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API 580, PRACTICA RECOMENDADA Inspeccin Basada en Riesgo 1 Introduccin, Propsito y Alcance 1.

1 PROPSITO El propsito de este documento es proporcionar a los usuarios los elementos bsicos por desarrollar y llevar a cabo un programa de inspeccin basado en riesgo (IBR). La metodologa se presenta paso a paso de una forma ampliamente prctica. Los artculos cubiertos son: a. Una introduccin a los conceptos y a los principios de inspeccin basado en riesgo para la administracin de riesgo; y b. secciones Individuales que describen los pasos para la aplicacin de estos principios dentro del marco del procesos de IBR: 1. Planeacin de la evaluacin del IBR. 2. Coleccin de datos e informacin. 3. Identificacin de los mecanismos de deterioro y modos de falla. 4. Evaluacin de la Probabilidad de Falla. 5. Evaluacin de la Consecuencia de Falla. 6. Determinacin del riesgo, evaluacin y administracin. 7. Administracin del riesgo con actividades de inspeccin. 8. Otras Actividades de Mitigacin de Riesgo. 9. Reevaluacin y Actualizacin. 10. Roles, Responsabilidades, Entrenamiento y Calificaciones. 11. Documentacin y registros almacenados. El resultado esperado de la aplicacin de los procesos de IBR debera ser la unin de riesgos con inspeccin apropiada u otras actividades de mitigacin de riesgo para administrar los riesgos. El proceso de IBR es capaz de generar: a. Una clasificacin de riesgo para todo el equipo evaluado. 1. Mtodo(s) de inspeccin que deberan ser usados (por ejemplo, Inspeccin visual, Ultra sonido, Radiografa, WFMT). 2. La magnitud de aplicacin de mtodo(s) de inspeccin (por ejemplo, porcentaje de rea total examinada o las ubicaciones especficas). 3. Tiempos de inspeccin /evaluaciones. 4. La administracin de riesgo a travs de la aplicacin de planes de inspeccin. c. Una descripcin de cualquier otra actividad de mitigacin de riesgo (tales como reparaciones, reemplazos o actualizacin del equipo de seguridad). d.Los niveles de riesgo esperado de todos los equipos despus del plan de inspeccin y otras actividades de mitigacin de riesgo que hallan sido implementadas. 1.1.1 Elementos claves de un Programa de IBR Los elementos claves que deberan existir en cualquier programa de IBR son: a. Sistemas de Administracin para mantener la documentacin, calificacin de personal, requerimiento de los datos y actualizaciones del anlisis. b. Mtodo documentado para la determinacin de la probabilidad de falla (PDF). c. Mtodo documentado para la determinacin de consecuencia de falla. d. Metodologa documentada para la administracin del riesgo a travs de inspeccin y otras actividades de mitigacin. Sin embargo, todos los elementos anotados en 1.1 deberan estar adecuadamente dirigidos en aplicaciones de IBR, de acuerdo con las prcticas recomendadas en este documento. 1.1.2 Beneficios del IBR y Limitaciones Los productos de trabajo primarios de la evaluacin del IBR y el alcance de la b. Una descripcin detallada del plan de inspeccin que va a ser empleado para cada componente del equipo, incluyendo:

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA administracin son planes que dirigen formas de manejar riesgos en un nivel del equipo. Estos equipo planean momentos culminantes de riesgos de una perspectiva de seguridad/salud/ambiente y/o desde un punto de vista econmico. En estos planes, las acciones costo/beneficio para la mitigacin del riesgo son recomendadas junto con el nivel del resultado de mitigacin de riesgo esperado. La aplicacin de estos planes proporciona lo siguiente: La utilizacin de la IBR proporciona un vehculo para mejorar continuamente en la inspeccin de instalaciones y sistemticamente reducir el riesgo asociado con las fallas en las fronteras de la presin. Como nuevos datos (tales como resultados de inspeccin) est disponible o cuando los cambios ocurran, la reevaluacin del programa de la IBR proporcionar una vista fresca de los riesgos. Los planes de la administracin del riesgo deberan entonces estar ajustndose apropiadamente. La IBR ofrece la ventaja de identificar espacios o limitaciones en la efectividad de las tecnologas y aplicaciones de inspeccin comerciales disponibles. En casos donde la tecnologa no puede adecuadamente y/o rentablemente mitigar riesgos, pueden llevarse a cabo otros acercamientos de mitigacin de riesgo. La IBR debera servir para guiar la administracin del desarrollo de tecnologa de la inspeccin, y esperanzadamente promover un ms rpido y ms ancho despliegue de tecnologas de la inspeccin as como tecnologas de la inspeccin probado que pueden estar disponible pero que pueden ser sobre utilizadas. 1.1.4 La IBR como una Herramienta Integrada en la Administracin La IBR es una evaluacin de riesgos y una herramienta para la administracin que va direccionada a una rea que no esta completamente direccionada en otros esfuerzos organizacionales de la administracin del riesgo tales como el Anlisis de Procesos Peligrosos (APP) (PHA) o Confiabilidad Centrada en el Mantenimiento (CCM) (RCM). Esto complementa stos esfuerzos para proporcionar una evaluacin ms completa de los riesgos asociados con el funcionamiento de los equipos. La IBR produce planes de Inspeccin y el Mantenimiento que identifican las acciones a las que deberan estar implementadas para proporcionar una confiabilidad y una operacin segura. El esfuerzo de la IBR puede proporcionar de entrada una planeacin anual de una organizacin y presupuestar lo que define al personal y los fondos que se requieren para mantener el equipo en operacin a los niveles aceptables de operabilidad y riesgo.

a. Una reduccin global en riesgo para


las instalaciones y equipos evaluados. b. Una aceptacin/entendimiento del riesgo actual. Los planes de la IBR tambin identifican equipo que no requiere inspeccin o alguna otra forma de mitigacin debido al nivel de riesgo asociado con el funcionamiento actual del equipo. De esta manera, las actividades de inspeccin y mantenimiento pueden ser enfocadas y con un mayor costo efectivo. Esto a menudo resulta en una reduccin significante en la cantidad de datos de inspeccin que son coleccionados. Esto se enfoca sobre un conjunto de datos ms pequeo que debera de resultar en una informacin ms exacta. En algunos casos, en adicin a la reduccin de riesgo y mejoras de seguridad de proceso, los planes de IBR pueden producir reducciones en el costo. La IBR est ocasionando ruidos, proporcionando principios de evaluacin y administracin del riesgo. No obstante, la IBR no se compensar para: a. Informacin Inadecuada o extraviada. b. Diseos inadecuados o la instalacin de equipo defectuoso. c. Operacin fuera de los entornos de diseos aceptables. d. Ejecucin de planes sin efectividad. e. Falta de personal calificado o equipos de trabajo. f. Falta de ingeniera slida (profunda) o juicio operacional. 1.1.3 Usando la IBR como Herramienta de Mejora Contina una

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA 1.2 ALCANCE 1.2.1 Alcance Industrial Aunque los principios de administracin del riesgo y los de la IBR estn construidos como aplicables universalmente, la prctica recomendada 580 est especficamente designada a la aplicacin de la IBR en la industria del hidrocarburo y la industria del proceso qumica. 1.2.2 Flexibilidad en la Aplicacin Debido a la amplia diversidad en el tamao de organizaciones, cultura, requisitos reguladores federales y/o locales, la PR 580 ofrece a los usuarios la flexibilidad de aplicar la metodologa de la IBR dentro de las prcticas de contexto de la administracin de riesgo corporativa y acomodar circunstancias nicas locales. El documento est diseado para proporcionar un marco que clarifica los atributos esperados de una evaluacin de riesgo de calidad sin imponer restricciones indebidas en los usuarios. La PR 580 tiene la intencin de para promoverse consistentemente y la calidad en la identificacin, en la evaluacin y en la administracin del riesgo que pertenecen al deterioro del material, el cual podra llevar a la prdida del contenido. Existen muchos tipos de mtodos de la IBR y estn siendo actualmente aplicados a lo largo de industria. Este documento no tiene la intencin de ser nico en la aplicacin de prctica recomendada lo cual conduce al esfuerzo de una IBR. El documento intenta clarificar los elementos del anlisis del IBR. 1.2.3 Integridad Mecnica Enfocada El proceso de la IBR est enfocado en mantener la integridad mecnica de las componentes de un equipo sometido a presin y minimizar la prdida de riesgo del contenido debido al deterioro. La IBR no es un substituto de un Anlisis de Procesos Peligrosos (APP) o HAZOP. Tpicamente, las evaluaciones de riesgo del APP se enfocan sobre la unidad de diseo en el proceso y en las prcticas operativas y sus adecuaciones dadas por las unidades actuales o condiciones de operacin anticipadas. La IBR complementa al APP enfocndose en la integridad mecnica relacionada con el mecanismo de deterioro y la administracin del riesgo a travs de la inspeccin. La IBR tambin es complementaria al Programa Centrado de Mantenimiento (PCM) en que ambos programas estn enfocados en comprender los modos de falla, dirigido a las modos y por tanto mejorando la confiabilidad de equipo y las instalaciones del proceso. 1.2.4 Equipos Cubiertos Los siguientes tipos de equipos presurizados y componentes asociados/internos son cubiertos por este documento: a. La Presin del recipiente - todas las componentes sometidas a presin. b. El Proceso de tubera tubos y componentes de los tubos. c. Tanques de Almacenamiento atmosfricos y presurizados. d. Equipo rotatorio Componentes sometidas a presin. . e. Calentadores y quemadores componentes presurizadas. f. Intercambiadores de Calor (cuerpos, cabezas, canales y haz de tubos). g. Dispositivos de relevo de Presin. 1.2.5 Equipos no Cubiertos El siguiente equipo no presurizado no est cubierto en este documento: a. Instrumentos y sistemas de control. b. Sistemas Elctricos. c. Sistemas Estructurales. d. Componentes de maquinaria (excepto la bomba y compresor cubiertas). 1.3 PUBLICO DESIGNADO El pblico principal para la PR 580 es el personal de Inspeccin y el Ingeniero quienes son responsables para la integridad mecnica y operabilidad de equipo cubiertos por esta PR. Sin embargo, mientras que un grupo de Ingeniera en una organizacin de Inspeccin/Materiales pueden abanderar la iniciativa de la IBR, la IBR no es exclusivamente una actividad de inspeccin. La IBR requiere la participacin de varios

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA segmentos de la organizacin tales como Ingeniera, Mantenimiento y Operacin. La implementacin de los resultados de la IBR como producto (por ejemplo, planes de inspeccin, recomendaciones de reemplazo/actualizaciones, etc.) pueden descansar con ms de un segmento dentro de la organizacin. La IBR requiere el compromiso y cooperacin total de la organizacin. En este contexto, mientras el pblico principal puedan ser ingenieros en materiales o inspectores, otros dentro de la organizacin que probablemente ser involucrada deba estar familiarizado con los conceptos y principios incluidos en la metodologa de IBR. 2 Referencias 2.1 PUBLICACIONES REFERENCIADAS API API 510 Cdigo de Inspeccin para Recipientes a Presin Inspeccin, Reparacin, Modificacin y re arreglos. API 570 Cdigo de Inspeccin para Tuberas Inspeccin, Reparacin, modificacin y re arreglos de los Sistemas de Tubera en Servicio. RP 579 Idneas Para el Servicio Std 653 Inspeccin en Tanques, Reparacin, Modificacin, y reconstruccin. RP 750 Administracin de los Procesos Peligrosos. RP 752 Administracin de Riesgos Localizados en las construcciones de Plantas de Proceso, Gua de gerentes del CMA. RP 941 Aceros para el Servicio de Hidrgeno a Temperaturas Elevadas y presiones elevadas en la Refinera Petroqumica y Plantas. ACC 1 Cuidado ResponsableGua de Cdigos del CAER. AIChE 2 Gua de la Clasificacin de Dow Para Riesgos de Explosin y Fuego, 1994 ASME 3 Una comparacin de Criterios para la Aceptacin de Riesgos - PVRC Project 99IP-01, Febrero 16, 2000 EPA 4 58 FR 54190 (40 CFR Parte 68) regulaciones en el Plan del Proceso de la Administracin del Riesgo (PAR). ISO 5 Terminologa de Administracin del Riesgo. OSHA 6 29 CFR 1910.119 Proceso de la Administracin de la Seguridad.
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Consulado Americano de Qumica, 1300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia, 22209, www.amerincachemistry.com. 2 Instituto Americano de Ingenieros Qumicos, 3 Park Avenue, New York, New York 10016-5991, www.aiche.org. 3 Sociedad Americana de Ingenieros Americanos, 345 East 47th Street, New York, New York 10017, www.asme.org. 4 Agencia de Proteccin Ambiental, 1200 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, District of Columbia 20460, www.epa.gob. 5 Organizacin Internacional de Estndares, 1, rue de Varembe, Case postale 56, CH-1211 Geneve 20, Switzerland, www.iso.ch. 6 Seguridad Ocupacional y Administracin de la Salud, 200 Constitution Avenue, N.W., Washington, District of Columbia 20210, www.osha.gov.

2.2 OTRAS REFERENCIAS Las publicaciones siguientes se ofrecen como una gua para ayudar el usuario en el desarrollo de los programas de inspeccin basado en riesgo. Estas referencias se han desarrollado especficamente para riesgo determinado de unidades del proceso y equipo, y/o en vas de desarrollo de programa de inspeccin basado en riesgo para equipo del proceso. En estas referencias, el usuario encontrar muchos ms referencias y ejemplos que pertenecen a evaluaciones de riesgo de equipo de proceso.

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Publicacin 581 Documento sobre la Inspeccin Basada en Riesgo como Documento Base, Instituto Americano del Petrleo. 2. Inspeccin Basada en Riesgo, Manual de Aplicaciones, Sociedad Americana de Ingenieros Mecnicos. 3. Inspeccin Basada en Riesgo, Desarrollo de Guas, CRTD, Vol. 20-3, Sociedad Americana de Ingenieros Mecnicos. 1994.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA

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Inspeccin Basada en Riesgo, Desarrollo de Guas, CRTD, Vol. 20-2, Sociedad Americana de Ingenieros Mecnicos. 1992. 5. Guas para la Evaluacin Cuantitativa de Riesgos, Centro de Seguridad en Procesos Qumicos, Instituto Americano de Ingenieros Qumicos, 1989. 6. Marco Colaborativo para Oficina en Anlisis de la Seguridad en Tuberas Costo/Beneficio, septiembre 2, 1999. 7. Valores Econmicos de la Aviacin Federal con Programas de Administracin, Investigacin y Regulacin, FAA-APO-98-8, Junio 1998. Las siguientes referencias son ms generales en naturaleza, pero proporcionan un buen antecedente en el campo del anlisis de riesgo y en tomas de decisin, mientras que algunos muestran ejemplos relevantes,

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Manual de la Administracin de Riesgo en Tuberas, Muhlbauer, W.K., Gulf Publishing Company, 2nd Edition, 1996. Ingeniera Econmica y Mtodos de Investigacin de Decisiones, Stermole, F.J., Investment Evaluations Corporation, 1984. Introduccin a la Decisin en Anlisis, Skinner, D.C., Probabilistic Publishing, 1994. Centro Para la Seguridad en el Proceso, Instituto Americano de Ingenieros Qumicos (AIChE). Guas para la Evaluacin De las Explosiones de Nubes de Vapor, Flash Fires, y BLEVEs. New York: AIChE, 1994. Centro Para la Seguridad en el Proceso, Instituto Americano de ingenieros Qumicos (AIChE). Guas para el Uso de modelos de Dispersin de Nubes de Vapor. New York, AIChE, 1987. Centro Para la Seguridad en el Proceso, Instituto Americano de ingenieros Qumicos (AIChE). Conferencia Internacional y Trabajos en la Modelacin y mitigacin de las Consecuencias de Accidentes debido a la Liberacin de Materiales Peligrosos,

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Septiembre 26-29, 1995. New York: AIChE, 1995. Agencia Federal de la Administracin de Emergencias, Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Agencia de Proteccin Ambiental. Manual de Procedimientos para Anlisis de Qumicos Peligrosos,1989. Madsen, Warren W. and Robert C. Wagner. Metodologa para la modelacin aproximada de las caractersticas de los efectos de Explosin. Progreso de Procesos de Seguridad, 13 (July1994), 171-175. Mercx, W.P.M., D.M. Johnson, and J. Puttock. Validacin de las Escalas mediante Tcnicas Experimentales sobre las Investigaciones en Nubes de Vapor. Progreso de Procesos de Seguridad, 14 (Abril 1995), 120. Mercx, W.P.M., R.M.M. van Wees, and G. Opschoor. Investigacin Actual en TNO para modelos de Explosin en Nubes de Vapor. Progreso de Procesos de Seguridad, 12 (Octubre 1993), 222. Prugh, Richard W. Evaluacin Cuantitativa de Bolas de Fuego Peligrosas. Progreso de Procesos de Seguridad, 13 (Abril 1994), 83-91. Scheuermann, Klaus P. Estudios Acerca de la Turbulencia en Curso de las Explosiones. Progreso de Procesos de Seguridad, 13 (Octubre 1994), 219. TNO Bureau for Industrial Safety, Netherlands Organization for Applied Scientific Research. Mtodos para Calcular los Efectos fsicos del Escape de Materiales Peligrosos (Lquidos y Gases). Voorburg, the Netherlands: TNO (Commissioned by Directorate-General of Labour), 1980. TNO Bureau for Industrial Safety, Netherlands Organization for Applied Scientific Research. Mtodos para Determinar el Deterioro Posible en la Gente y Objetos como Resultado de la Liberacin de Materiales Peligrosos. Rijswijk, the Netherlands: TNO Commissioned by Directorate-General of Labour), 1992. Touma, Jawad S., et al. Evaluacin del Funcionamiento del Gas Denso en Modelos de Dispersin. Journal of

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA Applied Meteorology, 34 (March 1995), 603-615. U.S. Environmental Protection Agency, Federal Emergency Management Agency, U.S. Department of Transportation. Gua Tcnica para Anlisis Riesgoso, Planes de Emergencia para Sustancias Extremadamente Peligrosas. Diciembre 1987. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards. Libro de Trabajo de Tcnicas de Supervisin para la Evaluacin de Impactos de Aires Txicos Contaminantes. EPA-450/4-88-009. Septiembre 1988. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards. Gua sobre la Aplicacin de modelos de Dispersin en la Aplicacin de Refineras para la Liberacin de Aire Txico/Peligroso. EPA-454/R-93-002. Mayo 1993. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention and Toxic Substances. Gases y Lquidos Flamables y Su Peligrosidad. EPA 744-R-94-002. Febrero 1994. consecuencias pueden ser cualitativa o cuantitativamente. expresadas

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3.1.4 Tolerancia del Dao: La cantidad de deterioro que un componente puede resistir sin fallar. 3.1.5 Deterioro: La reduccin en la habilidad de una componente para proporcionar su propsito intencional del contenido de fluidos. Esto puede ser causado por varios mecanismos de deterioro (por ejemplo, adelgazamiento, agrietamiento, mecnico). Dao o degradacin que puede usarse en lugar del deterioro. 3.1.6 Evento: Ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias. El evento puede ser cierto o incierto. El evento puede ser simple o mltiple. La probabilidad asociada con el evento puede ser estimada para un periodo de tiempo dado. 3.1.7 rbol de Evento: Una herramienta analtica que organiza y caracteriza accidentes potenciales de una forma lgica y grfica. El rbol de evento empieza con la identificacin de los eventos iniciales potenciales. Los eventos subsecuentes posibles (incluyendo la activacin de funciones de seguridad) resultan de los eventos iniciales que son ilustrados como el segundo nivel del rbol de evento. Este proceso es continuo hasta desarrollar caminos o escenarios de los eventos iniciales a resultados potenciales. 3.1.8 Evento Externo: Eventos que son el resultado de fuerzas naturales, fuerzas divinas o sabotaje, o eventos como fuegos vecinales o explosiones, liberacin de materiales peligrosos vecinales, fallas en el suministro elctrico, tornados, terremotos, e intrusiones de vehculos de transporte externos, como aviones, naves, trenes, camiones, o automviles. Los eventos externos usualmente van ms all del mando directo o indirecto de personas empleadas e o la instalacin. 3.1.9 Falla: Finalizacin de la habilidad de un sistema, estructura, o componente para realizar su funcin requerida del componente del fluido (es decir, prdida del contenido). Las Fallas pueden ser sin ser anunciadas y no detectadas hasta la prxima inspeccin

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3 definiciones y Siglas 3.1 DEFINICIONES Para propsitos de esta prctica recomendada, debern ser aplicadas las siguientes definiciones. 3.1.1 Riesgo Absoluto: Una ideal y exacta descripcin y cuantificacin del riesgo. 3.1.2 ALARP (As Low As Reasonably Practical Tan Bajo Como Razonablemente Prctico) (TBCRP): Un concepto de minimizacin que postula esos atributos (tales como riesgo) puede slo reducirse a un cierto mnimo bajo la tecnologa actual y con costo razonable. 3.1.3 Consecuencia: Resultado de un evento. Puede ser una o ms consecuencias de un evento. El rango de las Consecuencias pueda ser positivo o negativo. Sin embargo, las consecuencias siempre son negativas para los aspectos de seguridad. Las

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA (falla no anunciada), o ellas pueden ser anunciadas y detectadas por cualquier nmero de mtodos al instante de que ocurra (falla anunciada). 3.1.10 Modo de Falla: La forma de falla. Para la Inspeccin Basada en Riesgo, la falla de inters es la prdida de las componentes en el equipo en el contenido presurizado. Los ejemplos de los modos de falla son agujeros pequeos, grietas, y ruptura. 3.1.11 Riesgo: Una condicin fsica o una liberacin de materiales peligrosos que podra resultar de una falla de la componente y producir una lesin humana o muerte, prdida o dao, o degradacin ambiental. El riesgo es la fuente de dao. Las componentes que son usadas para transportar, almacenar, o procesar un material peligroso puede ser una fuente de riesgo. El error humano y los eventos externos tambin pueden crear un riesgo. 3.1.12 Estudios de Riesgo y Operabilidad (HAZOP) (ERO): Un El estudio de HAZOP (ERO) es una forma de modos de falla y anlisis de efectos. Los estudios del HAZOP, que originalmente fueron desarrollados por la industria del proceso, usa tcnicas sistemticas para identificar riesgos y la operabilidad a lo largo de una instalacin completa. Esto es particularmente til para identificar riesgos imprevistos diseados dentro de las instalaciones debido a la falta de informacin, o introducidas dentro de las instalaciones existentes debido a los cambios en las condiciones de proceso o procedimientos de operacin. Los objetivos bsicos de las tcnicas son: a.Producir una descripcin completa de la instalacin o proceso, incluyendo las condiciones de diseo propuestas. b.Revisar sistemticamente cada parte de la instalacin o proceso para descubrir cmo las desviaciones del diseo propuesto pueden ocurrir. c. Decidir si estas desviaciones pueden llevar a riesgos o problemas de operabilidad. d.Evaluar la efectividad de resguardos. 3.1.13 Probabilidad: Probabilidad. 3.1.14 Mitigacin: Limitacin de cualquier consecuencia negativa o reduccin en la probabilidad de un evento particular. 3.1.15 Probabilidad: Magnitud a la que un evento es probable a ocurra dentro del marco bajo consideracin. La definicin matemtica de probabilidad es "un nmero real en la escala de 0 a 1 unido a un evento aleatorio". La Probabilidad puede ser relacionada a una frecuencia relativa de perodo largo de ocurrencia o a un grado de creer que un evento ocurrir. Para un grado elevado de creencia, la probabilidad es cercana a uno. La frecuencia en lugar de la probabilidad puede ser usada para describir un riesgo. Los grados de creencia sobre probabilidad puede escogerse como clases o rangos como "Raro/improbable/moderado /probable/casi cierto" o "increble/improbable/ remoto/ocasional/probable/frecuente." 3.1.16 Anlisis de Riesgo cualitativo (Evaluacin): Mtodos que usan el juicio ingenieril y la experiencia como bases para el anlisis de probabilidades y consecuencias de falla. Los resultados de anlisis de riesgo cualitativos son dependientes del antecedente y de la experiencia del analista y de los objetivos del anlisis. Modos de Falla, Efectos, y Anlisis Crticos (FMECA) (MFEAC) y HAZOPs son ejemplos de tcnicas de anlisis de riesgo cualitativas que llegan a ser mtodos de anlisis de riesgo cuantitativas cuando la consecuencia y los valores de la probabilidad de falla son estimados con la entrada descriptiva respectiva. 3.1.17 Anlisis de Riesgo cuantitativo (Evaluacin): Un anlisis que: a.Identifica y delinea las combinaciones de eventos que, si ellos ocurren, llevar a un accidente severo (por ejemplo, una explosin mayor) o cualquier otro evento indeseado. b.Estima la frecuencia de ocurrencia por cada combinacin. c. Estima las consecuencias. El anlisis de riesgo cuantitativo integra una metodologa uniforme la informacin relevante en torno al diseo de la instalacin, prcticas de operacin, historia

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA de operacin, confiabilidad de las componentes, acciones humanas, la progresin fsica de accidentes, y ambiente potencial y efectos de la salud, normalmente de una forma realista como sea posible. El anlisis de riesgo cuantitativo usa modelos lgicos representando combinaciones de eventos que podran resultar en accidentes severos y modelos fsicos representando la progresin de accidentes y el transporte de un material peligroso al ambiente. Los modelos son evaluados probabilsticamente para proporcionar tanto visiones cualitativas y cuantitativas alrededor de los niveles de riesgo y para identificar el diseo, sitio, o caractersticas operacionales que son las ms importantes para el riesgo. Los modelos lgicos de anlisis de riesgo cuantitativo generalmente consisten de rboles de eventos y rboles de la falla. Los rboles de evento delinean eventos iniciales y combinaciones de sistemas exitosos y fallas, mientras que los rboles de falla representan las formas en las que las fallas en los sistemas representadas mediante rboles de eventos puedan ocurrir. Estos modelos son analizados para estimar la frecuencia de cada secuencia del accidente. 3.1.18 Riesgo relativo: El riesgo comparativo de una instalacin, unidad de proceso, sistema, componentes del equipo o componente de otras instalaciones, unidades del proceso, sistemas, partes del equipo o componentes, respectivamente. 3.1.19 Riesgo residual: El riesgo remanente despus de la mitigacin de riesgo. 3.1.20 Riesgo: Combinacin de la probabilidad de un evento y sus consecuencia. En algunas situaciones, el riesgo es una desviacin de lo esperado. Cuando la probabilidad y la consecuencia son expresadas numricamente, el riesgo es el producto. 3.1.21 Aceptacin de riesgo: Una decisin para aceptar un riesgo. La aceptacin del riesgo depende del criterio de riesgo. 3.1.22 Anlisis de riesgo: Uso sistemtico de informacin para identificar fuentes y para estimar el riesgo. El anlisis de riesgo proporciona una base para la evaluacin del riesgo, la mitigacin del riesgo y la aceptacin del riesgo. La informacin puede incluir datos histricos, anlisis tericos, opiniones informadas y de gente analista interesada. 3.1.23 Evaluacin de riesgo: Proceso global del anlisis de riesgo y evaluacin de riesgo. 3.1.24 Anulacin de riesgo: Decisin que no llegar a estar involucrada, o accin para retirar desde una situacin de riesgo. La decisin puede ser tomada basndose en el resultado de la evaluacin del riesgo. 3.1.25 Inspeccin Basada en Riesgo: Una evaluacin de riesgo y administracin del proceso que est enfocada en la prdida del contenido del equipo presurizado en las instalaciones del proceso, debido al deterioro del material. Estos riesgos son manejados principalmente a travs de la inspeccin del equipo. 3.1.26 Comunicacin de riesgo: Intercambio o informacin compartida sobre el riesgo entre el generador de decisiones y otros interesados. La informacin puede relacionar a la existencia, naturaleza, forma, probabilidad, severidad, aceptabilidad, mitigacin u otros aspectos de riesgo. 3.1.27 Control del riesgo: Implementacin de las acciones en la decisin del riesgo. El control del riesgo puede involucrar supervisin, reevaluacin, aceptacin y cumplimiento con las decisiones. 3.1.28 Criterio de riesgo: Trminos de referencia para los que el significado de riesgo es evaluado. El criterio de riesgo puede incluir costo asociado y beneficios, requisitos legales y estatutarios, aspectos socio-econmicos y ambientales, inters de los inversionistas, prioridades y otras entradas para la evaluacin. 3.1.29 Estimacin de riesgo: Proceso usado para asignar valores a la probabilidad y a la consecuencia de un riesgo. La estimacin del riesgo puede considerar costo, beneficios, inters en el inversionista y otras variables, tan apropiadas para la evaluacin de riesgo.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA 3.1.30 Evaluacin de riesgo: Proceso usado para comparar el riesgo estimado contra el criterio de riesgo dado para determinar el significado del riesgo. La evaluacin del riesgo puede usarse para ayudar en la aceptacin o decisin de mitigacin. 3.1.31 Identificacin de riesgo: Proceso para encontrar, listas, y elementos caractersticos de riesgo. Los elementos pueden incluir; fuente, evento, consecuencia, probabilidad. La identificacin del riesgo tambin puede identificar el inters del inversionista. 3.1.32 Administracin del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin con respecto al riesgo. La administracin del Riesgo incluye tpicamente la evaluacin del riesgo, mitigacin del riesgo, aceptacin del riesgo y comunicacin del riesgo. 3.1.33 Mitigacin del riesgo: Proceso de seleccin y aplicacin de medidas para modificar el riesgo. El trmino mitigacin del riesgo a veces es usado para medirse as misma. 3.1.34 Reduccin de riesgo: Acciones tomadas para disminuir la probabilidad, consecuencias negativas, o ambas asociadas con un riesgo particular. 3.1.35 Fuente: Cosa o actividad con un potencial para la consecuencia. La fuente en un contexto de seguridad es un riesgo. 3.1.36 Identificacin de la fuente: Proceso para encontrar, listar, y caracterizar fuentes. En el rea de seguridad, la identificacin de la fuente es llamada identificacin del riesgo. 3.1.37 Inversionista: Cualquier individuo, grupo u organizacin que puede afectar, ser afectado por, o percibir por s mismo que va a ser afectado por el riesgo. 3.1.38 Qumico txico: Cualquier qumico que presenta un riesgo fsico o riesgo a la salud o en un ambiente peligroso de acuerdo a la Hoja de Datos de Seguridad del Material apropiada. stos qumicos (cuando se ingirieron, inhalaron o absorbieron a travs de la piel) pueden causar daos al tejido viviente, deterioro del sistema nervioso central, enfermedades severas, o en casos extremos, la muerte. Estos qumicos tambin pueden producir efectos adversos al ambiente (medido como ecotoxicidad y relacionado a la persistencia y potencial de bioacumulacin). 3.1.39 Riesgo no mitigado: El riesgo antes de las actividades de mitigacin. 3.2 SIGLAS ACC Qumica AIChE ALARP ANSI Consulado Americano de

API americano ASME Sociedad Americana de Ingenieros Mecnicos ASNT Sociedad Americana de Pruebas No Destructivas ASTM Sociedad Americana de Pruebas y Materiales BLEVE Recipientes para la Expansin de Explosiones en Vapores Lquidos CCPS Centro para la Seguridad de Procesos Qumicos COF Consecuencia de Falla EPA Agencia de proteccin del ambiente FAR Razn de Accidentes Fatales FMEA Modos de Falla y Anlisis de Efectos HAZOP Evaluacin de Riesgos y Operabilidad. ISO Organizacin Internacional para la Estandarizacin MOC Administracin del Cambio NACE Asociacin Nacional de Ingenieros en Corrosin NDE Examen No Destructivo NFPA Asociacin Nacional de Proteccin contra el Fuego OSHA Administracin de la Seguridad Ocupacional y de la Salud PHA Anlisis de Procesos Peligrosos

Instituto Americano de Ingenieros Qumicos Tan Bajo como Razonablemente Prctico Instituto Nacional Americano de Estndares el Instituto de Petrleo

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA PMI Identificacin Positiva de Materiales POF Probabilidad de Falla PSM Administracin de la Seguridad en Procesos PVRC Consulado para la Investigacin de Recipientes a Presin QA/QC Calidad Asegurada/Control de Calidad QRA Evaluacin de Riesgo Cuantitativo IBR Inspeccin Basada en Riesgo RCM Mantenimiento Centrado de la Confiabilidad RMP Plan de Administracin del Riesgo TEMA Asociacin de Fabricantes de Intercambiadores Tubulares TNO Organizacin holandesa para La Investigacin Cientfica aplicada. 4 Conceptos bsicos 4.1 QUE ES RIESGO? El riesgo es algo al que nosotros como individuos vivimos diariamente. Conociendo o no conociendo, las personas constantemente estn tomando decisiones basadas en riesgo. Decisiones tan simples como manejar para ir a trabajar o caminar por una calle ocupada involucra un riesgo. Las decisiones ms importantes tales como comprar una casa, invertir dinero y casarse todas implican un riesgo aceptable. La vida no est libre de riesgo e incluso los individuos ms cautos, los individuos inherentes al riesgo toman riesgos. Por ejemplo, al manejar un automvil, la gente acepta la probabilidad que ellas pudieran matarse o podran daarse seriamente. La razn de que este riesgo sea aceptado es que la gente considera la probabilidad de estar matndose o lesionarse seriamente sea de una forma suficientemente baja tal que se haga un riesgo aceptable. Influyendo en la decisin son el tipo de automvil, las caractersticas de seguridad instaladas, volumen del trfico y velocidad, y otros factores como la disponibilidad, riesgos y la participacin de otras alternativas (por ejemplo, trnsito de masa). El riesgo es la combinacin de la probabilidad de algn evento que ocurre durante un periodo de tiempo de inters y las consecuencias, (generalmente negativo) asociado con el evento. En trminos matemticos, el riesgo puede ser calculado por la ecuacin: Riesgo Consecuencia = Probabilidad x

4.2 ADMINISTRACION DEL RIESGO Y REDUCCIN DELRIESGO Al principio, puede parecer que la administracin y la reduccin del riesgo sean sinnimos. Sin embargo, la reduccin de riesgo es slo parte de la administracin del riesgo. La reduccin del riesgo es el acto de mitigar un riesgo conocido a un nivel ms bajo de riesgo. La administracin del riesgo es un en proceso para evaluar riesgos, para determinar si la reduccin de riesgo es requerida y para desarrollar un plan para mantener riesgos a un nivel aceptable. Usando la administracin del riesgo, algunos riesgos pueden identificarse como aceptable para que ninguna reduccin de riesgo (mitigacin) sea requerida. 4.3 LA EVOLUCIN DE INTERVALOS DE INSPECCIN En plantas de procesos, los programas de inspeccin y pruebas son establecidos para descubrir y evaluar deterioros debido a operaciones en servicio. La efectividad de programas de inspeccin varan ampliamente, alcanzando los programas reactivos, los cuales se concentran en reas de inters, hasta extenderse a programas proactivos los cuales cubren una variedad de equipo. Un extremo de este alcance podra ser el de "no lo arregles a menos de que este roto". El otro extremo podra ser la inspeccin completa de todas las componentes del equipo sobre bases frecuentes. Seleccionando los intervalos entre las inspecciones que han evolucionado sobre el tiempo. Con la necesidad de verificar peridicamente la integridad del equipo, las organizaciones inicialmente recurrieron a intervalos basados en el tiempo o a intervalos basados en el calendario.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA Con avances en los objetivos de la inspeccin, y mejor entendimiento del tipo y tasas de deterioro, los intervalos de inspeccin llegan a ser ms dependientes de la condicin del equipo, en lugar de que pudiera haber estado en una fecha arbitraria del calendario. Los cdigos y normas tales como el API 510, 570 y 653 han desarrollado una filosofa en la inspeccin con elementos tales como: a.Intervalos de Inspeccin basados en algn porcentaje de la vida del equipo (tal como vida media). b.Inspeccin de entrada en lugar de inspeccin interna basada en razones de deterioro. c. Los requisitos de inspeccin interna para mecanismos de deterioro relacionados al ambiente del proceso inducido por el agrietamiento. d.Consecuencia de los intervalos basados en la inspeccin. La IBR representa la prxima generacin de acercamientos a la inspeccin e intervalos seleccionados, reconociendo que la ltima meta de la inspeccin es la seguridad y confiabilidad de las instalaciones en operacin. La IBR, como un acercamiento basado en riesgo, enfoca su atencin especficamente en el equipo y en el mecanismo de deterioro asociado representando la mayora del riesgo en la instalacin. Enfocndose en los riesgos y su mitigacin, la IBR proporciona una mejor unin entre los mecanismos que llevan a la falla de equipos y los logros de la inspeccin sern reducir efectivamente los riesgos asociados. En este documento, la falla es menos en el contenido. 4.4 OPTIMIZACIN DE LA INSPECCIN Cuando el riesgo asociado con artculos de equipos individuales es determinado y la efectividad relativa de las diferente tcnicas de inspeccin en la reduccin de riesgos es estimada o cuantificada, la informacin adecuada est disponible para desarrollar una herramienta de optimizacin para planear e implementar un programa de inspeccin basada en riesgo. La figura 1 presenta curvas estilizadas mostrando la reduccin en el riesgo que puede ser esperado cuando el grado y la frecuencia de la inspeccin sea aumentada. La curva superior en la figura 1 representa un programa tpico de inspeccin. En donde no hay ninguna inspeccin, puede haber un nivel ms alto de riesgo, como es indicado en el eje "y" en la figura. Con una inversin inicial en las actividades de inspeccin, el riesgo generalmente es significativamente reducido. Un punto es alcanz donde la actividad de la inspeccin adicional empieza a mostrar un retorno en la disminucin y, eventualmente, puede producir una reduccin muy pequea de riesgo adicional. Si la inspeccin excesiva es aplicada, el nivel de riesgo inclusive puede subir. Esto es debido a que las inspecciones de ms en ciertos casos pueden causar un deterioro adicional (por ejemplo, ingreso de humedad en equipo con cido politonico; dao de la inspeccin a recubrimientos a recipientes recubiertos con fibras de vidrio). Esta situacin es representada por la lnea punteada en el extremo superior de la curva. La IBR mantiene una metodologa consistente para la evaluacin de la combinacin ptima de mtodos y frecuencias. Cada mtodo de inspeccin disponible puede ser analizado y su efectividad relativa reducir la probabilidad de falla estimada. Dada esta informacin y el costo de cada procedimiento, un programa de optimizacin puede llevarse a cabo. La clave para desarrollar tal procedimiento es la habilidad para evaluar el riesgo asociado con cada parte del y entonces determinar las tcnicas de inspeccin ms apropiadas para cada pieza del equipo. Un resultado conceptual de esta metodologa es ilustrado por la curva inferior en la figura 1. La curva inferior indica la aplicacin de un programa de la IBR ms efectivo, los riesgos ms bajos pueden ser logrados con el mismo nivel de actividad durante la inspeccin. Esto es porque, a travs de la IBR, las actividades de la inspeccin se enfocan en las partes de mayores riesgos y se alejan de las partes con riesgos ms bajos. Como es mostrado en la figura 1, el riesgo no puede reducirse a cero solamente por los trabajos de inspeccin. Los factores de riesgo residual para la prdida del contenido incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: a.Error Humano. b.Desastres Naturales.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA c. Eventos Externos (por ejemplo, colisiones u objetos que caen). d.Efectos Secundarios de las unidades cercanas. e.Efectos Consiguientes de equipos asociados en la misma unidad. f. Actos Deliberados (por ejemplo, sabotaje). g.Limitaciones Fundamentales del mtodo de inspeccin. h.Errores de Diseo. i. Mecanismos Desconocidos de deterioro. Muchos de estos factores estn fuertemente influenciados por los sistemas de administracin de la seguridad colocados en la instalacin. sistemas, equipo o componentes pueden ser tazadas como riesgo relativo. Esto sirve para enfocar las tareas de la administracin del riesgo sobre los riesgos tazados ms elevados. Se considera, sin embargo, que si un estudio de IBR Cuantitativo debe conducir rigurosamente a que el resultado del nmero de riesgos sea una aproximacin justa del riesgo actual o por la prdida del contenido debido al deterioro. Los valores de riesgo numrico determinados en evaluaciones ya sea cualitativas y semi cuantitativas usando los mtodos de anlisis de sensibilidad apropiados pueden ser usados para evaluar riesgos aceptables. 5 Introduccin a la Inspeccin Basada en Riesgo 5.1 CONSECUENCIA Y PROBABILIDAD PARA LA INSPECCIN BASADA EN RIESGO El objetivo de la IBR es determinar qu incidentes podran ocurrir (consecuencia) en el evento de una falla del equipo, y que probabilidad este incidente pudiera ocasionar. Por ejemplo, si un recipiente a presin sometido al deterioro de la corrosin bajo aislamiento desarrolla una fuga, una variedad de consecuencias podran ocurrir. Algunas de las posibles consecuencias son: a. Forma de una nube de vapor que podra encender ocasionando lesin y daos en el equipo. b. Liberacin de un qumico txico que podra causar problemas a la salud. c. Resultado de un derrame y causa del deterioro ambiental. d. Fuerza de cierre en la unidad y tener impacto econmico adverso. e. Tener una seguridad mnima, salud, impacto ambiental y/o econmico. Combinando la probabilidad de uno o ms de estos eventos con sus consecuencias el riesgo se determinar por la operacin. Algunas fallas relativamente frecuentemente pueden ocurrir sin seguridad adversa significativas, impactos ambientales o econmicos. Similarmente, algunos fallas potencialmente tienen consecuencias serias, pero si la probabilidad del incidente es bajo, entonces el riesgo no puede garantizar una

Figura 1. Administracin del Riesgo Usando la IBR.

4.5 RIESGO RELATIVO VS RIESGO ABSOLUTO La complejidad de clculos de riesgo est en funcin del nmero de factores que pueden afectar el riesgo. El clculo de riego absoluto puede estar variando con el tiempo y consumiendo costo y a menudo, debido a tienen demasiadas incertidumbres, es imposible. Muchas variables estn involucradas con la prdida del contenido en instalaciones de hidrocarburos e instalaciones qumicas y la determinacin de los nmeros absolutos de riesgo a menudo no es costeable. La IBR est enfocada en la determinacin de riesgos relativos. De esta manera, las instalaciones, unidades, COMIMSA DE C.V.

API 580, PRACTICA RECOMENDADA accin inmediata. Sin embargo, si la combinacin de la probabilidad y de la consecuencia (riesgo) es alta suficiente para ser inaceptable, entonces una accin de mitigacin para predecir o prevenir el evento es recomendada. Tradicionalmente, las organizaciones se han enfocado solamente en las consecuencias de falla o en la probabilidad de sistemas sin esfuerzo por llevar a cabo ambas. Ellas no han considerado la probabilidad de que un incidente indeseable ocurrir. Solamente considerando ambos factores la toma de decisiones basadas en riesgos pueden tomar su lugar. Tpicamente, los criterios de riesgo aceptable son definidos, reconociendo que no cada falla llevarn a un incidente indeseable con serias consecuencia (por ejemplo, fugas de agua) y que algunas consecuencias con incidentes serios tienen probabilidades muy bajas. Entendiendo los dos aspectos bidimensionales de riesgo permiten una nueva visin en el uso de riesgo para la prioritizacin de la inspeccin y su planeacin. La Figura 2 muestra el riesgo asociado con la operacin de un nmero de componentes del equipo en una planta de proceso. La probabilidad y la consecuencia de falla han sido determinado para diez componentes del equipo, y los resultados han sido graficados. Los puntos representan el riesgo asociado con cada parte del equipo. Ordenando los riesgos, producen una clasificacin basa da en el riesgo de las partes del equipo que van a ser inspeccionadas. De esta lista, un diseo de inspeccin puede ser desarrollado para enfocar la atencin en las reas de riesgo ms alto. Una lnea de "iso-riesgo" es presentada en la Figura 2. Esta lnea representa un nivel de riesgo constante. Un nivel de riesgo aceptable definido por el usuario podra ser dibujado como una lnea de iso-riesgo. De esta manera la lnea de riesgo aceptable pudiera separar las componentes de riesgo aceptables con las componentes de riesgo inaceptables. A menudo una grfica es dibujada usando escalas log-log para un mejor entendimiento de los riesgos relativos de las componentes evaluadas.

Figura 2. Grfica para el Riesgo.

5.2 TIPOS DE EVALUACIN EN LA IBR Varios Tipos de evaluaciones en la IBR pueden ser conducidos a varios niveles. La opcin de llevarla a cabo es dependiente de variables mltiples tales como: a. Objetivo del estudio. b. Nmero de instalaciones y componentes del equipo para estudiar. c. Recursos Disponibles. d. Estudio de tiempos. e. Complejidad de las instalaciones y procesos. f. Naturaleza y calidad de datos disponibles. El procedimiento de IBR puede ser aplicada cualitativamente o usando aspectos de ambos (es decir, semi-cuantitativamente). Cada alcance proporciona una forma sistemtica para monitorear el riesgo, identificando reas de inters potencial, y desarrollo de una lista prioritizada ms profunda en inspeccin o anlisis. Cada una desarrolla una medida de la clasificacin del riesgo que va a ser usado para evaluar separadamente la probabilidad de falla y la consecuencia potencial de falla. Estos dos valores se combinan para estimar riesgo. El uso de la opinin de un especialista ser incluida tpicamente en la mayora de las evaluaciones del riesgo sin tener en cuenta tipo o nivel. 5.2.1 Alcance Cualitativo Este alcance requiere datos de entrada basados en la informacin descriptiva usando un juicio ingenieril y la experiencia como la base para el anlisis de probabilidad y de la consecuencia de falla.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA Las entradas a menudo son dadas en rangos de los datos en lugar de valores discretos. Los resultados tpicamente estn dados en trminos cualitativos tales como alto, medio y bajo, aunque los valores numricos pueden ser asociados con estas categoras. El valor de este el tipo de anlisis es que habilita por completo la evaluacin de un riesgo en la ausencia de datos cuantitativos detallados. La exactitud de los resultados desde un anlisis cualitativo es dependiente de lo que lo antecede y de la experiencia de los analistas. 5.2.2 Alcance Cuantitativo El anlisis de riesgo cuantitativo integra dentro de una metodologa uniforme la informacin pertinente acerca del diseo de la instalacin, prcticas de operacin, historia de operacin, confiabilidad de la componente, acciones humanas, la progresin fsica de accidentes, y medioambientes potenciales y efectos en la salud. El anlisis de riesgo cuantitativo usa modelos lgicos mostrando la combinacin de eventos que podran dar como resultado accidentes severos y modelos fsicos que permiten la progresin de accidentes y el transporte de un material peligroso al ambiente. Los modelos son evaluados probabilsticamente para proporcionar visiones cualitativas y cuantitativas sobre el nivel de riesgo y para identificar el diseo, sitio, o caractersticas operacionales que son las ms importantes al riesgo. El anlisis de riesgo cuantitativo es distinguido del alcance cualitativo por la profundidad del anlisis y la integracin de evaluaciones detalladas. Los modelos lgicos de anlisis de riesgo cuantitativos generalmente consisten de rboles de eventos y rboles de la falla. Los rboles de evento delinean eventos iniciales y la combinacin de sistemas exitosos y falla, mientras que los rboles de la falla presentan formas las que las fallas del sistema representadas en los rboles de evento puede ocurrir. Estos modelos son analizados para estimar la probabilidad de cada secuencia del accidente. Los resultados que usan este alcance tpicamente son presentados como nmeros de riesgo (por ejemplo, costo por ao). 5.2.3 Alcance Semi-cuantitativo

Semi-cuantitativo es un trmino que describe cualquier alcance que tiene aspectos derivados ya sea de alcance cualitativo y cuantitativo. Esto es engrandado para obtener los mejores beneficios de los dos alcances previos (por ejemplo, velocidad del cualitativo y rigor del cuantitativo). Tpicamente, la mayora de los datos usados en un alcance cuantitativo se necesitan para este alcance pero en menor detalle. Los modelos tambin pueden ser tan rigurosos como aquellos que son usados para el alcance cuantitativo. Los resultados normalmente son dados en categoras de consecuencia y de probabilidad en lugar de nmeros de riesgo pero los valores numricos puede ser asociados con cada categora para permitir el clculo de riesgo y la aplicacin apropiada del criterio de riego aceptado. 5.2.4 Continuidad de Alcances En la prctica, un estudio de IBR usa aspectos de alcances cualitativos, cuantitativos y semi-cuantitativos. Estos alcances de IBR no son considerados como competitivos sino como complementarios. Por ejemplo, un alcance cualitativo de nivel alto podra ser usado en un nivel de la unidad para encontrar la unidad dentro de una instalacin que proporciona el riesgo ms alto. Los sistemas y equipos dentro de la unidad entonces pueden ser examinados usando un alcance cualitativo con un alcance ms cuantitativo usado para componentes de riesgo ms altos. Otro ejemplo podra ser para usar un anlisis de consecuencias combinado con un anlisis de probabilidad semi-cuantitativo. Los tres alcance son considerados para ser un continuo con alcances cualitativos y cuantitativos siendo los extremos de la secuencia y todo entre slo que est siendo un alcance semi-cuantitativo. la figure 3 ilustra este concepto de la secuencia.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA c. Evaluacin de la Probabilidad. d. Anlisis de Consecuencias. e. Resultados del Riesgo. La definicin de sistemas, identificacin de riesgo y anlisis de consecuencias estn integralmente ligados. La identificacin de riesgo en un anlisis de IBR generalmente se enfoca en la identificacin de mecanismos de falla en el equipo (causas inesperadas) pero no trata explcitamente con otro escenarios potenciales de falla que resultan de eventos tales como fallas de potencia o errores humanos. Un ERC trata con el riesgo total, no solamente con riesgos asociados con deterioros de equipos. LA ERC tpicamente involucra una evaluacin mucho ms detallada que un anlisis de IBR. Los datos siguientes son tpicamente analizados: a. Resultados de Operaciones Peligrosas (OP) o anlisis de procesos peligrosos (APP). b. Diseos de Diques y drenajes. c. Deteccin de sistemas peligrosos. d. Sistemas de proteccin contra el Fuego. e. Estadsticas de Descarga. f. Estadsticas de Lesiones. g. Distribuciones de la Poblacin. h. Topografa. i. Condiciones del Tiempo. j. Uso de la Tierra. Los analistas experimentados en riesgo generalmente realizan una ERC. Existen oportunidades de ligar la ERC detallada con un estudio de IBR. 5.3 PRECISIN vs. EXACTITUD El riesgo presentado como un valor numrico preciso (como en un anlisis cuantitativo) implica un nivel mayor de exactitud cuando es comparado a una matriz de riesgo (como en un anlisis cualitativo). La unin implicada de precisin y exactitud puede no existir debido al elemento de incertidumbre con la que es inherente a las probabilidades y consecuencias. La exactitud de la salida es una funcin de la metodologa usada tanto para la cantidad y calidad de los datos disponibles. La bases predecidas para daos y tazas, el nivel de

Figura 3. Secuencia de los Alcance de la IBR.

El proceso de IBR, es mostrado en el diagrama de bloques simplificado en la figura 4, presenta los elementos esenciales en un anlisis de inspeccin basada en riesgo. Este diagrama es aplicable a la figura 3 a menos que un plan de IBR se aplique, es decir, cada uno de los elementos esenciales mostrados en Figura 4 son necesarios para un programa completo de IBR sin tener en cuenta el alcance (cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo).

Figura 4. Proceso de Planeacin de una Inspeccin Basada en Riesgo (IBR).

5.2.5 Evaluacin de Riesgo Cuantitativa (ERC) La evaluacin de riesgo cuantitativa (ERC) se refiere a una metodologa prescriptiva de la que ha sido el resultado de la aplicacin de tcnicas en anlisis de riesgo en muchos tipos diferentes de instalaciones, incluyendo instalaciones para hidrocarburos y de procesos de qumicos. Para todos los intentos y propsitos, este es un anlisis de riesgo tradicional. Un anlisis de IBR comparte muchas de las tcnicas y requerimientos de datos con un ERC. Si una ERC ha sido preparado para una unidad de proceso, el anlisis de consecuencia para la IBR puede ser tomado extensivamente de este anlisis. La ERC tradicional generalmente comprende cinco tareas: a. Identificacin del Sistema. b. Identificacin de Riesgos. COMIMSA DE C.V.

API 580, PRACTICA RECOMENDADA confianza en los datos de la inspeccin y la tcnica usada para realizar la inspeccin son todos los factores que deberan ser considerados. En la prctica, a menudo existen muchos factores extraos que afectarn la estimacin de tazas de dao (probabilidad) as como la magnitud de una falla (consecuencia) que no puede se tomada en cuenta totalmente con un modelo esttico. Por consiguiente, puede ser benfico usar mtodos cuantitativos y cualitativos en una moda complementaria para producir la evaluacin ms eficiente y eficaz. El anlisis cuantitativo usa modelos lgicos para calcular probabilidades y consecuencias de falla. Los modelos lgicos usados para caracterizar el deterioro de equipos y para determinar tpicamente la consecuencia de fallas que puedan tener variabilidad significante y por lo tanto podra introducir error e inexactitud impactando la calidad de la evaluacin de riesgo. Por consiguiente, es importante que los resultados de stos modelos lgicos sean validados por el juicio de un especialista. La exactitud de cualquier tipo de anlisis de IBR depende del uso de una metodologa legtima, datos de calidad y conocimiento del personal. 5.4 ENTENDIENDO COMO LA IBR PUEDE AYUDAR A ADMINISTRAR RIESGOS EN LA OPERACION La integridad mecnica y el funcionamiento funcional del equipo depende de la confiabilidad del equipo para operar seguramente y fiablemente bajo condiciones de operacin normal y anormal (equivocadas) a las que el equipo est expuesto. Realizando una evaluacin de IBR, la susceptibilidad del equipo al deterioro por uno o ms mecanismos (por ejemplo, corrosin, fatiga y agrietamiento) es establecida. La susceptibilidad de cada componente del equipo debera estar claramente definida para las condiciones de operacin actuales incluyendo factores tales como: a. Fluido del proceso, componentes contaminantes y agresivas. b. Unidades dentro del proceso. c. Unidades con longitudes de carrera deseadas entre los apagones registrados. d. Condiciones de operacin, incluyendo condiciones anormales: por ejemplo, presiones, temperaturas, razones de flujo, ciclos de presin y/o temperatura. El confort y las condiciones actuales del equipo dentro del entorno de las condiciones actuales determinarn la probabilidad de falla (POF) del equipo de uno o ms mecanismos de deterioro. Esta probabilidad, cuando sea acoplada con las consecuencias de falla asociadas (CFA) (ver Seccin 11) determinarn el riesgo de operacin asociado con la componente del equipo, y por consiguiente la necesidad para la mitigacin, si hubiera, tales como la inspeccin, cambio de la metalurgia o cambio en las condiciones de operacin. 5.5 ADMINISTRACION DE RIESGOS 5.5.1 Administracin del riesgo A travs de la Inspeccin La inspeccin influye en la incertidumbre del riesgo asociado con equipo sometido a presin inicialmente mejorando el conocimiento del estado de deterioro y predictibilidad de la probabilidad de falla. Aunque la inspeccin no reduce el riesgo directamente, esta es una actividad de la administracin del riesgo que puede llevar a la reduccin del riesgo. La inspeccin en servicio est principalmente interesada con la deteccin y monitoreo del deterioro. La probabilidad de falla debido a tal deterioro es una funcin de cuatro factores: a. Tipo de Deterioro y mecanismo. b. Razn de deterioro. c. Probabilidad de la identificacin y deteccin de deterioro y prediccin del estado futuro de deterioro con tcnicas de inspeccin. d. Tolerancia del equipo al tipo de deterioro. 5.5.2 Usando la IBR para Establecer Planes y Prioridades El producto primario de un logro de la IBR debera ser un plan de inspeccin para cada componente del equipo evaluado. El

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA plan de inspeccin debera detallar el riesgo no mitigado relacionado a la operacin actual. Para riesgos considerados inaceptables, el plan, debera contener las acciones de mitigacin que son recomendadas para reducir el riesgo no mitigado a niveles aceptables. Para aquellas componentes en donde la inspeccin es un medio efectivo de costo de la administracin del riesgo, los planes deberan describir el tipo, alcance y tiempo de inspeccin/evaluacin recomendado. Clasificando al equipo en niveles de riesgo no mitigado permite a los usuarios asignar prioridades a las varias tareas de inspeccin/evaluacin. El nivel del riego inmitigable debera ser evaluado para evaluar la urgencia por realizar la inspeccin. 5.5.3 Otra Administracin del Riesgo Es reconocido que algunos riesgos no pueden ser adecuadamente administrables por inspeccin exclusivamente. Ejemplos en donde la inspeccin puede no ser suficiente para administrar riesgos a los niveles aceptables son: a. Equipo cercano al retiro. b. Mecanismos de Falla (tales como fractura frgil, fatiga) donde la anulacin de falla depende principalmente de operar dentro de un entorno definido de presin/temperatura. c. Riesgos dominados por la Consecuencia. En tales casos, acciones de mitigacin sin inspeccin (tales como los equipos reparados, reemplazo o actualizacin, rediseo o mantenimiento estricto del control de las condiciones de operacin) pueden ser las nicas medidas apropiadas que pueden tomarse para reducir riesgo a los niveles aceptables. Referirse a la Seccin 13 para mtodos de mitigacin de riesgo en lugar de la inspeccin. 5.6 RELACIN ENTRE LA IBR Y OTRA INICIATIVA BASADA EN RIESGO E INICIATIVAS DE SEGURIDAD La metodologa de inspeccin basada en riesgo tiene la intencin de complementar otras iniciativas basadas en riesgo y en la seguridad. La salida de varias de stas iniciativas pueden proporcionar la entrada del objetivo de la IBR, y la salida de la IBR puede ser usada para mejorar la seguridad y las iniciativas basadas en riesgo que ya son implementadas por las organizaciones. Ejemplos de algunas iniciativas son: a. Programas de Procesos de Administracin de la Seguridad (PAS) de la OSHA. b. Programas de Administracin del riesgo de la EPA. c. Cuidado Responsable de la ACC. d. Publicaciones de la evaluacin del riesgo por la ASME. e. Tcnicas de evaluacin del riesgo por la CCPS. f. Mantenimiento centrado de la Confiabilidad. g. Anlisis de Procesos Peligrosos. h. Seveso 2 directiva en Europa. La relacin entre la IBR y varias iniciativas son descritas en los ejemplos siguientes: 5.6.1 Anlisis de Procesos Peligrosos Un Anlisis de Procesos Peligrosos (Riesgosos) (APP) usa una finalidad sistematizada para identificar y analizar riesgos en una unidad de proceso. El estudio de la IBR puede incluir una revisin de la salida de cualquiera APP que sido dirigida a la unidad que est siendo evaluada. Los Riesgos Peligros identificados en el APP pueden estar especficamente direccionados a los anlisis de la IBR. Los Peligros potenciales identificados en un APP afectarn a menudo la probabilidad del lado de la falla en la ecuacin de riesgo. El peligro puede resultar de una serie de eventos que podran causar un proceso inesperado, o este podra ser el resultado del diseo del proceso o deficiencias en la instrumentacin. En cualquier caso, el peligro puede aumentar la probabilidad de falla, en el caso que el procedimiento de IBR debera reflejar lo mismo. Algunos Peligros identificados podran afectar el lado de la consecuencia en la ecuacin de riesgo. Por ejemplo, la falla potencial de un la vlvula con aislamiento

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA podra aumentar el inventario de material disponible para liberar el evento de una falla. El calculo de la consecuencia en el procedimiento de la IBR puede ser modificado para reflejar este peligro agregado. Igualmente, los resultados de una evaluacin de IBR pueden significativamente refuerce el valor global de un APP. 5.6.2 Administracin de Seguridad en el Proceso Un sistema fuerte en una administracin de Seguridad en el Proceso puede significativamente reducir niveles de riesgo en una planta de proceso (referirse a OSHA 29 CFR 1910.119 o API RP 750). La IBR puede incluir metodologas para evaluar la efectividad de los sistemas de administracin en el mantenimiento de la integridad mecnica. Los resultados de la evaluacin de tales sistemas de administracin son factorizados dentro de la determinacin del riesgo. Algunas de las caractersticas de un buen programa de la ASP proporcionan la entrada para un estudio de la IBR. Se requiere de datos extensivos del equipo y el proceso en el anlisis de IBR, y la salida del APP y de los reportes de investigacin de incidentes incrementa la validez del estudio. A su vez, el programa de IBR puede mejorar el aspecto de integridad mecnica del programa del APP. Un programa eficaz del APP incluye un programa de inspeccin del equipo bien estructurado. El sistema de la IBR mejorar el enfoque del plan de la inspeccin, resultando un programa de APP fortalecido. Operando con un programa de inspeccin comprensivo deberan reducirse los riesgos por liberaciones de una instalacin y deberan proporcionar beneficios obedeciendo iniciativas relacionadas a la seguridad. 5.6.3 Confiabilidad del equipo Los programas de confiabilidad de equipos pueden proporcionar la entrada de porciones del anlisis de probabilidad de un programa de IBR. Especficamente, pueden usarse archivos de confiabilidad para desarrollar probabilidades de fallas en equipos y frecuencias de fugas. La a. Por qu la evaluacin se est haciendo. b. Cmo la evaluacin de la IBR se llevar a cabo. c. Qu conocimiento y habilidades son requeridas para la evaluacin. d. Quin est en el equipo de la IBR. confiabilidad del equipo es especialmente importante si las fugas pueden causarse por fallas secundarias, tales como prdida de utilidades. Las metas de la confiabilidad, tales como Mantenimiento Centrado de la Confiabilidad (MCC), pueden ser ligadas con la IBR, produciendo un programa integrado para reducir tiempo muerto en una unidad de operacin. 5.7 RELACIN CON JURISDICCIONALES REQUISITOS

Los cdigos y requisitos legales varan de una jurisdiccin a otra. En algunos casos, el mandato de requisitos jurisdiccional son acciones especficas como el tipo de inspecciones e intervalos entre inspecciones. En jurisdicciones que permiten la aplicacin de Cdigos y Estndares de Inspeccin de API, la IBR debera ser un mtodo aceptable para seleccionar planes de inspeccin. Es recomendado que todos los usuarios revisen sus cdigos jurisdiccionales y requisitos legales para la aceptabilidad del uso de planes de inspeccin apropiados por la IBR. 6 Planeacin de la Evaluacin de la IBR 6.1 COMENZANDO Esta seccin ayuda al usuario a determinar el alcance y las prioridades para una evaluacin de la IBR. La supervisin es hecha para enfocarse al objetivo. Fronteras en la frontera son identificadas para determinar lo que es vital para incluirse en la evaluacin. La organizacin en el proceso para la alineacin de prioridades, supervisando riesgos, e identificando fronteras que mejoran la eficiencia y efectividad de dirigir la evaluacin y sus resultados finales en la administracin del riesgo. Una evaluacin de la IBR es un proceso basado en equipos. Al inicio del ejercicio, es importante definir:

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA e. Cules son sus roles en el proceso de la IBR. f. Quin es el responsable y quin participara para cada una de las acciones. g. Que instalaciones, recursos, y componentes sern incluidos. h. Qu datos van a ser usados en la evaluacin. i. Qu cdigos y normas son aplicables. j. Cuando la evaluacin estar completa. k. Por cunto tiempo la evaluacin surtir efecto y cuando ser actualizada. l. Cmo sern usados los resultados. 6.2 ESTABLECIENDO OBJETIVOS Y METAS DE LA EVALUACION DE LA IBR Una evaluacin de la IBR debera ser emprendida con objetivos claros y metas las cuales son completamente comprendidas por todos los miembros del equipo que compone la IBR y por el administrador. Algunos ejemplos son listados en 6.2.1 al 6.2.7. 6.2.1 Entendiendo los Riesgos Un objetivo de la evaluacin de IBR puede ser para entender mejor los riesgos involucrados en el funcionamiento de una planta o unidad de proceso y para entender los efectos de esa inspeccin, el mantenimiento y acciones de mitigacin que tienen los riesgos. De la comprensin de riesgos, un programa de inspeccin puede ser diseado para optimizar el uso de la inspeccin y de las fuentes de mantenimiento en la planta. 6.2.2 Definicin del Criterio de Riesgo Una evaluacin de la IBR determinar el riesgo asociado con los componentes evaluados. El administrador y el equipo de la IBR pueden desear juzgar si la componente individual del equipo y los riesgos acumulados son aceptables. El establecimiento de criterios de riesgo para la aceptacin de un juicio basado en riesgo podra ser un objetivo de la evaluacin de la IBR si tal criterio no existe an dentro del la compaa del usuario. 6.2.3 Administracin de Riesgos

Cuando los riesgos son identificados, las acciones de la inspeccin y/o otra mitigacin que tienen un efecto positivo en la reduccin del riesgo para que un nivel aceptable pueda ser tomado. Estas acciones pueden ser significativamente diferente de las acciones de la inspeccin emprendidas durante un estatutario o tipo de certificacin de un programa de inspeccin. Los resultados de la administracin y de la reduccin del riesgo son mejorados confiablemente, evitando prdidas en el contenido, y evitar prdidas comerciales. 6.2.4 Reduccin de Costos La inspeccin para la reduccin de costos normalmente no es el objetivo primario de una evaluacin de la IBR, pero frecuentemente afecta un lado de la optimizacin. Cuando el programa de la inspeccin es optimizado basado en una comprensin de riesgo, uno o ms del siguientes beneficios pueden ser utilizados para reducir el costo. a. Las actividades de inspeccin no efectivas, innecesarias o inapropiadas pueden eliminarse. b. La Inspeccin de componentes de bajo riesgo pueden ser eliminadas o reducidas. c. Los mtodos de inspeccin en lnea o no invasivos (operables) pueden ser substituidos por mtodos invasivos (no operables) que requieren que el equipo este apagado. d. Inspecciones infrecuentes ms efectivas que pueden ser sustituidas por inspecciones frecuentes menos efectivas. 6.2.5 Conociendo la Seguridad y los requerimientos de la Administracin Ambiental La administracin de los riesgos la evaluacin de la IBR pueden ser tiles en la implementacin de un programa de inspeccin efectiva que est dentro de la formacin de la seguridad y de los requerimientos ambientales. La IBR enfoca los esfuerzos en reas donde existen los riesgos ms grandes. La IBR proporciona un mtodo sistemtico para guiar a un usuario

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA en la seleccin de componentes de equipo que se van a incluir y la frecuencia, alcance, y magnitud de actividades que van a ser conducidas para encontrar la funcionabilidad de los objetivos. 6.2.6 Alternativas Separadas de Mitigacin La evaluacin de la IBR puede identificar riesgos que pueden ser administrados por acciones que excepto por inspeccin. Algunas de estas acciones de mitigacin pueden incluir pero no pueden limitarse a: a. La Modificacin del proceso para eliminar condiciones que conducen al riesgo. b. La Modificacin de procedimientos de operacin para evitar situaciones que conduzcan al riesgo. c. Tratamiento Qumico del proceso para reducir razones/susceptibilidades de deterioro. d. Cambio metalrgico de componentes para reducir la PDF. e. Remocin de aislamiento innecesario para reducir la probabilidad de corrosin bajo aislamiento. f. Reducir inventarios para minimizar la Consecuencia de Falla (CDF). g. Seguridad actualizada o sistemas de deteccin. h. Cambiar fluidos por menos fluidos flamables o txicos. Los datos dentro de la evaluacin de la IBR pueden ser tiles en determinar la ptima estrategia econmica para reducir el riesgo. La estrategia puede ser diferente en momentos diferentes en la vida del ciclo de una planta. Por ejemplo, es normalmente ms barato modificar el proceso o cambio metalrgico cuando una planta est siendo diseado que cuando est operando. 6.2.7 Evaluacin de Riesgo en un Nuevo Proyecto Una evaluacin de la IBR hecha a nuevos equipos o a un nuevo proyecto, mientras este en la etapa de diseo, puede dar como resultado una informacin importante en riesgos potenciales. Esto puede permitir a los riesgos ser minimizados por diseo, antes de la instalacin actual.

6.2.8 Instalaciones que Acaban con las Estrategias de Vida Las instalaciones que se aproximan a su fin ya sea econmico o de servicio son un caso especial en donde la aplicacin de la IBR pueda ser muy til. La vida final para el caso de una planta en operacin es la ganancia del mximo beneficio econmico remanente mediante una evaluacin sin el personal indebido, riesgo ambiental o riesgo financiero. El fin de una estrategia de vida enfoca los esfuerzos de la inspeccin directamente en reas de alto riesgo donde las inspecciones proporcionarn un reduccin del riesgo durante la vida remanente de la planta. Las actividades de inspeccin que no impactan al riesgo durante la vida remanente normalmente son eliminadas o reducidas. La estrategia final de vida en una IBR puede ser asociada con evaluaciones de idneas para un servicio de componentes daadas usando mtodos descritos en el API RP 579. Es importante volver a visitar la evaluacin de la IBR si la vida remanente de la planta es aumentada despus de que la estrategia de vida remanente has dio desarrollada e implementada. 6.3 SUPERVISION INICIAL 6.3.1 Establecer Fronteras Fsicas de una evaluacin de la IBR Las fronteras para evaluaciones fsicas incluidas en la evaluacin son establecidas consecuentemente con los objetivos globales. El nivel de datos que va a ser revisado y las fuentes disponibles para acompaar los objetivos directamente impactan la magnitud de las evaluaciones fsicas que van a ser evaluadas. El proceso de supervisin es importante en centrar el enfoque de las evaluaciones fsicas ms importantes en ese tiempo y que los recursos sean efectivamente aplicados. El alcance de una evaluacin en la IBR puede variar en una refinera completa o planta y de un solo componente dentro de una simple pieza del equipo. Tpicamente, la IBR es hecha en piezas mltiples de un equipo (por ejemplo, una unidad completa en

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA el proceso) en componente. lugar de en un solo clasificar el riesgo relativo. Supervisin de puntos fuera de las reas que son ms alto en prioridad y sugieren qu las unidades de proceso empiecen con ellas. Tambin stas proporcionan una visin sobre el nivel de evaluacin que puede ser requerido por los sistemas de operacin y componentes del equipo en las varias unidades. Las prioridades pueden ser asignadas basndose de lo siguiente: a. Riesgo Relativo de las unidades de proceso. b. Impacto econmico Relativo de las unidades de proceso. c. CDF Relativa de las unidades de proceso. d. Confiabilidad Relativa de las unidades de proceso. e. Horarios de Retorno. f. Experiencia con unidades de proceso similares. Ejemplos de preguntas claves para contestar en el nivel de la unidad de proceso son similares a las preguntas en el nivel de instalacin: 1. Tiene la unidad de proceso un impacto significante en la operacin de la instalacin? 2. Existen riesgos significantes involucrados en la operacin de la unidad de proceso y podra el efecto de reduccin de riesgo ser medido? 3. Ven los operadores de la unidad de proceso que algn beneficio puede ser ganado a travs de la aplicacin de la IBR? 4. Tiene la unidad de proceso recursos suficientes y la experiencia disponible para dirigir la evaluacin de la IBR? 6.3.4 Sistemas dentro de la Supervisin de Unidades de Proceso A menudo es ventajoso agrupar equipos dentro de una unidad de proceso en sistemas o circuitos en donde las condiciones ambientales comunes existen basado en proceso qumicos, presin y temperatura, metalurgia, diseo de equipos e historia de operacin. Dividiendo una unidad de proceso en sistemas, el equipo puede ser

6.3.2 Supervisin de las Instalaciones En el nivel de la instalacin, la IBR puede ser aplicada a todos los tipos de plantas incluyendo pero no limitando a: a. Instalaciones de Produccin de Gas y Aceite. b. Procesamiento del Gas y del Aceite y terminales de transporte. c. Refineras. d. Plantas Petroqumicas y Qumicas. e. Tuberas y estaciones de tuberas. f. Plantas de Gas Natural. (LNG) Las supervisin en los niveles de la instalacin pueden ser hechas por una evaluacin cualitativa de la IBR. La supervisin del nivel de la instalacin tambin podra ser hecho por: a. Evaluacin o valor del producto. b. Historia de problemas/fallas en cada instalacin. c. Instalaciones con APS/sin APS. d. Edad de las instalaciones. e. Proximidad al pblico. f. Proximidad a reas sensibles ambientalmente. Ejemplos de preguntas claves para contestar el nivel de la instalacin es: 1. Est la instalacin localizada en una jurisdiccin regulatoria que aceptar modificaciones en intervalos estatutarios de basado en la IBR? 2. Invertir la Administracin de la instalacin en los recursos necesario para lograr los beneficios de la IBR? 3. Tiene la instalacin suficientes recursos y experiencia para dirigir la evaluacin de la IBR? 6.3.3 Supervisin de Unidades de Proceso Si IBR es mltiples, aplicacin unidades el alcance de la evaluacin en la una instalacin con unidades entonces el primer paso en la de la IBR es la supervisin de las completas del proceso para

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA supervisado ahorrando tiempo comparado como si se tratara cada pieza del equipo por separado. Una prctica comn utiliza diagramas de flujo o diagramas de flujo de proceso para la unidad para identificar los sistemas. Informacin sobre metalurgia, condiciones del proceso, mecanismos de deterioro crebles, y problemas histricos pueden ser identificados para cada sistema. Cuando una unidad de proceso es identificada por una evaluacin de la IBR y la optimizacin global es la meta, normalmente lo mejor es incluir todos los sistemas dentro de la unidad. Consideraciones prcticas tales como la disponibilidad del recurso puede requerir que la evaluacin de la IBR este limitada a uno o ms sistemas dentro de la unidad. La seleccin de sistemas puede basarse en: a. Riesgo Relativo de los sistemas. b. CDF Relativa del sistema. c. Confiabilidad Relativa de sistemas. d. Beneficio esperado para la aplicacin de la IBR a un sistema. 6.3.5 Supervisin de Artculos de equipo En la mayora de las plantas, un porcentaje grande del riesgo total en la unidad estar concentrado en un porcentaje relativamente pequeo de las componentes del equipo. Estas componentes de altoriesgo potencial deberan recibir una mayor atencin en la evaluacin de riesgo. La supervisin de las componentes de un equipo a menudo es llevada a cabo para identificar las componentes de alto riesgo e investigar con ms detalle la evaluacin de riesgo. Una evaluacin de IBR puede aplicarse a todos los equipos sometidos a presin tales como: a. Tuberas. b. Recipientes a Presin. c. Reactores. d. Intercambiadores de Calor. e. Hornos. f. Tanques. g. Bombas (presin en la frontera). h. Compresores (presin en la frontera). i. Dispositivos de relevo de Presin. j. Vlvulas de control (presin en la frontera). 6.3.6 Utilidades, Emergencia y Sistemas Fuera del Plano Con o sin utilidades, los sistemas de emergencia y sistemas de fuera del plano deberan estar incluidos dependiendo de los planes de uso de la IBR y de los requerimientos de inspeccin de la instalacin. Las posibles razones para la incluir las situaciones fuera del plano y de las utilidades son: a. La evaluacin de la IBR est siendo hecha por una optimizacin global de los recursos de inspeccin y recursos ambientales y CDF comerciales estn incluidas. b. hay un problema especfico de la confiabilidad especfico en un sistema de utilidad. Un ejemplo podra ser un sistema de agua de enfriamiento con problemas de corrosin y problemas indeseables. Un acercamiento de la IBR podra ayudar en el desarrollo de combinaciones ms efectivas de la inspeccin, mitigacin, monitoreo y tratamiento para la instalacin completa.

La seleccin de tipo de equipos va a ser incluido en base al cumplimiento de los objetivos discutidos en 6.2. Los siguientes artculos puede ser considerados en la supervisin de los equipos que sern incluidos: 1. Estar comprometida la integridad del equipo de seguridad por los mecanismos de deterioro? 2. Cules tipos de equipo han tenido los problemas mayores en su confiabilidad? 3. Qu piezas del equipo tienen las CDF ms altas si hay una falla en la frontera debido a la presin? 4. Qu piezas del equipo estn sujetas a la mayora de deterioros que pudieran afectar las fronteras del contenido debido a la presin? 5. Qu piezas del equipo tienen los mrgenes de seguridad de diseo mas bajos y/o los permisibles por corrosin ms bajos que pueden afectar las consideraciones en la frontera debido a la presin sobre el contenido?

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA c. La confiabilidad de la unidad de proceso es un objetivo mayor del anlisis de la IBR. Cuando los sistemas de emergencia (por ejemplo, sistemas de seal luminosa, emergencia, sistemas de apagado) son incluidos en la evaluacin de la IBR, su condiciones de servicio durante los funcionamientos rutinarios y el cumplimiento de sus ciclos deberan ser considerados. 6.4 ESTABLECER OPERACIN FRONTERAS DE son aplicadas durante los procedimientos de cierre del proceso. El arranque de lneas a menudo son incluidas dentro del sistema de tuberas del proceso y sus condiciones de servicio el arranque y el funcionamiento subsecuente de operacin debera ser considerado. 6.4.2 Operacin Normal, Operaciones Inesperadas y Operaciones Cclicas Las condiciones de operacin normales pueden ser ms fcilmente proporcionadas si existe un modelo de flujo de proceso o un balance de masa disponible para la planta o unidad de proceso. Sin embargo, las condiciones de operacin normales encontradas en los documentos deberan ser verificadas cuando no es raro encontrar discrepancias que pudieran impactar los resultados de la IBR substancialmente. Los siguientes datos deberan ser proporcionados: a. Presin y temperatura de operacin incluyendo rangos de variacin. b. Composicin del fluido en el Proceso incluyendo la variacin con los rangos de alimentacin del contenido. c. Razones de flujo incluyendo rangos de variacin. d. Presencia de humedad u otras especies de contaminantes. Los cambios en el proceso, tales como presin, temperatura o composicin del fluido, resultados de una unidad anormal o condiciones indeseables deberan ser consideradas en la evaluacin de la IBR. Los sistemas con operaciones cclicas, tales como sistemas de reactores de regeneracin, deberan considerar el rango cclico completo de condiciones. Las condiciones cclicas podran impactar la probabilidad de falla debida a algunos mecanismos de deterioro (por ejemplo, fatiga, fatiga trmica, corrosin bajo aislamiento). 6.4.3 Periodo del Tiempo de Operacin Las longitudes de carrera de la unidad de los proceso seleccionados equipo/unidad es un lmite importante a considerar. La evaluacin de la IBR puede incluir la vida operacional completa, o puede

Similar a las fronteras fsicas, las fronteras de operacin para el estudio de la IBR se establecen consistentemente con los objetivos del estudio, nivel de datos que van a ser revisados y retroalimentados. El propsito para establecer fronteras operacionales es para identificar parmetros claves en el proceso que pueden impactar el deterioro. La evaluacin de la IBR normalmente incluye la revisin de las PDF y de las CDF para condiciones de operacin normales. Las condiciones de apagado y arranque adems de las de emergencia y la de condiciones no rutinarias tambin deben ser revisadas por sus efectos potenciales en la PDF y en la CDF. Las condiciones de operacin, incluyendo cualquier anlisis de sensibilidad, usado para la evaluacin de la IBR debera ser registrado como los lmites de operacin para la evaluacin. La operacin dentro de las fronteras es crtico para la validez del estudio de la IBR as como para las buenas prcticas de operacin. Puede ser que valga la pena supervisar parmetros claves en el proceso para determinar si se mantienen funcionando dentro de los fronteras. 6.4.1 Arranque y Paro Las condiciones del proceso durante el arranque y el paro pueden tener un efecto significativo en el riesgo de una planta sobre todo cuando ellas son ms severas (probablemente la causa acelerada del deterioro) que las condiciones normales. Un buen ejemplo es el agrietamiento por esfuerzo corrosin debido al cido politnico. La PDF para las plantas susceptibles es controlada por si las medidas de mitigacin

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA ser para un periodo seleccionado. Por ejemplo, las unidades de proceso son de vez en cuando apagadas para actividades de mantenimiento y longitud de carrera asociada con la condicin del equipo en el unidad. Un anlisis de IBR puede enfocarse en el periodo actual de carrera o puede incluir el perodo actual y el prximo perodo de carrera proyectado. El el periodo de tiempo tambin puede influir en los tipos de decisiones y planes de la inspeccin que resulten del estudio, tales como la inspeccin, reemplazo, reparacin y operacin, y as sucesivamente. Las proyecciones futuras operacionales son tambin importantes como parte de la base para el perodo de tiempo de operacin. 6.5 SELECCIONANDO UN EVALUACIN DE LA IBR TIPO DE 6.6 RECURSOS ESTIMANDO Y TIEMPO REQUERIDO Los recursos y tiempo requeridos para llevar a cabo una evaluacin de la IBR variar muy ampliamente entre las organizaciones dependientes de un nmero de factores incluyendo: a. Implementacin de estategia/planes. b. Conocimiento y entrenamiento de los implementadores. c. Disponibilidad y calidad de datos necesarios e informacin. d. Disponibilidad y costos de los recursos necesarios para la implementacin. e. Cantidad de equipo incluido en cada nivel del anlisis de la IBR. f. Grado de complejidad del anlisis de IBR seleccionado. g. Grado de exactitud requerido. La estimacin del alcance y costo involucrados en una evaluacin completa de la IBR puede incluir a lo siguiente: 1. Nmero de instalaciones, unidades, componentes del equipo, y componentes que van a ser evaluadas. 2. Tiempo y requeridos para recoger datos para las componentes que van a ser evaluadas. 3. Tiempo de entrenamiento para los implementadores. 4. Tiempo y recursos requeridos por la evaluacin de la IBR de los datos y de la informacin. 5. Tiempo y recursos para valorar los resultados de la evaluacin de la IBR e inspecciones desarrolladas, mantenimiento, y planes de mitigacin. 7 COLECCIN DE DATOS E INFORMACION PARA LAS EVALUACIONES DE INSPECCIONES BASADAS EN RIESGO (IBR). 7.1 DATOS NECESARIOS EN INSPECCION BASADA EN RIESGO LA

La seleccin del tipo de evaluacin de la IBR ser dependiente de una variedad de factores, tales como: a. Es la evaluacin en una instalacin, unidad del proceso, sistema, componente del equipo o nivel de la componente. b. Objetivo de la evaluacin c. Disponibilidad y calidad de datos. d. Recursos disponibles. e. Riesgos percibidos o riesgos previamente evaluados. f. Restricciones de tiempo. Una estrategia debera ser desarrollada, para combinarla con el tipo de evaluacin que es esperado o con el riesgo evaluado. Por ejemplo, las unidades de proceso que se esperan tengan los riesgo ms bajos slo pueden requerir mtodos simples, bastante conservadores para acompaar adecuadamente los objetivos de la IBR. Considerando que, las unidades del proceso que tengan un riesgo esperado ms alto puede requerir mtodos ms detallados. Otro ejemplo podra ser para evaluar todas las componentes del equipo cualitativamente en una unidad del proceso y entonces evaluar las componentes de riesgos ms altos identificados ms cuantitativamente. Referirse a 5.2 para ms tipos de evaluacin de la IBR.

Un estudio de Inspeccin Basada en Riesgo (IBR), puede ser usado de forma cualitativa, semi cuantitativa y cuantitativa. La diferencia fundamental entre estas formas

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA de evaluacin es la cantidad y el detalle de entrada, clculos y salidas. Para cada forma del IBR, es importante documentar todas las bases para el estudio y suposiciones iniciales y aplicarlas consistentemente. Cualquier desviacin de lo preescrito en los estndares deberan estar bien documentadas. La documentacin de un equipo nico y los identificadores de la tubera es un buen punto inicial para cualquier nivel de estudio. El equipo debera tambin corresponder a un grupo nico o localizacin tales como un proceso particular en un sitio particular de la planta. Los datos tpicos necesarios para un anlisis de IBR pueden incluirse pero no estn limitados a: a) Tipo de equipo b) Materiales de construccin c) Inspeccin, reparacin y reemplazo de registros d) Composiciones del fluido en el proceso e) Inventario del fluido f) Condiciones de operacin g) Sistemas de seguridad h) Sistemas de deteccin i) Mecanismos de deterioro, tazas y severidad j) Densidad de personal k) Recubrimiento, revestimientos y datos del aislante l) Costos de interrupcin de negocios m) Costos de los reemplazos de equipos n) Costos de la remedicin ambiental 7.1.1 IBR Cualitativa 7.1.4 CALIDAD DE DATOS El alcance cualitativo tpicamente no requiere de todos los datos mencionados en el punto anterior. No obstante, las componentes requeridas solamente necesitan ser categorizadas dentro de un rango amplio o clasificado contra un punto de referencia. Es importante establecer un conjunto de reglas para asegurar la consistencia en la categorizacin o clasificacin. Generalmente, un anlisis cualitativo usando un amplio rango requiere un nivel ms elevado de juicio, habilidad y entendimiento del usuario que el alcance cuantitativo. Los rangos y el resumen de los campos puede evaluar circunstancias con una amplia variedad en las condiciones La calidad de los datos tiene una relacin directa a la exactitud relativa de los anlisis de IBR. No obstante los requerimientos de los datos son muy diferentes para los varios tipos de anlisis de IBR, la calidad de los datos de entrada es igualmente importante. Esto es benfico para la integridad de los anlisis de IBR para asegurar que los datos estn a la fecha y validados por las personas reconocidas (ver seccin 15). Como es verdad en cualquier programa de inspeccin, la validacin de los datos es esencial por un nmero de razones. Entre las razones estn los dibujos de salida y documentaciones, errores de inspeccin, requiriendo que el usuario tener cuidado de considerar el impacto de entrada de los resultados de riesgos. Por lo tanto, a pesar de su simplicidad, es importante tener personas reconocibles y habilidosas para desarrollar los anlisis cualitativos de la IBR. 7.1.2 IBR cuantitativa El anlisis de riego cualitativo usa modelo lgicos representando una combinacin de modelos de eventos que pudieran resultar en accidentes severos y modelos fsicos representando la progresin de accidentes y el transporte de un material peligroso al ambiente. Los modelos son evaluados probabilsticamente para proporcionar las perspicacias tanto cualitativa como cuantitativamente cercano al nivel de riesgo y para identificar el diseo, sitio, o caractersticas operacionales que son las ms importantes para el riesgo. Por tanto, se necesita de una informacin ms detallada y de datos para las IBR cuantitativas para proporcionar la entrada de los modelos. 7.1.3 IBR semi cuantitativa Los anlisis semi cuantitativos requieren tpicamente los mismos datos que el anlisis cuantitativos pero generalmente no tan detallados. Por ejemplo, los volmenes del fluido pueden ser estimados. Sin embargo, la precisin de los anlisis puede ser menor, el tiempo requerido para la adquisicin de datos y el anlisis ser menor tambin.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA errores de oficina, y la exactitud en los equipos de medicin. Otra fuente potencial de error en el anlisis es la suposicin en la historia del equipo. Por ejemplo, si la inspeccin bsica en la lnea no fuera realizada o documentada, el espesor nominal puede ser usado por el espesor original. Esta suposicin puede significativamente impactar la razn de corrosin calculada futura en la vida de los equipos. El efecto puede estar enmascarando una alta razn de corrosin o inflar una razn de corrosin baja. Una situacin similar existe cuando la vida remanente de una pieza en el equipo con una razn de corrosin baja requiere inspecciones con ms frecuentemente. El error en la medicin puede ser el resultado en la razn de corrosin calculada aparentemente artificial alta o baja. Esta validacin da paso a los esfuerzos necesitando de un erudito individual que compare los datos de las inspecciones que van a esperarse durante el mecanismo de deterioro y las razones de corrosin. Esta persona puede tambin comparar los resultados con las medidas previas en cada sistema, sistemas similares en el sitio o dentro de la compaa o datos publicados. La estadstica puede ser til en esta revisin. Esta revisin debera tambin tener un factor en cualquier cambio o alteraciones en el proceso. 7.3 CODIGOS Y ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES cualquier dato. Esto puede ser desventajoso para combinar los datos reunidos de la IBR con otros datos reunidos en anlisis de riesgo/peligro (por ejemplo; PHA, QRA) porque muchos de los datos pueden sobre empalmarse. Las fuentes potenciales especficas de informacin se incluyen pero no estn limitadas a: a. Registros de construccin/dibujos. diseo y

En las etapas de coleccin de datos, una evaluacin de qu cdigos y estndares deben estar presentes, o en uso durante el diseo del equipo, generalmente son necesarios. La cantidad y el tipo de cdigos y estndares usados para una instalacin pueden tener un significativo impacto en los resultados de la IBR. 7.4 FUENTES DE INFORMACIN Y DATOS ESPECIFICOS EN SITIO. La informacin para la IBR puede ser encontrada en muchos lugares dentro de la instalacin. Es importantes esforzarse para que la precisin de los datos debera corresponder a la complejidad del mtodo usado de la IBR. El equipo o el individuo debera entender la sensibilidad de los datos necesitados para el programa antes de reunir

1. P&Ids (isomtricos), PFDs (Dibujos de Procesos), MFDs (Dibujos de fabricacin), etc. 2. Dibujos isomtricos de la tubera 3. Hojas de especificacin de ingeniera 4. Registros de los materiales de construccin 5. Registros de construccin QA/QC 6. Cdigos y estndares usados 7. Sistemas de Instrumentos de proteccin 8. Deteccin de fuga y sistemas de monitoreo 9. Sistemas de aislamientos 10. Registros de inventario 11. Sistemas de emergencia de despresurizacin y sistemas de relevo 12. Sistemas de seguridad 13. Sistemas a prueba de fuego y sistemas a prueba de incendios 14. planos de diseo b. Registros de inspeccin 1. Horarios y frecuencias 2. Cantidad y tipos de inspeccin 3. Reparaciones y modificaciones 4. Registros de PMI 5. Resultados de la inspeccin c. Datos del proceso 1.Anlisis de la composicin del fluido incluyendo contaminantes o rastro de las componentes.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA 2. Datos de los sistemas de control distribuidos. 3. Procedimientos de Operacin 4. Procedimientos de paro y arranque 5. Procedimientos de emergencia 6. Lgicas de Operacin y registros del proceso 7. PSM (Administracin de la Seguridad durante el Proceso), PHA (Anlisis del Proceso de Riesgo), RCM y datos de QRA o informes. d. Registros de Administracin del cambio (ADC) e. Datos e informacin fuera de sitio-si la consecuencia puede afectar las reas fuera de sitio. f. Datos de falla 1. Datos genricos de la frecuencia de falla-industria o interna 2. Datos de falla Industrial especficos 3. Datos especficos de falla en plantas y equipos 4. Registros de confiabilidad y registros de condiciones de monitoreo 5. Datos de fuga. g. Condiciones del sitio 1. Registros de clima/tiempo 2. Registros de actividades ssmicas h. Costos de reemplazo del equipo 1. Registros del costo del proyecto 2. Bases de datos industriales i. Datos de peligro 1. Estudios de PSM. 2. Estudios de PHA. 3. Estudios de QRA. 4. Otro sitio especfico riesgo o estudios de peligro. j. Investigacin de incidentes. El mecanismo de deterioro es definidos como el tipo de deterioro que podra llevar a una prdida del contenido. Hay cuatro mecanismos de deterioro mayores observados en los procesos industriales de los hidrocarburos y de la planta qumica:

8 IDENTIFICACION DE LOS MECANISMOS DE DETERIORO Y MODOS DE FALLA 8.1 INTRODUCCION La Identificacin de los mecanismos apropiados de deterioro, susceptibles y modos de falla para todo el equipo incluido en un estudio de IBR es esencial para la calidad y la efectividad de la evaluacin de la IBR. Un especialista en Metalurgia o en corrosin deberan ser consultados para definir los mecanismos de deterioro en el equipo, susceptiblemente y en modos de falla potencial. Los datos usados y las suposiciones hechas deberan estar bien documentadas. Las condiciones del proceso (normal y disgustado) as como los cambios del proceso anticipados deberan ser considerados en la evaluacin. Los mecanismos de deterioro, razones y susceptibilidades son las entradas primarias en la probabilidad de la evaluacin de la falla. El modo de falla es una clave de entrada importante para determinar la consecuencia de falla excepto en un anlisis cuando el peor de los casos este presente, suponiendo una liberacin total de las componentes inventariadas, sea usada. 8.2 FALLA Y MODOS DE FALLA PARA LA INSPECCIN BASADA EN RIESGO. El trmino falla puede definirse como la terminacin de la habilidad para realizar una funcin requerida. La IBR, como se describi en esta Prctica Recomendada, est interesada con un tipo de falla, llamada prdida del contenido causada por el deterioro. El trmino modo de falla se define como la manera de falla. Los modos de falla pueden ir desde un agujero pequeo a una ruptura completa. 8.3 MECANISMOS DE DETERIORO

de

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA a. Adelgazando (incluye externo). b. Agrietamiento por corrosin. c. Metalrgico y ambiental. d. Mecnico. interior y g. Nmero y tipos de inspecciones. 8.3.2 Agrietamiento corrosin por esfuerzo

Esfuerzo

Entender la operacin del equipo y la interaccin con el ambiente qumico y mecnico es la clave para lograr identificar los mecanismos de deterioro. Por ejemplo, entendiendo que el adelgazamiento localizado puede ser causado por el mtodo de inyeccin de flujo y la agitacin es tan importante como conocer el mecanismo de corrosin. Los especialistas en proceso pueden proporcionar una entrada til (como el espectro de condiciones del proceso, puntos de inyeccin etc.) para ayudar a los especialistas en materiales en la identificacin de los mecanismos de deterioro y razones. El Apndice A proporciona tablas que describen el mecanismo de deterioro individual cubierto por estas cuatro categoras, las variables importantes que conducen al deterioro, y a los ejemplos tpicos en los procesos industriales de donde ellos pueden ocurrir. Estas tablas cubren la mayora de los mecanismos de deterioro comunes. Otros tipos de deterioros y mecanismos pueden ocurrir en la aplicacin especfica del proceso de hidrocarburos y del proceso qumicas; sin embargo, stos son relativamente poco frecuentes. 8.3.1 Adelgazamiento El adelgazamiento incluye corrosin general, corrosin localizada, picaduras, y otros mecanismos que causan prdida de material de las superficies interiores o externas. Los efectos del adelgazamiento pueden ser determinados de la informacin siguiente: a. El espesor - ambos el original, el histrico y el espesor medido actual. b. La edad de los Equipos - el nmero de aos en el servicio actual y si el servicio ha cambiado. c. La Corrosin permisible el diseo permisible para el servicio actual. d. Razn de Corrosin. e. Presin de Operacin y temperatura. f. Presin de Diseo.

El agrietamiento por esfuerzo corrosin (SCC) ocurre cuando el equipo est expuesto a ambientes que conducen a ciertos mecanismos tales como agrietamiento custico, agrietamiento por aminas, agrietamiento por esfuerzo en las sulfidas (SSC), el agrietamiento hidrgeno-inducido (HIC), agrietamiento inducido por el esfuerzo orientado al hidrgeno-inducido (SOHIC), agrietamiento de carbonatos, agrietamiento cido por el cido politinico (PTA), y agrietamiento por cloruros (ClSCC). La literatura, opinin experta y la experiencia a menudo son necesarias para establecer la susceptibilidad del equipo al agrietamiento por esfuerzo corrosin. La susceptibilidad a menudo est diseada como alta, media, o baja basada en: a. El Material de construccin. b. El Mecanismo y la susceptibilidad. c. Temperatura y presin de operacin. d. La Concentracin de procesos claves corrosivos tales como pH, cloruros, sulfuros, etc. e. Variables de Fabricacin tales como tratamientos trmicos despus de la soldadura La determinacin de susceptibilidad no slo debera considerar la susceptibilidad del equipo/tubera para el agrietamiento (o probabilidad de una iniciacin de una grieta) sino tambin la probabilidad del resultado una grieta en una fuga o ruptura. 8.3.3 Deterioro de las Metalrgicas y ambientales Propiedades

Las causas de fallas metalrgicas y ambientales son variadas pero tpicamente involucran a alguna forma de deterioro en la propiedad mecnica y/o fsica del material debido a la exposicin de los procesos ambientales. Un ejemplo de esto es la temperatura elevada por el ataque de hidrgeno (HTHA). El HTHA ocurre en el carbono y en los aceros de baja aleacin expuestos a altas presiones parciales del hidrgeno a elevadas temperaturas. Histricamente, la resistencia

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA de HTHA se ha podido predecir en base a la experiencia industrial que se ha trazado en una serie de curvas para el carbono y los aceros de baja aleacin mostrando la temperatura y el rgimen de presin parcial del hidrgeno en el cual stos aceros han sido exitosamente usados sin deterioro debido a la HTHA. Estas curvas, las cuales comnmente estn referidas a las curvas de Nelson, se mantienen basadas en la experiencia industrial en API RP 941. La consideracin para la susceptibilidad del equipo a HTHA est basada en: a. b. c. d. El Material de construccin Temperatura de Operacin Presin parcial del Hidrgeno Tiempo de Exposicin c. Falla en Bombas - falla en los sellos, falla en el motor, dao en las partes rotatorias. d. Forros Internos en el agujero, desamarres. 9 Evaluando la Probabilidad de Falla 9.1 INTRODUCCIN PROBABILIDAD Al ANLISIS DE

Referirse al Apndice A para otros ejemplos de estos tipos de fallas y causas. En general, las variables crticas para el deterioro estn en el material de construccin, proceso de operacin, condiciones de arranque y paro (especialmente la temperatura) y el conocimiento del deterioro ocasionado por esas condiciones. 8.3.4 Mecnico Similar a los fallas metalrgicas y ambientales, varios tipos y causas de deterioro mecnico son posibles. Ejemplos y los tipos de falla resultantes pueden ser encontrados en el Apndice A. el mecanismo de deterioro ms comn desde el punto de vista mecnico son la fatiga (mecnica, trmica, y corrosin), ruptura esfuerzo/termofluencia, y cargas excesivas a tensin. 8.4 OTRAS FALLAS EL IBR podra extenderse para incluir otras fallas de los contenidos. Ejemplos de otros fallas y modos de falla son: a. Falla del dispositivo de la presin de relevo conexiones, violaciones, sinactivacin. b. Falla en el haz de tubos del intercambiador de calor fuga en los tubos, conexiones.

El anlisis de probabilidad en un programa de IBR es realizado para estimar la probabilidad de una consecuencia adversa especfica que resulta de una prdida del contenido que ocurre debido a los mecanismos de deterioro. La probabilidad de que una consecuencia especfica ocurrir es el producto de la probabilidad de falla (POF) y la probabilidad del escenario bajo consideraciones asumiendo que la falla ha ocurrido. Esta seccin proporciona las guas solamente para determinar la PDF. Las guas para determinar la probabilidad de consecuencias especficas se proporciona en la Seccin 11. La probabilidad del anlisis de falla debera dirigirse a todos los mecanismos de deterioro a los que los equipos estudiados es susceptible. Ms all, debera dirigirse la situacin en donde el equipo es susceptible a los mltiples mecanismos de deterioro (por ejemplo, adelgazamiento y termo fluencia). El anlisis debera ser creble, repetible y bien documentado. Debera notarse que los mecanismos de deterioro no son las nicas causas de prdida del contenido. Otras causas de prdida del contenido podra incluir pero no podra estar limitado a: a. La actividad Ssmica. b. Climas extremos. c. Sobre presin debido a la falla del dispositivo de relevo de presin. d. Error del Operador. e. Substitucin Inadvertida de materiales de construccin. f. Error de Diseo. g. Sabotaje. Estos y otras causas de la prdida del contenido pueden tener un impacto en la probabilidad de falla y puede ser incluido en la probabilidad del anlisis de falla.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA 9.2 UNIDADES DE MEDIDA EN LA PROBABILIDAD DEL ANALISIS DE FALLA La probabilidad de falla es tpicamente expresada en trminos de la frecuencia. La frecuencia es expresada como un nmero de eventos que ocurren durante un horario especfico. Para el anlisis de probabilidad, el horario se expresa tpicamente como un intervalo fijo (por ejemplo, un ao) y la frecuencia se expresa como eventos por el intervalo (por ejemplo, 0.0002 fallas por ao). El horario tambin puede ser expresado como una ocasin (por ejemplo, una longitud corrida) y la frecuencia debera ser eventos por la ocasin (por ejemplo, 0.03 fallas por corrida). Para un anlisis cualitativo, la probabilidad de falla puede ser categorizada (por ejemplo, alto, el medio y bajo, o 1 hasta 5). Sin embargo, incluso en este caso, es apropiado asociar un evento de la frecuencia con cada categora de probabilidad para proporcionar guas individuales que son responsables de determinar la probabilidad. Si esto se hace, el cambio de una categora a la siguiente podran ser del orden de uno o ms magnitudes u otras demarcaciones apropiadas que proporcionarn una adecuada discriminacin. 9.3 TIPOS DE PROBABILIDAD ANALISIS DE

Un mtodo cualitativo involucra la identificacin de las unidades, sistemas o equipo, los materiales de construccin y las componentes corrosivas de los procesos. En base al conocimiento de la historia de operacin, la inspeccin futura y los planes de mantenimiento y el posible deterioro de los materiales, la probabilidad de falla puede evaluarse separadamente para cada unidad, sistema, grupo de equipos o artculos individuales del equipo. El juicio ingenieril es la base para esta valoracin. Una categora de la probabilidad de falla entonces se puede asignar para cada unidad, sistema, grupo o componentes del equipo. Dependiendo de la metodologa empleada, las categoras pueden describirse con palabras (tales como alta, media o baja) o puede tener descripciones numricas (por decir 0.1 a 0.01 veces por ao). 9.3.2 Probabilidad cuantitativa del Anlisis de Falla Hay varios acercamientos para un anlisis de probabilidad cuantitativa. Un ejemplo es tomar un acercamiento probabilstico en donde se especifican datos de fallas o se usen soluciones de un experto para calcular la probabilidad de falla. Estos datos de falla pueden ser obtenido para cada componente especfica del equipo en cuestin o en componentes similares del equipo. Esta probabilidad puede expresarse como una distribucin en lugar de un solo valor determinstico. Otro acercamiento se usa cuando existen datos inexactos o insuficientes en las componentes especficas de inters. En este caso, la industria general, datos de falla de compaas o de fabricantes son usados. Una metodologa debera ser aplicada para evaluar la aplicabilidad de estos datos generales. Como es apropiado, stos datos de falla deberan estar ajustados y deben ser especfico al equipo que va a ser analizado aumentando o disminuyendo las frecuencias de falla predecidas basadas en la informacin especfica del equipo. De esta manera, los datos de falla generales son usados para generar una frecuencia de falla ajustada que es aplicada al equipo para una aplicacin especfica. Pueden hacerse tales modificaciones a valores generales para cada componente del equipo para considerar

Los prrafos siguientes discuten acercamientos diferentes a para la determinacin de la probabilidad. Para los propsitos del discusin, estos acercamientos han sido categorizados como "cualitativo" o "cuantitativo". Sin embargo, debe reconocerse que "cualitativo" y "cuantitativo" son los puntos finales de un continuo en lugar de los acercamientos distintivos (ver la Figura 3). Las mejores evaluaciones de probabilidad usan una combinacin de los alcances cualitativo y cuantitativo. La metodologa usada para la evaluacin debera ser estructurada tal que un anlisis de sensibilidad u otra forma puede ser usada para asegurar la realidad, aunque conservador, los valores de la probabilidad son obtenidos (ver 11.4). 9.3.1 Probabilidad cualitativa del Anlisis de Falla

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA el deterioro potencial que puede ocurrir en el servicio particular y el tipo y la efectividad de inspeccin y/o supervisin monitoreada. El personal reconocido debera hacer estas modificaciones con base al caso-por-caso. 9.4 DETERMINACION PROBABILIDAD DE FALLA DE LA base al mecanismo de deterioro. Esto puede ser deseable en algunos casos para determinar la probabilidad de ms de un modo de falla y combine los riesgos. 9.4.1 Determinacin de la Susceptibilidad de Deterioro y Razones. Las combinaciones de las condiciones del proceso y materiales de construccin para cada componente del equipo deber ser evaluado para identificar mecanismos de deterioro activos y crebles. Un mtodo de determinar estos mecanismos y la susceptibilidad es agrupar las componentes que tienen el mismo material construccin y son expuestos al mismo ambiente interno y externo. Los resultados de la inspeccin de una componente puede relacionarse a otro equipo en el grupo. Para muchos mecanismos de deterioro, la progresin en la razn de deterioro generalmente se entiende y puede ser estimado para los equipos de las plantas de proceso. La razn de deterioro puede ser expresado en trminos de la razn de corrosin por adelgazamiento o mecanismos de susceptibilidad en donde la razn de deterioro es desconocida o no se puede medir (tales como el agrietamiento por esfuerzo corrosin). La susceptibilidad a menudo es diseada como alta, media o baja basadas a las condiciones ambientales y a la combinacin del material construccin. Las variables de fabricacin e historia de reparacin tambin son importantes. La razn del deterioro en equipos especficos del proceso especfico a menudo no es conocida con certeza. La habilidad para establecer la razn del deterioro con precisin es afectada por la complejidad de equipo, tipo de mecanismo de deterioro, variaciones en el proceso y variaciones metalrgicas, inaccesibilidad para la inspeccin, limitaciones de inspeccin y mtodos de prueba y la experiencia del inspector. Las fuentes de informacin de la razn de deterioro incluyen: a. Datos publicados. b. Pruebas de Laboratorio. c. Pruebas en sitio y supervisin en servicio. d. Experiencia con equipo similar.

Sin tener en cuenta si un anlisis cualitativo o un cuantitativo es ms usado, la probabilidad de falla es determinada por dos consideraciones principales: a. Los mecanismos y tazas de Deterioro de los materiales de construccin de las componentes, son resultado de su ambiente de operacin (interno y externo). b. La Efectividad del programa de inspeccin para identificar y supervisar los mecanismos de deterioro para que el equipo pueda ser reparado o puede ser reemplazado si es que falla. Analizando el efecto de deterioro en servicio y la inspeccin en la probabilidad de falla involucra los pasos siguientes: a. Identificar activa y de forma creble los mecanismos de deterioro que son razonablemente esperados que ocurran durante el perodo de tiempo que est siendo considerado (considerando condiciones normales e inesperadas). b. Determinar la susceptibilidad de deterioro y las razones de deterioro. c. Cuantificar la efectividad de la inspeccin pasada y del programa de mantenimiento y una inspeccin futura propuesta y un programa de mantenimiento. Normalmente esto es necesario para evaluar la probabilidad de falla considerando varias alternativas futuras de inspeccin y de estrategias de mantenimiento, posiblemente incluyendo una estrategia "sin inspeccin o sin mantenimiento". d. Determinar la probabilidad que con la condicin actual, el deterioro contine en las razones de predecida/esperada las cuales excedern las tolerancias de dao del equipo y resulte en un falla. El modo de falla (por ejemplo, fugas pequeas, fugas grandes, ruptura del equipo) tambin deberan ser determinados en

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA e. Datos de inspeccin Anteriores. La mejor informacin vendr de la experiencia de operacin en donde las condiciones que llevaron a las razones de deterioro podran esperarse realmente que ocurran en el equipo bajo consideracin. Otras fuentes de informacin podran incluir bancos de datos de experiencia de la planta o confianza en la opinin de expertos. El ltimo mtodo se usa a menudo desde la planta con su bancos de datos, en donde existan, a veces no contiene informacin suficientemente detallada. 9.4.2 Determinacin del Modo de Falla La probabilidad del anlisis de falla es usado para evaluar el modo de falla (por ejemplo, un agujero pequeo, una grieta, una ruptura catastrfica) y la probabilidad que cada modo de falla ocurrir. Es importante unir el mecanismo de deterioro a los modos de falla que ms probablemente resulten. Por ejemplo: a. Las picaduras generalmente llevan a pequeas fugas localizadas en los agujeros. b. El agrietamiento por esfuerzo corrosin puede desarrollarse en grietas pequeas, a travs de grietas en la pared del tubo o, en algunos casos, rupturas catastrficas. c. El deterioro Metalrgico y el deterioro mecnico pueden llevar a modos de falla que varan de agujeros pequeos hasta rupturas. d. Adelgazamiento general debido a la corrosin que a menudo lleva a fugas considerables o a rupturas. El modo de falla principalmente afecta la magnitud de las consecuencias. Por esta y otras razones, los anlisis de la probabilidad y de la consecuencia deberan trabajarse interactivamente. 9.4.3 Cuantificacin de la Efectividad de Programas de Inspeccin Pasadas Los programas de inspeccin (la combinacin de mtodos de ensayos no destructivos tales como visual, ultrasonido, radiografa, etc., frecuencia e inspecciones de cobertura/localizacin) varan en su efectividad por la localizacin y el tamao del deterioro, y as por lo tanto determinar las razones de deterioro. Despus de que los mecanismos de deterioro probables se han identificado, el programa de la inspeccin deber ser evaluado para determinar la efectividad encontrando los mecanismos de identificacin. Las limitaciones en la efectividad de un programa de inspeccin pueden ser debido a: a. Falta de cobertura en una rea sujeto al deterioro. b. Limitaciones inherentes de algunos mtodos de inspeccin para descubrir y cuantificar ciertos tipos de deterioro. c. Seleccin de mtodos de inspeccin y herramientas no apropiados. d. Aplicacin de mtodos y herramientas por personal de inspeccin inadecuadamente entrenado. e. Procedimientos de inspeccin inadecuados. f. La razn de deterioro bajo algunas condiciones extremas son altas tal que la falla puede ocurrir dentro de un tiempo muy corto. Inclusive aunque ningn deterioro se encuentre durante una inspeccin, la falla pudiera ocurrir como resultado de un cambio o en condiciones inesperadas. Por ejemplo, si un cido muy agresivo se lleva encima de la parte resistente a la corrosin de un sistema dentro de un recipiente aguas abajo que se hace de acero del carbono, la corrosin rpidamente podra resultar en un falla en pocas horas o das. Similarmente, si en una solucin acuosa de cloro se lleva un recipiente de acero inoxidable, al agrietamiento por corrosin esfuerzo debido al cloro podra ocurrir muy rpidamente (dependiendo de la temperatura). Si se han realizado inspecciones mltiples, es importante reconocer que la mayora de inspecciones ms reciente puede reflejarse mejor a las condiciones actuales de operacin. Si las condiciones de operacin han cambiado, las razones de deterioro basadas en los datos de inspeccin de las condiciones previas de operacin pueden no ser vlidas. La determinacin de la efectividad de la inspeccin debera considerar lo siguiente:

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA de seguridad del proceso pueden tambin desear manejar el lado de la consecuencia por el lado de la ecuacin de riesgo. En la Seccin 13 son mencionados numerosos mtodos para modificar la consecuencia de falla. Para todos estos usuarios, el anlisis de la consecuencia es una ayuda para establecer una clasificacin de riesgo relativo para las componentes de los equipos. El anlisis de la consecuencia debe ser repetible, simplificado, y ser una estimacin creble de lo que pudiera esperarse que suceda si una falla ocurriera en la componente del equipo que est siendo evaluado. Mtodos de Anlisis de Consecuencias ms o menos complejos y mtodos detallados pueden ser usados, dependiendo de la aplicacin deseada para la evaluacin. El mtodo de anlisis de consecuencia escogido debera tener una habilidad demostrada para proporcionar el nivel requerido de discriminacin entre las componentes de los equipos de ms alta y ms baja consecuencia. 10.1.1 Prdida de Contenido. La consecuencia de prdida del contenido generalmente es evaluada como la prdida de fluido al ambiente externo. Los efectos de la consecuencia por prdida del contenido generalmente pueden ser considerados en las categoras siguientes: a.Seguridad e Impacto a la salud. b.Impacto ambiental. c. Prdidas de Produccin. d.Costos de mantenimiento reconstruccin. 10.1.2 Otras Fallas Funcionales. Aunque la IBR est principalmente interesada en las prdidas del contenido, otras fallas funcionales podran ser incluidas en un estudio de IBR si el usuario lo desea. Otras fallas funcionales pudieran incluir: a. Falla funcional o mecnica de componentes internas del equipo con contenido a presin (por ejemplo, bandejas de la columna, capas de desempeo, elementos de coalescencia, hardware de la distribucin, etc.).

1. Tipo de equipo. 2. Mecanismo(s) de deterioro activos y crebles. 3. Razn de deterioro o susceptibilidad. 4. Mtodos de END (Ensayos No Destructivos), coberturas y frecuencia. 5. Accesibilidad esperada en las reas de deterioro. La efectividad de inspecciones futuras pueden ser optimizadas utilizando los mtodos de END mejor adaptados a los mecanismos de deterioro, ajustando la cobertura de la frecuencia, la frecuencia de inspeccin o alguna combinacin. 9.4.4 Calculo de la Probabilidad de Falla por un Tipo de deterioro Combinando el mecanismo de deterioro esperado, la razn o susceptibilidad, los datos de inspeccin y la efectividad de la inspeccin, se puede ahora determinar una probabilidad de falla por cada tipo de deterioro y modo de falla. La probabilidad de falla puede ser determinada para periodos de tiempo de futuro o condiciones como la actual. Es importante para los usuarios validar que el el mtodo usado para calcular la POF es un hecho completo y adecuado para las necesidades de los usuarios. 10 EVALUANDO CONSECUENCIAS DE FALLA. 10.1 INTRODUCCIN AL ANLISIS DE LA CONSECUENCIA. El anlisis de la consecuencia en un programa de IBR se ha realizado para proporcionar una distincin entre los equipos de importancia de una falla potencial. En general, un programa de IBR ser implementado por inspectores de planta o ingenieros de inspeccin, que normalmente administrarn riesgos administrando la probabilidad de falla con planes de inspeccin y mantenimiento. Ellos normalmente no tendrn mucha habilidad para modificar la consecuencia de la falla. Por otro lado, la Administracin y el personal

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA b. Falla de tubos en un intercambiador de calor.


Nota: Puede haber situaciones en donde la falla de un tubo intercambiador de calor pueda llevar a una prdida del contenido del intercambiador de calor o del equipo auxiliar. Esto tpicamente involucrara la fuga desde el lado de alta presin al lado de baja presin del intercambiador y la subsecuente falla del contenido del lado de presin baja.

sistema, agrupacin o equipo. Esto puede ser apropiado para asociar un valor numrico, tal como el costo (ver 10.3.2), con cada categora de la consecuencia. 10.2.2 Anlisis Consecuencias cuantitativo de las

c. Falla en el dispositivo de alivio de presin. d.Falla en el equipo rotatorio (por ejemplo,, fuga en sellos, falla del impulsor, etc.). Estas otras fallas funcionales normalmente se cubren dentro de los programas de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC) (RCM) y por consiguiente no estn cubiertos en detalle en este documento. 10.2 TIPOS DE CONSECUENCIAS ANALISIS DE

Un mtodo cuantitativo involucra usar un modelo lgico bosquejando las combinaciones de eventos para representar los efectos de falla en la gente, propiedades, el negocio y el ambiente. Los modelos cuantitativos usualmente contienen uno o ms escenarios de falla estndar o resultados y clculos de consecuencias de fallas basadas en: a.Tipo de fluido del proceso en el equipo. b.Estado del fluido del proceso dentro del equipo (slido, lquido, o gas). c. Propiedades claves del fluido de proceso (peso molecular, punto de ebullicin, temperatura de auto ignicin, energa de ignicin, densidad, etc.). d.Variables de operacin del proceso tales como temperatura y presin. e.Masa de inventario disponible para la descarga en el evento de una fuga. f. Modo de Falla y el tamao de la fuga resultante. g.Estado del fluido despus de la descarga en condiciones ambientales (slido, gas, o lquido) Los resultados de un anlisis cuantitativo son normalmente numricos. Las categoras de consecuencias tambin pueden ser utilizadas para organizar evaluaciones ms cuantitativamente en los grupos controlables. 10.3 UNIDADES DE MEDIDA EN ANALISIS DE LA CONSECUENCIA Los diferentes tipos de consecuencias pueden describirse mejor por diferentes medidas. El analista de IBR debera considerar la naturaleza de los riesgos presentes y seleccionar unidades apropiadas de medida. Sin embargo, el analista debe tener presente que las consecuencias resultantes deberan ser comparables, tanto como sea posible, para la subsecuente priorizacin de riesgo.

Los prrafos siguientes discuten los diferentes alcances para la determinacin de consecuencias de falla. Para propsitos de discusin, estos alcances se han categorizado como "cualitativo" o "cuantitativo". Sin embargo, debera ser reconocido que "cualitativo" y "cuantitativo" son puntos extremo de algo continuo en lugar de ser acercamientos distintivos (ver figura 3). 10.2.1 Anlisis de las Consecuencias cualitativo Un mtodo cualitativo involucra la identificacin de las unidades, sistemas o equipos, y los riesgos que presentan como resultado de las condiciones de operacin y fluidos del proceso. En base al conocimiento y experiencia del especialista, las consecuencias de falla (impactos ambientales, a la seguridad, a la salud o a los financieros) pueden ser estimadas separadamente para cada unidad, sistema, grupo de equipos, o componentes de equipos individuales. Para un mtodo cualitativo, una categora de las consecuencias (tales como "A" hasta "E" o "alto", "medio" o "bajo") son usualmente asignados para cada unidad,

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA Lo siguiente proporciona algunas unidades de medida de consecuencia que pueden usarse en una evaluacin de la IBR. 10.3.1 Seguridad. Las consecuencias de seguridad se expresan a menudo como un valor numrico o caracterizado por una categora de la consecuencia asociada con la severidad de lesiones potenciales de las que pueden ser el resultado un evento indeseable. Por ejemplo, podran expresarse consecuencias de seguridad basado en la severidad de una lesin (por ejemplo,, fatalidad, lesin seria, tratamiento mdico, primeros auxilios) o expresado como una categora ligada a la lesin severa (por ejemplo, de la A hasta la E). 10.3.2 Costo. El costo normalmente se usa como un indicador de consecuencias potenciales. Es posible, aunque no siempre creble, asignar costos para casi cualquier tipo de consecuencia. Las consecuencias tpicas que pueden expresarse en "costo" incluyen: a.Prdida de Produccin debido a la razn de reduccin o tiempo muerto. b.Despliegue de equipo y personal de respuesta a la emergencia. c. Prdidas de Produccin por una descarga. d.Degradacin de la calidad del producto. e.Reemplazo o reparacin del equipo daado. f. Dao de la propiedad externa. g.Limpieza de la descarga o derrame en sitio o en otro lugar. h.Costos de interrupcin de negocios (prdidas de ganancias). i. Prdida de porcentaje de ventas. j. Lesiones o fatalidades. k. Reclamacin de la Tierra. l. Litigios. m. Multas. n.Buenas relaciones. La lista anterior es bastante razonable, pero en la prctica algunos de estos costos no son prcticos ni necesarios de utilizar en una evaluacin de la IBR. El costo generalmente requiere informacin medianamente detallada para una evaluacin completa. La informacin tal como el valor del producto, costo del equipo, costos de reparacin, recursos del personal y el dao ambiental pueden ser difciles de deducir y la mano de obra requerida para realizar un anlisis de consecuencia financieras completo puede ser limitado. No obstante, el costo tiene la ventaja de permitir una comparacin directa de varios tipos de prdidas en una base comn. 10.3.3 rea afectada. El rea afectada tambin se usa para describir consecuencias potenciales en el campo de la evaluacin de riesgos. Tal como su nombre implica, el rea afectada representa la cantidad de rea superficial que experimenta un efecto (dosis txica, radiacin trmica, sobre presiones de explosin, etc.), mas grandes que un valor limite predefinido. Basado en los valores umbrales escogidos, cualquier cosa, personal, equipo y el medioambiente dentro del rea ser afectada por las consecuencias del peligro. Para clasificar consecuencias segn el rea afectada, se supone tpicamente que el equipo o personal en riesgo estn distribuidos uniformemente a lo largo de la unidad. Un logro ms riguroso podra asignar una densidad de poblacin con el tiempo o valor de densidad de los equipos para reas diferentes de la unidad. Las unidades para la consecuencia del rea afectada (pies cuadrados o metros cuadrados) no se traduce rpidamente en nuestra experiencia todos los das y hay un poco de resistencia para usar estas medidas. Esta Tiene, sin embargo, varias caractersticas que merecen su consideracin. El acercamiento a la rea afectada tiene la caracterstica de ser capaz de comparar las consecuencias txico y flamables relacionadas al rea fsica impactada por una fuga. 10.3.4 Dao al medioambiente. Las medidas de las consecuencias al medioambiente son las menos desarrolladas entre aqullas actualmente se usan para la IBR. Una unidad comn de medida para el dao del medioambiente no est disponible

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA en la tecnologa actual, haciendo difcil la evaluacin de las consecuencias del medioambiente. Los Parmetros tpicos usados que proporcionan una medida indirecta del grado de dao al medioambiente son: a.Acres de tierra afectadas por ao. b.Millas de playa afectadas por ao. c. Nmero de recursos biolgicos o humanos consumidos. El retrato de dao medioambiental casi invariablemente se dirige al costo del uso, en trminos de dlares por ao, para la prdida y restauracin de recursos medioambientales. 10.4 VOLUMEN DESCARGADO. DE FLUIDO asegurarse que los factores apropiados sean considerados para el equipo, sistema, unidad o planta a evaluar. Sin considerar si el anlisis realizado es ms cualitativo o cuantitativo, los factores principales a usarse en la evaluacin de consecuencias de fallas se enlistan a continuacin. 10.5.1 Eventos Explosin) flamables (Fuego y

En la mayora de las evaluaciones de consecuencias, un elemento importante para determinar la magnitud de la consecuencia es el volumen de fluido liberado. El volumen liberado tpicamente es derivado de la siguiente combinacin: a. Volumen de fluido disponible para la liberacin volumen de fluido en la pieza del equipo y conectado a las componentes del equipo. En teora, sta es la cantidad de fluido entre las vlvulas de aislamiento que pueden ser cerradas rpidamente. b. El modo de falla. c. La razn de fuga. d. Tiempo de deteccin y aislamiento. En algunos casos, el volumen liberado ser igual que el volumen disponible para la descarga. Normalmente, existen dispositivos de seguridad y procedimientos en el lugar para que la perdida de contenido pueda ser aislada y el volumen liberado ser menor que el volumen disponible para la descarga. 10.5 CATEGORAS DE CONSECUENCIAS. La falla de la presin en la frontera y la subsecuente liberacin de fluidos puede causar daos a la seguridad, a la salud, al medioambiente, en la instalacin y en la produccin. El analista de la IBR debera considerar la naturaleza de los riesgos y

Los eventos flamables ocurren cuando una fuga y la " ignicin estn presentes. La ignicin podra ser a travs de una fuente de ignicin o por auto ignicin. Los eventos flamables pueden ocasionar dao de dos formas: radiacin trmica y ondas de sobre presin por explosin. La mayora de los daos por efectos trmicos tienden a ocurrir a una distancia cercana, pero los efectos por explosin pueden causar dao a una distancia mayor desde el centro de la explosin. Las siguientes son categoras tpicas de eventos de fuego y explosin: a.Explosin de nube de Vapor. b.El fuego de Piscina (Charco de Fuego). c. Chorro de Fuego. d.Llamarada Fuego. e.Explosin de vapor por expansin del lquido en ebullicin (BLEVE)(EVELE). Las consecuencias de los eventos flamables se derivan tpicamente de la combinacin de los siguientes elementos: 1. Tendencia inherente a encender. 2. Volumen de fluido liberado. 3. Habilidad de encender a un vapor. 4. Posibilidad de auto ignicin. 5. Efectos de Altas Presiones o Elevadas temperaturas de operacin. 6. Sistemas de seguridad ingenieriles. 7. Personal y equipos expuestos al dao. 10.5.2 Liberaciones Txicas. En la IBR, las liberaciones txicas slo son direccionadas cuando afectan al

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA personal (del sitio y pblico). Estas liberaciones pueden causar efectos a distancias mayores que los eventos flamables. Contrarias a las liberaciones flamables, las liberaciones txicas no requieren un evento adicional (por ejemplo,, ignicin, como en el caso de sustancias flamables) para causar lesiones al personal. El programa de IBR tpicamente se enfoca en riesgos por toxicidad aguda que ocasionan un dao inmediato a la salud, en lugar de los riesgos crnicos que se producen con exposiciones de niveles bajos. Las consecuencias txicas se derivan tpicamente de los siguientes elementos: a.Volumen y toxicidad del fluido liberado. b.Capacidad de dispersin bajo condiciones de ambientales y procesos tpicos. c. Sistemas de deteccin y mitigacin. d.Poblacin en la cercana de la liberacin. 10.5.3 Descarga Riesgosas. de otros fluidos Otras consideraciones en el anlisis son: e.Dao Ambiental si el derrame no se contiene. f. Dao del Equipo. Algunos fluidos reactivos, que entran en contacto con el equipo o tubera pueden resultar en deterioros agresivos y fallas. 10.5.4 Consecuencias Ambientales. Las consecuencias ambientales son una componente importante para cualquier consideracin del riesgo global en una planta de proceso. El programa de IBR tpicamente se enfoca en impactos ambientales inmediatos y agudos, en lugar de los riesgos crnicos derivados de emisiones de bajo nivel. Las consecuencias Ambientales se derivan tpicamente de los siguientes elementos: a.Volumen del fluido liberado. b.Habilidad de encender a un vapor. c. Protecciones para contener la fuga. d.Recursos Ambientales afectados. e.Consecuencia legales (por ejemplo, citatorios por violaciones, multas, clausura potencial por autoridades). La liberacin de lquidos puede producir contaminacin del suelo, agua subterrnea y/o agua superficial. Las liberaciones gaseosas son igualmente importantes pero ms difciles de evaluar desde el punto de vista ambiental, se relacionan comnmente con las restricciones locales y las penalidades por exceder aquellas restricciones. Las consecuencias del dao ambiental son mejor entendidas en costo. El costo puede calcularse como sigue: Costo Ambiental = Costo por limpieza + Multas + Otros costos. El costo por limpieza variar dependiendo de muchos factores. Algunos factores clave son: 1. Tipo de derrame (sobre la tierra, debajo de la tierra, agua superficial, etc.). 2. Tipo de lquido.

Otras liberaciones de fluidos riesgosos son el inters principal en la evaluacin de IBR cuando afectan al personal. Estos materiales pueden causar quemaduras trmicas o qumicas si una persona entra contacto con ellos. Los fluidos comunes, incluyendo vapor, el agua caliente, cidos, y los custicos pueden tener una consecuencia contra la seguridad en caso de una liberacin y debera ser considerada como parte de un programa de IBR. Generalmente, las consecuencias de este tipo de liberaciones es significativamente mas baja que en las descargas flamables o de la liberacin de txicos debido a que el rea afectada probablemente va a ser mucho ms pequea y la magnitud del riesgo es menor. Los parmetros claves en esta evaluacin son: a.Volumen de fluido liberado. b.Densidad del Personal en el rea. c. Tipo de fluido y naturaleza de la lesin resultante. d.Seguridad en los sistemas (por ejemplo,, ropa de proteccin del personal, regaderas, etc.).

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA 3. Mtodo de limpieza. 4. Volumen de derrame. 5. Accesibilidad y terreno donde se sita el derrame. El costo de las multas de la componente depender de las regulaciones y leyes de las jurisdicciones locales y federales aplicables. El otro costo de la componente podr incluir costos que pueden estar asociados con el derrame tal como litigio de los propietarios de los terrenos u otras partes. Esta componente tpicamente es especfica en donde se ubica la instalacin. 10.5.5 Consecuencias en la produccin Las consecuencias en la produccin generalmente ocurren con cualquier prdida del contenido del fluido de proceso y a menudo con una prdida del contenido del fluido utilizado (agua, vapor, gas combustible, cidos, custicos, etc). Las consecuencias en la produccin pueden ser agregadas a o independientes de las consecuencias flamables, txicas, riesgosas o ambientales. Las consecuencias principales en la produccin para la IBR son financieras. Las consecuencias econmicas podran incluir el valor del fluido del proceso perdido y la interrupcin comercial. El costo del fluido perdido puede ser calculado fcilmente multiplicando el volumen liberado por el valor. El clculo por interrupcin comercial es ms complejo. La seleccin de un mtodo especfico depende de: a.El alcance y nivel de detalle del estudio. b.La Disponibilidad de datos den la interrupcin comercial. Un mtodo simple para estimar las consecuencias de la interrupcin comercial es usar la ecuacin: Interrupcin comercial = Valor Diario de la Unidad Proceso x Tiempo muerto (Das). La Unidad de Valor Diario podra estar en una base de ganancia o renta. La estimacin del tiempo muerto podra representar el tiempo requerido para que el equipo regrese a la produccin. El ndice Dow de Fuego y Explosin es un mtodo tpico para estimar el tiempo muerto de servicio despus de un fuego o de una explosin. Los mtodos ms rigurosos para estimar las consecuencias en la interrupcin comercial pueden tomar en cuenta factores como: a. Habilidad para compensar equipo daado (por ejemplo, equipo suplente, redireccionamiento, etc.). b. Potencial para dao a equipo cercano (daos por golpes). c. Potencial para la prdida de produccin a otras unidades. Las circunstancias especficas deberan ser consideradas en el anlisis de la interrupcin comercial para evitar sobreestimar o desestimar esta consecuencia. Ejemplos de estas consideraciones incluyen: 1. La prdida de produccin puede ser compensada con equipos de reserva o instalaciones sin funcionar. 2. La prdida de ganancia podra ser compensada si otras instalaciones usan las unidades de salida como suministro o fluido de un proceso. 3. La reparacin de daos de bajo costo en los equipos pueden tomar tanto tiempo como si se tuviera un dao de costo mayor. 4. El tiempo muerto puede resultar en una prdida de clientes o de la participacin en el mercado, extendiendo as la prdida de ganancia ms all de cuando la produccin reinicie. 5. La prdida de piezas difciles de conseguir o componentes de equipos nicos que pueden exigir de un tiempo extra para obtener reemplazos. 6. Cobertura de seguros. 10.5.6 Impacto en la Reconstruccin y en el Mantenimiento. El impacto en la reconstruccin y en el mantenimiento representa el esfuerzo requerido para corregir la falla y para arreglar o reemplazar los equipos daados en los eventos subsecuentes (por ejemplo, fuego, explosin). El impacto en la reconstruccin y mantenimiento deberan ser considerados en

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA un programa de IBR. El impacto en el mantenimiento generalmente va ser medido en trminos monetarios y tpicamente incluye: a.Reparaciones. b.Reemplazo de Equipo. 11 Determinacin del Riesgo, Evaluacin y Administracin. 11.1 PROPSITO. Esta seccin describe el proceso de determinar el riesgo por la combinacin de los resultados del trabajo hecho como se describi en la Seccin 9 y 10. Tambin mantiene pautas para la priorizacin y evaluacin de la aceptabilidad del riesgo con respecto a criterios de riesgo. Este proceso de trabajo lleva a crear e implementar un plan de administracin de riesgos. 11.2 DETERMINACIN DE RIESGOS. 11.2.1 Determinacin de la Probabilidad de una Consecuencia Especfica. Una vez que las probabilidades de falla y los modelos de falla han sido determinados para los mecanismos de deterioro pertinentes (ver Seccin 9), la probabilidad de cada consecuencia de un escenario creble debera ser determinada. En otras palabras, la falla por prdida del contenido puede ser slo el primer evento en una serie de eventos que llevan a una consecuencia especfica. La probabilidad de eventos crebles que lleven a una consecuencia especfica debera ser factorizada dentro de la probabilidad de ocurrencia de la consecuencia especfica. Por ejemplo, despus de una prdida del contenido el primer evento puede ser el inicio de o la falla de las protecciones (recubrimiento, alarmas, etc.). El segundo evento puede ser la dispersin, dilucin o acumulacin del fluido. El tercer evento puede ser la iniciacin o la falla para iniciar acciones preventivas (cierre del flujo cercano a fuentes de ignicin, neutralizacin del fluido, etc) y as sucesivamente hasta el evento de consecuencias especficas (fuego, liberacin txica, lesiones, liberaciones al ambiente, etc.). Es importante entender esta vinculacin entre la probabilidad de falla y la probabilidad de posibles incidentes resultantes. La probabilidad de una consecuencia especfica est ligada a la severidad de la consecuencia y puede diferir considerablemente de la probabilidad de falla del equipo mismo. La Probabilidad de un incidente generalmente disminuye con la severidad del incidente. Por ejemplo, la probabilidad de un evento que produce una fatalidad generalmente es menor que la probabilidad del evento donde se prestarn primeros auxilios o lesiones con tratamiento mdico. Es importante entender esta relacin. El Personal inexperto en mtodos de evaluacin de riesgo a menudo ligan la probabilidad de falla con las consecuencias ms severas que pueden ser visualizadas. Un ejemplo extremo sera acoplando a la Probabilidad de Falla (PDF) de un mecanismo de deterioro donde el modo de falla es una fuga por un agujero pequeo con la consecuencia de un fuego mayor. Esta unin llevara a una evaluacin de riesgo demasiado conservadora ya que una pequea fuga raramente llevar a un incendio de proporciones mayores. Cada tipo de mecanismo de deterioro tiene su propio modo(s) de falla caracterstico. Para un mecanismo de deterioro especfico, el modo esperado de falla debera ser tomado en cuenta cuando considere la probabilidad de los incidentes en las secuelas de la falla de un equipo. Por ejemplo, las consecuencias esperadas de una fuga pequea podran ser muy diferentes de las consecuencias esperadas de una fractura frgil. El ejemplo siguiente sirve para ilustrar cmo la probabilidad de una consecuencia especfica podra ser determinada. El ejemplo ha sido simplificado y los nmeros usados son puramente hipotticos. Suponer que una seccin del equipo que contiene hidrocarburos est siendo evaluada. Un rbol de eventos que comienza con una prdida en el contenido podra ser bosquejado como se muestra en la figura 5.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA Refirindose a la ecuacin de Riesgo anterior: Riesgo = Probabilidad x Consecuencia. Ahora es posible calcular el riesgo para cada consecuencia especfica. La ecuacin de riesgo puede ser establecida como:
Figura 5. Ejemplo de rbol de Evento

La probabilidad de la consecuencia especfica es el producto de la probabilidad de cada evento que lleva a la consecuencia especfica. En el ejemplo, la consecuencia especfica evaluada es un fuego. La probabilidad del incendio podra ser: Probabilidad de Fuego = (Probabilidad de Falla) x (Probabilidad de Ignicin) Probabilidad de Fuego = 0.001 por ao x 0.01 = 0.00001 o 1 x 10-5 por ao. La probabilidad de nofuego abarca dos escenarios (prdida en el contenido y la no prdida en el contenido). La probabilidad de nofuego podra ser: Probabilidad de NoFuego = (Probabilidad de Falla x Probabilidad de No-Ignicin) + Probabilidad de No Falla. Probabilidad de NoFuego = (0.001 por ao x 0.99) + 0.999 por ao = 0.99999 por ao
Nota: La probabilidad de todos los escenarios de consecuencia debe ser igual a 1.0. En el ejemplo, la probabilidad de la consecuencia especfica de un fuego (1 x 10-5 por ao) ms la probabilidad de nofuego (9.9999 x 10-1 por ao) es igual a 1.0.

Riesgo de una consecuencia especfica = (Probabilidad de una consecuencia especfica) x (Consecuencia Especfica) El riesgo total es la suma de los riesgos individuales para cada consecuencia especfica. A menudo el par Probabilidad/Consecuencia ser dominante y el riesgo total puede aproximarse al riesgo del escenario dominante. Para el ejemplo mencionado en 11.2.1, si la consecuencia de un incendio se ha sido evaluada en $1 x 107 entonces el riesgo resultante podra ser: Riesgo de Fuego = (1 x 10-5 por ao) x ($1 x 107) = $100/ao. Si la probabilidad y consecuencia no son expresados como valores numricos, el riesgo normalmente es determinado graficando la probabilidad y consecuencia en una matriz de riesgo (ver 11.6). Las parejas de Probabilidad y Consecuencia para varios escenarios pueden ser dibujados para determinar el riesgo de cada escenario. Notar que cuando una matriz de riesgo es usada, la probabilidad que va a ser dibujada debera ser la probabilidad de la consecuencia asociada, no la probabilidad de falla. 11.3.- ADMINISTRACIN DEL RIESGO, DECISIONES Y NIVELES ACEPTABLES DE RIESGO. 11.3.1 Aceptacin de riesgo. La Inspeccin Basada en Riesgo (IBR) es una herramienta para proporcionar un anlisis de los riesgos de prdida en el contenido del equipo. Muchas compaas tienen criterios de riesgo corporativo que han definido como niveles aceptables y prudentes de seguridad, riesgos ambientales y

Comnmente habr otras consecuencias crebles, que deberan ser evaluadas. Sin embargo, es a menudo posible determinar una pareja dominante de Probabilidad/Consecuencia, tal que no es necesario incluir en el anlisis cada escenario creble. El juicio ingenieril y la experiencia deberan ser usados para eliminar los casos triviales. 11.2.2 Clculo del Riesgo.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA financieros. stos criterios de riesgo deberan ser usados al tomar decisiones para hacer inspeccin basada en riesgo. Debido a que cada compaa puede ser diferente en trminos de niveles de riesgo aceptables, las decisiones en la administracin del riesgo pueden variar entre cada compaa. El anlisis del costo-beneficio es una herramienta poderosa que est siendo usada por muchas compaas, gobiernos y autoridades regulatorias como un mtodo en la determinacin de la aceptacin del riesgo. Los usuarios son referidos a "Una Comparacin del Criterio para la Aceptacin del Riesgo" por el consejo de Investigacin de Recipientes a Presin, para ms Informacin sobre la aceptacin del riesgo. La aceptacin de riesgo puede variar para riesgos diferentes. Por ejemplo, la tolerancia de un riesgo para un riesgo ambiental puede ser ms elevado que para un riesgo de seguridad/salud. 11.3.2 Usando la evaluacin del Riesgo en la Inspeccin y la Planificacin del Mantenimiento. El uso de la evaluacin de riesgo en la inspeccin y planeacin del mantenimiento es nico dentro de la informacin consecuencial, la cual est tradicionalmente basada en la operacin, y de la informacin de la probabilidad de falla, la cual tpicamente est basada en la ingeniera/ mantenimiento/inspeccin, es combinada para asistir en la planeacin del proceso. Parte de este proceso de planificacin es determinar qu inspeccionar, como inspeccionar (tcnica), y la magnitud de inspeccin (cantidad). Determinando el riesgo de unidades de proceso, o componentes de los equipos facilita esta actividad, ya que las inspecciones son ahora priorizadas basadas en el valor de riesgo. La segunda parte de este proceso es determinar cundo inspeccionar el equipo. Entendiendo cmo el riesgo vara con el tiempo facilita esta parte del proceso. Referirse a la Seccin 12 para una descripcin ms detallada de la planeacin de la inspeccin basada en el anlisis de riesgo. 11.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Entendiendo el valor de cada variable y cmo influye esta en el clculo de riesgo es la clave para identificar qu variables de entrada merecen un escrutinio ms profundo contra otras variables que no tienen efectos significativos. Esto es ms importante al realizar anlisis de riesgos que son de naturaleza ms detallada y cuantitativa. El anlisis de sensibilidad involucra la revisin de algunas o de todas las variables de entrada al clculo del riesgo para determinar la influencia global sobre el valor de riesgo de resultante. Una vez que este anlisis ha sido realizado, el usuario puede ver qu variables de entrada influyen significativamente en el valor de riesgo. Esas variables de entrada importantes merecen el mayor enfoque o atencin. Vale la pena a menudo recoger informacin adicional de tales variables. Las estimaciones preliminares de probabilidad y consecuencia pueden ser demasiado conservadoras o demasiado pesimistas; por lo tanto, despus de recoger la informacin debera ser enfocada en el desarrollo del anlisis de sensibilidad con ms detenimiento para las variables de entrada importantes. Este proceso debe finalmente llevar a una reevaluacin de las variables de entrada claves. Como tal, la calidad y exactitud del anlisis de riesgo deben mejorar. sta es una parte importante de la fase de validacin de datos de la evaluacin de riesgo. 11.5 Suposiciones. A menudo se utilizan suposiciones o estimaciones de valores de entrada cuando la consecuencia y/o probabilidad de los datos de falla no se encuentran disponibles. Incluso cuando se conocen datos existentes, pueden utilizarse estimaciones conservadoras en un anlisis inicial, hasta la entrada futura de informacin de proceso o informacin sobre la modelacin ingenieril, tal como un anlisis de sensibilidad. Se aconseja cautela de no ser demasiado conservador, como sobreestimar valores de consecuencias y/o probabilidades de falla ya que inflar innecesariamente los valores calculados de riesgo. Los valores de riesgo presentados en forma sobre estimada pueden confundir a quienes planean la inspeccin, a la administracin y a las aseguradoras, y puede crear una falta de credibilidad para el usuario y el proceso de la IBR.

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA 11.6 PRESENTACIN DEL RIESGO. Una vez que los valores de riesgo se han generado, se pueden entonces presentar en una variedad de formas para comunicar los resultados del anlisis a quienes toman decisiones y planean inspecciones. Una meta del anlisis de riesgo es comunicar los resultados en un formato comn tal que una variedad de personas pueda entender. El uso de una matriz de riesgo o un esquema es de utilidad para lograr sta meta. 11.6.1 Matriz de riesgo. Para metodologas de Clasificacin de riesgos que usan categoras de consecuencia y de probabilidad, presentando resultados en una matriz de riesgo es una forma muy efectiva de comunicar la distribucin de riesgos a lo largo de una planta o unidad de proceso sin valores numricos. Un ejemplo de matriz de riesgo se muestra en Figura 6. En esta figura, las categoras de consecuencia y de probabilidad estn arregladas de tal forma que el riesgo ms alto es hacia la esquina superior derecha. probabilidad deben proporcionar la discriminacin suficiente entre los componentes a evaluar. Las categoras de riesgo pueden ser asignadas a los cuadros en la matriz riesgo. Un ejemplo de categorizacin de riesgo (ms alto, medio, ms bajo) de la matriz de riesgo se muestra en Figura 6. En este ejemplo las categoras de riesgo son simtricas. Ellas tambin pueden ser asimtricas donde por ejemplo a la categora de consecuencia le puede ser asignado un peso especfico ms alto que a la categora de probabilidad. 11.6.2 Representacin del Riesgo. Cuando la mayora de datos cuantitativos de probabilidad y consecuencia estn siendo usados, y donde se muestren los valores de riesgo numricos es ms significativo para los inversionistas, un esquema de riesgo (o grfico) es usado (Figura 7). Este grfico se construye semejantemente a la matriz de riesgo en donde el riesgo ms alto se traza hacia esquina superior derecha. A menudo una grfica de riesgo es dibujada usando escalas logartmicas para un mejor entendimiento de los riesgos relativos de los artculos evaluados. En la grfica del ejemplo en la Figura 7, se muestran diez piezas de equipos, as como una lnea de iso riesgos (lnea de riesgo constante). Si esta lnea est en el umbral aceptable de riesgo en este ejemplo, entonces las componentes del equipo 1, 2 y 3 deberan ser mitigadas para que su nivel de riesgo resultante caiga por debajo de la lnea.

Figura 6. Ejemplo de una Matriz de Riesgo, Usando las Categoras de Probabilidad y consecuencias para Ilustrar Clasificaciones de Riesgos

Normalmente es deseable asociar valores numricos con las categoras para proporcionar una gua al personal que realiza la evaluacin (por ejemplo, la categora de probabilidad C va desde 0.001 a 0.01). Pueden usarse diferentes tamaos de matrices (por ejemplo, 5 x 5, 4 x 4, etc.). Sin tener en cuenta la matriz seleccionada, las categoras de consecuencia y de

Figura 7. Grfica de Riesgo Usando Valores Cuantitativos o Valores Numricos de Riesgo.

11.6.3 Uso de una grfica de Riesgo o Matriz

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API 580, PRACTICA RECOMENDADA razonablemente Prctico" (ALARP por sus siglas en ingls) (TBCRP), puede ser utilizado por los administradores de riesgos en equipos donde se necesite. 11.8 Administracin del Riesgo. Basado en la clasificacin de componentes y umbrales de riesgo, el proceso de administracin del riesgo empieza. Para riesgos que se juzgan como aceptables, ninguna mitigacin accin pueden ser requeridas. Para riesgos considerados como inaceptable y por lo tanto requieran de la mitigacin, hay varias categoras de mitigacin que deberan ser consideradas: a.Retiro de Operaciones (Cierre): Es el equipo realmente necesario para resistir una unidad en operacin? b.Supervisin de Inspeccin/condicion: Puede un programa de inspeccin costobeneficio, con reparaciones como resultados de la inspeccin, ser implementado los cuales reducirn riesgos en un nivel aceptable? c. Mitigacin de las Consecuencias: Pueden ser tomadas acciones para disminuir las consecuencias relacionadas a una falla del equipo? d.Mitigacin de las Probabilidades: Pueden ser tomadas acciones para disminuir la probabilidad de falla, tales como cambios metalrgicos o rediseos de equipo? Las decisiones de la administracin del riesgo ahora pueden ser hechas como la accin(es) tomadas por la mitigacin. La administracin/mitigacin del riesgo del riesgo son cubiertas en las Secciones 12 y 13.

Las componentes de equipos que se ubican hacia la esquina superior derecha de la matriz o grfica (en los ejemplos presentados) probablemente sern tomados como prioridad para los planes de inspeccin debido a que estas componentes tienen los riesgos ms altos. De igual forma, las componentes que se ubican hacia la esquina inferior izquierda de la grfica (o matriz) tendern a tomar una prioridad ms baja porque estos artculos tienen el nivel de riesgo ms bajo. Una vez que la grfica se ha completado, la grfica de riesgo (o matriz) puede entonces ser usada como una herramienta de monitoreo durante el proceso de Jerarquizacin. 11.7 ESTABLECIENDO ACEPTABLES DE RIESGO. UMBRALES

Despus de que el anlisis de riesgo se ha realizado, y los valores de riesgo graficados, el proceso de evaluacin de riesgo comienza. Las grficas de riesgo y matrices pueden usarse para verificar, e inicialmente identificar los equipos y componentes con riesgo ms alto, intermedio y ms bajo. El equipo tambin puede ser clasificado (prioritizado) en forma tabular de acuerdo a su valor de riesgo. Pueden ser desarrollados umbrales que dividan la grfica de riesgo, matriz o tabla en las regiones aceptables e inaceptables de riesgo. Las restricciones de stos umbrales se ve influenciada por criterios de seguridad corporativa, de riesgo y polticas financieras. Las regulaciones y leyes tambin pueden especificar o ayudar en la identificacin de los umbrales de riesgo aceptables. La reduccin de algunos riesgos a un nivel aceptable puede no ser prctico debido a la tecnologa y restricciones de costos. Un criterio tal como "Tan bajo como

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