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Câmara Municipal de Lisboa

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2009-2012
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2009/2012

LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

2008: O ano que nos permitiu preparar o futuro em bases sólidas

Cumprimos com rigor o objectivo. Em 2008 criámos as condições para


assentar o futuro em bases sólidas:

- ajustámos a despesa a uma estimativa realista da receita, reduzindo a


despesa em 253,5 M€ (- 31,7%);

- executámos o orçamento com rigor, tendo gerado uma poupança


estrutural de 170 M€;

- garantimos assim, um saldo estrutural que permite um aumento do


investimento (46%);

- reestruturámos o sector empresarial municipal, com a extinção da


EMARLIS e 2 SRU’s, o saneamento financeiro da EGEAC e a
reestruturação da EPUL;

- clarificámos a relação com os colaboradores avençados, pondo termo à


precariedade dos “falsos recibos verdes”, integrados no quadro de direito
privado do Município e rescindindo o contrato com os demais;

- lançámos um programa estruturado de simplificação e modernização


administrativa, o SIMPLIS;

- concluímos diversos instrumentos regulamentares essenciais à


disciplina da actividade municipal: regulamento de apoios e subsídios,
de alienação de imóveis, de complementos de lote, dos ateliers
municipais, da urbanização e edificação, das taxas urbanísticas, as
medidas preventivas do Plano Verde …

- adoptámos as medidas necessárias para resolver os impasses


urbanísticos que paralisam a cidade .
2009: Preparar o futuro

Com rigor.

O rigor é uma atitude que nos tem de acompanhar na preparação do futuro. É


por isso essencial relançar uma dinâmica sustentada de planeamento
estratégico que enquadre a elaboração do novo PDM.

A Carta Estratégica 2010-2024, o Plano Estratégico da Política Cultural, o


Programa Local de Habitação, o Estudo das Bases para um Novo Modelo de
Governação da Cidade de Lisboa, o Plano Gerontológico, a Estratégia
Energético-Ambiental e a conclusão do Plano Geral de Drenagem são
componentes essenciais deste esforço de rigor na preparação do futuro.

Em parceria.

Preparar o futuro é também desenvolver as parcerias necessárias à afirmação


de Lisboa como uma centralidade global na rede de cidades criativas.

Só nesta base podemos consolidar projectos com provas dadas - Experimenta,


Moda Lisboa, Trienal de Arquitectura – e desenvolver novos programas como a
Lisboa Cidade Erasmus.

Promovendo o diálogo intercultural.

Só uma cidade aberta, cosmopolita e tolerante se pode afirmar como uma


centralidade global na rede das cidades criativas. À História, Lisboa deve
acrescentar um futuro como cidade tolerante e que promove o diálogo
intercultural. O Museu da Comunidade Judaica em Alfama e a iniciativa
África.Cont são dois contributos decisivos nesta estratégia.
2009: Um Plano de Actividades Participado

Pela primeira vez, o Município de Lisboa adoptou um Orçamento Participativo.


Até hoje nenhuma autarquia tinha aprofundado tanto a participação dos
cidadãos.

Os cidadãos não se limitaram a ter uma participação consultiva, nem restrita


a uma parcela insignificante do orçamento. Os cidadãos decidiram da alocação
de 5 M€ aos projectos mais votados de entre mais de 600 que propuseram.

Os cinco projectos mais votados, totalizando 5.130.176,00 € são os seguintes:

- 7 trajectos de pistas cicláveis: 2.680.176,00 €;

- Parque Urbano Rio Seco: 600.000,00 €

- Espaço Verde e Parque Infantil da Quinta dos Barros: 350.000,00 €

- Corredor Verde do Parque Eduardo VII – Monsanto: 1.000.000,00 €

- Acessibilidade para bicicletas: 500.000,00 €

2009: Relançar o Investimento

Passado o primeiro “Tempo da Urgência”, que correspondeu ao ataque dos


problemas mais imediatos da cidade e do Município, 2009 corresponderá, por
um lado, ao tempo de consolidação das medidas de saneamento financeiro
implementadas em 2008 e, por outro lado, a um novo tempo do programa do
mandato, que compreenderá as medidas destinadas a pôr em marcha acções
de médio e longo prazo.

Num contexto de incerteza económica, nacional e internacional, a elaboração


do PAO para 2009 continua a assentar nos princípios essenciais de rigor e
disciplina financeira, apresentando, no entanto, como marca distinta do ano
anterior, um acentuado esforço de investimento, potenciado pelo aumento
conseguido na poupança estrutural do Município, pelo aproveitamento de
meios de financiamento resultantes de diversas parcerias e também pelo
aumento das receitas extraordinárias provenientes da alienação de
património, cujos processos administrativos de lançamento foram preparados
ao longo do último ano.

O financiamento da actividade municipal, correspondendo a um orçamento


global de cerca de 643 ME, será justificado em 2009 pelas seguintes
componentes de receita:

− Receita Estrutural…….. 523,8 ME (aumento de 30,6 ME)

− Receita Extraordinária... 91,7 ME (aumento de 46,4 ME)

− Financiamento Alheio… 27,7 ME (aumento de 11,4 ME)

TOTAL …………… 643,2 ME (aumento de 48,8 ME)

A utilização do financiamento disponível corresponderá, por sua vez, às


seguintes dotações de despesa:

− Despesa Estrutural …… 405,1 ME (aumento de 23 ME)

Pessoal ……… 256,1 ME (aumento de 5,1 ME)

Serviço da Dívida ………… 79,8 ME (aumento de 17,2 ME)

Funcionamento Serviços … 69,2 ME (aumento de 0,7 ME)

− Despesa Investimento 94,4 ME (aumento de 29,6 ME)

− Outras Desp. P. A. …... 133,7 ME (diminuição de 18,6 ME)

− Dotação Provisional …. 10 ME

TOTAL ……………. 643,2 ME (aumento de 48,8 ME)

Comparativamente ao ano de 2008 e apesar do aumento verificado no valor


global do orçamento em cerca de 8,2 %, destaca-se como nota fundamental e
em linha com a estratégia inicialmente definida no PSF, o acréscimo
irrelevante a registar nas despesas de funcionamento dos serviços (+1%),
resultado das medidas de saneamento económico entretanto implementadas
ao longo do ano de 2008.

Ao nível das despesas estruturais do Município, o maior aumento a verificar


corresponderá ao serviço da dívida (+17,2 ME), em resultado dos acordos de
pagamento celebrados com 50 dos maiores credores do Município, no valor
global de cerca de 110 ME.

Este aumento, que se fará sentir no serviço da dívida a partir de 2009 e ao


longo dos próximos 10 anos, deve-se à decisão do Tribunal de Contas de
recusa do visto ao empréstimo do saneamento financeiro, correspondendo a
um agravamento significativo da previsão inicialmente efectuada com base no
empréstimo de saneamento financeiro contratado com a C.G.D., decorrente da
diferença acrescida no spread acordado com os credores (0,475 %)
relativamente ao que seria suportado através do empréstimo (0,09 %).

No entanto e apesar das vicissitudes inerentes à impossibilidade de utilização


do empréstimo de saneamento financeiro, o Município conseguirá ainda uma
poupança significativa no serviço da dívida a suportar nos próximos anos, se o
seu valor for comparado com o resultante dos juros de mora que suportaria
através da taxa legal vigente (11 %), caso a dívida correspondente aos 110 ME
não tivesse sido consolidada através dos acordos de pagamento celebrados.

Todavia, o crescimento mais significativo do orçamento de 2009 centra-se


essencialmente nas despesas de investimento, com uma dotação global
superior a 94 ME, correspondendo a um aumento de cerca de 46 %
relativamente a 2008.

Como primeira marca distinta a sublinhar no PAO para 2009 refere-se, assim,
a programação de um conjunto significativo de investimentos nas diversas
áreas de intervenção municipal, com particular relevo para a reabilitação
urbana (20,2 ME), espaço público (13,9 ME), espaços verdes (7,6 ME),
equipamento escolar (5,2 ME), cultura (4,7 ME) e, pela primeira vez na história
municipal, um conjunto de projectos seleccionados através de consulta e
votação popular (5,1 ME), cuja preferência dominante se dirigiu para as áreas
dos espaço público e espaço verde (construção de 7 pistas cicláveis na Cidade,
corredor verde Pq. Eduardo VII - Monsanto), bem como para a área das
acessibilidades.

Como segunda nota a sublinhar, refere-se o esforço desenvolvido no


financiamento dos projectos apresentados através de capitais próprios
municipais (cerca de 71 % do total do investimento), em grande medida
resultante do aumento previsto na poupança estrutural do município (170
ME), superando todas as anteriores previsões elaboradas em sede de PSF até
ao final do período de recuperação financeira estimado (2012) e também pelo
aumento previsto para as receitas provenientes da alienação de património
(91,7 ME), cujos processos administrativos de lançamento foram preparados
ao longo do último ano.

Finalmente e no que reporta ao financiamento do PAO para 2009, destaca-se


igualmente o aproveitamento de cerca de 20,4 ME resultantes das verbas do
Casino de Lisboa, em grande parte disponíveis desde 2006 sem qualquer
utilização, que possibilitaram a programação de um conjunto importante de
projectos e acções de animação e desenvolvimento da cidade, designadamente,
nas áreas da requalificação e valorização da sua oferta cultural, da mobilidade
pedonal nas zonas históricas, da qualificação paisagística e ambiental das vias
de entrada e da requalificação e dinamização da rede de miradouros e jardins
de Lisboa.

O montante global de investimento previsto para 2009 poderá ainda ser


acrescido em cerca de 50 ME, através de empréstimo a contrair junto do BEI,
cuja negociação se encontra já em fase final de decisão, utilizando uma linha
de crédito especificamente criada pela referida instituição para investimentos
prioritários em projectos de reabilitação de edifícios habitacionais para
arrendamento, de edifícios para serviços e instituições públicas e de espaços
comuns, infra-estruturas e arranjos exteriores.
2009: 3 Grandes Prioridades: Reabilitação, Espaço Público, Escola

1. A primeira prioridade é a reabilitação urbana:

- Relançamento das empreitadas de reabilitação de 42 edifícios


nos Bairros Históricos nos quais serão recuperados 142 fogos;

- Reabilitação do Bairro da R. Pedro Queirós Pereira na Alta de


Lisboa com obras de reabilitação de 21 edifícios e no espaço
público beneficiando 225 famílias;

- Início da operação de reabilitação dos Bairros Amendoeiras,


Armador, Lóios e Condado, em Marvila;

- Reabilitação de 7 edifícios devolutos municipais dispersos na


cidade com um total de 40 fogos;

- Dinamização das acções visando a reabilitação do património


disperso do Eixo Graça /Sapadores;

- Continuação do processo conducente à reabilitação dos imóveis


municipais da Vila do Rosário na Freguesia da Penha de França;

- Desenvolvimento das acções com vista à demolição de áreas


criticas de construções degradadas e sem condições de
habitabilidade, municipais e particulares que tenham sido
objecto de programas de realojamento ou urbanísticos,
nomeadamente no Bairro da Liberdade;

- Início de execução do Plano de Intervenção do Bairro Padre


Cruz, do Bairro da Liberdade, com projecto de loteamento na Rua
Inácio Pardelha Sanches e do Bairro do Pote de Água;

- Dinamizar os processos já iniciados para regularização e


reabilitação nas AUGI’s: os loteamentos de iniciativa particular
para a Mourisca e Grafanil; os de iniciativa municipal no Alto
Chapeleiro e 7 Céus; o Plano Pormenor da Azinhaga da Torre do
Fato; e início progressivo dos planos de pormenor para os
restantes 6 AUGI’s;

- Conclusão do projecto e inicio das obras de reabilitação do


Capitólio e do espaço exterior envolvente.

2. A segunda prioridade é a intervenção no espaço público.

2.1. Melhoria da higiene urbana:

- Desenvolvimento de parcerias e experiências piloto, designadamente


com as Juntas de Freguesia, para melhorar a limpeza urbana;

- Programas de formação e sensibilização na área dos resíduos urbanos


e animais em meio urbano, junto da população escolar dos Jardins de
Infância e Escolas dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, envolvendo cerca de 40.000
Alunos, 7.000 Professores e 2.800 Auxiliares de Acção Educativa;

- Lançamento de uma campanha de sensibilização da população para


adopção de boas práticas em matéria de higiene urbana, limpeza e
separação de resíduos com recurso aos grandes meios da comunicação
social, televisão, rádio, jornais e outros suportes informativos (que não
se realiza há mais de 10 anos);

- Extensão da recolha selectiva, porta-a-porta nas freguesias do Lumiar,


Nossa Senhora de Fátima, São Sebastião da Pedreira, área da Rua
Vieira Portuense e bairros das freguesias da Ajuda e São Francisco
Xavier;

- Implementação de recolha selectiva de resíduos urbanos para


eliminação progressiva dos ecopontos nas freguesias de São João,
Penha de França, Alto do Pina, Nossa Senhora de Fátima, Ajuda,
Alcântara, Santa Maria de Belém, São Francisco Xavier, Ameixoeira e
Charneca;

- Recolha selectiva, porta-a-porta, das fracções valorizáveis nos


estabelecimentos da indústria hoteleira;
- Aquisição de viaturas para a remoção das fracções valorizáveis dos
resíduos;

- Lançamento do projecto de recolha de óleos alimentares usados;

- Implementação de nova metodologia e técnicas de lavagem da cidade;

- Criação de áreas de excelência nos bairros históricos da cidade,


designadamente, Bairro Alto, Mouraria, Castelo, Alfama e Madragoa;

- Reforço do serviço de limpeza das ruas e higiene urbana em diversas


zonas da cidade aumentando a frequência de lavagens e varredura;

- Operações de limpeza profunda em calçadas com recurso a


equipamento especifico;

- Reforço de recursos humanos com integração de 50 cantoneiros de


limpeza.

2.2. Reparação de vias e passeios

- Reparação de pavimentos rodoviários em cerca de meia centena de


eixos viários;

- Requalificação de passeios e calçadas em cerca de duas dezenas de


arruamentos de zonas diversas da cidade, na Baixa-Chiado e nos
Bairros Históricos da Madragoa, Sé, Mouraria, S. Vicente de Fora, Santo
Estêvão, Santa Justa e Santa Engrácia;

- Reabilitação de praças e largos na Baixa-Chiado: Bordalo Pinheiro,


Das Duas Igrejas, do Picadeiro, da Boa-Hora;

- Requalificação do espaço público da Azinhaga da Torre do Fato.

2.3. Recuperação de Jardins

- Rua Cidade de Cádiz


- Jardim da Capela de Santo Cristo
- Capela de São Jerónimo
- Jardim das Francesinhas
- Parada do Alto de S. João
- Rotunda Albino Machado
- Quinta da Granja
- Jardim Mahatma Gandhi
- Laterais da Alameda da Universidade
- Praça de Londres
- Príncipe Real
- Ateneu
- Paiva Couceiro
- Jardim Constantino
- Calçada do Combro
- Tapada das Necessidades

2.4. Miradouros

- Torel
- Boto Machado
- Graça
- Senhora do Monte
- Monte Agudo
- Parque Eduardo VII
- Santa Luzia

2.5. Dez projectos estruturantes

- Conclusão da ligação pedonal entre o Chiado e o Largo do Carmo e


transformação dos terraços do Convento em espaço de área pública;

- Início das obras de acesso ao Castelo no Mercado do Chão do Loureiro


e no Largo do Caldas (Adelino Amaro da Costa);

- Construção da passagem pedonal sobre a 24 de Julho;

- Continuação da operação de reabilitação do espaço público do Bairro


Alto (recuperação das fachadas, reforço da iluminação pública);

- Requalificação da via central de Peões e diversos outros espaços


públicos em Marvila;
- Pedonalização das faixas norte da Av. Duque d’Ávila;

- Criação do Parque do Vale Fundão;

- Programa hortas do Vale de Chelas em parceria com a Fundação Aga


Khan;

- Desenvolvimento da rede de pistas cicláveis e de bicicletas de uso


partilhado;

- Revisão das concessões e abertura de 24 novos quiosques.

3. Em terceiro lugar: a Escola

3.1. Execução do Projecto Escola Nova

a) Novas Construções

- Construção da Escola e Jardim-de-infância do Bairro do Armador em


Marvila, e respectivos Espaços Exteriores (em execução), prevista a
respectiva conclusão em Julho de 2009;

- Construção dos Jardim-de-infância do Lumiar, Jardim-de-infância n.º


3 dos Olivais, Jardim-de-infância de Alvalade, anexo à Escola n.º 101 e
Jardim de Infância da Pena (antiga casa de função da Escola nº1);

- Construção da EB1 Bairro Padre Cruz; (actualmente a funcionar em


pré-fabricado);

- Construção da EB1 + JI das Galinheiras/Charneca;

- Construção da Ampliação da EB1+JI nº 120, Laranjeiras.

Através de parceria com o Ministério da Educação, via Protocolo com a


Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DREL), a construção
de:
- EB1 com Jardim-de-infância Padre Álvaro Proença nos terrenos da
EB23 Pedro de Santarém;

- EBI Pintor Almeida Negreiros;


- Requalificação da Escola 2, 3 Luís António Verney, permitindo a
reconversão em Básica Integrada.

b) Obras de Beneficiação Geral

Em simultâneo, e no âmbito de recuperação do parque escolar existente, são


incluídas obras de beneficiação geral, são contempladas:

- Reformulações das cozinhas para confecção local;

- Sistemas de segurança de roubo e incêndio;

- Eliminação de barreiras arquitectónicas;

- Melhor adequação das áreas existentes às necessidades actuais de uma


escola moderna;

- Qualificação dos espaços exteriores.

Consideram-se, para tal, as seguintes obras:

- Beneficiação geral com ampliação da cozinha/refeitório e arranjos


exteriores da EB1 Prof. Agostinho da Silva;

- Beneficiação geral e arranjos exteriores das EB1 dos Lóios e EB1 n.º 157;

- Obras de remodelação da cozinha/refeitório da EB1 n.º 118;

- Adaptação de espaço para cozinha/refeitório das EB1 n.º 175 e EB1 n.º
193;

- Construção de bloco autónomo para cozinha/refeitório da EB1 n.º 187;

- Construção de Cozinha na EB1 de Santo Amaro;

- Beneficiação Geral da EB1 Rainha Santa Isabel;

- Beneficiação Geral da EB1 S. João de Brito;

- Beneficiação Geral da EB1 Paulino Montez;

- Beneficiação Geral da EB1 nº 31;


- Beneficiação Geral da EB1 Telheiras (nº57);

- Recuperação/remodelação da EB1 nº 4;

- Beneficiação da EB1 S.Sebastião da Pedreira;

- Beneficiação da EB1 Moinhos do Restelo;

- Beneficiação Geral da EB1 Alexandre Herculano;

- Beneficiação/construção dos espaços exteriores em diversas escolas.

Paralelamente às actividades já mencionadas prevê-se a adjudicação de


projectos de:

- execução de especialidades para a beneficiação, e remodelação com


ampliação e arranjos exteriores, da EB1 Parque Silva Porto;

- beneficiação geral da EB1 n.º 31;

- construção de cozinha e refeitório da EB1 Santa Marta.

3.2. Um Plano Integrado de Transportes Escolares

A ausência de uma política de transportes escolares tem implicado custos


elevados para o orçamento da CML. Isto deve-se à falta de optimização de
itinerários escolares e às sucessivas adjudicações, com carácter de urgência,
para fazer face a necessidades circunstanciais.

Através de um trabalho a ser desenvolvido pelo IST/CESUR, será


implementado um projecto piloto integrado num programa de transportes
escolares para a Cidade de Lisboa, que se pretende que seja executado em
parceria com os operadores e as entidades responsáveis pela rede de
transportes da cidade.
Plano Plurianual
de Investimentos

2009 – 2012
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2009 - 2012
GRUPOS ECONÓMICOS

Milhares de Euros

TOTAL
GRUPOS 2009 2010 2011 2012
VALOR %

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 145.901 234.660 154.239 106.207 641.007 100,0


INVESTIMENTOS 145.901 234.660 154.239 106.207 641.007 100,0

Terrenos 17.739 24.295 300 100 42.434 6,6

Habitações 10.320 59.301 34.515 16.475 120.611 18,8

Edifícios 45.853 61.787 42.394 18.121 168.155 26,2

Construções Diversas 45.821 47.133 36.151 31.176 160.281 25,0

Material de Transporte 1.812 9.306 9.265 8.849 29.233 4,6

Equipamento de Informática 2.091 128 180 30 2.429 0,4

Software Informático 3.808 375 408 460 5.051 0,8

Equipamento Administrativo 422 835 799 766 2.822 0,4

Equipamento Básico 6.568 14.837 13.556 13.544 48.505 7,6

Ferramentas e Utensílios 156 425 426 433 1.439 0,2

Artigos e Objectos de Valor 905 564 564 564 2.596 0,4

Outros Investimentos 10.408 15.675 15.681 15.688 57.453 9,0

ACTIVOS FINANCEIROS 100 0 0 0 100 0,0


UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 100 0 0 0 100 0,0

TOTAL 146.001 234.660 154.239 106.207 641.107 100


PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2009 - 2012
OBJECTIVOS

Milhares de Euros
TOTAL
DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012
VALOR %

01 REABILITAÇÃO URBANA 42.373 36.650 28.818 16.958 124.799 19,5

01/01 BAIXA / CHIADO 11.737 5.643 3.117 2.700 23.197 3,6

01/02 ALFAMA E CASTELO 3.270 11.049 6.875 4.663 25.857 4,0

01/03 MOURARIA 1.020 4.330 2.988 1.770 10.107 1,6

01/04 BAIRRO ALTO E BICA 2.441 4.741 2.815 2.520 12.517 2,0

01/05 MADRAGOA 292 1.000 800 700 2.792 0,4

01/06 PARQUE MAYER 6.520 3.855 400 0 10.775 1,7

01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS 17.093 6.031 11.824 4.605 39.554 6,2

02 PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 12.207 61.640 15.135 2.205 91.187 14,2

02/01 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO 9.062 48.030 8.998 0 66.090 10,3

02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 2.162 13.510 6.137 2.205 24.014 3,7

02/03 PATRIMONIO IMOBILIÁRIO 983 100 0 0 1.083 0,2

03 URBANISMO 22.996 28.337 27.085 28.166 106.584 16,6

03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 394 225 245 280 1.144 0,2

03/02 ESPAÇO PÚBLICO 15.030 22.766 22.714 23.592 84.102 13,1

03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL 19 112 105 103 338 0,1

03/04 ESPAÇOS VERDES 7.553 5.235 4.022 4.191 21.001 3,3

04 SERVIÇOS URBANOS 5.224 22.906 23.714 21.662 73.506 11,5

04/01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.119 2.910 3.201 3.521 10.750 1,7

04/02 GESTÃO CEMITERIAL 698 1.894 1.894 1.894 6.379 1,0

04/03 SANEAMENTO 708 1.680 2.170 2.000 6.558 1,0

04/04 HIGIENE URBANA 2.699 16.423 16.450 14.248 49.819 7,8


PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2009 - 2012
OBJECTIVOS

Milhares de Euros
TOTAL
DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012
VALOR %

05 INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 3.630 12.369 6.900 5.600 28.500 4,4

05/01 NOVAS VIAS 106 415 150 0 671 0,1

05/02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.525 11.954 6.750 5.600 27.829 4,3

06 PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 4.504 9.805 8.381 9.196 31.886 5,0

06/01 PREVENÇÃO 193 5 6 6 210 0,0

06/02 TRÂNSITO 4.311 9.800 8.375 9.190 31.676 4,9

07 SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 8.988 16.259 15.361 4.437 45.046 7,0

07/01 SEGURANÇA 8.926 16.119 15.221 4.317 44.584 7,0

07/02 PROTECÇÃO CIVIL 62 140 140 120 462 0,1

08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 212 760 785 780 2.537 0,4

08/02 COMÉRCIO 182 740 765 760 2.447 0,4

08/03 PROMOÇÃO ECONÓMICA 31 20 20 20 91 0,0

09 CULTURA 6.563 7.175 5.689 679 20.105 3,1

09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS 6.384 7.155 5.669 659 19.866 3,1

09/02 ACÇÃO CULTURAL 179 20 20 20 239 0,0

10 CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 22.040 16.431 8.220 7.018 53.709 8,4

10/01 EQUIPAMENTO ESCOLAR 21.931 16.421 8.210 7.018 53.580 8,4

10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES 94 10 10 0 114 0,0

10/03 JUVENTUDE 15 0 0 0 15 0,0

11 DESPORTO 699 4.693 4.740 3.505 13.637 2,1

11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 693 4.693 4.740 3.505 13.631 2,1

11/03 APOIO A COLECTIVIDADES 6 0 0 0 6 0,0

12 INTERVENÇÃO SOCIAL 1.632 1.187 1.170 500 4.490 0,7


PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2009 - 2012
OBJECTIVOS

Milhares de Euros
TOTAL
DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012
VALOR %

12/01 EQUIPAMENTOS SOCIAIS 896 917 1.170 500 3.484 0,5

12/02 HABITAÇÃO SOCIAL 736 270 0 0 1.006 0,2

14 PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS 100 0 0 0 100 0,0

14/02 OUTRAS PARTICIPADAS 100 0 0 0 100 0,0

15 ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 9.702 16.447 8.241 5.502 39.892 6,2

15/01 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 5.743 250 340 220 6.553 1,0

15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS 3.956 16.197 7.901 5.282 33.336 5,2

15/03 FORMAÇÃO 3 0 0 0 3 0,0

16 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 5.130 0 0 0 5.130 0,8

16/01 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE 4.630 0 0 0 4.630 0,7

16/02 INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT 500 0 0 0 500 0,1

TOTAL 146.001 234.660 154.239 106.207 641.107 100


PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2009 - 2012
CAPÍTULO ORGÂNICO

Milhares de Euros
TOTAL
DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012
VALOR %

01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 10.066 25.055 1.550 0 36.671 5,7

02 D.M.DE SERVIÇOS CENTRAIS 5.770 1.140 1.202 1.050 9.162 1,4

03 D.M. RECURSOS HUMANOS 14 5 0 0 19 0,0

04 D.M. DE FINANÇAS 318 0 0 0 318 0,0

05 D.M. DE PLANEAMENTO URBANO 73 10 0 0 83 0,0

06 D.M. DE GESTÃO URBANÍSTICA 2.119 21.952 10.157 280 34.508 5,4

07 D.M.DE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA 28.222 34.583 24.502 16.953 104.259 16,3

08 D.M. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 222 755 780 775 2.532 0,4

09 D.M. DE AMBIENTE URBANO 32.855 59.517 53.089 49.731 195.192 30,4

10 D.M. DE HABITAÇÃO 9.731 17.025 7.830 2.200 36.786 5,7

11 D.M. ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO 23.464 21.936 14.074 11.018 70.493 11,0

12 D.M.PROTECÇÃO CIVIL, SEGURANÇA E TRÁFEGO 4.374 9.998 8.579 9.411 32.361 5,0

13 D.M. DE CULTURA 6.560 7.155 5.669 659 20.043 3,1

14 D. M. DE PROJECTOS E OBRAS 12.949 17.854 10.025 8.245 49.073 7,7

15 POLICIA MUNICIPAL 640 509 522 535 2.207 0,3

16 REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS 8.624 17.166 16.261 5.350 47.401 7,4

TOTAL 146.001 234.660 154.239 106.207 641.107 100


DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTOS
NOTAS TÉCNICAS

Nos quadros que se seguem, estão descritos os projectos e acções que


implicam despesas de investimento e outras de natureza de capital,
normalizados de acordo com o previsto no D.L. 54-A/99 de 22 de Fevereiro,
onde figuram os seguintes elementos:

CÓDIGO DO PLANO - constituído por três grupos de “posições” com ordem


crescente de detalhe correspondente ao Objectivo, Programa e Projecto e
eventualmente por um quarto que corresponde à Acção.

DESCRIÇÃO – designação sumária dos Objectivos, Programas, Projectos e


Acções.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL – códigos orgânico e económico,


atribuídos de acordo com a natureza económica da despesa e o serviço
responsável pela sua execução.

FORMA DE REALIZAÇÃO – modo da realização da despesa, obedecendo à


seguinte codificação:

A - Administração Directa;
E – Empreitadas;
O – Fornecimentos e Outras;
D – Empreitadas e Fornecimentos.

FONTE DE FINANCIAMENTO – origem dos recursos externos destinados


ao projecto/acção utilizando os seguintes códigos:

AC – Administração Central;
AA – Administração Autárquica;
FC – Fundos Comunitários com a indicação da taxa de participação do
financiamento externo.

RESPONSÁVEL - serviço responsável pela execução do projecto/acção.


DATAS de Início e Fim – período de tempo previsto para a realização do
projecto/acção.

FASE DE EXECUÇÃO – estado de adiantamento de cada projecto ou acção


de acordo com os seguintes códigos:

0 – Não iniciada;
1 – Com projecto técnico;
2 – Adjudicada;
3 – Execução física até 50%;
4 – Execução física superior a 50%.
9 – Projecto onde não é relevante o estado de adiantamento; caso das
que se mantêm ao longo dos anos não sendo possível situar o seu início
e/ou seu fim.
P – pagamento de projectos de anos anteriores.

REALIZADO – montante das despesas realizadas até ao dia 1 de Outubro


do ano anterior ao que o plano respeita.

TOTAL - valor total da despesa prevista para o projecto/acção, na


classificação orçamental indicada.

DEFINIDO - dotação já prevista no Orçamento podendo ser utilizada logo


no início do ano financeiro.

NÃO DEFINIDO - componente cujo financiamento ainda não se encontra


assegurado.

ANOS SEGUINTES – previsão de despesas a realizar nos anos seguintes.

TOTAL PREVISTO – custo total estimado do projecto/acção.


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

01 REABILITAÇÃO URBANA

01/01 BAIXA / CHIADO

01/01/A102 RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFICIOS 07.03 E 9 07.03 07.01.02.01.02 1.169.422 2.000.000 2.000.000 5.169.422

E 9 07.03 07.01.03.01.06 300.000 500.000 500.000 1.300.000

01/01/A103 ARRANJO DE ESPAÇOS EXTERIORES 07.03 E 9 07.03 07.01.04.01.01 50.000 50.000 50.000 150.000

E 9 07.03 07.01.04.01.03 50.000 100.000 50.000 200.000

E 9 07.03 07.01.04.01.09 322.411 322.411 100.000 100.000 100.000 622.411

01/01/A104 LIGAÇÕES PEDONAIS 07.03

01/01/A104/01 Ligação Pedonal Pátio B, Lg Carmo QGNR E 1 01-08 12-09 07.03 07.01.04.01.09 3.787.200 3.787.200

01/01/A104/02 Percurso Pedonal Assistido ao Castelo E 1 01-08 12-09 07.03 07.01.03.01.06 3.102.000 3.102.000

E 1 01-08 12-09 07.03 07.01.04.01.09 2.096.000 2.096.000

01/01/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.03 E 0 01-09 12-10 07.03 07.01.02.01.02 735.130 735.130 1.066.476

E 0 01-09 12-10 07.03 07.01.03.01.06 210.000 210.000 840.000

E 0 01-09 12-10 07.03 07.01.04.01.01 650.000 650.000 1.700.000

E 0 01-09 12-10 07.03 07.01.04.01.03 97.252 97.252

E 0 01-09 12-10 07.03 07.01.04.01.09 736.770 736.770 367.080 367.080

TOTAL DO PROGRAMA 01/01 0 11.736.763 9.307.611 2.429.152 5.642.978 3.117.080 2.700.000 0

01/02 ALFAMA E CASTELO

01/02/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.02.01.01 12.000 45.000 50.000

E 9 07.02 07.01.02.01.02 135.838 135.838 1.000.000 1.500.000 1.500.000

E 9 07.02 07.01.03.01.01 40.000 75.000 50.000

E 9 07.02 07.01.03.01.02 7.500 7.500 20.000 37.000 50.000

E 9 07.02 07.01.03.01.06 20.000 20.000 30.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

01/02/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.04.01.09 200 200 7.500 13.500 18.000

01/02/A201 CHAFARIZ DE DENTRO E ZONA ENVOLVENTE 07.02 E 4 04-95 12-12 07.02 07.01.02.01.02 4.056.411 1.031 1.031 500.000 500.000 595.000 5.652.442

E 4 04-95 12-12 07.02 07.01.03.01.06 374.422 20.000 20.000 20.000 434.422

E 4 04-95 12-12 07.02 07.01.04.01.09 12.902 10.000 10.000 10.000 42.902

01/02/A202 CASTELO 07.02 E 4 06-96 12-12 07.02 07.01.02.01.02 15.124.206 90.977 90.977 1.000.000 2.000.000 2.000.000 20.215.183

E 4 06-96 12-12 07.02 07.01.03.01.06 1.828.523 240.000 140.000 150.000 2.358.523

E 4 06-96 12-12 07.02 07.01.04.01.01 828.194 31.538 31.538 340.000 100.000 150.000 1.449.732

E 4 06-96 12-12 07.02 07.01.04.01.09 251.494 50.000 24.000 40.000 365.494

01/02/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 E 0 01-09 12-12 07.02 07.01.02.01.02 2.830.554 2.830.554 7.314.054 1.610.384

E 0 01-09 12-12 07.02 07.01.03.01.02 449.345 674.018

E 0 01-09 12-12 07.02 07.01.04.01.09 172.112 172.112 26.422 105.687

TOTAL DO PROGRAMA 01/02 22.476.152 3.269.750 267.084 3.002.666 11.049.321 6.874.589 4.663.000 0

01/03 MOURARIA

01/03/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.02.01.01 80.000 80.000 120.000

E 9 07.02 07.01.02.01.02 125.000 125.000 500.000 500.000 1.500.000

E 9 07.02 07.01.03.01.06 200.000 200.000 150.000

01/03/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 E 0 01-09 12-11 07.02 07.01.02.01.02 894.538 894.538 3.369.100 2.162.277

E 0 01-09 12-11 07.02 07.01.03.01.06 181.000 45.250

TOTAL DO PROGRAMA 01/03 0 1.019.538 125.000 894.538 4.330.100 2.987.527 1.770.000 0

01/04 BAIRRO ALTO E BICA

01/04/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.02.01.01 4.483 4.483 200.000 200.000 200.000

E 9 07.02 07.01.02.01.02 138.322 138.322 812.200 1.165.000 1.200.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

01/04/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.03.01.01 200.000 200.000 200.000

E 9 07.02 07.01.03.01.02 100.000 180.000 200.000

E 9 07.02 07.01.03.01.06 619.512 600.000 600.000

E 9 07.02 07.01.04.01.09 120.000 120.000 120.000

E 9 07.02 07.01.15.01 42.325 42.325

01/04/A104 INTERVENÇÃO ANTIGRAFFITI NO BAIRRO ALTO 07.02 E 1 09-08 12-09 07.02 07.01.02.01.02 384.545 384.545 165.000

01/04/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 E 0 01-09 12-10 07.02 07.01.02.01.02 1.002.628 1.002.628 804.933

E 0 01-09 12-10 07.02 07.01.03.01.06 68.834 68.834 619.512

E 0 01-09 12-10 07.02 07.01.04.01.09 800.000 800.000 1.100.000 350.000

TOTAL DO PROGRAMA 01/04 0 2.441.137 569.675 1.871.462 4.741.157 2.815.000 2.520.000 0

01/05 MADRAGOA

01/05/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.02.01.02 65.000 65.000 700.000 600.000 600.000

E 9 07.02 07.01.04.01.09 85.397 85.397 300.000 200.000 100.000

01/05/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 E 0 01-09 12-09 07.02 07.01.02.01.02 142.034 142.034

TOTAL DO PROGRAMA 01/05 0 292.431 150.397 142.034 1.000.000 800.000 700.000 0

01/06 PARQUE MAYER

01/06/A101 PARQUE MAYER 07.00 E 01-08 12-10 100 07.00 07.01.03.01.01 6.520.000 6.520.000 3.455.000

E 01-08 12-10 100 07.00 07.01.04.01.09 400.000 400.000

TOTAL DO PROGRAMA 01/06 0 6.520.000 6.520.000 0 3.855.000 400.000 0 0

01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS

01/07/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.00 E 9 07.00 07.01.02.01.02 17.100 17.100

E 9 07.02 07.01.02.01.02 17.100 17.100


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

01/07/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.00 E 9 14.02 07.01.04.01.09 1.589 1.589

01/07/A201 RUA DE S. BENTO 07.02 E 4 05-02 12-11 07.02 07.01.02.01.02 5.137.208 200.000 200.000 5.537.208

E 4 05-02 12-11 07.02 07.01.03.01.06 43.790 20.000 20.000 100.000 50.000 213.790

01/07/A205 ZONA RIBEIRINHA 07.00 E 9 01-09 12-10 07.00 07.01.04.01.01 2.314.000 2.314.000

01/07/A206 PRDIM - REAB. DESENV. INTEG. MARVILA 06.04 E 1 01-09 12-12 06.04 07.01.02.01.02 199.500 199.500

E 1 01-09 12-12 06.04 07.01.03.01.04 200.000 250.000

E 1 01-09 12-12 06.04 07.01.04.01.09 1.340.724 1.340.724 1.462.000 4.061.659

E 1 01-09 12-12 10.01 07.01.01.01 7.165.000 7.165.000 400.000

01/07/A301 INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS PARTICULARES 99.00 D 9

01/07/A301/01 Obras Coercivas 07.01 07.01.01.01 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

07.01 07.01.02.01.02 16.201 16.201 1.600.000 3.000.000 3.000.000

14.04 07.01.02.01.02 4.190 4.190 5.000 5.000 5.000

01/07/A301/02 Participação no Programa RECRIA 60 07.01 07.01.02.01.02 1.300.000 1.500.000 1.500.000

01/07/A301/03 Conservação de Edifícios 07.01 07.01.02.01.02 157.500 157.500

14.02 07.01.03.01.06 7.794 7.794

01/07/A301/04 Consolidação Muros de Suporte e Tapumes 14.02 07.01.04.01.09 4.560.825 272.217 4.288.608

01/07/A301/05 Demolição de Prédios Outras Construções 14.02 07.01.01.01 971.661 140.503 831.158

01/07/A301/06 Obras Coercivas Regularização 06.02 07.01.02.01.02 200.000 200.000

01/07/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.00 E 9 07.00 07.01.02.01.02 664.400 2.657.600

TOTAL DO PROGRAMA 01/07 5.180.998 17.093.184 3.268.194 13.824.990 6.031.400 11.824.259 4.605.000 0

TOTAL DO OBJECTIVO 01 27.657.150 42.372.803 20.207.961 22.164.842 36.649.956 28.818.455 16.958.000 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

02 PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO

02/01 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO

02/01/A101 REQUALIFICAÇÃO ALTO DO LUMIAR 99.00 D 9 01.04 07.01.01.01 7.000.000 7.000.000 22.855.002

D 9 06.05 07.01.02.01.02 1.075.263

02/01/A102 VALE DE CHELAS 99.00 D 9 01.04 07.01.01.01 297.618 297.618

D 9 06.04 07.01.02.01.01 19.000.000 5.600.000

02/01/A103 OPERAÇÃO INTEGRADA DO CASAL VENTOSO 01.04 D 9 55 01.04 07.01.01.01 197.944 197.944

02/01/A201 PROGRAMA LOCAL DE HABITAÇÃO 01.02 D 9

02/01/A201/02 Acupuntura Urbana 01.02 07.01.02.01.02 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.500.000

02/01/A203 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - PIMP 10.01 E 9 25 10.01 07.01.02.01.01 10.000 10.000

E 9 25 10.01 07.01.04.01.04 3.281 3.281

02/01/A204 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS 10.01 E 9 10.01 07.01.02.01.01 27.032 27.032 1.653.000 1.653.000

E 9 10.01 07.01.04.01.01 13.088 13.088 1.387.000 225.000

E 9 10.01 07.01.04.01.04 2.180 2.180 60.000 20.000

02/01/A205 AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS 10.01 D 9 10.01 07.01.02.01.01 10.900 10.900

TOTAL DO PROGRAMA 02/01 0 9.062.043 7.562.043 1.500.000 48.030.265 8.998.000 0 0

02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS

02/02/A101 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HABITACIONAIS 10.01 D 9 10.01 07.01.01.01 410.000 410.000 270.000

D 9 10.01 07.01.02.01.02 685.000 685.000 5.473.000 2.566.000

02/02/A103 CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS 99.00 E 9 01.04 07.01.02.01.02 128.620 128.620

E 9 01.04 07.01.03.01.02 35.534 35.534


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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

02/02/A103 CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS 99.00 E 9 10.01 07.01.02.01.02 433.931 433.931 6.812.000 2.866.000 2.000.000 1.020.000

E 9 14.02 07.01.03.01.06 128.172 128.172 130.000 100.000

E 9 14.03 07.01.02.01.02 128.571 128.571 120.000 100.000

E 9 14.04 07.01.02.01.02 2.384 2.384 5.000 5.000 5.000

02/02/A201 GRANDES REPARAÇÕES EM BAIRROS MUNICIPAIS 10.01 E 9 10.01 07.01.02.01.02 209.671 209.671 700.000 500.000 200.000

TOTAL DO PROGRAMA 02/02 0 2.161.883 1.066.883 1.095.000 13.510.000 6.137.000 2.205.000 1.020.000

02/03 PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

02/03/A101 AQUISIÇÃO E EXPROP.TERRENOS E EDIFICIOS 99.00 D 9

02/03/A101/02 Museu de História e Cultura Judaica D 0 10-08 12-09 07.00 07.01.03.01.01 300.000 300.000

02/03/A101/04 Bairro da Liberdade 01.04 07.01.01.01 450.000 450.000

02/03/A101/06 Direitos de Preferência 01.04 07.01.02.01.01 21.800 21.800

02/03/A101/99 Diversos 01.04 07.01.01.01 200.000 200.000

01.04 07.01.03.01.06 10.900 10.900 100.000

TOTAL DO PROGRAMA 02/03 0 982.700 982.700 0 100.000 0 0 0

TOTAL DO OBJECTIVO 02 0 12.206.626 9.611.626 2.595.000 61.640.265 15.135.000 2.205.000 1.020.000


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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

03 URBANISMO

03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

03/01/A107 DIGITALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA 05.03 D 9

03/01/A107/01 Cartografia Digital 05.03 07.01.08.01 2.500 2.500 10.000

03/01/A107/02 GeoSIS-Lx-Mod. Cart.Geológica Geotécnica 05.03 07.01.07.01 1.000 1.000

05.03 07.01.08.01 1.000 1.000

03/01/A108 DETECÇÃO REMOTA 05.03 D 9 05.03 07.01.07.01 5.000 5.000

D 9 05.03 07.01.08.01 5.000 5.000

03/01/A202 INFORMAÇÃO URBANA 06.03 O 9

03/01/A202/02 Sistema de Informação 06.03 07.01.08.01 334.000 334.000 200.000 220.000 250.000 300.000

06.03 07.01.09.01 45.000 45.000 15.000 25.000 30.000 20.000

TOTAL DO PROGRAMA 03/01 0 393.500 393.500 0 225.000 245.000 280.000 320.000

03/02 ESPAÇO PÚBLICO

03/02/A101 INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO 09.04 D 9 50 09.04 07.01.04.01.01 588.332 588.332 3.148.381 3.463.219 3.809.541

D 9 50 09.04 07.01.04.01.04 206.016 206.016 1.029.272 1.132.199 1.245.419

D 9 50 09.04 07.01.04.01.09 430.935 430.935 987.830 1.086.613 1.195.274

D 9 50 09.04 07.01.10.01 545 545 2.750 3.025 3.328

D 9 50 09.04 07.01.11.01 6.451 6.451 5.500 6.050 6.655

D 9 50 09.04 07.01.15.01 1.090 1.090 5.500 6.050 6.655

D 9 50 14.04 07.01.15.01 32.700 32.700 100.000 100.000 100.000

03/02/A103 INSTAL. SANITÁRIAS BALNEARIOS E LAV.PUB. 14.02 D 9 14.02 07.01.03.01.06 1.127.020 27.620 1.099.400

03/02/A104 PARQUES INFANTIS E JUVENIS 09.04 D 9 09.04 07.01.04.01.04 94.408 94.408 187.118 205.830 226.413

D 9 09.04 07.01.10.01 25.070 25.070 126.500 139.150 153.065


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

03/02/A105 FONTES E LAGOS 09.04 D 9 09.04 07.01.04.01.09 116.347 116.347 324.603 357.063 392.769

03/02/A106 REDE DE BICICLETAS DE USO PARTILHADO 09.00 D 09.00 07.01.15.01 100.000 100.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 36.000.000

03/02/A201 REAB. CÇ. DUQUE, RUA DUQUE E CÇ. CARMO 09.04 E 0 01-09 12-09 09.04 07.01.04.01.01 293.000 293.000

03/02/A202 REQUALIFICAÇÃO DO ARCO DO CEGO 09.04 D 9 09.04 07.01.04.01.01 144.643 159.107 175.018

03/02/A301 MOBILIÁRIO URBANO 09.04 D 9 09.04 07.01.10.01 55.045 55.045 277.750 305.525 336.078

03/02/A401 INTERV. NA ZONA DO PARQUE NAÇÕES 09.00 D 9

03/02/A401/01 Acordo de Pagamento 09.00 07.01.15.01 8.026.303 8.026.303 8.026.303 8.026.303 8.026.303 106.296.272

03/02/A501 PLANO DE ACESSIBILIDADE DE LISBOA D 0

03/02/A501/01 Plano de Mobilidade 09.04 09.04 07.01.04.01.09 358.675 358.675 1.400.000 1.540.000 1.694.000

09.04 07.01.10.01 27.250 27.250 137.500 151.250 166.375

03/02/A501/02 Corredor Ciclável Ribeirinho de Lisboa 12.02 12.02 07.01.07.01 7.500 10.000 20.000

12.02 07.01.08.01 5.000 7.500 15.000

12.02 07.01.10.01 15.000 15.000 20.000

03/02/A501/03 Ponte ciclopedonal Av-Gulbenkian 09.01 E 0 01-09 12-09 09.01 07.01.04.01.01 620.000 620.000

03/02/A501/04 Ligação PFMonsanto - Pq.Eduardo. VII E 0 10-08 12-10 09.01 07.01.04.01.01 98.800 98.800 189.000

03/02/A501/05 Entrada Norte do Pq. Florestal Monsanto E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.04.01.04 172.890 172.890

E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.04.01.06 315.000 315.000

03/02/A501/06 Troço Qt.da Granja/Qt. de Mata Mouros 50 09.01 07.01.04.01.09 520.356 520.356

03/02/A501/07 Troço Entrecampos/Alvalade 50 09.01 07.01.04.01.09 256.390 256.390 256.388

03/02/A501/08 Troço Pq. Monsanto/Qt. da Granja 50 09.01 07.01.04.01.09 184.128 184.128 184.126

03/02/A501/09 Cont. Pista Cicloped. Pupilos Exército 50 09.01 07.01.04.01.09 392.646 392.646

03/02/A502 QUALIF.PAISAG./AMBIENT.VIAS ENTR.LISBOA 09.04

03/02/A502/01 Entrada Lx - A5/Monsanto E 0 01-09 12-09 09.04 07.01.04.01.04 157.500 157.500

03/02/A502/02 Entrada Lx - A1 Norte/2.ª fase E 0 01-09 12-10 09.04 07.01.04.01.04 267.500 267.500 205.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

03/02/A502/03 Entrada Lx - 2ª Circ. (junto Esc. Alemã) E 0 01-09 12-09 09.04 07.01.04.01.04 262.500 262.500

03/02/A502/04 Entrada Lx - Portas de Benfica E 0 01-09 12-09 09.04 07.01.04.01.04 283.500 283.500

03/02/A601 URBCOM 09.04 D 0 01-07 12-09 09.04 07.01.04.01.04 10.000 10.000

TOTAL DO PROGRAMA 03/02 0 15.030.397 13.930.997 1.099.400 22.765.664 22.713.884 23.591.893 142.296.272

03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL

03/03/A101 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DO RUÍDO AMBIEN 09.01 O 9 09.01 07.01.08.01 1.123 1.123 5.200 5.300 5.400

O 9 09.01 07.01.10.01 10.696 10.696 70.240 62.140 59.140

03/03/A102 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DA QUAL. DO AR 09.01 D 9 09.01 07.01.04.01.04 829 829 6.000 7.000 8.000

03/03/A201 EDUCAÇÃO,SENSIBILIZ. E DIVULG. AMBIENTAL 09.01 D 9

03/03/A201/02 Educação Ambiental 09.01 07.01.11.01 545 545 2.500 2.500 2.500

03/03/A201/03 Centro Recup. de Anim. Silvestres CRAS 09.01 07.01.09.01 3.423 3.423 15.700 15.700 15.700

09.01 07.01.10.01 2.180 2.180 10.000 10.000 10.000

09.01 07.01.15.01 436 436 2.000 2.000 2.000

TOTAL DO PROGRAMA 03/03 0 19.232 19.232 0 111.640 104.640 102.740 0

03/04 ESPAÇOS VERDES

03/04/A101 GESTÃO DO ARVOREDO 09.01 D 9

03/04/A101/01 Arvoredo 09.01 07.01.11.01 54.590 54.590 40.000 40.000 40.000

09.01 07.01.15.01 19.379 19.379 20.000 20.000 20.000

03/04/A101/04 Parque Periférico 09.00 07.01.09.01 218 218 1.000 1.000 1.000

03/04/A102 GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES 09.01 D 9

03/04/A102/01 Espaços Verdes 09.01 07.01.03.01.06 21.255 21.255 254.100 250.000 250.000

09.01 07.01.04.01.01 97.657 97.657 500.000 500.000 500.000

09.01 07.01.04.01.03 2.834 2.834 15.000 15.000 150.000

09.01 07.01.04.01.04 1.153.017 1.153.017 1.043.500 1.000.000 1.000.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

03/04/A102/01 Espaços Verdes 09.01 07.01.10.01 57.962 57.962 80.000 80.000 80.000

09.01 07.01.11.01 29.866 29.866 140.000 140.000 140.000

09.01 07.01.15.01 24.765 24.765 80.000 80.000 80.000

03/04/A102/02 Gestão de Estufas e Viveiros 09.01 07.01.11.01 21.800 21.800 100.000 100.000 100.000

03/04/A102/04 Recuperação de Jardins 09.01 07.01.15.01 707.660 707.660 1.300.000 1.300.000 1.300.000

03/04/A102/05 Instalação de Espaços Verdes 09.04 07.01.04.01.04 316.826 348.508 383.359

03/04/A102/09 Miradouros 09.01 07.01.04.01.09 80.000 80.000 80.000

03/04/A102/10 Plano Verde 09.01 07.01.04.01.01 1.615.992 1.615.992 67.000 67.000 67.000

03/04/A103 REQUALIF./DINAMIZ.REDE JARD/MIRADOUROS 09.01

03/04/A103/01 Jardim do Torel E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.04.01.09 80.972 80.972

E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.15.01 384.517 384.517

03/04/A103/02 Jardim Boto Machado E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.04.01.09 51.156 51.156

E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.15.01 326.804 326.804

03/04/A103/03 Monte Agudo E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.04.01.09 54.238 54.238

E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.15.01 291.640 291.640

03/04/A103/04 Santa Luzia E 0 01-09 12-09 09.01 07.01.04.01.09 499.558 499.558

03/04/A103/05 Graça E 0 10-08 12-09 09.04 07.01.04.01.09 99.385 99.385

03/04/A103/06 Nossa Senhora do Monte E 0 10-08 12-09 09.04 07.01.04.01.03 43.766 43.766

03/04/A103/07 Penha de França E 0 01-09 12-09 09.04 07.01.04.01.09 145.099 145.099

03/04/A103/08 São Pedro de Alcântara E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.04.01.09 25.275 25.275

E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.15.01 106.150 106.150

03/04/A103/09 Jardim Alfredo Keil E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.15.01 58.873 58.873

03/04/A103/10 Jard. Guerra Junqueiro/Jard. da Estrela E 0 01-09 12-09 09.01 07.01.03.01.06 131.240 131.240

03/04/A104 REQUALIF.ÁREAS ENVOLV. PAV.CARLOS LOPES 09.01 E 0

03/04/A104/01 Reabilitação da rede de rega E 0 01-09 12-09 100 09.01 07.01.04.01.04 588.126 588.126

03/04/A104/02 Recuperação edificio restauração E 0 01-09 12-09 100 09.01 07.01.03.01.06 127.050 127.050
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

03/04/A104/03 Requalificação miradouro E 0 01-09 12-09 100 09.01 07.01.04.01.09 241.836 241.836

03/04/A104/04 Revitalização zonas de recreio E 0 01-09 12-10 100 09.01 07.01.04.01.04 100.000 100.000 450.000

E 0 01-09 12-10 100 09.01 07.01.10.01 80.000 80.000

03/04/A105 RECUPERAÇÃO DA ESTUFA FRIA 09.01 E 0 10-08 12-10 09.01 07.01.03.01.06 84.000 84.000 254.100

E 0 10-08 12-10 09.01 07.01.04.01.04 130.800 130.800 493.500

E 0 10-08 12-10 09.01 07.01.04.01.09 95.343 95.343

TOTAL DO PROGRAMA 03/04 0 7.552.823 7.552.823 0 5.235.026 4.021.508 4.191.359 0

TOTAL DO OBJECTIVO 03 0 22.995.952 21.896.552 1.099.400 28.337.330 27.085.032 28.165.992 142.616.272


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

04 SERVIÇOS URBANOS

04/01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

04/01/A101 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 09.04 D 9

04/01/A101/01 Novas Instalações 09.04 07.01.04.01.03 1.090 1.090 5.500 6.050 6.655

09.04 07.01.10.01 56.575 56.575 16.500 18.150 19.965

04/01/A101/02 Conservação / Manutenção 09.04 07.01.04.01.03 414.361 414.361 726.763 799.439 879.383

09.04 07.01.06.01 7.848 7.848

09.04 07.01.10.01 267.606 267.606 413.974 455.372 500.909

09.04 07.01.11.01 7.943 7.943 27.500 30.250 33.275

04/01/A101/03 Remodelação / Modernização 09.04 07.01.04.01.03 89.273 89.273 335.729 369.302 406.232

09.04 07.01.10.01 236.057 236.057 1.191.112 1.310.224 1.441.246

04/01/A102 ILUM. PÚB. C/ CONTAGEM - CONS. E MANUT. 09.04 D 9 09.04 07.01.10.01 4.360 4.360 22.000 24.200 26.620

04/01/A103 ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS 09.04 D 9

04/01/A103/02 Conservação / Manutenção 09.04 07.01.04.01.03 14.170 14.170 71.500 78.650 86.515

09.04 07.01.10.01 14.170 14.170 71.500 78.650 86.515

04/01/A103/03 Remodelação / Modernização 09.04 07.01.04.01.03 5.450 5.450 27.500 30.250 33.275

TOTAL DO PROGRAMA 04/01 0 1.118.903 1.118.903 0 2.909.578 3.200.537 3.520.590 0

04/02 GESTÃO CEMITERIAL

04/02/A101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 09.01 D 9 09.01 07.01.06.01 13.004 13.004 60.000 60.000 60.000

D 9 09.01 07.01.09.01 19.471 19.471 1.000 1.000 1.000

D 9 09.01 07.01.10.01 5.734 5.734 26.300 26.300 26.300

D 9 09.01 07.01.11.01 218 218 1.000 1.000 1.000

04/02/A102 INFRAESTRUTURAS CEMITERIAIS 09.01 D 9 09.01 07.01.03.01.06 26.422 26.422 121.200 121.200 121.200

D 9 09.01 07.01.04.01.08 521.476 521.476 1.414.509 1.414.509 1.414.509


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

04/02/A103 INFRAESTRUTURAS MORTUÁRIAS 09.01 D 9 09.01 07.01.04.01.08 96.096 96.096 243.953 243.953 243.953

04/02/A104 INTERVENÇÕES EM PATRIMÓNIO CULTURAL 09.01 D 9 09.01 07.01.04.01.08 15.781 15.781 25.725 25.725 25.725

TOTAL DO PROGRAMA 04/02 0 698.202 698.202 0 1.893.687 1.893.687 1.893.687 0

04/03 SANEAMENTO

04/03/A102 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS 99.00 D 9

04/03/A102/01 Construção e Reconstrução Rede Esgotos 14.01 07.01.04.01.02 35.098 35.098 130.000 100.000

04/03/A102/02 Conservação e Manut. da Rede Esgotos 14.01 07.01.04.01.02 660.854 660.854 1.500.000 2.000.000 2.000.000

14.02 07.01.04.01.09 1.443 1.443

04/03/A201 FROTA DE SANEAMENTO 14.01 O 9 14.01 07.01.06.01 10.900 10.900 50.000 70.000

TOTAL DO PROGRAMA 04/03 0 708.295 708.295 0 1.680.000 2.170.000 2.000.000 0

04/04 HIGIENE URBANA

04/04/A101 POSTOS DE LIMPEZA 99.00 D 9

04/04/A101/01 Projectos e Obras de Beneficiação 09.02 07.01.03.01.06 55.060 55.060 3.000.000 3.000.000 1.000.000

04/04/A101/02 Instalações Eléctricas 14.04 07.01.03.01.06 29.936 29.936 50.000 50.000 50.000

04/04/A101/03 Equipamento 09.02 07.01.09.01 75.000 75.000 75.000

04/04/A102 RECOLHAS SELECTIVAS 09.02 O 9

04/04/A102/01 Aquisição de Viaturas de Recolha 09.02 07.01.06.01 91.560 91.560 450.000 450.000 450.000

04/04/A102/02 Equipamento e Material Diverso 09.02 07.01.10.01 205.356 205.356 950.000 950.000 950.000

04/04/A103 APETRECHAMENTO 09.02 D 9

04/04/A103/01 Viaturas de Remoção 09.02 07.01.06.01 1.315.800 1.315.800 3.000.000 3.000.000 3.000.000

04/04/A103/02 Viaturas de Apoio 09.02 07.01.06.01 151.071 151.071 4.000.000 4.000.000 4.000.000

04/04/A103/03 Maquinaria e Equipamento 09.02 07.01.10.01 770.848 770.848 4.500.000 4.500.000 4.500.000

04/04/A401 CANIL E GATIL MUNICIPAL 09.02 D 4 07-90 12-09


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

04/04/A401/01 Obras de Construção da Terceira Fase 09.02 07.01.03.01.06 1.206.804 57.638 57.638 250.000 75.000 75.000

04/04/A401/03 Equipamento 09.02 07.01.09.01 131.281 5.450 5.450 25.000 25.000 25.000

09.02 07.01.10.01 209.172 4.905 4.905 22.500 225.000 22.500

04/04/A601 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 09.02 O 9 09.02 07.01.06.01 5.450 5.450 50.000 50.000 50.000

O 9 09.02 07.01.09.01 5.450 5.450 50.000 50.000 50.000

TOTAL DO PROGRAMA 04/04 1.547.257 2.698.524 2.698.524 0 16.422.500 16.450.000 14.247.500 0

TOTAL DO OBJECTIVO 04 1.547.257 5.223.924 5.223.924 0 22.905.765 23.714.224 21.661.777 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

05 INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

05/01 NOVAS VIAS

05/01/A101 EIXOS E RADIAIS 14.01 E

05/01/A101/03 Radial de Benfica E P 14.01 07.01.04.01.01 3.862 3.862 15.000

05/01/A104 NOVOS ARRUAMENTOS 14.01 E

05/01/A104/09 Infra-estruturação Casal Vistoso D 14.01 07.01.01.01 101.667 101.667 300.000 150.000

05/01/A105 GRANDES REMODELAÇÕES 14.01 E

05/01/A105/02 Remodelação da 2ª Circular E 01-10 12-11 14.01 07.01.04.01.01 100.000 100.000

TOTAL DO PROGRAMA 05/01 0 105.529 105.529 0 415.000 150.000 0 0

05/02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

05/02/A101 CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE 14.01 E

05/02/A101/01 Viaduto Av. F. Armadas / Av. Combatentes E 0 03-09 06-09 14.01 07.01.04.01.01 414.628 9.810 9.810 40.000 464.438

05/02/A101/03 Viaduto Av. Combatentes / Linha Cintura E 0 11-09 12-09 14.01 07.01.04.01.01 13.080 13.080 1.510.000 1.523.080

05/02/A101/05 Viaduto de Pedrouços E 0 07-09 12-10 14.01 07.01.04.01.01 43.600 43.600

05/02/A101/06 Reforço Viaduto F.Nova E 0 11-09 12-10 14.01 07.01.04.01.01 29.400 29.400 600.000

05/02/A101/07 Reforço Viaduto Campo Grande E 0 11-09 12-10 14.01 07.01.04.01.01 34.880 34.880 2.000.000

05/02/A101/99 Diversos Locais E 9 14.01 07.01.04.01.01 877.960 877.960 470.834

05/02/A102 TRABALHOS DIVERSOS 14.01 E 9 14.01 07.01.04.01.01 708.298 708.298 2.000.000 2.500.000 2.500.000

05/02/A103 RECARGAS DE PAVIMENTOS 14.01 E 9 14.01 07.01.04.01.01 508.215 508.215 1.750.000 2.000.000 2.000.000

05/02/A104 BRIGADAS INTERNAS DE PAVIMENTAÇÃO 14.01 D 9 14.01 07.01.10.01 2.180 2.180

D 9 14.01 07.01.11.01 1.308 1.308

D 9 14.01 07.01.15.01 21.800 21.800

05/02/A201 RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE VIAS 14.01 E


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

05/02/A201/01 Alameda das Linhas de Torres E 0 07-09 10-09 14.01 07.01.04.01.01 5.450 5.450 500.000 505.450

05/02/A201/02 Maria Pia E 0 07-09 10-09 14.01 07.01.04.01.01 6.540 6.540 750.000

05/02/A201/03 Duque Loulé E 0 07-09 10-09 14.01 07.01.04.01.01 8.720 8.720 500.000 500.000

05/02/A201/04 Estação de Benfica E 0 09-09 12-09 14.01 07.01.04.01.01 6.540 6.540 350.000 400.000

05/02/A201/05 Estação Paço Lumiar E 0 09-09 12-09 14.01 07.01.04.01.01 8.720 8.720 40.000 500.000 500.000

05/02/A201/06 Avª Gulbenkian E 0 09-09 12-09 14.01 07.01.04.01.01 93.740 93.740 400.000 200.000

05/02/A201/07 Rua Prata E 0 06-09 08-09 14.01 07.01.04.01.01 54.500 54.500 200.000

05/02/A201/99 Outras E 9 01.04 07.01.01.01 109.000 109.000 100.000 50.000

05/02/A302 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM DIVERSAS ZONAS 14.00 E 9 14.01 07.01.04.01.01 87.200 87.200 571.953 600.000 600.000

05/02/A303 PEQUENAS OBRAS RECONST. DE PAVIMENTOS 14.00 E 9 14.01 07.01.04.01.01 893.979 893.979 171.592

TOTAL DO PROGRAMA 05/02 414.628 3.524.920 3.524.920 0 11.954.379 6.750.000 5.600.000 0

TOTAL DO OBJECTIVO 05 414.628 3.630.449 3.630.449 0 12.369.379 6.900.000 5.600.000 0


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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

06 PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA

06/01 PREVENÇÃO

06/01/A101 PROTECÇÃO PEÃO 99.00 O 9

06/01/A101/01 Escolas de Trânsito 12.02 07.01.03.01.06 13.080 13.080

12.02 07.01.09.01 1.090 1.090 2.500 3.000 3.000

12.02 07.01.10.01 1.090 1.090 2.500 3.000 3.000

06/01/A101/04 Seg. Via Pública - Passagens de Peões 14.01 07.01.04.01.09 167.946 167.946

06/01/A202 ESTUDOS DE MOBILIDADE 05.03 O 0 01-08 03-08 75 05.03 07.01.10.01 10.000 10.000

TOTAL DO PROGRAMA 06/01 0 193.206 193.206 0 5.000 6.000 6.000 0

06/02 TRÂNSITO

06/02/A101 IMPLENT. DO SISTEMA DE TRÁFEGO GERTRUDE 12.02 D 9 12.02 07.01.04.01.06 32.700 32.700 100.000 150.000 200.000

D 9 12.02 07.01.09.01 1.090 1.090 5.000 10.000 10.000

D 9 12.02 07.01.10.01 6.540 6.540 50.000 60.000 70.000

06/02/A102 GESTÃO INTEGRADA INFORM. RODOVIÁRIA 12.02 E 9 12.02 07.01.04.01.06 13.080 13.080 50.000 70.000 70.000

06/02/A103 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLAT 12.02 E 9 12.02 07.01.04.01.06 1.200.000 1.200.000 1.210.000 1.250.000 1.300.000

06/02/A104 SINALIZAÇÃO LUMINOSA NÃO SEMAFÓRICA 12.02 E 9 12.02 07.01.04.01.06 54.500 54.500 250.000 350.000 400.000

06/02/A105 SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO SEMAFÓRICA 12.02 D 9 12.02 07.01.04.01.06 272.500 272.500 1.500.000 1.200.000 1.200.000

D 9 12.02 07.01.10.01 65.400 65.400 500.000 300.000 350.000

06/02/A106 SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT. 12.02 D 9 12.02 07.01.03.01.06 6.540 6.540 20.000 20.000 20.000

D 9 12.02 07.01.04.01.06 294.300 294.300 2.100.000 2.000.000 2.000.000

D 9 12.02 07.01.09.01 7.630 7.630 15.000 15.000 20.000

D 9 12.02 07.01.10.01 21.800 21.800 90.000 90.000 100.000


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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

06/02/A106 SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT. 12.02 D 9 14.01 07.01.04.01.01 21.730 21.730

06/02/A107 NOVAS INSTAL. E ALTERAÇÕES SEMAFÓRICAS 12.02 E 9 12.02 07.01.04.01.06 62.721 62.721 400.000 350.000 450.000

06/02/A111 OPERAÇÃO ESCOLAS 12.02 D 0 12.02 07.01.04.01.06 2.250.000 2.250.000 3.500.000 2.500.000 3.000.000

06/02/A201 APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 12.02 E 9

06/02/A201/01 Corredores Reservados 12.02 07.01.04.01.09 10.000 10.000

TOTAL DO PROGRAMA 06/02 0 4.310.531 4.310.531 0 9.800.000 8.375.000 9.190.000 0

TOTAL DO OBJECTIVO 06 0 4.503.737 4.503.737 0 9.805.000 8.381.000 9.196.000 0


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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

07 SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

07/01 SEGURANÇA

07/01/A101 SERVIÇO DE INCÊNDIOS 16.00 D 9

07/01/A101/01 Museu do RSB D 9 11-98 11-12 16.00 07.01.09.01 83.815 5.450 5.450 25.000 25.000 25.000 164.265

D 9 11-98 11-12 16.00 07.01.10.01 10.900 10.900 50.000 50.000 50.000 160.900

07/01/A101/03 Sistema de Incendio Instal. Municipais 14.02 07.01.04.01.09 2.289 2.289 5.000 5.000 5.000

07/01/A101/04 Rede de Comunicações 16.00 07.01.10.01 54.500 54.500 250.000 250.000 250.000

07/01/A101/05 Rede Marcos Água e Bocas de Incêndio 16.00 07.01.04.01.09 32.700 32.700 150.000 150.000 150.000

16.00 07.01.10.01 6.540 6.540 30.000 30.000 30.000

07/01/A101/06 Maquinaria e Equipamento 16.00 07.01.10.01 98.110 98.110 200.000 200.000 20.000

16.00 07.01.11.01 4.360 4.360 20.000 20.000 20.000

16.00 07.01.15.01 8.720 8.720 40.000 40.000 40.000

07/01/A101/08 Material de Transporte do R.S.B. 16.00 07.01.10.01 566.800 566.800 2.600.000 2.600.000 2.600.000

07/01/A101/10 Unidade de Intervenção Catástrofe 16.00 07.01.10.01 123.214 123.214 250.000 250.000 250.000

07/01/A101/12 Plataforma Logística Apoio a Catástrofes 16.00 07.01.03.01.06 3.270 3.270 15.000 15.000 15.000

07/01/A101/13 Unidade de Controlo Ambiental 16.00 07.01.10.01 43.600 43.600 100.000 100.000 100.000

07/01/A101/14 Corpo de Mergulhadores 16.00 07.01.10.01 10.900 10.900 25.000 25.000 25.000

07/01/A101/15 SADI - Sist.Autom.Detecção de Incêndios 16.00 07.01.10.01 29.430 29.430 20.000 20.000 20.000

07/01/A101/16 Viaturas do RSB - Bombeiros Voluntários 16.00 07.01.10.01 163.500 163.500 400.000 400.000 400.000

07/01/A101/17 Centro Estratégico Prevenção e Socorro 70 16.00 07.01.03.01.06 5.365.400 1.609.620 3.755.780 10.730.800 10.730.800

70 16.00 07.01.10.01 1.800.000 540.000 1.260.000 905.000

07/01/A101/18 Dia Municipal do Bombeiro 16.00 07.01.15.01 7.630 7.630 35.000 35.000 35.000

07/01/A102 POLÍCIA MUNICIPAL 15.00 D 9

07/01/A102/01 Material de Transporte 15.00 07.01.06.01 36.406 36.406 171.175 175.455 179.481

07/01/A102/02 Maquinaria e Equipamento 15.00 07.01.10.01 20.710 20.710 97.375 99.810 102.305

07/01/A102/03 Plano de Vigilância Bairro Alto E 0 10-08 12-09 15.00 07.01.06.01 32.000 32.000
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

07/01/A102/03 Plano de Vigilância Bairro Alto E 0 10-08 12-09 15.00 07.01.10.01 500.000 500.000

TOTAL DO PROGRAMA 07/01 83.815 8.926.429 3.910.649 5.015.780 16.119.350 15.221.065 4.316.786 0

07/02 PROTECÇÃO CIVIL

07/02/A101 OBRAS EM CENTROS DE EMERGÊNCIA 99.00 D 9 12.01 07.01.03.01.06 30.520 30.520 50.000 50.000 60.000

D 9 14.02 07.01.03.01.06 5.341 5.341 10.000 10.000

07/02/A203 PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA 12.01 D 9 12.01 07.01.06.01 26.160 26.160 80.000 80.000 60.000

TOTAL DO PROGRAMA 07/02 0 62.021 62.021 0 140.000 140.000 120.000 0

TOTAL DO OBJECTIVO 07 83.815 8.988.450 3.972.670 5.015.780 16.259.350 15.361.065 4.436.786 0


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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

08/02 COMÉRCIO

08/02/A101 MERCADOS RETALHISTAS 99.00 D 9

08/02/A101/01 Construção, Conservação e Manutenção 08.01 07.01.03.01.05 88.258 88.258 500.000 500.000 500.000

08/02/A101/02 Ordenamento de Feiras 08.01 07.01.04.01.09 5.450 5.450 15.000 10.000 10.000

14.04 07.01.03.01.05 3.270 3.270 10.000 10.000 10.000

08/02/A101/04 Modernização do Equip. e das Instalações 08.01 07.01.09.01 3.274 3.274 15.000 15.000 15.000

08.01 07.01.10.01 50.639 50.639 120.000 150.000 150.000

08.01 07.01.11.01 3.270 3.270 15.000 15.000 15.000

08/02/A101/08 Plano de Marketing 08.02 07.01.09.01 109 109 10.000 10.000 10.000

08/02/A102 SEGURANÇA ALIMENTAR E METROLOGIA 08.01 D

08/02/A102/01 Construção, Conservação e Manutenção 08.01 07.01.03.01.06 16.350 16.350 10.000 10.000 10.000

08/02/A102/02 Modernização de Equip. e Instalações 08.01 07.01.09.01 2.180 2.180 10.000 10.000 10.000

08.01 07.01.10.01 6.540 6.540 25.000 25.000 20.000

08.01 07.01.11.01 2.180 2.180 10.000 10.000 10.000

TOTAL DO PROGRAMA 08/02 0 181.520 181.520 0 740.000 765.000 760.000 0

08/03 PROMOÇÃO ECONÓMICA

08/03/A106 PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL 08.02 O 9 08.02 07.01.07.01 3.270 3.270 10.000 10.000 10.000

O 9 08.02 07.01.08.01 16.350 16.350 10.000 10.000 10.000

O 9 08.02 07.01.09.01 2.180 2.180

08/03/A401 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO 08.02 O 9

08/03/A401/01 Banco de Dados Sobre o Comércio 08.02 07.01.07.01 8.720 8.720

TOTAL DO PROGRAMA 08/03 0 30.520 30.520 0 20.000 20.000 20.000 0

TOTAL DO OBJECTIVO 08 0 212.040 212.040 0 760.000 785.000 780.000 0


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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

09 CULTURA

09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS

09/01/A101 CONSERV. E REQUAL. DE EQUIPAM.CULTURAIS 99.00 D 9

09/01/A101/01 Museu do Design e da Moda - MUDE D 0 10-08 12-09 13.00 07.01.03.01.01 630.470 630.470 20.008

D 0 10-08 12-09 13.00 07.01.09.01 8.720 8.720

D 0 10-08 12-09 13.00 07.01.10.01 250.000 250.000

D 0 10-08 12-09 13.00 07.01.12.01 300.000 300.000

D 0 10-08 12-09 13.00 07.01.15.01 5.450 5.450

09/01/A101/02 Casa dos Bicos D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.03.01.01 421.600 421.600 173.400

D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.09.01 2.398 2.398 40.000

D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.15.01 6.540 6.540

09/01/A101/04 Museu da Cidade D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.03.01.01 182.392 182.392 3.363.559 3.089.572

D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.09.01 55.800

09/01/A101/05 Palácio Galveias 13.02 07.01.03.01.01 30.084 30.084 109.200 770.000

13.02 07.01.09.01 2.725 2.725 5.000 5.000

09/01/A101/07 Biblioteca de Benfica 13.02 07.01.03.01.01 21.364 21.364 750.000

13.02 07.01.09.01 75.000

09/01/A101/08 Biblioteca de Marvila 13.02 07.01.03.01.01 65.400 65.400 25.000 10.000 5.000

13.02 07.01.07.01 4.360 4.360 5.000 5.000

13.02 07.01.08.01 654 654 5.000 5.000

13.02 07.01.09.01 34.008 34.008

13.02 07.01.10.01 21.800 21.800

09/01/A101/09 Biblioteca de Belém 13.02 07.01.03.01.01 218.000 218.000

13.02 07.01.09.01 10.000

09/01/A101/10 Biblioteca Camões 13.02 07.01.03.01.01 116.000 116.000

13.02 07.01.07.01 2.180 2.180 5.000 5.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

09/01/A101/10 Biblioteca Camões 13.02 07.01.08.01 262 262

13.02 07.01.09.01 5.450 5.450

13.02 07.01.10.01 5.450 5.450

09/01/A101/11 Hemeroteca Municipal 13.02 07.01.03.01.01 794.328 794.328 387.165

09/01/A101/13 Casa Fernando Pessoa 13.00 07.01.03.01.01 281.000 281.000

13.00 07.01.09.01 2.616 2.616

09/01/A101/14 Museu do Teatro Romano 13.01 07.01.03.01.01 200.000 200.000 75.000

13.01 07.01.15.01 9.810 9.810

09/01/A101/15 Reabilitação de equipamentos culturais 13.01 07.01.03.01.01 110.000 110.000 534.000 1.015.000

09/01/A101/99 Outros Equipamentos Culturais 13.01 07.01.03.01.01 97.442 97.442 50.000 50.000 45.000

13.01 07.01.09.01 3.979 3.979

09/01/A102 SALVAGUARDA DE PATRIMÓNIO 13.01 D

09/01/A102/01 Muralhas de Lisboa D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.03.01.01 114.450 114.450 329.570

D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.04.01.09 1.446.270 1.446.270 329.000

D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.10.01 200.000

D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.15.01 130.800 130.800

09/01/A102/02 Galerias Romanas D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.03.01.01 50.000 50.000

09/01/A201 ARQUEOLOGIA 13.01 D 9

09/01/A201/01 Centro de Arqueologia de Lisboa 13.01 07.01.03.01.01 27.250 27.250 50.000 50.000 45.000

13.01 07.01.09.01 3.270 3.270

13.01 07.01.10.01 4.360 4.360

09/01/A201/02 Intervenção, Restauro-Arqueologia Urbana 13.01 07.01.03.01.01 120.000 120.000 50.000 45.000

13.01 07.01.11.01 2.616 2.616

13.01 07.01.15.01 5.450 5.450

09/01/A301 AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPÓLIO 13.01 D 9

09/01/A301/01 Estatuária e Arte Pública 13.01 07.01.11.01 872 872


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

09/01/A301/01 Estatuária e Arte Pública 13.01 07.01.15.01 27.062 27.062

09/01/A301/02 Espólio Museológico e Arte Contemporânea 13.01 07.01.09.01 3.270 3.270

13.01 07.01.10.01 5.450 5.450

13.01 07.01.11.01 4.687 4.687

13.01 07.01.12.01 26.160 26.160

09/01/A301/05 Colecção Francisco Capelo 13.01 07.01.12.01 577.321 577.321 563.726 563.726 563.726 563.726

TOTAL DO PROGRAMA 09/01 0 6.383.770 4.544.442 1.839.328 7.154.628 5.669.098 658.726 563.726

09/02 ACÇÃO CULTURAL

09/02/A101 ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 13.01 O 9

09/02/A101/09 Seminários 13.01 07.01.07.01 197 197

09/02/A102 ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS 99.00 O 9

09/02/A102/03 Divulgação Cultural 13.00 07.01.15.01 2.180 2.180

09/02/A102/07 Animação 13.01 07.01.09.01 327 327

13.01 07.01.10.01 197 197

09/02/A102/12 Projecto Memórias de Outras Infâncias 13.02 07.01.07.01 2.250 2.250

09/02/A103 EXPOSIÇÕES 13.01 D 9

09/02/A103/04 Exposições Temporárias 13.01 07.01.09.01 1.003 1.003

13.01 07.01.10.01 6.976 6.976

13.01 07.01.11.01 1.635 1.635

09/02/A201 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 99.00 D 9

09/02/A201/01 Museus e Edifícios Históricos 13.01 07.01.03.01.01 8.720 8.720

13.01 07.01.09.01 6.312 6.312

13.01 07.01.10.01 327 327

13.01 07.01.11.01 1.417 1.417

09/02/A201/02 Bibliotecas Municipais Locais 13.02 07.01.07.01 6.540 6.540

13.02 07.01.08.01 458 458


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

09/02/A201/02 Bibliotecas Municipais Locais 13.02 07.01.09.01 17.004 17.004

13.02 07.01.10.01 10.900 10.900

09/02/A201/03 Arquivos Municipais 13.02 07.01.07.01 1.047 1.047

13.02 07.01.08.01 65.457 65.457

13.02 07.01.09.01 14.083 14.083

13.02 07.01.10.01 262 262

14.04 07.01.09.01 7.630 7.630 20.000 20.000 20.000

09/02/A201/05 Casa Fernando Pessoa 13.00 07.01.08.01 288 288

13.00 07.01.12.01 1.199 1.199

13.02 07.01.08.01 262 262

09/02/A201/06 Videoteca Municipal 13.00 07.01.10.01 3.924 3.924

09/02/A201/11 Museu Rafael Bordalo Pinheiro 13.01 07.01.03.01.01 1.302 1.302

13.01 07.01.08.01 1.090 1.090

13.01 07.01.09.01 1.090 1.090

13.01 07.01.10.01 1.090 1.090

09/02/A201/12 Livraria Municipal 13.02 07.01.08.01 327 327

09/02/A201/13 Museu do Teatro Romano 13.01 07.01.10.01 3.270 3.270

13.01 07.01.11.01 676 676

13.01 07.01.15.01 9.810 9.810

TOTAL DO PROGRAMA 09/02 0 179.250 179.250 0 20.000 20.000 20.000 0

TOTAL DO OBJECTIVO 09 0 6.563.020 4.723.692 1.839.328 7.174.628 5.689.098 678.726 563.726


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

10 CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

10/01 EQUIPAMENTO ESCOLAR

10/01/A101 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR 11.02 E

10/01/A101/02 Escola e Jardim Inf. Qta.Bela Flor P 11.02 07.01.03.01.02 624 624

10/01/A101/04 EB1 e JI do Bairro do Armador 3 06-08 08-09 50 11.02 07.01.03.01.02 1.606 1.971.218 1.171.218 800.000 102.000 2.074.824

10/01/A101/06 Jardim Inf. Ameixoeira P 11.02 07.01.03.01.02 3.052 3.052 3.052

10/01/A101/07 Jardim Inf. Horta Nova P 11.02 07.01.03.01.02 872 872 872

10/01/A101/09 Jardim Inf. Bairro Padre Cruz P 75 11.02 07.01.03.01.02 10.686 10.686 10.686

10/01/A101/10 Jardim Inf. Lumiar 1 07-09 05-10 50 11.02 07.01.03.01.02 499.024 243.824 255.200 510.000 5.000 1.014.024

10/01/A101/11 Jardim Inf. Escola nº 55 P 75 11.02 07.01.03.01.02 111.502 111.502 111.502

10/01/A101/12 EB1 e JI do Bairro das Galinheiras 1 10-08 12-10 50 11.02 07.01.03.01.02 1.045.449 522.724 522.725 1.320.801

10/01/A101/14 Jardim Inf. n.º 3 dos Olivais 1 07-09 06-10 50 11.02 07.01.03.01.02 984.894 793.494 191.400 1.012.000 12.000 2.008.894

10/01/A101/16 EB1 B.º Padre Cruz 0 06-10 06-11 50 11.02 07.01.03.01.02 1.599.820 799.919 799.901 2.120.772 1.200.000 18.000

10/01/A101/17 JI da EB1 N.º 101 de Alvalade 1 07-09 05-10 50 11.02 07.01.03.01.02 290.250 98.850 191.400 407.500 7.500

10/01/A101/19 EB1 N.º 120 e JI do B.º de S. João 1 10-08 12-10 50 11.02 07.01.03.01.02 1.080.742 680.742 400.000 2.050.011

10/01/A101/20 JI da Pena 1 10-08 12-10 50 11.02 07.01.03.01.02 490.876 329.476 161.400

10/01/A102 AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO 11.02 E 9

10/01/A102/01 EB1 N.º 4 e JI S. Vicente 11.02 07.01.03.01.02 800.000 800.000

10/01/A102/02 EB1 N.º 9 de Marvila 11.02 07.01.03.01.02 667.922 667.922 1.050.000

10/01/A102/03 EB1 N.º 53 de Marvila 11.02 07.01.03.01.02 1.900.000 1.900.000

10/01/A102/04 EB1 N.º 111 de S. João de Brito 11.02 07.01.03.01.02 1.100.000 1.100.000

10/01/A102/05 EB1 N.º113 e JI n.º 6 St.ª M.ª Olivais 11.02 07.01.03.01.02 700.000 700.000

10/01/A102/06 EB1 N.º 157 e JI Calçada da Tapada 11.02 07.01.03.01.02 1.000.000 1.000.000 300.000

10/01/A102/07 EB1 N.º 183 e JI n.º 5 St.ª M.ª Olivais 11.02 07.01.03.01.02 700.000 700.000 300.000

10/01/A102/08 Programa Escola Nova 11.02 07.01.03.01.02 6.695.304 6.695.304 7.147.950 6.935.250 7.000.000

10/01/A102/99 Outros Estabelecimentos de Ensino 14.04 07.01.03.01.02 218.000 218.000 100.000 50.000
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

10/01/A102/99 Outros Estabelecimentos de Ensino 14.04 07.01.09.01 4.360 4.360

10/01/A103 MOBILIÁRIO, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 11.02 O 9

10/01/A103/01 Segurança 11.02 07.01.09.01 6.104 6.104

10/01/A103/02 Mobiliário de Cozinha e Outros 11.02 07.01.10.01 1.090 1.090

10/01/A103/03 Equipamento Básico 11.02 07.01.10.01 28.340 28.340

10/01/A103/04 Mobiliário Escolar 11.02 07.01.09.01 20.710 20.710

10/01/A104 ESTUDOS E PROJECTOS 11.02 D

10/01/A104/02 Projectos 11.02 07.01.08.01 545 545

TOTAL DO PROGRAMA 10/01 1.606 21.931.384 5.046.132 16.885.252 16.421.034 8.209.750 7.018.000 0

10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES

10/02/A101 COOPERAÇÃO COM AS ESCOLAS 11.02 O 9 75 11.02 07.01.07.01 60.000 60.000

O 9 75 11.02 07.01.08.01 20.000 20.000

10/02/A201 CIDADES EDUCADORAS 11.02 O 9 11.02 07.01.07.01 1.308 1.308

10/02/A301 QUINTA PEDAGÓGICA 11.02 O 9 11.02 07.01.03.01.06 9.592 9.592 10.000 10.000

O 9 11.02 07.01.10.01 1.962 1.962

O 9 11.02 07.01.11.01 545 545

O 9 11.02 07.01.15.01 164 164

TOTAL DO PROGRAMA 10/02 0 93.571 93.571 0 10.000 10.000 0 0

10/03 JUVENTUDE

10/03/A103 ESPAÇOS DE JUVENTUDE 11.02 O 9 11.02 07.01.07.01 3.270 3.270

O 9 11.02 07.01.09.01 8.720 8.720

O 9 11.02 07.01.10.01 1.090 1.090

10/03/A104 RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES 11.02 O 9 11.02 07.01.09.01 1.526 1.526


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

10/03/A104 RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES 11.02 O 9 11.02 07.01.10.01 654 654

TOTAL DO PROGRAMA 10/03 0 15.260 15.260 0 0 0 0 0

TOTAL DO OBJECTIVO 10 1.606 22.040.215 5.154.963 16.885.252 16.431.034 8.219.750 7.018.000 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

11 DESPORTO

11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

11/01/A101 COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS 99.00

11/01/A101/01 Chelas E 1 01-01 01-12 11.03 07.01.03.01.04 1.421.066 2.608.548 3.500.000

11/01/A101/03 Casal Vistoso 11.03 07.01.03.01.04 48.733 48.733 60.000 108.733

14.04 07.01.03.01.04 1.090 1.090 5.000 5.000 5.000 16.090

11/01/A101/05 Bairro da Boavista 11.03 07.01.03.01.04 43.600 43.600 160.000

11.03 07.01.04.01.05 6.000 6.000

11.03 07.01.10.01 1.497 1.497

11.03 07.01.15.01 2.864 2.864

11/01/A101/06 Alto de Campolide E 0 01-05 12-09 11.03 07.01.03.01.04 372.650 500.000 872.650

11/01/A101/07 Alto do Lumiar E 0 01-05 12-09 11.03 07.01.03.01.04 16.052 16.052 60.000 76.052

E 0 01-05 12-09 11.03 07.01.10.01 3.561 3.561 3.561

E 0 01-05 12-09 11.03 07.01.15.01 420 800 800 1.220

11/01/A101/08 Cruzeiro do Rio Seco E 0 04-07 11-09 11.03 07.01.03.01.04 186.325 1.000.000 1.186.325

11/01/A101/11 Restelo (ex-Avenida de Ceuta) E 1 12-03 11-09 11.03 07.01.03.01.04 125.085 125.085 450.000

11/01/A101/99 Outros D 0 11.03 07.01.15.01 4.360 4.360

11/01/A102 EQUIP. BASE - PAVILHÕES MUNICIPAIS 11.03

11/01/A102/06 Ajuda 11.03 07.01.10.01 15.260 15.260

11/01/A102/08 Campo de Ourique E 1 04-07 11-09 11.03 07.01.03.01.04 174.400 174.400 211.740

11/01/A102/09 Oriente E 1 04-07 11-09 11.03 07.01.03.01.04 322.758 253.402

11/01/A102/99 Outros O P 11.03 07.01.09.01 2.180 2.180

O P 11.03 07.01.10.01 4.360 4.360

O P 11.03 07.01.15.01 4.360 4.360

11/01/A103 EQUIP. BASE - PISCINAS MUNICIPAIS 11.03

11/01/A103/03 Penha de França E P 11.03 07.01.03.01.04 28.558 28.558 100.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

11/01/A103/06 Baptista Pereira E 0 11.03 07.01.03.01.04 178.592

E 0 11.03 07.01.10.01 442.644

11/01/A103/99 Outras E P 11.03 07.01.03.01.04 32.700 32.700 85.000

E P 11.03 07.01.09.01 8.720 8.720

E P 11.03 07.01.10.01 16.744 16.744

E P 11.03 07.01.15.01 14.136 14.136

11/01/A104 EQUIP. BASE - POLIDESPORTIVOS MUNICIPAIS 11.03

11/01/A104/01 Rede Municipal Polidesportivos E 0 04-07 11-09 11.03 07.01.04.01.05 51.956 138.349 138.349 375.000 565.305

11/01/A105 OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORT.MUNICIPAIS 11.03 E

11/01/A105/03 Centro Municipal de Actividades Náuticas E 1 07-07 12-09 11.03 07.01.03.01.04 262.241 372.650 634.891

TOTAL DO PROGRAMA 11/01 52.376 693.409 693.409 0 4.693.016 4.739.600 3.505.000 0

11/03 APOIO A COLECTIVIDADES

11/03/A103 COLECTIVIDADES DESPORTIVAS 11.03

11/03/A103/02 Beneficiação Sedes Sociais D 9 11.03 07.01.03.01.04 5.640 5.640

TOTAL DO PROGRAMA 11/03 0 5.640 5.640 0 0 0 0 0

TOTAL DO OBJECTIVO 11 52.376 699.049 699.049 0 4.693.016 4.739.600 3.505.000 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

12 INTERVENÇÃO SOCIAL

12/01 EQUIPAMENTOS SOCIAIS

12/01/A101 EQUIPAMENTOS SOCIAIS 11.01 E

12/01/A101/01 Poliv. N1 de Chelas 4 09-06 12-09 11.01 07.01.03.01.03 1.808.676 1.000 1.000 1.809.676

12/01/A101/03 Bairro dos Lóios 4 01-09 12-09 11.01 07.01.03.01.03 1.142.399 80.000 80.000 70.000 1.292.399

12/01/A101/05 Ferreira Borges 4 11-03 12-09 11.01 07.01.03.01.03 1.231.904 120.000 120.000 1.351.904

12/01/A101/06 Charneca 4 11-03 12-09 11.01 07.01.03.01.03 765.425 60.000 60.000 825.425

12/01/A101/08 Casa da Cult. Cigana/Centro Cult. Ameixo 4 01-04 12-09 11.01 07.01.03.01.03 625.394 5.000 5.000 630.394

12/01/A102 CENTROS DE DIA 11.01 E

12/01/A102/01 Centro Dia e ATL do Bairro da Boavista 4 10-97 12-09 11.01 07.01.03.01.03 1.751.752 5.000 5.000 1.756.752

12/01/A102/02 Marquês Abrantes (Espaço Sénior) 1 01-09 12-11 11.01 07.01.03.01.03 9.904 40.000 40.000 170.000 200.000 419.904

12/01/A102/03 Campolide 4 11-03 12-09 11.01 07.01.03.01.03 1.267.358 42.000 42.000 1.309.358

12/01/A102/04 S. José 4 11-03 12-09 11.01 07.01.03.01.03 488.954 30.000 30.000 518.954

12/01/A103 CENTROS DE ACOLHIMENTO E SAUDE 11.01 E

12/01/A103/04 Centro de Acolhimento do Beato E 1 01-09 12-09 11.01 07.01.03.01.03 100.000 100.000 100.000

12/01/A104 CRECHES 11.01 E

12/01/A104/02 Marquês Abrantes 1 01-09 12-11 11.01 07.01.03.01.03 13.099 40.000 40.000 130.000 170.000 353.099

12/01/A104/05 Galinheiras E 1 01-09 12-09 11.01 07.01.03.01.03 33.383 33.383 33.383

12/01/A105 CENTRO ADOLFO SIMÕES MULLER 11.01 E 3 11-03 12-09 11.01 07.01.03.01.03 129.978 100.000 100.000 229.978

E 3 11-03 12-09 11.01 07.01.09.01 10.000 10.000 10.000

12/01/A107 COM.PROT. CRIANÇAS E JOVENS-Lisboa Norte 11.01 E 1 01-09 12-09 11.01 07.01.03.01.03 130.000 130.000

12/01/A201 DIV. INTERV. EM EQUIP. SOCIAIS 11.01 D 01-09 12-12 11.01 07.01.03.01.03 13.777 100.000 100.000 447.180 700.000 400.000

D 01-09 12-12 11.01 07.01.10.01 100.000 100.000 100.000

TOTAL DO PROGRAMA 12/01 9.248.620 896.383 896.383 0 917.180 1.170.000 500.000 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

12/02 HABITAÇÃO SOCIAL

12/02/A106 PLANO ESPECIAL DE REALOJAMENTO 10.01 D 9

12/02/A106/01 Demolições de Alojamentos Degradados 10.01 07.01.01.01 736.097 736.097 270.000

TOTAL DO PROGRAMA 12/02 0 736.097 736.097 0 270.000 0 0 0

TOTAL DO OBJECTIVO 12 9.248.620 1.632.480 1.632.480 0 1.187.180 1.170.000 500.000 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

14 PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS

14/02 OUTRAS PARTICIPADAS

14/02/A109 OUTRAS 01.05 O 9 01.05 09.08.02.09 100.000 100.000

TOTAL DO PROGRAMA 14/02 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0

TOTAL DO OBJECTIVO 14 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

15 ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

15/01 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

15/01/A101 MELHORIA DA INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES 02.00 D 9

15/01/A101/01 Balcão Único Municipal D 02.00 07.01.07.01 7.630 7.630

D 02.00 07.01.08.01 6.540 6.540

D 02.00 07.01.09.01 3.270 3.270

15/01/A102 MELHORIA INFORM. E COMUNICAÇÃO INTERNA 02.00 O 9

15/01/A102/01 Renovação da Imprensa Municipal 02.03 07.01.10.01 82.680 82.680 70.000 90.000 100.000

15/01/A102/03 Reengenharia dos Processos dos Serviços 02.04 07.01.08.01 85.000 85.000 80.000 100.000 120.000

15/01/A201 GESTÃO GLOBAL PARQUE INFORMÁTICO CML 02.04 02.04 07.01.07.01 908.489 908.489

02.04 07.01.08.01 889.466 889.466

15/01/A202 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO 02.04 O 9

15/01/A202/01 Modernização dos SI corporativos da CML 02.04 07.01.07.01 503.254 503.254

02.04 07.01.08.01 1.663.663 1.663.663

15/01/A202/02 Modernização Redes e Voz e dados 02.04 07.01.07.01 278.400 278.400 100.000 150.000

02.04 07.01.10.01 387.012 387.012

15/01/A202/03 Sistema de Informação Gesturbe D 02.04 07.01.08.01 259.472 259.472

15/01/A203 PROGRAMA POS_CONHECIMENTO 99.00 O

15/01/A203/02 Portal Lisboa Jovem 26 11.02 07.01.08.01 218 218

15/01/A203/03 Portal Património Cultural 50 02.04 07.01.07.01 15.000 15.000

15/01/A203/04 Acesso Internet Bibliotecas 65 13.02 07.01.07.01 5.000 5.000

15/01/A204 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CADASTRO 05.03 O 9

15/01/A204/01 Informação Geográfica Global 05.03 07.01.08.01 48.000 48.000

15/01/A205 SAMA-SIST. APOIO MODERN. ADMINISTRATIVA 02.04 D 0 35

15/01/A205/01 Reeng.Urbanismo & Gestão Documental D 35 02.04 07.01.07.01 8.618 8.618


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

15/01/A205/01 Reeng.Urbanismo & Gestão Documental D 35 02.04 07.01.08.01 25.000 25.000

15/01/A205/02 Sist.Gest.Atendim,Portal e Guichet Elec D 35 02.04 07.01.07.01 8.618 8.618

D 35 02.04 07.01.08.01 101.000 101.000

15/01/A205/03 Plataform Interop.,Sist.Centr.ref.comuns D 35 02.04 07.01.07.01 88.618 88.618

D 35 02.04 07.01.08.01 67.051 67.051

15/01/A301 NOVO SISTEMA CONTABILÍSTICO 04.02 O 9

15/01/A301/03 Desmat. Processo Pag. Despesa D 04.02 07.01.07.01 150.000 150.000

D 04.02 07.01.08.01 150.000 150.000

15/01/A401 EXECUÇÃO PLANO SANEAMENTO FINANCEIRO 04.00 D 04.00 07.01.15.01 1.000 1.000

TOTAL DO PROGRAMA 15/01 0 5.742.999 5.742.999 0 250.000 340.000 220.000 0

15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

15/02/A101 EDIFÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 14.04 D 9

15/02/A101/01 Forum Lisboa 14.04 07.01.09.01 2.180 2.180 10.000 10.000 10.000

15/02/A102 OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 99.00 E 0 02.03 07.01.03.01.06 21.800 21.800 250.000 260.000 270.000

E 0 08.01 07.01.03.01.06 5.450 5.450

E 0 09.00 07.01.09.01 218 218 1.000 1.000 1.000

E 0 10.01 07.01.03.01.06 24.416 24.416

E 0 11.03 07.01.03.01.06 41.420 41.420

E 0 11.03 07.01.15.01 2.180 2.180

E 0 14.02 07.01.03.01.06 605.318 605.318 2.900.000 100.000

E 0 14.04 07.01.03.01.06 133.820 133.820 300.000 300.000 300.000

E 0 14.04 07.01.04.01.09 10.900 10.900 30.000 30.000 30.000

E 0 14.04 07.01.09.01 10.900 10.900 50.000 50.000 50.000

15/02/A103 OBRAS NAS INSTALAÇÕES DO R.S.B. 16.00 E 9 16.00 07.01.03.01.06 283.400 283.400 1.300.000 1.300.000 1.300.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

15/02/A104 OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA P.M. 15.00 E 9 15.00 07.01.03.01.06 32.700 32.700 153.750 157.594 161.534

15/02/A106 RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO DA BOAVISTA 09.02 09.02 07.01.03.01.06 5.450 5.450 1.000.000 75.000 75.000 1.155.450

15/02/A107 INSTALAÇÕES DA D. M. A. U. 99.00 D

15/02/A107/01 D. A. E. V. D 09.01 07.01.03.01.06 43.089 43.089 100.000 100.000 100.000

D 09.01 07.01.04.01.04 100.000 100.000 100.000

D 09.01 07.01.08.01 13.080 13.080 60.000 60.000 60.000

D 09.01 07.01.09.01 1.265 1.265 5.800 5.800 5.800

D 09.01 07.01.11.01 2.657 2.657 8.000 8.000 8.000

15/02/A107/02 D. H. U. R. S. D 9 09.02 07.01.03.01.06 123.268 123.268 4.750.000 2.500.000 300.000

D 9 09.02 07.01.09.01 10.900 10.900 75.000 75.000 75.000

15/02/A107/03 D. R. M. M. D 9 09.03 07.01.03.01.06 21.800 21.800 700.000 500.000 500.000

D 9 09.03 07.01.09.01 5.000 5.000 5.000

D 9 09.03 07.01.10.01 35.885 35.885 50.500 23.000 50.400

D 9 09.03 07.01.11.01 2.603 2.603 20.000 15.000 15.000

D 9 14.04 07.01.03.01.06 10.900 10.900 25.000 25.000 25.000

15/02/A107/04 D. G. E. P. D 09.04 07.01.03.01.06 8.250 9.075 9.983

D 09.04 07.01.09.01 11.000 12.100 13.310

D 09.04 07.01.10.01 5.500 6.050 6.655

D 09.04 07.01.15.01 11.000 12.100 13.310

15/02/A107/05 Reabilitação, Edifícios e Serviços D 09.01 07.01.03.01.06 155.000 155.000

D 09.01 07.01.04.01.04 500.000 500.000 700.000

D 09.01 07.01.04.01.08 350.000 350.000

D 09.01 07.01.04.01.09 910.000 910.000 1.300.000

15/02/A113 CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA DA CML 03.02 O 9 03.02 07.01.09.01 500 500

O 9 03.02 07.01.10.01 1.000 1.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

15/02/A116 REFEITÓRIOS 03.02 O 9 03.02 07.01.10.01 6.422 6.422

15/02/A201 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS 99.00 O 9

15/02/A201/01 Administração Autárquica O 9 01.04 07.01.07.01 6.540 6.540

O 9 01.04 07.01.10.01 7.630 7.630

O 9 01.04 07.01.11.01 218 218

O 9 02.01 07.01.10.01 654 654

15/02/A201/02 D.M.S.C. 02.01 07.01.03.01.06 10.900 10.900 150.000 75.000

02.01 07.01.09.01 5.450 5.450

02.03 07.01.09.01 27.468 27.468 100.000 115.000 125.000

02.03 07.01.10.01 145.748 145.748 235.000 240.000 245.000

02.03 07.01.11.01 1.836 1.836 20.000 22.000 25.000

15/02/A201/04 D.M.F. O 9 04.01 07.01.09.01 15.000 15.000

O 9 04.03 07.01.09.01 2.180 2.180

15/02/A201/08 D.M.A.E. 08.00 07.01.09.01 2.180 2.180 5.000 5.000 5.000

08.02 07.01.09.01 1.308 1.308

08.03 07.01.09.01 4.360 4.360

15/02/A201/11 D.M.A.S.E.D. 11.03 07.01.07.01 2.616 2.616

11.03 07.01.08.01 654 654

11.03 07.01.09.01 2.180 2.180

11.03 07.01.10.01 1.090 1.090

11.03 07.01.15.01 1.744 1.744

15/02/A201/12 D.M.P.C.S.T. 12.00 07.01.09.01 6.540 6.540 15.000 10.000 10.000

12.01 07.01.09.01 4.262 4.262 10.000 10.000 15.000

12.02 07.01.09.01 2.180 2.180 10.000 15.000 15.000

15/02/A201/14 D.M.P.O 14.01 07.01.09.01 6.540 6.540

14.02 07.01.09.01 3.562 3.562

14.04 07.01.09.01 8.720 8.720 30.000 30.000 30.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

15/02/A201/15 P.M. 15.00 07.01.09.01 15.343 15.343 71.750 73.544 75.383

15.00 07.01.11.01 3.270 3.270 15.375 15.760 16.154

15/02/A201/16 R.S.B. 16.00 07.01.09.01 5.657 5.657 20.000 20.000 20.000

15/02/A202 INST.CENTRAIS TELEF.DIG.CML 02.04 D 9 02.04 07.01.07.01 7.200 7.200

D 9 02.04 07.01.08.01 49.200 49.200

D 9 02.04 07.01.10.01 86.400 86.400

15/02/A203 APETRECHAMENTO DE POSTOS MÉDICOS 03.02 D 9 03.02 07.01.10.01 5.000

15/02/A204 APETRECHAMENTO NA ÁREA HIG. E SEGURANÇA 03.02 D 9 03.02 07.01.07.01 2.180 2.180

D 9 03.02 07.01.10.01 1.090 1.090

15/02/A301 MATERIAL REPRESENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 02.03 O 9 02.03 07.01.10.01 5.962 5.962 80.000 90.000 100.000

15/02/A302 COLOCAÇÃO E CONSERV. PLACAS TOPONÍMICAS 02.03 O 9 02.03 07.01.15.01 18.633 18.633 55.000 60.000 65.000

15/02/A401 FROTA DE VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO GERAL 09.03 D 9

15/02/A401/01 Pesados 09.03 07.01.06.01 26.160 26.160 745.000 680.000 440.000

15/02/A401/02 Ligeiros 09.03 07.01.06.01 450.000 450.000 360.000

15/02/A401/05 Grandes Reparações 09.03 07.01.06.01 95.251 95.251 250.000 250.000 250.000

TOTAL DO PROGRAMA 15/02 0 3.956.427 2.041.427 1.915.000 16.196.925 7.901.023 5.281.529 0

15/03 FORMAÇÃO

15/03/A101 ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 03.02 O 9

15/03/A101/01 Escola de Calceteiros 100 03.02 07.01.09.01 500 500

15/03/A101/02 Escola de Jardinagem 03.02 07.01.09.01 150 150

03.02 07.01.10.01 150 150

03.02 07.01.11.01 150 150

15/03/A102 ACÇÕES DE FORMAÇÃO DE PESSOAL MUNICIPAL 03.02 O 9


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

15/03/A102/01 Formação Interna 65 03.02 07.01.09.01 654 654

65 03.02 07.01.10.01 654 654

15/03/A102/03 CNO-Centro Novas Oportunidades da CML D 9 03.02 07.01.09.01 436 436

TOTAL DO PROGRAMA 15/03 0 2.694 2.694 0 0 0 0 0

TOTAL DO OBJECTIVO 15 0 9.702.120 7.787.120 1.915.000 16.446.925 8.241.023 5.501.529 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS

FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS

16 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

16/01 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

16/01/A101 CONSTRUÇÃO DE PISTAS CICLÁVEIS 09.01 D 01-09 01-10

16/01/A101/01 Parque Monsanto -Av. Calouste Gulbenkian D 09.01 07.01.04.01.09 60.176 60.176

16/01/A101/02 Av. Calouste Gulbenkian-Pq Eduardo VII D 09.01 07.01.04.01.09 650.000 650.000

16/01/A101/03 Av. Calouste Gulbenkian-Praça de Espanha D 09.01 07.01.04.01.09 120.000 120.000

16/01/A101/04 Pista Ribeirinha Belém - Cais do Sodré D 09.01 07.01.04.01.09 325.000 325.000

16/01/A101/05 Telheiras - Campo Grande (via Cida. Uni) D 09.01 07.01.04.01.09 350.000 350.000

16/01/A101/06 Campo Grande - Vale de Chelas D 09.01 07.01.04.01.09 550.000 550.000

16/01/A101/07 Vale de Chelas - Parque das Nações D 09.01 07.01.04.01.09 625.000 625.000

16/01/A102 PARQUE URBANO DO RIO SECO 09.04 D 01-09 01-10 09.04 07.01.04.01.04 600.000 600.000

16/01/A103 ESPAÇO VERDE E PQ INFANTIL - QT BARROS 09.04 D 01-09 01-11 09.04 07.01.04.01.04 350.000 350.000

16/01/A104 CORREDOR VERDE: PQ EDUARDO VII - MONSAN 09.04 D 01-09 06-10 09.04 07.01.04.01.04 1.000.000 1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA 16/01 0 4.630.176 4.630.176 0 0 0 0 0

16/02 INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT

16/02/A101 ACESSIBILIDADES PARA BICICLETAS 14.01 D 01-09 12-09 14.01 07.01.04.01.01 500.000 500.000

TOTAL DO PROGRAMA 16/02 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0

TOTAL DO OBJECTIVO 16 0 5.130.176 5.130.176 0 0 0 0 0

TOTAL GERAL: 39.005.452 146.001.041 94.486.439 51.514.602 234.659.828 154.239.247 106.206.810 144.199.998
Plano Anual
de Actividades

2009
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009

SÍNTESE DO FINANCIAMENTO

Em Euros

DESIGNAÇÃO VALOR %

1. RECEITAS ORÇADAS 643.193.846

2. ENCARGOS DE FUNCIONAMENTO 415.090.410

3. FINANCIAMENTO ASSEGURADO 228.103.436 72

4. FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO 88.660.378 28

4.1 SALDO 30.000.000


4.2 EMPRÉSTIMOS EM NEGOCIAÇÃO 48.822.572
4.3 SUBSÍDIOS E COMP. EM NEGOCIAÇÃO 9.837.806

5. DOTAÇÃO DO PLANO 316.763.814 100


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009

FINANCIAMENTO

Em Euros

DOTAÇÃO

FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES TOTAL DEFINIDA NÃO DEFINIDA

VALOR % VALOR % VALOR %

01 PLANO DE ACTIVIDADES 316.763.814 100 228.103.436 100 88.660.378 100

02 RECEITAS PRÓPRIAS 230.431.210 73 200.431.210 88 30.000.000 34


02.01 ORÇADAS 200.431.210 200.431.210
02.02 SALDO DO ANO ANTERIOR 30.000.000 30.000.000

03 EMPRÉSTIMOS 48.822.572 15 0 48.822.572 55

03.02 REABILITAÇÃO URBANA 48.822.572 48.822.572

Reabilitação urbana 9.275.450 9.275.450


Plano reabilitação e desenvolvimento integrado marvil 11.015.402 11.015.402
Reabilitação de imóveis municipais 1.095.000 1.095.000
Reabilitação de equipamento escolar 13.563.226 13.563.226
Reabilitação de equipamentos culturais 5.739.328 5.739.328
Reabilitação de edifícios e arranjos exteriores 6.219.166 6.219.166
Reabilitação de equipamentos e espaços públicos 1.915.000 1.915.000

04 SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 37.510.032 12 27.672.226 12 9.837.806 11

04.01 APOIOS GOVERNAMENTAIS 28.695.972 26.396.572 2.299.400

Habitação 1.610.000 110.000 1.500.000


Educação 6.622.400 5.823.000 799.400
Casinolx contrapartida inicial 7.792.012 7.792.012
Imposto especial de jogo 12.298.452 12.298.452
Contrapartida anual 300.000 300.000
Outros 73.108 73.108

04.02 APOIOS COMUNITÁRIOS 8.814.060 1.275.654 7.538.406

Qren-quadro referência estratégico nacional 8.477.160 938.754 7.538.406


Programa urban ii 35.000 35.000
Programa pos_conhecimento 114.300 114.300
Acção social 1.000 1.000
Urbcom 81.000 81.000
Interreg 104.600 104.600
Cultura 1.000 1.000
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009
ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

EMPRÉSTIMOS 48.822.572 0 48.822.572

REABILITAÇÃO URBANA 48.822.572 0 48.822.572

Reabilitação Urbana 01/01/A601 2.429.152 2.429.152

01/02/A601 3.002.666 3.002.666

01/03/A601 894.538 894.538

01/04/A601 1.871.462 1.871.462

01/05/A601 142.034 142.034

01/07/A601 935.598 935.598

Plano Reabilitação e Desenvolvimento Integrado Marvila 01/07/A206 11.015.402 11.015.402

Reabilitação de Imóveis Municipais 02/02/A101 1.095.000 1.095.000

Reabilitação de Equipamento Escolar 10/01/A102/01 800.000 800.000

10/01/A102/02 667.922 667.922

10/01/A102/03 1.900.000 1.900.000

10/01/A102/04 1.100.000 1.100.000

10/01/A102/05 700.000 700.000

10/01/A102/06 1.000.000 1.000.000

10/01/A102/07 700.000 700.000

10/01/A102/08 6.695.304 6.695.304

Reabilitação de Equipamentos Culturais 09/01/A101/09 218.000 218.000

09/01/A101/10 116.000 116.000

09/01/A101/11 794.328 794.328

09/01/A101/13 281.000 281.000

09/01/A101/14 200.000 200.000


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009
ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

Reabilitação de Equipamentos Culturais 09/01/A101/15 4.010.000 4.010.000

09/01/A201/02 120.000 120.000

Reabilitação de Edifícios e Arranjos Exteriores 01/07/A301/04 4.288.608 4.288.608

01/07/A301/05 831.158 831.158

03/02/A103 1.099.400 1.099.400

Reabilitação de Equipamentos e Espaços Públicos 15/02/A107/05 1.915.000 1.915.000

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 37.510.032 27.672.226 9.837.806

APOIOS GOVERNAMENTAIS 28.695.972 26.396.572 2.299.400

HABITAÇÃO 1.610.000 110.000 1.500.000

REHABITA 02/01/A203 10.000 10.000

RECRIA 01/07/A301/02 100.000 100.000

ACUPUNTURA URBANA 02/01/A201/02 1.500.000 1.500.000

EDUCAÇÃO 6.622.400 5.823.000 799.400

M.E.P.A.T. - Transportes Escolares 10/02/A102 150.000 150.000

Expans.e Des.Pré-Escolar-Apoio Família 10/02/A105 1.000.000 1.000.000

Programa Fornec. Refeições 1.º CEB 10/02/A102 1.000.000 1.000.000

Programa Enriquecim. Curricular 1.º CEB 10/02/A104 3.672.000 3.672.000

JI Stª Maria Olivais nº 3 10/01/A101/14 191.400 191.400

JI Lumiar 10/01/A101/14 255.200 255.200

JI Alvalade 10/01/A101/17 191.400 191.400

JI Pena 10/01/A101/20 161.400 161.400


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009
ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

Carta Educativa 10/01/A104/03 1.000 1.000

CASINOLX CONTRAPARTIDA INICIAL 7.792.012 7.792.012 0

Parque Mayer

Reabilitação do Teatro Capitolio 01/06/A101 6.520.000 6.520.000

Pav.Carlos Lopes- Reabilitação Áreas Envolventes

Reabilitação da Rede de Rega 03/04/A104/01 588.126 588.126

Recuperação de edifício de restauração 03/04/A104/02 127.050 127.050

Requalificação do miradouro 03/04/A104/03 241.836 241.836

Revitalização de zonas de recreio 03/04/A104/04 180.000 180.000

Restauro da estatuária 03/04/A104/05 135.000 135.000

IMPOSTO ESPECIAL DE JOGO 12.298.452 12.298.452 0

Qualificação paisag/ambiental vias entrada em Lx

Entrada A5/Monsanto 03/02/A502/01 60.545 60.545

Entrada A1 Norte / 2.ª Fase 03/02/A502/02 102.832 102.832

2.ª Circular junto à Escola Alemã 03/02/A502/03 100.910 100.910

Portas de Benfica 03/02/A502/04 108.983 108.983

Mobilidade Pedonal - zonas históricas de Lisboa

Ligação Ped. Pátio B, Lg Carmo, Ter. Carmo 01/01/A104/01 1.849.976 1.849.976

Passagem Ped. Baixa ao Castelo S. Jorge 01/01/A104/02 2.986.127 2.986.127

Passagem Ped. Av. 24 Julho à F. Ribeirinha 01/07/A205 1.254.135 1.254.135

Proj. Reab. Urb. Cç.Duque/R Duque/Cç Carmo 03/02/A201 112.635 112.635

Rede Percursos Pedonais e Cicláveis de Lisboa

Ponte Ciclopedonal Av. GulbenKian 03/02/A501/03 161.456 161.456

Ligação PFMonsanto - Pq. Eduardo VII 03/02/A501/04 67.545 67.545

Entrada Norte PFMonsanto 03/02/A501/05 226.520 226.520

Projecto de Intervenção no Bairro Alto

Intervenção Antigraffiti 01/04/A104 314.145 314.145


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009
ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

Plano de Vigilância e Segurança 07/01/A102/03 488.906 488.906

Requalificação/Valorização oferta cultural de Lisboa

Museu da Cidade - Proj. Requal.e Valorização 09/01/A101/04 75.461 75.461

Casa dos Bicos - Proj. de Musealização 09/01/A101/02 225.152 225.152

Recepção C. Acolhim.Galerias Romanas- P. Valoriz. 09/01/A102/02 45.911 45.911

Cerca Velha de Lisboa - P.Integrado Est e Valoriz. 09/01/A102/01 562.201 562.201

Museu do Design e Moda - MUDE 09/01/A101/01 1.030.970 1.030.970

Museu de História e Cultura Judaica - Aqui/Dem 02/03/A101/02 275.299 275.299

Requalificação/Dinamização Miradouros/Jardins

Jardim do Torel 03/04/A103/01 222.228 222.228

Jardim Boto Machado 03/04/A103/02 172.641 172.641

Monte Agudo 03/04/A103/03 161.956 161.956

Santa Luzia 03/04/A103/04 192.041 192.041

Graça - Miradouro 03/04/A103/05 91.334 91.334

Nossa Senhora do Monte - Miradouro 03/04/A103/06 51.195 51.195

Penha de França - Miradouro 03/04/A103/07 55.779 55.779

S. Pedro de Alcântra - 2 Quiosques 03/04/A103/08 120.778 120.778

Jardim Alfredo Keil - Quiosque 03/04/A103/09 54.103 54.103

Jardim Guerra Junqueiro/Jardim Estrela 03/04/A103/10 50.455 50.455

Animação Turística

Dakar - series 08/01/A204 300.000 300.000

Aos Domingos o Terreiro do Paço é das Pessoas 09/02/A102/10 600.000 600.000

Recuperação da Estufa Fria

Levantamento Topográfico e Arquitectónico 03/04/A105 69.687 69.687

Recuperação da Bilheteira e Inst. Sanitárias 03/04/A105 32.291 32.291

Instalação de Quiosque - Serviço Bar 03/04/A105 74.255 74.255

CONTRAPARTIDA ANUAL 300.000 300.000 0


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009
ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

Coretos e Jardins de Lisboa 09/02/A102/09 300.000 300.000

OUTROS 73.108 73.108 0

Projecto GeoSIS Lx 03/01/A107/02 8.108 8.108

Projecto GeoSat 03/01/A108 15.000 15.000

ISSS- Protecção de Menores 12/04/A106 50.000 50.000

APOIOS COMUNITÁRIOS 8.814.060 1.275.654 7.538.406

QREN-QUADRO REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL 8.477.160 938.754 7.538.406

Modernização Administr. - Projecto SAMA

Reeng.URBANISMO & Gestão Documental 15/01/A205/01 64.689 64.689

Sist.Gest.Atendim,Portal e Guichet Electrónico 15/01/A205/02 78.106 78.106

Plataforma Interop. e Sist.Centr.ref.comuns 15/01/A205/03 119.199 119.199

Mobilidade Territorial - Percurs. e Corred. Cicláveis

Troço Qt. da Granja / Qta. de Mata Mouros 03/02/A501/06 260.178 260.178

Troço Entrecampos / Alvalade 03/02/A501/07 128.195 128.195

Troço Pq. Flor. Monsanto / Qt. da Granja 03/02/A501/08 92.064 92.064

Cont. Pista Ciclopedonal Pupilos Exército 03/02/A501/09 196.323 196.323

Escolas

EB1 e JI do Bairro do Armador 10/01/A101/04 800.000 800.000

EB1 e JI do Bairro das Galinheiras 10/01/A101/12 522.725 522.725

EB1 n.º 120 e JI do Bairro S. João 10/01/A101/19 400.000 400.000

EB1 B.º Padre Cruz 10/01/A101/16 799.901 799.901

Gestão e Prevenção de Riscos

Centro Estratégico Prevenção e Socorro 07/01/A101/17 5.015.780 5.015.780

PROGRAMA URBAN II 35.000 35.000 0

Intervenção na Cidade 12/04/A201 35.000 35.000


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009
ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

PROGRAMA POS_CONHECIMENTO 114.300 114.300 0

Portal Lisboa Jovem 15/01/A203/02 10.000 10.000

Apetrec. Informático Jardins de Infância 10/02/A101 50.000 50.000

Portal Património Cultural 15/01/A203/03 49.300 49.300

Acesso Internet Bibliotecas 15/01/A203/04 5.000 5.000

ACÇÃO SOCIAL 1.000 1.000 0

Programa INTI 12/04/A104/02 1.000 1.000

URBCOM 81.000 81.000 0

Bairros Históricos de Lisboa 01/02/A202 71.000 71.000

Av. Almirante Reis 03/02/A601 1.000 1.000

Praça da Figueira 03/02/A601 4.000 4.000

Campo de Ourique 03/02/A601 2.000 2.000

Chiado 03/02/A601 3.000 3.000

INTERREG 104.600 104.600 0

Light 09/02/A101/06 8.100 8.100

Milunet 03/01/A105/09 6.500 6.500

MARE - Mobqua 06/01/A202 90.000 90.000

CULTURA 1.000 1.000 0

Projecto ENTITLE 09/02/A101/07 1.000 1.000

TOTAL GERAL: 86.332.604 27.672.226 58.660.378


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO DAS DOTAÇÕES

EM EUROS

DOTAÇÃO DEFINIDA DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA


OBJECTIVOS DOTAÇÃO
FINANC. FINANC.
AUTOFINANC TOTAL AUTOFINANC TOTAL TOTAL
ALHEIO ALHEIO
01 REABILITAÇÃO URBANA 9.358.848 13.095.383 22.454.231 0 25.410.618 25.410.618 47.864.849

01/01 Baixa / chiado 4.480.016 4.836.103 9.316.119 0 2.429.152 2.429.152 11.745.271

01/02 Alfama e castelo 418.708 71.000 489.708 0 3.002.666 3.002.666 3.492.374

01/03 Mouraria 157.401 0 157.401 0 894.538 894.538 1.051.939

01/04 Bairro alto e bica 442.728 314.145 756.873 0 1.871.462 1.871.462 2.628.335

01/05 Madragoa 187.672 0 187.672 0 142.034 142.034 329.706

01/06 Parque mayer 0 6.520.000 6.520.000 0 0 0 6.520.000

01/07 Intervenções em diversos locais 3.672.323 1.354.135 5.026.458 0 17.070.766 17.070.766 22.097.224

02 PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 10.214.317 285.299 10.499.616 0 2.595.000 2.595.000 13.094.616

02/01 Aquisição e construção 8.125.214 10.000 8.135.214 0 1.500.000 1.500.000 9.635.214

02/02 Conservação de edificios 1.073.554 0 1.073.554 0 1.095.000 1.095.000 2.168.554

02/03 Patrimonio imobiliário 1.015.549 275.299 1.290.848 0 0 0 1.290.848

03 URBANISMO 35.304.661 4.278.549 39.583.210 1.800.000 1.099.400 2.899.400 42.482.610

03/01 Planeamento e gestão urbanística 1.196.051 29.608 1.225.659 0 0 0 1.225.659

03/02 Espaço público 21.765.547 1.628.186 23.393.733 1.800.000 1.099.400 2.899.400 26.293.133

03/03 Protecção ambiental 144.241 0 144.241 0 0 0 144.241

03/04 Espaços verdes 12.198.822 2.620.755 14.819.577 0 0 0 14.819.577

04 SERVIÇOS URBANOS 42.177.680 0 42.177.680 11.200.000 0 11.200.000 53.377.680

04/01 Iluminação pública 15.306.994 0 15.306.994 0 0 0 15.306.994


DOTAÇÃO DEFINIDA DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA
OBJECTIVOS DOTAÇÃO
FINANC. FINANC.
AUTOFINANC TOTAL AUTOFINANC TOTAL TOTAL
ALHEIO ALHEIO
04/02 Gestão cemiterial 917.942 0 917.942 0 0 0 917.942

04/03 Saneamento 17.322.592 0 17.322.592 10.200.000 0 10.200.000 27.522.592

04/04 Higiene urbana 8.630.152 0 8.630.152 1.000.000 0 1.000.000 9.630.152

05 INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 3.919.622 0 3.919.622 0 0 0 3.919.622

05/01 Novas vias 302.233 0 302.233 0 0 0 302.233

05/02 Manutenção e conservação 3.617.389 0 3.617.389 0 0 0 3.617.389

06 PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 5.211.885 90.000 5.301.885 0 0 0 5.301.885

06/01 Prevenção 323.366 90.000 413.366 0 0 0 413.366

06/02 Trânsito 4.622.956 0 4.622.956 0 0 0 4.622.956

06/03 Parques de estacionamento 265.563 0 265.563 0 0 0 265.563

07 SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 3.696.177 488.906 4.185.083 0 5.015.780 5.015.780 9.200.863

07/01 Segurança 3.454.443 488.906 3.943.349 0 5.015.780 5.015.780 8.959.129

07/02 Protecção civil 241.734 0 241.734 0 0 0 241.734

08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 4.056.148 300.000 4.356.148 0 0 0 4.356.148

08/01 Turismo 3.610.041 300.000 3.910.041 0 0 0 3.910.041

08/02 Comércio 268.255 0 268.255 0 0 0 268.255

08/03 Promoção económica 177.852 0 177.852 0 0 0 177.852

09 CULTURA 19.072.122 2.848.795 21.920.917 0 5.739.328 5.739.328 27.660.245

09/01 Equipamentos culturais 2.765.711 1.939.695 4.705.406 0 5.739.328 5.739.328 10.444.734

09/02 Acção cultural 13.638.597 909.100 14.547.697 0 0 0 14.547.697

09/03 Apoio a instituições 2.667.814 0 2.667.814 0 0 0 2.667.814

10 CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 15.127.283 5.873.000 21.000.283 0 16.885.252 16.885.252 37.885.535

10/01 Equipamento escolar 5.294.991 1.000 5.295.991 0 16.885.252 16.885.252 22.181.243


DOTAÇÃO DEFINIDA DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA
OBJECTIVOS DOTAÇÃO
FINANC. FINANC.
AUTOFINANC TOTAL AUTOFINANC TOTAL TOTAL
ALHEIO ALHEIO
10/02 Cooperação escolar e outras actividades 9.729.604 5.872.000 15.601.604 0 0 0 15.601.604

10/03 Juventude 102.688 0 102.688 0 0 0 102.688

11 DESPORTO 1.513.928 0 1.513.928 0 0 0 1.513.928

11/01 Infraestruturas desportivas 906.071 0 906.071 0 0 0 906.071

11/02 Desenvolvimento desportivo 220.834 0 220.834 0 0 0 220.834

11/03 Apoio a colectividades 387.023 0 387.023 0 0 0 387.023

12 INTERVENÇÃO SOCIAL 7.527.958 86.000 7.613.958 0 0 0 7.613.958

12/01 Equipamentos sociais 1.280.021 0 1.280.021 0 0 0 1.280.021

12/02 Habitação social 1.347.835 0 1.347.835 0 0 0 1.347.835

12/03 Prevenção da toxicodependencia 1.485.390 0 1.485.390 0 0 0 1.485.390

12/04 Intervenção social 3.414.712 86.000 3.500.712 0 0 0 3.500.712

13 DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 21.116.735 0 21.116.735 0 0 0 21.116.735

13/01 Juntas de freguesias 19.964.247 0 19.964.247 0 0 0 19.964.247

13/02 Acções de cooperação 133.886 0 133.886 0 0 0 133.886

13/03 Relações externas 1.018.602 0 1.018.602 0 0 0 1.018.602

14 PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS 1.808.000 0 1.808.000 17.000.000 0 17.000.000 18.808.000

14/01 Empresas municipais 1.708.000 0 1.708.000 17.000.000 0 17.000.000 18.708.000

14/02 Outras participadas 100.000 0 100.000 0 0 0 100.000

15 ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 15.195.670 326.294 15.521.964 0 1.915.000 1.915.000 17.436.964

15/01 Modernização administrativa 7.757.397 326.294 8.083.691 0 0 0 8.083.691

15/02 Instalações e equipamento dos serviços 7.297.601 0 7.297.601 0 1.915.000 1.915.000 9.212.601

15/03 Formação 140.672 0 140.672 0 0 0 140.672

16 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 5.130.176 0 5.130.176 0 0 0 5.130.176


DOTAÇÃO DEFINIDA DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA
OBJECTIVOS DOTAÇÃO
FINANC. FINANC.
AUTOFINANC TOTAL AUTOFINANC TOTAL TOTAL
ALHEIO ALHEIO
16/01 Espaço público e espaço verde 4.630.176 0 4.630.176 0 0 0 4.630.176

16/02 Infra. viárias, trânsito e estacionament 500.000 0 500.000 0 0 0 500.000

TOTAL: 200.431.210 27.672.226 228.103.436 30.000.000 58.660.378 88.660.378 316.763.814


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
INVESTIMENTOS E OUTRAS ACTIVIDADES

Em Euros
PLANO DE OUTRAS
ÁREAS INVESTIMENTO ACTIVIDADES DOTAÇÃO
TOTAL
VALOR % VALOR %

01 REABILITAÇÃO URBANA 42.372.803 88,5 5.492.046 11,5 47.864.849

01/01 BAIXA / CHIADO 11.736.763 99,9 8.508 0,1 11.745.271

01/02 ALFAMA E CASTELO 3.269.750 93,6 222.624 6,4 3.492.374

01/03 MOURARIA 1.019.538 96,9 32.401 3,1 1.051.939

01/04 BAIRRO ALTO E BICA 2.441.137 92,9 187.198 7,1 2.628.335

01/05 MADRAGOA 292.431 88,7 37.275 11,3 329.706

01/06 PARQUE MAYER 6.520.000 100,0 0 0,0 6.520.000

01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS 17.093.184 77,4 5.004.040 22,6 22.097.224

02 PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 12.206.626 93,2 887.990 6,8 13.094.616

02/01 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO 9.062.043 94,1 573.171 5,9 9.635.214

02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 2.161.883 99,7 6.671 0,3 2.168.554

02/03 PATRIMONIO IMOBILIÁRIO 982.700 76,1 308.148 23,9 1.290.848

03 URBANISMO 22.995.952 54,1 19.486.658 45,9 42.482.610

03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 393.500 32,1 832.159 67,9 1.225.659

03/02 ESPAÇO PÚBLICO 15.030.397 57,2 11.262.736 42,8 26.293.133

03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL 19.232 13,3 125.009 86,7 144.241

03/04 ESPAÇOS VERDES 7.552.823 51,0 7.266.754 49,0 14.819.577

04 SERVIÇOS URBANOS 5.223.924 9,8 48.153.756 90,2 53.377.680

04/01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.118.903 7,3 14.188.091 92,7 15.306.994

04/02 GESTÃO CEMITERIAL 698.202 76,1 219.740 23,9 917.942

04/03 SANEAMENTO 708.295 2,6 26.814.297 97,4 27.522.592

04/04 HIGIENE URBANA 2.698.524 28,0 6.931.628 72,0 9.630.152

05 INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 3.630.449 92,6 289.173 7,4 3.919.622

05/01 NOVAS VIAS 105.529 34,9 196.704 65,1 302.233

05/02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.524.920 97,4 92.469 2,6 3.617.389

06 PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 4.503.737 84,9 798.148 15,1 5.301.885

06/01 PREVENÇÃO 193.206 46,7 220.160 53,3 413.366

06/02 TRÂNSITO 4.310.531 93,2 312.425 6,8 4.622.956

06/03 PARQUES DE ESTACIONAMENTO 0 0,0 265.563 100,0 265.563


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
INVESTIMENTOS E OUTRAS ACTIVIDADES

Em Euros
PLANO DE OUTRAS
ÁREAS INVESTIMENTO ACTIVIDADES DOTAÇÃO
TOTAL
VALOR % VALOR %

07 SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 8.988.450 97,7 212.413 2,3 9.200.863

07/01 SEGURANÇA 8.926.429 99,6 32.700 0,4 8.959.129

07/02 PROTECÇÃO CIVIL 62.021 25,7 179.713 74,3 241.734

08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 212.040 4,9 4.144.108 95,1 4.356.148

08/01 TURISMO 0 0,0 3.910.041 100,0 3.910.041

08/02 COMÉRCIO 181.520 67,7 86.735 32,3 268.255

08/03 PROMOÇÃO ECONÓMICA 30.520 17,2 147.332 82,8 177.852

09 CULTURA 6.563.020 23,7 21.097.225 76,3 27.660.245

09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS 6.383.770 61,1 4.060.964 38,9 10.444.734

09/02 ACÇÃO CULTURAL 179.250 1,2 14.368.447 98,8 14.547.697

09/03 APOIO A INSTITUIÇÕES 0 0,0 2.667.814 100,0 2.667.814

10 CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 22.040.215 58,2 15.845.320 41,8 37.885.535

10/01 EQUIPAMENTO ESCOLAR 21.931.384 98,9 249.859 1,1 22.181.243

10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES 93.571 0,6 15.508.033 99,4 15.601.604

10/03 JUVENTUDE 15.260 14,9 87.428 85,1 102.688

11 DESPORTO 699.049 46,2 814.879 53,8 1.513.928

11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 693.409 76,5 212.662 23,5 906.071

11/02 DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 0 0,0 220.834 100,0 220.834

11/03 APOIO A COLECTIVIDADES 5.640 1,5 381.383 98,5 387.023

12 INTERVENÇÃO SOCIAL 1.632.480 21,4 5.981.478 78,6 7.613.958

12/01 EQUIPAMENTOS SOCIAIS 896.383 70,0 383.638 30,0 1.280.021

12/02 HABITAÇÃO SOCIAL 736.097 54,6 611.738 45,4 1.347.835

12/03 PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA 0 0,0 1.485.390 100,0 1.485.390

12/04 INTERVENÇÃO SOCIAL 0 0,0 3.500.712 100,0 3.500.712

13 DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 0 0,0 21.116.735 100,0 21.116.735

13/01 JUNTAS DE FREGUESIAS 0 0,0 19.964.247 100,0 19.964.247

13/02 ACÇÕES DE COOPERAÇÃO 0 0,0 133.886 100,0 133.886

13/03 RELAÇÕES EXTERNAS 0 0,0 1.018.602 100,0 1.018.602

14 PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS 100.000 0,5 18.708.000 99,5 18.808.000


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
INVESTIMENTOS E OUTRAS ACTIVIDADES

Em Euros
PLANO DE OUTRAS
ÁREAS INVESTIMENTO ACTIVIDADES DOTAÇÃO
TOTAL
VALOR % VALOR %

14/01 EMPRESAS MUNICIPAIS 0 0,0 18.708.000 100,0 18.708.000

14/02 OUTRAS PARTICIPADAS 100.000 100,0 0 0,0 100.000

15 ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 9.702.120 55,6 7.734.844 44,4 17.436.964

15/01 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 5.742.999 71,0 2.340.692 29,0 8.083.691

15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS 3.956.427 42,9 5.256.174 57,1 9.212.601

15/03 FORMAÇÃO 2.694 1,9 137.978 98,1 140.672

16 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 5.130.176 100,0 0 0,0 5.130.176

16/01 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE 4.630.176 100,0 0 0,0 4.630.176

16/02 INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT 500.000 100,0 0 0,0 500.000

TOTAL 146.001.041 46,1 170.762.773 53,9 316.763.814


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009
SINTESE DAS DOTAÇÕES

Em Euros

DOTAÇÕES
OBJECTIVO/PROGRAMA
TOTAL % DEFINIDA % N/ DEFINIDA %

01 REABILITAÇÃO URBANA 47.864.849 15,1 22.454.231 9,8 25.410.618 28,7

01/01 BAIXA / CHIADO 11.745.271 3,7 9.316.119 4,1 2.429.152 2,7

01/02 ALFAMA E CASTELO 3.492.374 1,1 489.708 0,2 3.002.666 3,4

01/03 MOURARIA 1.051.939 0,3 157.401 0,1 894.538 1,0

01/04 BAIRRO ALTO E BICA 2.628.335 0,8 756.873 0,3 1.871.462 2,1

01/05 MADRAGOA 329.706 0,1 187.672 0,1 142.034 0,2

01/06 PARQUE MAYER 6.520.000 2,1 6.520.000 2,9 0 0,0

01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS 22.097.224 7,0 5.026.458 2,2 17.070.766 19,3

02 PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 13.094.616 4,1 10.499.616 4,6 2.595.000 2,9

02/01 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO 9.635.214 3,0 8.135.214 3,6 1.500.000 1,7

02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 2.168.554 0,7 1.073.554 0,5 1.095.000 1,2

02/03 PATRIMONIO IMOBILIÁRIO 1.290.848 0,4 1.290.848 0,6 0 0,0

03 URBANISMO 42.482.610 13,4 39.583.210 17,4 2.899.400 3,3

03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 1.225.659 0,4 1.225.659 0,5 0 0,0

03/02 ESPAÇO PÚBLICO 26.293.133 8,3 23.393.733 10,3 2.899.400 3,3

03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL 144.241 0,0 144.241 0,1 0 0,0

03/04 ESPAÇOS VERDES 14.819.577 4,7 14.819.577 6,5 0 0,0

04 SERVIÇOS URBANOS 53.377.680 16,9 42.177.680 18,5 11.200.000 12,6

04/01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.306.994 4,8 15.306.994 6,7 0 0,0

04/02 GESTÃO CEMITERIAL 917.942 0,3 917.942 0,4 0 0,0

04/03 SANEAMENTO 27.522.592 8,7 17.322.592 7,6 10.200.000 11,5

04/04 HIGIENE URBANA 9.630.152 3,0 8.630.152 3,8 1.000.000 1,1

05 INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 3.919.622 1,2 3.919.622 1,7 0 0,0

05/01 NOVAS VIAS 302.233 0,1 302.233 0,1 0 0,0

05/02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.617.389 1,1 3.617.389 1,6 0 0,0

06 PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 5.301.885 1,7 5.301.885 2,3 0 0,0

06/01 PREVENÇÃO 413.366 0,1 413.366 0,2 0 0,0

06/02 TRÂNSITO 4.622.956 1,5 4.622.956 2,0 0 0,0

06/03 PARQUES DE ESTACIONAMENTO 265.563 0,1 265.563 0,1 0 0,0

07 SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 9.200.863 2,9 4.185.083 1,8 5.015.780 5,7

07/01 SEGURANÇA 8.959.129 2,8 3.943.349 1,7 5.015.780 5,7

07/02 PROTECÇÃO CIVIL 241.734 0,1 241.734 0,1 0 0,0

08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 4.356.148 1,4 4.356.148 1,9 0 0,0

08/01 TURISMO 3.910.041 1,2 3.910.041 1,7 0 0,0

08/02 COMÉRCIO 268.255 0,1 268.255 0,1 0 0,0

08/03 PROMOÇÃO ECONÓMICA 177.852 0,1 177.852 0,1 0 0,0

09 CULTURA 27.660.245 8,7 21.920.917 9,6 5.739.328 6,5


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009
SINTESE DAS DOTAÇÕES

Em Euros

DOTAÇÕES
OBJECTIVO/PROGRAMA
TOTAL % DEFINIDA % N/ DEFINIDA %

09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS 10.444.734 3,3 4.705.406 2,1 5.739.328 6,5

09/02 ACÇÃO CULTURAL 14.547.697 4,6 14.547.697 6,4 0 0,0

09/03 APOIO A INSTITUIÇÕES 2.667.814 0,8 2.667.814 1,2 0 0,0

10 CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 37.885.535 12,0 21.000.283 9,2 16.885.252 19,0

10/01 EQUIPAMENTO ESCOLAR 22.181.243 7,0 5.295.991 2,3 16.885.252 19,0

10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES 15.601.604 4,9 15.601.604 6,8 0 0,0

10/03 JUVENTUDE 102.688 0,0 102.688 0,0 0 0,0

11 DESPORTO 1.513.928 0,5 1.513.928 0,7 0 0,0

11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 906.071 0,3 906.071 0,4 0 0,0

11/02 DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 220.834 0,1 220.834 0,1 0 0,0

11/03 APOIO A COLECTIVIDADES 387.023 0,1 387.023 0,2 0 0,0

12 INTERVENÇÃO SOCIAL 7.613.958 2,4 7.613.958 3,3 0 0,0

12/01 EQUIPAMENTOS SOCIAIS 1.280.021 0,4 1.280.021 0,6 0 0,0

12/02 HABITAÇÃO SOCIAL 1.347.835 0,4 1.347.835 0,6 0 0,0

12/03 PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA 1.485.390 0,5 1.485.390 0,7 0 0,0

12/04 INTERVENÇÃO SOCIAL 3.500.712 1,1 3.500.712 1,5 0 0,0

13 DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 21.116.735 6,7 21.116.735 9,3 0 0,0

13/01 JUNTAS DE FREGUESIAS 19.964.247 6,3 19.964.247 8,8 0 0,0

13/02 ACÇÕES DE COOPERAÇÃO 133.886 0,0 133.886 0,1 0 0,0

13/03 RELAÇÕES EXTERNAS 1.018.602 0,3 1.018.602 0,4 0 0,0

14 PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS 18.808.000 5,9 1.808.000 0,8 17.000.000 19,2

14/01 EMPRESAS MUNICIPAIS 18.708.000 5,9 1.708.000 0,7 17.000.000 19,2

14/02 OUTRAS PARTICIPADAS 100.000 0,0 100.000 0,0 0 0,0

15 ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 17.436.964 5,5 15.521.964 6,8 1.915.000 2,2

15/01 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 8.083.691 2,6 8.083.691 3,5 0 0,0

15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS 9.212.601 2,9 7.297.601 3,2 1.915.000 2,2

15/03 FORMAÇÃO 140.672 0,0 140.672 0,1 0 0,0

16 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 5.130.176 1,6 5.130.176 2,2 0 0,0

16/01 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE 4.630.176 1,5 4.630.176 2,0 0 0,0

16/02 INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT 500.000 0,2 500.000 0,2 0 0,0

TOTAL: 316.763.814 100,0 228.103.436 100,0 88.660.378 100,0


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009

RESUMO POR NATUREZA ECONÓMICA DA DESPESA

Em Euros

DOTAÇÃO DEFINIDA
OBJECTIVO/PROGRAMA
CORRENTES % CAPITAL % TOTAL

01 REABILITAÇÃO URBANA 1.027.451 4,6 21.426.780 95,4 22.454.231

01/01 BAIXA / CHIADO 8.508 0,1 9.307.611 99,9 9.316.119


01/02 ALFAMA E CASTELO 205.161 41,9 284.547 58,1 489.708
01/03 MOURARIA 10.986 7,0 146.415 93,0 157.401
01/04 BAIRRO ALTO E BICA 108.265 14,3 648.608 85,7 756.873
01/05 MADRAGOA 5.000 2,7 182.672 97,3 187.672
01/06 PARQUE MAYER 0 0,0 6.520.000 100,0 6.520.000
01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS 689.531 13,7 4.336.927 86,3 5.026.458
02 PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 327.163 3,1 10.172.453 96,9 10.499.616

02/01 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO 112.344 1,4 8.022.870 98,6 8.135.214


02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 6.671 0,6 1.066.883 99,4 1.073.554
02/03 PATRIMONIO IMOBILIÁRIO 208.148 16,1 1.082.700 83,9 1.290.848
03 URBANISMO 17.686.658 44,7 21.896.552 55,3 39.583.210

03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 832.159 67,9 393.500 32,1 1.225.659


03/02 ESPAÇO PÚBLICO 9.462.736 40,4 13.930.997 59,6 23.393.733
03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL 125.009 86,7 19.232 13,3 144.241
03/04 ESPAÇOS VERDES 7.266.754 49,0 7.552.823 51,0 14.819.577
04 SERVIÇOS URBANOS 36.953.756 87,6 5.223.924 12,4 42.177.680

04/01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 14.188.091 92,7 1.118.903 7,3 15.306.994


04/02 GESTÃO CEMITERIAL 219.740 23,9 698.202 76,1 917.942
04/03 SANEAMENTO 16.614.297 95,9 708.295 4,1 17.322.592
04/04 HIGIENE URBANA 5.931.628 68,7 2.698.524 31,3 8.630.152
05 INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 289.173 7,4 3.630.449 92,6 3.919.622

05/01 NOVAS VIAS 196.704 65,1 105.529 34,9 302.233


05/02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 92.469 2,6 3.524.920 97,4 3.617.389
06 PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 492.948 9,3 4.808.937 90,7 5.301.885

06/01 PREVENÇÃO 220.160 53,3 193.206 46,7 413.366


06/02 TRÂNSITO 247.025 5,3 4.375.931 94,7 4.622.956
06/03 PARQUES DE ESTACIONAMENTO 25.763 9,7 239.800 90,3 265.563
07 SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 157.913 3,8 4.027.170 96,2 4.185.083

07/01 SEGURANÇA 0 0,0 3.943.349 100,0 3.943.349


07/02 PROTECÇÃO CIVIL 157.913 65,3 83.821 34,7 241.734
08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 4.144.108 95,1 212.040 4,9 4.356.148

08/01 TURISMO 3.910.041 100,0 0 0,0 3.910.041


08/02 COMÉRCIO 86.735 32,3 181.520 67,7 268.255
08/03 PROMOÇÃO ECONÓMICA 147.332 82,8 30.520 17,2 177.852
09 CULTURA 14.783.045 67,4 7.137.872 32,6 21.920.917

09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS 160.964 3,4 4.544.442 96,6 4.705.406


09/02 ACÇÃO CULTURAL 11.956.447 82,2 2.591.250 17,8 14.547.697
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009

RESUMO POR NATUREZA ECONÓMICA DA DESPESA

Em Euros

DOTAÇÃO DEFINIDA
OBJECTIVO/PROGRAMA
CORRENTES % CAPITAL % TOTAL

09/03 APOIO A INSTITUIÇÕES 2.665.634 99,9 2.180 0,1 2.667.814


10 CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 15.723.193 74,9 5.277.090 25,1 21.000.283

10/01 EQUIPAMENTO ESCOLAR 153.130 2,9 5.142.861 97,1 5.295.991


10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES 15.508.033 99,4 93.571 0,6 15.601.604
10/03 JUVENTUDE 62.030 60,4 40.658 39,6 102.688
11 DESPORTO 566.476 37,4 947.452 62,6 1.513.928

11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 212.662 23,5 693.409 76,5 906.071


11/02 DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 220.834 100,0 0 0,0 220.834
11/03 APOIO A COLECTIVIDADES 132.980 34,4 254.043 65,6 387.023
12 INTERVENÇÃO SOCIAL 5.634.478 74,0 1.979.480 26,0 7.613.958

12/01 EQUIPAMENTOS SOCIAIS 136.638 10,7 1.143.383 89,3 1.280.021


12/02 HABITAÇÃO SOCIAL 511.738 38,0 836.097 62,0 1.347.835
12/03 PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA 1.485.390 100,0 0 0,0 1.485.390
12/04 INTERVENÇÃO SOCIAL 3.500.712 100,0 0 0,0 3.500.712
13 DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 17.521.593 83,0 3.595.142 17,0 21.116.735

13/01 JUNTAS DE FREGUESIAS 16.399.105 82,1 3.565.142 17,9 19.964.247


13/02 ACÇÕES DE COOPERAÇÃO 133.886 100,0 0 0,0 133.886
13/03 RELAÇÕES EXTERNAS 988.602 97,1 30.000 2,9 1.018.602
14 PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS 0 0,0 1.808.000 100,0 1.808.000

14/01 EMPRESAS MUNICIPAIS 0 0,0 1.708.000 100,0 1.708.000


14/02 OUTRAS PARTICIPADAS 0 0,0 100.000 100,0 100.000
15 ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 7.733.844 49,8 7.788.120 50,2 15.521.964

15/01 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.339.692 28,9 5.743.999 71,1 8.083.691


15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS 5.256.174 72,0 2.041.427 28,0 7.297.601
15/03 FORMAÇÃO 137.978 98,1 2.694 1,9 140.672
16 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 0 0,0 5.130.176 100,0 5.130.176

16/01 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE 0 0,0 4.630.176 100,0 4.630.176


16/02 INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT 0 0,0 500.000 100,0 500.000

TOTAL: 123.041.799 53,9 105.061.637 46,1 228.103.436


DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40884 01 REABILITAÇÃO URBANA

40022 01/01 BAIXA / CHIADO

40023 01/01/A101 ESTUDOS E PROJECTOS 07.03 02.02.14.01 7.200 7.200

40025 01/01/A102 RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFICIOS 07.03 02.02.25.02 1.308 1.308

40026 01/01/A103 ARRANJO DE ESPAÇOS EXTERIORES 07.03 07.01.04.01.09 322.411 322.411

42361 01/01/A104 LIGAÇÕES PEDONAIS

42362 01/01/A104/01 Ligação Pedonal Pátio B, Lg Carmo QGNR 07.03 07.01.04.01.09 3.787.200 3.787.200

42363 01/01/A104/02 Percurso Pedonal Assistido ao Castelo 07.03 07.01.03.01.06 3.102.000 3.102.000

07.03 07.01.04.01.09 2.096.000 2.096.000

42360 01/01/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.03 07.01.02.01.02 735.130 735.130

07.03 07.01.03.01.06 210.000 210.000

07.03 07.01.04.01.01 650.000 650.000

07.03 07.01.04.01.03 97.252 97.252

07.03 07.01.04.01.09 736.770 736.770

SUB_TOTAL 11.745.271 9.316.119 2.429.152

40230 01/02 ALFAMA E CASTELO

40231 01/02/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000

07.02 04.01.02 8.683 8.683

07.02 04.08.02 41.303 41.303

07.02 07.01.02.01.02 135.838 135.838

07.02 07.01.03.01.02 7.500 7.500

07.02 07.01.04.01.09 200 200

40232 01/02/A102 PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA 07.02 08.08.02 17.463 17.463

40219 01/02/A201 CHAFARIZ DE DENTRO E ZONA ENVOLVENTE 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000

07.02 04.01.02 3.600 3.600

07.02 04.08.02 37.111 37.111

07.02 07.01.02.01.02 1.031 1.031

40222 01/02/A202 CASTELO 07.02 02.02.25.02 6.000 6.000

07.02 04.08.02 98.464 98.464

07.02 07.01.02.01.02 90.977 90.977

07.02 07.01.04.01.01 31.538 31.538

42355 01/02/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 07.01.02.01.02 2.830.554 2.830.554

07.02 07.01.04.01.09 172.112 172.112

SUB_TOTAL 3.492.374 489.708 3.002.666


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40235 01/03 MOURARIA

40236 01/03/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000

07.02 04.08.02 5.986 5.986

07.02 07.01.02.01.02 125.000 125.000

40237 01/03/A102 PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA 07.02 08.08.02 21.415 21.415

42356 01/03/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 07.01.02.01.02 894.538 894.538

SUB_TOTAL 1.051.939 157.401 894.538

40240 01/04 BAIRRO ALTO E BICA

40241 01/04/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000

07.02 04.01.02 3.600 3.600

07.02 04.07.01 7.183 7.183

07.02 04.08.02 7.482 7.482

07.02 07.01.02.01.01 4.483 4.483

07.02 07.01.02.01.02 138.322 138.322

07.02 07.01.15.01 42.325 42.325

40242 01/04/A102 PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA 07.02 08.08.02 78.933 78.933

42359 01/04/A104 INTERVENÇÃO ANTIGRAFFITI NO BAIRRO ALTO 07.02 02.01.21 55.000 55.000

07.02 02.02.20.02 30.000 30.000

07.02 07.01.02.01.02 384.545 384.545

42357 01/04/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 07.01.02.01.02 1.002.628 1.002.628

07.02 07.01.03.01.06 68.834 68.834

07.02 07.01.04.01.09 800.000 800.000

SUB_TOTAL 2.628.335 756.873 1.871.462

40245 01/05 MADRAGOA

40246 01/05/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000

07.02 07.01.02.01.02 65.000 65.000

07.02 07.01.04.01.09 85.397 85.397

40247 01/05/A102 PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA 07.02 08.08.02 32.275 32.275

42358 01/05/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 07.01.02.01.02 142.034 142.034

SUB_TOTAL 329.706 187.672 142.034

41119 01/06 PARQUE MAYER

41086 01/06/A101 PARQUE MAYER 07.00 07.01.03.01.01 6.520.000 6.520.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

SUB_TOTAL 6.520.000 6.520.000 0

40250 01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS

40251 01/07/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.00 07.01.02.01.02 17.100 17.100

07.02 07.01.02.01.02 17.100 17.100

14.02 07.01.04.01.09 1.589 1.589

40253 01/07/A102 APOIO À RECUP. EDIFÍCIOS DE INSTITUIÇÕES 07.00 08.05.01.01.01 250.000 250.000

40995 01/07/A201 RUA DE S. BENTO 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000

07.02 07.01.03.01.06 20.000 20.000

42265 01/07/A205 ZONA RIBEIRINHA 07.00 07.01.04.01.01 2.314.000 2.314.000

42343 01/07/A206 PRDIM - REAB. DESENV. INTEG. MARVILA 06.04 02.02.14.02 101.450 101.450

06.04 02.02.20.02 50.000 50.000

06.04 02.02.25.02 50.000 50.000

06.04 07.01.02.01.02 199.500 199.500

06.04 07.01.04.01.09 1.340.724 1.340.724

06.04 08.01.01.01 2.310.178 2.310.178

10.01 07.01.01.01 7.165.000 7.165.000

40046 01/07/A301 INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS PARTICULARES

40047 01/07/A301/01 Obras Coercivas 07.01 07.01.01.01 100.000 100.000

07.01 07.01.02.01.02 16.201 16.201

14.04 07.01.02.01.02 4.190 4.190

40050 01/07/A301/02 Participação no Programa RECRIA 07.01 08.01.02 212.581 212.581

07.01 08.08.02 606.152 606.152

40876 01/07/A301/03 Conservação de Edifícios 07.01 07.01.02.01.02 157.500 157.500

14.02 07.01.03.01.06 7.794 7.794

40040 01/07/A301/04 Consolidação Muros de Suporte e Tapumes 14.02 07.01.04.01.09 4.560.825 272.217 4.288.608

40039 01/07/A301/05 Demolição de Prédios Outras Construções 07.01 02.02.25.02 224.100 224.100

14.02 07.01.01.01 971.661 140.503 831.158

42390 01/07/A301/06 Obras Coercivas Regularização 06.02 07.01.02.01.02 200.000 200.000

42178 01/07/A302 COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL 04.02 02.02.25.01 180.000 180.000

04.02 02.02.25.02 5.000 5.000

42113 01/07/A402 ARRANJO DE TALUDES 14.02 02.02.14.02 73.981 73.981

42354 01/07/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.00 08.01.01.01 935.598 935.598

SUB_TOTAL 22.097.224 5.026.458 17.070.766

TOTAL DO OBJECTIVO 01 47.864.849 22.454.231 25.410.618


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

41120 02 PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO

41121 02/01 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO

40018 02/01/A101 REQUALIFICAÇÃO ALTO DO LUMIAR 01.04 07.01.01.01 7.000.000 7.000.000

06.05 08.01.01.01 460.827 460.827

40871 02/01/A102 VALE DE CHELAS 01.04 07.01.01.01 297.618 297.618

40020 02/01/A103 OPERAÇÃO INTEGRADA DO CASAL VENTOSO 01.04 02.02.14.02 9.619 9.619

01.04 07.01.01.01 197.944 197.944

42307 02/01/A201 PROGRAMA LOCAL DE HABITAÇÃO

42411 02/01/A201/01 Elaboração do Programa 01.02 02.01.05 896 896

01.02 02.01.06 224 224

01.02 02.01.08 4.800 4.800

01.02 02.02.14.02 12.000 12.000

01.02 02.02.16 51.480 51.480

01.02 02.02.20.01 9.000 9.000

01.02 02.02.20.02 18.000 18.000

01.02 02.02.25.02 3.600 3.600

42412 02/01/A201/02 Acupuntura Urbana 01.02 07.01.02.01.02 1.500.000 1.500.000

40034 02/01/A203 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - PIMP 10.01 07.01.02.01.01 10.000 10.000

10.01 07.01.04.01.04 3.281 3.281

40037 02/01/A204 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS 10.01 06.02.03.03 2.725 2.725

10.01 07.01.02.01.01 27.032 27.032

10.01 07.01.04.01.01 13.088 13.088

10.01 07.01.04.01.04 2.180 2.180

41022 02/01/A205 AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS 10.01 07.01.02.01.01 10.900 10.900

SUB_TOTAL 9.635.214 8.135.214 1.500.000

40520 02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS

42378 02/02/A101 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HABITACIONAIS 10.01 07.01.01.01 410.000 410.000

10.01 07.01.02.01.02 685.000 685.000

40038 02/02/A103 CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS 01.04 07.01.02.01.02 128.620 128.620

01.04 07.01.03.01.02 35.534 35.534

10.01 06.02.03.03 2.725 2.725

10.01 07.01.02.01.02 433.931 433.931

10.02 04.08.02 1.221 1.221

14.02 07.01.03.01.06 128.172 128.172

14.03 07.01.02.01.02 128.571 128.571


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40038 02/02/A103 CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS 14.04 07.01.02.01.02 2.384 2.384

40045 02/02/A201 GRANDES REPARAÇÕES EM BAIRROS MUNICIPAIS 10.01 06.02.03.03 2.725 2.725

10.01 07.01.02.01.02 209.671 209.671

SUB_TOTAL 2.168.554 1.073.554 1.095.000

40145 02/03 PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

40160 02/03/A101 AQUISIÇÃO E EXPROP.TERRENOS E EDIFICIOS

42305 02/03/A101/02 Museu de História e Cultura Judaica 07.00 07.01.03.01.01 300.000 300.000

41024 02/03/A101/04 Bairro da Liberdade 01.04 04.01.02 120.000 120.000

01.04 04.08.02 83.179 83.179

01.04 07.01.01.01 450.000 450.000

41026 02/03/A101/06 Direitos de Preferência 01.04 07.01.02.01.01 21.800 21.800

40016 02/03/A101/99 Diversos 01.04 02.02.25.01 327 327

01.04 02.02.25.02 282 282

01.04 04.08.02 4.360 4.360

01.04 07.01.01.01 200.000 200.000

01.04 07.01.03.01.06 10.900 10.900

01.04 08.01.02 100.000 100.000

SUB_TOTAL 1.290.848 1.290.848 0

TOTAL DO OBJECTIVO 02 13.094.616 10.499.616 2.595.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40391 03 URBANISMO

40065 03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

40003 03/01/A101 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 05.01 02.02.14.01 43.500 43.500

05.01 02.02.14.02 300.000 300.000

40010 03/01/A104 ESTUDOS E CONSULTADORIA

42196 03/01/A104/01 Cidade de Bairros 01.02 02.02.14.02 7.500 7.500

42223 03/01/A104/04 Cenários de Prospectiva 01.02 02.02.14.01 26.500 26.500

42336 03/01/A104/05 Dinâmicas Residênciais 01.02 02.02.14.02 4.500 4.500

42337 03/01/A104/06 Emprego e estrutura empresarial 01.02 02.02.14.02 17.500 17.500

42195 03/01/A104/99 Outros 05.00 02.02.14.02 60.000 60.000

05.01 02.02.14.01 30.000 30.000

41233 03/01/A105 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

42199 03/01/A105/01 II Plano Estratégico 01.02 02.02.14.02 12.000 12.000

41239 03/01/A105/03 Agenda 21 Local - Metod. de Planos Acção 01.02 02.02.20.02 27.500 27.500

41240 03/01/A105/04 Redes Intern. de Cidades e Sist.Metrop 01.02 02.02.16 6.500 6.500

41242 03/01/A105/09 Divulgação 01.02 02.02.16 6.500 6.500

42122 03/01/A106 CADASTRO URBANO E PREDIAL 05.03 02.02.17 950 950

42364 03/01/A107 DIGITALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA

40164 03/01/A107/01 Cartografia Digital 05.03 07.01.08.01 2.500 2.500

42365 03/01/A107/02 GeoSIS-Lx-Mod. Cart.Geológica Geotécnica 05.03 02.01.21 3.200 3.200

05.03 02.02.13 1.000 1.000

05.03 02.02.15 408 408

05.03 02.02.25.02 1.500 1.500

05.03 07.01.07.01 1.000 1.000

05.03 07.01.08.01 1.000 1.000

42123 03/01/A108 DETECÇÃO REMOTA 05.03 02.02.13 700 700

05.03 02.02.15 300 300

05.03 02.02.25.02 4.000 4.000

05.03 07.01.07.01 5.000 5.000

05.03 07.01.08.01 5.000 5.000

42124 03/01/A109 PORTAL GEOGRÁFICO 05.03 02.02.14.02 190.000 190.000

40005 03/01/A201 ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO 06.03 02.02.20.02 53.206 53.206

40006 03/01/A202 INFORMAÇÃO URBANA

40008 03/01/A202/02 Sistema de Informação 06.03 07.01.08.01 334.000 334.000

06.03 07.01.09.01 45.000 45.000

40014 03/01/A205 CENTRO INFORM. URBANA LX/MODERN. ADMIN. 06.03 02.02.16 18.000 18.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40014 03/01/A205 CENTRO INFORM. URBANA LX/MODERN. ADMIN. 06.03 02.02.17 1.895 1.895

06.03 02.02.20.01 5.000 5.000

06.03 02.02.20.02 10.000 10.000

SUB_TOTAL 1.225.659 1.225.659 0

40589 03/02 ESPAÇO PÚBLICO

40591 03/02/A101 INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO 09.04 02.01.21 1.090 1.090

09.04 02.02.03 22.345 22.345

09.04 02.02.20.02 21.800 21.800

09.04 02.02.25.02 1.090 1.090

09.04 07.01.04.01.01 588.332 588.332

09.04 07.01.04.01.04 206.016 206.016

09.04 07.01.04.01.09 430.935 430.935

09.04 07.01.10.01 545 545

09.04 07.01.11.01 6.451 6.451

09.04 07.01.15.01 1.090 1.090

14.04 02.02.03 8.636 8.636

14.04 02.02.19 5.450 5.450

14.04 07.01.15.01 32.700 32.700

41231 03/02/A102 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 09.04 02.02.14.02 13.080 13.080

09.04 02.02.25.02 4.150 4.150

40586 03/02/A103 INSTAL. SANITÁRIAS BALNEARIOS E LAV.PUB. 14.02 07.01.03.01.06 1.127.020 27.620 1.099.400

14.04 02.02.03 2.180 2.180

40592 03/02/A104 PARQUES INFANTIS E JUVENIS 09.04 02.01.01 25.893 25.893

09.04 02.02.03 2.180 2.180

09.04 02.02.25.02 48.895 48.895

09.04 07.01.04.01.04 94.408 94.408

09.04 07.01.10.01 25.070 25.070

41078 03/02/A105 FONTES E LAGOS 09.04 02.01.09 8.720 8.720

09.04 02.02.03 6.540 6.540

09.04 07.01.04.01.09 116.347 116.347

42344 03/02/A106 REDE DE BICICLETAS DE USO PARTILHADO 09.00 02.02.20.02 4.900.000 4.900.000

09.00 07.01.15.01 100.000 100.000

42304 03/02/A201 REAB. CÇ. DUQUE, RUA DUQUE E CÇ. CARMO 09.04 07.01.04.01.01 293.000 293.000

41002 03/02/A301 MOBILIÁRIO URBANO 09.04 02.02.03 29.637 29.637

09.04 07.01.10.01 55.045 55.045

41245 03/02/A401 INTERV. NA ZONA DO PARQUE NAÇÕES


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42208 03/02/A401/01 Acordo de Pagamento 09.00 07.01.15.01 8.026.303 8.026.303

42209 03/02/A401/02 Gestão Urbana 09.00 02.02.01 1.840.000 1.340.000 500.000

09.00 02.02.02 15.600 15.600

09.00 02.02.20.02 1.900.000 1.400.000 500.000

09.00 02.02.25.02 2.400.000 1.600.000 800.000

42232 03/02/A501 PLANO DE ACESSIBILIDADE DE LISBOA

40519 03/02/A501/01 Plano de Mobilidade 09.04 02.02.03 4.360 4.360

09.04 02.02.25.02 1.090 1.090

09.04 07.01.04.01.09 358.675 358.675

09.04 07.01.10.01 27.250 27.250

42297 03/02/A501/03 Ponte ciclopedonal Av-Gulbenkian 09.01 07.01.04.01.01 620.000 620.000

40266 03/02/A501/04 Ligação PFMonsanto - Pq.Eduardo. VII 09.01 07.01.04.01.01 98.800 98.800

42298 03/02/A501/05 Entrada Norte do Pq. Florestal Monsanto 09.01 07.01.04.01.04 172.890 172.890

09.01 07.01.04.01.06 315.000 315.000

42370 03/02/A501/06 Troço Qt.da Granja/Qt. de Mata Mouros 09.01 07.01.04.01.09 520.356 520.356

42381 03/02/A501/07 Troço Entrecampos/Alvalade 09.01 07.01.04.01.09 256.390 256.390

42382 03/02/A501/08 Troço Pq. Monsanto/Qt. da Granja 09.01 07.01.04.01.09 184.128 184.128

42383 03/02/A501/09 Cont. Pista Cicloped. Pupilos Exército 09.01 07.01.04.01.09 392.646 392.646

42316 03/02/A502 QUALIF.PAISAG./AMBIENT.VIAS ENTR.LISBOA

42299 03/02/A502/01 Entrada Lx - A5/Monsanto 09.04 07.01.04.01.04 157.500 157.500

42300 03/02/A502/02 Entrada Lx - A1 Norte/2.ª fase 09.04 07.01.04.01.04 267.500 267.500

42301 03/02/A502/03 Entrada Lx - 2ª Circ. (junto Esc. Alemã) 09.04 07.01.04.01.04 262.500 262.500

42302 03/02/A502/04 Entrada Lx - Portas de Benfica 09.04 07.01.04.01.04 283.500 283.500

42175 03/02/A601 URBCOM 09.04 07.01.04.01.04 10.000 10.000

SUB_TOTAL 26.293.133 23.393.733 2.899.400

40273 03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL

40274 03/03/A101 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DO RUÍDO AMBIEN 09.01 07.01.08.01 1.123 1.123

09.01 07.01.10.01 10.696 10.696

41228 03/03/A102 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DA QUAL. DO AR 09.01 07.01.04.01.04 829 829

41229 03/03/A103 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DAS ÁGUAS 09.01 02.01.09 436 436

09.01 02.01.21 3.132 3.132

09.01 02.02.20.02 11.554 11.554

09.01 02.02.25.02 436 436

41100 03/03/A104 CONTROLO HIDRICO 05.02 02.01.21 2.000 2.000

05.02 02.02.14.02 38.280 38.280

40296 03/03/A201 EDUCAÇÃO,SENSIBILIZ. E DIVULG. AMBIENTAL

40299 03/03/A201/02 Educação Ambiental 09.01 02.02.03 6.540 6.540


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40299 03/03/A201/02 Educação Ambiental 09.01 02.02.10 5.450 5.450

09.01 02.02.25.02 3.270 3.270

09.01 04.07.01 9.331 9.331

09.01 07.01.11.01 545 545

40300 03/03/A201/03 Centro Recup. de Anim. Silvestres CRAS 09.01 02.01.09 3.330 3.330

09.01 02.01.10 3.321 3.321

09.01 02.01.11 3.182 3.182

09.01 02.01.17 1.199 1.199

09.01 02.01.21 4.077 4.077

09.01 02.02.20.02 9.960 9.960

09.01 02.02.25.02 8.393 8.393

09.01 07.01.09.01 3.423 3.423

09.01 07.01.10.01 2.180 2.180

09.01 07.01.15.01 436 436

40302 03/03/A201/04 Divulgação Ambiental 09.00 02.02.25.02 218 218

42155 03/03/A202 LISBOA E-NOVA - AGÊNCIA MUN. ENERGIA 09.01 06.02.03.03 10.900 10.900

SUB_TOTAL 144.241 144.241 0

40257 03/04 ESPAÇOS VERDES

40258 03/04/A101 GESTÃO DO ARVOREDO

40983 03/04/A101/01 Arvoredo 09.01 02.02.25.02 355.400 355.400

09.01 07.01.11.01 54.590 54.590

09.01 07.01.15.01 19.379 19.379

40262 03/04/A101/04 Parque Periférico 09.00 02.02.14.02 3.247 3.247

09.00 07.01.09.01 218 218

40267 03/04/A102 GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES

40268 03/04/A102/01 Espaços Verdes 09.01 02.02.03 29.392 29.392

09.01 02.02.14.02 5.450 5.450

09.01 02.02.25.02 6.653.676 6.653.676

09.01 04.07.01 69.637 69.637

09.01 07.01.03.01.06 21.255 21.255

09.01 07.01.04.01.01 97.657 97.657

09.01 07.01.04.01.03 2.834 2.834

09.01 07.01.04.01.04 1.153.017 1.153.017

09.01 07.01.10.01 57.962 57.962

09.01 07.01.11.01 29.866 29.866

09.01 07.01.15.01 24.765 24.765

41070 03/04/A102/02 Gestão de Estufas e Viveiros 09.01 07.01.11.01 21.800 21.800

40985 03/04/A102/03 Equipamentos 09.01 02.02.25.02 3.009 3.009

40270 03/04/A102/04 Recuperação de Jardins 09.01 07.01.15.01 707.660 707.660


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42240 03/04/A102/10 Plano Verde 09.01 07.01.04.01.01 1.615.992 1.615.992

42283 03/04/A103 REQUALIF./DINAMIZ.REDE JARD/MIRADOUROS

42285 03/04/A103/01 Jardim do Torel 09.01 07.01.04.01.09 80.972 80.972

09.01 07.01.15.01 384.517 384.517

42286 03/04/A103/02 Jardim Boto Machado 09.01 07.01.04.01.09 51.156 51.156

09.01 07.01.15.01 326.804 326.804

42287 03/04/A103/03 Monte Agudo 09.01 07.01.04.01.09 54.238 54.238

09.01 07.01.15.01 291.640 291.640

42288 03/04/A103/04 Santa Luzia 09.01 07.01.04.01.09 499.558 499.558

42289 03/04/A103/05 Graça 09.04 07.01.04.01.09 99.385 99.385

42290 03/04/A103/06 Nossa Senhora do Monte 09.04 02.02.20.02 11.943 11.943

09.04 07.01.04.01.03 43.766 43.766

42291 03/04/A103/07 Penha de França 09.04 07.01.04.01.09 145.099 145.099

42292 03/04/A103/08 São Pedro de Alcântara 09.01 07.01.04.01.09 25.275 25.275

09.01 07.01.15.01 106.150 106.150

42293 03/04/A103/09 Jardim Alfredo Keil 09.01 07.01.15.01 58.873 58.873

42294 03/04/A103/10 Jard. Guerra Junqueiro/Jard. da Estrela 09.01 07.01.03.01.06 131.240 131.240

42311 03/04/A104 REQUALIF.ÁREAS ENVOLV. PAV.CARLOS LOPES

42296 03/04/A104/01 Reabilitação da rede de rega 09.01 07.01.04.01.04 588.126 588.126

42312 03/04/A104/02 Recuperação edificio restauração 09.01 07.01.03.01.06 127.050 127.050

42313 03/04/A104/03 Requalificação miradouro 09.01 07.01.04.01.09 241.836 241.836

42314 03/04/A104/04 Revitalização zonas de recreio 09.01 07.01.04.01.04 100.000 100.000

09.01 07.01.10.01 80.000 80.000

42315 03/04/A104/05 Restauro da estatuária 09.01 02.02.20.02 135.000 135.000

42295 03/04/A105 RECUPERAÇÃO DA ESTUFA FRIA 09.01 07.01.03.01.06 84.000 84.000

09.01 07.01.04.01.04 130.800 130.800

09.01 07.01.04.01.09 95.343 95.343

SUB_TOTAL 14.819.577 14.819.577 0

TOTAL DO OBJECTIVO 03 42.482.610 39.583.210 2.899.400


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

41122 04 SERVIÇOS URBANOS

40595 04/01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

40596 04/01/A101 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

40597 04/01/A101/01 Novas Instalações 09.04 02.02.20.02 5.450 5.450

09.04 07.01.04.01.03 1.090 1.090

09.04 07.01.10.01 56.575 56.575

40598 04/01/A101/02 Conservação / Manutenção 09.04 02.01.07 15.367 15.367

09.04 02.01.14 8.720 8.720

09.04 02.01.21 110.594 110.594

09.04 02.02.03 9.810 9.810

09.04 02.02.25.02 5.450 5.450

09.04 07.01.04.01.03 414.361 414.361

09.04 07.01.06.01 7.848 7.848

09.04 07.01.10.01 267.606 267.606

09.04 07.01.11.01 7.943 7.943

40599 04/01/A101/03 Remodelação / Modernização 09.04 07.01.04.01.03 89.273 89.273

09.04 07.01.10.01 236.057 236.057

40605 04/01/A102 ILUM. PÚB. C/ CONTAGEM - CONS. E MANUT. 09.04 02.01.21 10.900 10.900

09.04 07.01.10.01 4.360 4.360

40608 04/01/A103 ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS

40610 04/01/A103/02 Conservação / Manutenção 09.04 02.01.21 21.800 21.800

09.04 07.01.04.01.03 14.170 14.170

09.04 07.01.10.01 14.170 14.170

40611 04/01/A103/03 Remodelação / Modernização 09.04 07.01.04.01.03 5.450 5.450

40952 04/01/A201 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EDP 02.00 02.02.25.02 14.000.000 14.000.000

SUB_TOTAL 15.306.994 15.306.994 0

40287 04/02 GESTÃO CEMITERIAL

40289 04/02/A101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 09.01 02.01.01 1.526 1.526

09.01 02.01.02.02 23.980 23.980

09.01 02.01.02.03 608 608

09.01 02.01.14 3.597 3.597

09.01 02.01.17 218 218

09.01 02.01.21 11.025 11.025

09.01 02.02.03 67.369 67.369

09.01 02.02.12 2.285 2.285

09.01 02.02.19 10.015 10.015

09.01 02.02.25.02 52.381 52.381

09.01 07.01.06.01 13.004 13.004


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40289 04/02/A101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 09.01 07.01.09.01 19.471 19.471

09.01 07.01.10.01 5.734 5.734

09.01 07.01.11.01 218 218

40290 04/02/A102 INFRAESTRUTURAS CEMITERIAIS 09.01 02.02.14.02 24.740 24.740

09.01 02.02.25.02 18.003 18.003

09.01 07.01.03.01.06 26.422 26.422

09.01 07.01.04.01.08 521.476 521.476

40291 04/02/A103 INFRAESTRUTURAS MORTUÁRIAS 09.01 07.01.04.01.08 96.096 96.096

40292 04/02/A104 INTERVENÇÕES EM PATRIMÓNIO CULTURAL 09.01 02.02.03 3.993 3.993

09.01 07.01.04.01.08 15.781 15.781

SUB_TOTAL 917.942 917.942 0

40199 04/03 SANEAMENTO

40208 04/03/A102 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS

40209 04/03/A102/01 Construção e Reconstrução Rede Esgotos 14.01 07.01.04.01.02 35.098 35.098

40210 04/03/A102/02 Conservação e Manut. da Rede Esgotos 14.01 02.02.25.02 507.714 507.714

14.01 07.01.04.01.02 660.854 660.854

14.02 07.01.04.01.09 1.443 1.443

40858 04/03/A102/04 Caneiro de Alcântara 14.01 02.02.14.02 26.160 26.160

40214 04/03/A201 FROTA DE SANEAMENTO 14.01 07.01.06.01 10.900 10.900

42409 04/03/A302 SIMTEJO

42410 04/03/A302/01 Acordo de Pagamento 14.01 02.02.20.02 5.877.089 5.877.089

40951 04/03/A302/02 Aquisição de Serviços 14.01 02.02.20.02 20.400.000 10.200.000 10.200.000

41081 04/03/A401 INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO DAS BACIAS 14.01 02.02.20.02 3.334 3.334

SUB_TOTAL 27.522.592 17.322.592 10.200.000

40166 04/04 HIGIENE URBANA

40167 04/04/A101 POSTOS DE LIMPEZA

40832 04/04/A101/01 Projectos e Obras de Beneficiação 09.02 07.01.03.01.06 55.060 55.060

40833 04/04/A101/02 Instalações Eléctricas 14.04 02.02.25.02 218 218

14.04 07.01.03.01.06 29.936 29.936

40168 04/04/A102 RECOLHAS SELECTIVAS

40848 04/04/A102/01 Aquisição de Viaturas de Recolha 09.02 07.01.06.01 91.560 91.560

40170 04/04/A102/02 Equipamento e Material Diverso 09.02 02.01.21 433.332 433.332

09.02 07.01.10.01 205.356 205.356

41262 04/04/A102/06 Tratamento e Destino Final Mat.Perigosos 09.02 02.02.20.02 1.308 1.308

40172 04/04/A103 APETRECHAMENTO

40174 04/04/A103/01 Viaturas de Remoção 09.02 07.01.06.01 1.315.800 1.315.800


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40175 04/04/A103/02 Viaturas de Apoio 09.02 07.01.06.01 151.071 151.071

40173 04/04/A103/03 Maquinaria e Equipamento 09.02 07.01.10.01 770.848 770.848

41034 04/04/A204 INTERV.DIVERSAS REMOÇÃO E LIMP.PÚBLICA 09.02 02.02.20.02 421.830 421.830

40177 04/04/A301 ACÇÕES DIVERSAS

40178 04/04/A301/01 Protocolo Destinado a Reclusos 09.02 04.03.01 40.000 40.000

42281 04/04/A301/03 Protocolo com o Chapitô 09.02 04.07.01 9.810 9.810

40187 04/04/A401 CANIL E GATIL MUNICIPAL

40838 04/04/A401/01 Obras de Construção da Terceira Fase 09.02 07.01.03.01.06 57.638 57.638

40839 04/04/A401/02 Instalações Eléctricas 14.04 02.02.03 1.090 1.090

14.04 02.02.19 2.289 2.289

40840 04/04/A401/03 Equipamento 09.02 07.01.09.01 5.450 5.450

09.02 07.01.10.01 4.905 4.905

40191 04/04/A402 CONTROLO DE PRAGAS E POPULAÇÃO DE POMBOS

40845 04/04/A402/01 Campanha de luta anti-murina e anti-blat 09.02 02.02.25.02 35.904 35.904

42162 04/04/A402/02 Controlo da população de pombos 09.02 02.01.21 60.604 60.604

40183 04/04/A501 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VALORSUL 09.02 02.02.20.02 5.710.000 4.710.000 1.000.000

40194 04/04/A601 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 09.02 02.01.15 1.635 1.635

09.02 02.02.16 8.175 8.175

09.02 02.02.17 1.090 1.090

09.02 02.02.20.02 3.270 3.270

09.02 04.07.01 57 57

09.02 07.01.06.01 5.450 5.450

09.02 07.01.09.01 5.450 5.450

40195 04/04/A602 SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA 09.02 02.02.08 1.635 1.635

09.02 02.02.14.02 1.635 1.635

09.02 02.02.17 141.700 141.700

09.02 02.02.20.02 25.800 25.800

40196 04/04/A603 EDUCAÇÃO POPULAÇÃO ESCOLAR 09.02 02.01.05 545 545

09.02 02.01.15 1.090 1.090

09.02 02.01.20 2.180 2.180

09.02 02.02.10 1.090 1.090

09.02 02.02.17 20.000 20.000

40197 04/04/A604 INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 09.02 02.01.05 327 327

09.02 02.01.15 1.090 1.090

09.02 02.01.20 1.090 1.090

09.02 02.02.10 109 109

09.02 02.02.17 1.090 1.090


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42163 04/04/A605 CENTRO DOCUMENT/ATELIER MUSEU DA LIMPEZA 09.02 02.02.03 1.635 1.635

SUB_TOTAL 9.630.152 8.630.152 1.000.000

TOTAL DO OBJECTIVO 04 53.377.680 42.177.680 11.200.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

41123 05 INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

40130 05/01 NOVAS VIAS

41124 05/01/A101 EIXOS E RADIAIS

40085 05/01/A101/03 Radial de Benfica 14.01 07.01.04.01.01 3.862 3.862

41126 05/01/A103 TÚNEIS E VIADUTOS

40960 05/01/A103/04 Túnel das Amoreiras/R.Joaquim A.Aguiar 14.01 02.02.14.01 10.401 10.401

14.01 02.02.14.02 33.237 33.237

14.01 02.02.25.02 63.220 63.220

42219 05/01/A103/10 Vigilância de Tráfego 12.02 05.01.01.01.04 65.400 65.400

41127 05/01/A104 NOVOS ARRUAMENTOS

42252 05/01/A104/09 Infra-estruturação Casal Vistoso 14.01 07.01.01.01 101.667 101.667

40109 05/01/A201 ESTUDOS E PROJECTOS

40110 05/01/A201/01 Protocolos 14.01 02.02.14.02 24.446 24.446

SUB_TOTAL 302.233 302.233 0

40135 05/02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

41016 05/02/A101 CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE

41017 05/02/A101/01 Viaduto Av. F. Armadas / Av. Combatentes 14.01 07.01.04.01.01 9.810 9.810

41019 05/02/A101/03 Viaduto Av. Combatentes / Linha Cintura 14.01 07.01.04.01.01 13.080 13.080

42165 05/02/A101/05 Viaduto de Pedrouços 14.01 07.01.04.01.01 43.600 43.600

42166 05/02/A101/06 Reforço Viaduto F.Nova 14.01 07.01.04.01.01 29.400 29.400

42167 05/02/A101/07 Reforço Viaduto Campo Grande 14.01 07.01.04.01.01 34.880 34.880

40113 05/02/A101/99 Diversos Locais 14.01 02.02.25.02 39.059 39.059

14.01 07.01.04.01.01 877.960 877.960

40131 05/02/A102 TRABALHOS DIVERSOS 14.01 07.01.04.01.01 708.298 708.298

40132 05/02/A103 RECARGAS DE PAVIMENTOS 14.01 07.01.04.01.01 508.215 508.215

40134 05/02/A104 BRIGADAS INTERNAS DE PAVIMENTAÇÃO 14.01 02.01.01 26.160 26.160

14.01 02.01.07 6.540 6.540

14.01 02.01.17 3.270 3.270

14.01 02.01.21 17.440 17.440

14.01 07.01.10.01 2.180 2.180

14.01 07.01.11.01 1.308 1.308

14.01 07.01.15.01 21.800 21.800

40112 05/02/A201 RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE VIAS

40911 05/02/A201/01 Alameda das Linhas de Torres 14.01 07.01.04.01.01 5.450 5.450

42241 05/02/A201/02 Maria Pia 14.01 07.01.04.01.01 6.540 6.540

42242 05/02/A201/03 Duque Loulé 14.01 07.01.04.01.01 8.720 8.720


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42244 05/02/A201/04 Estação de Benfica 14.01 07.01.04.01.01 6.540 6.540

42245 05/02/A201/05 Estação Paço Lumiar 14.01 07.01.04.01.01 8.720 8.720

42246 05/02/A201/06 Avª Gulbenkian 14.01 07.01.04.01.01 93.740 93.740

42248 05/02/A201/07 Rua Prata 14.01 07.01.04.01.01 54.500 54.500

41194 05/02/A201/99 Outras 01.04 07.01.01.01 109.000 109.000

40128 05/02/A302 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM DIVERSAS ZONAS 14.01 07.01.04.01.01 87.200 87.200

40129 05/02/A303 PEQUENAS OBRAS RECONST. DE PAVIMENTOS 14.01 07.01.04.01.01 893.979 893.979

SUB_TOTAL 3.617.389 3.617.389 0

TOTAL DO OBJECTIVO 05 3.919.622 3.919.622 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

41129 06 PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA

41130 06/01 PREVENÇÃO

40158 06/01/A101 PROTECÇÃO PEÃO

40159 06/01/A101/01 Escolas de Trânsito 12.02 07.01.03.01.06 13.080 13.080

12.02 07.01.09.01 1.090 1.090

12.02 07.01.10.01 1.090 1.090

41020 06/01/A101/04 Seg. Via Pública - Passagens de Peões 14.01 07.01.04.01.09 167.946 167.946

40142 06/01/A102 INFORMAÇÃO AO PÚBLICO

40144 06/01/A102/02 Acções de Divulgação 12.00 02.02.20.02 6.540 6.540

12.00 02.02.25.02 8.720 8.720

41074 06/01/A102/03 Informação Online de Trânsito 12.00 02.02.14.02 10.900 10.900

40162 06/01/A201 ESTUDOS DE TRÁFEGO 05.02 02.02.14.02 50.000 50.000

41075 06/01/A202 ESTUDOS DE MOBILIDADE 05.02 02.02.14.02 144.000 144.000

05.03 07.01.10.01 10.000 10.000

SUB_TOTAL 413.366 413.366 0

41131 06/02 TRÂNSITO

40149 06/02/A101 IMPLENT. DO SISTEMA DE TRÁFEGO GERTRUDE 12.02 02.02.14.02 13.080 13.080

12.02 02.02.19 109.810 109.810

12.02 07.01.04.01.06 32.700 32.700

12.02 07.01.09.01 1.090 1.090

12.02 07.01.10.01 6.540 6.540

40150 06/02/A102 GESTÃO INTEGRADA INFORM. RODOVIÁRIA 12.02 02.02.25.02 65.400 65.400

12.02 07.01.04.01.06 13.080 13.080

40151 06/02/A103 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLAT 12.02 07.01.04.01.06 1.200.000 1.200.000

40152 06/02/A104 SINALIZAÇÃO LUMINOSA NÃO SEMAFÓRICA 12.02 07.01.04.01.06 54.500 54.500

40153 06/02/A105 SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO SEMAFÓRICA 12.02 07.01.04.01.06 272.500 272.500

12.02 07.01.10.01 65.400 65.400

40154 06/02/A106 SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT. 12.02 07.01.03.01.06 6.540 6.540

12.02 07.01.04.01.06 294.300 294.300

12.02 07.01.09.01 7.630 7.630

12.02 07.01.10.01 21.800 21.800

14.01 07.01.04.01.01 21.730 21.730

40155 06/02/A107 NOVAS INSTAL. E ALTERAÇÕES SEMAFÓRICAS 12.02 07.01.04.01.06 62.721 62.721

42146 06/02/A110 RADARES 12.02 02.02.19 28.822 28.822


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42146 06/02/A110 RADARES 12.02 02.02.20.02 29.913 29.913

12.02 08.01.01.01 65.400 65.400

42323 06/02/A111 OPERAÇÃO ESCOLAS 12.02 07.01.04.01.06 2.250.000 2.250.000

SUB_TOTAL 4.622.956 4.622.956 0

40136 06/03 PARQUES DE ESTACIONAMENTO

41092 06/03/A104 ESTACION. DUR. LIMITADA EM DIV. LOCAIS 12.02 05.01.03.02 25.763 25.763

12.02 08.01.01.01 239.800 239.800

SUB_TOTAL 265.563 265.563 0

TOTAL DO OBJECTIVO 06 5.301.885 5.301.885 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

41244 07 SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

40620 07/01 SEGURANÇA

40621 07/01/A101 SERVIÇO DE INCÊNDIOS

40622 07/01/A101/01 Museu do RSB 16.00 07.01.09.01 5.450 5.450

16.00 07.01.10.01 10.900 10.900

40626 07/01/A101/03 Sistema de Incendio Instal. Municipais 14.02 07.01.04.01.09 2.289 2.289

40627 07/01/A101/04 Rede de Comunicações 16.00 07.01.10.01 54.500 54.500

40628 07/01/A101/05 Rede Marcos Água e Bocas de Incêndio 16.00 07.01.04.01.09 32.700 32.700

16.00 07.01.10.01 6.540 6.540

40629 07/01/A101/06 Maquinaria e Equipamento 16.00 07.01.10.01 98.110 98.110

16.00 07.01.11.01 4.360 4.360

16.00 07.01.15.01 8.720 8.720

40631 07/01/A101/08 Material de Transporte do R.S.B. 16.00 07.01.10.01 566.800 566.800

40931 07/01/A101/10 Unidade de Intervenção Catástrofe 16.00 07.01.10.01 123.214 123.214

40633 07/01/A101/11 Assoc. de Bombeiros Voluntários 16.00 08.07.01 32.700 32.700

42238 07/01/A101/12 Plataforma Logística Apoio a Catástrofes 16.00 07.01.03.01.06 3.270 3.270

42327 07/01/A101/13 Unidade de Controlo Ambiental 16.00 07.01.10.01 43.600 43.600

42328 07/01/A101/14 Corpo de Mergulhadores 16.00 07.01.10.01 10.900 10.900

42329 07/01/A101/15 SADI - Sist.Autom.Detecção de Incêndios 16.00 07.01.10.01 29.430 29.430

42330 07/01/A101/16 Viaturas do RSB - Bombeiros Voluntários 16.00 07.01.10.01 163.500 163.500

42353 07/01/A101/17 Centro Estratégico Prevenção e Socorro 16.00 07.01.03.01.06 5.365.400 1.609.620 3.755.780

16.00 07.01.10.01 1.800.000 540.000 1.260.000

42332 07/01/A101/18 Dia Municipal do Bombeiro 16.00 07.01.15.01 7.630 7.630

40635 07/01/A102 POLÍCIA MUNICIPAL

40637 07/01/A102/01 Material de Transporte 15.00 07.01.06.01 36.406 36.406

40638 07/01/A102/02 Maquinaria e Equipamento 15.00 07.01.10.01 20.710 20.710

42306 07/01/A102/03 Plano de Vigilância Bairro Alto 15.00 07.01.06.01 32.000 32.000

15.00 07.01.10.01 500.000 500.000

SUB_TOTAL 8.959.129 3.943.349 5.015.780

40641 07/02 PROTECÇÃO CIVIL

40642 07/02/A101 OBRAS EM CENTROS DE EMERGÊNCIA 12.01 07.01.03.01.06 30.520 30.520

14.02 07.01.03.01.06 5.341 5.341

40645 07/02/A103 SISTEMA DE TRANSMISSÕES 12.01 02.01.21 2.273 2.273

12.01 02.02.19 1.090 1.090

42266 07/02/A104 SIST.INTEGRADO REDE EMERG.SEG.PORTUGAL 12.00 02.02.19 105.000 105.000

40643 07/02/A201 ACÇÕES DE PROTECÇÃO CIVIL 12.01 02.02.25.02 8.720 8.720


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40646 07/02/A202 DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 12.01 02.02.14.02 6.540 6.540

40942 07/02/A203 PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA 12.01 02.02.14.02 2.180 2.180

12.01 02.02.19 5.450 5.450

12.01 02.02.20.02 262 262

12.01 07.01.06.01 26.160 26.160

40648 07/02/A204 CRIAÇÃO DE VIDEOS E SPOTS 12.01 02.02.25.02 3.270 3.270

42229 07/02/A205 INFORMAÇÂO PÚBLICA 12.01 02.01.20 218 218

12.01 02.01.21 164 164

12.01 02.02.16 3.270 3.270

12.01 02.02.20.02 3.270 3.270

42230 07/02/A206 COOPERAÇÂO INSTITUCIONAL 12.01 02.02.25.02 3.270 3.270

40943 07/02/A301 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A J. FREG. 12.01 04.05.01.01.03 12.500 12.500

40944 07/02/A302 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES 12.01 04.07.01 436 436

42085 07/02/A303 PROTOCOLOS

42231 07/02/A303/03 Sistema táxi seguro 12.02 08.01.02 21.800 21.800

SUB_TOTAL 241.734 241.734 0

TOTAL DO OBJECTIVO 07 9.200.863 4.185.083 5.015.780


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40337 08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

40325 08/01 TURISMO

42069 08/01/A101 ACTIVIDADES TURÍSTICAS INSTITUCIONAIS

40327 08/01/A101/01 Materiais Institucionais 08.03 02.01.15 6.540 6.540

08.03 02.02.20.02 10.900 10.900

08.03 02.02.25.02 6.540 6.540

42070 08/01/A101/02 Página Web 08.03 02.02.20.02 4.360 4.360

08.03 02.02.25.02 5.450 5.450

42073 08/01/A101/05 Certificação da Animação 08.03 02.02.17 6.540 6.540

08.03 02.02.25.02 10.900 10.900

42074 08/01/A101/06 Estudos Estatísticos 08.03 02.02.20.02 1.090 1.090

42080 08/01/A101/07 Apoios e Representação Institucional 08.03 02.02.11 6.976 6.976

08.03 02.02.17 2.180 2.180

08.03 02.02.25.02 4.360 4.360

08.03 04.07.01 8.720 8.720

42081 08/01/A101/08 Outras 08.03 06.02.03.03 1.635 1.635

40330 08/01/A102 TRANSFERÊNCIAS PARA A ATL 08.03 05.01.01.02.02 3.157.800 3.157.800

40333 08/01/A202 FESTA DE FIM DE ANO 08.03 02.01.05 1.090 1.090

08.03 02.02.08 10.900 10.900

08.03 02.02.17 10.900 10.900

08.03 02.02.18 5.450 5.450

08.03 02.02.20.02 26.160 26.160

08.03 02.02.25.02 43.600 43.600

42005 08/01/A203 ROCK IN RIO LISBOA 08.03 02.02.18 13.080 13.080

42010 08/01/A204 PAX RALLY LISBOA 08.03 02.02.25.02 300.000 300.000

08.03 04.01.02 65.400 65.400

42082 08/01/A205 FESTIVAL DE PIROTECNIA 08.03 02.02.17 10.900 10.900

08.03 02.02.18 10.900 10.900

08.03 02.02.20.02 109.000 109.000

42075 08/01/A206 ACÇÕES DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA URBANA

40334 08/01/A206/01 Animação na Baixa/Chiado 08.03 02.02.17 4.360 4.360

08.03 02.02.20.02 4.360 4.360

08.03 02.02.25.02 10.900 10.900

42076 08/01/A206/02 Festival de Magia 08.03 02.02.17 5.450 5.450

08.03 02.02.20.02 21.800 21.800

08.03 02.02.25.02 21.800 21.800

SUB_TOTAL 3.910.041 3.910.041 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40540 08/02 COMÉRCIO

40544 08/02/A101 MERCADOS RETALHISTAS

40546 08/02/A101/01 Construção, Conservação e Manutenção 08.01 07.01.03.01.05 88.258 88.258

40554 08/02/A101/02 Ordenamento de Feiras 08.01 04.05.01.01.02 28.809 28.809

08.01 07.01.04.01.09 5.450 5.450

14.04 02.02.03 3.052 3.052

14.04 02.02.19 6.104 6.104

14.04 07.01.03.01.05 3.270 3.270

40547 08/02/A101/03 Higiene, Segurança e Imagem 08.02 02.02.14.02 545 545

08.02 02.02.20.02 14.359 14.359

08.02 02.02.25.02 10.584 10.584

40548 08/02/A101/04 Modernização do Equip. e das Instalações 08.01 07.01.09.01 3.274 3.274

08.01 07.01.10.01 50.639 50.639

08.01 07.01.11.01 3.270 3.270

40549 08/02/A101/05 Mercado da Ajuda 14.04 02.02.03 436 436

14.04 02.02.19 1.090 1.090

40556 08/02/A101/06 Requalificação do Mercado da Ribeira 14.04 02.02.03 436 436

14.04 02.02.19 1.090 1.090

40550 08/02/A101/08 Plano de Marketing 08.02 02.02.20.02 5.556 5.556

08.02 02.02.25.02 504 504

08.02 07.01.09.01 109 109

41215 08/02/A102 SEGURANÇA ALIMENTAR E METROLOGIA

41220 08/02/A102/01 Construção, Conservação e Manutenção 08.01 07.01.03.01.06 16.350 16.350

14.04 02.02.03 3.270 3.270

41216 08/02/A102/02 Modernização de Equip. e Instalações 08.01 07.01.09.01 2.180 2.180

08.01 07.01.10.01 6.540 6.540

08.01 07.01.11.01 2.180 2.180

40569 08/02/A103 TRIBUNAL ARBITRAL 08.01 04.07.01 10.900 10.900

SUB_TOTAL 268.255 268.255 0

41132 08/03 PROMOÇÃO ECONÓMICA

40561 08/03/A101 LEVANTAMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 08.02 02.02.14.02 6.540 6.540

08.02 02.02.25.02 1.090 1.090

40562 08/03/A102 EST.S/HÁBITO DE COMPRA DO CONSUMIDOR 08.02 02.02.14.02 8.720 8.720

40563 08/03/A103 ESTUDOS S/ O COMÉRCIO E SERVIÇOS 08.02 02.02.14.02 6.540 6.540

40797 08/03/A105 AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DA BAIXA-CHIADO 08.02 05.01.01.02.06 54.500 54.500

40982 08/03/A106 PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL 08.02 02.02.20.02 6.540 6.540


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40982 08/03/A106 PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL 08.02 07.01.07.01 3.270 3.270

08.02 07.01.08.01 16.350 16.350

08.02 07.01.09.01 2.180 2.180

40571 08/03/A301 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO 08.02 02.02.20.02 2.180 2.180

08.02 02.02.25.02 4.905 4.905

08.02 04.07.01 12.099 12.099

40572 08/03/A302 FORMAÇÃO DE COMERCIANTES/MERCADOS 08.02 02.01.15 218 218

08.02 02.02.20.02 17.700 17.700

08.02 02.02.25.02 327 327

08.02 04.07.01 1.070 1.070

40573 08/03/A401 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO

40574 08/03/A401/01 Banco de Dados Sobre o Comércio 08.02 02.02.20.02 18.169 18.169

08.02 07.01.07.01 8.720 8.720

40575 08/03/A401/02 Colóquios e Outras Iniciativas 08.02 02.02.14.01 2.180 2.180

08.02 02.02.17 1.090 1.090

08.02 02.02.20.02 2.180 2.180

40578 08/03/A401/03 Iluminação de Natal nos Mercados 08.02 04.07.01 1.284 1.284

SUB_TOTAL 177.852 177.852 0

TOTAL DO OBJECTIVO 08 4.356.148 4.356.148 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40340 09 CULTURA

41133 09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS

40342 09/01/A101 CONSERV. E REQUAL. DE EQUIPAM.CULTURAIS

42200 09/01/A101/01 Museu do Design e da Moda - MUDE 13.00 02.02.03 4.578 4.578

13.00 02.02.14.02 5.450 5.450

13.00 02.02.16 97.228 97.228

13.00 02.02.20.02 4.360 4.360

13.00 02.02.25.01 218 218

13.00 07.01.03.01.01 630.470 630.470

13.00 07.01.09.01 8.720 8.720

13.00 07.01.10.01 250.000 250.000

13.00 07.01.12.01 300.000 300.000

13.00 07.01.15.01 5.450 5.450

42263 09/01/A101/02 Casa dos Bicos 13.01 07.01.03.01.01 421.600 421.600

13.01 07.01.09.01 2.398 2.398

13.01 07.01.15.01 6.540 6.540

42268 09/01/A101/04 Museu da Cidade 13.01 07.01.03.01.01 182.392 182.392

42269 09/01/A101/05 Palácio Galveias 13.02 07.01.03.01.01 30.084 30.084

13.02 07.01.09.01 2.725 2.725

42271 09/01/A101/07 Biblioteca de Benfica 13.02 07.01.03.01.01 21.364 21.364

42272 09/01/A101/08 Biblioteca de Marvila 13.02 07.01.03.01.01 65.400 65.400

13.02 07.01.07.01 4.360 4.360

13.02 07.01.08.01 654 654

13.02 07.01.09.01 34.008 34.008

13.02 07.01.10.01 21.800 21.800

42273 09/01/A101/09 Biblioteca de Belém 13.02 07.01.03.01.01 218.000 218.000

42274 09/01/A101/10 Biblioteca Camões 13.02 07.01.03.01.01 116.000 116.000

13.02 07.01.07.01 2.180 2.180

13.02 07.01.08.01 262 262

13.02 07.01.09.01 5.450 5.450

13.02 07.01.10.01 5.450 5.450

42276 09/01/A101/11 Hemeroteca Municipal 13.02 07.01.03.01.01 794.328 794.328

42277 09/01/A101/13 Casa Fernando Pessoa 13.00 07.01.03.01.01 281.000 281.000

13.00 07.01.09.01 2.616 2.616

42368 09/01/A101/14 Museu do Teatro Romano 13.01 07.01.03.01.01 200.000 200.000

13.01 07.01.15.01 9.810 9.810

42369 09/01/A101/15 Reabilitação de equipamentos culturais 13.00 08.01.01.01 3.900.000 3.900.000

13.01 07.01.03.01.01 110.000 110.000

40347 09/01/A101/99 Outros Equipamentos Culturais 13.01 02.02.03 1.090 1.090

13.01 02.02.20.02 16.884 16.884


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40347 09/01/A101/99 Outros Equipamentos Culturais 13.01 02.02.25.02 3.270 3.270

13.01 07.01.03.01.01 97.442 97.442

13.01 07.01.09.01 3.979 3.979

14.04 02.02.03 1.308 1.308

42345 09/01/A102 SALVAGUARDA DE PATRIMÓNIO

42303 09/01/A102/01 Muralhas de Lisboa 13.01 02.01.21 1.090 1.090

13.01 02.02.20.02 14.323 14.323

13.01 07.01.03.01.01 114.450 114.450

13.01 07.01.04.01.09 1.446.270 1.446.270

13.01 07.01.15.01 130.800 130.800

42264 09/01/A102/02 Galerias Romanas 13.01 02.02.20.02 1.090 1.090

13.01 07.01.03.01.01 50.000 50.000

40358 09/01/A201 ARQUEOLOGIA

42346 09/01/A201/01 Centro de Arqueologia de Lisboa 13.01 07.01.03.01.01 27.250 27.250

13.01 07.01.09.01 3.270 3.270

13.01 07.01.10.01 4.360 4.360

40360 09/01/A201/02 Intervenção, Restauro-Arqueologia Urbana 13.01 02.01.21 500 500

13.01 02.02.14.01 1.090 1.090

13.01 07.01.03.01.01 120.000 120.000

13.01 07.01.11.01 2.616 2.616

13.01 07.01.15.01 5.450 5.450

40364 09/01/A301 AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPÓLIO

40365 09/01/A301/01 Estatuária e Arte Pública 13.01 02.01.01 346 346

13.01 02.01.17 164 164

13.01 02.02.08 436 436

13.01 02.02.20.02 2.180 2.180

13.01 07.01.11.01 872 872

13.01 07.01.15.01 27.062 27.062

40366 09/01/A301/02 Espólio Museológico e Arte Contemporânea 13.01 02.01.01 343 343

13.01 02.01.20 356 356

13.01 02.01.21 2.082 2.082

13.01 02.02.20.02 2.231 2.231

13.01 02.02.25.02 347 347

13.01 07.01.09.01 3.270 3.270

13.01 07.01.10.01 5.450 5.450

13.01 07.01.11.01 4.687 4.687

13.01 07.01.12.01 26.160 26.160

41199 09/01/A301/05 Colecção Francisco Capelo 13.01 07.01.12.01 577.321 577.321

SUB_TOTAL 10.444.734 4.705.406 5.739.328

41134 09/02 ACÇÃO CULTURAL


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40375 09/02/A101 ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

40377 09/02/A101/01 Edições e Publicações 13.01 02.01.16 834 834

13.01 02.02.20.01 541 541

13.01 02.02.20.02 4.585 4.585

42141 09/02/A101/02 Agenda Cultural 13.00 02.02.20.02 150.000 150.000

42007 09/02/A101/06 LIGHT 13.02 02.02.16 8.100 8.100

42280 09/02/A101/07 Projecto ENTITLE 13.02 02.01.08 236 236

13.02 02.02.13 603 603

13.02 02.02.16 1.000 1.000

42331 09/02/A101/08 Voluntariado Cultural 13.01 02.02.12 100 100

13.01 02.02.17 150 150

13.01 02.02.25.01 250 250

13.01 04.08.02 698 698

42335 09/02/A101/09 Seminários 13.01 02.02.16 1.984 1.984

13.01 07.01.07.01 197 197

40380 09/02/A102 ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS

40382 09/02/A102/01 Autocarro Cultural 13.00 02.02.17 1.744 1.744

13.00 02.02.20.02 2.616 2.616

40383 09/02/A102/02 Feira do Livro 13.00 04.07.01 150.000 150.000

13.02 02.02.12 150 150

41206 09/02/A102/03 Divulgação Cultural 13.00 02.02.20.02 6.540 6.540

13.00 02.02.25.02 6.540 6.540

13.00 07.01.15.01 2.180 2.180

41209 09/02/A102/06 Eventos Culturais 13.00 02.02.08 1.744 1.744

13.00 02.02.17 7.630 7.630

13.00 02.02.20.02 13.734 13.734

13.00 02.02.25.02 1.308 1.308

40384 09/02/A102/07 Animação 13.01 02.01.20 175 175

13.01 02.01.21 657 657

13.01 02.02.20.02 436 436

13.01 02.02.25.01 545 545

13.01 02.02.25.02 327 327

13.01 07.01.09.01 327 327

13.01 07.01.10.01 197 197

13.02 02.01.21 1.199 1.199

42347 09/02/A102/08 Plano Nacional de Leitura 13.00 02.01.20 27.338 27.338

42308 09/02/A102/09 Coretos e Jardins de Lisboa 13.00 02.02.08 54.360 54.360

13.00 02.02.17 8.720 8.720

13.00 02.02.18 436 436

13.00 02.02.20.02 136.998 136.998

13.00 02.02.25.01 50.000 50.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42308 09/02/A102/09 Coretos e Jardins de Lisboa 13.00 02.02.25.02 105.886 105.886

42309 09/02/A102/10 Aos Domingos o Terr. Paço é das Pessoas 13.00 02.02.08 50.000 50.000

13.00 02.02.16 250.000 250.000

13.00 02.02.20.02 100.000 100.000

13.00 02.02.25.01 50.000 50.000

13.00 02.02.25.02 150.000 150.000

42348 09/02/A102/12 Projecto Memórias de Outras Infâncias 13.02 07.01.07.01 2.250 2.250

42349 09/02/A102/13 Prj.Adormec com história é...fantástico! 13.02 02.02.08 200 200

42350 09/02/A102/14 Projecto Ilustrar é Ler Mais 13.02 02.01.21 327 327

13.02 02.02.15 327 327

41203 09/02/A103 EXPOSIÇÕES

42333 09/02/A103/02 Exposição João Vieira 13.01 02.02.16 19.620 19.620

42334 09/02/A103/04 Exposições Temporárias 13.01 02.02.16 13.080 13.080

13.01 07.01.09.01 1.003 1.003

13.01 07.01.10.01 6.976 6.976

13.01 07.01.11.01 1.635 1.635

40387 09/02/A201 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

40346 09/02/A201/01 Museus e Edifícios Históricos 13.01 02.01.01 218 218

13.01 02.01.21 3.405 3.405

13.01 02.02.20.02 343 343

13.01 07.01.03.01.01 8.720 8.720

13.01 07.01.09.01 6.312 6.312

13.01 07.01.10.01 327 327

13.01 07.01.11.01 1.417 1.417

14.04 02.02.03 14.170 14.170

14.04 02.02.19 2.180 2.180

40348 09/02/A201/02 Bibliotecas Municipais Locais 13.02 02.01.08 7.860 7.860

13.02 02.01.20 1.709 1.709

13.02 02.01.21 1.330 1.330

13.02 02.02.03 3.341 3.341

13.02 02.02.19 21.222 21.222

13.02 02.02.25.01 872 872

13.02 07.01.07.01 6.540 6.540

13.02 07.01.08.01 458 458

13.02 07.01.09.01 17.004 17.004

13.02 07.01.10.01 10.900 10.900

14.04 02.02.03 4.796 4.796

14.04 02.02.19 2.093 2.093

41198 09/02/A201/03 Arquivos Municipais 13.02 07.01.07.01 1.047 1.047

13.02 07.01.08.01 65.457 65.457

13.02 07.01.09.01 14.083 14.083


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

41198 09/02/A201/03 Arquivos Municipais 13.02 07.01.10.01 262 262

14.04 02.02.03 7.412 7.412

14.04 02.02.19 2.420 2.420

14.04 07.01.09.01 7.630 7.630

40388 09/02/A201/04 Gabinete de Estudos Olisiponenses 13.00 02.01.21 1.090 1.090

13.00 02.02.08 654 654

13.00 02.02.16 5.250 5.250

13.00 02.02.20.02 22.073 22.073

13.00 02.02.25.02 654 654

14.04 02.02.03 654 654

14.04 02.02.19 654 654

40389 09/02/A201/05 Casa Fernando Pessoa 13.00 02.01.01 654 654

13.00 02.01.20 1.330 1.330

13.00 02.01.21 218 218

13.00 02.02.03 5.577 5.577

13.00 02.02.12 2.322 2.322

13.00 02.02.13 3.270 3.270

13.00 02.02.16 22.558 22.558

13.00 02.02.19 262 262

13.00 02.02.20.02 1.090 1.090

13.00 02.02.25.01 9.810 9.810

13.00 02.02.25.02 19.620 19.620

13.00 07.01.08.01 288 288

13.00 07.01.12.01 1.199 1.199

13.02 07.01.08.01 262 262

14.04 02.02.03 654 654

14.04 02.02.19 2.093 2.093

40376 09/02/A201/06 Videoteca Municipal 13.00 02.01.20 1.598 1.598

13.00 02.01.21 1.356 1.356

13.00 02.02.08 218 218

13.00 02.02.20.02 197 197

13.00 02.02.25.01 262 262

13.00 02.02.25.02 5.460 5.460

13.00 07.01.10.01 3.924 3.924

14.04 02.02.03 981 981

40910 09/02/A201/07 Fonoteca Municipal 13.00 02.02.08 3.488 3.488

13.00 02.02.20.02 1.308 1.308

13.00 02.02.25.02 2.180 2.180

42003 09/02/A201/11 Museu Rafael Bordalo Pinheiro 13.01 02.01.01 218 218

13.01 02.01.21 191 191

13.01 02.02.20.02 2.180 2.180


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42003 09/02/A201/11 Museu Rafael Bordalo Pinheiro 13.01 07.01.03.01.01 1.302 1.302

13.01 07.01.08.01 1.090 1.090

13.01 07.01.09.01 1.090 1.090

13.01 07.01.10.01 1.090 1.090

41063 09/02/A201/12 Livraria Municipal 13.02 02.01.21 327 327

13.02 07.01.08.01 327 327

40351 09/02/A201/13 Museu do Teatro Romano 13.01 02.02.03 368 368

13.01 02.02.20.02 539 539

13.01 07.01.10.01 3.270 3.270

13.01 07.01.11.01 676 676

13.01 07.01.15.01 9.810 9.810

40225 09/02/A301 TRANSFERÊNCIAS PARA A EGEAC 13.00 05.01.01.01.01 10.380.000 10.380.000

13.00 08.01.01.01 2.412.000 2.412.000

SUB_TOTAL 14.547.697 14.547.697 0

41135 09/03 APOIO A INSTITUIÇÕES

40371 09/03/A101 ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA 13.00 05.01.01.02.03 1.094.694 1.094.694

40374 09/03/A103 PROJECTOS DE INSTITUIÇÕES CULTURAIS 13.00 04.01.02 6.104 6.104

13.00 04.07.01 538.919 538.919

13.00 08.07.01 2.180 2.180

41211 09/03/A104 ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES 13.00 04.07.01 769.050 769.050

41213 09/03/A106 EXPERIMENTA DESIGN 13.00 04.07.01 220.000 220.000

40373 09/03/A201 PRÉMIOS MUNICIPAIS 13.00 04.01.02 36.867 36.867

SUB_TOTAL 2.667.814 2.667.814 0

TOTAL DO OBJECTIVO 09 27.660.245 21.920.917 5.739.328


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40181 10 CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

41136 10/01 EQUIPAMENTO ESCOLAR

40392 10/01/A101 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR

40394 10/01/A101/02 Escola e Jardim Inf. Qta.Bela Flor 11.02 07.01.03.01.02 624 624

40396 10/01/A101/04 EB1 e JI do Bairro do Armador 11.02 07.01.03.01.02 1.971.218 1.171.218 800.000

40401 10/01/A101/06 Jardim Inf. Ameixoeira 11.02 07.01.03.01.02 3.052 3.052

40402 10/01/A101/07 Jardim Inf. Horta Nova 11.02 07.01.03.01.02 872 872

40404 10/01/A101/09 Jardim Inf. Bairro Padre Cruz 11.02 07.01.03.01.02 10.686 10.686

40405 10/01/A101/10 Jardim Inf. Lumiar 11.02 07.01.03.01.02 499.024 243.824 255.200

40406 10/01/A101/11 Jardim Inf. Escola nº 55 11.02 07.01.03.01.02 111.502 111.502

40408 10/01/A101/12 EB1 e JI do Bairro das Galinheiras 11.02 07.01.03.01.02 1.045.449 522.724 522.725

42083 10/01/A101/14 Jardim Inf. n.º 3 dos Olivais 11.02 07.01.03.01.02 984.894 793.494 191.400

42235 10/01/A101/16 EB1 B.º Padre Cruz 11.02 07.01.03.01.02 1.599.820 799.919 799.901

42236 10/01/A101/17 JI da EB1 N.º 101 de Alvalade 11.02 07.01.03.01.02 290.250 98.850 191.400

42375 10/01/A101/19 EB1 N.º 120 e JI do B.º de S. João 11.02 07.01.03.01.02 1.080.742 680.742 400.000

42324 10/01/A101/20 JI da Pena 11.02 07.01.03.01.02 490.876 329.476 161.400

40412 10/01/A102 AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO

42325 10/01/A102/01 EB1 N.º 4 e JI S. Vicente 11.02 07.01.03.01.02 800.000 800.000

42371 10/01/A102/02 EB1 N.º 9 de Marvila 11.02 07.01.03.01.02 667.922 667.922

42372 10/01/A102/03 EB1 N.º 53 de Marvila 11.02 07.01.03.01.02 1.900.000 1.900.000

42373 10/01/A102/04 EB1 N.º 111 de S. João de Brito 11.02 07.01.03.01.02 1.100.000 1.100.000

42374 10/01/A102/05 EB1 N.º113 e JI n.º 6 St.ª M.ª Olivais 11.02 07.01.03.01.02 700.000 700.000

42376 10/01/A102/06 EB1 N.º 157 e JI Calçada da Tapada 11.02 07.01.03.01.02 1.000.000 1.000.000

42377 10/01/A102/07 EB1 N.º 183 e JI n.º 5 St.ª M.ª Olivais 11.02 07.01.03.01.02 700.000 700.000

42392 10/01/A102/08 Programa Escola Nova 11.02 07.01.03.01.02 6.695.304 6.695.304

42393 10/01/A102/09 Protocolos com DREL 11.02 08.03.01 91.833 91.833

40414 10/01/A102/99 Outros Estabelecimentos de Ensino 11.02 02.02.03 21.800 21.800

11.02 06.02.03.03 11.827 11.827

11.02 08.05.01.01.02 4.896 4.896

14.04 02.01.21 13.080 13.080

14.04 02.02.03 2.616 2.616

14.04 02.02.19 6.410 6.410

14.04 07.01.03.01.02 218.000 218.000

14.04 07.01.09.01 4.360 4.360

40416 10/01/A103 MOBILIÁRIO, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

40417 10/01/A103/01 Segurança 11.02 02.02.03 3.576 3.576

11.02 07.01.09.01 6.104 6.104

40418 10/01/A103/02 Mobiliário de Cozinha e Outros 11.02 02.01.21 66.163 66.163

11.02 02.02.08 4.360 4.360

11.02 07.01.10.01 1.090 1.090


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40419 10/01/A103/03 Equipamento Básico 11.02 07.01.10.01 28.340 28.340

40420 10/01/A103/04 Mobiliário Escolar 11.02 02.01.13 13.114 13.114

11.02 02.01.20 3.270 3.270

11.02 02.02.03 2.616 2.616

11.02 07.01.09.01 20.710 20.710

42379 10/01/A104 ESTUDOS E PROJECTOS

42326 10/01/A104/01 Estudos, Planeam. e Def. de Estratégias 11.02 02.02.14.02 1.090 1.090

40415 10/01/A104/02 Projectos 11.02 02.02.25.02 1.028 1.028

11.02 07.01.08.01 545 545

42282 10/01/A104/03 Carta Educativa 11.02 02.02.25.02 2.180 2.180

SUB_TOTAL 22.181.243 5.295.991 16.885.252

41137 10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES

40422 10/02/A101 COOPERAÇÃO COM AS ESCOLAS 11.02 02.02.12 3.050 3.050

11.02 02.02.25.01 200.000 200.000

11.02 02.02.25.02 5.000 5.000

11.02 04.03.01 106.500 106.500

11.02 04.07.01 721.500 721.500

11.02 06.02.03.03 180.000 180.000

11.02 07.01.07.01 60.000 60.000

11.02 07.01.08.01 20.000 20.000

40432 10/02/A102 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 11.02 02.01.05 5.909.405 5.909.405

11.02 02.02.10 610.000 610.000

11.02 04.03.01 1.251.430 1.251.430

40433 10/02/A103 OUTRAS DESPESAS COM ESCOLAS PRIMÁRIAS 11.02 02.02.01 50.000 50.000

11.02 04.03.01 660.000 660.000

42179 10/02/A104 ENRIQUEC CURRICULAR - 1º CICLO ENS. BÁS. 11.02 04.03.01 3.650.000 3.650.000

11.02 04.07.01 22.000 22.000

42180 10/02/A105 APOIO À FAMILIA - J.I. 1º CICLO ENS. BÁS 11.02 04.03.01 261.000 261.000

11.02 04.05.01.01.03 943.082 943.082

11.02 04.07.01 925.000 925.000

40436 10/02/A201 CIDADES EDUCADORAS 11.02 02.02.11 131 131

11.02 02.02.25.02 1.635 1.635

11.02 07.01.07.01 1.308 1.308

40390 10/02/A301 QUINTA PEDAGÓGICA 11.02 02.01.01 415 415

11.02 02.01.06 709 709

11.02 02.01.07 55 55
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40390 10/02/A301 QUINTA PEDAGÓGICA 11.02 02.01.09 44 44

11.02 02.01.11 41 41

11.02 02.01.13 22 22

11.02 02.01.17 109 109

11.02 02.01.20 77 77

11.02 02.01.21 4.360 4.360

11.02 02.02.01 164 164

11.02 02.02.03 66 66

11.02 02.02.19 55 55

11.02 02.02.20.02 1.529 1.529

11.02 02.02.25.02 654 654

11.02 07.01.03.01.06 9.592 9.592

11.02 07.01.10.01 1.962 1.962

11.02 07.01.11.01 545 545

11.02 07.01.15.01 164 164

SUB_TOTAL 15.601.604 15.601.604 0

41138 10/03 JUVENTUDE

40439 10/03/A101 APOIO A INICIATIVAS JUVENIS 11.02 04.05.01.01.03 17.000 17.000

11.02 04.07.01 4.796 4.796

11.02 08.05.01.01.02 23.000 23.000

11.02 08.07.01 2.398 2.398

40440 10/03/A102 INICIATIVAS DIRIGIDAS A JOVENS 11.02 02.02.17 7.848 7.848

11.02 02.02.20.02 981 981

11.02 02.02.25.01 327 327

11.02 02.02.25.02 1.526 1.526

11.02 04.07.01 25.833 25.833

11.02 04.08.02 654 654

41014 10/03/A103 ESPAÇOS DE JUVENTUDE 11.02 02.02.12 436 436

11.02 02.02.20.02 218 218

11.02 02.02.25.02 1.974 1.974

11.02 07.01.07.01 3.270 3.270

11.02 07.01.09.01 8.720 8.720

11.02 07.01.10.01 1.090 1.090

42194 10/03/A104 RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES 11.02 02.01.13 164 164

11.02 02.02.03 164 164

11.02 02.02.12 109 109

11.02 07.01.09.01 1.526 1.526

11.02 07.01.10.01 654 654


SUB_TOTAL 102.688 102.688 0

TOTAL DO OBJECTIVO 10 37.885.535 21.000.283 16.885.252


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40303 11 DESPORTO

41139 11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

40305 11/01/A101 COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS

40308 11/01/A101/02 Olivais 11.03 02.02.03 5.450 5.450

40310 11/01/A101/03 Casal Vistoso 11.03 02.01.21 3.270 3.270

11.03 02.02.03 5.450 5.450

11.03 07.01.03.01.04 48.733 48.733

14.04 02.02.03 2.180 2.180

14.04 07.01.03.01.04 1.090 1.090

40306 11/01/A101/04 S. João de Brito 11.03 02.02.03 5.450 5.450

41036 11/01/A101/05 Bairro da Boavista 11.03 02.02.03 10.900 10.900

11.03 07.01.03.01.04 43.600 43.600

11.03 07.01.04.01.05 6.000 6.000

11.03 07.01.10.01 1.497 1.497

11.03 07.01.15.01 2.864 2.864

41039 11/01/A101/07 Alto do Lumiar 11.03 02.02.03 5.450 5.450

11.03 07.01.03.01.04 16.052 16.052

11.03 07.01.10.01 3.561 3.561

11.03 07.01.15.01 800 800

41151 11/01/A101/11 Restelo (ex-Avenida de Ceuta) 11.03 07.01.03.01.04 125.085 125.085

40312 11/01/A101/99 Outros 11.03 02.02.03 54.500 54.500

11.03 07.01.15.01 4.360 4.360

41041 11/01/A102 EQUIP. BASE - PAVILHÕES MUNICIPAIS

41153 11/01/A102/06 Ajuda 11.03 02.02.03 1.563 1.563

11.03 07.01.10.01 15.260 15.260

42091 11/01/A102/08 Campo de Ourique 11.03 07.01.03.01.04 174.400 174.400

41045 11/01/A102/99 Outros 11.03 07.01.09.01 2.180 2.180

11.03 07.01.10.01 4.360 4.360

11.03 07.01.15.01 4.360 4.360

14.04 02.02.03 2.457 2.457

41046 11/01/A103 EQUIP. BASE - PISCINAS MUNICIPAIS

41049 11/01/A103/03 Penha de França 11.03 07.01.03.01.04 28.558 28.558

40311 11/01/A103/99 Outras 11.03 07.01.03.01.04 32.700 32.700

11.03 07.01.09.01 8.720 8.720

11.03 07.01.10.01 16.744 16.744

11.03 07.01.15.01 14.136 14.136

14.04 02.01.21 43.600 43.600

14.04 02.02.03 17.820 17.820

14.04 02.02.19 54.572 54.572


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

41051 11/01/A104 EQUIP. BASE - POLIDESPORTIVOS MUNICIPAIS

40904 11/01/A104/01 Rede Municipal Polidesportivos 11.03 07.01.04.01.05 138.349 138.349

SUB_TOTAL 906.071 906.071 0

40320 11/02 DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

40321 11/02/A101 EVENTOS DESPORTIVOS 11.03 02.01.05 3.270 3.270

11.03 02.01.15 4.360 4.360

11.03 02.01.21 2.180 2.180

11.03 02.02.10 6.540 6.540

11.03 02.02.25.02 10.900 10.900

11.03 04.07.01 87.200 87.200

42096 11/02/A102 PROJECTOS ESPECIAIS

40322 11/02/A102/01 Jogos Lx 11.03 02.01.05 2.180 2.180

11.03 02.01.15 3.270 3.270

11.03 02.01.20 2.180 2.180

11.03 02.01.21 1.090 1.090

11.03 02.02.10 2.180 2.180

11.03 02.02.12 4.360 4.360

11.03 02.02.25.02 4.360 4.360

11.03 04.07.01 10.900 10.900

42254 11/02/A102/03 Intervençao 1º Ciclo Ensino Básico 11.03 02.01.15 2.180 2.180

11.03 02.01.20 4.360 4.360

11.03 02.02.25.02 1.090 1.090

11.03 04.07.01 5.450 5.450

42255 11/02/A102/04 Jogos Trad./Actv.Náuticas/Desp.Radicais 11.03 02.01.15 545 545

11.03 02.01.20 2.180 2.180

11.03 02.01.21 545 545

11.03 02.02.10 1.090 1.090

11.03 02.02.12 1.090 1.090

11.03 02.02.25.02 1.090 1.090

11.03 04.07.01 3.270 3.270

42256 11/02/A102/05 Desporto Mexe Comigo 11.03 02.01.05 1.090 1.090

11.03 02.01.15 654 654

11.03 02.01.20 2.616 2.616

11.03 02.01.21 436 436

11.03 02.02.10 654 654

11.03 02.02.12 1.090 1.090

11.03 02.02.25.02 1.090 1.090

11.03 04.07.01 6.540 6.540

42257 11/02/A103 DESPORTO PARA TODOS


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42258 11/02/A103/01 Clube Lisboa Com-Vida 11.03 02.01.15 1.635 1.635

11.03 02.01.20 1.090 1.090

11.03 02.01.21 545 545

11.03 02.02.12 2.180 2.180

11.03 02.02.25.02 545 545

11.03 04.07.01 3.270 3.270

42338 11/02/A103/02 Animação Espaços Públicos 11.03 02.01.15 1.635 1.635

11.03 02.01.20 1.090 1.090

11.03 02.01.21 545 545

11.03 02.02.12 2.180 2.180

11.03 02.02.25.02 545 545

11.03 04.07.01 3.270 3.270

42339 11/02/A103/03 Um Paço ProDesporto 11.03 02.01.15 2.180 2.180

11.03 02.01.21 545 545

11.03 02.02.10 1.090 1.090

11.03 02.02.12 2.180 2.180

11.03 02.02.25.02 2.180 2.180

11.03 04.07.01 2.180 2.180

42340 11/02/A103/04 Lis-Boa-Vida 11.03 02.01.15 654 654

11.03 02.02.12 1.090 1.090

11.03 04.07.01 3.706 3.706

42259 11/02/A104 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO

42105 11/02/A104/01 Imagem da C.M.Lisboa / Desporto 11.03 02.01.08 545 545

11.03 02.01.21 218 218

11.03 02.02.17 2.180 2.180

42260 11/02/A104/02 Actividades Desportivas 11.03 04.03.01 1.526 1.526

SUB_TOTAL 220.834 220.834 0

40885 11/03 APOIO A COLECTIVIDADES

40313 11/03/A103 COLECTIVIDADES DESPORTIVAS

42341 11/03/A103/01 Desenvolvimento Prática Desportiva 11.03 02.01.05 2.180 2.180

11.03 02.01.15 2.180 2.180

11.03 02.01.20 4.360 4.360

11.03 02.01.21 4.360 4.360

11.03 02.02.10 6.540 6.540

11.03 02.02.25.02 4.360 4.360

11.03 04.07.01 109.000 109.000

11.03 08.07.01 212.462 212.462

42342 11/03/A103/02 Beneficiação Sedes Sociais 11.03 07.01.03.01.04 5.640 5.640

11.03 08.07.01 35.941 35.941

SUB_TOTAL 387.023 387.023 0

TOTAL DO OBJECTIVO 11 1.513.928 1.513.928 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

41140 12 INTERVENÇÃO SOCIAL

41141 12/01 EQUIPAMENTOS SOCIAIS

40450 12/01/A101 EQUIPAMENTOS SOCIAIS

40451 12/01/A101/01 Poliv. N1 de Chelas 11.01 06.02.03.03 1.000 1.000

11.01 07.01.03.01.03 1.000 1.000

40453 12/01/A101/03 Bairro dos Lóios 11.01 06.02.03.03 7.736 7.736

11.01 07.01.03.01.03 80.000 80.000

40455 12/01/A101/05 Ferreira Borges 11.01 06.02.03.03 5.000 5.000

11.01 07.01.03.01.03 120.000 120.000

40932 12/01/A101/06 Charneca 11.01 06.02.03.03 20.000 20.000

11.01 07.01.03.01.03 60.000 60.000

41067 12/01/A101/08 Casa da Cult. Cigana/Centro Cult. Ameixo 11.01 06.02.03.03 1.000 1.000

11.01 07.01.03.01.03 5.000 5.000

40411 12/01/A102 CENTROS DE DIA

40456 12/01/A102/01 Centro Dia e ATL do Bairro da Boavista 11.01 07.01.03.01.03 5.000 5.000

40990 12/01/A102/02 Marquês Abrantes (Espaço Sénior) 11.01 07.01.03.01.03 40.000 40.000

40458 12/01/A102/03 Campolide 11.01 06.02.03.03 39.000 39.000

11.01 07.01.03.01.03 42.000 42.000

40459 12/01/A102/04 S. José 11.01 06.02.03.03 57.000 57.000

11.01 07.01.03.01.03 30.000 30.000

42317 12/01/A102/06 Alto do Pina 11.01 08.05.01.01.01 2.000 2.000

40421 12/01/A103 CENTROS DE ACOLHIMENTO E SAUDE

40462 12/01/A103/03 Centro de Saúde dos Lóios 11.01 06.02.03.03 2.000 2.000

42318 12/01/A103/04 Centro de Acolhimento do Beato 11.01 07.01.03.01.03 100.000 100.000

40438 12/01/A104 CRECHES

40991 12/01/A104/02 Marquês Abrantes 11.01 07.01.03.01.03 40.000 40.000

42319 12/01/A104/05 Galinheiras 11.01 07.01.03.01.03 33.383 33.383

40935 12/01/A105 CENTRO ADOLFO SIMÕES MULLER 11.01 07.01.03.01.03 100.000 100.000

11.01 07.01.09.01 10.000 10.000

42320 12/01/A107 COM.PROT. CRIANÇAS E JOVENS-Lisboa Norte 11.01 07.01.03.01.03 130.000 130.000

42055 12/01/A112 PROGRAMA CASA ABERTA 11.01 08.07.01 30.000 30.000

40467 12/01/A201 DIV. INTERV. EM EQUIP. SOCIAIS 11.01 02.02.03 3.902 3.902

11.01 07.01.03.01.03 100.000 100.000

11.01 08.05.01.01.01 20.000 20.000

11.01 08.07.01 195.000 195.000

SUB_TOTAL 1.280.021 1.280.021 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40053 12/02 HABITAÇÃO SOCIAL

40057 12/02/A104 ACÇÃO INFORMATIVA JUNTO DA POPULAÇÃO 10.02 02.02.25.02 200 200

40058 12/02/A105 ACÇÕES ESPECIAIS DE REALOJAMENTO 10.02 04.08.02 1.000 1.000

10.02 08.08.02 100.000 100.000

40059 12/02/A106 PLANO ESPECIAL DE REALOJAMENTO

40060 12/02/A106/01 Demolições de Alojamentos Degradados 10.01 02.02.25.02 500.000 500.000

10.01 06.02.03.03 2.725 2.725

10.01 07.01.01.01 736.097 736.097

40061 12/02/A106/02 Colaboração com Instituições 10.02 04.07.01 1.000 1.000

40062 12/02/A106/03 Preparação do Realojamento 10.02 02.02.10 5.813 5.813

10.02 02.02.25.02 1.000 1.000

SUB_TOTAL 1.347.835 1.347.835 0

40192 12/03 PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA

40887 12/03/A101 PREVENÇÃO DAS DEPENDENCIAS 11.01 02.01.05 3.780 3.780

11.01 02.02.12 500 500

11.01 04.05.01.01.02 1.171.110 1.171.110

11.01 04.07.01 250.000 250.000

41061 12/03/A102 INTERVENÇÃO JUNTO DA PROSTITUIÇÃO 11.01 04.07.01 60.000 60.000

SUB_TOTAL 1.485.390 1.485.390 0

40446 12/04 INTERVENÇÃO SOCIAL

40471 12/04/A101 SAÚDE E DEFICIÊNCIAS 11.01 02.01.05 7.500 7.500

11.01 02.01.15 100.000 100.000

11.01 02.01.20 2.500 2.500

11.01 02.01.21 1.000 1.000

11.01 02.02.12 3.000 3.000

11.01 02.02.15 3.000 3.000

11.01 02.02.16 6.000 6.000

11.01 02.02.17 1.000 1.000

11.01 02.02.20.02 8.000 8.000

11.01 02.02.25.02 5.000 5.000

11.01 04.07.01 100.000 100.000

40480 12/04/A102 ENVELHECIMENTO 11.01 02.01.05 5.000 5.000

11.01 02.01.15 46.000 46.000

11.01 02.01.20 2.500 2.500

11.01 02.01.21 1.000 1.000

11.01 02.02.12 8.000 8.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40480 12/04/A102 ENVELHECIMENTO 11.01 02.02.15 1.500 1.500

11.01 02.02.16 15.000 15.000

11.01 02.02.17 1.000 1.000

11.01 02.02.20.02 20.000 20.000

11.01 02.02.25.02 8.500 8.500

11.01 04.05.01.01.02 250.000 250.000

11.01 04.07.01 359.879 359.879

40485 12/04/A103 FAMÍLIAS 11.01 02.01.05 5.000 5.000

11.01 02.01.07 2.000 2.000

11.01 02.01.15 100.000 100.000

11.01 02.01.20 2.500 2.500

11.01 02.02.02 1.500 1.500

11.01 02.02.12 10.000 10.000

11.01 02.02.17 1.000 1.000

11.01 02.02.20.02 10.000 10.000

11.01 02.02.25.02 25.000 25.000

11.01 04.05.01.01.02 910.000 910.000

11.01 04.07.01 30.000 30.000

40489 12/04/A104 APOIO À INTERCULTURALIDADE

40490 12/04/A104/01 Conselho Municipal 11.01 02.01.05 6.000 6.000

11.01 02.01.20 3.000 3.000

11.01 02.01.21 1.500 1.500

11.01 02.02.16 2.000 2.000

11.01 02.02.17 1.000 1.000

11.01 02.02.20.02 20.000 20.000

11.01 02.02.25.02 7.000 7.000

11.01 04.07.01 25.335 25.335

42321 12/04/A104/02 Fórum Municipal da Interculturalidade 11.01 02.01.15 11.000 11.000

11.01 02.01.16 10.000 10.000

40494 12/04/A105 INTERVENÇÃO COM OS SEM-ABRIGO 11.01 02.01.15 5.000 5.000

11.01 02.02.25.02 5.000 5.000

11.01 04.07.01 860.000 860.000

40499 12/04/A106 REDES SOCIAIS 11.01 02.02.14.02 3.000 3.000

11.01 02.02.25.02 4.000 4.000

11.01 04.05.01.01.02 250.000 250.000

11.01 04.05.01.01.03 30.450 30.450

11.01 04.07.01 66.472 66.472

42112 12/04/A112 ESTUDOS E PLANEAMENTO

42114 12/04/A112/01 Comunicação e Base de Dados 11.01 02.01.18 1.000 1.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42114 12/04/A112/01 Comunicação e Base de Dados 11.01 02.01.21 1.000 1.000

11.01 02.02.14.02 1.000 1.000

42115 12/04/A112/02 Diagnóstico e Carta Social 11.01 02.01.18 1.000 1.000

11.01 02.01.21 1.000 1.000

11.01 02.02.14.02 5.000 5.000

11.01 02.02.17 1.000 1.000

11.01 02.02.20.02 5.000 5.000

11.01 02.02.25.02 2.500 2.500

42185 12/04/A113 EQUIPAMENTOS DE GESTÃO DIRECTA

42186 12/04/A113/01 Atelier Adolfo Simões Muller 11.01 02.01.18 1.000 1.000

11.01 02.01.20 3.000 3.000

11.01 02.01.21 1.000 1.000

11.01 02.02.17 1.000 1.000

42187 12/04/A113/02 Ludoteca Bº Padre Cruz 11.01 02.01.05 1.000 1.000

11.01 02.02.12 1.500 1.500

11.01 02.02.25.02 1.500 1.500

42153 12/04/A113/03 Espaço "A Brincar" 11.01 02.01.05 1.500 1.500

11.01 02.01.20 1.000 1.000

11.01 02.02.12 2.000 2.000

11.01 02.02.17 1.000 1.000

11.01 02.02.25.02 1.500 1.500

40507 12/04/A113/05 Act. De Qualif. Em Artes e Ofícios -EAOT 11.01 02.01.05 200 200

11.01 02.01.17 100 100

11.01 02.01.18 1.000 1.000

11.01 02.01.20 1.000 1.000

11.01 02.01.21 250 250

11.01 02.02.03 106 106

11.01 02.02.16 1.500 1.500

11.01 02.02.17 1.000 1.000

11.01 02.02.25.02 2.500 2.500

11.01 04.08.02 2.000 2.000

40517 12/04/A113/06 Espaço Municipal da Flamenga 11.01 02.02.12 1.000 1.000

11.01 02.02.17 1.000 1.000

11.01 02.02.25.02 1.000 1.000

11.01 04.07.01 6.170 6.170

40491 12/04/A113/07 Centro de Recursos Multicultural 11.01 02.01.20 1.000 1.000

11.01 02.02.17 1.000 1.000

11.01 02.02.25.02 1.250 1.250

42322 12/04/A113/09 Acessibilidade 11.01 02.02.20.02 10.000 10.000

42193 12/04/A201 URBAN II - Programa Comunitário 11.01 02.01.15 30.000 30.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42193 12/04/A201 URBAN II - Programa Comunitário 11.01 02.02.16 40.000 40.000

SUB_TOTAL 3.500.712 3.500.712 0

TOTAL DO OBJECTIVO 12 7.613.958 7.613.958 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40683 13 DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS

40684 13/01 JUNTAS DE FREGUESIAS

40685 13/01/A101 COMPLEMENTO DO F.F.F. 04.02 04.05.01.01.01 10.535.900 10.535.900

40921 13/01/A102 PROTOCOLOS DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS 09.01 04.05.01.01.02 1.734.453 1.734.453

09.01 04.05.01.01.03 250.000 250.000

09.01 08.05.01.01.01 820.690 820.690

09.02 04.05.01.01.02 21.000 21.000

09.04 04.05.01.01.02 1.055.000 1.055.000

10.01 08.05.01.01.01 1.538.439 1.538.439

11.01 04.05.01.01.02 620.000 620.000

11.02 04.05.01.01.02 550.000 550.000

11.03 04.05.01.01.02 1.632.752 1.632.752

11.03 08.05.01.01.01 1.206.013 1.206.013

SUB_TOTAL 19.964.247 19.964.247 0

40522 13/02 ACÇÕES DE COOPERAÇÃO

40673 13/02/A101 ACTIVID.INSTITUCIONAIS E INTERMUNICIPAIS 02.01 02.01.15 8.000 8.000

02.01 02.02.08 8.500 8.500

02.01 02.02.10 1.000 1.000

02.01 02.02.11 12.500 12.500

02.01 02.02.12 500 500

02.01 02.02.15 5.000 5.000

02.01 02.02.16 7.500 7.500

02.01 02.02.20.02 11.000 11.000

02.01 02.02.25.02 20.000 20.000

02.01 04.07.01 6.711 6.711

02.01 06.02.03.03 45.000 45.000

42351 13/02/A103 GABINETE DE APOIO AO INVESTIMENTO 02.01 02.02.16 1.090 1.090

02.01 02.02.20.02 2.180 2.180

40947 13/02/A301 NOIVAS DE STº ANTÓNIO 02.01 02.02.10 1.090 1.090

02.01 02.02.11 1.635 1.635

02.01 02.02.20.02 1.090 1.090

02.01 02.02.25.02 1.090 1.090

SUB_TOTAL 133.886 133.886 0

40883 13/03 RELAÇÕES EXTERNAS

40651 13/03/A101 ACTIVIDADES DE COOPERAÇÃO

40652 13/03/A101/01 Subsídio à UCCLA 02.01 04.07.01 81.182 81.182


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40653 13/03/A101/02 Prémio Internacional Luís de Camões 02.01 02.02.11 218 218

02.01 04.08.02 545 545

42352 13/03/A101/04 Lisboa Encruzilhada de Mundos 02.01 02.01.15 5.000 5.000

02.01 02.02.11 10.000 10.000

02.01 02.02.13 67.500 67.500

02.01 02.02.15 6.000 6.000

40656 13/03/A102 ACTIVIDADES INTERNACIONAIS 02.01 02.01.15 6.000 6.000

02.01 02.02.09 500 500

02.01 02.02.11 2.710 2.710

02.01 02.02.13 200.000 200.000

02.01 02.02.16 1.000 1.000

02.01 02.02.25.02 5.000 5.000

02.01 04.07.01 12.490 12.490

02.01 04.08.02 1.273 1.273

02.01 06.02.03.03 70.000 70.000

02.01 08.09.03 15.000 15.000

16.00 08.07.01 15.000 15.000

42387 13/03/A103 FÓRUM AUT LOCAIS LINGUA PORTUGUESA 02.01 02.01.15 654 654

02.01 02.02.06 545 545

02.01 02.02.11 2.180 2.180

02.01 02.02.13 2.180 2.180

02.01 02.02.25.02 2.180 2.180

42388 13/03/A104 CIM. IBERO/AMERIC FÓRUM AUTORIDADES LOC 02.01 02.01.15 1.090 1.090

02.01 02.02.06 545 545

02.01 02.02.11 4.360 4.360

02.01 02.02.13 2.180 2.180

02.01 02.02.25.02 3.270 3.270

42391 13/03/A105 AFRICA.CONT 02.01 02.02.13 50.000 50.000

02.01 02.02.16 450.000 450.000

SUB_TOTAL 1.018.602 1.018.602 0

TOTAL DO OBJECTIVO 13 21.116.735 21.116.735 0


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40541 14 PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS

40341 14/01 EMPRESAS MUNICIPAIS

41113 14/01/A109 OUTRAS 01.05 08.01.01.01 18.708.000 1.708.000 17.000.000

SUB_TOTAL 18.708.000 1.708.000 17.000.000

40357 14/02 OUTRAS PARTICIPADAS

41114 14/02/A109 OUTRAS 01.05 09.08.02.09 100.000 100.000

SUB_TOTAL 100.000 100.000 0

TOTAL DO OBJECTIVO 14 18.808.000 1.808.000 17.000.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40686 15 ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

40687 15/01 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

40688 15/01/A101 MELHORIA DA INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES

42135 15/01/A101/01 Balcão Único Municipal 02.00 02.01.07 1.417 1.417

02.00 02.02.11 2.616 2.616

02.00 02.02.14.02 5.450 5.450

02.00 02.02.15 3.270 3.270

02.00 02.02.16 1.090 1.090

02.00 02.02.17 1.635 1.635

02.00 02.02.20.02 6.213 6.213

02.00 02.02.25.02 3.270 3.270

02.00 07.01.07.01 7.630 7.630

02.00 07.01.08.01 6.540 6.540

02.00 07.01.09.01 3.270 3.270

40692 15/01/A102 MELHORIA INFORM. E COMUNICAÇÃO INTERNA

40693 15/01/A102/01 Renovação da Imprensa Municipal 02.03 07.01.10.01 82.680 82.680

40694 15/01/A102/02 Serviços de Distribuição "Expresso" 02.03 02.02.25.02 52.304 52.304

41088 15/01/A102/03 Reengenharia dos Processos dos Serviços 02.04 07.01.08.01 85.000 85.000

42133 15/01/A103 SIST. GESTÃO CENTRALIZADA DE APROVISIONA 02.00 02.02.14.02 43.600 43.600

42239 15/01/A104 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9000:2001 14.05 02.02.14.02 1.962 1.962

40696 15/01/A201 GESTÃO GLOBAL PARQUE INFORMÁTICO CML 02.04 07.01.07.01 908.489 908.489

02.04 07.01.08.01 889.466 889.466

42143 15/01/A202 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

40708 15/01/A202/01 Modernização dos SI corporativos da CML 02.04 02.02.19 531.208 531.208

02.04 02.02.20.02 574.297 574.297

02.04 07.01.07.01 503.254 503.254

02.04 07.01.08.01 1.663.663 1.663.663

14.05 02.02.14.02 2.180 2.180

42145 15/01/A202/02 Modernização Redes e Voz e dados 02.04 07.01.07.01 278.400 278.400

02.04 07.01.10.01 387.012 387.012

42278 15/01/A202/03 Sistema de Informação Gesturbe 02.04 07.01.08.01 259.472 259.472

42008 15/01/A203 PROGRAMA POS_CONHECIMENTO

42009 15/01/A203/02 Portal Lisboa Jovem 11.02 02.02.20.02 10.000 10.000

11.02 07.01.08.01 218 218

42213 15/01/A203/03 Portal Património Cultural 02.04 07.01.07.01 15.000 15.000

13.01 02.02.14.01 3.800 3.800

13.01 02.02.14.02 5.000 5.000

13.01 02.02.20.01 5.000 5.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42213 15/01/A203/03 Portal Património Cultural 13.01 02.02.20.02 15.000 15.000

13.01 02.02.25.02 5.500 5.500

42214 15/01/A203/04 Acesso Internet Bibliotecas 13.02 07.01.07.01 5.000 5.000

41250 15/01/A204 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CADASTRO

41109 15/01/A204/01 Informação Geográfica Global 05.03 02.02.19 235.000 235.000

05.03 07.01.08.01 48.000 48.000

42384 15/01/A205 SAMA-SIST. APOIO MODERN. ADMINISTRATIVA

42279 15/01/A205/01 Reeng.Urbanismo & Gestão Documental 02.04 02.02.14.02 302.400 302.400

02.04 07.01.07.01 8.618 8.618

02.04 07.01.08.01 25.000 25.000

42385 15/01/A205/02 Sist.Gest.Atendim,Portal e Guichet Elec 02.04 02.02.14.02 174.240 174.240

02.04 07.01.07.01 8.618 8.618

02.04 07.01.08.01 101.000 101.000

42386 15/01/A205/03 Plataform Interop.,Sist.Centr.ref.comuns 02.04 02.02.14.02 184.800 184.800

02.04 07.01.07.01 88.618 88.618

02.04 07.01.08.01 67.051 67.051

40973 15/01/A301 NOVO SISTEMA CONTABILÍSTICO

40974 15/01/A301/02 Informatização Integrada da DMF 04.02 02.02.14.02 150.000 150.000

42389 15/01/A301/03 Desmat. Processo Pag. Despesa 04.02 07.01.07.01 150.000 150.000

04.02 07.01.08.01 150.000 150.000

40711 15/01/A302 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PATRIMÓNIO 01.04 02.02.14.02 17.440 17.440

42267 15/01/A401 EXECUÇÃO PLANO SANEAMENTO FINANCEIRO 04.00 06.02.03.03 1.000 1.000

04.00 07.01.15.01 1.000 1.000

04.00 11.02.02 1.000 1.000

SUB_TOTAL 8.083.691 8.083.691 0

40713 15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

40714 15/02/A101 EDIFÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL

40716 15/02/A101/01 Forum Lisboa 14.04 02.02.03 5.123 5.123

14.04 02.02.19 3.706 3.706

14.04 07.01.09.01 2.180 2.180

40984 15/02/A101/02 Assembleia Municipal 14.04 02.02.03 3.270 3.270

14.04 02.02.19 2.638 2.638

40717 15/02/A102 OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 02.03 07.01.03.01.06 21.800 21.800

08.01 07.01.03.01.06 5.450 5.450

09.00 07.01.09.01 218 218

10.01 07.01.03.01.06 24.416 24.416

11.03 07.01.03.01.06 41.420 41.420

11.03 07.01.15.01 2.180 2.180


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40717 15/02/A102 OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 14.02 07.01.03.01.06 605.318 605.318

14.04 02.01.21 21.800 21.800

14.04 02.02.03 34.529 34.529

14.04 02.02.19 54.500 54.500

14.04 02.02.25.02 2.507 2.507

14.04 07.01.03.01.06 133.820 133.820

14.04 07.01.04.01.09 10.900 10.900

14.04 07.01.09.01 10.900 10.900

40625 15/02/A103 OBRAS NAS INSTALAÇÕES DO R.S.B. 16.00 07.01.03.01.06 283.400 283.400

40636 15/02/A104 OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA P.M. 15.00 07.01.03.01.06 32.700 32.700

40849 15/02/A106 RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO DA BOAVISTA 09.02 07.01.03.01.06 5.450 5.450

42220 15/02/A107 INSTALAÇÕES DA D. M. A. U.

42221 15/02/A107/01 D. A. E. V. 09.01 02.02.03 3.140 3.140

09.01 02.02.25.01 6.540 6.540

09.01 02.02.25.02 1.090 1.090

09.01 07.01.03.01.06 43.089 43.089

09.01 07.01.08.01 13.080 13.080

09.01 07.01.09.01 1.265 1.265

09.01 07.01.11.01 2.657 2.657

40852 15/02/A107/02 D. H. U. R. S. 09.02 07.01.03.01.06 123.268 123.268

09.02 07.01.09.01 10.900 10.900

42065 15/02/A107/03 D. R. M. M. 09.03 07.01.03.01.06 21.800 21.800

09.03 07.01.10.01 35.885 35.885

09.03 07.01.11.01 2.603 2.603

14.04 02.02.03 1.090 1.090

14.04 02.02.19 2.093 2.093

14.04 07.01.03.01.06 10.900 10.900

42380 15/02/A107/05 Reabilitação, Edifícios e Serviços 09.01 07.01.03.01.06 155.000 155.000

09.01 07.01.04.01.04 500.000 500.000

09.01 07.01.04.01.08 350.000 350.000

09.01 07.01.04.01.09 910.000 910.000

40726 15/02/A109 LABORATÓRIO DE METROLOGIA 14.04 02.02.03 436 436

14.04 02.02.19 1.090 1.090

40725 15/02/A113 CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA DA CML 03.02 07.01.09.01 500 500

03.02 07.01.10.01 1.000 1.000

40749 15/02/A116 REFEITÓRIOS 03.02 02.02.03 1.500 1.500

03.02 07.01.10.01 6.422 6.422

14.04 02.02.03 436 436


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40749 15/02/A116 REFEITÓRIOS 14.04 02.02.19 1.090 1.090

42140 15/02/A118 APOIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS 03.02 04.07.01 4.500.000 4.500.000

40731 15/02/A201 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

40732 15/02/A201/01 Administração Autárquica 01.04 07.01.07.01 6.540 6.540

01.04 07.01.10.01 7.630 7.630

01.04 07.01.11.01 218 218

02.01 07.01.10.01 654 654

40746 15/02/A201/02 D.M.S.C. 02.01 07.01.03.01.06 10.900 10.900

02.01 07.01.09.01 5.450 5.450

02.03 07.01.09.01 27.468 27.468

02.03 07.01.10.01 145.748 145.748

02.03 07.01.11.01 1.836 1.836

40733 15/02/A201/04 D.M.F. 04.01 07.01.09.01 15.000 15.000

04.03 07.01.09.01 2.180 2.180

40743 15/02/A201/08 D.M.A.E. 08.00 07.01.09.01 2.180 2.180

08.02 07.01.09.01 1.308 1.308

08.03 07.01.09.01 4.360 4.360

40745 15/02/A201/11 D.M.A.S.E.D. 11.03 07.01.07.01 2.616 2.616

11.03 07.01.08.01 654 654

11.03 07.01.09.01 2.180 2.180

11.03 07.01.10.01 1.090 1.090

11.03 07.01.15.01 1.744 1.744

40744 15/02/A201/12 D.M.P.C.S.T. 12.00 07.01.09.01 6.540 6.540

12.01 07.01.09.01 4.262 4.262

12.02 07.01.09.01 2.180 2.180

40739 15/02/A201/14 D.M.P.O 14.01 07.01.09.01 6.540 6.540

14.02 07.01.09.01 3.562 3.562

14.04 07.01.09.01 8.720 8.720

41116 15/02/A201/15 P.M. 15.00 07.01.09.01 15.343 15.343

15.00 07.01.11.01 3.270 3.270

41160 15/02/A201/16 R.S.B. 16.00 07.01.09.01 5.657 5.657

40750 15/02/A202 INST.CENTRAIS TELEF.DIG.CML 02.04 07.01.07.01 7.200 7.200

02.04 07.01.08.01 49.200 49.200

02.04 07.01.10.01 86.400 86.400

40806 15/02/A204 APETRECHAMENTO NA ÁREA HIG. E SEGURANÇA 03.02 02.02.14.02 2.180 2.180

03.02 07.01.07.01 2.180 2.180

03.02 07.01.10.01 1.090 1.090

40751 15/02/A301 MATERIAL REPRESENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 02.03 02.02.25.02 14.108 14.108

02.03 07.01.10.01 5.962 5.962


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40752 15/02/A302 COLOCAÇÃO E CONSERV. PLACAS TOPONÍMICAS 02.03 02.02.03 4.360 4.360

02.03 02.02.25.02 5.986 5.986

02.03 07.01.15.01 18.633 18.633

40754 15/02/A401 FROTA DE VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO GERAL

40755 15/02/A401/01 Pesados 09.03 07.01.06.01 26.160 26.160

40756 15/02/A401/02 Ligeiros 09.03 02.02.20.02 21.800 21.800

41093 15/02/A401/03 Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras 09.03 02.02.06 561.162 561.162

42068 15/02/A401/05 Grandes Reparações 09.03 07.01.06.01 95.251 95.251

SUB_TOTAL 9.212.601 7.297.601 1.915.000

40757 15/03 FORMAÇÃO

40521 15/03/A101 ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

40758 15/03/A101/01 Escola de Calceteiros 03.02 04.08.02 500 500

03.02 07.01.09.01 500 500

40759 15/03/A101/02 Escola de Jardinagem 03.02 02.01.01 919 919

03.02 02.01.07 95 95

03.02 02.01.14 135 135

03.02 02.01.21 170 170

03.02 02.02.19 500 500

03.02 07.01.09.01 150 150

03.02 07.01.10.01 150 150

03.02 07.01.11.01 150 150

40760 15/03/A102 ACÇÕES DE FORMAÇÃO DE PESSOAL MUNICIPAL

40761 15/03/A102/01 Formação Interna 03.02 02.01.08 2.199 2.199

03.02 02.02.10 79 79

03.02 02.02.15 115.000 115.000

03.02 02.02.19 2.616 2.616

03.02 02.02.20.02 927 927

03.02 02.02.25.01 545 545

03.02 02.02.25.02 218 218

03.02 06.02.03.03 208 208

03.02 07.01.09.01 654 654

03.02 07.01.10.01 654 654

40762 15/03/A102/02 Formação Externa 03.02 02.02.15 6.690 6.690

03.02 02.02.16 55 55

42261 15/03/A102/03 CNO-Centro Novas Oportunidades da CML 03.02 02.02.15 5.000 5.000

03.02 02.02.19 436 436

03.02 02.02.25.01 436 436

03.02 07.01.09.01 436 436

40763 15/03/A103 FORMAÇÃO JOVENS EM CARREIRAS OPERÁRIAS 03.02 04.08.02 250 250
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

40764 15/03/A104 ESTÁGIOS 03.02 02.02.12 250 250

03.02 04.08.02 250 250

40765 15/03/A105 FORMAÇÃO DE MUNÍCIPES 03.02 02.02.12 250 250

03.02 04.08.02 250 250

SUB_TOTAL 140.672 140.672 0

TOTAL DO OBJECTIVO 15 17.436.964 15.521.964 1.915.000


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS

CLASS. ORÇAMENT. DOTAÇÃO DO ANO


Nº. CÓDIGO DO DESCRIÇÃO
IDENT. PLANO
ORG. ECON. TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA

42394 16 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

42395 16/01 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

42396 16/01/A101 CONSTRUÇÃO DE PISTAS CICLÁVEIS

42397 16/01/A101/01 Parque Monsanto -Av. Calouste Gulbenkian 09.01 07.01.04.01.09 60.176 60.176

42398 16/01/A101/02 Av. Calouste Gulbenkian-Pq Eduardo VII 09.01 07.01.04.01.09 650.000 650.000

42399 16/01/A101/03 Av. Calouste Gulbenkian-Praça de Espanha 09.01 07.01.04.01.09 120.000 120.000

42400 16/01/A101/04 Pista Ribeirinha Belém - Cais do Sodré 09.01 07.01.04.01.09 325.000 325.000

42401 16/01/A101/05 Telheiras - Campo Grande (via Cida. Uni) 09.01 07.01.04.01.09 350.000 350.000

42402 16/01/A101/06 Campo Grande - Vale de Chelas 09.01 07.01.04.01.09 550.000 550.000

42403 16/01/A101/07 Vale de Chelas - Parque das Nações 09.01 07.01.04.01.09 625.000 625.000

42404 16/01/A102 PARQUE URBANO DO RIO SECO 09.04 07.01.04.01.04 600.000 600.000

42405 16/01/A103 ESPAÇO VERDE E PQ INFANTIL - QT BARROS 09.04 07.01.04.01.04 350.000 350.000

42406 16/01/A104 CORREDOR VERDE: PQ EDUARDO VII - MONSAN 09.04 07.01.04.01.04 1.000.000 1.000.000

SUB_TOTAL 4.630.176 4.630.176 0

42407 16/02 INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT

42408 16/02/A101 ACESSIBILIDADES PARA BICICLETAS 14.01 07.01.04.01.01 500.000 500.000

SUB_TOTAL 500.000 500.000 0

TOTAL DO OBJECTIVO 16 5.130.176 5.130.176 0

TOTAL GERAL: 316.763.814 228.103.436 88.660.378


ANEXOS
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

01 REABILITAÇÃO URBANA 22.454.231


01/01 BAIXA / CHIADO 9.316.119
02.02.14.01 7.200
02.02.25.02 1.308
07.01.02.01.02 0
07.01.03.01.06 3.102.000
07.01.04.01.01 0
07.01.04.01.03 0
07.01.04.01.09 6.205.611
01/02 ALFAMA E CASTELO 489.708
02.02.25.02 16.000
04.01.02 12.283
04.08.02 176.878
07.01.02.01.01 0
07.01.02.01.02 227.846
07.01.03.01.01 0
07.01.03.01.02 7.500
07.01.03.01.06 0
07.01.04.01.01 31.538
07.01.04.01.09 200
08.08.02 17.463
01/03 MOURARIA 157.401
02.02.25.02 5.000
04.08.02 5.986
07.01.02.01.01 0
07.01.02.01.02 125.000
07.01.03.01.06 0
08.08.02 21.415
01/04 BAIRRO ALTO E BICA 756.873
02.01.21 55.000
02.02.20.02 30.000
02.02.25.02 5.000
04.01.02 3.600
04.07.01 7.183
04.08.02 7.482
07.01.02.01.01 4.483
07.01.02.01.02 522.867
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

07.01.03.01.01 0
07.01.03.01.02 0
07.01.03.01.06 0
07.01.04.01.09 0
07.01.15.01 42.325
08.08.02 78.933
01/05 MADRAGOA 187.672
02.02.25.02 5.000
07.01.02.01.02 65.000
07.01.04.01.09 85.397
08.08.02 32.275
01/06 PARQUE MAYER 6.520.000
07.01.03.01.01 6.520.000
07.01.04.01.09 0
01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS 5.026.458
02.02.14.02 175.431
02.02.20.02 50.000
02.02.25.01 180.000
02.02.25.02 284.100
07.01.01.01 240.503
07.01.02.01.02 412.091
07.01.03.01.04 0
07.01.03.01.06 27.794
07.01.04.01.01 2.314.000
07.01.04.01.09 273.806
08.01.01.01 0
08.01.02 212.581
08.05.01.01.01 250.000
08.08.02 606.152

02 PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 10.499.616


02/01 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO 8.135.214
02.01.05 896
02.01.06 224
02.01.08 4.800
02.02.14.02 21.619
02.02.16 51.480
02.02.20.01 9.000
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

02.02.20.02 18.000
02.02.25.02 3.600
06.02.03.03 2.725
07.01.01.01 7.495.562
07.01.02.01.01 47.932
07.01.02.01.02 0
07.01.04.01.01 13.088
07.01.04.01.04 5.461
08.01.01.01 460.827
02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 1.073.554
04.08.02 1.221
06.02.03.03 5.450
07.01.01.01 0
07.01.02.01.02 903.177
07.01.03.01.02 35.534
07.01.03.01.06 128.172
02/03 PATRIMONIO IMOBILIÁRIO 1.290.848
02.02.25.01 327
02.02.25.02 282
04.01.02 120.000
04.08.02 87.539
07.01.01.01 650.000
07.01.02.01.01 21.800
07.01.03.01.01 300.000
07.01.03.01.06 10.900
08.01.02 100.000

03 URBANISMO 39.583.210
03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 1.225.659
02.01.21 3.200
02.02.13 1.700
02.02.14.01 100.000
02.02.14.02 591.500
02.02.15 708
02.02.16 31.000
02.02.17 2.845
02.02.20.01 5.000
02.02.20.02 90.706
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

02.02.25.02 5.500
07.01.07.01 6.000
07.01.08.01 342.500
07.01.09.01 45.000
03/02 ESPAÇO PÚBLICO 23.393.733
02.01.01 25.893
02.01.09 8.720
02.01.21 1.090
02.02.01 1.340.000
02.02.02 15.600
02.02.03 75.878
02.02.14.02 13.080
02.02.19 5.450
02.02.20.02 6.321.800
02.02.25.02 1.655.225
07.01.03.01.06 27.620
07.01.04.01.01 1.600.132
07.01.04.01.04 1.454.314
07.01.04.01.06 315.000
07.01.04.01.09 2.259.477
07.01.07.01 0
07.01.08.01 0
07.01.10.01 107.910
07.01.11.01 6.451
07.01.15.01 8.160.093
03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL 144.241
02.01.09 3.766
02.01.10 3.321
02.01.11 3.182
02.01.17 1.199
02.01.21 9.209
02.02.03 6.540
02.02.10 5.450
02.02.14.02 38.280
02.02.20.02 21.514
02.02.25.02 12.317
04.07.01 9.331
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

06.02.03.03 10.900
07.01.04.01.04 829
07.01.08.01 1.123
07.01.09.01 3.423
07.01.10.01 12.876
07.01.11.01 545
07.01.15.01 436
03/04 ESPAÇOS VERDES 14.819.577
02.02.03 29.392
02.02.14.02 8.697
02.02.20.02 146.943
02.02.25.02 7.012.085
04.07.01 69.637
07.01.03.01.06 363.545
07.01.04.01.01 1.713.649
07.01.04.01.03 46.600
07.01.04.01.04 1.971.943
07.01.04.01.09 1.292.862
07.01.09.01 218
07.01.10.01 137.962
07.01.11.01 106.256
07.01.15.01 1.919.788

04 SERVIÇOS URBANOS 42.177.680


04/01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.306.994
02.01.07 15.367
02.01.14 8.720
02.01.21 143.294
02.02.03 9.810
02.02.20.02 5.450
02.02.25.02 14.005.450
07.01.04.01.03 524.344
07.01.06.01 7.848
07.01.10.01 578.768
07.01.11.01 7.943
04/02 GESTÃO CEMITERIAL 917.942
02.01.01 1.526
02.01.02.02 23.980
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

02.01.02.03 608
02.01.14 3.597
02.01.17 218
02.01.21 11.025
02.02.03 71.362
02.02.12 2.285
02.02.14.02 24.740
02.02.19 10.015
02.02.25.02 70.384
07.01.03.01.06 26.422
07.01.04.01.08 633.353
07.01.06.01 13.004
07.01.09.01 19.471
07.01.10.01 5.734
07.01.11.01 218
04/03 SANEAMENTO 17.322.592
02.02.14.02 26.160
02.02.20.02 16.080.423
02.02.25.02 507.714
07.01.04.01.02 695.952
07.01.04.01.09 1.443
07.01.06.01 10.900
04/04 HIGIENE URBANA 8.630.152
02.01.05 872
02.01.15 3.815
02.01.20 3.270
02.01.21 493.936
02.02.03 2.725
02.02.08 1.635
02.02.10 1.199
02.02.14.02 1.635
02.02.16 8.175
02.02.17 163.880
02.02.19 2.289
02.02.20.02 5.162.208
02.02.25.02 36.122
04.03.01 40.000
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

04.07.01 9.867
07.01.03.01.06 142.634
07.01.06.01 1.563.881
07.01.09.01 10.900
07.01.10.01 981.109

05 INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 3.919.622


05/01 NOVAS VIAS 302.233
02.02.14.01 10.401
02.02.14.02 57.683
02.02.25.02 63.220
05.01.01.01.04 65.400
07.01.01.01 101.667
07.01.04.01.01 3.862
05/02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.617.389
02.01.01 26.160
02.01.07 6.540
02.01.17 3.270
02.01.21 17.440
02.02.25.02 39.059
07.01.01.01 109.000
07.01.04.01.01 3.390.632
07.01.10.01 2.180
07.01.11.01 1.308
07.01.15.01 21.800

06 PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 5.301.885


06/01 PREVENÇÃO 413.366
02.02.14.02 204.900
02.02.20.02 6.540
02.02.25.02 8.720
07.01.03.01.06 13.080
07.01.04.01.09 167.946
07.01.09.01 1.090
07.01.10.01 11.090
06/02 TRÂNSITO 4.622.956
02.02.14.02 13.080
02.02.19 138.632
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

02.02.20.02 29.913
02.02.25.02 65.400
07.01.03.01.06 6.540
07.01.04.01.01 21.730
07.01.04.01.06 4.179.801
07.01.04.01.09 0
07.01.09.01 8.720
07.01.10.01 93.740
08.01.01.01 65.400
06/03 PARQUES DE ESTACIONAMENTO 265.563
05.01.03.02 25.763
08.01.01.01 239.800

07 SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 4.185.083


07/01 SEGURANÇA 3.943.349
07.01.03.01.06 1.612.890
07.01.04.01.09 34.989
07.01.06.01 68.406
07.01.09.01 5.450
07.01.10.01 2.168.204
07.01.11.01 4.360
07.01.15.01 16.350
08.07.01 32.700
07/02 PROTECÇÃO CIVIL 241.734
02.01.20 218
02.01.21 2.437
02.02.14.02 8.720
02.02.16 3.270
02.02.19 111.540
02.02.20.02 3.532
02.02.25.02 15.260
04.05.01.01.03 12.500
04.07.01 436
07.01.03.01.06 35.861
07.01.06.01 26.160
08.01.02 21.800

08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 4.356.148


PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

08/01 TURISMO 3.910.041


02.01.05 1.090
02.01.15 6.540
02.02.08 10.900
02.02.11 6.976
02.02.17 40.330
02.02.18 29.430
02.02.20.02 177.670
02.02.25.02 403.550
04.01.02 65.400
04.07.01 8.720
05.01.01.02.02 3.157.800
06.02.03.03 1.635
08/02 COMÉRCIO 268.255
02.02.03 7.194
02.02.14.02 545
02.02.19 8.284
02.02.20.02 19.915
02.02.25.02 11.088
04.05.01.01.02 28.809
04.07.01 10.900
07.01.03.01.05 91.528
07.01.03.01.06 16.350
07.01.04.01.09 5.450
07.01.09.01 5.563
07.01.10.01 57.179
07.01.11.01 5.450
08/03 PROMOÇÃO ECONÓMICA 177.852
02.01.15 218
02.02.14.01 2.180
02.02.14.02 21.800
02.02.17 1.090
02.02.20.02 46.769
02.02.25.02 6.322
04.07.01 14.453
05.01.01.02.06 54.500
07.01.07.01 11.990
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

07.01.08.01 16.350
07.01.09.01 2.180

09 CULTURA 21.920.917
09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS 4.705.406
02.01.01 689
02.01.17 164
02.01.20 356
02.01.21 3.672
02.02.03 6.976
02.02.08 436
02.02.14.01 1.090
02.02.14.02 5.450
02.02.16 97.228
02.02.20.02 41.068
02.02.25.01 218
02.02.25.02 3.617
07.01.03.01.01 1.640.452
07.01.04.01.09 1.446.270
07.01.07.01 6.540
07.01.08.01 916
07.01.09.01 66.436
07.01.10.01 287.060
07.01.11.01 8.175
07.01.12.01 903.481
07.01.15.01 185.112
08.01.01.01 0
09/02 ACÇÃO CULTURAL 14.547.697
02.01.01 1.090
02.01.08 8.096
02.01.16 834
02.01.20 32.150
02.01.21 10.100
02.02.03 37.953
02.02.08 110.664
02.02.12 2.572
02.02.13 3.873
02.02.15 327
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

02.02.16 321.592
02.02.17 18.244
02.02.18 436
02.02.19 30.924
02.02.20.01 541
02.02.20.02 442.639
02.02.25.01 111.739
02.02.25.02 291.975
04.07.01 150.000
04.08.02 698
05.01.01.01.01 10.380.000
07.01.03.01.01 10.022
07.01.07.01 10.034
07.01.08.01 67.882
07.01.09.01 47.449
07.01.10.01 26.946
07.01.11.01 3.728
07.01.12.01 1.199
07.01.15.01 11.990
08.01.01.01 2.412.000
09/03 APOIO A INSTITUIÇÕES 2.667.814
04.01.02 42.971
04.07.01 1.527.969
05.01.01.02.03 1.094.694
08.07.01 2.180

10 CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 21.000.283


10/01 EQUIPAMENTO ESCOLAR 5.295.991
02.01.13 13.114
02.01.20 3.270
02.01.21 79.243
02.02.03 30.608
02.02.08 4.360
02.02.14.02 1.090
02.02.19 6.410
02.02.25.02 3.208
06.02.03.03 11.827
07.01.03.01.02 4.984.983
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

07.01.08.01 545
07.01.09.01 31.174
07.01.10.01 29.430
08.03.01 91.833
08.05.01.01.02 4.896
10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES 15.601.604
02.01.01 415
02.01.05 5.909.405
02.01.06 709
02.01.07 55
02.01.09 44
02.01.11 41
02.01.13 22
02.01.17 109
02.01.20 77
02.01.21 4.360
02.02.01 50.164
02.02.03 66
02.02.10 610.000
02.02.11 131
02.02.12 3.050
02.02.19 55
02.02.20.02 1.529
02.02.25.01 200.000
02.02.25.02 7.289
04.03.01 5.928.930
04.05.01.01.03 943.082
04.07.01 1.668.500
06.02.03.03 180.000
07.01.03.01.06 9.592
07.01.07.01 61.308
07.01.08.01 20.000
07.01.10.01 1.962
07.01.11.01 545
07.01.15.01 164
10/03 JUVENTUDE 102.688
02.01.13 164
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

02.02.03 164
02.02.12 545
02.02.17 7.848
02.02.20.02 1.199
02.02.25.01 327
02.02.25.02 3.500
04.05.01.01.03 17.000
04.07.01 30.629
04.08.02 654
07.01.07.01 3.270
07.01.09.01 10.246
07.01.10.01 1.744
08.05.01.01.02 23.000
08.07.01 2.398

11 DESPORTO 1.513.928
11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 906.071
02.01.21 46.870
02.02.03 111.220
02.02.19 54.572
07.01.03.01.04 470.218
07.01.04.01.05 144.349
07.01.09.01 10.900
07.01.10.01 41.422
07.01.15.01 26.520
11/02 DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 220.834
02.01.05 6.540
02.01.08 545
02.01.15 17.113
02.01.20 13.516
02.01.21 6.104
02.02.10 11.554
02.02.12 14.170
02.02.17 2.180
02.02.25.02 21.800
04.03.01 1.526
04.07.01 125.786
11/03 APOIO A COLECTIVIDADES 387.023
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

02.01.05 2.180
02.01.15 2.180
02.01.20 4.360
02.01.21 4.360
02.02.10 6.540
02.02.25.02 4.360
04.07.01 109.000
07.01.03.01.04 5.640
08.07.01 248.403

12 INTERVENÇÃO SOCIAL 7.613.958


12/01 EQUIPAMENTOS SOCIAIS 1.280.021
02.02.03 3.902
06.02.03.03 132.736
07.01.03.01.03 886.383
07.01.09.01 10.000
07.01.10.01 0
08.05.01.01.01 22.000
08.07.01 225.000
12/02 HABITAÇÃO SOCIAL 1.347.835
02.02.10 5.813
02.02.25.02 501.200
04.07.01 1.000
04.08.02 1.000
06.02.03.03 2.725
07.01.01.01 736.097
08.08.02 100.000
12/03 PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA 1.485.390
02.01.05 3.780
02.02.12 500
04.05.01.01.02 1.171.110
04.07.01 310.000
12/04 INTERVENÇÃO SOCIAL 3.500.712
02.01.05 26.200
02.01.07 2.000
02.01.15 292.000
02.01.16 10.000
02.01.17 100
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

02.01.18 4.000
02.01.20 16.500
02.01.21 6.750
02.02.02 1.500
02.02.03 106
02.02.12 25.500
02.02.14.02 9.000
02.02.15 4.500
02.02.16 64.500
02.02.17 10.000
02.02.20.02 73.000
02.02.25.02 64.750
04.05.01.01.02 1.410.000
04.05.01.01.03 30.450
04.07.01 1.447.856
04.08.02 2.000

13 DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 21.116.735


13/01 JUNTAS DE FREGUESIAS 19.964.247
04.05.01.01.01 10.535.900
04.05.01.01.02 5.613.205
04.05.01.01.03 250.000
08.05.01.01.01 3.565.142
13/02 ACÇÕES DE COOPERAÇÃO 133.886
02.01.15 8.000
02.02.08 8.500
02.02.10 2.090
02.02.11 14.135
02.02.12 500
02.02.15 5.000
02.02.16 8.590
02.02.20.02 14.270
02.02.25.02 21.090
04.07.01 6.711
06.02.03.03 45.000
13/03 RELAÇÕES EXTERNAS 1.018.602
02.01.15 12.744
02.02.06 1.090
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

02.02.09 500
02.02.11 19.468
02.02.13 321.860
02.02.15 6.000
02.02.16 451.000
02.02.25.02 10.450
04.07.01 93.672
04.08.02 1.818
06.02.03.03 70.000
08.07.01 15.000
08.09.03 15.000

14 PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS 1.808.000


14/01 EMPRESAS MUNICIPAIS 1.708.000
08.01.01.01 1.708.000
14/02 OUTRAS PARTICIPADAS 100.000
09.08.02.09 100.000

15 ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 15.521.964


15/01 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 8.083.691
02.01.07 1.417
02.02.11 2.616
02.02.14.01 3.800
02.02.14.02 887.072
02.02.15 3.270
02.02.16 1.090
02.02.17 1.635
02.02.19 766.208
02.02.20.01 5.000
02.02.20.02 605.510
02.02.25.02 61.074
06.02.03.03 1.000
07.01.07.01 1.973.627
07.01.08.01 3.295.410
07.01.09.01 3.270
07.01.10.01 469.692
07.01.15.01 1.000
11.02.02 1.000
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS 7.297.601


02.01.21 21.800
02.02.03 53.884
02.02.06 561.162
02.02.14.02 2.180
02.02.19 65.117
02.02.20.02 21.800
02.02.25.01 6.540
02.02.25.02 23.691
04.07.01 4.500.000
07.01.03.01.06 1.363.731
07.01.04.01.04 0
07.01.04.01.08 0
07.01.04.01.09 10.900
07.01.06.01 121.411
07.01.07.01 18.536
07.01.08.01 62.934
07.01.09.01 138.893
07.01.10.01 291.881
07.01.11.01 10.584
07.01.15.01 22.557
15/03 FORMAÇÃO 140.672
02.01.01 919
02.01.07 95
02.01.08 2.199
02.01.14 135
02.01.21 170
02.02.10 79
02.02.12 500
02.02.15 126.690
02.02.16 55
02.02.19 3.552
02.02.20.02 927
02.02.25.01 981
02.02.25.02 218
04.08.02 1.250
06.02.03.03 208
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009

Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA ECONÓMICA DOTAÇÃO DEFINIDA

07.01.09.01 1.740
07.01.10.01 804
07.01.11.01 150

16 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 5.130.176


16/01 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE 4.630.176
07.01.04.01.04 1.950.000
07.01.04.01.09 2.680.176
16/02 INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT 500.000
07.01.04.01.01 500.000
TOTAL GERAL: 228.103.436
CÓDIGO DE RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS

01 – Administração Autárquica
01.01 – Assembleia Municipal
01.02 – Departamento do Planeamento Estratégico
01.03 – Departamento de Auditoria Interna
01.04 – Departamento do Património Imobiliário
01.05 – Operações Financeiras

02 – Direcção Municipal de Serviços Centrais


02.01 – Departamento de Apoio aos Órgãos do Município
02.02 – Departamento Jurídico
02.03 – Departamento de Serviços Gerais
02.04 – Departamento de Moder. Administrativa e Gestão da Informação

03 – Direcção Municipal dos Recursos Humanos


03.01 – Departamento de Gestão de Recursos Humanos
03.02 – Dep. Formação, Saúde, Higiene e Segurança

04 – Direcção Municipal de Finanças


04.01 – Departamento de Estudos e Planeamento Financeiro
04.02 – Departamento de Contabilidade
04.03 – Departamento de Apoio Jurídico à Actividade Financeira

05 – Direcção Municipal de Planeamento Urbano


05.01 – Departamento de Planeamento Urbano
05.02 – Departamento de Planeamento de Infra-estruturas
05.03 – Departamento de Informação Geográfica e Cadastro

06 – Direcção Municipal de Gestão Urbanística


06.01 – Departamento de Gestão Urbanística I
06.02 – Departamento de Gestão Urbanística II
06.03 – Departamento de Monitorização e Difusão de Informação Urbana
06.04 – Departamento de Projectos Estratégicos
06.05 – Unidade de Projecto da Alto do Lumiar

07 – Direcção Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana


07.01 – Departamento de Conservação de Edifícios Particulares
07.02 – Departamento de Reabilitação e Gestão de Unidades de Projecto
07.03 – Unidade de Projecto da Baixa/Chiado

08 – Direcção Municipal de Actividades Económicas


08.01 – Departamento de Abastecimentos
08.02 – Departamento de Urbanismo Comercial
08.03 – Departamento de Turismo
09 – Direcção Municipal de Ambiente Urbano
09.01 – Departamento de Ambiente e Espaços Verdes
09.02 – Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos
09.03 – Departamento de Reparação e Manutenção Mecânica
09.04 – Departamento de Gestão do Espaço Público

10 – Direcção Municipal de Habitação


10.01 – Departamento de Planeamento e Projectos
10.02 – Departamento de Gestão Social do Parque Habitacional

11 – Direcção Municipal de Acção Social, Educação e Desporto


11.01 – Departamento de Acção Social
11.02 – Departamento de Educação e Juventude
11.03 – Departamento de Desporto

12 – Direcção Municipal de Protecção Civil, Segurança e Tráfego


12.01 – Departamento de Protecção Civil
12.02 – Departamento de Segurança Rodoviária e Tráfego

13 – Direcção Municipal de Cultura


13.01 – Departamento de Património Cultural
13.02 – Departamento de Bibliotecas e Arquivos

14 – Direcção Municipal de Projectos e Obras


14.01 – Departamento de Obras de Infra–estruturas e Saneamento
14.02 – Departamento de Construção e Conservação de Equipamentos
14.03 – Departamento de Construção e Conservação de Habitação
14.04 – Departamento de Construção e Conservação de Instalações
Eléctricas e Mecânicas
14.05 – Departamento de Empreitadas, Prevenção e Segurança de Obras

15 – Polícia Municipal

16 – Regimento de Sapadores Bombeiros


CÓDIGO DAS FREGUESIAS

00 – Acções Comuns a Diversas Zonas 27 – Sacramento


01 – Ajuda 28 – Santa Catarina
02 – Alcântara 29 – Santa Engrácia
03 – Alto do Pina 30 – Santa Isabel
04 – Alvalade 31 – Santa Justa
05 – Ameixoeira 32 – Santa Maria de Belém
06 –Anjos 33 – Santa Maria dos Olivais
07 – Beato 34 – Santiago
08 – Benfica 35 – Santo Condestável
09 – Campo Grande 36 – Santo Estevão
10 – Campolide 37 – Santos-o-Velho
11 – Carnide 38 – S. Domingos de Benfica
12 – Castelo 39 – S. Cristóvão e S. Lourenço
13 – Charneca 40 – S. Francisco Xavier
14 – Coração de Jesus 41 – S. João
15 – Encarnação 42 – S. João de Brito
16 – Graça 43 – S. João de Deus
17 – Lapa 44 – S. Jorge de Arroios
18 – Lumiar 45 – S. José
19 – Madalena 46 – S. Mamede
20 – Mártires 47 – S. Miguel
21 – Marvila 48 – S. Nicolau
22 – Mercês 49 – S. Paulo
23 – Nossa Senhora de Fátima 50 – S. Sebastião da Pedreira
24 – Pena 51 – S. Vicente de Fora
25 – Penha de França 52 – Sé
26 – Prazeres 53 – Socorro