Professional Documents
Culture Documents
Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat
pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab,
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Secara tertib adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertangungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
berpedoman pada peraturan perundangan.
3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan
membandingkan keluaran dan hasil.
4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga
yang terendah.
6. Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab adalah merupakan perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan.
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau
keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasrkan pertimbangan obyektif.
9. Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
2) Retribusi Daerah
Target Rp. 19.921.523.272,00 realisasi Rp. 21.690.642.795,50. atau 108,88 %
Rincian target dan realisasi pendapatan dari retribusi daerah tahun 2009 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2.
Rincian Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2009
Tahun 2009
NO Jenis Retribusi Daerah
Target Realisasi %
1 Retribusi Pelayanan 14.544.864.0 16.128.129.5 110,8
Kesehatan 00,00 02,00 8
2 Pelayanan 125.780.0 125.854.1 100,0
Persampahan/ 00,00 50,00 6
Kebersihan
3 Penggantian Biaya Cetak 425.000.0 441.285.5 103,8
KTP dan KK 00,00 00,00 3
4 Penggantian Cetak Akta 0,00 0,00 0,00
Capil
5 Parkir di Tepi Jalan 105.358.0 100.748.0 95,62
Umum 00,00 00,00
6 Pelayanan Pasar 919.826.7 1.015.062.5 110,3
00,00 37,50 5
7 Pengujian Kendaraan 116.148.5 123.147.5 106,0
Bermotor 00,00 00,00 2
8 Pemakaian Kekayaan 282.039.1 267.555.6 94,86
Daerah 00,00 50,00
9 Jasa Usaha Tempat 500.000.0 365.406.3 73,08
Pelelangan Ikan 00,00 20,00
10 Jasa Usaha Terminal 86.544.0 88.245.0 101,9
00,00 00,00 6
11 Jasa Usaha Tempat 300.538.0 298.227.0 99,23
Khusus Parkir 00,00 00,00
12 Jasa Usaha Tempat 37.800.0 36.300.0 96,03
Penginapan/ Villa 00,00 00,00
13 Jasa Usaha Rumah 8.000.0 9.491.0 118,6
Potong Hewan 00,00 00,00 3
14 Jasa Usaha Tempat 1.259.649.4 1.596.959.3 126,7
b. Dana Perimbangan
Target penerimaan Rp. 606.839.197.889,00 realisasi mencapai
Rp. 609.368.036.722,00 atau 100,41 % yang terdiri dari :