 03 Biaya Pembelian BBM dalam Rangka Rujukan Peserta Program Jampersal NTB * dari desa ke puskesmas : .Wilayah Tambora .Biaya Konsumsi (bahan makanan) pasien Rawat inap dan pasien persalinan bln pt pt pkt bln 20 12 20 12 20 pkm kl pkm bln pkm 10 40 kss kss 10 1 kl pkt 466 hr 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah . Rp. #REF! #REF! Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No 1 Nama Drs.Wilayah Puskesmas lain 5 2 5 2 2 11 2 11 01 Belanja Makan Minum Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai . III 1 or 4 hr 2 kl Transport / Taxi lokal 2 org 2 kl PP JUMLAH Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp. Rp. Rp. H. Rp.Wilayah Puskesmas lain * dari Puskesmas ke Rumah Sakit Daerah Bima .

H. M.Sos T A U F I K. RIDWAN H.22 Kegiatan : 1. S. M A K R U F.14 Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bima Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pemberantasan Penyakit Kusta : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Keg : Jumlah Dana Terlaksananya Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Angka Kesembuhan Kusta Masyarakat 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan . H. SE. M. YASIN M.Honor Panitia dlm rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi Program Kusta Bag 2 Org Org 1 1 hr hr 1 1 kl kl . M. Drs. SE.02.02 Organisasi : 1. TAUFIK HAK. M.02. MUZAKKIR. Y A M I N. ST.Sc Drs.01.Honor Panitia dlm rangka Pertemuan Monev Program Kusta 2 .Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1. MT H A R I M A N.Si H.2 3 4 5 6 7 8 Drs.02.01.22.01 Program : 1.

Kab 5 2 2 01 04 Belanja Materei dan benda pos * belanja materei 5 2 2 02 5 2 2 02 06 Belanja Bahan/Material Belanja Bahan penunjang kegiatan * * * * 5 2 2 02 10 ember dan baskom perendam Minyak dan sabun Pembuatan spanduk dalam rangka sosialisasi & Advokasi program Kusta Bagi Linsek & Linsprg tk.5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan * Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kab.Honor Narasumber dlm rangka Pertemuan Monev Pogram Kusta 3 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5 2 2 01 5 2 2 01 01 Belanja bahan habis pakai Belanja Alat Tulis Kantor * * * * * Org Org ATK kegiatan survey School ATK dlm rangka Pertemuan Monev Program kusta ATK kegiatan LEC ATK penyelenggara dlm Rangka Sosialisasi & Advokasi Program Kusta Bagi Linsek & Linspro Tk.Kab ATK Peserta dlm Rangka Sosialisasi & Advoaksi Program Kusta Bagi Linsek & Linspro Tk. Bima * Pejabat pelaksana Tehnik kegiatan * Pejabat penatausaha keuangan SKPD * Pejabat pengelola program dan pelaporan * Bendahara Pengeluaran * Staf Tehnis * Staf Administrasi 5 2 1 02 5 2 1 02 01 1 1 1 1 1 2 2 or or or or or or or 1 1 1 1 1 1 1 bln bln bln bln bln bln bln 1 1 hr hr 1 1 kl kl Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber . 5 2 2 03 5 2 2 03 07 Belanja Jasa Kantor Belanja paket pengiriman * Biaya pengiriman Laporan KUSTA 5 2 2 03 12 Belanja jasa pihak ketiga .Honor Narasumber dlm rangka Sosialisasi & Advokasi Program Kusta Ba 3 . * Dokumentasi & Pelaporan Pertemuan Monev Kusta Tk Kab. Pembuatan spanduk dalam rangka Pertemuan Monev Kusta Belanja bahan visualisai data * Visualisasi Data dan Validasi Data Kusta * Dokumentasi & Pelaporan Keg.Sosialisasi & Advokasi Program Kusta bagi Linsek & Linsprog Tk Kab.

Lambu. Monta.Kec.pemeriksaan kontakl 1 Transport Panitia dlm rangka Sosialisasi & Advokasi Program Kusta B 2 Transport Panitia dlm rangka pertemuan Monev Program Kusta 2 Transport Narasumber dlm rangka Sosialisasi & Advokasi Program Kus 3 Transport Narsumber dlm rangka pertemuan Monev Program Kusta 3 Transport Peserta dlm rangka Kegiatan LEC 25 Transport Pet Puskesmas dl rk Keg . Tambora . Belo.Kec. Lambitu & Madapangga 2 Org 6 Pkm 1 Transport Peserta Kabupaten Dalam Rangka Sosialisasi & Advokasi Pr 10 or 1 Transport Peserta Puskesmas Dalam Rangka Pertemuan Monev Program Kusta .Kec.Kec.Kec. Palibelo . Pemberian Kemoprofilaksis 1 Transport Petugas Puskesmas dl rk Survey School P2 Kusta 5 Transport Petugas Puskesmas dl rk Keg.Kec. . Belo.Kec. Ambalawi. Sape.Kec. Woha.Kec.Penyebaran Informasi Kusta melalui media cetak (Koran) * - * * * * * * * * * * * Transport Petugas Puskesmas dl rk Survey School P2 Kusta 5 skl 1 Pkm 3 Transport Peserta Puskesmas Dalam Rangka Sosialisasi & Advoksi Program Kusta Bagi Linsek & Linspoog Kab. Palibelo 2 Org 4 Pkm 1 . Lambu. Belo. Woha. Lambu. Transpot Linsek & Linsprog Kabupaten 5 2 2 06 5 2 2 06 02 2 2 2 2 2 10 Belanja Cetak dan pengadaan Belanja pengadaan * Penggandaan Format POD kusta * Penggandaan Format Kartu Penderita 5 2 2 07 5 2 2 07 03 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan * Biaya sewa ruang rapat dl rk Sosialisasi & Advokasi Program Kusta Bagi Linsek & Linspro Kab * Biaya sewa ruang rapat dalam rangka Pertemuan Monev Program Kusta 5 2 2 11 Belanja makan dan minum . Transpor Puskesmas . Sanggar 2 Org 1 Pkm 1 .Kec. Wawo. Ambalawi. Sape. Wera. Bolo. Parado & Soromandi 2 Org 8 Pkm 1 . Langgudu. Langgudu. Wera. Wawo. Sape. Lambitu & Madapangga b. Ambalawi. Woha. Palibelo 2 Org 4 Pkm 1 . Wawo. Wera.Kec. Tambora 2 Org 1 Pkm 1 . Langgudu.Kec. Donggo. Tambora 2 Org 1 Pkm 1 .RVS Prog Kusta 10 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl kl org or or or or org or skl ds 50 1 1 1 1 1 175 1 1 kss hr hr hr hr hr ks Pkm Pkm 1 1 1 1 1 2 1 3 2 Or hr hr hr hr ds or or or Or Or Or Or Or Or 1 1 8 4 6 Pkm Pkm Pkm Pkm Pkm 1 1 1 1 1 1 Kl Kl Kl Kl Kl Kl * Transpor Peserta dlm Rangka Pertemuan Monev Kusta a. Bolo. Monta. Bolo. Donggo. Lambitu & Madapangga 2 Org 6 Pkm 1 Transport Peserta Kabupaten Dalam Rangka Monev Program Kusta 10 or 1 or Transport Petugas puskesmas Keg.Kec.Kec. Sanggar 2 Org 1 Pkm 1 . Parado & Soromandi 2 Org 8 Pkm 1 . Donggo.Kec. Sanggar . Monta. Parado & Soro .

ngali .Kec. Wera. Rp. Pemeriksaan kontak Transport Petugas Kab dlm rngka Keg. Ambalawi. Sanggar . Pemantauan Pemberian Kemoprofilak Transport wasor dlm rangka konfirmasi kasus Transport wasor dlm rangka kegiatan LEC Transport wasor dlm rangka kegiatan POD/Pencegah kecacatan Bimtek Program Kusta .Pai .Kec. Monta.Kec. Wawo.Kec.5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat * * * * * 5 2 2 15 5 2 2 15 01 Konsumsi petugas dl rk Survey School P2 Kusta 5 Or Konsumsi Peserta dlm rangka Pertemuan Monev Kusta Snack Peserta dlm rangka Pertemuan Monev Kusta Konsumsi Peserta dlm rangka Sosialisasi & Advokasi Prog kusta Bagi Linsek &Linsp Snack Peserta dlm rangka Pertemuan Monev Kusta skl or or or or 1 1 1 1 1 Kl kl kl kl kl Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Transport Petugas Kabupaten dl rk Survey School P2 Kusta * Transport Wasor Kab.Kec. Donggo. Bolo. Pengawasan Pasca MDT Tranpt Pet Kab dlm rangka Keg. Sape. Langgudu. Langgudu. Lambu. Parado & Soro. Donggo.Ngali .Kec. Tambora . Rp. Parado & Soro. Woha. Woha.Kec.Kec. Rp. Sape. Wawo. Lambitu & Madapangga * * * * * * * Transport Petugas Kabupaten Keg. Pembentukan SCG Transport Petugas Kabupaten Keg. Belo. Ambalawi. Tambora * . Bolo. Lambu. Rp.Kec. #REF! #REF! 2 Or 5 sklh 1 Kl 1 1 1 1 1 Or Or Or Or Or 1 1 8 4 6 Pkm Pkm Pkm Pkm Pkm 2 1 1 1 1 Kl Kl Kl Kl Kl 1 1 1 2 1 1 1 klp org org or org org org 2 50 45 40 50 30 50 kl kss kss kss ks ks ks 2 1 1 1 1 1 1 Or kl kl kl Or Or Or 2 2 2 2 2 Or Or Or Or Or 1 1 8 4 6 Pkm Pkm Pkm Pkm Pkm 1 1 1 1 1 Kl Kl Kl Kl Kl . Palibelo. Monta. Palibelo. Wera.Kec. dl rk penanganan Reaksi kusta . Lambitu & Madapangga JUMLAH Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 5 57 57 57 57 Rp. Sanggar . Belo.Pai .

YASIN M. H.Si H. SE. Drs. M. TAUFIK HAK.Sos T A U F I K. ABDUL WAHAB Drs. M. MUZAKKIR. M. MT H A R I M A N. SE. H.Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Drs. M. H. Y A M I N. RIDWAN H. ST.Si . M A K R U F. S.Sc Drs.

Honor Pembina Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK 3 or 1 hr 1 .Honor Pembina Pertemuan Sosialisasi PPID SKPD 0 or 1 hr 1 . Bima 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA hr hr hr kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl hr kl kl .Honor Tim Penyusunan Profil Kesehatan Penanggung Jawab 1 or 1 Ketua 1 or 1 Sekretaris 1 or 1 Anggota 3 or 1 .Honor Petugas Pengolahan Data SIK Tk. Kab.Honor Panitia Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK 3 or 1 kl 1 .DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.Honor Panitia Pelatihan Analisis Situasi Sistim Informasi Kesehatan & Deseminasi Informasi Tk. Bima 5 2 1 01 05 Honorarium Tim Lain-Lain . Kab.Honor Panitia Pertemuan Sosialisasi PPID SKPD .Honor Tim Pengumpul dan Pengolah Data Profil Kesehatan Penanggung Jawab 1 or 0 Ketua 1 or 0 Sekretaris 1 or 0 Wakil Sekretaris 1 or 0 Anggota 11 or 0 .02 Kesehatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan . 3 or 12 bln 1 . Kab.Honor Panitia Pelatihan SIKDA Generik 3 or 1 kl 2 .Honor Pembina Pelatihan Sikda Generik 3 or 1 kl 2 .Honor Pembina Pertemuan Evaluasi Petugas SIK 0 or 1 hr 1 .Honor Panitia Pelatihan Analisis Situasi Sistim Informasi Kesehatan & Deseminasi Informasi Tk.Honor Panitia Pertemuan Evaluasi Petugas SIK .

Paket Meeting Kegiatan Pelatihan Analisis Situasi Sistim Informasi K 0 pt 42 0r 2 hr . Donggo. Lambitu & Madapangga 1 or 6 pkm 1 kl 5 2 2 03 14 Belaja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Tangga . Kab. Wera.Transport Peserta Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK Kec. Bima Kec. Langgudu. Lambitu & Madapangga 1 or 6 pkm 1 kl . Donggo.ATK Peserta Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK . Materai & Benda Pos Lainnya .Penunjang Keperluan Implementasi PPID SKPD dan Unit Layanan pt pt pt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kl kl kl kl kl kl kl kl kl 0 lbr lbr 1 1 pt pt 1 pt 1 skl 20 org 1 pt 20 org 1 pt 20 org 1 pt 1 1 1 0 5 2 2 02 10 Belanja Bahan Visualisasi Data (PKM) . Wawo. Sape. Sape.Pemeliharaan Komputer & Printer Bidang Promkes . Lambitu & Madapangga 1 or 6 pkm 1 kl . Monta. Sanggar 1 or 1 pkm 1 kl Kec. Wawo.ATK Penyelenggara Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK . Belo. Sanggar 1 or 1 pkm 1 kl Kec.Penggandaan & Foto copy Profil Kesehatan 5 2 2 01 04 Belanja Perangko. Lambu.ATK Peserta Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK . Sape.Palet Meeting Kegiatan Pelatihan Sikda Generik 1 pt 21 0r 2 hr . Belo. Bolo. Tambora 1 or 1 pkm 1 kl Kec. Bolo.Visualisasi data SIK 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit . Woha.5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor .ATK Penyusunan Profil Kesehatan . Wera.ATK Penyelenggara Pertemuan Evaluasi Petugas SIK .Materai . Belo. Woha. Palibelo 1 or 4 pkm 1 kl Kec. Wawo. Ambalawi.Biaya Internet 1 pt 1 kl 12 bl 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga . Parado & Soromandi 1 or 8 pkm 1 kl Kec. Woha. Monta.ATK Penyelenggara Pertemuan Sosialisasi PPID SKPD . Parado & Soromandi 1 or 8 pkm 1 kl Kec. Lambu. Lambu. Langgudu. Ambalawi. Monta.Transport Peserta Kegiatan Pelatihan Analisis Situasi Sistim Informasi Kesehatan & Deseminai Informasi Tk.Materai 5 2 2 02 Belanja Bahan Material 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Pendukung . Tambora 1 or 1 pkm 1 kl Kec.ATK Peserta Pertemuan Sosialisasi PPID SKPD . Bolo. Donggo. Palibelo 1 or 4 pkm 1 kl Kec. Parado & Soromandi 1 or 8 pkm 1 kl Kec. Wera. Sanggar 1 or 1 pkm 1 kl Kec. Langgudu. Tambora 1 or 1 pkm 1 kl Kec. Palibelo 1 or 4 pkm 1 kl Kec.Transport Peserta Pelatihan SIKDA Generik Kec.ATK Program SIK . Ambalawi.

Woha. Tambora Kec.Penginapan .Uang Harian .Biaya Sewa Gedung Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat .Belanja Modal Kamera 1 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III 2.Penggandaan Media SIK Formulir Pemohon Informasi 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan . Wera.Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin . Monta. Lambitu & Madapangga Uang Harian ke Tambora 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dalam rangka Koordinasi ke Provinsi di Matram . Wawo. Rp. Donggo.Uang Harian .Jakarta (Udara) .Belanja Snack Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah . Langgudu. Parado & Soromandi Kec.Penginapan .Belanja Konsumsi Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK . Belo.Monitoring Kegiatan SIK Puskesmas Kec.000 Rp.Mataram PP (darat) .Transport/Taxi Lokal BELANJA MODAL lbr 1 pt 1 pt 1 kl 26 26 or or 1 1 hr hr 1 1 kl kl 2 2 2 2 2 or or or or or 1 1 8 4 6 2 pkm pkm pkm pkm pkm or 2 2 2 2 2 2 kl kl kl kl kl hr 1 1 1 or or or 1 2 2 2 org kl kl kl 2 3 3 1 kl hr hr hr or or or 1 1 2 1 org kl kl kl 1 4 3 1 kl hr hr hr 1 1 1 Belanja Modal 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin .5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan .Transport Bma . Lambu. Palibelo Kec. #REF! Unit .PengadaanPeralatan Studio Visual Camera + Attachment . Bolo.Transport Bma . Sape.Transport/Taxi Lokal 5 2 3 5 2 3 12 5 2 3 12 Perjalanan dalam rangka Koordinasi ke Pusat dan Provinsi lain di luar NTB . Rp. Ambalawi. Sanggar Kec.

Drs. M. ABDUL WAHAB Drs. SE. MUZAKKIR. TAUFIK HAK.Sc Drs. H. S. M. M.Triwulan IV Jumlah Rp. Y A M I N.Si H. ST.Sos T A U F I K. Rp.Si . M. YASIN M. M A K R U F. RIDWAN H. 0. H.00 Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Drs. MT H A R I M A N. SE. H.

01 Program : 1.Sekretaris .02.Pengarah .09 Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bima Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Kesehatan Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Keluarga : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Masukan Keluaran Hasil Jumlah Dana Program Kesehatan Keluarga Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Kelompok Sasaran Keg : Masyarakat 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pengendali Kegiatan .01.16.02 Organisasi : 1.Wakil Penanggungjawab .Wakil Koordinator .Koordinator .DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.Penanggungjawab .Anggota 5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 1 1 1 1 3 1 3 Org Org Org Org Org Org Org 1 1 1 1 1 1 1 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl .01.02.16 Kegiatan : 1.02.

Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP Honor Panitia Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan Honor Narasumber Kab.ATK Peserta dan penggandaan Handsout Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi - ATK Kegiatan & Fotocopy Modul Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP ATK Peserta Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan ATK Kegiatan & Fotocopy Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan . Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi - - - Honor Narasumber Kab.- Pejabat Pengguna Anggaran Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pejabat Pengelola Program dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Staf Teknis dan staf perencana Staf Administrasi 1 1 1 1 1 1 3 2 Org Org Org Org Org Org Org Org 4 4 4 4 4 4 4 4 bln bln bln bln bln bln bln bln 3 org 1 kl 3 org 1 kl 3 org 1 kl .Hnor Narasumber Dokter SPA & SPOG dalam kunjungan pembinaan ke Puskesmas PONED 2 org 4 PKM - 5 org 2 tw 5 org 2 tw 2 org 12 bln 45 org 1 Pt . Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten Honor Tim Pengkaji Pembahasan Kasus Maternal dan Neonatal oleh TIM Ahli Honor Tim Manajemen Pembahasan Kasus Maternal dan Neonatal oleh TIM Ahli .Tim pengolah data 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor .ATK Kegiatan Pertemuan Audit Kematian Ibu dan Neonatal ATK Peserta dan Fotocopy modul Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP 45 org 1 Pt 20 org 1 Pt 5 2 1 01 05 Honorarium Tim lain-lain Honor Narasumber Kab. Pertemuan Audit Kematian Ibu dan Neonatal/bayi Honor Narasumber Kab.ATK Kegiatan Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi ATK Peserta dan fotocopy Pertemuan Audit Kematian Ibu dan Neonatal 45 org 1 Pt .Honor pelatih Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan 3 org 3 hr - 3 org 3 hr 3 org 1 hr .

Transport peserta Tambora Sanggar Langudu. Neonatal.Materai . Lambu dan Pai Woha. Wawo. Ambalawi. Wera. Sape. Palibelo dan Ngali 1 1 8 Pusk Pusk Pusk 2 2 2 org org org 1 1 1 hr hr hr 4 6 Pusk Pusk 2 2 org org 1 1 hr hr 3 5 org org 1 1 hr hr 1 1 8 Pusk Pusk Pusk 2 2 2 org org org 1 1 1 hr hr hr 4 Pusk 2 org 1 hr .Soromandi.Dokumentasi dan Pelaporan Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten Dokumentasi dan Pelaporan Kunjungan SPA dan SPOG ke Puskesmas PONED - Manajemen dan Visualisasi Data Program KIA Pembuatan Laporan Tahunan Kesga Dokumentasi dan Pelaporan Biintek Program Ibu dan Bayi Laporan Kegiatan Uji Petik ke Bidan Desa Dokumentasi dan Pelaporan Bintek Program Kesh. Donggo. Belo.Materai 5 2 2 01 09 Belanja Dokumentasi dan Pelaporan .Soromandi. Bayi dan Balita Transport peserta Tambora Sanggar Langudu.Dokumentasi dan Pelaporan Pertemuan Program Kesehatan Ibu dan Bayi . Lambu dan Pai Woha. Belo. Madapangga. Donggo. Lambitu.Dokumentasi dan Pelaporan Pertemuan Audit Kematian Ibu dan Neonatal . Wera.Dokumentasi dan Pelaporan Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan . Materai dan Benda Pos Lainnya . Lambitu.Dokumentasi dan Pelaporan Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP . Sape.- ATK Peserta Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten 45 exp 1 kl ATK Kegiatan Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten ATK dan Dokumentasi Pembahasan Kasus Maternal dan Neonatal olehTIM Ahli Laporan Akhir Pembahasan Kasus Maternal dan Neonatal olehTIM Ahli ATK Bidang Kesehatan Keluarga 5 2 2 01 04 Belanja Perangko. Anak dan Usila 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5 2 2 03 06 Belanja Faximile/Kawat/Internet 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga * Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi . Palibelo dan Ngali Bolo. Parado dan Monta * - Trasport Narasumber Kabupaten Transport peserta Kabupaten Pertemuan Audit Kematian Ibu.

Donggo. Lambu dan Pai . Lambu dan Pai Woha.Soromandi. Belo. Ambalawi. Wawo. Wera.Bolo. Parado dan Monta 5 2 2 03 14 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Tangga .Tambora . Sape. Lambitu.Transport peserta Kabupaten * Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan Transport peserta . Donggo.Soromandi. Wawo.Pemeliharaan Komputer . Ambalawi.Transport peserta Puskesmas Kunjungan SPA dan SPOG ke Puskesmas PONED 25 org 4 PKM 2 Unit Langudu. Sape. Madapangga. Madapangga. Donggo. Parado dan Monta . Belo. Parado dan Monta * - Trasport Pelatih Transport Panitia Bahan habis Pakai praktek pada Pantum Uang Harian Peserta Transport Petugas Puskesmas ke Lokasi Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten Transport peserta Tambora Sanggar 6 Pusk 2 org 1 hr 3 5 org org 1 1 kl kl 1 1 8 Pusk Pusk Pusk 2 2 2 org org org 1 1 1 hr hr hr 4 6 Pusk Pusk 2 2 org org 1 1 hr hr 3 5 org org 1 1 kl kl 1 1 8 Pusk Pusk Pusk 1 1 1 org org org 3 3 3 hr hr hr 4 6 Pusk Pusk 1 1 org org 3 3 hr hr 3 3 org org 3 3 hr hr org kl 3 4 hr pkm 20 Pusk 20 3 1 1 8 Pusk Pusk Pusk 2 2 2 org org org 1 1 1 hr hr hr 4 6 Pusk Pusk 2 2 org org 1 1 hr hr .Trasport Narasumber .Transport peserta Kabupaten * Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP Transport peserta Tambora Sanggar Langudu. Ambalawi. Palibelo dan Ngali Bolo. Lambitu. Lambu dan Pai . Parado dan Monta . Ambalawi. Palibelo dan Ngali Bolo.Woha. Madapangga. Wawo. Sape. Lambitu.Woha. Palibelo dan Ngali Bolo. Madapangga. Belo.Trasport Narasumber Kabupaten .Transport peserta Kabupaten 3 5 org org 1 1 hr kl * Kunjungan SPA dan SPOG ke Puskesmas PONED .Sanggar Langudu.Trasport Narasumber Kabupaten .Soromandi. Wera. Wawo. Wera.

5 2 2 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service
- Service Kendaraan Roda 4
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
- ACU
- Ban
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Tap OLI
Oli Gardan
Oli Mesin
Oli Porselin
- BBM
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
- STNK
5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja cetak
- Buku Register Kohot Ibu
- Kartu Ibu / Partograf
- Form Screening dan Pemeriksaan SDIDTK
- Buku Register Kohort Bayi
- Buku Register Kohort Balita
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Kaset / CD Senam Usila
- APE untuk screening dan Pemeriksaan
Penggandaan Modul Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan

20

exp

1

Pt

20

org

1

mdl

48

org

1

kl

48

org

1

kl

5 2 2 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
- Sewa Aula Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi
- Sewa Aula Pertemuan Audit Kematian Ibu dan KB
- Sewa Aula Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP
- Sewa Aula Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan
- Sewa Aula Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten
5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat
Makan Siang Peserta Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi
- Jamuan Makan Kecil & Minum Peserta Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu
dan bayi

-

Makan Siang Peserta Pertemuan Audit Kematian Ibu dan KB
Jamuan makan Keci & Minum Peserta Pertemuan Audit Kematian Ibu dan KB
Makan Siang Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP
Jamuan Makan Kecil & Minum Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP

48
48
48
48
26

org
org
org
org
org

1
1
1
1
3

kl
kl
kl
kl
hr

- Jamuan Makan Kecil & Minum Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi
Bidan

26

org

3

hr

- Makan Siang Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten
- Jamuan Makan Kecil & Minum Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten
Makan Siang Peserta Kunjungan SPA dan SPOG ke Puskesmas PONED

48
48
25

org
org
org

1
1
4

kl
kl
PKM

- Jamuan Makan Kecil & Minum Peserta Kunjungan SPA dan SPOG ke Puskesmas
PONED

25

org

4

PKM

-

5

org

2

TW

5

org

2

TW

Makan Siang Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan

Makan SiangTim Pengkaji Pembahasan Kasus Maternal dan Neonatal olehTIM Ahli

- Jamuan Makan Kecil & Minum Tim Pengkaji Pembahasan Kasus Maternal dan
Neonatal olehTIM Ahli
5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
* Bimtek Program Kesehatan Ibu dan KB
Tambora
Sanggar
Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai
Woha, Belo, Palibelo dan Ngali
Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta

*

Uji Petik ke Bidan Desa
Tambora
Sanggar
Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai
Woha, Belo, Palibelo dan Ngali
Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta

*

Bintek Program Kesh. Anak dan Usila
Tambora
Sanggar
Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai
Woha, Belo, Palibelo dan Ngali
Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

3
3
3

org
org
org

1
1
1

hr
hr
hr

4
6

Pusk
Pusk

3
3

org
org

1
1

hr
hr

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

3
3
3

org
org
org

2
2
2

Kl
Kl
Kl

4
6

Pusk
Pusk

3
3

org
org

2
2

Kl
Kl

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

3
3
3

org
org
org

1
1
1

hr
hr
hr

4
6

Pusk
Pusk

3
3

org
org

1
1

hr
hr

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas Luar daerah
Transport Darat Bima - Mataram
- Eselon III
Gol. IV
Transport
Uang Harian
Penginapan
Taxi Lokal
- Eselon IV
Gol. III
Transport
Uang Harian
Penginapan
Taxi Lokal

2

hr

2

hr

5 2 3
BELANJA MODAL
5 2 3 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 2 3 12 02 Belanja modal Pengadaan komputer/PC
- Pengadaan Komputer/PC
5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan Printer
- Pengadaan Printer

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

0.00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Drs. H. ABDUL WAHAB
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si
H. M A K R U F, SE.
Drs. MUZAKKIR, M.Sc
Drs. H. RIDWAN H. YASIN
M. Y A M I N, S.Sos
T A U F I K, ST. MT
H A R I M A N, SE. M.Si

Wakil Koordinator .01 Program : 1.20 Kegiatan : 1.Narasumber Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk.Penanggungjawab .02 Organisasi : 1.Wakil Penanggungjawab .Pengarah .Narasumber Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa 4 or 4 pkm 4 hr .04 Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bima Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Kesehatan Dinas Kesehatan Program Peningkatan Gizi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Giz : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Status Gizi Masyarakat Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Keg : Jumlah Dana Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Prevalensi Kurang Gizi Pada Anak Balita Masyarakat 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honorarium Pelaksana Kegiatan . Kab.Panitia Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk.02.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.Panitia Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa 3 or 4 pkm 4 hr 1 1 1 1 3 Org Org Org Org Org 2 2 2 2 2 kl Kl Kl Kl Kl 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pengendali Kegiatan . Kab.Koordinator .20.02.02.01. 4 or 1 kl 1 hr . 4 or 1 kl 1 hr .01.

.Penanganan Kasus Gizi Buruk di RSU .ATK Peserta Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa 1 Pt 1 kl 1 24 Pt or 4 4 pkm pkm 5 2 2 01 04 Belanja Perangko.Pejabat di Program dan Pelaporan .Staf Administrasi 5 2 2 1 3 Org Org 2 2 Kl Kl 1 1 1 1 1 1 3 2 Org Org Org Org Org Org Org Org 2 2 2 2 2 2 2 2 bln bln bln bln bln bln bln bln BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor .Transport Pemantauan Oleh Petugas Puskesmas .ATK Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa .Materai 3000 .Anggota 5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan .Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD .ATK Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi .Bendahara Pengeluaran .Dokumentasi dan Pelaporan Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa 5 2 2 02 Belanja Bahan/ Material 5 2 2 02 12 Belanja Bahan Makanan .Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) .Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) . Materai dan Benda Pos Lainnya .Staf Teknis dan staf perencana .Sekretaris .Materai 6000 250 300 lbr lbr 1 1 1 pt pt pt 20 1 4 pkm kl pkm 12 500 hr blta 308 30 KG hr 1 5 50 pt pt pt 90 hma 3 12 kl kl 308 KG KG 5 2 2 01 09 Belanja Dokumentasi dan Pelaporan .Dokumentasi dan Pelaporan Kelas Gizi .Pembelian Bahan MP-ASI Balita Gizi Kurang pasca pelaksanaan Kelas Gizi 18 org 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga PENANGANAN BALITA GIZI BURUK .Transport Kader Posyandu dlm rangka Kelas Gizi 2 4 Or Or 308 .Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) .ATK Pemberdayaan Kadarzi .Pembelian Bahan Makanan Untuk Kelas Gizi (KG) .Dokumentasi dan Pelaporan Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi .Pemberian PMT Pemulihan Pasca Perawatan PELAKSANAAN KELAS GIZI (KG) .Penanganan Kasus Gizi Buruk di Puskesmas TFC .

Parado dan Monta 6 pkm 4 or 1 kl Uang harian peserta Tambora 4 or 2 hr 1 kl 10 or 1 kl PERTEMUAN EVALUASI KELAS GIZI TK.kab .Transport Tim Pemantauan oleh Tim Kabupaten (PKK) Tambora 2 or 1 pkm 2 kl Sanggar 2 or 1 pkm 2 kl Langudu. Ngali dan Palibelo 2 or 4 pkm 2 kl Bolo. Lambitu & Lambu 2 or 8 pkm 2 kl Woha.Transport Sasaran Praktek Peserta 4 pkm 30 Or 1 kl . 4 or 20 pkm 1 kl . Belon.Soromandi. Belo.Konsumsi/Snack Sasaran PMBA Bagi Kader Desa 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas .Transport Peserta Kabupaten PELATIHAN KONSELING PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK DI KELAS GIZI (PMBA) BAGI KADER DESA . Wawo.Sewa Aula Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman Rapat . Wera.Transport Peserta Puskesmas ke Kabupaten .Transport Kabupaten 4 pkm 7 Or 4 hr . Ambalawi.Foto Copy Modul PMBA Bagi Kader Desa 4 pkm 25 or 1 kl 4 pkm 4 hr .Pai. Panitia dan Narasumber PMBA 124 Or 4 Hr 2 kl 4 pkm 30 Or 1 kl Bagi Kader Desa .Wera. Sape. Madapangga.Konsumsi/Snack Peserta Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk.Kab 100 Or 1 kl .Sape.Donggo.KAB .Soromandi. Donggo.Foto Copy Makalah Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk. Ngali dan Palibelo 4 pkm 4 or 1 kl Bolo.Sewa Aula pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk..Konsumsi Peserta. Parado dan Monta 2 or 6 pkm 2 kl Uang harian tim pemantau kab ke Tambora 2 or 2 hr 2 kl Tambora 1 pkm 4 or 1 kl Sanggar 1 pkm 4 or 1 kl Langudu. Ambalawi.Transport Peserta Kader 4 pkm 24 Or 4 hr .Lambitu & Lambu 8 pkm 4 or 1 kl Woha. Kab.Kab 100 Or 1 kl 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan . Madapangga. Wawo.Konsumsi Peserta Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk.

Y A M I N. Parado dan Monta 2 or 6 pkm 2 kl Uang harian tim pemantau kab ke Tambora 2 or 2 hr 2 kl Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp. H. SE. M. M. TAUFIK HAK. Drs.00 Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Drs. S.25. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Pra Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung . H. Lambitu & Lambu 2 or 8 pkm 2 kl Woha. ABDUL WAHAB Drs.25 : 1.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi Program : : : 1. Ngali dan Palibelo 2 or 4 pkm 2 kl Bolo.02. YASIN M. MT H A R I M A N. Rp.Sc Drs. ST. M A K R U F.02. Rp. Rp.01 Kegiatan : 2 (dua) Triwulan Waktu Pelaksanaan : Kabupaten Bima Lokasi Kegiatan Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengadaan.02. Sape.02 1.01. Donggo.5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah . 0. Madapangga. #REF! Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp. Ambalawi. MUZAKKIR. M. RIDWAN H. SE. H.Transport Tim Pemantauan Kabupaten Tambora 2 or 1 pkm 2 kl Sanggar 2 or 1 pkm 2 kl Langudu.Si H.Soromandi. Wawo. M. Wera.01.01 1. Belo.Sos T A U F I K.

M. RIDWAN H. YASIN M. SE. SE. M. Rp. #REF! #REF! Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Drs. M A K R U F. M.Sos T A U F I K. S. Rp. Y A M I N. H. M.Si H. Drs. MT H A R I M A N. H. ABDUL WAHAB Drs. Rp. Rp. MUZAKKIR.Sc Drs. H. TAUFIK HAK. ST.Tolok Ukur Kinerja Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Keg : Sebelum Perubahan Pelayanan kesehatan masyarkat Jumlah Dana Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab Mendekatkan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 3 BELANJA MODAL 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 5 2 3 26 01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Belanja Pembangunan Gedung Kantor/Tempat Kerja 1 Pembangunan Puskesmas Langgudu Timur 2 Peningkatan Pustu Dumu menjadi Puskesmas Langgudu Timur 3 Pembangunan Ruang bersalin PKM Payi (DAU + DAK 100 jt) Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA .

01 1. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan : 1. Rp.25 Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengadaan.02 : 1 (satu) Tahun Waktu Pelaksanaan : Kabupaten Bima Lokasi Kegiatan Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Capaian Program Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Masukan Jumlah Dana Keluaran Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat Hasil Kelompok Sasaran Keg : Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu Masyarakat pada 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 3 BELANJA MODAL 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian*) Bangunan 5 2 3 26 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian*) Gedung Kantor .Pembangunan Poskesdes dan Puskesmas Pembantu: 1 Pembangunan Poskesdes Mbaju (Risa .02. Rp.02.02 1.25. Rp. #REF! #REF! Tim Anggaran Pemerintah Daerah : .01. Rp.TAHUN ANGGARAN 2013 : : Urusan Pemerintahan Organisasi Program : 1.02.Woha) 2 Pembangunan Posksedes Ntori Wawo 3 Pembangunan Posksedes Bre Palibelo 4 Pembangunan Posksedes Kalajena Wera Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.01.

H.01. SE. ST. M.02 1.25 Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengadaan.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2013 : : Urusan Pemerintahan Organisasi Program : 1.02.25. H. M. M.No Nama 1 Drs.Sc 5 Drs. H. M. TAUFIK HAK.02. SE.01.02.Sos 7 T A U F I K.04 : 1 (satu) Tahun Waktu Pelaksanaan : Kabupaten Bima Lokasi Kegiatan Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Pengadaan Peralatan medis dan Non Medis bagi Puskesmas dan : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Capaian Program Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Masukan Jumlah Dana Keluaran Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat Hasil Kelompok Sasaran Keg : Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu Masyarakat pada 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 3 BELANJA MODAL . MUZAKKIR. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan : 1. Y A M I N. MT 8 H A R I M A N.Si 3 H. S. M A K R U F. RIDWAN H. 4 Drs. YASIN 6 M. ABDUL WAHAB 2 Drs.01 1.

ST.Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Puskesmas dan jaringannya Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp. Rp.02. M A K R U F.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi Program : : : 1. M.Sc 5 Drs. #REF! #REF! Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No Nama 1 Drs. MT 8 H A R I M A N. ABDUL WAHAB 2 Drs. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan : 1. MUZAKKIR. M. TAUFIK HAK.Sos 7 T A U F I K.25. RIDWAN H. Y A M I N. M. H.01. SE. 4 Drs.02 1.02.02. H. Rp. M. H.07 : 1 (satu) Tahun Waktu Pelaksanaan : Kabupaten Bima Lokasi Kegiatan Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Pengadaaan puskesmas keliling : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Capaian Program Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Masukan Jumlah Dana . Rp. SE.5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5 2 3 11 16 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya . S.Si 3 H.01. YASIN 6 M.25 Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengadaan.01 1. Rp.

ST. #REF! #REF! Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No Nama 1 Drs. Rp. 4 Drs. H. M. ABDUL WAHAB 2 Drs.Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (DAU) Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp. M. Y A M I N. RIDWAN H.Si 3 H. H. YASIN 6 M. TAUFIK HAK. M. S. Rp. H.Sc 5 Drs. M A K R U F. SE. MT 8 H A R I M A N.Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (DAK) . MUZAKKIR.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER . Rp. Rp.Sos 7 T A U F I K. SE.Keluaran Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat Hasil Kelompok Sasaran Keg : Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu Masyarakat pada 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 3 BELANJA MODAL 5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 5 2 3 03 12 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor . M.

Rp.01. Rp.25 Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengadaan. Sanggar.25.Rehabilitasi Berat Mobil Puskesmas keliling (Puskel Wera.02. Rp.01.02. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan : 1.02.KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2014 : : Urusan Pemerintahan Organisasi Program : 1.02 1.01 1. Rp.17 : 2 (dua) Triwulan Waktu Pelaksanaan : Kabupaten Bima Lokasi Kegiatan Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Pus : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Capaian Program Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Masukan Jumlah Dana Keluaran Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat Hasil Kelompok Sasaran Keg : Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu Masyarakat pada 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service . #REF! #REF! Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No Nama . Parado) Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.

MUZAKKIR. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Pra Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan : 1. S.25 Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengadaan. 4 Drs. SE. SE.Sos 7 T A U F I K. M.25.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2013 : : Urusan Pemerintahan Organisasi Program : 1.02 1. H. M.Si 3 H. MT 8 H A R I M A N. M A K R U F.01. Y A M I N.01 1. H. M. M.01.02.02.25 : 2 (dua) Triwulan Waktu Pelaksanaan : Kabupaten Bima Lokasi Kegiatan Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Rehabilitasi sedang/berat puskesmas : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Capaian Program Pelayanan kesehatan masyarkat Masukan Jumlah Dana Keluaran Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes Hasil Kelompok Sasaran Keg : Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab Mendekatkan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 3 BELANJA MODAL .Sc 5 Drs. YASIN 6 M. ST. ABDUL WAHAB 2 Drs. H. RIDWAN H.02.1 Drs. TAUFIK HAK.

YASIN 6 M. 4 Drs.01. Rp. RIDWAN H.Sos 7 T A U F I K. MT 8 H A R I M A N.5 2 3 26 01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Tempat Kerja - Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Belo (DAK) 2 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Sanggar (DAK) 3 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Ngali (DAK) 4 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Payi (DAK) 5 Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Langgudu (DAK) 6 Pembangunan Taklud dan Pagar Puskesmas Payi .01 1. S.02.02. ABDUL WAHAB 2 Drs.25 2 (dua) Triwulan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengadaan. Rp. poskesdes. M. TAUFIK HAK.02 1.01. Rp. #REF! #REF! Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No Nama 1 Drs. Y A M I N.Wera (DAU) Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp. Rp. M. H.25 Kegiatan Waktu Pelaksanaan : : 1. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Pra Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Rahabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu. M. dan .Sc 5 Drs. M.02. MUZAKKIR. ST.25. H. M A K R U F. SE.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi Program : : : 1.Si 3 H. SE. H.

Madapangga 20 Rehab Talud Poskesdes Mawu Dalam Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Rp. #REF! .Wera 18 Rehab dan pemagaran Poskesdes Talabiu 19 Rehab Poskesdes Woro . Rp. 15 Rehab Pustu Raba dan pemagarannya 16 Rehab Poskesdes Nunggi (DAU) 17 Rehab Poskesdes Wora . Rp.Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu dan Poskesdes 1 Rehab Pustu Labuhan Kananga Tambora (DAK) 2 Rehab Pustu Bajo Pulau Sape (DAK) 3 Rehab Pustu Sambori (DAK) 4 Peningkatan Pustu Sai Soromandi (DAK) 5 Rehab Pustu Kalate Desa Riamau (DAK) 6 Rehab Pustu Godo Woha (DAK) 7 Rehab Pustu Nunggi Wera (dari DAK menjadi DAU) 8 Rehab Pustu Talapiti Ambalawi (DAK) 9 Rehab Pustu Dumu Langgudu (DAK) 10 Rehab Pustu Oi Tui Wera (DAK) 11 Rehab poskesdes Naru 12 Rehab Pustu Pela dan Pemagarannya 13 Rehab dan tambahan lokal Poskesdes Kalampa 14 Rehab Pustu Nipa (Dusun Kalate) Ambalawi dan pemagarannya.: Kabupaten Bima Lokasi Kegiatan Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Keg : Pelayanan kesehatan masyarkat Jumlah Dana Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab Mendekatkan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 3 BELANJA MODAL 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 5 2 3 26 01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Tempat Kerja .

TAUFIK HAK. M.01. H. S.25. M.02 1. ST. H. Drs.Sos T A U F I K. M.Sc Drs. MT H A R I M A N.Triwulan IV Jumlah Rp.25 Kegiatan : 2 (dua) Triwulan Waktu Pelaksanaan : Kabupaten Bima Lokasi Kegiatan Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Keg : Pelayanan kesehatan masyarkat Jumlah Dana Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab Mendekatkan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 3 BELANJA MODAL 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan .02. #REF! Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Drs. Rp. H.25 Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengadaan.02. M A K R U F.Si H. SE. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Pra Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Rahabilitasi sedang/berat puskesmas : 1. ABDUL WAHAB Drs. MUZAKKIR. Y A M I N.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A SATUAN KERJA PERANGKAT DAER KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2013 : : : Urusan Pemerintahan Organisasi Program 1.01 1. SE.02.01. RIDWAN H. M. YASIN M.

H.Wera (DAU) Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp. MUZAKKIR. Y A M I N. M. M. S. SE.Sc Drs. Drs. ABDUL WAHAB Drs. YASIN M.Si . M.Sos T A U F I K. SE. Rp.5 2 3 26 01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Tempat Kerja . RIDWAN H.Si H. ST. Rp. TAUFIK HAK. M A K R U F. H. MT H A R I M A N. Rp. #REF! #REF! Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Drs. H. M.Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Belo (DAK) 2 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Sanggar (DAK) 3 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Ngali (DAK) 4 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Payi (DAK) 5 Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Langgudu (DAK) 6 Pembangunan Talud dan Pagar Puskesmas Payi . Rp.

ATAN TAHUN 2016 UPATEN BIMA Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 0 0 0 0 0 ah Daerah : NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 .

000 1.19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2014 nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Angka Kesembuhan Kusta n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 1.000 0 12 12 12 12 36 12 12 36 OK OK OK OK OK OK OK OK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .066.800.066.800.

066.066.800.066.800.000 1.000 1.000 1.800.800.066.800.066.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 36 24 0 0 0 240 240 1 1 OB OB OB OB OB OB OB OB OB OK OK PT PT 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 org org 0 0 0 0 10 10 org org 0 0 0 0 40 40 org org 0 0 0 0 10 10 org org 0 0 0 0 0 1.000 1 PT 0 0 0 1 Pkt 1.150 Ok 0 0 0 0 0 12 OB .000 2.

000 ah Daerah : NIP 19571222 198611 1 001 .800.066.240 12 20 12 240 Pt OB Pt Pt Pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 Ok Ok 0 0 0 0 10 1 Ok Ok 0 0 0 0 0 0 0 466 OH 0 asar ke Provinsi (Mataram) 4 ok 0 0 8 8 4 ok ok OK 0 0 0 0 0 - 1.

000 200.19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2014 ngan Penyakit Menular nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Angka Kesembuhan Kusta n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 60.000 60.000 200.665.000 .000.000 2 2 oh oh 100.000 400.000 1.000.000 100.000 2.465.

000 175.000 220.875.000 175.1.000 350.000 1.000 17.000 250.000.500 250.000 20 20 1 1 bh btl pt pt 50.215.000 120.000 1 1 1 1 50 Pt Pt Pt Pt pt 200.000 900.000 300.000 .000 1.000 1.000 1.000 24.000 300.000 600.000 115.000 300.000 3 3 OH OH 200.000 250.000 2.000 15.200.000 1 1 1 1 1 2 2 OB OB OB OB OB OB OB 130.000 300.000 200.000 110.000 200.000 130.000 12 Bln 25.000 1 1 1 Pt Pt Pt 300.000 200.000 200.000 120.525.000 125.000 350.000 300.000 120.000 350.065.000 125.000 200.000 250.335.000 750.000 1 Pt 350.200.000 1.915.000 120.000 300.750.850.000 300.000 120.000 57.000 230.000 600.000 1.000 23.000 120.000 200.

000 500.000 2.000 320.430.000 50.000 2.000 750.000 100.000 200.000 160.000 2 2 16 8 12 10 50 2 2 3 3 50 175 15 20 OT OT OT OT OT OT 225.615.500 2.000 2.000 130.000 25.000 100.000 500.000.000 100.000 550.000 300.000 20.000 2 2 16 8 12 10 OT OT OT OT OT OT 225.000 125.000 2 2 16 8 12 10 100 150 1 1 OT OT OT OT OT OT Lbr lbr Pt Pt 225.000 300.000 320.000 1.080.000 450.000 200.000 450.000 130.000 550.000 5.000 160.000 300.000 50.000 300.000 50.000 2.000 760.000 760.000 300.000 500.000 50.000 1.000 15.320.080.000 110.000 110.000 250.320.000 95.000 600.000 1.000 4.080.000 1.000 95.000 2.000 OH OH OH OH OH OH OT OT OT 25.000 375.1 Pt 125.000 300.000 1.000 15 OT 25.000 760.000 300.250.625.000 130.000 110.000 500.320.000 95.000 .000 600.000 160.000 100.000 0 450.000 320.

000 25.500.000 10 OT 150.000 115.425.425.380.000 625.000 2.000 25.000 25.000 400.000 25.000 650.000 2 2 16 8 12 OT OT OT OT OT 325.000 1.250.000 115.000 650.000 50.000 180.000 25 57 57 57 57 OH OH OH OH OH 25.000 150.000 880.000 1.000 .000 180.000 10.000 22.000 110.615.4.000 570.000 50.000 1.000 1.500.000 570.730.000 1.000 110.000 2.000 150.000 50.000.000 2 1 8 4 6 OT OT OT OT OT 325.000 22.000 10.000.000 60.000 1.000 1.400.200.500.000 690.000 2.000 50.000 2.000 180.000 360.730.500.250.000 4 50 45 80 50 30 50 OH OH OH OH OH OH OH 100.000 2.000 440.

ah Daerah : NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 .

000 250.900.000 100.000 6.000 250.800.000 115.000 200.600.000 110.000 0 0 0 0 0 3 6 0 0 OB OB OB OB OB OH OH OH OH 120.000 3 6 OH OH 100.000 250.000 7.800.000 1 1 1 3 OB OB OB OB 300.000 300.000 250.000 0 0 0 0 0 750.000 300.000 200.000 0 0 50.000 75.000 250.200.000 300.000 7.650.500.000 3.000 100.000 #REF! .000 61.000 250.N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2014 n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 61.000 1.000 100.000 900.000 600.200.000 36 OH 100.

000 410.000.000 325.000 1.000 1 PT 410.000.300.640.000 15.000 15.000 690.000 11.700.000 1.000 200.000 42 0 OH OH 150.000 #REF! .000 110.000 1.000.000 690.000 2.000 1 1 8 4 6 OH OH OH OH OH 325.000 115.000 500.000 1.000 6.700.835.110.000 180.000 110.200.000 180.000 15.000 0 0 PT PT 3.000 150.970.000.000 440.000 150.110.000 500.000 300.000 300.000 110.4.000 1 1 8 4 6 OH OH OH OH OH 325.000 180.000 1.835.000.000 300.000 1 PT 12 OH 220.000 115.000 500.000 180.000 1.000 6.000 410.000 4.835.000 0 2.000 1 1 8 4 6 OH OH OH OH OH 325.000 500.000 150.000 300.000 325.000 300.000 15.000 180.000 2.000 300.000 2.000 500.000 300.000 325.200.000 1 PT 500.200.000 150.000 180.000 690.000 200.000 115.000 1.000 440.000.000 20 1 20 1 20 1 1 1 1 PT PT PT PT PT PT OH OH OH 15.000 1.000 440.000 0 0 910.000 1.

000 400.000 650.000 180.000 2 6 6 2 OH OH OH OH 420.000 16.000 10.400.000 100.000 4.000 400.800.800.270.000 450.000 250.000 1.000 760.530.000 910.000 430.000 2.000 3.000 4 4 32 16 24 4 OH OH OH OH OH Ok 325.000 720.000 380.900.000 0 2.000 500.000 4.000 1.760.000 250.000 500.000 26 26 OH OH 25.000 260.000 2.750.000 2.000 2.750.000 2.760.000 840.000 400.000.000 150.500.000 910.000 430.750.000 11.000 1.000 115.000 2.000 250.000 2.000 PT 250 1 Ok 250.000 28.000 2.750.300.740.000 0 0 1 OH .000.000 1 4 6 1 OH OH OH OH 4.000 650.750.400.000 110.

ah Daerah : NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 .

000 220.000 230.000 250.000 1 1 1 1 3 1 3 OK OK OK OK OK OK OK 250.000 .000 9.000.N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2014 nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Jumlah Dana Program Kesehatan Keluarga Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 175.530.000 660.000 230.000 225.000 32.000 230.000 175.410.000 235.000 235.000.000 2.000 240.000 240.000 225.380.000 690.000 32.410.

000 240.000 225.000 940.000 215.057.000 9 OK 250.790.000 1.000 45 Pt 15.200.600.000 1 Pt 250.000 14.000 2.000 .520.000 900.000 200.000 3 OK 250.000 8.000 2.500.000 20 Pt 15.000 8 OK 400.000 1 45 Pt Pt 250.000 250.000 15.250.000 750.000 3 OK 250.500.000 3 OK 250.000 10 OK 250.000 4.000 205.000 3 OK 250.000 750.000 210.000 675.000 250.000 820.000 20.000 300.000 2.000 2.000 10 OK 250.800.000 220.000 1 Pt 240.000 9 OH 250.000 136.000 860.500.000 215.000 860.939.000 24 OB 200.250.000 3.000 750.000 15.000 250.000 750.000 1 45 Pt Pt 250.000 675.4 4 4 4 4 4 12 8 OB OB OB OB OB OB OB OB 235.000 675.000 880.000 2.

000 8 OK 95.000 350.000 2.000 349.000 350.000 2 2 16 OK OK OK 225.000 350.000 450.000 700.000 675.320.000 40.000 500.000 350.000 350.000 1 1 1 1 Pt Pt Pt Pt 250.000 250.000 320.000 350.000 106 50 lbr lbr 1 1 1 1 1 1 Pt Pt Pt Pt Pt Pt 350.000.000 160.065.000 350.000 110.000 350.000 4.000 12 bln 200.000 318.000 130.000 320.000 .265.000 350.500.000 50.000 150.000 500.000 350.000 760.000 350.000 350.000 45.080.000 350.000 618.000 8 12 OK OK 95.000 760.000 3.000 450.000 2.000 349.000 1.000 500.000 160.080.000 350.000 300.000 130.000 2.000 350.000 250.000 4.000 350.400.000 350.000 4.000 350.000.45 exp 15.000 2 2 16 OK OK OK 225.000 1 1 1 2 1 Pt Pt Pt Pt Pt 500.000 3 5 OK OK 50.000 6.

000 50.080.000 250.080.000 2.000 50.320.000 130.000 450.000 760.12 OK 110.000.400.000 250.000 110.000 160.000 130.000 1.000 2 2 16 OK OK OK 225.000 3 5 OK OK 50.000 1.000 760.000 675.000 6 Bln .000 110.000 8 12 OK OK 95.000 3 3 24 OK OK OK 225.000 110.320.000 450.000 250.000 3 5 OK OK 50.140.000 2 2 16 OK OK OK 225.000 160.000 150.000 2.000 50.000 8 12 OK OK 95.000 250.000 150.000 150.000 2.000 1.000 1.000 9 9 1 60 240 OK OK Pt OK OK 50.000.000 320.000 50.000 320.000 250.000 5.000 3.000 480.000 50.000 130.120.320.000 10.000 2.000 450.400.000 160.000 450.980.400.000 3.000 1.000 2.000 100 OK 50.000 3 5 OK OK 50.000 12 18 OK OK 95.000 200.

000 4.000 700.000 1.750.950.000 3.500 800.500.500.000 13.000 350.000 30.000 18.200.000 1.200.000 35.000 1.250.000 30.000 350.000 800.700.000 200.000 200.000 350.000 1.000 3.000 13.000 48 OK 10.750.000 600.000 600.000 1.300.000 350.000 14.000 9.000 1.000 480.000 4 4 4 200 1 125 750 749 125 125 20 20 20 1 1 1 3 1 Kl Kl Kl ltr Kl buku exp Exp Buku Buku Pt Pt mdl Pt Pt Pt Pt Pt 200.750.500.000 350.000 3.498.000 350.248.000 600.000 .000 3.500.000 3.450.300.000 900.000 2.000 30.000 2.1 Pkt 1.000 30.000 350.000 6.000 350.000 800.000 3.000 2.000 1.700.000 350.000 48 OK 25.000 1.450.750.000 2.300.500.000 160.050.000 1 3 Bh Bh 1.250.000 600.748.000 2.

000 3 3 24 OK OK OK 225.000 1.000 130.000 100.000 3.960.000 1.000 48 48 100 OK OK OK 25.200.000 1.000 12 18 OK OK 95.000 24 36 OK OK 95.000 3.000 480.000 10 OK 10.000 160.000 110.000 1.000 1.000 10.000 110.000 780.000 10 OK 25.000 29.140.000 25.000 10.200.120.000 130.000 3 3 24 OK OK OK 225.000 160.000 33.48 48 48 48 78 OK OK OK OK OH 25.200.000 160.980.000 130.000 1.000 675.000 6 6 48 OK OK OK 225.000.000 960.000 1.000 480.350.000 25.140.580.000 12 18 OK OK 95.000 1.000 2.000 78 OH 10.000 1.000 675.980.000 25.280.000 480.000 1.000 10.000 110.000 250.240.000 100 OK 10.000 3.420.500.120.000 .000 480.950.000 2.000 480.000 6.

000.000 1 unit 5.000 560.000 5.000 5.800.000 5.000.000 150.000 1 1 1 1 Org Org Org Org 400.000 800.000 1 unit 800.000 300.000 2 2 2 2 Org Org Org Org 400.3.000 280.000 280.000 300.000.000 500.000 ah Daerah : NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 .000 600.800.000 5.000 200.840.000 800.000 280.000 250.000 400.000 800.000 400.

000 4 OK 150.000 300.550.000 250.000 31.000 48 OK 125.000 470.000 4 OK 75.000 5.000 14.040.000 2 2 2 2 6 OK OK OK OK OK .400.000 21.000 1.060.000 6.380.000.N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2014 capaian Keluarga Sadar Gizi nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Status Gizi Masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Prevalensi Kurang Gizi Pada Anak Balita n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 1.000 240.300.000 600.000.000 1.000 31.000 480.000 235.040.550.000 64 OK 225.000 500.000 460.000.000 230.000 230.

000 1.000 74.000 500.000 450.000 4.000 352.000 470.000 300.500.000 5.000.000.528 15.000 300.820.000 200.000 7.000 2.000 410.000 215.000 112.220.000 15.000 1.110.920.000 800.000 2.000 220.000 500.000 14.420.000 1.230.000 210.680.800.300.000 1.000 440.518.000 15.000 450.000.690.000 430.000 1 1 4 96 220 260 20 1 4 66.260.110.500.000 1.2 6 2 2 2 2 2 2 6 4 OK OK OB OB OB OB OB OB OB OB 225.000 10.000 1.200.000 73.000 55.000 6.000 .000 27.000.420.000 4.000 1.000 67.000 2.848 14.000 225.000 3.784 TR TR 15.960.820.000 11.000 300.210.920.000 PT PT PT PT lbr lbr PT PT PT OH OH 500.000 960.000 352.800.000 235.000 4.000 220.720.000 1.560.320.500 PT PT PT 55.230.000 1 5 4.500 1.000 420.000 205.000 210.000 997.000 1.000 660.000 140.

000 2 OK 130.000 2.000 32 OK 130.000 16 OK 95.000.000 120 OK 7.000 3.200.000 10.560.000 8 OK 100.000 29.4 OK 225.000 900.000 24 OK 110.000 260.000 24.000 4 OK 160.200.500 900.000 100.000 900.000 1.160.000 640.850.000 2.000 .000 2.000 4.000 250.520.000 800.500.000 1.000 992 OK 25.000 500.000 100 OK 25.660.200.000 19.000 10 OK 50.000.000 8 OK 100.600.800.000 640.520.000 1.000 384 OK 50.850.000 2.000 80 PT 10.000 112 OK 130.000 100 PT 20.000 1.000.000 100 OK 10.000 250.000 2.000 800.000 120 OK 25.800.000 800.000 4 OK 225.640.000 14.000 16 OK 95.000 1.000 2.000 1.000 1 16 PT PT 29.000 24 OK 110.800.640.000 4 OK 160.

000 32 OK 130.000 4 OK 160.000 ah Daerah : N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2013 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ nerja Belanja Langsung NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 .000 16 OK 95.000 24 OK 110.000 640.000 8 OK 100.160.000 800.10.000 900.520.000 1.000 4.640.660.000 4 OK 225.000 2.

000 - N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH 950.000.000.000 950.000 950.000.000.000.000 950.000 1 1 1 Paket Paket Paket 950.000.000 950.000.000.Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Pelayanan kesehatan masyarkat Jumlah Dana Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 950.000 950.000 ah Daerah : ATEN BIMA Jumlah (Rp) 6=(3x5) NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 .

000.000.000 800.000 200.000 1 Paket 200.000 800.000.000.000.000 1 Paket 200.000 200.000.000 .000 800.000 1 Paket 200.000.GGARAN 2013 Perbaikan Sarana dan mbantu dan Jaringannya nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Jumlah Dana Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ah Daerah : Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 800.000.000 200.000.000.000.000 800.000 1 Paket 200.000 200.000 800.000.000.000.

631.631.000 .000 81.631.NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2013 Perbaikan Sarana dan mbantu dan Jaringannya Medis bagi Puskesmas dan Jaringannya nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Jumlah Dana Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 81.000 81.

631.000 81.631.000 81.000 1 Pt 81.81.000 81.000 ah Daerah : NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2014 Perbaikan Sarana dan mbantu dan Jaringannya nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Jumlah Dana .631.631.631.

000.000.875.875.875.875.000 1.000 1.875.000 4 unit 375.000 ah Daerah : N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 .000.875.000 1.000.000.000.000 375.000.000 1.000.000 1.000.Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 1.500.000.000 1.000 1 unit 375.

000 70.000 70.000 70.000.000 70.000.000 ah Daerah : NIP .000 1 Pt 70.000.000.000.000.ATEN BIMA GGARAN 2014 Perbaikan Sarana dan mbantu dan Jaringannya Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Jumlah Dana Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 70.000.000 70.000 70.000.

000 .000.19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2013 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Pelayanan kesehatan masyarkat Jumlah Dana Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 600.000 600.000 600.000.000.

000.000 100.000 1 Paket 100.000.600.000. poskesdes.000.000 100.000.000 600.000 100.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000.000.000 1 Paket 100.000 100.000.000 1 Paket 100.000 100.000 600.000 ah Daerah : N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2013 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ pembantu.000 1 Paket 100.000.000.000.000 1 Paket 100. dan jaringannya NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 .000.

000 100.000 50.455.000.000 200.000.000 100.000 100.000 150.000.000 100.000.000.000.nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Pelayanan kesehatan masyarkat Jumlah Dana Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 2.000 50.000.000.000.455.000 150.000 100.000.000 100.000.455.000.000.000.000 .000.000 150.000.000 135.000.000 100.000.000 50.000 100.000 100.000 135.000 100.455.000.000.000.000 2.000.000 200.000.000.000 200.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket 200.000.000 150.000 150.000.000.455.000.000 100.000 2.000 135.000 2.000 100.000 100.000.000.000.000.000 2.000 100.000 100.000 150.000.000.000.000.000 200.000.000.000.000.000.000 200.000 2.000 50.000.000 135.000.000 135.000.000 100.000 100.455.000.000.000 100.000 135.

000.000 600.000.000.ah Daerah : NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 N PERUBAHAN ANGGARAN ERANGKAT DAERAH ATEN BIMA GGARAN 2013 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ nerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Setelah Perubahan Pelayanan kesehatan masyarkat Jumlah Dana Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan 3 4 5 Jumlah (Rp) 6=(3x5) 600.000.000 .000 600.000 600.

000.000 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket 100.000.000 100.000.000 100.000.000.000.000 100.000 100.000.000.000 100.000.000 100.000 100.600.000.000 100.000.000 100.000 100.000.000 600.000.000 100.000 ah Daerah : NIP 19571222 198611 1 001 19631231 198702 1 049 19581210 198503 1 015 19610403 198603 1 021 19580706 198303 1 030 19601231 198503 1 281 19712106 199803 1 847 19740304 200003 1 004 .000.