You are on page 1of 4

REPORTE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS,

PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

PARA SER DILIGENCIADO POR QUIEN DETECTA LA NO CONFORMIDAD


1. GENERALIDADES
No.

Fecha

Proceso

2. ORIGEN
Nota:

Nombre de qu

NO CONFORMIDAD REAL

NO CONFORMIDAD POT

Si marco No conformidad, continuar con el punto 3

3. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL

4. ANALISIS DE LAS CAUSAS

Causa(s) seleccionada(s) para definir el Plan de Accin


5. ACCIN CORRECTIVA (

ACCIN PREVENTIVA (

PLAN DE ACCIN

6. METODO PROPUESTO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DEL PLAN DE ACCIN DESPUES DE SU EJECUCIN
DESCRIPCIN

Marcar

RESPONSABL

Encuestas de satisfaccin del Cliente


Auditoria de seguimiento
No conformidades reportadas
Otro (especifique)
PARA SER DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
7. VERIFICACIN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIN

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA: 23-04-10 No. ACTUALIZACION 1 CAMBIO: Codificacin de los Documentos. MOTIVO


Reestrucuturacion SGI

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA: 23-04-10 No. ACTUALIZACION 1 CAMBIO: Codificacin de los Documentos. MOTIVO


Reestrucuturacion SGI

CODIGO

ES CORRECTIVAS,
ORA

VERSION: N

ONFORMIDAD
Nombre de quien detecta la No conformidad

NO CONFORMIDAD POTENCIAL
Si marco No conformidad Potencial, continuar en
el punto 3 y pasar al punto 4

RESPONSABLE

FECHA

EJECUCIN
RESPONSABLE

FECHA PREVISTA

SEGUIMIENTO

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA: 23-04-10 No. ACTUALIZACION 1 CAMBIO: Codificacin de los Documentos. MOTIVO


Reestrucuturacion SGI

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA: 23-04-10 No. ACTUALIZACION 1 CAMBIO: Codificacin de los Documentos. MOTIVO


Reestrucuturacion SGI