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PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL

Cdigo:

CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE Fecha: 01/03/2013 LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO Edic: Rev: Pgina 0 0 CARABOBO. 244

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PROYECTO: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO.

CONTRATO N A-135-12-018

2013

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL

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CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE Fecha: 01/03/2013 LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO Edic: Rev: Pgina 0 0 CARABOBO. 244

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HOJA DE REVISIN Y APROBACION

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FIRMA: FECHA: NOMBRES: CARGO:

FIRMA: FECHA: NOMBRES: CARGO:

FIRMA: FECHA: NOMBRES: CARGO:

N de Revisin 0 1 2 3 4 5

Descripcin del Cambio Emisin Inicial

Responsable COORDINADOR SI-AHO

Fecha 01/03/2013

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HOJA DE APROBACION

APROBADO POR : FIRMA: FECHA: NOMBRE:

APROBADO POR : FIRMA: FECHA: NOMBRE:

APROBADO POR : FIRMA: FECHA: NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

CARGO:

SI-AHO
APROBADO POR : FIRMA: FECHA: NOMBRE: APROBADO POR : FIRMA: FECHA: NOMBRES: APROBADO POR : FIRMA: FECHA: NOMBRES:

CARGO:

CARGO:

CARGO:

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CONTENIDO
HOJA DE REVISIN Y APROBACIN. INTRODUCCIN. OBJETIVO. ALCANCE. 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO. 1.1. Poltica de Seguridad industrial e Higiene ocupacional. 1.2. Programa de Divulgacin de la Poltica de Seguridad e Higiene Ocupacional 1.3. Asignacin de Presupuesto y personal necesario para la implantacin y funcionamiento del Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. 1.4. Objetivos, Metas e Indicadores con los cuales se har Seguimiento al plan Especfico de Seguridad Industrial. 1.5. Roles y Responsabilidades en Materia de seguridad Industrial. 1.6. Proceso de Rendicin de cuenta sobre el cumplimiento de las responsabilidades En Seguridad, Ambiente e Higiene Ocupacional. 1.7. Programa de Motivacin. 1.8. Medios de Informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. 1.9. Programa de Prevencin Basado en el Comportamiento Humano. 1.10. Asesores de ambiente y Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 2. INFORMACION DE SEGURIDAD, INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL. 2.1. Informacin sobre la Documentacin pertinente del Proyecto. 2.2. Procedimiento para el Registro de Seguridad, Ambiente e Higiene Ocupacional. 2.3. Programa de Notificacin de Riesgos a Trabajadores. 2.4. Hojas de Datos de seguridad de los Materiales (MSDS) 2.5. Programa de divulgacin de Informacin de Seguridad, Ambiente e Higiene Ocupacional. 3. ANALISIS DE RIESGOS. 3.1. Procedimiento para efectuar Diariamente los Anlisis de riesgo. 3.2. Anlisis de Riesgo por Puesto de Trabajo. 3.3. Procedimiento para el Seguimiento de los Anlisis de Riesgo. 2 7 8 8 9 8 9 10

11 13 23 24 24 26 26 31 32 32 35 36 37 46 46 49 52 68

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4. MANEJO DEL CAMBIO. 4.1. Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registros y comunicacin de los cambios. 5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO. 5.1. Manual de Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro. 5.2. Divulgacin, Seguimiento de las Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro. 5.3. Programa de Dotacin de Equipos de Proteccin Personal. 5.4. Equipos y Herramientas para la Medicin y Evaluacin del rea de Trabajo. 6. POLITICA DE SUB-CONTRATACION. 6.1. Procedimiento de seleccin, control y seguimiento a Sub Contratistas. 7. INTEGRIDAD MECANICA. 7.1. Listado de Maquinarias, Equipos, Herramientas, Personal. 7.2. Procedimiento para la Procura, Mantenimiento, etc, adecuado a la obra. 7.3. Plan de Mantenimiento e Inspeccin de Maquinas, Herramientas y Equipos. 7.4. Procedimiento para Seguimiento a Recomendaciones surgidas. 7.5. Registro de Certificacin de Equipos de Proteccin Personal, Maquinarias y Herramientas. 8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL. 8.1. Normativa Legal Vigente en SI-AHO 8.2. Programa de la Normativa Legal Vigente. 8.3. Procedimientos para el manejo de Sustancias, Materiales y desechos Peligrosos. 8.4. Procedimiento para el Manejo y uso de Fuentes Radiactivas 8.5. Procedimiento para el Control de Las Contaminaciones Atmosfrica y Sonica. 8.6. Autorizaciones, Permisos del MINANB, MENPET, otros. 8.7. Programa de Vigilancia Mdica. 8.8. Documentacin de Examen Pre Empleo. 8.9. Procedimiento de Control a Exposicin a Riesgos. 9. RESPUESTAS Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA. 9.1. Plan de Respuestas y Control de Emergencia.

75 75 79 79 99 100 109 110 110 112 113 115 117 124 127 136 136 137 138 147 147 149 150 152 153 165 165

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9.2. Entrenamiento del personal en el Plan de Respuesta y Emergencia. 10. FORMACION Y CONCIENTIZACION. 10.1. Procedimiento para identificar necesidades de formacin. 10.2. Programa de formacin. 10.3. Programa certificacin de oficios. 10.4. Documentacin del personal en materia de Permisos de Trabajo. 11. REVISION PRE-ARRANQUE. 11.1. Procedimiento y lista de verificacin para evaluar condiciones de equipos. 12. INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 12.1. Procedimiento para la Notificacin, Registro, Investigacin y Divulgacin de accidentes, incidentes. 12.2 Procedimiento de Estadsticas de accidentalidad. 12.3. Mecanismos para informar, Declarar Accidentes de Trabajo. 13. EVALUACION DEL SISTEMA. 13.1. Plan de Auditorias, Revisin Gerencial, Visitas de Campo e Inspecciones.

183 183 183 184 185 186 188 189 196 200 200 206 206 208

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INTRODUCCIN
Con la finalidad de dar a conocer los parmetros y lineamientos que en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional se refiere, la empresa Rupeca R.S a continuacin presenta este PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL, para la obra: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y

CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO El cul contiene los aspectos y normas a seguir como empresa seria y responsable en el cumplimiento de la Legislacin Laboral Vigente y las Normas de Seguridad Industrial, ambiente e higiene ocupacional establecidas por el ente contratante VENEZUELAGAZSTROI. Es responsabilidad y obligacin de la empresa; Rupeca R.S dar importancia al rea de SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL, disciplina cuya misin fundamental es preservar la vida y la salud de los trabajadores, as como las instalaciones, equipos y medio ambiente involucrados en esta obra. Por tal razn dirigimos nuestros esfuerzos a disear lineamientos y estrategias que permitan evitar, prevenir y controlar daos al medio ambiente y enfermedades profesionales en nuestro personal. La participacin activa y la responsabilidad de nuestro personal en la identificacin y control de los riesgos asociados a cada una de las actividades, traen como resultado la ejecucin segura de nuestro trabajo y la disminucin de las posibilidades de ocurrencia de accidentes o incidentes. El presente Plan Especfico de Seguridad Industrial, ambiente e Higiene Ocupacional, establece los reglamentos y disposicin que tiene la Empresa Rupeca R.S para cumplir con los lineamientos de las disciplinas que contempla este plan, as como las Normas, Especificaciones y Regulaciones establecidas en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Orgnica del Ambiente. Al igual que las Normas establecidas por VENEZUELAGAZSTROI, para as garantizar un trabajo eficiente y seguro en la obra, especficamente en las actividades contratadas.

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IV.-

OBJETIVO
El objetivo fundamental de este plan especifico, es proporcionar a los supervisores y

personal en general que intervengan en las actividades operacionales de la Obra: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO. los lineamientos primordiales sobre las normativas y procedimientos en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, as como los mtodos y prcticas de trabajo y las leyes vigentes en nuestro pas. (COVENIN, LOPCYMAT, Normas VENEZUELAGAZSTROI y otras leyes) para garantizar la integridad fsica de los trabajadores, proteger las instalaciones y el ambiente.

V.- ALCANCE
El alcance de los trabajos a ser efectuado por la empresa RUPECA R.S para el proyecto: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO., incluye la participacin de la Gerencia General de Rupeca R.S seguimiento de Ingeniera, Diseo, Inspeccin y Suministro del personal para los procesos generados por las diferentes reas del desarrollo de la obra. Este plan contempla las normas y procedimientos para la ejecucin y cumplimiento de los lineamientos exigidos en las especificaciones del contrato y define las actividades a ejecutar con la finalidad de establecer las medidas de seguridad pertinentes, tales como: Prevenir incidentes y accidentes. Prevenir, determinar y controlar los riesgos derivados de las actividades a realizar. Prevenir daos a instalaciones, terceros y medio ambiente. Adiestrar el personal para actuar en casos de emergencias. Este plan va dirigido para su aplicacin a todo el personal involucrado en la obra. Su cumplimiento ser responsabilidad de todo el personal involucrado en la ejecucin de la obra.

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1.

LIDERAZGO Y COMPROMISO

Tanto la directiva como la Gerencia de RUPECA R.S, asumen el compromiso de Implementar los Programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para asegurar el cumplimiento de la Poltica y de los Objetivos establecidos. Dirigir, Planificar y Ponderar las Operaciones; de acuerdo a los lineamientos, requisitos y compromisos aplicados al proyecto y que sirvan como marco de referencia para dar cumplimiento a las especificaciones y normas establecidas por VENEZUELAGAZSTROI. Para cumplir con esta finalidad se gestionaran los recursos necesarios disponibles para impulsar la implantacin, funcionamiento y mejoramiento continuo del Seguridad Higiene y Ambiente. Plan Especfico de

1.1 POLTICA SI -AHO DE LA EMPRESA


La Poltica de Seguridad de RUPECA R.S, se basa en desarrollar las actividades o trabajos de la empresa; garantizando al mismo tiempo la integridad del personal, instalaciones, equipos, evitando la contaminacin del medio ambiente y minimizando los riesgos a terceros. Acatando las normas y reglamentos establecidos que rigen la Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Todos los trabajadores de la Empresa, tienen la responsabilidad de cumplir con las normas de Seguridad de la Organizacin, a fin de realizar operaciones confiables y prevenir los accidentes e incidentes. En RUPECA R.S., existe la ms firme conviccin de que todos los elementos de riesgos que puedan daar la integridad fsica de nuestro personal, de terceros y del medio ambiente; pueden prevenirse, para ello evaluamos constantemente los riesgos asociados a nuestras operaciones, la interrelacin con nuestros clientes, Partiendo de esta premisa, nuestra meta se convierte en el desarrollo de proyectos con CERO ACCIDENTES

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Presidente.

1.2 PROGRAMA DE DIVULGACION DE LA POLITICA SI-AHO


El departamento de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de RUPECA R.S Desarrollara en esta obra un programa de divulgacin efectivo y planificado en todos los niveles de la estructura organizativa de su poltica SI-AHO, con la firme intencin de aumentar la sensibilizacin de los trabajadores con relacin a los riesgos a los que estarn expuesto durante su permanencia en la empresa, as mismo se pretende evitar eventos no deseados con perdidas humanas, perdidas materiales y/o daos ambientales. La poltica de SI-AHO es uno de los instrumentos que se difunden a todos los trabajadores desde su ingreso, la cual se notifica y se da a conocer por medio del formato Divulgacin de Poltica SI-AHO llenando el formulario MSERB01-17 (Ver registro en anexo 1), con firmas y huella de cada uno, con su soporte, firmadas y selladas. Al mismo tiempo, se les hace entrega de un carnet informativo con dicha poltica, donde se asume la obligacin de llevarlo junto al carnet de identificacin diariamente. Construcciones RUPECA R.S., aplicar controles para garantizar a todo su personal y a terceros todas las medidas de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional,

necesarias acatando Normas, Leyes y Reglamentos, haciendo nfasis en todo momento en la defensa del medio ambiente y en la prevencin de accidentes e incidentes. Con el objetivo de proporcionarle al trabajador de la empresa la Poltica de Seguridad industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Se establece la siguiente tabla donde indica la frecuencia para su divulgacin.
Actividad Charla de Induccin Divulgacin de Poltica Entrega de carnet contentivo de la poltica Colocacin de carteleras Planificacin de charlas alusivas a la poltica con incentivos Entrega de trpticos con la poltica impresa Al Ingreso Al Ingreso Permanente en campamento Trimestral Al Ingreso Frecuencia Personal A todo el personal A todo el personal A todo el personal Personal directo A todo el personal

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1.3 ASIGNACION DE RECURSOS E Implantacin DEL DEPARTAMENTO SI-AHO DE LA EMPRESA.


El compromiso de RUPECA R.S., con relacin a la asignacin de los recursos para la implantacin del departamento de SI / AHO es totalmente propio de una corporacin responsable como la nuestra, actualmente en la estructura organizativa se encuentra un departamento funcional de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional el cual tiene su Gerencia General en la oficina principal ubicada en la ciudad de Cabudare-Estado Larai. De igual forma garantizamos el establecimiento de Coordinaciones SI-AHO en los diferentes proyectos que ejecutamos a nivel nacional. La asignacin de los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, se basa en el desarrollo del Plan Motivacional y el suministro de los Equipos de Proteccin Personal y de Seguridad para los Trabajadores. El Personal SIAHO, conjuntamente con el Supervisor evala el trabajo de cada uno de los empleados para as detectar las faltas de adiestramientos de los mismos. Para ello existe una serie de pasos establecidos por la empresa, los cuales se detallan a continuacin: El Personal SIAHO estudia las condiciones de trabajo del personal de campo, a objeto de detectar las deficiencias en la aplicacin de las Normas y Procedimientos de trabajo seguro. Una vez realizado el estudio en campo o sitios de trabajo, establece las deficiencias comunes y particulares de los diferentes grupos de trabajo. Prepara el Listado de Induccin necesario para cubrir las deficiencias encontradas, indicando cuales pueden ser dictadas por personal de la Empresa (Coordinador SIAHO, Ingeniero residente y/o Supervisor), y cuales tienen que ser dictadas por personal especializado. El Coordinador SIAHO notifica al Ingeniero residente el da, hora, lugar, persona y tema de la induccin de seguridad a dictarse. De igual forma, el Ingeniero residente debe notificar a el (los) Supervisor (es) involucrado (s) de la induccin a realizarse, de la obligatoriedad de la asistencia, tanto de l, como del personal a su cargo.

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Tambin tomamos en cuenta las necesidades del departamento y ponemos a disposicin para la implantacin del Plan Especfico SIAHO tiene previsto para ello: Un Coordinador SIAHO, aprobado por VENEZUELAGAZSTROI. Un Inspector SIAHO por cada frente de trabajo, aprobado por SIAHO VENEZUELAGAZSTROI. Una ambulancia equipada con paramdico y chofer, por cada frente de trabajo, aprobados por SI / HO VENEZUELAGAZSTROI Equipos de proteccin personal bsicos y especficos para cada actividad (casco, botas, protectores auditivos, lentes, mascarillas, entre otros), entregados al trabajador al inicio de sus actividades y en existencia para reposicin en caso de deterioro. Disposicin de equipo de computacin, material de papelera (hojas, carpetas, separadores, grapadora, entre otros), Suministro de vasos cnicos desechables y bolsas plsticas para desechos. Extintores de 20 y 30 libras para ubicarlos en los sitios de trabajo. Sealizacin a lo largo de toda la obra y campamento.

Yo, Ruben Davila actuando en mi carcter de presidente de RUPECA R.S doy fe de mi compromiso de suministrar todos los recursos necesarios para la implantacin del Plan de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y garantizo un presupuesto adecuado para la realizacin de todas las actividades del Programa en referencia.

_______________________ Presidente.

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1.4 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.
OBJETIVOS ESPECIFICOS OBJETIVO META FRECUENCIA DOC./EVIDENCIA

Cumplir con las leyes Nacionales, reglamentos y

100%

Durante todo el Proyecto

Divulgacin de Normativa Vigente mediante charlas, afiches en carteleras, entrega de trpticos.

decretos que rigen en materia de prevencin de accidentes, incidentes y proteccin ambiental, como la Ley Orgnica de Prevencin, Condicin y medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad Industrial en el Trabajo, ley penal del Ambiente, Las Normas VENEZUELAGAZSTROI, entre otros. Cumplir con los lineamientos en materia de Seguridad 100%

Mensual

Evaluaciones del Cliente Auditoras Internas

Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIAHO) de la empresa contratante, VENEZUELAGAZSTROI. Poner en prctica las acciones preventivas destacadas 100% Diariamente

Aplicacin del ART

en el plan especfico a nivel organizativo de las actividades que se desarrollaran en obra. Establecer un plan definido de las actividades diarias 100% Segn Cronograma 100% Mensual Cronograma de Inspecciones Programa de Mantenimiento Preventivo e Inspecciones Ambientales Entrenar al personal propio y contratado a travs de 100% Segn Programa de adiestramiento Programa de charlas, PTS de las actividades ejecutadas y plan especfico SIAHO

que permitan controlar las desviaciones detectadas Lograr reducir considerablemente los costos por daos a

equipos, maquinarias, edificaciones, lesiones personales y al medio ambiente.

divulgacin de procedimientos de trabajo, charlas de Seguridad industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y

Plan Especifico, mediante la planificacin y control de las actividades.

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Los Indicadores se llevaran a cabo, mediante el mtodo cuantitativo, mediante ndices Estadsticos, para medir los resultados de la actuacin SIAHO, H/H de Exposicin y Registros de Accidente, la cual permite la cuantificacin de los accidentes.

Inspecciones de Campo Las inspecciones de campo son fundamentales para nosotros ya que son descriptivas y permiten documentar. Lo cual nos lleva de frente con los riesgos bien sea por medio de simulaciones, experiencias anteriores o datos estadsticos. A su vez se obtiene una informacin ms fidedigna y con menor posibilidad de variacin en la propia rea a laborar.

Seguimiento a los trabajos en ejecucin Todo el personal de la empresa: Gerente de Operaciones, Coordinador e Inspector SIAHO, Supervisores, entre otros, realizaran una supervisin constante y efectividad del cumplimiento de cada una de las actividades a ejecutar durante este proyecto, con el objetivo de corregir posibles fallas y verificar el cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo.

Anlisis de Riesgos Se realizara la evaluacin de los anlisis de riesgos de cada una de las actividades con el objetivo de detectar previa a la ejecucin de los trabajos, los posibles riesgos a los cuales estar expuesto cada trabajador y as eliminarlos, reducirlos o controlarlos.

Reuniones, Seguimiento y Auditoras de Seguridad Cada mes tanto la Gerencia como el personal supervisorio realizaran una reunin as como una auditoria. La misma es con el objetivo de evaluar el avance de los programas de seguridad, higiene y ambiente. Y as verificar el cumplimiento o las no conformidades de los mismos.

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PROGRAMA DE VISITAS GERENCIALES

COMPROMISO GERENCIAL

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

FRECUENCIA DE LA VISITA FECHAS APROXIMADAS

MENSUAL 26
AUDITAR LA GESTION SIAHO.

MENSUAL 31
AUDITAR LA GESTION SIAHO.

MENSUAL 28
PROGRAMA DE MOTIVACION Y AUDITAR LA GESTION SIAHO. GTE. DE PROYECT. GTE. DE OPER.

MENSUAL 26
AUDITAR LA GESTION SIAHO.

MENSUAL 30
AUDITAR LA GESTION SIAHO.

MENSUAL 27
PROGRAMA DE MOTIVACION Y AUDITAR LA GESTION SIAHO. GTE. DE PROYECT. GTE. DE OPER.

MOTIVO DE LA VISITA.

ASISTENTES A LA VISITA.

GTE. DE PROYECT. GTE. DE OPER.

GTE. DE PROYECT. GTE. DE OPER.

GTE. DE PROYECT. GTE. DE OPER.

GTE. DE PROYECT. GTE. DE OPER.

Visitas e Inspecciones Gerenciales en Campo Para cumplir y hacer cumplir todo lo relacionado con el funcionamiento optimo de todos sus equipos, contara con un Cronograma de Visitas e Inspecciones Gerenciales segn formato, en donde se inspeccionaran segn el da programado todos y cada uno de los componentes. Para tal fin se llevara un registro del cumplimiento del plan especfico de SIAHO. Se efectuaran auditorias de Seguridad Industrial a las reas de trabajo para verificar el cumplimiento del plan especfico de seguridad. Las auditorias se harn trimestral por parte de la Coordinacin de Seguridad.

PROGRAMA DE INSPECCIONES GERENCIALES

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COMPROMISO GERENCIAL FRECUENCIA DE LA VISITA FECHAS APROXIMADAS MOTIVO DE LA VISITA.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MENSUAL 26

MENSUAL 31

MENSUAL 28

MENSUAL 26

MENSUAL 30

MENSUAL 27

INSPECCIONES DE CAMPO Y AUDITAR LA GESTION SIAHO.

INSPECCIONES DE CAMPO Y AUDITAR LA GESTION SIAHO.

INSPECCIONES DE CAMPO Y AUDITAR LA GESTION SIAHO.

INSPECCIONES DE CAMPO Y AUDITAR LA GESTION SIAHO.

INSPECCIONES DE CAMPO Y AUDITAR LA GESTION SIAHO.

INSPECCIONES DE CAMPO Y AUDITAR LA GESTION SIAHO.

ASISTENTES A LA VISITA.

GTE. DE PROYECTOS GTE. DE OPERACIONES

GTE. DE PROYECTOS GTE. DE OPERACIONES

GTE. DE PROYECTOS GTE. DE OPERACIONES

GTE. DE PROYECTOS GTE. DE OPERACIONES

GTE. DE PROYECTOS GTE. DE OPERACIONES

GTE. DE PROYECTOS GTE. DE OPERACIONES

1.5 ROLES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL


La Empresa RUPECA R.S al estar consciente que la asignacin de responsabilidades es de vital importancia al momento de resolver dificultades; establece asignaciones bien definidas y en forma vertical con la finalidad de establecer correctivos y/o sanciones en los casos que amerite.

GERENCIA

ING. RESIDENTE COORD. ACC SUPERVISORES INSP. ACC TRABAJADORES PARAMEDICO INSP. SIAHO COORD. SIAHO

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1.5.1.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN MATERIA SIAHO.


RUPECA R.S., detalla las Responsabilidades en la prevencin de accidentes de cada uno de los Cargos involucrados en la ejecucin de Obra de la Siguiente Manera: GERENCIA. Adoptar y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos en el presente plan ante la gerencia contratante: Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Gerencia de Infraestructura y Procesos de Superficies con el objeto de lograr Accidentes. Revisar los indicadores de accidentalidad, para prevenir accidentes. Aprobar el presupuesto solicitado para la adquisicin de los Implementos de proteccin personal y avisos preventivos requeridos para la obra. Ejercer el cargo como Presidente del Comit de Investigacin en caso de accidentes fatales, y/o catastrficos. Apoyar a la implantacin del Plan SIAHO en la ejecucin de la Obra. interpretar y analizar e implementar medidas Cero

INGENIERO RESIDENTE. Preparar junto con el supervisor de seguridad los comits para realizar las auditorias de seguridad en el campo. Mantener seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, adecuado a fin de

asegurarse de que los requisitos del programa sean observados y cumplidos. Comunicar prontamente todos los asuntos que se relacionan con seguridad, a travs de la escala de supervisin. Mantener control continuo de inspecciones de equipos pesados para el buen

desenvolvimiento de la obra. Colaborar con el programa de adiestramiento formal y diario de charlas semanales, especializadas, etc. Contribuir con el buen desenvolvimiento del programa de orden y limpieza Paralizar actividades en caso de eventualidades de lluvia, condiciones de alto riesgo.

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Fomentar el ejemplo una actitud sincera de seguridad en toda la escala de supervisin. Efectuar reuniones de forma Semanal, Quincenal o Mensual con el coordinador de SIAHO. para discutir los aspectos de seguridad industrial. Participar en el desarrollo y ejecucin del programa de adiestramiento, motivacin e incentivo conjuntamente, con la gerencia de la empresa. Servir como vicepresidente de los comits de investigacin de accidentes con prdida de tiempo, accidentes graves sin prdidas de tiempo y aquellos accidentes donde hubiesen consecuencias graves.

Participar en forma proactiva para corregir situaciones riesgosas y notificar cualquier incidente ocurrido en la obra. Efectuar revisiones con el supervisor de seguridad en los sitios de trabajo para apreciar la efectividad del programa en cada frente de trabajo. Elaborar los procedimientos de las actividades de construccin asesorado por el Comit de SIAHO. Verificar conjuntamente con el Inspector SIAHO. la correcta elaboracin del ART. Asegurarse de la aplicacin del Plan SIAHO. Dictar conjuntamente con el Supervisor General y Supervisor SIAHO la charla de induccin al personal a ingresar. Notificarle los riesgos al personal conjuntamente con el Supervisor de General y

Supervisor SIAHO y hacer firmar por el empleado y el empleador el formato de dicha notificacin. COORDINADOR DE SIAHO. Es la persona encargada de asesorar tanto a presidencia y gerencia de lneas

supervisoras, de la aplicacin, instrucciones

y cumplimiento de las normas y

procedimientos de trabajo seguro de la empresa, as como tambin de promover, coordinar y evaluar el programa de Seguridad, Higiene y Ambiente de la obra y empresa, de acuerdo con las siguientes funciones: Aplicar el programa de seguridad, higiene y ambiente, establecido y todos aquellos

procedimientos prcticas relacionadas con ejecucin de proyecto.

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Analizar con el gerente de proyecto e ingeniero residente las actividades de construccin desde el punto de vista de seguridad, higiene y ambiente. Estudiar y preparar recomendaciones para el mejoramiento del programa de seguridad y todas aquellas otras actividades que directamente o indirectamente estn relacionadas con la ejecucin efectiva de trabajo en forma segura.

Proporcionar los servicios necesarios, en caso de accidentes u otro tipo de emergencia, recomendaciones y acciones preventivas, segn sea requerido. Mantener actualizada a la empresa de las normas, regulaciones que aplican al proceso y cumplir con las invitaciones, reuniones solicitadas por el cliente.

Notificarle los riesgos al personal conjuntamente con el Supervisor General y Supervisor SIAHO y hacer firmar por el empleado y el empleador el formato de dicha notificacin. Intervenir en todas las investigaciones de los accidentes con riesgos potenciales, as como los causantes de incapacidad y dirigir personalmente la investigacin de los casos fatales. Tomando las medidas que sean necesarias para el caso. Desarrollar y estimular un eficiente programa de adiestramiento, motivacin publicitaria, reflejando en carteleras, folletos, charlas, mediante material audiovisual, simulacros de incendios, etc. Actuar como asesor del Comit de seguridad sobre seguridad, higiene y ambiente. Apoyar al Gerente de proyecto segn la estructura del organigrama, en el anlisis de

problemas de seguridad Industrial y asesorarlos en la eliminacin de los mismos. Elaborar un procedimiento que permita evaluar los Equipos de Proteccin Personal. Mantenimiento preventivo y correctivo de las mquinas. Realizar investigaciones de riesgos potenciales para la salud. Mantener todos los registros de la Gestin SIAHO. Presentar ante la gerencia y clientes (en caso de ocurrir) accidentes / incidentes ocurridos al personal, identificando sus causas y dar recomendaciones para evitar la ocurrencia de accidente / incidente. Velar que la gerencia administrativa cumpla con la notificacin de accidentes ante el Ministerio de Trabajo, Seguro Social y al INPSASEL Establecer con el personal de SIAHO. de custodios VENEZUELAGAZSTROI, en sitio

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concentracin del personal para casos de eventos no deseados de las operaciones. Consolidar los ndices estadsticos de las diferentes semanal y mensualmente a VENEZUELAGAZSTROI. Preparar el cierre de gestin de seguridad, higiene y ambiente segn el plan de trabajo. fuentes de trabajo e informarlos

INSPECTOR DE SIAHO. Identificar, analizar y controlar actos y condiciones inseguras, procedimientos de trabajo, factores humanos que puedan interrumpir el desarrollo armnico del proceso productivo de la obra en ejecucin. Realizar reuniones con supervisores y trabajadores sobre prcticas de procedimientos de trabajo seguro e intercambiar criterios en campo. Observar junto con ingeniero residente y de lnea la efectividad del programa de seguridad en los lugares de trabajos. Realizar inspecciones semanales junto con el Ingeniero Residente, para verificar el cumplimiento de las actividades de seguridad, higiene y ambiente. Verificar el uso correcto de todos los Implementos de proteccin personal en campo, as como si los mismos cumplen los requisitos de calidad. Verificar junto con el supervisor de campo, la existencia de: Botiqun de primeros auxilios, con sus respectivos medicamentos. Sealizar vas de escape. Verificar junto con el supervisor mecnico las condiciones de todos los equipos mecnicos y sus prcticas de trabajo seguro en la obra. Realizar inspecciones semanales / programadas auditorias mensuales junto con el

ingeniero residente, para verificar el cumplimiento de las actividades de seguridad, higiene y ambiente en la obra. Verificar que el personal operador de equipos pesados estn debidamente adiestrados y conozcan las prcticas seguras relacionadas al trabajo que ejecutan. Cumplir con el programa de control de adiestramiento y programa de inspecciones. Asesorar al personal supervisorio (Ingeniero Residente, supervisores caporales) en la

forma correcta de elaborar el Anlisis de Riesgo de Trabajo (ART).

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Velar por cumplimiento del Plan de SIAHO.

COORDINADOR DE ACC. Aprueba acciones correctivas propuestas a partir de no conformidades por el Coord. SIAHO. Cumplir con el Plan Especifico SIAHO. Cumplir con las Normas de Seguridad declaradas en el Plan SIAHO. Cumplir con los Procedimientos de Trabajo Seguro. Control de la certificacin del personal artesanal, equipos y materiales de la obra. Hacer cumplir las normas y procedimientos, en materia de control de calidad, aprobado para la obra. INSPECTOR DE ACC. Coordinar las actividades de control de la calidad en cuanto a las inspecciones y ensayos de equipos y materiales para dar seguimiento en materia SIAHO. Emisin de no conformidades en materia SIAHO. Control de los diferentes certificados de calidad para equipos, materiales y herramientas. Cumplir con el Plan Especifico SIAHO. Cumplir con las Normas de Seguridad declaradas en el Plan SIAHO. Cumplir con los Procedimientos de Trabajo Seguro.

SUPERVISORES. El Supervisor es uno de los intrpretes principales de toda la organizacin industrial, es el hombre clave", no slo porque la empresa confa en l como representante directo de la Gerencia para aplicar sus Normas de forma justa e inteligente, sino tambin porque el mayor tiempo que pasa en la empresa, es en el ambiente laboral y es su obligacin mantener el bienestar de los trabajadores a su cargo Es la persona que supervisa y controla de manera ms directa las labores de los caporales y obreros. Debe tener total conocimiento de las normas de higiene y Seguridad industrial, estar sensibilizado hacia ellas y garantizar que todo el personal las cumpla.

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Entre sus funciones destacan: Darle cumplimiento a lo establecido en ste plan especfico de SIAHO. Solicitar los permisos de trabajos necesarios al inicio de las actividades. Elaborar y divulgar el ART. Tomar las acciones correctivas en caso de incumplimiento del plan. Apoyar los programas incluidos en el Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Cumplir y hacer cumplir las polticas de proteccin personal, normas y procedimientos establecidos en cada una de sus reas de trabajo. Mantener estrecha comunicacin con el Coordinador y/o Inspector SIAHO, informndole los planes de trabajo para que coordine las acciones relacionadas con el caso. Asegurarse que los equipos de izamiento estn en optimas condiciones y estn certificados por empresas dedicadas a ese fin, y que las mismas estn aprobadas por las empresas Contratantes, de igual forma que el personal est capacitado y certificado para operarlas. Suministrar a cada uno de los trabajadores a su cargo los equipos de Proteccin personal necesario para los riesgos que deben controlar. Motivar a los trabajadores a que den el uso y mantenimiento adecuado a sus equipos de Proteccin personal y de seguridad que le sean asignados. Informar inmediatamente al Coordinador y/o Inspector de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional sobre cualquier accidente o incidente ocurrido en su rea de operacin y participar en su investigacin a fin de establecer los correctivos para eliminar su recurrencia. Aplicar las medidas disciplinarias a que haya lugar, por la violacin u omisin de normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional o del buen desarrollo de la actividad laboral. Solicitar asesora al Personal de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y participar conjuntamente con su personal en la identificacin de riesgos especficos por actividad.

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Realizar los Anlisis y/o evaluacin de los Riesgos existentes, para cada actividad o trabajo a realizar. Elaborar los procedimientos de trabajo. Facilitar, solicitar y promover la asistencia del personal a su cargo a los cursos de mejoramiento. Participar inmediatamente al Inspector SIAHO la inexistencia o inoperatividad de los equipos de Proteccin contra incendios. Verificar que los equipos y maquinarias a utilizar diariamente estn en ptimas condiciones de operabilidad. Es responsable de reportar cualquier acto inseguro y de informar a los responsables cuales serian sus posibles consecuencias y la forma correcta y segura de realizarlo.

PARAMEDICO. Es el encargado de atender al personal en caso de cualquier incidente y/o accidente. Entre sus funciones, tenemos: Estar debidamente preparado cualquier evento. Informar al personal sobre los efectos que produce una accin indebida y las posibles consecuencias a la salud. Estar en el sitio de trabajo hasta el final de las labores. Asistir de inmediato a cualquier emergencia que se presente a la(s) persona(s) lesionada(s) leves o graves. Permanecer en obra. Llevar un control diario de las condiciones de los trabajadores. Estar atento al cambio en la fisonoma y carcter del personal. Entregar un reporte semanal del consumo de insumos, y las atenciones mdicas. Mantener el botiqun y la ambulancia equipada. Reportar al Inspector SIAHO, el estado fsico en que se encuentre el lesionado, para medidas relacionadas con el caso. fsica, profesional y psicolgicamente para atender

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Reportar cualquier anormalidad que presente la unidad de emergencia para revisin y correccin inmediata. Llevar registro de control de paciente (pulso, tensin arterial, hoja de vida). Inspeccionar peridicamente los botiquines de primeros auxilios y reponer los medicamentos faltantes.

TRABAJADOR. Realizar el trabajo asignado en forma segura y cumpliendo a cabalidad con las Normas bsicas de seguridad industrial establecidas en la obra. Informar a su supervisor inmediato de las condiciones inseguras en el trabajo. Adoptar posiciones fsicas recomendadas en las charlas semanales, ART etc. Transitar por reas despejadas. Usar obligatoriamente implementos de proteccin personal. Hacer buen uso de las instalaciones provisionales y saneamiento bsico. Firmar, entender y cumplir las recomendaciones sealadas en el Anlisis de Riesgo en el Trabajo (ART). Acatar las instrucciones, advertencias y enseanzas que se imparten en materia de seguridad, higiene y ambiente. Respetar y hacer respetar los carteles, avisos y advertencias que se fijen en reas de trabajo. Contribuir con sus compaeros al buen mantenimiento del orden y la limpieza. Velar por su proteccin y la de sus compaeros de trabajo. Aportar ideas para el mejoramiento de las actividades de seguridad industrial. Antes de ausentarse del rea de trabajo, notificarlo ante su supervisor inmediato. Mantener buenas relaciones con los integrantes de su equipo. No traer bebidas alcohlicas, armas de fuego, envases de vidrio. sitios o

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Evitar juegos y chistes durante el desarrollo de las actividades que puedan ocasionar accidente.

un

1.6.- PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SIAHO.


Nuestro liderazgo y compromiso gerencial en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, se concreta a travs de la Presidencia y el Equipo Gerencial, quienes conocen, aplican y cumplen estos aspectos en cada fase o etapa de la ejecucin de la obra, siguiendo los lineamientos que se describen a continuacin: Visitas gerenciales mensualmente a la obra. Cualquier actividad por importante que sea, no se podr realizar si no se cumplen los estndares mnimos de seguridad. Toda rea o lugar en la cual RUPECA R.S., desarrolle actividades, iguales o inicialmente. La Presidencia de RUPECA R.S., garantiza el efectivo cumplimiento de las Reglas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, sin embargo todos los niveles de la organizacin tienen sus responsabilidades individuales. El mantenimiento de los equipos es una condicin bsica para la prevencin de accidentes/incidentes. Dicho Programa est dirigido principalmente a: 1. Garantizar la participacin de la Direccin: Lograr un compromiso altamente visible de la Presidencia respecto a la Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene ocupacional, como elemento indispensable para el cambio de conducta y la implantacin de un Gestin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIAHO). 2. Organizar para obtener logros: Crear una Organizacin mnima, con una estructura bsica que se encargue de desarrollar y motorizar el Sistema de Gestin SIAHO dentro de la Empresa. 3. Detallar el Plan de Operaciones: Establecer los parmetros y mtodos para la implantacin del Sistema de Gestin SIAHO. Sistema de debe quedar en

mejores condiciones de orden y limpieza, que las que se encontraron

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4. Realizar Inspecciones de las Operaciones: Definir los Procedimientos, Evaluacin y Control de los diferentes aspectos del Plan, a fin de medir su aplicacin, realizar su correccin y determinar su actualizacin. 5. Ofrecer Educacin y Capacitacin: La conciencia y el desarrollo de la motivacin son ingredientes necesarios para el logro de una conducta Proactiva Y Participativa, que garantice la Prctica del Trabajo Seguro, la prevencin de accidentes y la conservacin del Ambiente y una produccin caracterizada por un elevado estndar de calidad. Cuando se trata de Seguridad, nada es suficientemente importante para justificar el incumplimiento de las Normas y la realizacin de un trabajo sin seguridad. Las Prcticas de Trabajo Seguro, los procedimientos de trabajo y las medidas preventivas debern ser la conducta ineludible de cada uno de los trabajadores en sus puestos de trabajo, para lograr de RUPECA R.S., un entorno seguro para trabajar en todo momento y para todas las personas que se vean envueltas en l. La gerencia y la supervisin de lnea de RUPECA R.S, debern entender que un componente significativo de su evaluacin de desempeo estar determinado por el trabajo que ellos dirigen. Los niveles de Gerencia y supervisin establecen, mantiene y velan por la efectividad de un Plan de comunicacin interna y externa en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Mediante las auditorias de campo se evalan los alcances fijados en nuestro programa de seguridad para la rendicin de cuentas.

Ingeniero Residente: Este ser el vigilante principal de todo el desenvolvimiento de la obra en materia de SIAHO, mensualmente realizara el proceso de rendicin cuentas directamente tanto a la gerencia de construcciones RUPECA R.S como a la gerencia contratante a travs de todos los soportes, informes estadsticos y registros producto de las actividades que en pro de SIAHO fueron ejecutadas y la forma de atacar con su equipo de trabajo cualquier eventualidad de la naturaleza que sea.

Coordinador SIAHO:

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Como principal encargado de la gestin de SIAHO y suministro de informacin en lo que a esta materia se refiere para la obra, realizara el proceso de rendicin de cuentas al Ing. Residente recolectando toda la informacin diaria realizada en la obra de acuerdo a los programas, cronogramas y eventos de las jornadas laborales, el mismo tiempo realizara y entregara un informe mensual donde plasmara toda la informacin recabada durante el mes.

Inspector SIAHO: Realizara el proceso de rendicin de cuentas suministrndole al Coord. SIAHO semanalmente un resumen de todas las actividades de SIAHO de acuerdo a la programacin suministrada y cualquier otro tipo de informacin que este pueda recavar.

Supervisores: Siendo estos los involucrados directamente con el desarrollo de la obra y encargados de dirigir al personal en las actividades que se realicen rendirn cuentas tanto al coordinador SIAHO como al Ing. Residente de todas las desviaciones y actividades realizadas diariamente al igual que el Inspector SIAHO quienes irn de la mano velando por el cumplimiento de las normas y los procedimiento de SIAHO durante la ejecucin de los trabajos. Esta evaluacin se hace bajo los siguientes aspectos: -Reportes de Charlas Semanales de Seguridad. -Reporte de Simulacro. -Inspeccin de Equipos y Herramientas. -Inspeccin de Vehculo. -Inspeccin Semanal de Ambiente. - Inspecciones Ambientales -Programa de Entrega de Equipos de Proteccin Personal -Deteccin de Actos y Condiciones Inseguras RUPECA R.S., visualizara antes la gerencia contratante (VENEZUELAGAZSTROI) el proceso

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de rendicin de cuenta a travs de los Soportes de los parmetros evaluados durante la Obra en materia de SIAHO, Y se entregaran mensualmente para su verificacin y aprobacin a la Gerencia Contratante.

Flujograma para el Proceso de Rendicin de Cuentas en SIAHO

Insp. SIAHO

Supervisores Rupeca

Entregan informacin del da

Informa actividades y eventos

Entrega para corregir

Coord. SIAHO

Elabora y entrega informe

Ing. Residente

Devuelve para correcciones

no
Revisa, y entrega informe

Gcia. Rupec

Revisa y aprueba

si
Entrega informe

Gcia. Contratante

Devuelve para correcciones

no

Revisa y aprueba

Presidencia

si
Archiva Revisa y Archiva

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1.7.- PROGRAMA DE MOTIVACION.


OBJETIVO. Tiene como objetivo promover una sana competencia entre todo el personal a travs de Incentivos basado en el reconocimiento, felicitacin y la eleccin del hombre seguro y ambientalista del mes y supervisor y/o caporal con el fin de conseguir conductas y actitudes proactivas dirigidas hacia la prevencin de accidentes.

ALCANCE. Aplica a todo el personal de RUPECA R.S, que realice actividades en el proyecto: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO..

PROGRAMA MOTIVACINAL. Al comenzar cualquier proyecto, se inicia un concurso Cero Accidentes por cuadrillas, con la finalidad de mantener en el personal el espritu de responsabilidad y respeto por las normas de seguridad establecidas tanto por el cliente como por la empresa, Trimestralmente se elegir y premiar como Hombre Seguro del Mes a todas aquellas personas cuyo desempeo en el trabajo demuestre el ms alto inters por la ejecucin de una labor eficiente y segura, de igual forma se premiar como Hombre Ambientalista del Mes a todas las personas que demuestre inters en la conservacin y preservacin del Medio Ambiente. Para la seleccin del personal se encarga el Ing. Residente, Supervisor de obra, Inspector SIAHO siguiendo los parmetros establecido en Evaluacin del Hombre Seguro del mes.

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PREMIACIN. Para efectos de premiacin se resaltara su labor y se le entregar en presencia del resto del personal el premio elegido (Electrodomsticos, Artculos para Caballeros, Gorras, Cavas, etc.) con un Certificado de reconocimiento. El programa termina con la premiacin a los trabajadores con mayor puntaje, durante un mes de trabajo. Los trabajadores que por razones de aptitud se resistan al cumplimiento de normas, programas de seguridad y su puntuacin por consiguiente sea deficiente sern remitidos al programa de adiestramiento y se reforzara en l a travs de talleres o charlas, una aptitud positiva hacia los aspectos de Seguridad, Higiene y Ambiente.

ASPECTOS IMPORTANTES. El programa de motivacin esta dirigido a incentivar la participacin del personal en forma segura dando como resultado la prevencin de accidentes. Esta seleccin se realizara de acuerdo a los siguientes parmetros. 1. USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL. 2. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO. 3. COLABORACIN EN EL ORDEN Y LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. 4. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. 5. PARTICIPACIN EN CHARLAS. 6. RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO. 7. COMPAERISMO. 8. USO DE HERRAMIENTAS EN FORMA ADECUADA. 9. CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE SU JEFE INMEDIATO. 10. RECORD EN ASISTENCIA LABORAL. Ver formato de evaluacin en pgina siguiente

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EVALUACIN HOMBRE SEGURO DEL MES


EMPRESA:_______________________________ FECHA DE LA EVALUACIN: DESDE________________ HASTA:______________________ EVALUACIN N:_______________

ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

NOMBRE

01* 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL (23) (23) (10) (05) (10) (10) (05) (05) (04) (05) (100 %)

* VER EL REVERSO.

________________________________

__________________________

______________________________

INSPECTOR SIAHO

SUPERVISOR DE CAMPO.

ING. RESIDENTE

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PARMETROS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA LA SELECCIN DEL HOMBRE SEGURO.

01. USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL. (23) 02. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO. (23) 03. MANTENER EL AREA LIMPIA Y ORDENADA. (10) 04. USO DEL CARNET DE IDENTIFICACIN. (05) 05. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (10) 06. PARTICIPACIN EN CHARLAS. (10) 07. RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO. (05) 08. SER BUEN COMPAERO. (05) 09. USO DE HERRAMIENTAS EN FORMA ADECUADA. (04) 10. CUMPLIR CON INSTRUCCIONES DE SU JEFE INMEDIATO. (05)

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1.8. MEDIOS DE INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.


Carteleras Informativas, Avisos y Publicaciones: con el propsito de dar a conocer las normas de seguridad, orden y limpieza, uso de los implementos de proteccin personal. Esto se logra por medio de boletines informativos, afiches, vallas publicaciones en carteleras o en lugares estratgicos de manera que contribuyan a crear conciencia sobre la importancia de acatar y cumplir con las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Para comunicar ciertos tipos de informacin y mensajes de seguridad y prevencin de perdidas, se utilizarn carteleras de seguridad, un folleto de Seguridad para empelados nuevos, avisos, afiches. Tanto en los comedores como en nuestros traileres tendrn carteleras que por lo general mostrarn lo siguiente: Horas Hombre anuales a la fecha y Horas Hombre del Proyecto a la fecha. Ratas de frecuencia de tiempo perdido por lesiones mensuales y anuales a la fecha. Temas sobre seguridad. Los folletos de seguridad o boletines se emitirn semanalmente con su respectiva divulgacin. As como eventos especiales o relevantes en sta rea sern expresados por esta va y se harn del conocimiento de todo el personal. En cuanto a los avisos y sealizacin tenemos: Aviso de indicativo de rea de campamento con el nombre de la empresa y proyecto Avisos de indicativo de horas-hombre Aviso de ubicacin de desechos Aviso indicativo de las reas (Desechos, comedores, estacionamiento, agua para consumo humano, vestuarios, baos, etc.) Avisos de hombres trabajando Avisos de mquinas trabajando Avisos de riesgos asociados a las actividades Adems de la sealizacin nocturna con cintas reflectivas e iluminacin artificial de ser necesaria para algunas actividades

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1.9.- PROGRAMA DE PREVENCION BASADO EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO. (SBC)


OBJETIVO El presente programa tiene como objetivo controlar la elaboracin, registro, seguimiento y cierre de los reportes de actos y condiciones inseguras generados en el proyecto: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO. ALCANCE Este programa aplica a todos los trabajadores, visitantes y sub. contratistas que se encuentren en forma temporal o permanente en el proyecto: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO. La poltica de SI-AHO de RUPECA R.S., establece la responsabilidad de todo empleado, cliente, subcontratista o visitante de reportar cualquier acto o condicin insegura que pueda atentar contra la integridad fsica de cualquier trabajador, el ambiente o las operaciones de la empresa o sus bienes.

SISTEMTICA. La recoleccin de informacin y la elaboracin de los reportes de actos y condiciones inseguras se deben realizar con regularidad que exijan los actos y condiciones inseguras detectadas en la obra, RESPONSABILIDADES. GERENTE DE PROYECTOS. Establecer polticas para la aplicacin y motivacin de los trabajadores que participen en el Programa de Seguridad en el Comportamiento de la obra. CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO

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CARABOBO. Aprobar y Exigir la aplicacin de las Normas y Procedimientos para la documentacin de las actividades que permitan medir el desempeo de la empresa en cuanto al Programa de Seguridad en el Comportamiento. INGENIERO RESIDENTE. Divulgar la cultura de reporte de actos y condiciones inseguras PSC por cualquiera de los formatos electrnicos o fsicos, registro y aplicacin de las normas y procedimientos. Exigir a sus supervisados la elaboracin de los formatos de actos y condiciones inseguras PSC, en cualquiera de sus versiones fsicos o electrnicos que permitan mantener un registro de los actos y condiciones inseguras presentes en su rea de trabajo o influencia. Hacer llegar todos los reportes de actos y condiciones inseguras al Departamento de seguridad, pudiendo emplearse para ello el formato fsico o electrnico de los registros de actos y condiciones inseguras presentes en su rea de trabajo o en su rea de influencia supervisoria en las instalaciones de RUPECA R.S,. o sus bienes. Exigir a sus supervisados el archivo de toda la documentacin referente al Programa de Seguridad en el Comportamiento para medir el seguimiento de los actos y condiciones inseguras reportadas y el cierre de dichos reportes Dictar charlas conjuntamente con el personal de SIAHO referentes al funcionamiento del sistema de reporte de actos y condiciones inseguras en la Obra. COORDINADOR SIAHO. Apoyar a los Supervisores general en la elaboracin, implantacin y seguimiento de los Programa de SEGURIDAD. Hacer cumplir los perodos de Reportes programados y no programados y que se haga seguimiento para Cumplir con el programa de evaluaciones que contempla el programa de seguridad de la obra. Revisar y asesorar el proyecto en materia de seguridad para asegurar que todos los supervisores de operaciones hagan cumplir el Programa de Seguridad en el Comportamiento.

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TRABAJADORES. Reportar cualquier acto o condicin insegura detectada en el transcurso de la obra para asegurar el mejoramiento continuo de la empresa, para el reporte se emplearn los formatos electrnicos o fsico. Hacer del conocimiento del supervisor o persona responsable de corregir cualquier acto o condicin insegura detectada en las instalaciones de RUPECA R.S Clientes o contratistas, incluyendo los vehculos de los mismos ACCIONES DISCIPLINARIAS. Todo trabajador de RUPECA R.S., o Sub. Contratista se encuentra en la obligacin de reportar inmediatamente cualquier acto o condicin insegura que detecte en el rea de trabajo, instalaciones, facilidades y vehculos de la empresa. La omisin de este deber esta sujeto a medidas administrativas, que pueden llegar hasta la terminacin de la relacin laboral dependiendo del grado de la falta o reincidencia.

1.10.- ASESORES DE SI-AHO.


RUPECA R.S., mantendr en sitio personal capacitado y certificado en seguridad industrial. As mismo se compromete a realizar todos los trmites necesarios ante INPSASEL para acreditar el personal que lo requiera.
Coordinador SIAHO

Delegado Seguridad y Salud Laboral

Paramdicos Inspector SIAHO

Chferes de Ambulancia

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2. INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL. 2.1. INFORMACION SOBRE LA DOCUMENTACION DE LA OBRA.
ALCANCE DE LA OBRA: El alcance de la Obra: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO , consiste en la culminacin de red domestica y construccin de lneas interna, del bloque 11 al 79 de la

Isabelica.construccin de red domestica reemplazo de lneas de produccin de diferentes . De manera tal de satisfacer la demanda proyectada por el plan de negocios para los prximos aos, tanto de los clientes existentes como de los clientes potenciales. Toda la informacin correspondiente a los materiales y productos, datos de diseo, etc. La informacin referente a los materiales o sustancias peligrosas en el proceso, debe contener como mnimo lo siguiente: 1. Informacin de toxicidad. 2. Lmites de exposicin permisibles. 3. Datos fsicos. 4. Datos sobre su reactividad. 5. Datos sobre su corrosividad. 6. Datos sobre su inflamabilidad. 7. Datos sobre estabilidad trmica y qumica. 8. Efectos peligrosos que pudieran ocurrir por mezclas indeseables de diferentes sustancias peligrosas. 9. Acciones inmediatas en caso de derrame, fuga o contacto con personas. Se debe exigir a los proveedores, la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales o Sustancias (MSDS) usadas en el proceso. Estas hojas podrn usarse para cumplir con los requerimientos de informacin de los materiales o sustancias peligrosas.

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INFORMACIN SOBRE EL DISEO DE LOS EQUIPOS La informacin relacionada con el diseo de los equipos debe incluir como mnimo lo siguiente: 1. Material de construccin. 2. Clasificacin elctrica de reas. 3. Diseo y bases de diseo de los sistemas de tuberas existentes. 4. Especificaciones de equipos y tuberas. 5. Especificaciones de equipos de control de contaminacin ambiental, tales como plantas de tratamiento de efluentes, filtros, absorbedores, etc. 6. Niveles de ruido. 7. Especificaciones de equipos de control de riesgos profesionales, tales como de espacios cerrados (estacionamientos) e iluminacin, entre otros. 8. Especificaciones de los equipos de proteccin personal. La informacin del diseo de los equipo / instalaciones debe ser consistente con los estndares y normas vigentes de VENEZUELAGAZSTROI. En caso de no existir estas normas o estndares, la informacin debe ser coherente con prcticas de ingeniera reconocidas y generalmente aceptadas por la industria.

CARACTERSTICAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS DISCIPLINA CIVIL: o Arena, agua, cemento o Acero de refuerzo consistente en cabillas estriadas, alambre, etc. o Material de prstamo libre de piedras y desperdicios para relleno o MATERALES DE INSUMOS: Electrodos, bombonas de oxgeno y acetileno, combustibles, lubricantes, agua potable con hielos en cubitos para consumo humano, tuercas, tornillos, abrazaderas, brocas de taladro, etc. o Pintura base de fondo anticorrosivo, solventes, esmaltes para acabados de las instalaciones o Madera para encofrado y cualquier otro material consumible.

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DISCIPLINA MECNICA: Tubera Galvanizada, con costura ERW, dimetro externo de 1/2 a 2.

Mangas Termocontrctiles: Mangas tubulares o abiertas, de material termoplstico aplicado por calor. Para la seleccin de las dimensiones de la manga tubular se deber consultar el correspondiente catlogo del fabricante. La manga abierta es suministrada por el fabricante en forma de pieza individual o en rollos de aproximadamente 60 cm de largo para ser cortada en campo El parche de cierre, es suplido solamente en forma de pieza individual

Electrodos

Para la tubera API 5L-X60 se utilizarn electrodos E-8010 de 1/8 de dimetro para el primer pase y se utilizarn electrodos E-8010 de 5/32 de dimetro para el segundo pase y los pases de acabado. Las caractersticas elctricas sern de acuerdo a lo especificado en los manuales de la AGA para electrodos y procedimientos homologados.

Cintas de Polietileno

Material termoplstico de polietileno de alta densidad, suministrada por el fabricante en rollos. Para la seleccin del ancho de la cinta como el del solape a utilizar.

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2.2.- PROCEDIMIENTO PARA LOS REGISTROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.
OBJETIVO. Mantener los registros actualizado de las desviaciones encontradas a travs de las inspecciones y monitoreo de los riesgos inherentes a las actividades realizadas. ALCANCE. Est dirigido a todo el personal de RUPECA R.S., involucrados en el proyecto CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO.

PROCEDIMIENTO PARA MANTENER LOS REGISTROS DE SIAHO. 1 Se mantendr en obra una base de datos con todos los formatos de SIAHO (inspecciones de campo, inspecciones ambientales, auditorias de ART y permisos de trabajo entre otros) a utilizarse de manera tal que se puedan facilitar copias al personal que los requiera para realizar el llenado de los registros. 2 El Inspector SIAHO, se encarga de colocar los registros en sus carpetas correspondientes una vez que estn llenos firmados revisados y aprobados por los entes correspondientes. 3 Todos los registros correspondientes a certificados de equipos de izamiento, equipos de medicin y evaluacin ambiental, calibracin de equipos) estarn archivados en una carpeta la cual permanecer en obra a disposicin de cualquier solicitud para cualquier verificacin que requiera la gerencia contratante. 4 Se colocara en las oficinas de RUPECA R.S., un archivo tipo acorden contentivo de Anlisis de Riesgos de Trabajo (ART) para facilitar a los supervisores la obtencin de los mismos cuando estos los requieran. 5 Cuando halla un cambio de actividades se debe tomar en consideracin dicho cambio con la elaboracin de un nuevo ART, permisos de trabajo, procedimientos adaptados a la nueva actividad, notificacin de riesgo.

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6 Una vez concluidas las actividades diarias, los supervisores cerraran los permisos y los entregaran al personal SIAHO junto con los ART para archivarlos en un dossier identificado con el nombre de los registros a almacenar en las oficinas de RUPECA R.S en Obra. 7 El Inspector SIAHO y supervisor General son los responsables de la verificacin, que todos estos registros estn actualizados. 8 El Inspector de SIAHO conjuntamente con el supervisor del equipo son los encargados de hacerle auditorias para verificar que las certificaciones de los equipos estn vigentes lo cual se verificara en el dossier de certificados de equipos el cual estar en las oficinas de RUPECA R.S en campo. 9 Los registros de los mantenimientos de los equipos y vehculos se mantendrn en obra archivados en el dossier identificado con el mismo nombre el cual se actualizara de acuerdo al programa de mantenimiento establecido para dicha obra

RUPECA R.S., mantendr registros en el Dossier de Seguridad en obra todo lo concerniente a inspecciones de equipos y vehculos, auditorias, inspecciones de ambiente, auditorias a los permisos de trabajo igualmente a los anlisis de riesgo por tarea.

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2.3.- PROGRAMA DE NOTIFICACION DE RIESGOS A TRABAJADORES.


OBJETIVO. Tiene como objetivo reconocer, evaluar y controlar los riesgos para as establecer

medidas preventivas y correctivas para evitar o minimizar la ocurrencia de daos fsicos y psicolgicos a los trabajadores, daos ambientales, maquinas y el buen desenvolvimiento de la continuidad operacional dentro de las instalaciones del Cliente y as como tambin cumplir con el articulo 56, prrafo 3 de la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Ambiente de Trabajo. ALCANCE. Aplica a todas las actividades que se ejecuten en RUPECA R.S Medio

ACCIONES. Cada trabajador que ingrese a la obra ser notificado de los riesgos de los cuales estar eventualmente expuesto segn el cargo que va a desempear, as como tambin ser informado de las medidas preventivas, Seguridad Industrial, Ambiente y las Normas y procedimiento de trabajo seguro. Al culminar la notificacin de los riesgos a los que estn los trabajadores expuestos estos debern firmar los formatos de charla de induccin, carta notificacin de riesgos y entrega de equipos de proteccin personal y as dar cumplimiento con lo establecido en artculo 56, prrafo 3 de la LEY ORGNICA DE PREVENCIN, CONDICIN Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. Previo a la realizacin de cada trabajo, se identificaran y evaluaran los riesgos y se realizara el Anlisis de riesgo por tarea (ART) el cual debe firmar todo el personal involucrado en la actividad a ejecutar. La empresa adiestrara al personal por medio de charlas de Induccin orientadas hacia la prevencin de accidentes y los mtodos de seguridad a seguir en la ejecucin de los

trabajos, tales como: uso y cuido de los equipos de proteccin personal, uso seguro de herramientas, equipos, planes de emergencia, contingencia y desalojo, etc. VER FORMATO MSERB01-02 (NOTIFICACION DE RIESGOS) EN ANEXO.

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2.4.- REGISTRO DE LAS HOJAS MSDS. (PRODUCTOS A UTILIZAR EN LA OBRA).


Para RUPECA R.S, es muy importante la existencia de las hojas de informacin (MSDS) de todos los productos qumicos que se utilicen, debido a que permite tener conocimientos claros del peligro en estos representan y la manera como controlarlos. La empresa le dar a cada empleado una orientacin relacionada con el uso de la hoja MSDS, a fin que estos tengan conocimientos de los riesgos a los cuales estn expuestos durante la manipulacin de cualquier productos qumico utilizado en las actividades. Se realizara la divulgacin de las hojas MSDS dejando como constancia un formato firmado por todo el personal participante. HOJA DE INFORMACIN DE PRODUCTOS QUMICOS (MSDS) Es una ficha tcnica del producto qumico de donde se obtiene la informacin anticipada de la identificacin, propiedades fsicas y qumicas, explosivas y de inflamacin, toxicologas y adems, las medidas de seguridad relacionadas con su utilizacin. HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) Esta hoja debe estar disponible en el rea de trabajo y suministrada por el fabricante o proveedor a los usuarios donde se este usando el material peligroso. La hoja MSDS provee al personal de informacin mas detallada sobre los peligros qumicos especficos y como controlarlos indicando: Las propiedades fsicas de los materiales o las rpidas influencias que pueden ejercer sobre la salud que hacen que su manipulacin sea peligrosa. El nivel de los equipos protectores necesarios. El tratamiento de primeros auxilios que debe proporcionarse cuando este expuesto al peligro. Los preparativos preliminares necesarios para manipular de forma segura los derrames, incendios y las operaciones diarias. Como responder en caso de accidentes.

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IDENTIFICACIN DEL TIPO DE PELIGRO QUMICO Y SU RANGO O GRADO DE PELIGROSIDAD.

MEDIDAS DE PREVENCIN QUE SE DEBEN APLICAR PARA LA MANIPULACIN DE PRODUCTOS QUMICOS. Los txicos, cuando estn en contacto o ingresan en el organismo, son capaces de producir lesiones o alteraciones de tipo estructural o funcional en las clulas, tejidos, rganos y sistemas. Medidas que se deben aplicar: 1. No deben ingerirse o almacenar alimentos dentro de las zonas de aplicacin o almacenamiento de productos qumicos. 2. Suministrar al trabajador informacin sobre el conocimiento y manejo de los productos qumicos 3. Establecer periodos de exposicin controlada cuando los qumicos son altamente txicos.

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4. Indicar a cada trabajador el uso especifico de los equipos de acuerdo al toxico que este manejando. 5. Cada trabajador debe mantener su rea de trabajo y reas comunes limpias y ordenadas. 6. No deben colocarse en el mismo recipiente aquellos residuos de compuestos altamente reactivos. 7. Los residuos de solventes deben ser colocados en un recipiente apto para su posterior eliminacin. 8. Almacenar en lugares ventilados. 9. Evitar altas concentraciones de polvo o vapores en el ambiente. 10. En el caso de productos inflamables, evitar la cercana de fuentes de calor, chispas o llamas abiertas asegurando buena ventilacin. 11. Utilizar siempre proteccin ocular y el resto de los elementos de proteccin personal que se indiquen en cada caso. 12. Tener precaucin con la ropa contaminada para evitar que se transforme en un riesgo para otras personas.

Debido al contacto con ciertos productos qumicos, se pueden producir quemaduras a los ojos o la piel. A continuacin se describen los procedimientos de primeros auxilios generales para situaciones vinculadas con la exposicin a productos qumicos:

INHALACIN: Llevar a la victima inmediatamente a un lugar donde pueda respirar aire fresco. ABSORCIN POR LA PIEL: Inmediatamente enjuague el rea afectada con agua fresca durante un periodo de no menos de quince (15) minutos. Retirarle la ropa y zapatos contaminados. INGESTIN: Dependiendo del material involucrado: proveerle un agente disolvente a la victima o induzca al vomito. (Nunca induzca al vomito si la persona ha ingerido un material corrosivo). Solicitar asistencia medica inmediata. Nota: En todos los casos se debe consultar la MSDS correspondiente y solicitar ayuda mdica inmediata.

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PRODUCTOS A SER UTILIZADO EN LA OBRA: A continuacin se nombran algunos de los productos y sustancias qumicas mas utilizadas en la ejecucin de las distintas actividades que realizara RUPECA R.S Aceite Combustible Diesel. Aceites Lubricantes de motor. Gasolina. Kerosn. Cemento. Gas-oil. Diesel. Grasas Lubricantes. Pinturas en esmalte. Cal. Cemento. Oxigeno. Acetileno. Otros.

A continuacin se mencionan algunos de los productos que sern utilizados: PRODUCTO: ACEITE COMBUSTIBLE DIESEL. RIESGOS A LA SALUD: RUTAS DE PENETRACIN AL ORGANISMO: Inhalacin, ingestin, contacto (piel, ojos). TOXICOLOGA: Efectos sistemticos debido a la ingestin, incluye irritacin gastrointestinal, vomito, diarrea. PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE EMERGENCIA: OJOS: Lavarlos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mnimo. PIEL: Retirar la ropa contaminada inmediatamente, lave la parte afectada con suficiente agua y jabn.

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INGESTIN: Poco probable de ocurrir se recomienda un lavado gstrico. INHALACIN: Retire a la persona expuesta al aire fresco, y ayude a la respiracin si es necesario. MEDIDAS DE PROTECCIN. TIPO DE PROTECCIN RESPIRATORIA: Usar equipo de proteccin respiratoria y adecuado. TIPO DE VENTILACIN: General por dilucin. TIPO DE GUANTES DE PROTECCIN: Guantes impermeables y resistentes a solventes orgnicos. TIPO DE LENTES DE PROTECCIN: Lentes contra salpicaduras de productos qumicos. EQUIPO DE PROTECCIN ADICIONAL: Bragas manga larga y botas de seguridad.

PRODUCTO: GASOLINA. RIESGOS A LA SALUD. RUTAS DE PENETRACIN AL ORGANISMO: Inhalacin, ingestin, contacto (piel, ojos) TOXICOLOGA: Produce irritacin al contacto con la piel, as como tambin de las mucosas y ojos. PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE EMERGENCIA: OJOS: Lavarlos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mnimo. PIEL: Lavarse con suficiente agua y jabn. INGESTIN: No induzca el vomito y solicitar atencin medica inmediata. INHALACIN: Lleve a un lugar frasco y ventilado. MEDIDAS DE PROTECCIN. TIPO DE PROTECCIN RESPIRATORIA: Mascara de gas con cartucho para vapores orgnicos. TIPO DE VENTILACIN: Ventilacin general. TIPO DE GUANTES DE PROTECCIN: Guantes de neopreno. TIPO DE LENTES DE PROTECCIN: Lentes de proteccin lateral contra salpicadura de productos qumicos. EQUIPO DE PROTECCIN ADICIONAL: Bragas y botas de seguridad.

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PRODUCTO: KEROSENE. RIESGOS A LA SALUD. RUTAS DE PENETRACIN AL ORGANISMO: Inhalacin, ingestin, contacto (piel, ojos) TOXICOLOGA: Irritante. Depresivo del SNC, inhalacin: vrtigo, fatiga, bronquitis. Ingestin: quemaduras de boca y garganta, convulsiones. PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE EMERGENCIA: Llame al medico. OJOS: Lave de inmediato con abundante agua bajo presin durante 15 minutos como mnimo. PIEL: Retire las ropas contaminadas, lavar la parte afectada con agua y jabn. INGESTIN: Lave la boca con agua. Dle a beber agua, no induzca al vomito. INHALACIN: Lleve a un lugar frasco y ventilado. MEDIDAS DE PROTECCIN. TIPO DE PROTECCIN RESPIRATORIA: Mascara de gas con cartucho para vapores orgnicos. TIPO DE VENTILACIN: Local por extraccin. TIPO DE GUANTES DE PROTECCIN: Guantes impermeables y resistentes a solventes. TIPO DE LENTES DE PROTECCIN: Lentes contra salpicadura de productos qumicos. EQUIPO DE PROTECCIN ADICIONAL: Bragas manga larga y botas de goma.

PRODUCTO: CEMENTO. RIESGOS A LA SALUD. RUTAS DE PENETRACIN AL ORGANISMO: Inhalacin, ingestin, absorcin. TOXICOLOGA: Irritacin en los ojos, tracto respiratorio, piel. PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE EMERGENCIA: Llame al medico.

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OJOS: Lave de inmediato con abundante agua levantando ocasionalmente los parpados. PIEL: Lavar rpidamente la parte afectada con agua y jabn. Si persiste la irritacin, solicite atencin mdica. INHALACIN: Traslade a la victima donde respire aire puro. Si no respira, dele respiracin artificial y consiga atencin mdica. INGESTIN: Traslade de inmediato a la asistencia medica. MEDIDAS DE PROTECCIN. TIPO DE PROTECCIN RESPIRATORIA: Respirador para polvos. TIPO DE VENTILACIN: General TIPO DE GUANTES DE PROTECCIN: Guantes de goma. TIPO DE LENTES DE PROTECCIN: Lentes de proteccin panormica. EQUIPO DE PROTECCIN ADICIONAL: Ropa o proteccin impermeable y botas de goma. (VER HOJAS DE MSDS DE LOS PRODUCTOS A UTILIZARCE EN OBRA EN ANEXO).

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2.5.- PROGRAMA DE DIVULGACION DE INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.

OBJETIVO. El programa tiene como objetivo a conocer a todos los niveles que conforman esta organizacin los aspectos en materia de seguridad higiene y ambiente en cuanto a los productos que se utilizaran sus caractersticas, composiciones qumicas y formas de manejo y almacenamiento. ALCANCE. Esta dirigido a todo el personal de RUPECA R.S, involucrado en el Proyecto CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO RUPECA R.S, ha desarrollado un programa de orientacin sobre seguridad para el personal, que comprende entre otras orientaciones, las que siguen: LA CHARLA DE INDUCCIN : Tiene como carcter obligatorio dar cumplimiento a la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; donde a todo trabajador nuevo antes de incorporarse al proyecto, es notificado en forma verbal y escrita sobre los riesgos a los cuales estarn expuestos durante su permanencia en los trabajos. RUPECA R.S, mantendr en un dossier la copia de esta notificacin firmada por el trabajador. Los supervisores debern llevar a cabo la orientacin sobre seguridad con cada empleado antes de que ste comience a trabajar en la empresa. En este sentido el Coordinador SIAHO y/o el Inspector SIAHO asignado a proyecto debe llevar registro de las fechas de llegada del personal nuevo y la fecha en que reciben la orientacin sobre SIAHO. LAS CHARLAS PROGRAMADAS O SEMANALES: se llevaran a efecto cada semana

durante todo el desarrollo del trabajo y en estas se trataran aspectos relacionados con la Poltica de SIAHO, temas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Proteccin al medio

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ambiente, estas sern evidenciadas a travs del formato de constancia de asistencia a charlas MSERB01-03 y entrega de trpticos relacionados con los temas tratados de acuerdo al cronograma de charlas (ver anexo constancia de charla y cronograma de charlas semanales) CHARLAS DIARIAS: Adicionalmente se realizarn para la divulgacin del contenido de una herramienta importante como lo es el Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART). Estas charlas son dirigidas por los supervisores de cada cuadrilla y el Inspector SIAHO, antes de iniciar las actividades del da y su finalidad es la de aclarar al personal cualquier duda relacionada con las labores del da y reforzar las practicas seguras de las mismas, el registro del cumplimiento de estas charlas sern las firmas del personal por actividad en cada ART una vez que les sea divulgado.

PERMISOS DE TRABAJO Los permisos de trabajo son un elemento clave del control del trabajo seguro, el Ing. Residente, los Supervisores, el Coord. SIAHO y los Inspectores de SIAHO de familiarizados con el procedimiento para los permisos. Los permisos de trabajo para las actividades requeridas sern emitidos por el Cliente, estos permisos indicarn las medidas de proteccin a ser tomadas (procedimientos, equipos de proteccin, etc.). Una vez que ste a sido emitido la divulgacin se realiza a todos los trabajadores asociados a la actividad, en donde se le informarn las condiciones de trabajo, equipos, herramientas, materiales, condiciones de riesgos y medidas de control para los mismos, correspondientes a dicho permiso, sta divulgacin la realiza el supervisor responsable de la actividad y una vez concluidas las actividades se proceder a cerrarlo para archivarlo en la carpeta de permisos de trabajo. REUNIONES DE SEGURIDAD Las reuniones de seguridad con todos los empleados son obligatorias. Estas reuniones sern conducidas por el personal SIAHO, se discuten los riesgos actuales y anticipados, junto con las precauciones de seguridad apropiadas a seguir. Estas reuniones pueden ser auditadas por el Equipo de Gerencia, las cuales se escogern al azar. necesitan estar

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Dentro de las actividades de seguimiento y compromiso gerencial se realizan reuniones formales semanales y mensualmente se realizar una general, estas sern registradas en el formato:

PARTICIPANTES
Coord. SIAHO. Inspectores SIAHO. Supervisores. Ingeniero Residente. Ingeniero Residente. Relaciones Laborales. Coord. SIAHO. Coord. Calidad. Gerente de proyectos.

TIEMPO

PUNTOS A TRATAR
Cronograma SIAHO. Necesidades SIAHO. Estadstica por Obra. Estadstica General. Evaluacin mensual de SIAHO de la obra. Necesidades SIAHO a largo plazo. Desempeo Progresivo del Dpto. SIAHO.

Semanal

Mensual

CARTELERAS: En el rea de campamento, comedores y reas donde se concentre el personal sern colocadas carteleras con temas alusivos a la seguridad y la Poltica de Siaho.

LECTURA DE TPICOS EN MATERIA DE SIAHO: En las charlas diarias se hace una pequea lectura de un tema y/o suceso relacionado con SIAHO el cual se analiza y discute brevemente. Se anima a los trabajadores a traer lecturas cortas, que ellos mismos leen.

3. - ANLISIS DE RIESGOS.
OBJETIVO. Establecer criterios para la identificacin y control de los riesgos asociados a actividades de mantenimiento, construccin y operaciones, as como establecer acciones o medidas preventivas, correctivas y de control, para evitar o minimizar eventos que pudiesen afectar a los trabajadores, el ambiente, la comunidad, los equipos y/ o la continuidad operacional.

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ALCANCE. El Anlisis de Riesgos del Trabajo, es aplicable a todas las actividades operacionales, de inspeccin, de mantenimiento y de construccin o modificacin; realizadas por personal de VENEZUELAGAZSTROI o contratistas, en todas las instalaciones de las filiales o negocios de VENEZUELAGAZSTROI.

REFERENCIAS. PDVSA IR-S-17 . PDVSA IR-S-04

3.1 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR DIARIAMENTE LOS ANLISIS DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES ESPECFICAS.
Los supervisores y caporales elaboraran DIARIAMENTE el Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART) de acuerdo a la programacin de actividades diarias, determinaran los riesgos inherentes a cada tarea, las consecuencias asociadas a cada riesgo y establecern las medidas preventivas a seguir para el control de dichos riesgos. Esta informacin se divulgara al personal involucrado, los mismo firmarn conforme de haber entendido y constituyen el material esencial de las charlas diarias. Estos Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART) son firmados por el Supervisor de Obra de RUPECA R.S., (persona competente), por el Supervisor de VENEZUELAGAZSTROI, Custodio de la Instalacin, Inspector SIAHO RUPECA R.S., Caporal y Obreros. Este documento se firma como constancia de haber recibido la informacin a sus labores diarias y a los riesgos presentes en la actividad e instalacin. 3.1.1.-Trabajos especficos para efectuar los Anlisis de Riesgos en actividades especficas. Personal Custodio de Equipos e Instalaciones a.) Velar por el cumplimiento de las medidas preventivas y de control establecidas en los Procedimientos Operacionales y Anlisis de Riesgos del Trabajo para Actividades Operacionales.

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b.) Elaborar el Anlisis de Riesgos del Trabajo para actividades de parar o poner en servicio las instalaciones o equipos, antes de ser entregados al personal que laborar en los mismos. Esto aplica tanto a equipos estticos como a equipos dinmicos. c.) Solicitar al personal supervisorio, propio, contratado o contratista (receptores/ ejecutores), encargado de supervisar el trabajo de mantenimiento modificacin o construccin, la elaboracin del Anlisis de Riesgos respectivo. d.) Revisar el Anlisis de Riesgos del Trabajo elaborado por el receptor/ ejecutor y firmar la Seccin C del formato de Anlisis de Riesgos, a fin de detectar desviaciones en su elaboracin y tomar las acciones necesarias en cada caso. e.) Verificar y exigir que cada trabajo a ejecutarse en su rea de influencia, tenga en sitio, en forma visible su respectivo Anlisis de Riesgos del Trabajo. f.) Otorgar el Permiso de Trabajo respectivo (si aplica) una vez completado y revisado el Anlisis de Riesgos del Trabajo, as como haber verificado en el sitio donde se ejecutar el trabajo, que las condiciones del rea, las instalaciones, los equipos, las herramientas y los Equipos de Proteccin Personal, cumplen con los requisitos de seguridad exigidos. g.) Asegurarse que todas las condiciones de seguridad se mantienen a lo largo de la ejecucin del trabajo. h.) Paralizar las labores en caso de observar condiciones no contempladas en el Anlisis de Riesgos del Trabajo, o desviaciones que pudiesen ocasionar algn evento daino para los trabajadores, la instalacin o el ambiente; tomando los correctivos adecuados e informando de ello al supervisor de VENEZUELAGAZSTROI (receptor/ejecutor) responsable del trabajo.

Personal VENEZUELAGAZSTROI (receptor/ejecutor del trabajo) a. Planificar sus actividades, a fin de participar en la elaboracin del Anlisis de Riesgos del Trabajo, en los trabajos que estn bajo su responsabilidad. b. Verificar que todos los trabajos bajo su responsabilidad, tengan elaborado, revisado y aprobado el respectivo Anlisis de Riesgos del Trabajo. c. Entregar al custodio de la instalacin o equipo el Anlisis de Riesgos del Trabajo. d. Solicitar al personal supervisorio contratista, encargado de ejecutar el trabajo, el/los Anlisis de Riesgos del Trabajo respectivo(s).

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e. Revisar las condiciones en las cuales el operador/ custodio est entregando los equipos o instalaciones, a fin de detectar riesgos que pudiesen afectar la realizacin del trabajo. f. Revisar y validar el Anlisis de Riesgos del Trabajo y completar la Seccin C del formato. g. No aceptar Anlisis de Riesgos del Trabajo que estn mal elaborados, ilegibles o que no tengan las firmas de todo el personal involucrado. h. Asegurarse que los trabajos no se inicien hasta tanto se haya revisado el Anlisis de Riesgos correspondiente y tomado las medidas preventivas y de control de riesgos recomendadas. i. Solicitar los respectivos Permisos de Trabajo, en caso de ser requerido, una vez cumplidos los requisitos de seguridad y cubiertas las acciones preventivas y de control, necesarias para la ejecucin del trabajo. j. Paralizar las labores, en caso de detectar condiciones no contempladas en el Anlisis de Riesgos del Trabajo, o desviaciones que pudiesen ocasionar algn evento daino para los trabajadores, la instalacin o el ambiente; tomando los correctivos adecuados e informando de ello al custodio de la instalacin o equipo. k. Velar por el cumplimiento de las medidas preventivas y de control de riesgos, establecidas en los Anlisis de Riesgos del Trabajo, por parte del personal propio, contratado y contratista a su cargo; a objeto de detectar desviaciones y tomar las medidas correctivas. Personal Contratista (supervisores trabajadores ejecutores del trabajo). a. Elaborar el/ los Anlisis de Riesgos del Trabajo, someterlos a la revisin y validacin de la organizacin contratante/ custodia. b. Si un trabajo involucra varias pericias o disciplinas, cada grupo realizar el Anlisis de Riesgos del Trabajo que le competa y, el supervisor del trabajo deber verificar e informar sobre los riesgos a los otros grupos o cuadrillas, en caso de actividades enlazadas. c. Revisar y discutir, en el sitio de trabajo, el/ los Anlisis de Riesgos del Trabajo respectivos con la participacin de todo el personal involucrado y completar la Seccin C del formato. d. Revisar las condiciones en las cuales el operador/ custodio est entregando los equipos o instalaciones, a fin de detectar riesgos que pudiesen afectar la realizacin del trabajo. e. Desarrollar acciones tendentes a eliminar, minimizar o controlar las condiciones de riesgos detectadas; antes de iniciar las labores.

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f. Paralizar las labores en caso de detectar condiciones de riesgos que puedan afectar la integridad del personal, la instalacin o al ambiente, notificando inmediatamente al supervisor VENEZUELAGAZSTROI encargado del trabajo y reanudando las actividades una vez corregidas las condiciones detectadas. g. Cumplir con todas las recomendaciones establecidas en el Anlisis de Riesgos del Trabajo en su cuerpo principal y las contenidas en la Seccin C. h. Mantener en sitio visible, el Anlisis de Riesgos del Trabajo conjuntamente con el permiso de trabajo emitido (cuando aplique). El Anlisis de Riesgos del Trabajo, tendr la misma vigencia del Permiso de Trabajo asociado, cuando aplique. Si el trabajo no est amparado por un Permiso de Trabajo, el Anlisis de Riesgos del Trabajo tendr como vigencia mxima una jornada de trabajo, siempre y cuando las condiciones especificadas en la Seccin C no hayan variado; en el caso contrario (condiciones diferentes) se debe revisar nuevamente el Anlisis de Riesgos del Trabajo y llenar de nuevo la Seccin C del formato. Cada vez que se requiera un nuevo Permiso de Trabajo, para el mismo trabajo, el Anlisis de Riesgos del Trabajo deber ser revisado, actualizado y refrendado.

3.2.- ANALISIS DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO.


OBJETIVOS: Establecer un sistema uniforme de identificacin de riesgos inminentes a cada actividad. Reforzar el involucramiento del personal supervisorio e informar a todo el personal expuesto, como prevenir accidentes, enfermedades profesionales y daos al ambiente. Lograr reducir los incidentes y/o accidentes. Ser utilizado por los supervisores de guardia en las charlas diarias y la notificacin de riesgos, antes de comenzar cada labor.

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FUNDAMENTOS DEL SISTEMA: El Anlisis de Riesgo, es un mtodo de estudio que permite descomponer cualquier trabajo en sus elementos y operaciones constituyentes, facilitando la identificacin de los riesgos inherentes al proceso y el establecimiento de los controles necesario para reducirlos.

APLICACIN AL SISTEMA: Todo trabajo debe analizarse como un sistema productivo, en el cual el factor humano (personal), utiliza factores mecnicos (equipos y herramientas) de acuerdo a ciertos procedimientos, para realizar una tarea en un determinado ambiente; esta tarea puede derivarse en acciones elementales a pasos bsicos consecutivos que conforman el sistema productivo. Nota: una vez contratado el personal Obrero que estar involucrado en el proyecto sern notificados de los riesgos a los cuales estar expuesto de acuerdo a la actividad que el mismo realice y a nivel general. (Ver registros de la Matriz de Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos por Puestos de Trabajo contemplados en la Obra de personal empleado directo que actualmente se encuentra ya asignado a la obra en el anexo).

3.3.- PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ANALISIS DE RIESGO DE TRABAJO.


OBJETIVO. Verificar el cumplimiento de las medidas de control de los anlisis de riesgo de trabajo. ALCANCE. Est dirigido a todo el personal involucrado en el proyecto: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, CARABOBO. PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO

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METAS. Mejorar la elaboracin de los anlisis de riesgos y verificar el cumplimiento del paso a paso.

Se efectuara auditoria a los anlisis de riesgo y permisos de trabajo semanalmente con el objeto de hacerle seguimiento a las desviaciones y recomendaciones realizadas anteriormente. Cuando se detecte una desviacin o incumplimiento de alguna medida de control, del siguiente

emanada de un anlisis de riesgo de trabajo se proceder a la utilizacin procedimiento: PROCEDIMIENTO: 1. Divulgar A.R.T (Anlisis de riesgo de trabajo). 2. Detectar la desviacin.

3. Informar veraz y oportunamente al responsable inmediato de corregir la desviacin. 4. El responsable inmediato registrara la (s) desviacin (es) en la tabla de seguimiento y control. 5. De no resolver oportunamente el problema, el responsable inmediato elaborara un informe para notificar a la gerencia, y crear as un compromiso que podr registrar en la tabla de seguimiento y control.

3.4 PROCEDIMIENTO DE DEMARCACIN, SEALIZACIN Y CONSERVACIN DEL REA DE TRABAJO.


Para esta obra en lo que refiere a demarcacin, sealizacin y conservacin del rea de trabajo se limitar al rea especfica donde se llevar a cabo la misma. Para ello tenemos: Demarcacin del rea de trabajo: mediante la colocacin de cinta de NO PASE

color amarilla o roja segn sea el caso. Sealizacin del rea de trabajo: se colocarn avisos contentivos de la

informacin de la actividad que se realiza, banderilleros de ser necesario, conos (depender del rea).

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Conservacin del rea de trabajo: se dispondrn de bolsas para manejo de

desechos domsticos, desechos derivados de la actividad, vehculo con capacidad para su traslado y al finalizar las actividades los trabajadores restablecern el rea con respecto al orden y limpieza en la misma.

3.5 PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA PARA LA OBRA.


a. Lineamientos: El orden y limpieza en nuestros lugares de trabajo tienen mucho que ver con la prevencin de accidentes y es tarea en las que todos deben contribuir, independientemente de la actividad que realicen o de que exista personal encargado exclusivamente de ello. Las actividades a seguir para el cumplimiento del programa de orden y limpieza en la empresa son las siguientes: Evaluacin de las condiciones de orden y limpieza en las reas de trabajo.

Las inspecciones de orden y limpieza se realizan una vez a la semana por frente de trabajo. Mensualmente se realiza una inspeccin de gerencia donde se evala el orden y la limpieza en el desarrollo de todas las actividades. Bsicamente el orden y limpieza es responsabilidad de todos en todos los niveles. La gerencia debe participar y garantizar los insumos necesarios para el desarrollo del

programa. El departamento SIAHO debe sealizar e inspeccionar peridicamente e

informalmente las reas, adems de realizar inducciones y publicaciones en ste respecto. Los supervisores deben velar porque los trabajadores a su cargo cumplan con las

normas implementadas para mantener el orden y limpieza. Campaas diarias y semanales de orden y limpieza.

Diariamente al 10 minutos antes de finalizar la Jornada de trabajo se dispone de un personal para realizar un mantenimiento general y ordenamiento del rea de trabajo y semanalmente se toma una hora antes de finalizar la jornada de trabajo (los viernes) para exclusiva realizacin de orden y limpieza a lo largo del recorrido de toda la obra Mensualmente el departamento SIAHO llevar a cabo campaas de concientizacin en materia de Orden y limpieza, que constan de folletos y afiches informativos ilustrados referentes al orden y limpieza.

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Planes de recoleccin de desecho. Los desechos domsticos, derivados de hidrocarburos sern retirados de las reas diariamente y sern colocados en su respectivo envase de recoleccin el cual tendr un color y sealizacin que especificar su uso y ser retirado semanalmente de las reas. Colocar recipientes y/o medios para la ubicacin de la basura. Se dispondr en el rea de campamento un espacio para colocacin de tambores donde se colocarn los desechos y a lo largo de las reas de trabajo de ser necesario, los mismos tendrn un color e identificacin con los que se distinguirn: COLOR VERDE ROJO DOMESTICO DESECHOS

Restos de comidas, papelera, vasos cnicos, otros Guantes de carnaza, mascarillas, madera, INDUSTRIAL trapos con hidrocarburos, otros Desechos provenientes de tubos, restos de AMARILLO FERROSOS metal, otros. Resultado de la soldadura/discos de AZUL ELECTRDOS esmeriles

Ubicacin de desperdicios en sitios autorizados. Tanto en el campamento como en las reas de trabajo se dispondr de un rea exclusiva para la colocacin de los tambores y/o bolsas para el manejo de desechos. Toda la informacin relacionada con los colores, ubicacin y uso de los tambores deber ser de conocimiento general, publicada e instruida a todo el personal. Demarcacin y Sealizacin del rea de Trabajo. Las zonas destinadas para el manejo de desecho tendrn una sealizacin y demarcacin alrededor de la misma con cinta amarilla. b. Inspecciones de Orden y limpieza Comprende los siguientes tipos de inspecciones: Inspeccin de inicio de trabajo: Esta inspeccin se realiza previamente al inicio de las actividades para conocer el estado del rea de trabajo.

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Inspecciones semanales o programadas: Estas inspecciones est incluidas en el programa de inspecciones del departamento SIAHO. Los registros generados se conservan en el Departamento de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Ver cronograma de Inspecciones). Inspecciones diarias o rutinarias: Estas inspecciones se realizan diariamente en las reas de trabajo, de la misma no necesariamente debe quedar constancia, a menos que la condicin lo amerite y se reporta la condicin o acto inseguro. Inspecciones No Programadas: Estas inspecciones no obedecen a una planificacin determinada; son intermitentes y sin previo aviso. Se pretende con su realizacin comprobar el grado de cumplimiento del orden y limpieza en el rea de trabajo. Son realizadas por el Coordinador de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y no necesariamente arrojan un informe.

4. MANEJO DEL CAMBIO.

4.1.

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION, APROBACION, REGISTROS Y COMUNICACIN DE LOS CAMBIOS.


OBJETIVO Establecer un procedimiento que permita el anlisis previo y la ejecucin programada de

aquellos cambios permanentes, temporales o de emergencia, asociados a equipos, infraestructura, organizacin o tecnologa de los procesos, a fin de garantizar la operacin, mantenimiento y seguridad de las instalaciones industriales. (Ver anexo formatos MESRB0135 Requerimiento de Cambio)

ALCANCE Este procedimiento debe aplicarse a todo el personal propio y subcontratado de RUPECA R.S, cuyo trabajo se vea afectado por un cambio debern ser informados y adiestrados antes de la implantacin del mismo.

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PROCEDIMIENTO: El solicitante inicia el proceso de cambio, completando la Seccin A del formato MSERB01-35 Requerimiento de Cambio), al cual anexar los soportes necesarios para justificar su solicitud. El solicitante entrega el formato mencionado al registrador del cambio, quien lo registra en la carpeta de control de cambios y le asigna en la Seccin B, el nmero secuencial correspondiente. El solicitante expone la propuesta de cambio al Ing. Residente, si ste lo considera necesario. El Ing. Residente analiza el cambio y determina si es procedente continuar con su evaluacin. Si lo considera viable, llena la Seccin C, del formato MSERB01-35, indicando el nombre e indicador de la persona que designara al Analista de cambio. Si no lo considera viable, llena la Seccin C para rechazar la solicitud, indicando la razn del rechazo. Luego debe dar instrucciones al registrador para notificar dicho rechazo al solicitante y para cerrar el cambio solicitado. Una vez seleccionado el Analista del cambio, el mismo llena su nombre respectivo en la Seccin D y procede a analizar tcnicamente su factibilidad con el Equipo Natural de la Instalacin (ENI). El Analista determina luego el mtodo a ser utilizado para el anlisis de riesgo y los documentos que deben ser actualizados para realizarlo. Para esto ltimo, identifica en la Seccin F, del formato MSERB01-35, las tareas, personas responsables y fechas de entrega de la informacin necesaria para ejecutar el anlisis utilizar la siguiente gua: de riesgos requerido, para lo cual

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ELEMENTOS Adiestramiento formal personal clave. Adiestramiento en sitio personal clave. Procedimientos Operacionales. Procedimientos de Mantenimientos.

RESPONSABLE DE ACTUALIZACION Ing. Residente/Sup. General. Ing. Residente/Sup. General. Supervisor de General. Supervisor de Mantenimiento. Coord. SIAHO/ Ing. Residente. Coord. SIAHO / Sup. General. Insp. SIAHO / Supv. De Mantenimiento. Supv. De Mantenimiento. Ambiente, Higiene y Seguridad. la

Hojas de seguridad materiales (MSDS). Planes de Emergencia. Registros de inspeccin de equipos. Programas Mantenimiento preventivo. Estudio de requerimientos ambientales.

Completada la actualizacin de cada elemento, el Analista del Cambio registra en

seccin F del formato MSERB01-35 la fecha e inicializa en cada rengln en seal de conformidad, incluyendo aquellos elementos que no apliquen (N/A). El Registrador del Cambio mantiene el archivo abierto para las modificaciones aceptadas rechazadas y en proceso de anlisis o ejecucin, hasta recibir la notificacin del cierre por parte del Ing. Residente. El Equipo Natural de Instalacin (ENI) realiza el anlisis y con base al resultado determina si el cambio puede ser ejecutado sin elevar el nivel de riesgos de la instalacin. Las recomendaciones emitidas y acordadas deben ser revisadas

peridicamente, para garantizar su cumplimiento a tiempo.

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El Anlisis de riesgos debe ser presentado al Ing. Residente, por el Analista del Cambio, para la validacin de las recomendaciones y autorizacin de la ejecucin del cambio. El Ing. Residente firmar el campo Aprobado de la Seccin E, del formato MSERB01-35. Al autorizar el cambio el solicitante del cambio asume total responsabilidad por el impacto que este genere. Una vez es autorizado por el Ing. Residente, el Analista del Cambio realiza la revisin de seguridad Pre-arranque. El Analista del cambio certifica que el equipo se encuentra en condiciones para el arranque, firmando en el campo Resp. Revisin Seg. Pre-arranque de la Seccin E del formato MSERB01-35. Una vez ejecutada la revisin de Seguridad Pre-arranque, el Ing. Residente autoriza el arranque del equipo objeto del cambio, firmando en el espacio asignado en la Seccin E del formato MSERB01-35. El Analista del Cambio verifica que toda la informacin requerida est actualizada y solicita al Ing. Residente el cierre del mismo. El Ing. Residente autoriza al Registrador a cerrar el cambio realizado. El registrador cierra el cambio, archiva el expediente y enva copia del formato completado al Ing. Residente.

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SOLICITANTE DEL CAMBIO AUTORIZADOR DEL CAMBIO ANALISTA DEL CAMBIO EJECUTOR DEL CAMBIO

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REGISTRADOR DEL CAMBIO

Identifica Necesidad del cambio Numera y Archiva expediente Llena Seccin B

Completa formato Requerimiento de Cambio Seccin A

Analiza propuesta de cambio

Recibe justificacin rechazo No

Acepta ?

No

Emite notificacin cierre. Archiva justificacin rechazo. Llena Seccin G

Si Designa analista del cambio, de acuerdo a su naturaleza

Firma autorizacin evaluar cambio Llena Seccin C

Determina Alcance y tipo de Anlisis de Riesgo Llena Seccin D Convoca a Equipo Natural Instalacin Realiza anlisis de riesgos

Viene de Pg. Sgte.

No Si Endosa Rechazo No Aprueba propuesta ? Si 1

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SOLICITANTE DEL CAMBIO

AUTORIZADOR DEL CAMBIO 1

ANALISTA DEL CAMBIO

EJECUTOR DEL CAMBIO

REGISTRADOR DEL CAMBIO

Autoriza Ejecucin cambio Si Decisin suspendida temporalmente. Regresa a Anal. Cambio Firma seccin E

2 No Ejecuta Diseo/ Procura/Construccin Llena seccin D

Coordina Ejecucin./ Diseo/Procura/ Construccin

Notifica avance y Finalizacin del Diseo/ Procura/Construccin Llena seccin F Revisa que recomendaciones AR no sean afectadas por cambios en etapa Diseo/Construccin Revisi n No Aprueba PreArranque Si Firma seccin E Coordina etapa arranque Presenta resultados de construccin cambio

Firma seccin G

Presenta resultados del arranque a Ing. Residente Coord. difusin del cambio ejecutado

Cierra el cambio Llena seccin G Emite reporte de cierre, a lista de distribucin

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DEFINICIONES Cambio. Se considera un cambio toda nueva condicin de servicio o funcionamiento de una instalacin, equipo, proceso u organizacin, inducida despus de su puesta en marcha y

que afecte sus especificaciones o propsito de diseo, con impacto sobre la operacin y seguridad del proceso. Expediente del Cambio. Se refiere al archivo que contiene el Formato Requerimiento de Cambio y cualquier otro documento generado por el equipo de trabajo. Cambio Temporal. Se refiere a los cambios en infraestructura, equipos sistemas y procesos originados por una condicin transitoria, incluyendo sustituciones temporales de personal desempeando puestos claves con inherencia en la operacin o mantenimiento del proceso. Cambio de Emergencia. Se refiere a cambios donde se requiere una intervencin inmediata para eliminar una condicin de riesgo inminente al personal, ambiente y/o patrimonio de la Empresa. Puesto Clave. Es la persona responsable por la operacin o proceso que requiere ser modificado Requerimiento del Cambio. Formato a ser completado para documentar el cambio y registrar la informacin relevante sobre el proceso de anlisis y autorizacin. RESPONSABILIDAD. Sern responsables la Gerencia de Operaciones, Gerencia de Mantenimiento Mecnico, Gerencia de Seguridad Industrial y el Ingeniero Residente de la Obra.

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CAMBIOS OPERACIONALES. a. Cambios en procedimientos operacionales, listas de verificacin pre-arranque y pruebas de instalaciones. b. Operacin fuera de los lmites mximos o mnimos establecidos para cada variable del proceso.

CAMBIOS DE INFRAESTRUCTURA. a. Incremento en la capacidad de una instalacin. b. Interconexiones, conexiones temporales o permanentes de cualquier naturaleza o cambios de dimetros, clasificacin (rating) o servicio de lneas existentes. c. Cambios en los sistemas de alivio, venteo o despresurizacin, en los sistemas de deteccin de gas, fuego, humo, H2S, control de incendios o paradas de emergencias. d. Traslado de equipos o sus componentes a otras reas de la instalacin. e. Cambios en los sistemas elctricos o de instrumentacin, que se ejecuten en reas clasificadas o que varen las condiciones de operacin establecidas en el diseo. CAMBIOS DE LOS EQUIPOS DEL PROCESO a. Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el diseo original. Incluye cambios de su capacidad, dimensin o peso. b. Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos de fabricacin o de especificacin de materiales (ingeniera de reverso). c. Interconexiones o conexiones temporales o permanentes de cualquier naturaleza o cambios de dimetros, clasificacin (rating) o servicio en las lneas de alimentacin o descarga existentes en dichos equipos. d. Cambios en los sistemas de alivio, venteo o despresurizacin, sistemas de deteccin de gas, fuego, humo, HS, control de incendios y parada de emergencia de los equipos. e. Reubicacin de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras reas de la instalacin. f. Cambios tcnicos recomendados por normas internacionales actualizadas o por recomendacin del fabricante o del propio usuario.

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g. Cambios en el acceso, que afecten la operacin, mantenimiento o servicio de los equipos

CAMBIOS DE PERSONAL EN PUESTOS CLAVES Cambios organizacionales que afecten los puestos claves relacionados con la operacin o el mantenimiento de la instalacin. Incluye vacaciones, transferencias, jubilacin, enfermedad, adiestramiento largo, proyectos especiales, etc.

PARA IMPLANTAR EL ELEMENTO MANEJO DEL CAMBIO SE DEBEN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1. Bases tcnicas del cambio propuesto. 2. Anlisis de las consideraciones de seguridad, salud y ambiente asociadas al cambio propuesto, incluyendo un Anlisis de Riesgos del Proceso. 3. Actualizaciones necesarias a la informacin de seguridad de los procesos, procedimientos operacionales, programas y procedimientos de inspeccin, mantenimiento, planes de respuesta y control de emergencias, prcticas de trabajo seguro y programas de adiestramiento. 4. Comunicacin al personal apropiado de los cambios propuestos, sus consecuencias potenciales y las acciones requeridas. 5. Duracin del cambio, si es temporal. En el caso de requerirse modificar el tiempo o el alcance del cambio temporal, el mismo debe ser reevaluado y aprobado. Toda esta informacin debe ser documentada. 6. Obtencin de las autorizaciones gubernamentales. 7. Aprobaciones internas requeridas para realizar el cambio. 8. Requerimientos de competencias del personal involucrado. Siempre que ocurran cambios en el personal que supervisa u opera la instalacin, se considera que existe un cambio en la organizacin si ste no est en la Lista de Reemplazo como personal listo para ocupar la posicin. Los reemplazos rutinarios por vacaciones, rotacin, cambios de guardia, sustituciones temporales, etc., son considerados en los Procedimientos Operacionales, Prcticas de Trabajo Seguro y Adiestramiento, por lo que no se requiere accin adicional en cuanto al Manejo del Cambio.

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5.- NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO. 5.1.- MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO.
OBJETIVO. Establecer Normas Generales para la solicitud de permisos y ejecucin de trabajos en Fro, Caliente, Elctrico, y espacios confinados. ALCANCE. Involucra a todo el personal de RUPECA R.S, y La Gerencia Contratante involucrados en el proyecto. CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO Los procedimientos operacionales son las instrucciones por escrito de manera que provean una clara orientacin para ejecutar en forma segura y eficiente las actividades relacionadas a la obra, incluyendo tanto la operacin normal y puesta en marcha de la obra. Estos se desarrollarn e implementarn previa autorizacin del personal especializado de nuestra empresa. Estos deben permanecer en el sitio donde se est desarrollando las actividades y de fcil acceso a los empleados, deben contener el material necesario para la comprensin de la actividad en conjunto y como manejarlo de una manera segura. Los procedimientos de trabajo desarrollados para sta obra son los siguientes: Deforestacin manual y Mecnica en reas verde. Descarga y regado de tubera. Alineacin y soldadura de tubera. Excavacin manual y mecnica. Bajado de tubera en zanja. Relleno y compactacin de zanja Instalacin de mangas termocontractiles. Aplicacin de Recubrimientos en las tuberas Pruebas hidrostticas Gammagrafas en soldaduras

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Estos procedimientos sern entregados a la unidad contratante (VENEZUELAGAZSTROI) para su revisin y/o aprobacin de igual forma mediante el desarrollo del proyecto podran surgir procedimientos para tareas especficas o puntuales. NORMAS APLICABLES AL PROYECTO Y QUE ESTARAN PRESENTES DURANTE EL MISMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO.

SI-S-20 Procedimientos de Trabajo Seguro. SI-S-04 Requisitos de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional en el Proceso de Contratacin. IR-S-17 Anlisis de Riesgo en El Trabajo. IR-S-04 Sistema de Permisos de Trabajo. P.OR-PA-N-008 Norma De Seguridad Para Realizar Trabajos De Excavacin. P.OR-PA-N-010 Norma de Seguridad para Realizar Trabajos de Izamiento de Cargas. P.OR-PA-N-007 Norma de Seguridad para Realizar Pruebas Hidrostticas. LOA Ley Orgnica del Ambiente LPA Ley Penal del Ambiente. Decretos de la Ley Penal del Ambiente LOPCYMAT Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajos Nota: Las normas aqu mencionadas estarn en la obra archivadas en la carpeta de documento externo adicional a estas existirn las que a continuacin se desarrollan.

PROCEDIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO. Planificacin del Trabajo (Anlisis de Riesgos, Procedimientos de Trabajo). Durante la fase de planificacin de la obra o servicio, debe identificarse el trabajo a realizar,

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as como cada una de las actividades a ejecutar. Toda actividad/trabajo debe estar respaldado por un Procedimiento de Trabajo, en donde se especifiquen las tareas o pasos bsicos del trabajo o actividad. Una vez elaborado el Procedimiento de Trabajo, debe realizarse el Anlisis de Riesgos correspondiente para identificar las medidas de prevencin y control de dichos riesgos que deben acometerse para ejecutar la actividad. Preparacin del Trabajo (Certificados y/o Permisos) En la fase de Preparacin del Trabajo, se deben identificar y elaborar los Certificados para Trabajo Seguro y Permisos de Trabajo que apliquen, siguiendo los siguientes criterios: a. Si el trabajo a realizar implica la intervencin del equipo o instalacin, o se afecta la continuidad del proceso, en un rea restringida, se debe elaborar un Permiso de Trabajo en Fro o en Caliente. b. Si el trabajo a realizar implica: Entrada a Espacios Confinados, Izamiento de Carga, Trabajo con fuentes de radiaciones ionizantes, Excavacin, Trabajos con electricidad, Trabajos Subacuaticos y en Superficies Acuticas, Perforacin en Caliente (Hot Tapping), Trabajo en reas compartidas, Trabajo en Altura (Andamios, Escaleras, Guindolas); debe elaborarse un Certificado para Trabajo Seguro. c. Si para el trabajo slo se requiere la emisin de Certificado para Trabajo Seguro, se deben verificar las condiciones iniciales de emisin, al inicio de cada jornada de trabajo o cambio de guardia. Si las condiciones han variado se debe emitir un nuevo Certificado. Ejecucin Durante la ejecucin de los trabajos, deben verificarse las condiciones de seguridad, as como las medidas preventivas y de control establecidas en el Anlisis de Riesgo, el Procedimiento de Trabajo y los Certificados respectivos.

NORMAS PARA PREVENIR INCENDIOS. (GUIA PDVSA P.OR-PA-N-002) OBJETIVO: Establece las precauciones de seguridad a tomar, para evitar prevenir y controlar

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incendios.

ALCANCE: Afecta a todos los trabajos realizados por RUPECA R.S

DEFINICIONES: Prevencin de Incendios La prevencin de incendios engloba todo el conjunto de acciones a seguir para evitar la ocurrencia de un incendio aplicando normas, tcnicas y estrategias, que puedan minimizar la probabilidad de ocurrencia del mismo. Prdidas Humanas Es el hecho ms lamentable que ocasiona un incendio y tiene un alto contenido desequilibrado en el individuo, la familia y la empresa.

Prdidas Materiales Son muchas las instalaciones, equipos, plantas; en fin, elevadas inversiones que quedan reducidas o totalmente destruidas por la ocurrencia de este evento, tambin deben considerarse las prdidas directas por la paralizacin de las operaciones de produccin y mercadeo. NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: 1 En todo sitio de trabajo se tomarn medidas preventivas tendientes a evitar incendios y

explosiones. 2 3 Se debe tener libre acceso a las tomas de agua para incendios. Se debe ensear a los trabajadores a manejar los extintores y a seleccionar el adecuado

en caso de incendios. 4 5 Mantenga los sitios de trabajo en condiciones de orden y limpieza. Se prohbe toda fuente de ignicin en los sitos donde se fabriquen, manipule, trasieguen y

almacenen materiales o gases inflamables. 6 Los desperdicios inflamables en los centros de trabajo, sern distribuidos donde no

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ofrezcan riesgos. 7 No se deben dejar mquinas encendidas en ningn sitio, si sta no est siendo utilizada.

EXTINCIN DEL FUEGO El xito en la extincin del fuego es el resultado de la aplicacin sistemtica de los procedimientos planeados. Existen tres procedimientos bsicos para extinguir incendios. Eliminar la fuente de combustible El fuego no puede existir sin combustible. Corte toda fuente de combustible utilizando procedimientos de operacin tales como: Depresionar un sistema, parar una seccin completa, bombear hacia fuera de un tanque, bloquear lneas, recircular el flujo, etc. El procedimiento de desplazar con agua tambin puede ser utilizado mediante la inyeccin de sta a cualquier equipo donde estn fugando hidrocarburos. Si el nivel de agua puede ser llevado arriba del punto de la fuga, los hidrocarburos sern desplazados, obteniendo como resultado una fuga de agua en lugar de una fuga de combustible. Esto, por supuesto, ser solamente permitido donde la temperatura del producto sea menor que el punto de ebullicin del agua, (220 F). Estos mtodos son muy efectivos en incendios de unidades de proceso. Diluir la mezcla aire-combustible La dilucin de la mezcla de aire-combustible es un procedimiento difcil en la mayora de los casos y debe ser llevado a cabo, ya sea mediante la dilucin del aire con gas inerte para reducir el contenido de oxigeno o aislando la fuente de combustible en una barrera cerrada de gases El vapor o los gases de combustible introducidos en un sistema en donde el combustible est fluyendo, tambin tienen efectos de sofocacin; sin embargo, puede desplazar ms combustible dentro del rea del incendio.

Eliminar el calor causante de la vaporizacin del combustible

En este caso se elimina el calor que causa la vaporizacin del combustible.

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El agua es el agente ms efectivo para este propsito. Entre ms fina sea la atomizacin, ms grande ser la superficie de agua presente para la absorcin del calor. El agua aplicada a una llama en forma atomizada o en forma de neblina, reduce la radiacin del calor, que es el causante de la evaporacin adicional del combustible, reduce la temperatura de la superficie del producto evitando la evaporacin, as como tambin enfra estructuras y equipos mantenindolos a una temperatura inferior a la ignicin de los gases de combustibles. TIPOS DE FUEGOS Y SELECCIN ADECUADA DE EXTINTORES. Existen cuatro tipos bsicos de fuegos los cuales se mencionan a continuacin: 1.Fuego Clase A: Ocurren en materiales tales como madera, papel, trapos, lonas y

desperdicios slidos. El mejor agente de extensin para estos materiales es el agua, debido a su gran accin de enfriamiento y sofocacin. Sin embargo, existen otros productos los cuales contienen altos porcentajes de agua y extinguen estos fuegos rpidamente. Extintores de polvo qumico seco de multiuso, tambin es efectivo en el control de fuego clase A. 2.Fuego Clase B: Ocurren en lquidos inflamables (mezcla de vapor-aire sobre la

superficie de estas) tales como gasolina, aceite, grasa, pintura, ciertos disolventes, entre otros. Los agentes ms efectivos en el control de fuegos de este tipo son polvos secos comunes, polvos secos de multiusos, anhdrido carbnico, espuma, hidrocarburos, halogenados. Muchas veces, el agua en forma de niebla es bastante efectiva.

3-

Fuego Clase C: Ocurren en equipos elctricos o a su alrededor. Los agentes que

pueden controlar este tipo de fuego rpidamente son: polvo seco, anhdrido carbnico y los lquidos evaporados. Debe tenerse mucho cuidado al usar polvo seco ya que este puede

daar los contactos elctricos si no se efecta una pronta limpieza del equipo sobre el cual se aplique. 4Fuego Clase D: Ocurren en metales como el sodio, magnesio, potasio, polvo de

aluminio circonio, titanio y litio, los agentes convencionales no son efectivos en este tipo de fuego y slo podran contribuir el aumento de la intensidad de la combustin. Existen

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agentes especiales de acuerdo con el metal involucrado. En la mayora de los trabajos que efectuamos, los extintores que deben usarse con los polvos qumicos seco multiuso (Fuego Clase A, B y C) de 20 libras.

Debe tenerse en cuenta que un extintor es til slo cuando:

1 2 3 4 5 6

Sea el adecuado para el tipo de fuego a extinguirse. El personal sabe operarlos. Est recargado (no haya sido usado y dejado vaco). Est en el sitio adecuado. El fuego debe estar en su fase inicial. Se debe llamar siempre el cuerpo de bomberos ya que el incendio podra propasarse y

causar mayores prdidas. 7 Revisar peridicamente los extintores con el objeto de verificar si estn debidamente

presurizados o si el cartucho no ha sido perforado. NORMAS PARA EL MANEJO DE VEHICULOS. (LEY DE TRANSITO TERRESTRE /NORMA PDVSA P.OR-PA-N-004). La empresa en conocimiento de suministrar a sus trabajadores, especficamente a conductores de vehculos que laboran dentro de la empresa y en los proyectos que se ejecuten, informacin referente a las normas de transito dentro del permetro del rea de trabajo, mediante el siguiente plan.

NORMAS PARA CONDUCTORES. NORMAS PARA PASAJEROS. NORMAS RELACIONADAS CON EL EQUIPO.

NORMAS PARA CONDUCTORES. Los limites de velocidad permitida: 70 Km / h va nacional

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40 Km / h Zona residencial. 20 a 30 km / h en reas de plantas.

Los vehculos de la empresa asignados al proyecto sern conducidos, exclusivamente por personas debidamente autorizados por el departamento de transporte de la empresa y el departamento de seguridad de la misma, para la cual se requerirn los siguientes documentos: Copia de Cedula de Identidad. Licencia de Conducir vigente del grado correspondiente con el vehiculo a conducir. Certificado Medico Vigente. Autorizacin firmada por el Gerente General de la Empresa.

Todo conductor debe tener conocimientos de la capacidad permitida de los vehculos o equipos. Camioneta 150________________________Cap. 1 ton. Camionetas 350_______________________Cap. 3 ton. Camin 750___________________________Cap. 12 ton. Camin 600___________________________Cap. 10 ton. Los vehculos de la empresa sern utilizados exclusivamente en actividades relacionadas

con el trabajo a excepcin de los casos previamente autorizados. El conductor velara por la proteccin del vehculo, de la carga, de los pasajeros

autorizados para viajar en la unidad as como de portar la documentacin necesaria. Observar todas las seales de trnsito y mantenerse dentro de los lmites de velocidad No debern montar caminantes, ni dar colas, ya que esto ha resultado en atracos y

sealados.

hurtos de vehculos. Queda estrictamente prohibido conducir los vehculos de la empresa cuando se este bajo

la influencia de bebidas alcohlicas. Se prohbe fumar en los vehculos, al igual que debern detenerse los motores de los

mismos cuando se este surtiendo de lquidos inflamables en estaciones de servicios. Todas las infracciones sealadas por las autoridades competentes a las leyes y

disposiciones vigentes sobre la materia, sern por cuenta y responsabilidad del conductor.

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El conductor debe asegurarse de utilizar el tipo de combustible y lubricante adecuado. Cuando sea necesario remolcar otro vehculo, asegrese que esta operacin se realice

con vehculos adecuados para tal fin y que sean aprobados por VENEZUELAGAZSTROI El conductor debe estacionar en sitio seguro para permitir a los trabajadores subir o bajar

del vehculo sin interferir con el trfico. Antes de introducirse debajo de un vehculo, apague el motor y acue las ruedas. Bajo ninguna circunstancia debern efectuar servicios de taxi con vehculos de la

empresa o alquilados por sta, as como tampoco los pasajeros deben efectuar Juegos de mano y Bromas en los referidos vehculos, ya que se distraen al conducir y pueden originar un accidente. Reportar fallas o desperfectos mecnicos del vehiculo. Cuando sea necesario estacionar los vehculos en vas urbanas, el conductor deber

estacionarse correctamente en el hombrillo y cumplir con los lineamientos establecidos tales como: 1 Colocar durante el da la seal triangular detrs del vehculo a una distancia no menor de

50 mts. 2 Durante la noche el tringulo deber ser colocado en la parte trasera del vehculo a

distancia de 50 mts. Adems se debe mantener las luces de estacionamiento delanteras encendidas y luces traseras intermitentes. NORMAS PARA LOS PASAJEROS. En los vehculos de la empresa solo se debe transportar trabajadores al servicio de

RUPECA R.S, excepto casos de previa autorizacin. El nmero de personas transportadas no debe exceder de la capacidad de los asientos

del vehculo. No se transportarn pasajeros en el compartimiento de carga, cuando se transporten

herramientas o equipos livianos en el mismo compartimiento, dichas herramientas y equipos sern colocados en cajas convenientemente sujetas de forma tal que no constituyan peligro alguno para los pasajeros. Est totalmente prohibido lanzar objetos desde los vehculos de la empresa. Esta accin

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puede poner en peligro la seguridad de otros vehculos, peatones u otras propiedades. Esta igualmente prohibido viajar en los estribos, de pie en los camiones o equipos

pesados. Esta prohibido ingerir bebidas alcohlicas en los vehculos de la empresa. Se debe utilizar el cinturn de seguridad. No se deben utilizar sin previa autorizacin otro vehculo que no sea el asignado por la

compaa como transporte de personal. NORMAS RELACIONADAS CON EL VEHCULO. Los vehculos de la empresa debern estar provistos de neumticos en perfectas

condiciones, as como herramientas de auxilio vial. Todo neumtico de repuesto, debe permanecer fijo en la estructura del vehculo y en

caso de transportar personal, deben permanecer en forma que no ocasionen riesgos a la integridad del trabajador. El vehculo debe presentar su documentacin reglamentaria (Certificado del Vehiculo,

Pliza de Responsabilidad Civil vigente) y debe poseer entre esta documentacin la asignacin del mismo firmada y sellada previamente por la compaa con el nombre del portador del mismo. Todo vehculo de la empresa se le debe realizar mantenimiento peridico, con la finalidad

de corregir fallas. Todos los vehculos sern inspeccionados (conjuntamente con personal

VENEZUELAGAZSTROI) como tambin se har una revisin mensual, verificando que se cumple con las condiciones mnimas de SI-AHO.

MEDIDAS PREVENTIVAS. No se debe transportar personal no perteneciente a RUPECA R.S, en los vehculos ni dar

cola s a transentes. En los vehculos como pick-up y camiones esta terminantemente prohibido transportar

pasajeros en la parte trasera. No exceder los limites de velocidad establecida.

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Revisar los vehculos antes de utilizarlos.

RESPONSABILIDADES. El Departamento de mantenimiento es el responsable de programar y realizar el

mantenimiento de los vehculos. El gerente de proyecto es el responsable de colaborar en la gestin de los recursos para

las correspondientes reparaciones de los vehculos. El supervisor de obra es responsable de notificar al Departamento de mantenimiento de

cualquier falla que presenten los vehculos. El Departamento de mantenimiento y SIAHO son responsables de inspeccionar los

vehculos. Cada chofer o persona es responsable de revisar el vehiculo antes de utilizarlo y reportar

cualquier falla o desperfecto que presente el mismo.

5.2. DIVULGACION, SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO.


OBJETIVO. Tiene como objetivo establecer lineamientos que se deben cumplir en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente para lograr minimizar los riesgos y evitar condiciones inseguras del personal que conlleven a la ocurrencia de eventos no deseados durante el desarrollo de las actividades.

ALCANCE. Aplica a todo el personal involucrado en la realizacin de las actividades para RUPECA R.S, en el proyecto CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO Con el objeto de prevenir posibles accidentes, en cada proyecto a desarrollar por RUPECA R.S, se elaborarn procedimientos de trabajo seguro para cada actividad a ejecutar, los

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cuales sern divulgados antes del inicio de cada actividad, y se realizaran inspecciones a travs de formularios para verificar el cumplimiento del punto 5.1 del plan.

Lineamientos Cumplir con el programa de auditoria de los PTS y Normas SIAHO. Lleva registro de las auditorias y anexarlas al programa. Cumplir y verificar el cumplimiento de las normas, leyes, lineamientos y procedimientos

especficos.

Procedimiento: Se divulgaran los PTS y normas de seguridad aplicables a cada actividad antes del inicio de la misma. Para el control de las normas y procedimiento se mantendr supervisin constante por parte de SIAHO para verificar el cumplimiento de los mismos y se realizaran inspecciones visuales de las actividades a fin de identificar y detectar actos y condiciones inseguras. Se realizaran auditorias de PTS y ART con el fin de identificar posibles irregularidades y solventarlas al momento de su identificacin. La obtencin de permisos de trabajo se realizar de acuerdo a las exigencias de la Empresa Contratante. El Supervisor General y/o Inspector SIAHO debe seguir los siguientes pasos: Presentar diariamente al representante de la gerencia contratante responsable por la

ejecucin de los trabajos el Anlisis de Riesgos, debidamente firmado por cada uno de los trabajadores, donde se describen las actividades a realizar, los riesgos asociados, la manera de prevenirlos, la forma de controlarlos y las medidas a cumplirse para evitar accidentes. Solicitar al representante de la gerencia contratante responsable por la ejecucin de

los trabajos, los permisos que autoricen el inicio de los mismos. El supervisor general, deber leer el contenido del permiso de trabajo extendido por la

Empresa Contratante y deber cerciorarse que el contenido del mismo es claramente entendido por los involucrados en la ejecucin del trabajo. Se deber acatar todas las indicaciones descritas en el permiso de trabajo.

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Auditoria de los permisos de trabajo y PTS: Todos los permisos de trabajos deben ser auditados por el inspector SIAHO del rea, esto se reporta en el formulario. Estas auditorias son paraverificar por escrito que todo lo que describe el permiso de trabajo se cumple fielmente. En forma aleatoria, los permisos son verificados en el rea por el inspector SIAHO, para evaluar la existencia de desviaciones respecto al Sistema de Permisos de Trabajo. Se han definido los siguientes cursos de accin: En caso de no existir desviaciones, la persona responsable por la verificacin firmar el formato de auditoria, en seal de aceptacin. En caso de existir desviaciones consideradas menores, el responsable por la verificacin pedir la correccin de las mismas, firmando la Auditoria una vez verificado el ajuste. En caso de existir desviaciones consideradas mayores, el responsable por la verificacin tiene la autoridad y deber interrumpir el trabajo, e inmediatamente informar y pedir al

Emisor Permisos de Trabajo o al Supervisor de Guardia las acciones correctivas pertinentes. Semanalmente segn las actividades desarrolladas se realizarn auditorias de las prcticas de trabajo seguras reflejadas en el formulario. Semanalmente, el personal SIAHO preparar un informe con la informacin de lo encontrado durante las verificaciones de los Permisos en el rea y, si aplica, de las acciones correctivas y preventivas implantadas.

Normas y Procedimientos de Seguridad: Para RUPECA R.S., es de suma importancia las medidas necesarias referentes al reconocimiento, evaluacin y control de los riesgos para la salud, que puedan surgir de una actividad, relacionada con el proyecto u obra a realizar. Para tal fin se analizan los ambientes de trabajo en cuanto a los procesos del mismo, los equipos, productos y/o herramientas a

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utilizar, el horario de trabajo y el nmero de trabajadores que requiera. Igualmente, determina la magnitud de exposiciones molestas que puedan ocasionar tanto para los trabajadores como para el pblico. Dependiendo de los resultados procedentes de las evaluaciones que realicen se pondrn en prctica ciertas medidas correctivas. Para ello las normas y medidas correctivas a tomar estn basadas en las Normas Venezolanas COVENIN (trabajos en espacios confinados, ruido, calor y fro, ventilacin, radiaciones ionizantes y no ionizantes, iluminacin, concentraciones ambientales, ergonoma, entre otras), segn aplique en cada caso, considerando sus tipos, situaciones reales y las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. El Procedimiento de Trabajo Seguro dentro de la Empresa RUPECA R.S., obedece a lineamientos y procedimientos de seguridad en el trabajo y a la puesta en prctica de los procedimientos operacionales mencionados con anterioridad, as como el cumplimiento de la Permisologa respectiva, ajustada a los riesgos asociados a la obra o tarea a realizar diariamente. Todo el procedimiento de elaboracin y emisin de permisos, ser el que tiene implantado El Cliente en las labores de campo, conjuntamente con las empresas contratistas; tomando en consideracin la Normativa existente al respecto y a las disposiciones legales que aplican en cada caso. Es de total obligatoriedad, sin excepcin, la obtencin del permiso de trabajo respectivo para la realizacin de cualquier actividad, ya que ste es la autorizacin legal para la ejecucin de la actividad especfica en el lapso de tiempo y lugar determinado. El permiso solo tendr validez por el tiempo y el rea determinada. El supervisor deber velar por la correcta aplicacin y ejecucin del permiso de trabajo, siendo posible su modificacin por parte del emisor, basado en los criterios que puedan aplicar para la modificacin de este documento. Registros: Se debern listar y hacer referencia a los registros o archivos que se vayan desarrollando a lo largo del servicio, los cuales deben usarse para el seguimiento de las actividades y para las revisiones y pruebas necesarias, indicando su ubicacin, frecuencia y/o actualizacin. As mismo, se deber llevar un registro de las evaluaciones del cumplimiento de las Procedimiento de Trabajo Seguro, donde se discuta, en caso de existir, alguna desviacin de la norma y la aplicacin de correctivos y sanciones.

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Permisologia. El Sistema de Permiso de Trabajo es un sistema formalmente escrito, utilizado para controlar trabajos especficos. Tambin es un medio de comunicacin entre la gerencia del rea, supervisores, operadores y aquellos que llevan a cabo el trabajo. Es poltica de RUPECA R.S, que todas las actividades estn sujetas a Anlisis de Riesgos. Sin embargo, la elaboracin de un permiso de trabajo no debe ser tomada como un enunciado de que todos los peligros y riesgos han sido eliminados del rea de trabajo. Existen los permisos principales que en algunos casos requieren ser acompaados, bien sea por permisos de tipo complementario y/o un certificado especfico. Existen dos tipos de Permisos principales: Trabajo en Caliente Trabajo en Fro

Algunas actividades requieren de precauciones y autorizaciones particulares. Los permisos complementarios especficos relacionados con estas actividades, y que deben ser anexados al permiso principal, son los siguientes: Permisos Complementarios o o o o o Certificado para realizar trabajos de excavacin. Certificado para realizar trabajos con Fuente de Radiacin Ionizante. Certificado para realizar trabajos de izamiento de carga. Certificado para realizar trabajos en espacios confinados. Certificado para realizar trabajos en reas compartidas.

5.3. PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.

OBJETIVO: Tiene como objetivo minimizar riesgos y preservar la vida del personal ocupacionalmente expuesto en las actividades de RUPECA R.S, a travs del suministro de equipos de

proteccin en optimas condiciones y que cumplan con normas y leyes establecidas como la LOPCYMAT.

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ALCANCE. Aplica a los equipos de proteccin personal suministrados y utilizados por todo el personal involucrado en las actividades de RUPECA R.S

DEFINICIONES: EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL. Los guantes, botas, zapatos, cascos de seguridad, lentes de seguridad, mscaras respiratorias, protectores auditivos y otros equipos, diseados con el fin especfico de proteger el cuerpo humano total o parcialmente de riesgos de lesiones inherentes al trabajo, se consideran equipos de proteccin personal.

RESPONSABILIDADES: SUPERVISORES. Familiarizarse con la presente norma. Proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccin personal para evitar o reducir

daos corporales al exponerse a riesgos conocidos. Dotar y velar por que el personal utilice los implementos de proteccin personal por cada

actividad. Motivar a los trabajadores a usar los equipos de proteccin personal, dando el ejemplo al

usarlos ellos mismos. Mantener el inters sobre los aspectos de Seguridad Industrial. Mantener comunicacin efectiva con el personal. Reemplazar cualquier equipo de proteccin que presente desgaste o deterioro, que

puedan ser causantes de riesgos a los trabajadores. TRABAJADORES. Familiarizarse con la presente norma. Solicitar a su supervisor inmediato el suministro del equipo y/o ropa de proteccin

adecuada para la realizacin de trabajos, en aquellos sitios donde la Empresa ha

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determinado la obligatoriedad de su uso. Cuidar, conservar y/o mantener en perfectas condiciones los implementos y/o equipos de

proteccin personal asignados, en la misma forma que cualquier herramienta de trabajo. Guardar en un lugar seguro y limpio, los implementos y/o equipos de proteccin personal

suministrados, a fin de evitar su deterioro por golpes, sucio, temperaturas extremas o sustancias qumicas. Solicitar el reemplazo de los implementos y/o equipos de proteccin personal

deteriorados o que no estn cumpliendo en forma cabal su funcin de seguridad. IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: PROTECCION DE CABEZA. Se debe usar proteccin para la cabeza en todos los centros de trabajo operacionales de la Empresa o donde existan riesgos de: Objetos y/o materiales que caigan de cierta altura.

Objetos que se muevan horizontalmente o verticalmente, a la altura o por encima de la cabeza. Contacto con cables elctricos. Salpicaduras de productos qumicos peligrosos. Quemaduras por partculas a altas temperaturas que saltan. Enganche del pelo con piezas de maquinarias en movimiento. Golpes con tuberas o estructuras a baja altura al caminar por espacios confinados. Otras lesiones en la cabeza, cuero cabelludo, nuca, etc. La suspensin interna de los cascos de seguridad debe mantenerse en buen estado ya

que ella es la encargada de sostener el casco en su sitio y distribuir los impactos. Los cascos de seguridad deben ser inspeccionados antes de usarse, para estar seguros

de que no tienen fisuras, seales de impacto, de desgaste o de cristalizacin del material, ya que estas condiciones reducen su capacidad protectora original.

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PROTECCION AUDITIVA. En aquellas reas de trabajo donde los niveles de ruido sobrepasen el 85 dB (decibeles) y no sea posible reducirlos por medios tcnicos, la Empresa deber proveer protectores auditivos a los trabajadores sometidos temporalmente o permanente, a ste riesgo, segn las normas COVENIN 871-78 y 2237-85. Se debe utilizar el tipo de proteccin auditiva adecuada al nivel de ruido existente en el

rea de trabajo. Para garantizar una adecuada proteccin los tapones deben ajustarse correctamente al

canal auditivo. Los trabajadores deben ser adiestrados para que mantengan limpios sus protectores

auditivos, pues en caso de no hacerlo, pueden ser fuentes de enfermedades. Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores, ya que los protectores

que no ajustan bien o que estn deteriorados no cumplen su funcin. Los protectores daados y que no pueden ser reparados adecuadamente, deben ser reemplazados en forma inmediata. PROTECCION VISUAL. Ser obligatorio para todas las personas el uso de proteccin visual en aquellas

actividades clasificada por la Empresa como peligrosas de lesiones en los ojos, segn las normas COVENIN 955-76 y 2237-85. Los protectores faciales no son recomendables como equipo de proteccin visual contra

impactos. Si se desea utilizar contra stos riesgos, deben colocarse debajo de un anteojo de seguridad. Las gafas de copa, deben tener las copas lo suficientemente amplias para que protejan el

globo ocular y distribuyan el impacto sobre una superficie extensa de los huesos faciales. Los lentes de soldar (filtros de absorcin) deben ser protegidos de golpes y quemaduras,

mediante placas de vidrio o de plstico. Estos filtros coloreados no deben tener efectos de distorsin o de prisma. Los anteojos sencillos de seguridad deben ser ajustados para que se aproximen tanto

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como sea posible a los ojos, sin que lleguen a tocar las pestaas, a fin de brindar el mximo campo visual. Los equipos de proteccin visual deben ser guardados en sus estuches de fbrica y no

tirado dentro de las cajas de herramientas. Los lentes de los protectores visuales no deben ser tocados con las manos, ya que se

ensucian o se llenan de grasa. Los lentes sucios dificultan la visin, constituyendo un riesgo adicional. Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores a los protectores

visuales, ya que si stos estn deteriorados o daados o no ajustan bien, pierden su efectividad. Los protectores daados y que no pueden ser reparados adecuadamente, deben ser reemplazados en forma inmediata. PROTECCION RESPIRATORIA. Se deben utilizar los equipos de proteccin respiratoria cuando exista riesgo debido al polvo o emanaciones de vapores txicos, tales como la remocin de capa vegetal, aplicacin de RC-2 y asfalto, manipulacin de materiales pulverizados que desprenden polvos txicos o molestosos, operaciones con pintura o reas de trabajo sealados. Donde haya diferencia de oxigeno o la presencia de partculas slidas, lquidas o gaseosas, que por sus

caractersticas fsicas - qumicas, pongan en peligro la vida o salud de los trabajadores expuestos a esos ambientes.

PROTECCION PARA LAS MANOS. En todos aquellos trabajos donde estn presente riesgos para las manos, se debern

utilizar guantes de seguridad. La Empresa determinar el tipo de guante a usar para cada tipo de riesgo, segn las normas COVENIN 761-80; guante 1927-82; 2165-84 y 2237-85. Para manejar materiales speros o abrasivos, se usarn guantes de cuero o de tela y

carnaza. Para manipular productos derivados del petrleo, cidos y sustancias qumicas en

general, se usarn guantes de neopreno. Para proteger las manos del calor se usarn guantes de tela de amianto o de lana.

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Para trabajos elctricos, se emplearn guantes de neopreno dielctricos protegidos a su

vez por un cubre guante de cuero, mantas y mangas dielctricas, segn las normas COVENIN 761-80; 2166-84 y 2167-84. Para manipular herramientas bajo el agua se usarn guantes de neopreno o de tela y

neopreno con grnulos incorporados a ste, para un mejor agarre y evitar que los objetos resbalen. Para trabajos de corte y soldadura se usarn guantes reforzados de cuero con el puo

extra largo, que cubran por lo menos la mitad del antebrazo. Bajo ninguna circunstancia se usarn guantes mientras se trabaja con mquinas en

movimiento o giren y que pudieren atrapar el guante, tirar de l y arrastrar la mano del trabajador. PROTECCION PARA LOS PIES. Se requiere el uso de zapatos de seguridad con puntera de acero en todos aquellos

trabajos donde se manejen materiales pesados, objetos rodantes como barriles y tuberas, movimiento de vehculos y tambin donde exista peligro de golpearse accidentalmente con objeto metlico con bordes agudos. Bajo ninguna circunstancia se permitir la eliminacin de la puntera de acero del zapato

de seguridad, ya que se elimina su caracterstica de proteccin. Todos los calzados debern cumplir con la norma COVENIN 39-82 y su seleccin se har de acuerdo con la norma COVENIN 2237-85. Para la realizacin de trabajo de corte y soldadura se deben usar calzados de seguridad

con la caa alta (botas). Adems, se debe cubrir la parte superior de la bota con el pantaln o con una polaina. Para realizar trabajos en ambientes donde exista la presencia de lquidos o gases

inflamables, se deben usar zapatos de seguridad que no tengan clavos en la suela (vulcanizados) a fin de evitar la posible generacin de chispas con el piso. De la misma forma el trabajador expuesto a riegos elctricos debe usar zapatos de seguridad que posean una suela de material dielctrico.

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PROTECCION PARA EL CUERPO. Para proteger el cuerpo contra el calor irradiacin y salpicaduras de metal caliente, se

utilizar vestimenta de cuero. Esta tambin protege contra impactos no muy fuertes, irradiaciones infrarrojas y ultravioletas. Las vestimentas anteriores no deben tener dobleces en los puos ni en otras

proyecciones que pudieran atrapar y retener el metal caliente. Adems, los bolsillos deben tener solapas o cierres para evitar el riesgo antes mencionado. Para proteger el cuerpo de metales fundidos, calor radiante o peligro de llamas de una

intensidad mayor que las originadas por trabajos de corte y soldadura, se usan telas de amianto y lana o amianto y cuero. En donde haya que trabajar con temperaturas extremadamente altas (superiores a 1000

C) como en reparacin de hornos y crisoles, extraccin de coque y escorias, como tambin en combate de incendios, las telas aluminadas es imprescindible. Para proteger el cuerpo de cortaduras, contusiones y excoriaciones, en tareas donde se

manejan materiales pesados, filosos o speros se usan vestimentas acolchadas de cuero, tela plstica, fibras duras o una combinacin de las mismas con metal. Para protegerse contra polvo, vapores, humedad y lquidos corrosivos, se usan

vestimentas elaboradas a base de Neopreno. Estas vestimentas varan desde pecheras y delantales hasta prendas que encierran totalmente el cuerpo (desde la cabeza hasta los pies) y contienen su propio suministro de aire.

ROGRAMA DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. CANT DESCRIPCIN UNIDAD P/UNIT. VALOR TOTAL

CASCO DE SEGURIDAD LENTES

UN UN

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MASCARILLAS ANTIPOLVO 3M GUANTES BOTAS (OBRERO) BOTAS (SUPERVISOR) PROTECTORES AUDITIVOS

CAJA PAR UN UN CAJA

PROGRAMA DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE PROTECION PERSONAL. FRECUENCIA Descripcin Del Equipo: Calzados de Seguridad Casco de Seguridad Proteccin Respiratoria (Mascarillas) Lentes de seguridad Protectores Auditivos Guantes de carnaza Otros (requerimientos SIAHO) Dotacin Inicio del trabajo Inicio del trabajo Inicio del trabajo Inicio del trabajo Inicio del trabajo Inicio del trabajo Inicio del trabajo Reemplazo 4 meses / Dao por uso Anual / Dao por uso Diaria Mensual / Dao por uso 3 meses / Dao por uso Dao por uso Dao por uso

5.4 LISTADO DE EQUIPOS DE MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO


Para esta Obra el responsable al inicio de las actividades para otorgar el permiso de trabajo de la medicin de las atmsferas peligrosas al igual que la liberacin de el corredor de tuberas liberado en cuanto a la deteccin e identificacin de tuberas enterradas el lo lugares donde se realizaran las excavaciones mecnicas, es el supervisor del cliente y/o

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custodio de la instalacin el cual garantiza la realizacin de los trabajos de manera segura. RUPECA R.S, proporcionar detectores de metales para realizar la deteccin y liberacin de las reas a excavar y explosmetros a los inspectores SIAHO para que realice las

mediciones posteriores, las veces que sean necesarias segn sea el caso y las probabilidades de riesgo, en el rea de trabajo, con la finalidad de garantizar que la atmsfera de trabajo sea las ms segura y apta para la realizacin de las actividades. Listado de Equipo de Medicin y Evaluacin de los Ambientes de Trabajo EQUIPO Detector de Gases Inflamables Localizador de Cables y Tuberas (Ver Certificacin de Calibracin de Equipos en anexo). MARCA SERIAL

6.- POLITICA DE SUBCONTRATACION.


6.1.- EVALUACIN DE SUB-CONTRATISTAS. OBJETIVO. Tiene como objetivo establecer los lineamientos que deben aplicar las SUB-CONTRATISTAS para el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos por VENEZUELAGAZSTROI para la prevencin de accidentes en la ejecucin de las actividades.

ALCANCE. Aplica a todas las SUB-CONTRATISTAS que ejecuten trabajos en RUPECA R.S

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SUB-CONTRATISTAS. A las empresas SUB-CONTRATISTAS se les har entrega de todos los Documentos necesarios para que cumplan con las normas y procedimientos adems de los requisitos exigidos por el cliente (VENEZUELAGAZSTROI), en la Obra. Las SUB-CONTRATISTAS deben presentar a RUPECA R.S, un plan de seguridad que se

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ajuste a los requisitos exigidos para ejecutar actividades. El personal debe estar dotado de los implementos de proteccin personal adecuados y de acuerdo a las exigencias de VENEZUELAGAZSTROI como es el caso de los colores de casco a utilizar dependiendo de la experiencia y clasificacin del personal. Los equipos y vehculos utilizados deben estar en perfectas condiciones operativas. Previo al inicio de las actividades la SUB-CONTRATISTAS debe presentar un listado con los datos del personal seleccionado por la misma para la ejecucin de los trabajos. Los equipos utilizados deben estar certificados y presentar RUPECA R.S, copia de los registros. EVALUACIN DE LAS SUB-CONTRATISTAS. Las SUB-CONTRATISTAS deben adiestrar y capacitar al personal en cuanto a Seguridad, Higiene y Ambiente al igual que el personal de la Contratista. El adiestramiento del personal de las SUB-CONTRATISTAS debe realizarse en forma previa al inicio de las actividades. El personal debe recibir charlas de induccin, notificacin de riesgos, charlas especiales, practicas de trabajo seguro (simulacros). Los supervisores encargados del trabajo y SIAHO de RUPECA R.S, deben realizar seguimiento para verificar la capacitacin y adiestramiento del personal de la SUBCONTRATISTAS antes de dar inicio a los trabajos.

NOTA: Se realizara en campo evaluaciones a todas aquellas SUB-CONTRATISTAS que ejecuten actividades en el proyecto y se har entrega de registros al personal SIAHO. VENEZUELAGAZSTROI.

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FORMATOS DE EVALUACION. FORMATO EVALUACION PARA SUB-CONTRATACION FUENTES RADIACTIVAS. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DESCRIPCION Esta usando Casco el Personal? Esta usando el Casco adecuado? Esta usando el personal Botas de Seguridad? Estn usando lentes de Seguridad? Poseen Permiso del Ministerio de Energa y Minas? Poseen Conos de Seguridad identificando el Riesgo? Usan Cintas para acordonar el rea? El Vehculo utilizado es el adecuado? El Vehculo esta identificado segn Norma (Radioactividad)? Resultados de ultima Dosis Dosimtrica? El Vehculo se encuentra en buenas condiciones? El Vehculo cuenta con Extintor de Incendio? Poseen Plan para Proteccin Radiolgica? Poseen Plan de Emergencia? El personal esta Certificado (Nivel I / II)? Posee Colimador? Esta la Fuente Calibrada y con Seguro? Usan Dosimetra Personal? Esta calibrado el Geyger- Muller? Calcularon la barrera protectora? Esta calibrada la alarma personal? OBSERVACIONES:___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _ RUPECA R.S Por SUB-CONTRATISTAS. SI NO N/A

Auditado por: Fecha:

Recibido por: Fecha:

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FORMATO EVALUACION BAOS PORTATILES.

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Esta usando Casco el Personal? Esta usando el Casco adecuado? Esta usando el personal Botas de Seguridad? Estn usando lentes de Seguridad? Poseen Permiso del MARNR? Se encuentra el bao en buenas condiciones? Usan Cintas para acordonar el rea? El Vehculo utilizado es el adecuado? El Vehculo esta identificado? La empresa realiza el mantenimiento a los baos regularmente. El Vehculo se encuentra en buenas condiciones? El Vehculo cuenta con Extintor de Incendio? Poseen Plan para Manejo de aguas residuales? Poseen Plan de Emergencia? El personal esta Capacitado? Poseen el permiso del RASDA vigente? Le hacen entrega a la empresa contratante del reporte del manejo de aguas residuales

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ CONSTRUCCIONES RUPECA R.S Auditado por: Recibido por: Fecha: Por SUB-CONTRATISTAS. Recibido por: Fecha:

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7.- INTEGRIDAD MECANICA.


OBJETIVO. Garantizar que las herramientas, equipos y vehculos a utilizar en la operaciones estn en buenas condiciones de operatividad y certificadas para realizar la labor y as evitar algn accidente / incidente. Responsabilidad: Sern responsables la Gerencia de Operaciones, Gerencia de Mantenimiento mecnico, El Superintendente y Supervisores del equipo, mecnicos y elctricos. Personal Requerido 02 Mecnicos. 01 Aceitero. 02 Electricista automotriz. La empresa cuenta con un Departamento de Mantenimiento, este es el encargado de administrar todo lo que corresponde a equipos y herramientas; es por ello que es el responsable de darle cumplimiento y certificacin, valindose de los organismos oficiales competentes y apegndose siempre a las Normas COVENIN de Certificacin de Equipos No 3329, de Operadores No 3188 y de Gras 3224, entre otras. Cada uno de los equipos y herramientas lleva su documentacin correspondiente y auditable, archivadas en un libro de vida, la cual es la manera de mantener el control y condiciones ptimas cada uno de ellos.

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7.1 LISTADO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL. DESCRIPCIN Bomba centrfuga Planta elctrica diesel Retroexcavadora Montacargas Camiones 350 Camin 600 para puntera Moto niveladora Dobladora de tuberas Mquinas de soldar Iluminacin porttil con mnimo 4 lmparas Detector de metales Equipo de bombeo Mini-chover Vibro Compactador Autobuses transporte de personal Martillo Hidrulico Zanjadora Generador de Electricidad Camin volteo Equipo de engrase Camionetas pick-up CANTIDAD

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7.2.- PROCEDIMIENTOS PARA PROCURA, INSPECCION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.


OBJETIVO. Establecer los procedimientos para la programacin de las frecuencias de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos, maquinarias y herramientas a utilizarse durante el proyecto.

ALCANCE: Aplica a todos los equipos, maquinarias y herramientas que forman parte de RUPECA R.S

METAS: Mantener en ptimas condiciones todos los equipos, maquinarias y herramientas que conforman los diferentes sistemas.

PROCURA Siguiendo los lineamientos del procedimiento de compra de bienes y servicios de RUPECA R.S, el procedimiento de procura de repuestos, desarrolla de la siguiente forma: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS: OBJETIVOS: Este procedimiento tiene como propsito describir el sistema adoptado por RUPECA R.S, para asegurar que todos los bienes o servicios adquiridos cumplan con los requerimientos especificados, estableciendo la informacin y los documentos de compras, as como la verificacin de la capacidad de los proveedores y subcontratistas para suplir los productos y servicios solicitados. ALCANCE: La correcta descripcin de los productos y servicios y la inclusin de los requisitos exigidos por el Cliente en los documentos de compra. mquinas, equipos y herramientas se

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El uso de proveedores evaluados y seleccionados para asegurar la capacidad de estos para cumplir con los requisitos especificados.

Afecta a la Gerencias General, la Coordinacin de Calidad, la Gerencia de Administracin y a todas las Gerencias de rea en los trminos que se describen en este procedimiento.

Aplica cuando en el almacn de RUPECA R.S, no estn disponibles los productos requeridos. RESPONSABILIDADES: 1.1. Vicepresidente y/o Presidente. Revisar y aprobar las rdenes de compra indicadas en este procedimiento.

1.2. De los Gerentes de los Departamentos Solicitantes. Revisar y aprobar las requisiciones de productos y servicios elaboradas por el personal

bajo su cargo. 1.3. Del Gerente de Administracin. Llevar el control administrativo de las compras realizadas en RUPECA R.S Revisar las requisiciones de productos y servicios y verificar que la informacin es suficientemente precisa y completa para efectuar la compra. Verifica en el almacn el Stop existente. 1.4. Del Coordinador de Calidad.

Colaborar con los Gerentes de Solicitantes y con el Gerente de Administracin en la definicin de los requisitos de calidad de los productos y servicios exigidos por el Cliente. 1.5. Personal Solicitante.

Elaborar las Requisiciones de forma clara y precisa. Controlar las requisiciones emitidas. 1.6. Del Almacenista.

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Recibir los productos, actuando de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Inspeccin y Ensayo, comprobando su correspondencia con lo especificado y hacer la entrega al solicitante, segn lo establecido en este procedimiento. Llevar el control de inventario de todo el material que se compre en la empresa. Mantener un stock de materiales consumibles peridicamente en los almacenes de la empresa. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. Proceso para Compra de Productos y/o Servicios. PERSONAL SOLICITANTE. Para cada tipo de producto y/o Servicio, y en funcin de su importancia, llena el Formulario para Requisicin de Bienes y Servicios, con los datos necesarios para asegurar que su

descripcin est conforme con las especificaciones aplicables. A. Cantidad de Bienes y / o Servicios Solicitados. B. Unidad de la presentacin del Bien o Servicio (Galn, Pieza, etc.). C. Descripcin del producto, tipo, referencia, modelo, clase, grado, o cualquier otra descripcin. D. Requiere cotizacin especifica, si es necesario solicitar Cotizacin. E. Emitir Orden de Compra a: Si ser emitida una orden de compra para algn proveedor seleccionado. F. Condiciones: donde se detalla el plazo, Lugar de la entrega y si se requiere certificado de calidad. G. Ubicacin del bien o servicio a adquirir. Enva la requisicin firmada al Gerente del rea solicitante para su revisin y aprobacin

GERENTE DE DEL REA SOLICITANTE. Revisa la Requisicin de Materiales y verifica lo siguiente:

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A. B. C.

Datos del producto solicitado. Destino y uso del producto. Cantidades requeridas.

NOTA: En caso de ser necesario consulta con el coordinador de calidad los requisitos de calidad asociados a los productos.

EL GERENTE DE ADMINISTRACIN. Revisa la Requisicin de Materiales, para verificar que est completa. Si tiene alguna duda con respecto a la informacin all contenida, consulta con el Gerente del rea solicitante. Si la Requisicin de Materiales est completa, consulta precios con ms de un proveedor de la lista de proveedores previamente seleccionados, segn lo establecido en el Procedimiento Evaluacin y Seleccin de Proveedores. Recibe y evala los precios de los productos suministrados por los proveedores y selecciona a aquel que presente la mejor oferta en cuanto a: A. B. C. Precios. Tiempo de entrega. Calidad.

D. Sistema de distribucin. Llena la ORDEN DE COMPRA, con la siguiente informacin: A. Nombre del proveedor seleccionado. B. Descripcin del producto, tal como aparece en la requisicin. C. Normas y cdigos aplicables. D. Monto total de la compra. E. Lugar de envo. F. Solicitud del certificado de calidad del producto, cuando aplique.

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NOTA: Cuando RUPECA R.S, o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor comunicar al mismo en la Orden de Compra, como un acuerdo contractual de Calidad, las verificaciones a realizar as como los criterios de aceptacin para liberar el producto Procesa la revisin y aprobacin de la Orden de Compra por parte del Presidente. EL VICEPRESIDENTE Y/O PRESIDENTE: Recibe para su revisin el expediente de compra. Si est de acuerdo con la informacin all contenida, firma Orden de Compr y, devuelve el expediente de compra al Gerente de Administracin para que sea procesado. Y contina segn el punto 5.8. Si tiene alguna observacin, devuelve al Gerente de Administracin el expediente sin firmar la Orden de Compra y le explica las razones de la devolucin. GERENTE DE ADMINISTRACIN. Notifica al Gerente del rea solicitante sobre la devolucin de la orden de compra. GERENTE DEL REA SOLICITANTE. Se comunica con el Vicepresidente y/o Presidente y entre ambos discuten y deciden el destino final de la orden de compra, ponindolo al conocimiento del Gerente de Administracin. EL GERENTE DE ADMINISTRACIN. Enva la orden de compra al proveedor seleccionado y, le hace el seguimiento a la misma, a travs de llamadas telefnicas. El proveedor enva el producto solicitado al almacn utilizando sus medios de transporte u otro proporcionado por RUPECA R.S El producto viene acompaado de las copias de la nota de entrega / factura y la orden de compra. EL ALMACENISTA Realiza la Inspeccin en recepcin contra la orden de compra y acta de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Inspeccin y Ensayo PRCRB08.

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Seguidamente, acta segn el Procedimiento Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Preservacin y Entrega. Si el producto recibido no satisface los requisitos especificados en la orden de compra, no se le da entrada al almacn y notifica al Gerente de Administracin para que se tomen las acciones pertinentes e identifica el mismo, como No Conforme. Si el producto recibido est conforme con las especificaciones indicadas coloca su nombre y firma en la NOTA DE ENTREGA original del proveedor y realiza el ingreso al almacn Entrega al Gerente de Administracin la copia de la orden de compra, la nota de entrega y la factura del proveedor y se encarga de enviar el producto hasta el almacn y/o el sitio indicado por el solicitante. EL GERENTE DE ADMINISTRACIN. Recibe la copia de la orden de compra, la nota de entrega y la factura del proveedor. Revisar y firmar la factura en seal de aceptacin. Ejecuta la tramitacin del pago respectivo. En caso de ser necesario, RUPECA R.S, puede hacer verificaciones de los productos en las instalaciones del proveedor o subcontratista. Los pedidos URGENTES, previamente justificados por el Gerente del rea solicitante, se le dar prioridad, se podr en estos casos hacer compra a proveedores que no formen parte del registro de Proveedores. El Gerente del rea solicitante lo pondr al conocimiento del Vicepresidente los pedidos URGENTES y los productos solicitados que provengan de un nico fabricante / distribuidor. Si el producto solicitado no se consigue en el mercado tal como lo exige el Cliente, el Gerente del rea solicitante le propone un sustituto y slo es adquirido cuando se tiene la autorizacin del Cliente mediante una comunicacin escrita. PROGRAMA DE REGISTRO. Inspecciones programadas: Todas aquellas que se planifican y se cumplen en un determinado tiempo, dirigida a los vehculos de transporte de personal, pudiendo implantarse en forma; diaria,

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semanal, mensual, trimestral, semestral y anual. Inspecciones predictivas y preventivas: Normalmente aquellas que se realizan con la finalidad de detectar y predecir futuros problemas que puedan presentarse y las consecuencias que puedan originar, se realizan en un tiempo determinado, en plazos trimestrales, semestres y anuales, dirigidas a maquinas, equipos y herramientas con excesivo trabajo. Inspecciones imprevistas o al azar: Normalmente son las que se realizan a grupos de trabajo o en la realizacin de operaciones de trabajo sin ningn tipo de programacin ni planificacin. Se disean para detectar un cumplimiento continu de reglas, normas y procedimientos. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS, VEHICULOS Y HERRAMIENTAS:

1. OBJETIVO.
El presente Procedimiento tiene como propsito describir el sistema adoptado por RUPECA R.S, para la realizacin del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehculos, equipos y herramientas.

2. ALCANCE.
Aplica a todos los mantenimientos preventivos y correctivos de vehiculo, equipos y

herramientas. Propiedad de RUPECA R.S Adems detallar la metodologa utilizada para la identificacin de los mismos. Se elaboraron programas para el uso y mantenimiento adecuado de herramientas y equipos que son una gua prctica para ser difundida entre los trabajadores.

3. RESPONSABILIDADES.
3.1. Del Coordinador de Taller Elaborar la Programacin Mensual vehculos, equipos y herramientas. de Mantenimiento Preventivo PRTRB01-01 para

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Semanalmente emitir y entregar al supervisor de taller la Orden De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo de los vehculos equipos y herramientas a los cuales se les realizar mantenimiento segn la programacin establecida. Coordinar para que se cumplan todas las actividades involucradas dentro del mantenimiento programado. Solicitar al Supervisor de taller las Orden De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo, con la informacin sobre la gestin realizada. Evaluar semanalmente el cumplimiento de los mantenimientos programados, en base a la Orden De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo. Asignar Identificacin de los Vehculos, maquinaria y equipos. Mantener actualizado el expediente de los vehculos equipos y maquinarias 3.2. Del Supervisor de Taller. Realizar la inspeccin de los vehiculo, maquinarias y equipos y llenar los formularios correspondientes. Dar las instrucciones al personal encargado (mecnicos, engrasadores, etc.) para la realizacin del mantenimiento y reparacin de los equipos y maquinarias segn la Orden De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo recibidas del Coordinador de Taller. Escoger el personal idneo para realizar las actividades de mantenimiento. Hacer seguimiento al personal para que ejecuten el trabajo dentro de los parmetros establecidos. Registrar en el formato Orden De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo las actividades realizadas.

4. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 4.1. El coordinador de taller debe velar por que cada equipo tenga una carpeta individual con su historia, la cual indicar las reparaciones realizadas por terceros, y las hechas en los

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talleres de RUPECA R.S, reportes de mantenimiento, documentacin, certificacin (cuando corresponda), plizas de seguro respectiva. Adems debe verificar que cada unidad tenga una copia de sus documentos dentro de la misma. 4.2. El Coordinador de Taller, junto al supervisor de taller realizan la inspeccin de los vehculos a fin de determinar cuales entraran al mantenimiento preventivo y cuales sern pasados al mantenimiento correctivo. 4.3. El Coordinador de Taller realiza la programacin anual del mantenimiento preventivos de vehiculo, maquinarias y equipos, llenando el formulario Programacin Mensual Mantenimiento Preventivo. 4.4. Coordinador de Taller comunica semanalmente al supervisor de taller los vehculos equipos y maquinarias a los cuales se les realizara mantenimiento preventivo segn la programacin establecida. Entregndole el registro firmado Orden De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo. 4.5. El Jefe de Taller recibe la Orden De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo, analiza y planifica las prioridades y hace entrega a su personal de los vehculos, maquinarias y/o equipos a los cuales va realizar el debido mantenimiento. 4.6. El Supervisor de taller mantenimiento. 4.7. El Supervisor de taller gira las instrucciones al personal encargado (mecnicos, engrasadores, etc.) para la realizacin del mantenimiento y reparacin de los equipos y maquinarias segn las Ordenes de trabajo y/o servicio de mantenimiento recibidas del Coordinador de Taller. 4.8. El Supervisor de taller evala junto a los mecnicos los repuestos y materiales que sern usados y hace la solicitud de estos al Coordinador de Taller. 4.9. El Coordinador de Taller verifica la existencia de los repuestos en el almacn del taller; de no tener existencia hace la Requisicin para lo compra de los mismos. 4.10. El Supervisor de taller, recibe los repuestos y materiales a utilizar y hace seguimiento a las actividades para que se ejecuten dentro de los parmetros establecidos. escoge el personal idneo para realizar las actividades de de

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4.11. Registra en el formato Orden De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo PRTRB01-02 las actividades realizadas. Estas son entregadas al coordinador de taller 4.12. El Coordinador de taller solicita al Supervisor de taller las Orden De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo, con la informacin de las actividades realizadas. 4.13. El Coordinador de taller revisa la Orden De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo, verifica que las actividades se realizaron segn el programa. Ubica las rdenes de compra de los materiales usados y los anexa como soporte del reporte. 4.14. Estos documentos son archivados por el Coordinador de Taller en el expediente de cada unidad. 4.15. Si los Equipos, vehculos y herramientas se encuentran en la obra, el Coordinador de Taller y/o el Jefe de Taller coordina con el Ing. Residente y el Coordinador de Seguridad para realizarle el debido mantenimiento en la obra. 4.16. El mantenimiento de los equipos y maquinarias se cumplir como se indica a continuacin: de acuerdo a cada asignacin, bien sea; operador, chofer o unidad de

mantenimiento por obra, todo de acuerdo a quien corresponda: Vehculos livianos hasta camiones 350 (los asignados fijos: Gerentes,

Superintendentes, Supervisores, Chferes). Diario: - Nivel de aceite del motor. - Nivel de agua del radiador y dispensador. - Nivel de aceite de la caja de velocidades.

Semanalmente: - Nivel de agua de la batera. - Soplar filtro de aire. - Nivel de liga de frenos. - Nivel de aceite de la direccin.

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- Nivel de aire de las llantas. Mensualmente O 5.000 KMS. - Cambio de aceite de motor, filtros y de gasoil o gasolina cuando corresponda. - Revisin de aceite de la transmisin y caja. - Chequear estado del filtro de aire. - Chequear estado del filtro de gasolina o gasoil. - Engrase general. - Lavado completo de la unidad. - Revisar correas. - Drenar radiador y realizar servicio. - Revisar frenos. - Chequear estado de rodamientos. - Chequear estado de crucetas. - Chequear el sistema de embrague. - Revisar estado de cables y bujas. - Chequear estado de mangueras (hidrulicas y de agua.) - Chequear estado de amortiguadores delanteros y traseros. - Revisar estado del tren delantero. Vehculos pesados camiones 750, 7.000, 8.000, kodia, etc.

Diariamente. Nivel de aceite del motor. Nivel de agua del radiador. Nivel de aceite de la bomba de direccin.

Semanalmente. - Nivel de agua de la batera.

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Soplar el filtro de aire. Revisin de frenos.

- Revisin de correa del ventilador. Mensualmente. - Cambio de aceite de motor y filtro de aceite. - Revisin de aceite de la transmisin y caja. - Chequear estado del filtro de aire. - Chequear estado del filtro de gasolina o gasoil. - Engrase general. - Lavado completo de la unidad. - Revisar correas. - Drenar radiador y realizar servicio. - Revisar frenos. - Chequear estado de rodamientos. - Chequear estado de crucetas. - Chequear el sistema de embrague. - Revisar estado de cables y bujas. - Chequear estado de mangueras (hidrulicas y de agua). - Chequear estado de amortiguadores delanteros y traseros. - Revisar estado del tren delantero. Maquinas de Soldar, Compresores, plantas elctricas y otros. Diariamente - Nivel de aceite del motor. - Correas del ventilador. - Verificar que las tapas de proteccin se mantengan cerradas si es de aire. enfriamiento por sistema

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Semanalmente - Limpieza de filtro de aire. - Nivel de agua de batera. - Limpieza de bornes de la batera. Mensualmente - Cambio de aceite y filtro de motor. - Revisin de la presin de los carbones. - Revisin de partes elctricas y limpieza en general de la mquina. Equipos pesados Diariamente cuando estn operando medir: - Nivel de agua del radiador. - Nivel de aceite del motor. - Nivel de aceite hidrulico. - Drenar agua de los frenos. - Nivel de combustible. - Guayas, poleas y bloque. - Extintor operativo. - Indicador de ngulo de la gra. - Lubricacin de tornamesa. - Inspeccin ocular de toda la maquina (realizada por el operador).

Semanalmente - Revisin de agua de batera. - Limpieza de filtro de aire. - Revisin de las tres (3) correas del ventilador y alternador.

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Mensualmente - Cambio de aceite del motor y filtro de aceite. - Cambios de filtros de gasoil si lo requiere. - Limpieza o cambio de filtro de aire. - Engrase general. - Cambio de grasera en caso de que este tapada. - Revisin de Guayas y engrase. - Revisin de las bandas de frenos del winche principal y aceite. - Revisin de aceite de la transmisin. - Revisin de la velocidad del reductor de orientacin. - Revisin del aceite hidrulico del convertidor. - Revisin y ajuste de los tornillos de la tornamesa. - Chequear estado de crucetas. - Drenar radiador y hacer servicio (si lo requiere) y chequear estado de las mangueras. - Chequear sistema hidrulico y estado de las mangueras. - Chequear mandos finales. - Revisar sistema de embrague. - Revisar bujas y cables. - Chequear estado de rodamientos. - Revisar turbo, rodillos, parking bastido. - Lavado completo de la unidad. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

El responsable del Vehculo, equipo o herramientas detecta la falla y llena el formulario Orden
De Servicio y Reporte de Mantenimiento Preventivo detallando, datos de la unidad, fecha de emisin y prioridad de lo requerido y lo entrega al Coordinador de Taller y/o al Supervisor de Taller.

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Cuando la falla se presente en obra se le entrega el formulario Orden De Servicio y Reporte


de Mantenimiento Preventivo al Ing. Residente o al Supervisor mas cercano, si por la ubicacin del equipo no esta ninguno de ellos se le hace entrega al mismo mecnico, este realizara los tramites para la reparacin de la unidad.

Una vez recibida la orden de servicio los Mecnicos y/o personal especializado inspeccionan
en conjunto con el Jefe de Taller el trabajo a realizar.

Los Mecnicos elaboran conjuntamente con el Supervisor de Taller las requisiciones que
sean necesarias para ejecutar el trabajo.

El Supervisor de Taller ubica los repuestos o materiales y procede a realizar las actividades
de mantenimiento correctivo.

Si la falla no fue corregida regresa la orden al mecnico y comienza el proceso nuevamente. El Supervisor de Taller llena los datos de las actividades ejecutadas y entrega los registros al
coordinador de taller.

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7.3.- PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCION DE EQUIPOS, VEHICULOS Y HERRAMIENTAS.


PROGRAMA ESPECFICO DE VEHICULOS.

OBJETIVO. Asegurar que se implante un proceso eficaz y eficiente para el mantenimiento preventivo de vehculos, para cumplir con los requisitos y satisfaccin de los clientes Internos y Externos de la empresa.

ALCANCE. Aplica a todos los vehculos propiedad de la empresa.

RESPONSABILIDAD. Es responsabilidad del Coord. De Mantenimiento la aplicacin de este procedimiento. DEFINICIONES Mantenimiento Preventivo: Es un conjunto de actividades programadas que se ejecutan para prevenir fallas y asegurar un buen funcionamiento de los equipos, maquinarias y vehculos. Consiste en el anlisis de las condiciones de las instalaciones, sistemas y equipos, mientras se encuentren funcionando y busca el intervalo ms apropiado para repararlo.

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PROCEDIMIENTO REGISTRO (S) Act DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE ASOCIADO (S) Llenar el control de kilometraje recorrido de 1 vehculos semanal para que el coordinador de mantenimiento lo registre en digital. Actualizar Registro de Control de kilometrajes 2 recorrido de vehculos correspondientes de la semana anterior. Programar el Mantenimiento Preventivo a 3 unidades semanalmente la Coordinador de Seguridad de Obras Coordinador de Mantenimiento preventivo Coordinador de Mantenimiento preventivo Reportar las fallas detectadas durante la 4 ejecucin del Mantenimiento Preventivo Supervisor de Mantenimiento Reporte falla correctivo Solicitar los repuestos requeridos al almacn 5 segn programa de Mantenimiento Preventivo semanalmente. Entrega 6 las Rutinas de Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento preventivo Coordinador de Mantenimiento preventivo Orden de Trabajo Solicitud de Repuestos de para Control horas trabajadas Control horas trabajadas de de

Preventivo al Supervisor de mantenimiento con el fin de controlar y verificar las actividades realizadas por el mecnico. Asigna el trabajo a los Mecnicos.

Supervisor de Mecnica Automotriz

Recibe los repuestos y/o partes indispensables para realizar las Labores Preventivas.

Supervisor de mantenimiento.

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Si el tiempo de ejecucin del Preventivo es 9 extenso y es un da laborable para el Conductor, se procede a asignarle otro

Jefe de Suministro de Equipos

vehculo para que cumpla con sus funciones. De no existir los repuestos necesarios en 10 almacn se tramita la Compra, mediante una Requisicin u Orden de Compra por Emisin de Cheque. Se realiza el llenado del Formato Rutinas (O.D.T) describiendo cualquier observacin 11 adicional (acciones correctivas) que sirvan para aumentar la confiabilidad y disponibilidad del vehculo. Se le asigna a la unidad una vez culminado el mantenimiento, una etiqueta donde se le informara al usuario cuando ser el prximo 12 mantenimiento de no llegar a tiempo el usuario el coordinador de mantenimiento le llamara para recordarle que el vehiculo necesita mantenimiento El Mecnico y Supervisor de Mantenimiento 13 deben Firmar la Rutina de Mantenimiento (Orden de Trabajo) y se le entrega al Coordinador de Mantenimiento. Revisar 14 y ordenar las Rutinas de Coordinador de Mantenimiento Supervisor de Mantenimiento Mecnico Etiqueta Preventivo para Mecnico Formato de Orden de Trabajo Jefe de Compras. Orden de Compra

Mantenimiento en el Archivo. Se actualiza el Historial de Mantenimiento Preventivo, las ODT y se archiva en la carpeta de la unidad correspondiente

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REGISTROS Orden De Trabajo. Control de kilometraje recorrido de Vehculos . Solicitud de Repuestos. Reporte de fallas. Orden De Trabajo. Control de kilometraje recorrido de Vehculos. Reporte de fallas.

PROGRAMA ESPECFICO DE MAQUINARIAS. OBJETIVO. Asegurar que se implante un proceso eficaz y eficiente para el Mantenimiento Preventivo de maquinaria para cumplir con los requisitos y satisfaccin de los clientes Internos y Externos de la empresa. ALCANCE. Aplica a todas las maquinarias diesel propiedad de la empresa que se encuentran en las reas operacionales. RESPONSABILIDAD. Es responsabilidad del Gerente de Mantenimiento la aplicacin de este procedimiento. DEFINICIONES. Mantenimiento Preventivo: Consiste en realizar actividades de forma peridica de acuerdo con una planificacin o programacin, independientemente de la aparicin de la falla o de la aparente buena condicin actual de las maquinarias con el objetivo de conservarlas y mantenerlas en sus niveles de operacin normal.

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PROCEDIMIENTO. Act DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD


Actualiza Registro de Control de horas Trabajadas por las maquinarias de la semana anterior. Generar la Lista de las maquinarias a realizarle Mantenimiento Preventivo en la semana Entrega las Rutinas de Mantenimiento Preventivo al Supervisor de Mecnica Diesel. Planifica, asigna y entrega las Ordenes de Trabajo o Rutinas de Mantenimiento a realizarse durante la 4 semana a los Lubricadores, Elctricos y Mecnicos. Al mismo tiempo que ser entregada las Solicitud de Repuestos al Almacn. Ejecuta las rutinas de Mantenimiento basndose en 5 la planificacin propuesta, al finalizar la Jornada Operativa de Trabajo. Realiza un chequeo completo de la maquinaria, para 6 descartar cualquier falla que requiera reemplazo de piezas o repuestos. Fue encontrada alguna falla?. 7 De no ser Lubricadores Elctricos Mecnicos Lubricadores Elctricos Mecnicos Lubricadores Elctricos Mecnicos De encontrar alguna falla que necesite realizar 8 reemplazo, notifica al Supervisor de Mecnica Diesel. Emite una Solicitud de Repuesto al Almacn 9 especificando claramente los repuestos necesarios para la reparacin de la maquinaria. 10 Verifica si se encuentra en el stock de Almacn los repuestos. De encontrarse dichos repuestos sern Lubricadores Elctricos Mecnicos Supervisor de Mecnica Diesel Supervisor de Mecnica Diesel Solicitud de Repuestos Coordinador de Mantenimiento Solicitud de Repuestos

RESPONSABLE
Coordinador de Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento

REGISTRO (S) ASOCIADO (S)


Control de horas trabajadas

Orden de Trabajo

encontrada alguna falla, pasar a la actividad # 13.

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Orden de Compra

adicional que sirvan para aumentar la Confiabilidad y Disponibilidad de la maquinaria. Revisa y Ordena todos los Formatos Ordenes de

Orden de Trabajo

14

Trabajo, para ser entregado al da siguiente al supervisor de Mantenimiento. Elabora informe Semanal de Mantenimiento

Supervisor de Mecnica Diesel

Orden de Trabajo

15

Preventivo para ser entregado el da Lunes y archiva los Formatos Ordenes de Trabajo, para actualizar el Historial de cada maquinaria. Revisa que todas las Actividades de Mantenimiento

Coordinador de Mantenimiento

Informe Semanal de Mantenimiento

16

Preventivo fueron ejecutadas y aprueba el Informe Semanal de Mantenimiento Preventivo para ser entregado a la Gerencia General.

Gerente de Mantenimiento

Informe Semanal de Mantenimiento

REGISTROS. Solicitud de Repuestos. Orden de Compra. Orden de Trabajo para Preventivo. Informe Semanal de Mantenimiento Preventivo.

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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS. La persona encargada debe ser alguien con reconocida experiencia. El Supervisor de Mantenimiento es responsable por el control, mantenimiento y reparacin de las herramientas manuales, mecnicas y porttiles. Las herramientas que ingresan inicialmente al almacn, entregada por actividad y/o obra son inspeccionadas por el Supervisor de Mantenimiento apoyados por el Inspector SIAHO dejando constancia de su cumplimiento. Las herramientas que se encuentren deterioradas deben ser separadas hasta que hayan sido reparadas. En caso de encontrarse unas herramientas en mal estado o no operativas, deben ser colocadas en un estante con una etiqueta que indique su condicin. Las herramientas deben ser almacenadas en forma adecuada y en estante de acuerdo a su clasificacin (esmeriles, martillos, etc.) Debe haber en almacn una cantidad suficiente de herramientas de cada clase para que cuando una herramienta se desgaste, pueda ser reemplazada inmediatamente. Las herramientas especiales, por ejemplo: las accionadas con plvoras deben ser mantenidas en un lugar ventilado y adecuado y, si es posible bajo llave. El Supervisor de mantenimiento no debe permitir la salida a los lugares de trabajo de ninguna herramienta manual, mecnica y/o porttil en malas condiciones. El Supervisor de mantenimiento debe informar a su supervisor inmediato, las herramientas manuales, mecnicas y porttiles que deben ser reparadas en las instalaciones o fuera de sta.

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7.4.

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES.

OBJETIVO. Establecer los mecanismos para identificar, registrar y analizar las desviaciones, para realizar la toma de Acciones Correctivas y Preventivas que permitan eliminar o reducir a un mnimo razonable las desviaciones. ALCANCE. A todo el personal supervisorio. El Supervisor SIAHO deber contactar al personal supervisorio para la realizacin de las

inspecciones formales o programadas de seguridad. Una buena inspeccin depende del conocimiento previo de los aspectos o puntos a

observar, en este sentido es importante la utilizacin de una gua de los aspectos a cubrir en el recorrido. A objeto de tomar en cuenta a dems de lo all planteado, cualquier otra situacin que

pueda dar lugar a la ocurrencia de algn evento no deseado. Durante el recorrido se observaran todas las condiciones de cumplimiento de las normas

de seguridad establecidas, tan pronto como se detecte un acto o condicin insegura se plasmara la informacin en los formatos correspondientes para que sirva como base del informe que redactar posteriormente. Al hacer la inspeccin deber cubrirse el rea sistemticamente en forma metdica y describiendo y ubicando cada irregularidad claramente y corrigiendo

minuciosa

inmediatamente aquellas condiciones inseguras que represente un riesgo inmediato y dando un plazo de tiempo lgico para corregir las que queden pendiente. Los informes irn dirigidos al personal supervisorio para que proceda a corregir las

observaciones en ellas sealadas y a su vez le entregara copia al coordinador SIAHO. Se establece un limite de tiempo para el cumplimiento de las recomendaciones producto

de las condiciones / actos inseguros detectados. Posteriormente se efectuar una inspeccin de elevacin y control de todas las

recomendaciones hasta que hayan sido completas preparndose el informe y control respectivo.

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Se asignara una o ms personas responsable (s) de darle cumplimiento a la

recomendacin. Se asignara una persona con autoridad y reconocimiento para hacer cumplir las

recomendaciones emitidas.

Comunicacin Todo el personal propio y de Subcontratistas debern comunicar las desviaciones que

detecte durante las actividades. Toda persona que detecte una desviacin deber emitir una no conformidad y a la vez

emitir las recomendaciones para realizar las correcciones inherentes a la actividad. PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SURGIDAS DE

INSPECCIONES A MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Pasos: Determinar el rea, equipo, herramientas a inspeccionar segn programacin. Llenar las planillas de inspeccin perteneciente al equipo, maquinaria, herramienta o rea / Instalacin. Las observaciones realizadas en caso de haberlas, se colocaran en la planilla de Seguimiento de Observaciones/ Recomendaciones e Inspecciones MSERB01-39 (ver anexo 14) de la siguiente manera: Colocar las observaciones y/o fallas detectadas. El equipo, herramienta, rea o maquinaria, donde se encuentra la falla. Fecha de la Inspeccin. Recomendacin para solventar la situacin de falla. Fecha compromiso del responsable de la maquina, equipo, herramientas o rea para solventar la situacin de falla. Nombre y Firma del Responsable de ejecutar la reparacin o mejora de la observacin encontrada. Colocar si la falla fue solventada de manera total, parcial o no ha sido realizada.

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Una vez llenada la planilla, esta se colocara en un sitio visible y accesible al personal para ser revisada peridicamente y hacer seguimiento a las recomendaciones realizadas, esto se puede hacer de la siguiente forma: Colocarlas en la oficina tcnica, en grupo en una bandeja o de forma individual con sus respectivos nombres de los responsables de hacer la reparacin o mejora. Cuando se tenga que realizar otra inspeccin se verificara si fue solventada la observacin registrada en la planilla, en caso de ser positivo esta se archivara, en caso contrario continuara en el mismo sitio. Al tener 3 inspecciones sin solventar la situacin de falla, se tomara accin de enviar una comunicacin a la Gerencia con copia de las planillas de seguimiento y as de esta manera solventar con su apoyo la falla que aun persiste. Al solventar la falla de manera total, se proceder al cierre de la planilla y ser colocada en archivo.

7.5.- REGISTRO DE CERTIFICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS.


RUPECA R.S, de acuerdo al proyecto a ejecutarse en caso de requerir equipos que ameriten certificacin presentara a VENEZUELAGAZSTROI los registros de las mismas, los cuales sern certificados por empresas calificadas para tal fin, logrando de esta manera cumplir con reglas VENEZUELAGAZSTROI y contar con equipos adecuados y en condiciones operativas que permitan seguridad al personal que los maniobra y un mayor rendimiento en el desarrollo de las actividades a ejecutarse con los mismos los cuales sern inspeccionados por el cliente donde se les mostrara el certificado de los equipos en original. Se presentara ante VENEZUELAGAZSTROI copia de registro de las certificaciones de equipos, herramientas y E.P.P y se mantendr en obra archivo de los mismos.

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7.6

UNIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS.

El traslado de personal y equipos, se realizar en unidades dispuestas para tal fin y en buen estado de funcionamiento, equipado con el mnimo indispensable para casos de contingencias menores, los conductores debern encontrarse en su totalidad con su documentacin en regla y velar por el mantenimiento preventivo de las unidades. Unidades De Transporte Disponibles Para La Obra DESCRIPCIN PLACAS

La documentacin asociada a estos equipos sern anexadas al Dossier SIAHO una vez estn aprobados por el cliente. Esta norma aplica al uso de los vehculos de transporte de personal, tanto propio como alquilado para el cumplimiento de las labores requeridas, en todo lugar o circunstancia. Dentro de las aplicaciones de este procedimiento se realiza un programa que abarca lo siguiente: Todo conductor debe tener conocimientos de la capacidad permitida de los vehculos o equipos: Camioneta 150 Cap. 1 Ton. Camionetas 350 Cap. 6 Ton. Camin 750 Cap. 12 Ton.

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Los vehculos de la empresa sern utilizados exclusivamente en actividades relacionadas con el trabajo a excepcin de los casos previamente autorizados. El conductor velara por la proteccin del vehiculo, de la carga, de los pasajeros autorizados para viajar en la unidad. Queda prohibido estrictamente conducir los vehculos de la empresa cuando se est bajo la influencia de bebidas alcohlicas. Se prohbe fumar en los vehculos utilizados para transporte de combustible, al igual que debern detenerse los motores de los vehculos cuando se estn surtiendo de lquidos inflamables en estaciones de servicio. Cuando sea necesario de presentar averas los vehculos en vas extra urbanas el conductor deber estacionar en el extremo derecho de la va, si no desviarse y cumplir con los requisitos siguientes Colocar durante el da la seal triangular detrs del vehculo a una distancia no menor de 50 mts. Durante la noche el tringulo deber ser colocado en la parte trasera del vehculo a distancia de 50 mts. Adems se debe mantener las luces de estacionamiento delanteras encendidas y luces traseras intermitentes. Reportar fallas o desperfectos mecnicos del vehiculo. Normas para los Pasajeros: En los vehculos de la empresa slo se debe transportar trabajadores al servicio de RUPECA R.S; excepto casos de previa autorizacin. El nmero de personas transportadas no debe exceder de la capacidad de los asientos del vehculo. Est igualmente prohibido viajar en los estribos, de pie en los camiones o equipos pesados. Esta prohibido ingerir bebidas alcohlicas en los vehculos de la empresa. Se debe utilizar el cinturn de seguridad. No se deben utilizar sin previa autorizacin otro vehculo que no sea el asignado por la empresa como transporte de personal.

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Normas relacionadas con el Vehculo: Se debe colocar sealizaciones preventivas de transito de vehculo. Los vehculos de la empresa debern estar provistos de neumticos en perfectas condiciones, as como herramientas de auxilio vial. Todo neumtico de repuesto, debe permanecer fijo a la estructura del vehculo y en caso de transportar personal, deben permanecer en forma que no ocasionen riesgos a la integridad del trabajador. El vehculo debe presentar su documentacin reglamentaria y debe poseer entre esta documentacin la asignacin del mismo firmada y sellada previamente por la compaa con el nombre del portador del mismo. En el caso de los vehculos que transporten equipos (chuto con low-boy) estos debern circular con dos vehculos de escolta los cuales tendrn la identificacin de archilarga y la coctelera de emergencia, estos permanecern uno delante del vehiculo de carga y el otro detrs a una distancia prudencial. Cuando los vehculos de carga pesada (chutos con bateas) transporten materiales o tubera estos deben cerciorarse de que la carga tenga las fajas o cadenas bien aseguradas.

7.7 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS SUS UNIDADES DE TRANSPORTE.


OBJETIVO Contar con un programa de mantenimiento preventivo para los vehculos de transporte a utilizar durante el proyecto con la finalidad de prevenir accidentes y daos ambientales.

ALCANCE Este programa aplica a todos los vehculos de transporte a utilizar en el proyecto y los trabajo de mantenimiento que puedan realizarse en condiciones normales, anormales o de emergencia.

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RESPONSABLES Ingeniero Residente, el Supervisor de Campo y el Insp. SIAHO son Responsables de: Cumplir y hacer cumplir este programa de mantenimiento preventivo. Verificar el cumplimiento realizando inspecciones de las actividades de mantenimiento. Garantizar que se realicen a tiempo los mantenimientos preventivos segn las trabajo de los equipos. Proporcionar todo lo necesario para el cumplimiento del programa. Garantizar que las actividades de mantenimiento se realicen de manera segura sin ocasionar daos ambientales. Reportar todo acto o condicin insegura y emitir recomendaciones para ser controladas. Supervisor de Mantenimiento: Cumplir con este programa de mantenimiento preventivo. Garantizar que se realicen a tiempo los mantenimientos preventivos segn las horas de trabajo de los equipos. Realizar el mantenimiento respectivo a unidades de acuerdo al programa segn el kilometraje Garantizar que las actividades de mantenimiento se realicen de manera segura sin ocasionar daos ambientales. Reportar todo acto o condicin insegura y emitir recomendaciones para ser controladas. Chofer del Vehculo: horas de

El chofer del vehculo ser responsable de entregar el vehculo segn kilometraje para el mantenimiento preventivo.
Nota: El mantenimiento preventivo consiste en inspecciones programadas a los vehculos de

transporte con la finalidad de detectar cualquier anormalidad en los mismos. En el proyecto en caso de sub-contratar transporte del personal el mantenimiento de los mismos se realizaran a

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travs de inspecciones peridicas y soportes de facturas de las labores de reparacin de los equipos o vehculos. Para estas actividades se deben retirar del rea de trabajo el equipo daado quedando fuera de este servicio, hasta su reparacin definitiva y posterior inspeccin. Ver programa de MTTO. Y formato de MTTO. En anexo

8.- CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL. 8.1. NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
Para la presente obra RUPECA R.S., mantendr en obra las Normas Legal Vigente en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo LOPCYMAT y su Reglamento. Ley Penal del Ambiente. Decreto 2216. Normas para el manejo e los desechos slidos de origen domsticos, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos. Ley Orgnica de Trabajo Decreto 2394. rea de Proteccin Pblica. Normas COVENIN. Entre otras.

8.2.- PROGRAMA DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. OBJETIVO.

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Establecer programas y planes los cuales se comprometan a cumplir de acuerdo a lo establecido en la norma legal vigente en Seguridad Industrial Ambiente Higiene Ocupacional. A continuacin se especifican: ALCANCE. Aplica para todo el personal directo e indirecto de RUPECA R.S, involucrado en la ejecucin del proyecto: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO RUPECA R.S, con el firme compromiso de darle cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente a realizado planes y programas ajustados a la misma cumpliendo a su vez con los requisitos de VENEZUELAGAZSTROI aplicables al proyecto en referencia los cuales sern implantados por el Dpto. SIAHO y aplicados a toda su estructura organizativa. A travs de las inspecciones ambientales y de campo RUPECA R.S, verificara que todas las actividades realizadas durante el proyecto cumplan con lo establecidos en el presente plan. Para hacer del conocimiento de todo su personal construcciones RUPECA R.S divulgara mediante charlas todas las normas y procedimientos a seguir para un mejor desempeo en cuanto a la proteccin de todo lo relacionado con el ambiente y se medirn de la siguiente forma. Todo el personal evala el anlisis de riesgos, este totalmente entrenado y orientado en la realizacin de los anlisis de riesgos. Las operaciones a ejecutar estn debidamente identificadas, a fin de poder mesurar y evaluar los potenciales riesgos y peligros asociados a las mismas. Este Plan Especifico sea evidenciado con el soporte respectivo. La identificacin y anlisis respectivos sean notificados al personal involucrado en las actividades, as como la manera de prevenir y protegerse de dichos riesgos. Los riesgos asociados a las actividades estn debidamente identificados, a fin de poder mesurarlos y evaluarlos de manera precisa para poder emitir las medidas de prevencin y control respectivas en relacin a los riesgos que se pretende evitar.

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La observancia de estas medidas es de carcter obligatorio por parte del personal de la empresa RUPECA R.S Estas medidas sean notificadas a los trabajadores usando un procedimiento uniforme, Claro y concatenado, y a su vez esto quede debidamente registrado en el formato respectivo de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Dicho formato ser firmado por cada trabajador y por un representante del departamento de SIAHO. Que las operaciones a ejecutar estn debidamente identificadas, a fin de poder mesurar y evaluar los potenciales riesgos y peligros asociados a las mismas. Que esta identificacin sea registrada usando un procedimiento uniforme y claro y concatenado. Que la identificacin y anlisis respectivos sean utilizados para notificar al personal involucrado en las actividades, de los riesgos inherentes a la misma, as como la manera de prevenir y protegerse de estos. Las medidas de prevencin y control deben ser establecidas de acuerdo a los riesgos que se pretenden evitar. Que los equipos, maquinarias y herramientas, as como personal de obra este plenamente identificado a fin de que los riesgos asociados a las actividades estn debidamente identificados, con el objeto de poder mesurarlos y evaluarlos de manera precisa. Que estn todos los permisos de trabajo inherente a la actividad, emitidos responsable de las instalaciones u reas para poder dar inicio de las actividades. Dictar las normas orientadas a la conservacin, defensa, mejoramiento y restauracin del ambiente, segn criterios de equidad, que garanticen el desarrollo ecolgicamente sustentable y la disponibilidad permanente de los recursos naturales, por medio del manejo efectivo de los desechos generados durante la obra. La proteccin ambiental incluye el uso de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin del ambiente; esto se logra por medio de mecanismos de control para identificar desechos orgnicos, txicos, metlicos, reciclables, petrolizados que se puedan generar durante las actividades. Para cada uno de los desechos existe un sitio de disposicin final adecuado segn sea el caso. por el personal

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Por medio de las charlas se debe concientizar, capacitar y motivar al personal para que conduzcan sus tareas de una manera segura adecuada y que estn en condiciones de asumir sus obligaciones y responsabilidades en materia de SIAHO. Conocer las leyes que regulan la parte de SIAHO para promover el cumplimiento del mismo. PROGRAMA DE DIVULGACION DE LEYES Y NORMAS
FRECUENCIA ITEN DIARIO SEMANAL MENSUAL MEDICIN TIPO DE CONTROL VERIFICAR SU CONOCIMIENTO A TODO EL LOPCYMAT X PERSONAL VERIFICAR SU CONOCIMIENTO A TODO EL LOT X PERSONAL VERIFICAR SU CONOCIMIENTO A TODO EL NORMAS PDVSA X PERSONAL VERIFICAR SU CONOCIMIENTO A TODO EL LEY PENAL DE AMBIENTE X PERSONAL VERIFICAR SU CONOCIMIENTO A TODO EL ART X PERSONAL VERIFICAR SU CONOCIMIENTO A TODO EL POLITICA DE SIAHO X PERSONAL

8.3.-PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS, MATERIALES, DESECHOS PELIGROSOS, DESECHOS SLIDOS Y EFLUENTES.
OBJETIVO. Establecer los lineamientos a seguir para registrar de manera controlada y adecuada todos los desechos que puedan causar efectos negativos al Ambiente tanto snicos, slidos, lquidos peligrosos y no peligrosos que sean generados durante el desarrollo de la obra. Adems de crear conductas y actitudes proactivas hacia la conservacin del Medio Ambiente. ALCANCE. Aplica para todas las actividades que generen desechos peligrosos para el Ambiente y a todo el personal que realice Actividades en la Obra. Siguiendo los lineamientos

especificados en estos procedimientos para prevenir y controlar la degradacin ambiental.

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ASPECTOS LEGALES. Para RUPECA R.S, es muy importante el cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones que rigen en Materia Ambiental: LEY ORGNICA DEL AMBIENTE, LEY PENAL DEL AMBIENTE, LEY DE PROTECCIN DE FAUNA SILVESTRE Y SUS REGLAMENTOS, LEY FORESTAL DE SUELOS Y AGUA Y SU REGLAMENTO.

DEFINICIONES: PROTECCIN AMBIENTAL. Son todas aquellas acciones, procedimientos, disposiciones legales, que se deben cumplir para el aprovechamiento y conservacin de los recursos naturales, de manera sostenida y minimizando su deterioro. DESECHOS. Material, sustancia, solucin, mezcla u objeto para los cuales no se prev un destino inmediato y deba ser eliminado o dispuesto en forma permanente. DESECHOS PELIGROSOS. Desecho en cualquier estado fsico, slido, liquido o gaseoso que presenta caractersticas peligrosas o que esta constituido por sustancias peligrosas y que no conserva propiedades fsicas ni qumicas tiles y por lo tanto no puede ser rehusado, reciclado, regenerado u otro diferente.

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS. Deposito temporal de los desechos peligrosos bajo condiciones controladas y ambientalmente seguras, sin que se contemple ninguna forma de tratamiento ni transformacin inducida de los desechos almacenados.

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LINEAMIENTOS: Educar, entrenar y concienciar a todo el personal de la empresa para que su trabajo crea un impacto significativo sobre el medio ambiente. Realizar charlas con todo el personal relacionadas a la proteccin del Ambiente. Garantizar el buen manejo de los productos qumicos que se utilicen y cada uno debe poseer la hoja de MSDS. Evitar la realizacin de actividades que puedan causar daos ambientales. Dar a conocer a todo el personal normativa legal en relacin con el ambiente. Establecer funciones y responsabilidades entre todo el personal ejecutor de las actividades para facilitar una gerencia ambiental efectiva. Almacenar los productos qumicos en concordancia a las normas de seguridad aplicables y segn el grado de toxicidad. Mantener el rea totalmente limpia antes, durante y despus de la ejecucin de actividades. El personal expuesto a trabajos con productos txicos deber recibir entrenamiento en las medidas de prevencin y control de materiales peligrosos Responsabilizar a todo el personal para la preservacin del Ambiente. RESPONSABILIDADES. GERENTE DE PROYECTO: Establecer los mecanismos y proveer los recursos necesarios para la aplicacin de este plan, as mismo deber disear todos los procedimientos que se aplicaran en materia de manejo de desechos.

COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: Velar por el desarrollo del plan, verificar el destino final de los desechos y gestionar los recursos necesarios para la aplicacin de los procedimientos establecidos.

SUPERVISOR DE CAMPO: Girar instrucciones a su personal en cuanto a este plan, garantizar la correcta recoleccin de los desechos en las reas de trabajo, verificar que los desechos sean clasificados y almacenados segn su categora en los sitios destinados para tal fin.

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TRABAJADORES: Todo el personal debe cumplir con sus responsabilidades en la ejecucin de cada una de las actividades que se ejecuten colaborando con la proteccin del ambiente, manteniendo las reas en condiciones seguras, en total orden y limpieza y evitar derrames de productos qumicos que manejen. MANEJO ADECUADO DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.

OBJETIVO. Establecer normas y mecanismos que orienten la gestin para el manejo, disposicin y eliminacin de los desechos peligrosos y no peligrosos generados en las reas de trabajo, y cumplir de esta manera con las medidas de seguridad para que no constituyan una amenaza a la salud ni al ambiente.

ALCANCE. El presente procedimiento comprende los lineamientos para el manejo (almacenamiento, transporte, disposicin final) de los desechos peligrosos y no peligrosos provenientes de las diferentes actividades ejecutadas por RUPECA R.S PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS. Los desechos debern ser clasificados de acuerdo a su condicin y caractersticas ya sean escombros provenientes de excavaciones, desechos peligrosos (bateras, aceites usados, envases de productos inflamables o txicos, etc.) desechos no peligrosos (comidas, vasos desechables, papelera, plsticos) estos sern almacenados en las reas destinadas para tal fin hasta su disposicin final.

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RECOLECCIN DE LOS DESECHOS. Los recipientes destinados al almacenamiento debern poseer las siguientes caractersticas: Ser reusables o no. Poseer hermeticidad. No exceder de 40 Kgs. TRANSPORTE. El transporte de estos materiales peligrosos, lo realizara un vehiculo de una empresa destinada a tal fin (Con RASDA registrado como manejadora) contando con registros de la disposicin final de los desechos los cuales se mantendrn archivados en el Dossier de Gestin SIAHO en Obra. Los desechos domsticos sern transportados en vehculos de la empresa hasta el relleno sanitario ms cercano. Para los desechos de excavacin o provenientes del retiro de capa asfltica, estos sern transportados hasta el sitio destinado el cual ser asignado por VENEZUELAGAZSTROI. TIPO DE DESECHOS. De acuerdo a los tipos desecho que se manejaran en este proyecto, cada uno de ellos tiene una disposicin final. SLIDOS NO PELIGROSOS. DESECHOS DOMSTICOS. DESECHOS VEGETALES. DESECHOS METLICOS. DESECHOS NO METLICOS.

DESECHOS PELIGROSOS. SUELO CONTAMINADO POR DERRAMES DE CRUDO. DESECHOS TXICOS.

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MANEJO DE DESECHOS SLIDOS NO PELIGROSOS. DESECHOS DOMSTICOS. Son considerados como desechos domsticos trozos de madera, papel, trapos, restos de alimentos, vidrio, envases plsticos, entre otros. La recoleccin de estos desechos se realizara en bolsas plsticas resistentes, y sern colocados en contenedores metlicos situados en las reas de generacin, para luego ser trasladados a sitios destinados para tal fin. Debern ser retirados con una frecuencia que limite su descomposicin y la emisin de malos olores, manteniendo las condiciones de limpieza e higiene adecuadas en los sitios donde estn ubicados los contenedores. El contenedor deber estar identificado para evitar el uso de este en otros fines y se debe mantener en condiciones adecuadas de limpieza tanto en la parte interna como externa. DESECHOS VEGETALES. Son los provenientes de la remocin de la capa vegetal, para facilitar la ejecucin de las operaciones. Se evitara la deforestacin de especies vegetales (rboles), pero si se hace necesario y estn autorizados por VENEZUELAGAZSTROI y el MARNR, estos sern recolectados en sitios autorizados por VENEZUELAGAZSTROI. En caso de realizarse la disposicin de este tipo de desechos depende del tipo de vegetacin (Arbustos o rboles). Los desechos vegetales resultantes de rboles se acumularan ordenadamente en un sitio adecuado autorizado por VENEZUELAGAZSTROI. La vegetacin leosa no aprovechable como fuente de madera (arbustos) podr ser enterrada en lugares designados o ser reducida en trozos pequeos y utilizada como material para el mejoramiento de suelos en aquellas reas que lo requieran, dependiendo de las cantidades involucradas. DESECHOS DE METAL. Son los desechos provenientes de las fabricaciones de superficies, recobros de tuberas, desmantelamientos, construcciones o ampliacin en estaciones. Se colocaran ordenadamente en sitios estratgicos para luego ser transportados a un sitio

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adecuado para tal fin. El almacenamiento de estos desechos deber realizarse en forma adecuada. Se colocaran de acuerdo al tamao y tipo para facilitar su manejo al momento de ser reutilizados para otros fines o trasladados a otro sitio. No disponer de este tipo de materiales a campo abierto y en reas que no estn

acondicionadas o autorizadas por la empresa contratante.

DESECHOS NO METALICOS. Estn compuestos por todos aquellos materiales provenientes de diferentes actividades como son: Reparacin de equipos, construccin de instalaciones donde se utilicen materiales como madera, gomas, cemento, plsticos. Etc. Almacenar estos desechos en forma ordenada y en contenedores adecuados. Estos desechos sern trasladados en vehculos acondicionados para tal fin hasta el lugar autorizado por VENEZUELAGAZSTROI. MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS.

MANEJO DE DESECHOS TOXICOS. Los envases de pinturas y/o solventes y otros insumos considerados como txicos sern almacenados en envases hermticos para luego ser transportados en vehculos adecuados para su disposicin final. Estos envases no deben ser utilizados como recipientes para recolectar agua de uso personal ni cualquier otro uso que puedan causar efectos a la salud.

CONTAMINACIN DEL SUELO POR DERRAMES DE CRUDO: Para atacar contaminaciones provenientes de derrames que puedan suceder

accidentalmente RUPECA R.S, se rige por procedimientos seguros para atacar de manera eficaz cualquier evento que pueda causar daos al ambiente.

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Pasos que se deben seguir: Se debe identificar el sitio de procedencia del derrame. Identificar el tipo y volumen del fluido. Tratar de detener el derrame realizando maniobras operativas seguras y aplicando recomendaciones indicadas en las hojas MSDS. Colocar bandejas recolectoras para tratar de detener la propagacin del fluido por el piso, hasta reparar la avera. Paralizar las operaciones de los equipos afectados Proceder a cerrar vlvulas. Limpiar el rea afectada y de acuerdo a la severidad implementar lo siguiente. En derrames pequeos dispersar material absorbente, recoger este material y lavar la zona afectada con jabn industrial biodegradable. Retirar toda la tierra empapada y sustituirla por tierra nueva. La tierra contaminada se debe almacenar en un sitio adecuado a fin de evitar la contaminacin de otra rea, para luego ser ubicada en un lugar autorizado por el M.P.P.A o personal VENEZUELAGAZSTROI. Limpiar las maquinas y corregir las averas para evitar que se repita la situacin. En derrames severos se deben cumplir preliminarmente con los pasos anteriores, pero de ser necesario el uso de bombas y equipos especiales de recoleccin. Contactar de inmediato al departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente RUPECA R.S, y

VENEZUELAGAZSTROI, para la ubicacin de una empresa ambiental especializada en este tipo de accidentes.

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MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS. Todos los efluentes lquidos sern recolectados en envases y sitios adecuados. En caso de utilizar sanitarios porttiles, peridicamente se les realizara mantenimiento por una compaa especializada para ello, dichos efluentes sern dispuestos debidamente fuera del rea de trabajo. La empresa responsable de esta actividad deber presentar a RUPECA R.S, los permisos del MARNR, SANIDAD, PERMISO MUNICIPAL, etc. Los residuos sern transportados en vehculos y recipientes adecuados a fin de evitar el riesgo de que los mismos puedan sufrir un esparcimiento de los desechos contenidos los mismos. No descargar aguas residuales al ambiente sin efectuarles algn tipo de tratamiento previo. Para la disposicin de los aceites y dems desechos lquidos provenientes del mantenimiento de vehculos y equipos pesados se utilizara un camin de servicio adecuado para el almacenamiento del producto (mecnica) y luego ser llevados al patio de RUPECA R.S, para ser colocados en un almacenamiento destinado para tal fin

8.4.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y USO DE FUENTES RADIACTIVAS.


RUPECA R.S, seleccionar a una empresa SUB-CONTRATISTA que se encargar de todos los trabajos con fuentes radiactivas, para ello cuenta con un procedimiento de Evaluacin y Seleccin de Proveedores. OBJETIVOS. El propsito de este procedimiento es describir el sistema adoptado por RUPECA R.S, para la preseleccin, evaluacin, seleccin y re-evaluacin de los proveedores en funcin de su capacidad para prestar el servicio de gammagrafa conforme con los requisitos de la organizacin y en consecuencia contar con un registro confiable de proveedores.

ALCANCE.

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nicamente aplica a proveedores que presten servicio de gammagrafa que pudieran afectar el servicio prestado por RUPECA R.S, y en consecuencia la satisfaccin del cliente

RESPONSABILIDADES: Del Vicepresidente. Aprobar la contratacin de los Proveedores.

Del Gerente de Administracin. Realizar la Pre - Seleccin de Proveedores. Coordinar las actividades de evaluacin y seleccin de proveedores. Mantener actualizado el listado de proveedores seleccionados.

Del Gerente de Calidad. Coordinar las actividades de re-evaluacin de proveedores, en caso que se detecte bajo rendimiento o continuas No Conformidades. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO. PRESELECCIN DE PROVEEDORES. El Gerente de Administracin, previa investigacin del mercado, elige a los posibles proveedores que presten el servicio de gammagrafia para la obra: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO El Gerente de Administracin, o las personas que este designen llenan el formulario Registro de Proveedores.

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EVALUACIN DE PROVEEDORES. Para facilitar el proceso de evaluacin anual de proveedores, el Gerente de Administracin llevara un registro de todas rdenes de Compras colocadas anualmente a los proveedores preseleccionados. El Gerente de Administracin realizar la evaluacin anual de los proveedores, tomando en cuenta la informacin de las rdenes de compras colocadas durante el periodo sujeto a evaluacin, utilizando el formato Evaluacin Anual de Proveedores. En el caso de proveedores a los cuales no se les emiti O/C durante el periodo sujeto a evaluacin, conservaran la evaluacin anterior. Los criterios para evaluar a los proveedores se fundamentan en tres factores: A) Capacidad para cumplir con los requisitos establecidos en la Orden de Compra, con

relacin al tiempo de entrega. (Retrasos en entregas) B) Capacidad para cumplir con los requisitos establecidos en la Orden de Compra, con

relacin a las especificaciones del producto o servicio. (Devoluciones) C) Estatus de implantacin del Sistema de Calidad del proveedor. (Sistema de Calidad) Retrasos en entregas. Se determina como Retraso en Entrega, cuando la fecha de las Factura o Notas de Entrega es posterior a la fecha acordada en la Orden de Compra, sin ningn tipo de justificacin, desde el almacn a travs de un memorando se le informara al departamento de administracin los retrasos ocurridos. El clculo para el Porcentaje de Retrasos en entregas es el siguiente:

C = B / A x 100 Donde: A) B) C) Total de rdenes de compras anuales. Total de rdenes de compras con retrasos anuales. % Retrasos en entregas.

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Para establecer el puntaje correspondiente a este requerimiento se aplicara la siguiente formula: 100 (%Retrasos) / 10

Devoluciones. Se determina como una Devolucin, cuando el producto o servicio no cumpla con los requisitos especificados en la Orden de Compra y ha sido rechazado de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para la Inspeccin y Ensayo PRCRB08. Desde el almacn a travs de un memorando se le informara al departamento de administracin las devoluciones ocurridas El clculo para el Porcentaje de devoluciones anuales es el siguiente: C = B / A x 100 Donde: A) B) C) Total de rdenes de compras anuales. Total de rdenes de compras con devoluciones anual. % Devoluciones.

Para establecer el puntaje correspondiente a este requerimiento se aplicara la siguiente tabla:

CALIFICACIN 0-5% N devoluciones anuales / N de Orden de Compras colocadas 6-25% N devoluciones anuales / N de Orden de Compras colocadas N devoluciones anuales superior AL 26% anuales / N de Orden de Compras colocadas Sistema de Calidad.

PUNTAJE 10 5 0

Este criterio se evaluar en funcin al estatus de implantacin del sistema de calidad del proveedor. Para tal fin, se utilizara la siguiente tabla:

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CALIFICACIN Certificado ISO-9000 En vas de Certificacin No tiene Sistema de Calidad

PUNTAJE 10 5 0

Una vez que se ha evaluado al proveedor en base a los retrasos en entregas, devoluciones y, sistema de calidad, se proceder a sumar el puntaje obtenido para cada concepto. Seguidamente se realizar la seleccin en base a los criterios establecidos en el punto. Criterios de Seleccin de Proveedores PUNTAJE 28 30 CONDICION El proveedor ha demostrado suficiente evidencia objetiva de que cumple con los requisitos establecidos El proveedor ha demostrado mediana evidencia con el cumplimiento de los requisitos establecidos El proveedor no posee evidencia que demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos. CLASIFICACION (A) APROBADO

15 27

(B) APROBADO

0 - 14

(C) NO APROBADO

Una vez que se ha Clasificado al proveedor el Gerente de Administracin deber actualizar el Listado de Proveedores Seleccionados.

RE-EVALUACIN DE PROVEEDORES. El Gerente de Calidad, conjuntamente con el equipo de Auditores Internos de RUPECA R.S, podr Auditar el sistema de calidad del proveedor, en caso que se detecte bajo rendimiento o continuas No Conformidades. El resultado de esta Auditoria podra afectar la clasificacin asignada en el registro de proveedores. Los Proveedores clasificados en el rengln "B", podrn pasar al rengln "A", una vez obtenida la certificacin ISO 9000, entregando una copia del certificado como evidencia objetiva.

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Igualmente los Proveedores clasificados en el rengln "C" podrn pasar al rengln "B". Entregando los Registros de los resultados de las evaluaciones. La Carpeta de Expedientes de los Proveedores estar compuesta por los siguientes documentos dependiendo de su clasificacin:

Proveedores Listado de Proveedores Seleccionados PRARB03-02 Proveedor Clasificado (A) A. Registro de Proveedores. B. Certificado ISO 9000 vigente. C. Formato Evaluacin Anual de Proveedores Proveedor Clasificado (B) B. Registro de Proveedores. C. Plan de Calidad , Carta compromiso , Constancia de implantacin del sistema de calidad. D. Formato Evaluacin Anual de Proveedores

Con el fin de mantener actualizada la documentacin del registro de proveedores clasificados en el rengln "A", el Gerente de Administracin deber solicitar a los proveedores, la renovacin de su certificado ISO 9000. RUPECA R.S, someter a aprobacin por parte de VENEZUELAGAZSTROI la carpeta de la empresa SUB-CONTRATISTA seleccionada y el personal calificado y capacitado para en manejo de las fuentes radiactivas y verificara toda la informacin suministradas por esta, igualmente garantizara la operabilidad de los equipos y certificacin de los mismos. Esto con el fin de contar con una empresa especializada en el manejo de fuentes radiactivas con toda la permisologia requerida y equipos en perfecto estado de operabilidad, una vez aprobada la empresa SUB-CONTRATISTA para este tipo de trabajo la empresa RUPECA R.S, verificara a travs de su personal SIAHO y ACC el estado de los equipos y la dosimetra del personal luego se realizaran inspecciones peridicas para verificar si mantienen las condiciones iniciales en el proyectos.

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8.5.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS CONTAMINACIONES ATMOSFERICA Y SONICA.


OBJETIVO. Aplicar las medidas de prevencin y control que se deben seguir en la exposicin al ruido generado por equipos en la Obra. ALCANCE. Aplica a todo el personal de RUPECA R.S, y actividades donde existen altos decibeles de ruido para tomar las medidas necesarias que ayuden a prevenir eficazmente la exposicin a los mismos.

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIN SNICA. CONTROL PARA CONTAMINACIN SNICA: Cuando el nivel de ruido es considerablemente alto y el personal debe usar equipos de proteccin personal. (Protectores Auditivos) Se har seguimiento para que sea usado y en charlas dirigidas se expondr al personal las bondades de usar proteccin auditiva, los daos causados por el ruido y el riesgo que representa si no se toman las medidas preventivas a tiempo. Con el objeto de dar cumplimiento a la norma COVENIN 1565-1995 (programa de conservacin auditiva) y los lmites establecidos en el decreto 2217, normas sobre control de la contaminacin generada por ruidos se aplicarn los siguientes controles: Aplicar el programa de mantenimiento mecnico preventivo y correctivo de las maquinas y

equipos., con la finalidad de prevenir afectaciones a nivel de escapes de vehculos que produzcan niveles de ruido susceptibles de producir contaminacin snica. En ambos casos se procurar evitar las molestias a la comunidad, para lo cual debern

usarse, dentro de la gama de equipos adecuados, aquellos cuyos niveles de ruido sean los menores y los que puedan ejecutar al trabajo en menor tiempo.

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El inspector SIAHO mediante inspecciones programadas verificar las condiciones de los

equipos, vehculos, etc., utilizados en la obra. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO PTIMO DE LOS SILENCIADORES DE LOS MOTORES DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHCULOS. Se aplicara el programa de mantenimiento mecnico preventivo a los equipos, adems de dotar al personal con el equipo de proteccin auditiva adecuado.

TCNICAS QUE SE DEBEN APLICAR. Entre ellas se mencionan los siguientes: Equilibrando dinmicamente las maquinarias y otros equipos. Sustituyendo las piezas desgastadas. Engrasando y lubricando adecuadamente las partes mviles. Interponiendo materiales amortiguadores entre superficies que chocan entre si. Colocando silenciadores en escapes neumticos. CONTROL DEL RUIDO CON ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL. El empleo de los equipos de proteccin personal para el control del ruido es un aumento de medidas adoptadas y como tal se debe dar estricto cumplimiento al mismo. Los tipos de proteccin personal son: TAPONES AUDITIVOS. Se introducen en el canal auditivo y se utilizan generalmente en ambientes sonoros entre 110 y 115 db. Cuando stos son usados y colocados correctamente pueden reducir el ruido entre 25 y 30 db. OREJERAS. Cubren todo el odo externo (oreja). Pueden reducir de 10 a 15 db ms que los tapones, por lo cual son ms eficaces para niveles de ruido entre 115 y 130 db. El uso combinado de

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tapones y orejeras da una proteccin adicional entre 3 y 5 db. RECOMENDACIONES: Utilizar la proteccin auditiva adecuada y asegurarse de que este bien ajustada. Colocarse los protectores auditivos antes de entrar al rea donde se encuentra el alto nivel de ruido. Evitar colocarse los protectores auditivos con las manos sucias. Mantenerse con los protectores auditivos mientras se encuentre en el rea ruidosa.

PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR FUENTES O ACCIONES DEGRADANTES DEL AMBIENTE. Por medio de las charlas se debe concientizar, capacitar y motivar al personal para que conduzcan sus tareas de una manera ambientalmente adecuada y estn en condiciones de asumir sus obligaciones y responsabilidades en esta materia. Conocer las leyes que regulan la parte ambiental para promover la conservacin del mismo.

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE COMBUSTIN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHCULOS. A fin de asegurar que los gases de combustin, cumplan con los lmites establecidos en el decreto 638 de la Ley Penal del Ambiente de Fecha 26 de Abril de 1995. La cual se refiere a la normas sobre calidad del aire y control de la contaminacin atmosfrica, se cumplir con los siguientes elementos: Aplicar el programa de mantenimiento mecnico preventivo y correctivo de las mquinas, equipos y el parque automotor de forma tal que los gases de combustin, motores de equipos, maquinarias y vehculos cumplan con los requerimientos establecidos por los decretos y leyes que rigen en la materia.

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Cualquier unidad que con generaciones ostensibles de niveles de humo que sean indicativos de polucin ambiental, sern desincorporados para la verificacin de los problemas mecnicos presentados en aras de corregir la anomala. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SILENCIADORES DE LOS MOTORES DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHCULOS. Con el objeto de dar cumplimiento a los lmites establecidos en el decreto 2217, normas sobre control de la contaminacin generada por ruidos se aplicarn los siguientes controles: Aplicar el programa de mantenimiento mecnico preventivo y correctivo de las maquinas y equipos., con la finalidad de prevenir afectaciones a nivel de escapes de vehculos que produzcan niveles de ruido susceptibles de producir contaminacin snica. Las actividades regulares de construccin o de reparaciones, que generen niveles de ruido fuera de lo permisible se realizarn en perodos diurnos de das laborables. En caso de reparaciones urgentes de servicios pblicos, o construccin de obras que requieran realizar trabajos nocturnos o en das de asueto, se tomarn las medidas necesarias para reducir el ruido. En ambos casos se procurar evitar las molestias a la comunidad, para lo cual debern usarse, dentro de la gama de equipos adecuados, aquellos cuyos niveles de ruido sean los menores y los que puedan ejecutar al trabajo en menor tiempo. Hacer sondeos peridicos con decibelmetro (apoyo VENEZUELAGAZSTROI) para revisar los niveles de ruido y poder as dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2217 de La ley Penal del Ambiente en el Capitulo III Articulo 7, en la que se establece que la emisin de ruido por vehculos de transporte terrestre no deber exceder los niveles siguientes: Motocicletas: 86 dBA Automviles y otros vehculos con un peso que no exceda de dos (2) ton.: 88 dBA. Autobuses, camiones y vehculos de carga de un peso total superior a 3.5 ton.: 93 dBA.

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PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR DERRAME DE MATERIALES Y EMISIN DE PARTICULAS DE LOS CAMIONES QUE CIRCULAN POR LAS VAS PUBLICAS Se verificar que los camiones tengan las compuertas de los cajones en buen estado, as como tambin el uso de lonas para cubrir los materiales, y mecates para amarrar bien los materiales propensos a salirse o caerse de los camiones. En caso de que ocurra un derrame de materiales, se notificar a la mayor brevedad posible al supervisor de SIAHO para proceder a la recoleccin inmediata y final disposicin de dichos materiales. Al efecto, la empresa dispondr en sitio de elementos recolectores para evitar propagacin de contaminantes tales como gasolina, gasoil y otros. Por otra parte, la empresa adquirir los insumos bsicos que permitan impregnar el rea contaminada, para luego retirar el volumen de contaminante disgregado. La disposicin final de los desechos derivados de la recoleccin primaria se har en el patio principal de la empresa, almacenados en tambores que sern devueltos a la empresa suplidora de los productos para casos de derrames. Los equipos empleados para el mantenimiento y suministro de combustibles dispondrn de recipientes completamente cerrados dotados de elementos dosificados para un suministro controlado. NORMAS PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SLIDOS DE ORIGEN DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE NO SEAN PELIGROSOS. Los desechos slidos de origen domstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza no peligrosa que sern generados durante la construccin de la obra, debern ser recolectados, almacenados, transportados, depositados, reutilizados, procesados, reciclados, aprovechados y dispuestos finalmente de manera tal que se prevengan y controlen deterioros a la salud y al ambiente. Para lo cual se seguirn los criterios tcnicos establecidos en el Decreto 2216 de la Ley Penal del Ambiente. Los desechos slidos procesados o no sern almacenados en recipientes, con el fin de evitar su dispersin.

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Los recipientes destinados al almacenamiento poseern las siguientes caractersticas: Ser reusables. Poseer hermeticidad. No se permitir el almacenamiento de una cantidad superior a cuarenta (40) kilogramos de peso. La remocin u operacin de recoleccin ser regular y ser ejecutada tan frecuentemente como sea necesario, de acuerdo con el horario de recoleccin establecido, en concordancia con el proyecto de rutas de recoleccin elaborado para el proyecto. Los desechos slidos que presenten algunas caractersticas especiales no peligrosas como dimensiones considerables y por tal razn no puedan ser recolectados durante la ejecucin de la operacin de recoleccin regular, sern recolectados mediante la ejecucin de servicios especiales. El equipo de recoleccin y transporte, ser adecuado a las caractersticas de la vialidad existente en el rea servida, estar en ptimas condiciones sanitarias de funcionamiento. Igualmente cumplir con todo lo dispuesto en la Ley de Trnsito Terrestre, su Reglamento y dems disposiciones legales sobre la materia. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: COMBUSTIBLES, ACEITES LUBRICANTES, PINTURAS, SOLVENTES. Los combustibles y aceites lubricantes sern manejados dentro del taller mecnico. Estas sustancias sern recolectadas en recipientes y sern sacadas de la obra envasados en tambores de recoleccin para ser reutilizados por la empresa en labores de encofrado. El aceite sobrante del mantenimiento mecnico preventivo, se almacenar y se mantendr en el patio principal de la empresa, con la finalidad de ser entregada a una empresa autorizada por el ministerio del ambiente para la disposicin final de los mismos. Los sitios de trabajo se mantendrn limpios y ordenados. Los trapos y desperdicios impregnados de aceite sern colocados en recipientes metlicos cerrados, debido a la posibilidad de una combustin espontnea o ignicin debido a chispazos. No se colocarn en

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lugares donde constituya un peligro al tropezarlo o donde pueda caer sobre los trabajadores o transentes.

PROCEDIMIENTO

PARA

EL

MANEJO

DE

EFLUENTES

LQUIDOS

EN

CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 883, NORMAS PARA LA CLASIFICACIN Y EL CONTROL DE LOS CUERPOS PARA LA

CLASIFICACIN Y EL CONTROL DE LOS CUERPOS DE AGUA Y VERTIDOS O EFLUENTES LQUIDOS. Todos los efluentes lquidos sern recolectados en sanitarios porttiles, los cuales sern peridicamente limpiados por una compaa especializada en este tipo de trabajos. Dichos efluentes sern dispuestos debidamente fuera del rea. La empresa que se encargar de sta actividad deber presentar a la empresa los permisos de las autoridades competentes para prestar este tipo de servicios (MARNR, RASDA, Sanidad, permiso municipal, etc.). PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Resumen disposicin final de desechos. El programa de proteccin ambiental forma parte del manejo de desechos y degradantes del ambiente. A continuacin se hace mencin al manejo adecuado de los mismos: Orgnicos: Sern dispuestos en pipotes o contenedores, para luego sacarlos del rea o locacin y llevarlos al vertedero Municipal ms cercano a la obra. Txicos: Elementos como pinturas, solventes, lubricantes, combustibles se ubicarn en un espacio destinado para estos, en donde los envases deben estar totalmente tapados, de ser necesario colocar plsticos para proteger el suelo de derrames. Y la empresa dispondr de un lugar especfico en el depsito para el almacenamiento de estos productos.

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Metlicos: Son los desechos de tuberas, planchas, laminas de metal, o material similar. Estos sern colocados en forma ordenada en las instalaciones, de acuerdo a lo dispuesto por el supervisor de VENEZUELAGAZSTROI en un rea especfica, para su posterior traslado al depsito de la empresa. Reciclables: Material de construccin que pueda ser recuperado y utilizado posteriormente en otra obra, estarn dispuestos en forma ordenada en el rea de trabajo, hasta su posterior traslado. RUPECA R.S, como empresa seria y responsable en el cumplimiento de la Legislacin Venezolana en Materia de Ambiente Ley Penal del Ambiente Gaceta Oficial Nor. 4358 del 03 de Enero de 1992, toma como punto de partida la concientizacin y adiestramiento a su personal para evitar daos irregulares al ambiente, suelos, aguas, aire, vegetacin. Es por ello que se har un estricto seguimiento a los siguientes puntos para su control: 1.- Almacenamiento de lquidos contaminantes. Inspeccin de tanque y recipientes. Inspeccin de mangueras, llaves, conexiones, tuberas. Disposicin. 2.- Inspeccin y verificacin de equipos y maquinarias: Sistema hidrulico. Motor. Sistema de escape. 4.- Inspeccin de vehculos: Inspeccin sistema hidrulico. Motor.

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Sistema de escape. Sistema de combustible. 5.- Control de materiales contaminantes: Disposicin de depsitos, recipientes, tanques, container. Control de fugas, derrames, rotura de sacos, recipientes. 6.- Aguas: No contaminacin de aguas. Colocacin de avisos Agua potable, Agua no potable. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIN ATMOSFRICA. Definiciones segn decreto 638 de la LEY PENAL DE AMBIENTE. Contaminacin Atmosfrica La presencia en la atmsfera de uno o ms contaminantes del aire.

Contaminante del Aire. Cualquier sustancia presente en el aire que por su naturaleza, es capaz de modificar los constituyentes naturales de la atmsfera, pudiendo alterar sus propiedades fsicas o qumicas, y cuya concentracin y perodo de permanencia en la atmsfera pueda originar efectos nocivos sobre la salud y el ambiente en general. Fuente Fija de Contaminacin Atmosfrica. Una edificacin o instalacin existente en un sitio dado, temporal o permanentemente, donde se realizan operaciones que dan origen a la emisin de contaminantes del aire. Lmite de Calidad del Aire.

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La concentracin en el aire de un contaminante que slo puede excederse durante una fraccin establecida de tiempo, para evitar la ocurrencia de daos a la salud y al ambiente. Lmite de Emisin de Contaminante del Aire. La concentracin mxima de emisin permisible de un contaminante del aire, proveniente de una chimenea o ducto, establecida para proteger la salud y el ambiente. Condicin Meteorolgica Desfavorable. La situacin atmosfrica que se presenta en una regin que incide en la dispersin vertical y horizontal de los contaminantes del aire, propiciando la ocurrencia de concentraciones ms elevadas que las esperadas normalmente a nivel del suelo. Partculas Slidas. Parte de una materia slida finamente dividida, que posee una consistencia rgida y un volumen definido.

Polvos. Son partculas slidas formadas a partir de procesos de desintegracin, tales como trituracin y pulverizacin, siendo normalmente mayores a dos (2) micras de tamao. El polvo es un componente que puede generar contaminacin de tipo atmosfrica, lo cual es catalogado como la presencia de cualquier sustancia en el aire que por su naturaleza, es capaz de modificar los constituyentes naturales de la atmsfera, pudiendo alterar sus propiedades fsicas o qumicas, y cuya concentracin y perodo de permanencia en la atmsfera pueda originar efectos.

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Efectos de las Actividades sobre el Ambiente Por la ubicacin de los trabajos, las caractersticas de los mismos y el alcance de las actividades, se considera difcil contaminar cuerpos de agua, plantaciones, faunas, etc. PLAN DE SUPERVISIN E INSPECCIONES AMBIENTALES. Las inspecciones de tipo ambientales sern efectuadas en frecuencia mensual durante el proyecto, con la finalidad de verificar que los aspectos definidos en el plan sean aplicados en el rea de trabajo. Para ello se dispondr de las regulaciones establecidas en la materia, particularmente las declaradas en los decretos de la Ley Penal del Ambiente que sean aplicativas para la obra en desarrollo. Adicional a ello, se solicitar al cliente (VENEZUELAGAZSTROI) la entrega de las autorizaciones y dems elementos de la permisera ambiental, tramitados durante las etapas de

ingeniera bsica del proyecto, con la finalidad de verificar las disposiciones establecidas por el para la ejecucin de los trabajos objetos del presente contrato. Se establecer un check list en funcin de las variables definidas por el MARN y el seguimiento de los mismos se efectuar mensualmente para determinar el grado de cumplimiento de los compromisos de tipo ambientales.

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8.6.- AUTORIZACIONES AMBIENTALES ( POLIZAS AMBIENTALES, PERMISOS)


RUPECA R.S, Autorizacin de Funcionamiento como Empresa Generadora de Desechos al presente Plan. Todo el personal involucrado en la ejecucin de la obra deber estar calificado en sus oficios respectivos, la empresa le exigir la certificacin vigente del CIED, FUNDAUDO, o por empresa de inspeccin, pruebas reconocida y aprobada por VENEZUELAGAZSTROI al momento de la contratacin. Todos los equipos involucrados en el proyecto (Propios o Alquilados), contarn con sus permisos, registros y certificaciones, antes del inicio de la actividad. Antes de realizar cualquier actividad el supervisor de es responsable de presentar los documentos de autorizacin, permisos, certificaciones, correspondiente los equipos, al personal, etc., documentos expedidos VENEZUELAGAZSTROI. por empresa reconocida y aprobada por

8.7.-PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA.


OBJETIVO. Tiene como objetivo establecer y cumplir mtodos seguros para proteger la salud del personal y controlar riesgos presentes en la ejecucin de las actividades que puedan ser causantes de enfermedades profesionales y logrando de esta manera evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes en la obra. ALCANCE. Aplica a todo el personal de RUPECA R.S, expuesto a riesgos en la ejecucin de las actividades del proyecto. EXAMEN MEDICO PRE-EMPLEO. Todo el personal que ingrese ser objeto de un examen fsico pre- empleo para analizar las condiciones fsicas del trabajador, cuyo examen evaluara la conservacin y la integridad de las funciones de los rganos del sentido Cardio pulmonar, gastrointestinal,

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gentico o urinario, msculos esquelticos y el descarte por hernias umbilicales e inguinales, elaborndose una historia clnica que permanecer en el archivo, disponible para someterlos a la consideracin de la empresa cuando lo requiera. EXAMEN MEDICO DE EGRESO. Al culminar la relacin de trabajo, al personal le ser practicado nuevamente un examen fsico a objeto de descartar o detectar cualquier enfermedad que pudiera haber adquirido durante el ejercicio de sus funciones. Reporte del examen de egreso debe anexarse a la historia clnica del trabajador y archivarse cuidadosamente en la empresa. REGISTRO Y CONTROL DEL PACIENTE. El servicio medico mantendr un registro y control de pacientes atendidos, discriminndolos por accidentes y enfermedades comunes. La informacin debe registrarse en forma individual anotando datos personales y atencin recibida. La informacin en cuestin puede ser utilizada para realizar estudios de morbilidad y se mantendr archivada en RUPECA R.S, para efectos de auditoria por parte de la Empresa contratante. INVESTIGACIN DE CASOS CLINICOS. Todas aquellas enfermedades graves, no comunes o que representan riesgos de contagio entre el personal, deben ser investigas a objeto de determinar causas y tomar las acciones a que haya lugar para evitar la recurrencia o propagacin de las misma. En ese sentido el personal del servicio Medico se apoyara en la seccin de Higiene y Seguridad industrial para desarrollar los estudios que consideren pertinentes. Los resultados de la Investigacin deben ser presentados a la empresa contratante y manteniendo archivos en RUPECA R.S

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EVALUACIONES DE HIGIENE. Se realizaran estudios cuando se requiera bien sea por condiciones de trabajo adversas o en apoyo a gestin de Medicina Ocupacin el personal de Higiene y Seguridad Industrial realizara los estudios de Higiene que se requerida atendiendo al tipo de riesgo existente.

INSPECCIONES. A objeto de minimizar los problemas de salud en las reas de trabajo, de brindar respuestas oportunas y de asegurar el mantenimiento de condiciones de trabajo satisfactorias desde el punto de vista sanitario y de limpieza, se realizaran inspecciones en las cuales se describan las fallas detectadas y las medidas de control a implementarse. BOTIQUN DE PRIMEROS AUXILIOS. Servicios medico tendr la responsabilidad de la distribucin, previa evaluacin de

necesidades del Botiqun de primeros auxilios con la dotacin de medicamentos e indicaciones correspondiente. Se mantendr un botiqun de primeros auxilios en la obra dotado con los medicamentos necesarios y que puedan ser suministrados al personal sin causar alteraciones a la salud al ser ingeridos o aplicados. FICHAS TOXICOLOGICAS. Debern mantenerse en sitios las fichas toxicolgicas de los productos qumicos que se utilicen en las operaciones con el fin de que el personal conozca los riesgos de su utilizacin, medidas de prevencin y control en caso. TRANSPORTE DE LESIONADOS. En apoyo a las operaciones existir permanentemente en sitio un vehculo de emergencia para la pronta movilizacin a los centros asistenciales del personal en casos requieran asistencia mdica especializada. que

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8.8 DOCUMENTACIN MDICA QUE INDIQUE LA CONDICIN APTO PARA EL TRABAJO DEL PERSONAL QUE EJECUTAR LA OBRA
Al inicio de obra todo el personal obrero que participar en la presente obra se le emitir un certificado de Aptitud para trabajar emitido por un mdico ocupacional. Esta informacin ser anexada al Dossier SIAHO Nota: En el anexo 18 podr ver los exmenes de pre-empleo del personal contratado; en la medida que se incorpore el personal administrativo se anexar al plan y se archivarn en el dossier correspondiente.

8.9.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICION A RIESGOS OCUPACIONALES.


OBJETIVO. Tiene como objetivo reconocer, evaluar y controlar los riesgos identificados en el proyecto CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO para as establecer medidas preventivas y correctivas para evitar o minimizar la ocurrencia de daos fsicos y psicolgicos a los trabajadores, daos ambientales, maquinas y el buen desenvolvimiento de la continuidad operacional dentro de las instalaciones del Cliente y as como tambin cumplir con la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. ALCANCE. Aplica a todas las actividades que ejecute RUPECA R.S, durante el proyecto: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO

PASOS A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. Cada trabajador que ingrese a la obra ser notificado de los riesgos de los cuales estar

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eventualmente expuesto segn el cargo que va a desempear (ver anexo 09, Matriz de Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgo por Puesto de Trabajo), as como tambin ser informado de las medidas preventivas, Seguridad Industrial, Ambiente y las Normas y procedimiento de trabajo seguro. Al culminar la notificacin de los riesgos a los que estn los trabajadores expuestos estos debern firmar los formatos de charla de induccin, carta notificacin de riesgos y entrega de equipos de proteccin personal, y as dar cumplimiento con lo establecido en la LEY ORGANICA DE PREVENCIN, CONDICION Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. Previo a la realizacin de cada trabajo, se identificaran y evaluaran los riesgos y se realizara el Anlisis de Riesgo de Trabajo (ART) el cual debe firmar todo el personal involucrado en la actividad a ejecutar. Que los riesgos asociados a las actividades estn debidamente identificados, a fin de poder mesurarlos y evaluarlos de manera precisa para poder emitir las medidas de prevencin y control respectivas con relacin a los riesgos que se pretende evitar. Estos riesgos se conocen como riesgos profesionales y se fundamentan en el reconocimiento o inspeccin, evaluacin y control de lo mismo con la finalidad de corregirlo o eliminarlos. Los mismos con la finalidad de corregirlos y eliminarlos. Clasificacin de los riesgos 1.- Fsicos: temperatura, iluminacin, ventilacin, humedad, ruido, etc. 2.- Qumicos: polvos, solventes, gases, vapores, etc. 3.- Mecnicos: instalaciones fsicas, servicios, seguridad de maquinas y equipos. 4.- Biolgicos: microbios, insectos, hongos, etc. 5.- Fisiolgicos: esfuerzo fsico, posiciones forzadas, desplazamientos, etc. 6.- Psquicos: atencin sostenida, altos ritmos de trabajo, etc. Reconocimiento. El reconocimiento de los riesgos en el ambiente laboral generalmente se realiza durante una inspeccin y constituye la primera y fundamental etapa de cualquier estudio de higiene

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ocupacional.

A travs de l se identifican las exposiciones dainas y peligrosas y/o

potenciales riesgos para controlarlo antes que los trabajadores experimenten lesin.

Evaluacin. La evaluacin de los riesgos identificados tiene como objeto confirmar la existencia de agentes peligrosos, definir sus caractersticas y determinar la magnitud de las exposiciones. En la prctica no es posible evaluar todos los puestos de trabajo ni en todos los momentos, generalmente se realizan estrategias de muestreo, teniendo en cuenta aspectos particulares de cada situacin con el fin de garantizar que los resultados que se obtengan sean los mas representativos posible. Cuando no es posible mejorar el ambiente laboral por ningn otro medio de control, se recurre al uso de EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL, teniendo claro que los mismos no reducen o eliminan el riesgo, sino que proporcionan un medio para aislar al receptor del riesgo, pudiendo crear una falsa sensacin de seguridad. Mapa de Riesgos. Es un plano del proceso laboral, que incluye los diferentes riesgos que existen a lo largo del proceso productivo, as como su magnitud, los daos a la salud que producen dichos riesgos y las medidas de prevencin que se adopten. Su importancia radica en que de manera fcil y rpida podemos obtener informacin bsica para el estudio de la salud en los ambientes laborales ya que en dicha forma dinmica conocemos: 1.- El proceso laboral. 2.- Los riesgos laborales. 3.- Los daos a la salud. 4.- Las medidas de prevencin. Estadstica de morbilidad. No es ms que la descripcin estadstica de las causas de consulta mdica de los trabajadores registrados en un tiempo determinado.

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Su importancia radica en el conocimiento veraz del porqu se enferman los trabajadores, con el fin de identificar y clasificar el tipo de enfermedad bien sea comn, profesional, relacionada con el trabajo y/o producida por accidentes de trabajo accidente comn. Adems, poder determinar la causa de ausentismo laboral y tomar medidas correctivas e implementar programas dirigidos a la disminucin de la aparicin en lo posible de dichas enfermedades. Sistema de Vigilancia Epidemiolgica. Es un proceso sistemtico, regular y continuo de recoleccin, anlisis e interpretacin de informacin sobre la produccin y distribucin de una enfermedad dentro de la poblacin trabajadora y el seguimiento de aquellos eventos o condicionantes que puedan modificar el riesgo de su ocurrencia. Un sistema de vigilancia debe cumplir con dos grandes objetivos. Mantener un conocimiento actualizado de la ocurrencia, distribucin y determinante de la enfermedad, evaluando el riesgo y la susceptibilidad de la poblacin. Formular las medidas de control adecuados, evaluando su efectividad. En la instalacin de un programa de salud ocupacional se debe tomar en cuenta las necesidades y circunstancias especiales de la empresa de tal manera que dicho programa sea adaptado a la realidad y no por cumplir un formalismo legal. A continuacin se describe un programa tipo adaptable a cada empresa: I.-Educacin para la salud. II.-Exmenes personales de ingreso y peridicos. III.-Consultas de salud aparente. IV.-Estudios de puestos de trabajo. V.-Prevencin de riesgos profesionales. VI.-Estudio permanente del ausentismo. VII.- Planeacin y control de programas de bienestar social. VIII.-Colaboracin tcnica con el personal. IX.-Actividad de salud pblica. X.-Primeros auxilios.

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Consecuencias / Efectos a la salud: Cadas a cualquier nivel: Golpes, heridas, fracturas, contusiones. Golpes y Aprisionamiento: Golpes con y contra, heridas, atrapado. Temperaturas: Quemaduras, irritacin en la piel. Rudos: Sordera parcial o temporal, desequilbrio. Elctricos: Quemaduras, incendios, explosin. Respiratorios: Inhalacin de gases txicos, quemaduras. Presin: Golpes, fracturas, cadas, confusin.

Riesgos Qumicos. Estn constituidos por sustancias y materiales en diversos estados fsicos. Estos agentes en concentraciones mayores a los valores permisibles pueden causar alteraciones en la salud de los trabajadores. La mayora de los riesgos qumicos provienen del contacto directo entre la fuente y la piel del receptor, aunque tambin se presentan casos a travs de la ingestin e inhalacin de gases, sustancias, vapores y partculas.

Consecuencias / Efectos a la salud: Quemaduras e irritaciones: Daos en la piel, ojos y vas respiratorias. Explosin: Quemaduras, golpes, heridas, fracturas. Gases Txicos (H2S gases hidrocarburos), Mareos, Irritacin de mucosas

respiratorias, muerte.

Riesgos Biolgicos. Se refiere a los agentes infecciosos que pueden presentar un riesgo potencial para la salud y bienestar del hombre y los animales. Pueden afectar al hombre directamente causndole enfermedades o indirectamente por perturbacin del ambiente. Los riesgos biolgicos pueden ser exclusivos para un grupo ocupacional particular o pueden ser una amenaza para el pblico en general, como el virus del resfriado comn. Puede transmitirse por inhalacin, inyeccin, ingestin, absorcin y/o contacto fsico. La combinacin

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del nmero de organismo en el ambiente la virulencia de los mismos y la resistencia del individuo determinarn en ltima instancia si una persona contrajera o no la enfermedad. Entre los agentes biolgicos tenemos:

Bacterias, hongos. Virus, parsitos.

Consecuencias / Efectos a la salud: Mordeduras de Serpientes: Alergia, dermatitis, infecciones, envenenamiento. Insectos: Irritacin de la piel. Hongos: Infeccin de la piel, dermatitis.

Riesgos Ambientales. Se refiere a actividades susceptibles de degradar el ambiente. Como por ejemplo podemos citar: Contaminacin de Tierra: Derrames de hidrocarburos lquidos, desechos slidos

petroleros y polimricos. Contaminacin de cursos de agua: Derrames de hidrocarburos lquidos. Contaminacin de aire: Emisiones contaminantes por fuentes mviles y fijas. Contaminacin visual y auditiva: Lumnica, snica. Alteracin Topogrfica: Movimientos de Tierra, deforestacin, tala, quema. Disposicin de desechos slidos peligrosos y no peligrosos en el medio ambiente:

basuras domsticas, escombros, metales, desechos industriales, etc. Riesgos ergonmicos. Son aquellos que resultan de los factores inherentes al puesto de trabajo con el ambiente laboral y la relacin hombre mquina y medio ambiente. Esto incluye la consideracin de todas las exigencias fsicas psicolgicas del trabajo sobre el personal. Diseo y ubicacin de equipos. Distancia entre usuario y equipo.

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Consecuencias / Efectos a la salud: Postura incorrecta o esfuerzo muscular. Iluminacin inadecuada. Ventilacin inadecuada. Espacio o medio de trabajo inadecuado.

Riesgos Psicosociales. Se refiere a conjunto de situaciones de origen familiar, social y laboral a las cuales se enfrenta el trabajador y que pueden, entre otras cosas originar condiciones de malestar, fatiga, ansiedad, apata, estrs, disminucin en el rendimiento de trabajo o desmotivacin. Algunos de estas situaciones son: Consecuencias / Efectos a la salud: Hbitos inadecuados o adictivos. Actitudes inadecuadas. Falta de adiestramiento o conocimientos de las tareas. Relaciones interpersonales inadecuadas y fallas en la supervisin.

Control de la exposicin a riesgos fsicos, qumicos y biolgicos: La Empresa ser responsable de suministrar a todo el personal que ingrese en la obra (guantes, lentes, botas de seguridad, casco,

los implementos de seguridad necesarios. respiradores y mascarillas)

El trabajador de nuevo ingreso a la obra, recibir una charla de induccin donde se le

notificarn los diferentes riesgos a los cuales ser expuesto, el porque de los mismos y las medidas de prevencin y control necesarias para evitar accidentes. Los combustibles sern ubicados en un camin acondicionado para este fin,

previamente inspeccionado y aprobado, cumpliendo con las normas de seguridad necesarias. Las reas donde el personal involucrado esta expuesto al contacto fsico con

sustancias qumicas, ser acordonada para restringir el acceso a personas no autorizadas.

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Antes de abrir tuberas, bombas o recipientes que hayan contenido o contengan

soluciones de sustancias qumicas, estos debern ser despresurizados, cegados, lavados y drenados en los puntos ms bajos. En los espacios confinados para poder entrar al interior, se deber utilizar ventilacin

forzada y extractores para desgasificar completamente el rea, a fin de que los trabajadores no sean afectados por estas sustancias. Previamente para autorizar los trabajos en instalaciones como tuberas y espacios una evaluacin para verificar que las condiciones

confinados se debern realizar

atmosfricas estn dadas. Principalmente la suficiencia de oxigeno, gases txicos y gases inflamables. No debe existir contenido de gas, la concentracin de oxigeno deber estar por el 19.5 % - 23.5 % y la concentracin de H2S debern ser 0 ppm. Solo as ser

orden de

autorizada la entrada a un espacio confinado. En el sitio habr ambulancia con paramdico para casos de emergencias, quienes

estarn disponibles en los frentes de trabajo durante las actividades ms riesgosas y criticas de la obra. El personal paramdico estar provisto del equipo de primeros auxilios equipados con

los medicamentos necesarios. Al finalizar la obra, a todos los trabajadores se le realizarn exmenes mdicos Post-

empleo con la finalidad de determinar la existencia de enfermedades profesional.

8.10 INSTALACIONES PROVISIONALES.


Instalacin de obras provisionales. Para la presente obra tenemos dos (01) trailer para oficinas, dos (12) comedores, un (01) depsito, un (01) rea de taller, instalaciones sanitarias y botiqun de primeros auxilios. Suministro de agua potable y Hielo. La empresa tiene como poltica brindar el mayor bienestar a sus trabajadores en cuanto al saneamiento bsico, por lo que en cada frente de trabajo, se instala un (01) Termo para agua potable equipado con agua potable y hielo, un (01) botellones de Agua Potable plstico y un

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(01) paquete de vasos cnicos desechables, as como bolsas para recoleccin de los vasos desechados, estos insumos se equiparn tantas veces sean necesarias segn el consumo. A los termos para el agua se les realizar mantenimiento diariamente. Por cada cuadrilla se colocar un Termos. Para el mantenimiento y manipulacin de los termos para el agua estar un personal exclusivamente dedicado a ello el cual debe portar con las certificaciones de salud correspondiente, de igual forma se contar con un vehculo para transporte de los mismos, que rena las condiciones mnimas de salubridad en este respecto. Los termos se inspeccionar diariamente la higiene y el procedimiento de manipulacin de los mismos. El suministro del agua y hielo ser potable mediante botellones de plstico, envasado por empresa dedicada a tal fin adquirida en la zona a empresas distribuidoras de dichos productos. Se solicitar el anlisis fsico qumico del agua potable. Diariamente se le colocar a los termos para el agua un tirro como precinto y se le escribir la fecha y la hora en la que fue llenado.

8.11 SISTEMA QUE GARANTICE QUE TODO EL PERSONAL OPERARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE POSEE SU DOCUMENTACIN VIGENTE Y EST CAPACITADO PARA EL SERVICIO.
Se realizar previo al inicio de la obra o servicio una revisin y actualizacin de toda la documentacin pertinente, respecto a los vehculos y sus conductores, as como los permisos de circulacin, transporte de cargas, entre otros. Se realizar revisiones de dicha documentacin peridica durante la ejecucin de los trabajos o servicio. Los conductores de las unidades propiedad o arrendadas por RUPECA R.S, sern designados, por sus supervisores, quienes solicitarn la aprobacin de su gerente de lnea. Se le realizarn las pruebas psicofsicas. Estas pruebas incluyen agudeza visual, percepcin del color, campo de visin, percepcin de profundidad, tiempos de reacciones simples y complejas, visin nocturna, recuperacin al encandilamiento y reconocimiento de los colores del trfico. Una vez aprobados, los mismos debern someterse a un entrenamiento terico -

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prctico de manejo, el cual deber ser aprobado para poder conducir. Los resultados de las pruebas psicofsicas se enviarn a la coordinacin SIAHO, para que junto a los resultados de la prueba escrita y prctica de manejo sirvan de soporte para que el Gerente respectivo emita la autorizacin para conducir vehculos de la Empresa. Los conductores debern tener al da su documentacin (licencia, certificado mdico, cdula de identidad, entre otros). Las personas autorizadas para manejar vehculos de RUPECA R.S, estn obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley de Trnsito y Transporte Terrestre y su Reglamento, y con las normas de seguridad establecidas al respecto por la Empresa.

8.12.- CONFORMACION DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.


RUPECA R.S, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Del Comit de Seguridad y Salud Laboral, posee un Comit de Higiene y Seguridad Laboral legalmente constituido y registrado ante el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales INPSASEL, sin embargo para el caso particular de esta obra se conformar un Comit, el cual cumplir los lineamientos establecidos por dicha Ley y tendr las siguientes funciones: Aprobar el proyecto de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la consideracin del Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales. Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer directamente la situacin relativa a la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y la promocin de la seguridad y la salud, as como loa ejecucin de los programas de la recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso, turismo social, y la existencia y condiciones de la infraestructura de las reas destinadas para esos fines, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas Supervisar los servicios de salud en el trabajo de la empresa. Prestar asistencia y asesoramiento al empleador o empleadora y a los trabajadores y trabajadoras.

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Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, as como los procedentes de la actividad del servicio de prevencin, en su caso. Denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos que se logren en su seno en relacin a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Conocer y analizar los daos producidos a la salud, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas. Conocer y aprobar la memoria y programacin del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Se estima en la obra un mximo de 80 personas, razn por la cual el Comit de Salud Laboral esta conformado por delegados de Prevencin el cual estar constituido por 02 delegados de prevencin , de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Artculo 41. (Ttulo III. De la participacin y el control social. Captulo I. De la participacin de los trabajadores y trabajadoras y de los empleadores y empleadoras). Funciones del Comit: Colaborar, asesorar y asistir en la realizacin de estudios concernientes a la Seguridad e Higiene Industrial. Recomendar la adopcin de medidas tendientes a mejorar las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, las cuales sern aplicadas mientras ellas estn ajustadas a expresas disposiciones legales vigentes sobre la materia y a las normas tcnicas y administrativas vigentes de la Empresa. Colaborar y asistir en la investigacin de los accidentes ocurridos y en la identificacin de riesgos ocupacionales que puedan causar enfermedades ocupacionales. Colaborar y asistir en la elaboracin de los registros de accidentes de trabajo a fin de llevar las estadsticas de las causas que originan accidentes y enfermedades profesionales, de acuerdo a lo especificado en al Norma COVENIN 474 vigente. Constitucin del Comit: Estructura del Comit de Seguridad y Salud Laboral (artculo 41) de la LOPCYMAT.

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NMERO DE TRABAJADORES

NMERO DE DELEGADOS (AS) DE PREVENCIN

Hasta 10 trabajadores (as) De 11 a 50 trabajadores (as) De 51 a 250 trabajadores (as)

01 02 03

Responsabilidades de los delegados (as) de prevencin. Velar por la vida y la salud del trabajador y trabajadora. Planificar tcticas para preservar la vida y la seguridad del trabajador y trabajadora. Asistir a las reuniones establecidas en el cronograma de seguridad. Conocer a todos los trabajadores (as) de visto y trato para atender sus inquietudes. Asistir a las reuniones de seguridad, Higiene y Ambiente. Promocionar la prevencin y seguridad laboral a travs de jornadas, participando en las charlas de seguridad.

9.- RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA. 9.1.- PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL PARA CASOS DE EMERGENCIA.
OBJETIVO. Establecer procedimientos a seguir en caso de una emergencia accidentes se canalicen de una manera eficiente y rpida que permitan que los

con los entes involucrados,

ofreciendo el control absoluto de los pasos desde el momento de ocurrir el accidente hasta el tratamiento mdico del accidentado e indicando las responsabilidades administrativas y legales.

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ALCANCE. Aplica a todo el personal que ejecute actividades RUPECA R.S El Plan de emergencia de RUPECA R.S, incluye los procedimientos necesarios para el manejo de las emergencias especficas del lugar que pueden ocurrir como lo son: Accidentes /incidentes. Daos a la propiedad. EL PLAN. La ejecucin del plan es ofrecer una respuesta inmediata y efectiva ante situaciones no previstas o no deseadas que puedan poner en peligro la integridad fsica del personal,

equipos, maquinarias, instalaciones y medio ambiente de trabajo. El procedimiento permite guiar los pasos a seguir en caso de presentarse una emergencia durante la ejecucin de la obra, a fin de facilitar su control y minimizar las prdidas. Tambin comprende un procedimiento a seguir en caso de una contingencia. Aplicable a todo nuestro personal, as como el de VENEZUELAGAZSTROI que vaya a estar involucrado en el desarrollo de las actividades de La Obra. DETALLES A SER COMUNICADOS. Qu ocurri? : Especfica los detalles del evento suscitado. Dnde ocurri?: Se refiere a la localizacin del accidente. Cundo ocurri?: Significa la hora y fecha exacta.

A quien? O A Quines?: Identifica a la persona que sufri el accidente. Estado actual que presenta el lesionado?: Se refiere a la gravedad del accidente. Qu produjo el accidente?: Se refiere al objeto que propicio el dao o lesin. Cules fueron las causas del accidente?: Se refiere a las causas y factores envueltos. Nota: Mientras ms rpido se trasmite la informacin de la emergencia mas pronto ser

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atendido el caso.

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ROLES Y RESPONSABILIDADES. Ser responsabilidad del Ingeniero Residente de RUPECA R.S, y del Coordinador SIAHO, que todos los miembros de su equipo estn familiarizados con el contenido de este procedimiento. Ser responsabilidad del coordinador SIAHO la Administracin y Observacin directa de este procedimiento en la ejecucin del mismo. Para situaciones de emergencia este plan comprende procedimientos que permiten guiar que las acciones a seguir en caso de presentarse una emergencia durante la ejecucin de la obra, a fin de facilitar su control y minimizar las prdidas. Dentro de estas emergencias se consideran casos de incendios. La Emergencia puede originarse por las siguientes causas: mordedura de serpiente, fracturas, cortaduras a niveles altos, incendios considerados como seria o mayor. Los accidentes menores sern tratados como primeros auxilios. Supervisor del Trabajo. Activar y comandar las acciones del plan de respuesta y control de emergencia de la obra. Informar de la emergencia a travs deL Ingeniero Residente. Definir las zonas lmites de acceso del personal. Instruir el desalojo del personal y terceros del rea. Define la finalizacin de la emergencia. Paralizar inmediatamente el trabajo. Evaluar la situacin y proceder al desalojo si lo considera necesario. Apagar todo equipo elctrico. Desalojar a todo el personal del rea y detener el trfico, en caso de que existan vas cercanas a la emergencia. Verificar que todos estn en el Punto de Concentracin. Notificar inmediatamente a las personas involucradas en el proyecto, segn telfonos importantes ilustrados en el listado anexo.

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Inspector de SIAHO. Proceder a desalojar el rea cumpliendo la Ruta de Escape. Verificar que todo el personal este en el Punto de Concentracin. Verificar el estado fsico y emocional del personal. Realizar informe para Seguridad, Higiene y Ambiente de VENEZUELAGAZSTROI.

PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICAR UNA EMERGENCIA EN EL REA. Los procedimientos para notificar una emergencia en el rea se realiza, con el fin de obtener repuestas rpidas y efectivas para lograr reducir las perdidas a consecuencias de accidentes de trabajo y en caso de suceder un evento mayor, ocasionado por factores humanos o factores naturales. Se proceder de la siguiente manera: Al producirse el accidente de trabajo con o sin lesionados, un trabajador dar seal de aviso al supervisor de la contratista y al supervisor SIAHO, dando la siguiente informacin: a.- Lugar y hora del accidente. b.- Parte del cuerpo lesionado. c.- Caractersticas de la lesin. d.- Estado de los lesionados. e.- Como ocurri el accidente.

Descripcin del proceso: Una vez que se sucede el accidente, segn la gravedad y una vez aplicado los primeros auxilios, un trabajador testigo del evento informara del mismo al supervisor inmediato y al supervisor SIAHO. Este dependiendo de la gravedad del accidente deber, llamar al telfono celular de SIAHO VENEZUELAGAZSTROI informando lo sucedido y la ubicacin del evento. Luego tanto l como el Supervisor, se trasladaran al sitio para evaluar la situacin del evento e iniciar la investigacin del mismo. Cuando ocurra un accidente / incidente y estn involucrados maquinarias, equipos y vehculos; estos no podran ponerse en servicio hasta tanto no concluya la investigacin, sin cambiar las condiciones del contrato. El Supervisor SIAHO de la contratista, debe dirigirse al rea donde ocurri el accidente, adems debe dar parte de este accidente al supervisor SIAHO de VENEZUELAGAZSTROI. Ellos deben

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acudir con la mayor brevedad posible al lugar de los hechos, para colaborar al mximo con el control del accidente y emitir recomendaciones acerca el mismo. En caso de lesionados serio trasladados al Centro Medico mas cercano de la zona (Clnica Isabelica) para su estabilizacin luego remitirlo a un centro especializado. El supervisor SIAHO de la contratista. Debe iniciar la investigacin del accidente, luego preparar un informe detallado de lo acontecido y adems deber anexar copia del ART de dicha actividad donde ocurri el accidente y suministrar una copia de dicho informe al Sup. SIAHO de VENEZUELAGAZSTROI, y realizar la declaracin al INPSASEL de la siguiente manera. A. Reporte inmediato va correo electrnico o fax ( Tiempo mx. 1 hora ) B. Reporte formal ante la oficina de INPSASEL tiempo mx. 24 Hrs PERSONAL A SER NOTIFICADO EN CASO DE LESIONES PERSONALES Y/O DAOS MATERIALES: INPSASEL antes de las 24 horas de ocurrido el accidente y/o incidente. IVSS. INSPECTORIA DEL TRABAJO. Representante de VENEZUELAGAZSTROI, en el sitio. Departamento SIAHO. VENEZUELAGAZSTROI. Gerente de Construccin RUPECA. Ingeniero Residente de RUPECA. Departamento SIAHO. de RUPECA. Relaciones Laborales de RUPECA.

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En caso de presentarse alguna situacin de emergencia, se deber cumplir con el siguiente programa: 1 2 Suspender inmediatamente la actividad que se est realizando. Brindar los primeros auxilios en caso de ser necesario.

3 Apagar cualquier maquina de combustin interna que se encuentre encendida para el momento. 4 Evaluar la lesin y segn sea el caso trasladar a la persona hasta el centro asistencial ms cercano 5 Notificar inmediatamente del accidente a la Gerencia SIAHO VENEZUELAGAZSTROI.

6 Llenar las formas de: o Participacin al INPSASEL. (Ver anexo 21) o Participacin al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. o Participacin al Ministerio del Trabajo. o Participacin a SIAHO VENEZUELAGAZSTROI y Relaciones Laborales. o Iniciar la Investigacin del accidente. TELEFONOS DE EMERGENCIA. TELFONOS DE EMERGENCIA RUPECA R.S NOMBRE CARGO TELFONO

TELFONOS DE EMERGENCIA VENEZUELAGAZSTROI- G.I.P.S NOMBRE Y APELLIDO CARGO TELFONOS

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ORGANISMOS PUBLICOS SERVICIOS DE EMERGENCIA N TELEFNICOS

CLINICA

CENTRO DE ASISTENCIA MDICA DIRECCION

TELFONOS

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Notificar a VENEZUE LAGAZST ROI

Evento

Suspender Actividad Evaluar Condicin

Determinar Si es lesin

SI

Es lesin Grave?

Trasladar el Lesionado a

La clnica

Notificar a VENEZUELAGAZS TROI Por escrito (Informe) Antes de 8 horas Mantener contacto Con centro Hospitalario

Notificar a VENEZUELAGAZS TROI Por escrito (Informe) Antes de 8 horas

SI
Daos a las Instalaciones?

Recluir lesionado En la Clnica

NO
Tomar Medidas Correctivas Incidente
Retirar Diagnostico Informe clnico

Elaborar Informe

Entregar Diagnostico A: Laborales, SHA Y Gcia Contratante

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Investigar causas Del evento Elaborar Informe Final Entrega de Informe Final Notificar evento Al SSO y INPSASEL En 24 horas MINTRASS 4 das continuos

Realizar Seguimiento a recomendaciones

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y MITIGACION. A continuacin se explicar los pasos a seguir por el personal involucrado en este proyecto en caso de la ocurrencia de un accidente, incidente o evento no deseado. CONTROL Y MITIGACION. Para asegurar una adecuada actuacin, al momento de presentarse una emergencia en el sitio de trabajo la empresa garantizar que: Al inicio de las Actividades, el supervisor conjuntamente con el inspector SIAHO, deben definir la ruta de escape en el rea de trabajo y debe ser divulgada a todo el personal. Definir el rea de estacionamiento de vehculos y estacionarlos de reversa de manera que permita un rpido desalojo del lugar. Los conductores de las unidades de transporte de personal deben permanecer en el sitio donde estn estacionadas estas unidades. El supervisor de obra y el inspector SIAHO, de RUPECA R.S, deben contar con radios

porttiles para comunicarse en caso de emergencias. Si se tiene que bajar de un nivel superior, deber hacerse con la mayor seguridad. No correr, no gritar, ni producir ruidos innecesarios. Apagar o desconectar todo equipo que se encuentre en el rea. Dirigirse directamente al rea de Concentracin. Ubicarse donde el supervisor lo pueda ver. Seguir las Instrucciones del supervisor. Evitar aglomeraciones y no devolverse a buscar alguna pertenencia. Se realizar conteo de trabajadores a fin de evitar que alguno de ellos quede dentro del rea de emergencia o fuera del sitio de concentracin. Nadie puede regresar al lugar de trabajo sin la debida autorizacin. Todo su personal est entrenado y conoce los aspectos bsicos de los planes generales de emergencia, y de las medidas a tomar en caso de desalojo de la obra. Mantener en sitio la ambulancia, en buenas condiciones de operatividad. Est prohibido terminantemente fumar en el sitio de trabajo. RUPECA R.S, contar con:

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Si existiera algn accidente / incidente el supervisor de la obra conjuntamente con el supervisor SIAHO evaluaran si hay daos personales, materiales o afectacin del medio ambiente.

Se aplicarn los Primeros Auxilios si el (los) paciente (s) as lo requiere (an). Luego sern llevados para su estabilizacin al centro asistencial ms cercano Posteriormente si el caso lo amerita se dejaran para su tratamiento o recuperacin. Si ocurriese cualquier incidente / accidente se le notificar al Presidente, Supervisor e Inspector SIAHO RUPECA acciones pertinentes al caso. R.S, y VENEZUELAGAZSTROI quienes tomarn las

Si hay lesiones con perdida de tiempo el Departamento de Relaciones Laborales de RUPECA R.S, conjuntamente con el Departamento de SIAHO informar de lo ocurrido al INPSASEL y al Instituto Venezolano de Seguro Social en el tiempo establecido por la ley.

El

Gerente

de

Proyectos

ser

el

encargado

de

hacer

la

presentacin

VENEZUELAGAZSTROI. En la misma se explicar lo ocurrido, las acciones inmediatas tomadas y las medidas correctivas / preventivas para evitar la ocurrencia de estos eventos. PLAN DE DESALOJO. VIAS DE EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE DESALOJO: OBJETIVO. El objetivo del plan es desarrollar los niveles adecuados de preparacin del personal para lograr efectividad en el proceso de evacuacin de cualquier rea en caso de presentarse eventos imprevistos. ALCANCE. Aplicable a todo el personal involucrado de RUPECA R.S, en las facilidades operativas en el plan de evacuacin y desalojo: RIESGOS POTENCIALES: Identificar los tipos de peligro y la fuente que los origino.

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Describir el rea y los posibles peligros.

SISTEMA DE ALARMA: Orientacin por parte del personal supervisorio referente a la seal que se pondr en prctica. Efectuar simulacros peridicos (cuando se requieran).

VIAS DE EMERGENCIA. 1 Las salidas de emergencia y reas de concentracin sern discutidas y aprobadas por VENEZUELAGAZSTROI de acuerdo al rea involucrada. La misma ruta ser sealada mediante avisos en el rea.

PROCEDIMIENTO DE DESALOJO. Para el desalojo del rea el personal debe utilizar las vas de escape indicadas mediante avisos en el sitio de la instalacin, dirigirse al rea de concentracin y quedar a la espera de instrucciones por el custodio de las instalaciones. Previamente los supervisores responsables de la ejecucin del trabajo utilizaran la ruta de escape indicada por los avisos. Los supervisores se encargaran de poner en prctica el Plan de Desalojo. En caso de emergencia no se deben movilizar los vehculos o equipos. Se contara con telfonos celulares para mantenerse en comunicacin constante. En caso de emergencia no se debe movilizar ningn vehculo que no este apto para su debido traslado. Al ocurrir la emergencia los vehculos, equipos y maquinarias se deben desconectar o apagar y el personal debe dirigirse caminando (sin correr) a las reas de concentracin definidas. Todo el personal debe esperar en el rea de concentracin al supervisor para realizar el conteo de los mismos. En caso de faltar alguna persona recorrer a la bsqueda e informar al personal VENEZUELAGAZSTROI para proceder al rescate de la misma con personal especializado.

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EVACUACIN DE AREAS. 1 Todos los empleados sern entrenados, en los medios por los cuales, en el referido proyecto de VENEZUELAGAZSTROI, se dar la seal de evacuacin general del rea. 2 Los Supervisores del rea se asegurarn diariamente que las rutas de evacuacin mostradas, no estn obstaculizadas en ningn momento. 3 El o los Supervisores que dieron la seal de evacuacin, notificaran a los dems Supervisores y VENEZUELAGAZSTROI, indicndoles el tipo de situacin que se presenta, en que rea, y cualquier otra informacin que se requiera. 4 Toda la Supervisin del rea que escuche la seal de evacuacin alertar a sus

empleados para que comiencen con la evacuacin de acuerdo al rea de seguridad asignada para estos casos. (de manera ordenada y caminando solamente). 5 Cualquier persona desaparecida que no se encuentre en el rea de seguridad ser identificada y reportada al equipo de seguridad del proyecto y VENEZUELAGAZSTROI. 6 Ningn Empleado saldr del rea de seguridad hasta que reciba las instrucciones especficas por parte del equipo de seguridad de RUPECA R.S, y de

VENEZUELAGAZSTROI. PLAN DE CONTINGENCIA. PROGRAMA DE CONTINGENCIA. OBJETIVO. Implantar una estrategia que permita dar una respuesta rpida y precisa ante una situacin de emergencia, adems asegurar la utilizacin eficiente de los recursos para el control de la misma. ALCANCE. Aplica a todo el personal RUPECA R.S, y las situaciones de emergencia que puedan presentarse. MEDIOS DE COMUNICACIN: RUPECA R.S, contara con telfonos celulares y radios para dar el aviso de una forma precisa y directa para evitar posibles confusiones y/o paradas innecesarias de trabajo.

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PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO CONTAMINANTES (ROTURA DE TUBERIAS). OBJETIVO.

DE

DERRAMES

DE

PRODUCTOS

El presente plan tiene como objetivo establecer los procedimientos a seguir para atacar de manera eficaz cualquier evento que pueda causar daos al ambiente en las reas donde la empresa realice operaciones. ALCANCE. Aplicable a todo el personal que tiene la responsabilidad de preservar la armona del ambiente y de las operaciones en la ejecucin de la obra. PASOS A SEGUIR ANTE LA PRESENCIA DE DERRAMES (ROTURA DE TUBERIAS). 1 En caso de presentarse algn evento (derrame por rotura de tubera), el supervisor de

construccin de RUPECA R.S, procede con el personal a la colocacin de bandejas recolectoras en el sitio del derrame para evitar mayor propagacin del fluido en el piso. (Dependiendo la magnitud del derrame se informa directamente a VENEZUELAGAZSTROI para atacar la emergencia, es decir que no se realiza lo antes mencionado). 2 El Sup. de RUPECA R.S, informa al Supervisor de Construccin de

VENEZUELAGAZSTROI que se encuentre en el rea de trabajo y estos a su vez proceden a la verificacin del sitio de procedencia del derrame, tipo y volumen del fluido. 3 Desalojar al personal del rea hasta el sitio de concentracin, utilizando las vas de

escape previamente definidas. 4 El Sup. VENEZUELAGAZSTROI una vez informado del evento comunica va Radio a

Lideres del Proyecto que se ejecuta. 5 VENEZUELAGAZSTROI activa su Plan de Contingencia para atacar la emergencia y

realizar la investigacin respectiva, evaluando el rea y as determinar la paralizacin o continuacin de las actividades durante el da de ocurrido el evento. Una vez que haya sido solucionado el evento y tomadas las medidas para evitar la repeticin del mismo VENEZUELAGAZSTROI autorizara a la empresa RUPECA R.S, y emitir la Permisologia de Trabajo para continuar con la ejecucin de las actividades.

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RESPONSABILIDADES. En los casos que algn producto contaminante se derrame, el supervisor encargado del rea deber notificar al equipo de Seguridad de RUPECA R.S, y VENEZUELAGAZSTROI, indicndoles el nombre del producto, volumen derramado aproximadamente, rea donde ocurri, personas afectadas (en caso de haberlas), manteniendo en todo momento la comunicacin abierta y constante. El supervisor encargado junto con el de Seguridad debern acordonar el rea del producto derramado y alertar al personal de lo ocurrido, al igual que evitar que alguna fuente de ignicin se encuentre cerca del producto. El supervisor de Seguridad, Higiene y Ambiente, deber ubicar la hoja de Seguridad de datos del Material, para dar instrucciones de cmo se realizara la remocin y limpieza del rea y el procedimiento a seguir en caso de lesionados. Una vez que haya sido establecida la condicin, se comenzara a realizar nuevamente la permisologia de trabajo, la investigacin respectiva y las medidas a tomar para evitar que se repita la situacin. PASOS A SEGUIR EN CASO DE MORDEDURA O PICADURAS DE ANIMALES PONZOOSOS. EN CASO DE MORDEDURA DE OFIDIOS: 1 2 3 4 Informar a los supervisores inmediatamente de suceder el caso. Restringir el acceso al rea del accidente. Ayudar al accidentado a permanecer calmado y tranquilo. Prestar los primeros auxilios al accidentado. (Acostar a la victima, con la extremidad herida mas baja que el corazn). 5 6 7 Trasladar al accidentado al puesto asistencial ms cercano. No se deben suministrar sustancias estimulantes. Es muy importante intentar identificar la especie para la seleccin el correspondiente antdoto.

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Conserve la serpiente en un recipiente seguro si puede hacerlo sin peligro (aunque la serpiente este muerta, el veneno es peligroso si se pone uno en contacto con el). Si no puede atraparla recuerde sus caractersticas para informar al medico. RECUERDE: 1 2 3 NO APLIQUE TORNIQUETE. NO HAGA CORTES CON CUALQUIER OBJETOS SOBRE LA HERIDA. NO INTENTE CHUPAR Y ABSORBER EL VENENO.

EN CASO DE PICADURA DE INSECTOS. Las picaduras de insecto son dolorosas, pero no suelen ser peligrosas para la mayor parte de la gente. Las picaduras en la boca o la garganta son graves porque las vas areas pueden estrecharse debido a la inflamacin. Las picaduras mltiples pueden ser peligrosas. Algunas personas son alrgicas a las picaduras de insecto, y sufren shock anafilctico ante una picadura. Si ocurre es grave y requiere tratamiento medico urgente. SNTOMAS. Una persona que ha sufrido picadura de algn insecto puede presentar: Dolor ligero inicialmente. Ligera inflamacin y molestia en el lugar de la picadura. Una victima que tiene dificultad para respirar puede estar iniciando un shock anafilctico y necesita urgentemente cuidados mdicos. PASOS A SEGUIR: 1. Acostarse en el suelo mantenindose inmvil y en silencio. 2. Buscar proteccin inmediata. 3. De ser objeto de picaduras, ser trasladado para suministrar los primeros auxilios, en donde el paramdico evaluara la situacin.

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Nota: No olvide que las picaduras en la boca o garganta pueden obstruir las vas areas y ser letales si no se tratan correctamente. RUPECA R.S, informara inmediatamente a VENEZUELAGAZSTROI del accidente ocurrido. PLAN DE PREVENCIN Y CONTROL DE INCENDIO. CONDICIONES GENERALES. El acceso a los sistemas de extincin deben estar libre de obstculos. Los extintores deben estar debidamente identificados. Todo el personal la ubicacin correcta de los equipos de extincin. El personal debe estar adiestrado para el manejo de los sistemas de prevencin de incendio. Todos los empleados sern entrenados, durante su orientacin, en la importancia de no tener ningn tipo de material combustible o inflamable localizado cerca de cualquier fuente de ignicin. Ellos debern estar atentos a cualquier incidente que pudiera ser inmediatamente peligroso a la vida o a la salud del personal, en cuyo caso darn instrucciones para la evacuacin del rea, ya sea en un rea segura dentro de las instalaciones o fuera de ella. PROCEDIMIENTOS PARA LA EXTINCIN DE INCENDIO: PASOS A SEGUIR EN CASO DE FUEGO: La persona que este observando un pequeo fuego inmediatamente debe tomar el extintor localizado en el rea y sofocar a la vez que da la voz de alerta. Le ser alertado a toda la supervisin de las reas de manera que estn informados de la condicin que se esta presentando. Si el fuego no puede ser sofocado, la supervisin del rea, donde se presente el fuego, llamara inmediatamente a VENEZUELAGAZSTROI, haciendo uso de telfonos celulares. La supervisin las identificara donde esta ubicado el fuego, el tipo del mismo, y hacia

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donde se desplaza, as mismo deber responder a cualquier otra pregunta, tratando de mantener una comunicacin continua entre ambos. La supervisin del sitio dar la seal de Evacuacin inmediata del rea. A todo el personal que estaba trabajando en el rea evacuada le ser pasada asistencia en el rea designada como: rea de concentracin en Caso de Evacuacin de manera de determinar cualquier persona faltante a la cual tengan que ir a rescatar. En caso de que RUPECA R.S / VENEZUELAGAZSTROI, no puedan contener el

incendio, respectiva y se observa la propagacin acelerada del mismo se proceder a informar inmediatamente al cuerpo de bomberos. ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL PARA LA PREVENCIN DE INCENDIO. Con el fin de garantizar que el personal conozca el funcionamiento de los equipos de extincin de incendio y pueda dar respuesta oportuna y eficaz ante la ocurrencia de cualquier evento, se realizaran simulacros y charlas acerca de puntos importantes entre ellos los que a continuacin se mencionan: Manejo de extintores porttiles. Desalojo y evacuacin.

NORMAS PARA PREVENIR INCENDIOS. 1. Mantener orden y limpieza donde se estn realizando las actividades. 2. Usar herramientas anti-chispas donde se requieran. 3. Separar las superficies de generacin de chispas de las fuentes de calor. 4. Evitar dejar trapos empapados con pintura en sitios confinados donde existan otros combustibles. 5. Evitar el almacenamiento de pinturas y solventes en sitios calurosos. 6. No fumar en el rea de trabajo.

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MEDIOS DE ALERTA. Al ingreso del personal se les notificara cuales sern los medios de alerta en el caso de producirse una contingencia. Al detectarse la presencia de un evento que pueda originar la ocurrencia de accidentes se evacuar al personal del rea de la siguiente manera: El Supervisor encargado de la actividad dar la voz de alarma y notificar inmediatamente al resto del personal. De activarse el sistema de alarma (sirena, altavoz y luces de la ambulancia) que indique contingencia, el personal que labore en las reas adyacentes al lugar de la emergencia (personal propio y contratistas) ajeno a las actividades de control de la contingencia debe dirigirse al rea de concentracin. MEDIOS DE COMUNICACIN: Sern empleados radios transmisores de comunicacin punto a punto, con el fin de mantener una comunicacin constante con la base de la empresa y el personal designado para actuar en casos de contingencias. Igualmente, se usarn los telfonos celulares. MEDIOS DE DESALOJO: RUPECA R.S, contara en todos los frentes de trabajo con vehculos para transporte de personal en caso de desalojo (camionetas, autobuses). PERSONAL DE CONTROL DE EMERGENCIAS / CONTINGENCIA. Supervisor de Obra y Custodio de rea VENEZUELAGAZSTROI. Supervisor SIAHO VENEZUELAGAZSTROI. Supervisor de Obra Cooperativa. Inspector SIAHO.

EQUIPO Y PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS. Ambulancia. Paramdico. Chofer de ambulancia.

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Equipos de primeros auxilios.

REALIZACIN DE SIMULACROS. Por medio de estos se darn a conocer las normas de seguridad y comportamiento, a seguir a la hora de ocurrir un evento no deseado (Incidentes y Accidentes) que pudieran interferir en la normal ejecucin de una actividad. Los mismos se realizaran con el fin de crear conciencia sobre la importancia de acatar las normas y procedimientos de Seguridad, Higiene y Ambiente, as como suministrar informacin sobre prevencin de accidentes e incidentes en general. Cabe destacar que dichos simulacros se realizaran una vez por mes y de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma. CRONOGRAMA DE SIMULACROS

MES

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

TEMA DEL SIMULACRO

GOLPEADO EQUIPO

MORDEDURA DE OFIDIO

SHOCK IPOBOLEMICO

FRACTURA CERRADA

GOLPEADO HERRAMIENTA

FRACTURA ABIERTA

9.2 ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA.
Para RUPECA R.S, la comunicacin y adiestramiento de los sistemas de respuesta y emergencia son de suma importancia, por ello en la charla de induccin inicial se le entrega al personal un carnet contentivo de los nmeros de telfono del personal clave, clnicas y farmacias, adems del procedimiento de emergencia como tal. Este entrenamiento ser evaluado a travs de los simulacros, reforzado visualmente en las carteleras de las instalaciones temporales y como punto obligatorio en el programa de adiestramiento y charlas semanales de SIAHO.

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Dentro de los Adiestramiento referentes a este particular tenemos: Incendios forestales. Rescate y Manejo de lesionados. Plan de emergencia y contingencia. Entre otros Es importante resaltar que solicitaremos adicionalmente la participacin en estos

adiestramientos a los entes de la zona encargados de velar por la seguridad y mantenimiento de la misma.

9.3 SERVICIOS ADECUADOS PARA TRASLADO DE LESIONADOS Y DE ASISTENCIA MDICA.


Para esta obra contaremos con dos (02) unidades de ambulancia equipadas y en perfectas condiciones, adems de personal calificado, los cuales sern evaluados por Servicios Mdicos de VENEZUELAGAZSTROI del rea correspondiente a la Obra. Una vez realizada las evaluaciones de Aptitud tanto del personal como de los vehculos, equipos y equipamiento se colocarn en el presente PESIAHO.

10.- FORMACIN Y CONCIENTIZACION. 10.1 PROGRAMA DE INDUCCIN, FORMACIN Y CONCIENTIZACIN TANTO EN EL OFICIO COMO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.
OBJETIVO. Tiene como objetivo Incrementar el entrenamiento

hacia la prevencin de accidentes y

conservacin ambiental, ejecutar las actividades con mayor seguridad y cumplir con normas y procedimientos establecidos.

ALCANCE. Aplica a todo el personal que realice actividades en RUPECA R.S

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PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO. RUPECA R.S, adems de contar con personal calificado por el CIED y otras Instituciones para la ejecucin de sus actividades contina en su afn por la prevencin de accidentes, la formacin y el adiestramiento en materia de seguridad, Higiene y Ambiente al personal nuevo que ingrese a la empresa. En RUPECA R.S, el adiestramiento se concibe de acuerdo a nuestras necesidades, de tal manera que ste puede clasificarse en adiestramiento formal e informal. El adiestramiento formal: se refiere a los cursos y talleres a los que asiste el

personal, segn una planificacin de adiestramiento, de acuerdo a una deteccin de necesidades previamente realizadas. Asimismo, todo personal supervisorio, con personal a su cargo, recibe un entrenamiento especfico en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para asegurar que estos dispongan de los conocimientos necesarios en lo que a seguridad industrial, higiene, y preservacin del medio ambiente respecta y/o tienen experiencia en dicho cargo con cero accidentes. Se pretende con este tipo de adiestramiento, que el cree conciencia sobre la identificacin de riesgos, prevencin de accidentes y enfermedades profesionales en cada rea de trabajo. El adiestramiento informal: viene dado por una charla de induccin o de inicio de

trabajo, charlas programadas o semanales y charlas rutinarias o diarias, para poder realizar una adecuada y segura operacin durante la ejecucin de los trabajos. Para tales efectos, se han establecido lineamientos que cubren los aspectos legales, normas de proteccin integral y las responsabilidades y derechos que en materia de seguridad industrial tienen los trabajadores de RUPECA R.S, lineamientos que incrementas la motivacin del personal hacia la prevencin y la conservacin del medio ambiente. Cumpliendo con lo establecido en el Programa de Adiestramiento, la realizacin del adiestramiento al personal se realizar segn las necesidades y solicitudes particulares del cliente los cuales se realizarn en el periodo que dure la obra, utilizando el tiempo libre o fines de semana, a fin de capacitar al personal, a travs de una empresa especializada al respecto:

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO

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Adiestramiento

Proteccin para: La cabeza Los pies Las manos Sistema auditivo Sistema Respiratorio La piel Ojos y cara Equipos de Proteccin Personal Equipos de Extincin de Incendios Permisos de Trabajo Investigacin de Accidentes Orden y Limpieza Control de Emergencias Primeros Auxilios de Urgencia Bsico SIAHO Bsico Incendio Bsico Higiene Bsico Ambiente Seguridad en Trabajos: Trabajos En Altura Elctricos o Equipos Energizados De Excavaciones Con Herramientas Manuales En espacios Confinados Tipos de Riesgos: Abuso de Sustancias Txicas Manejo Defensivo Seguridad Basada en Comportamiento Poltica SIAHO x x x x x x x x x x x x ** ** x x x x x x x x x x x ** ** ** ** ** x x ** ** x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

La capacitacin y adiestramiento del personal para el trabajo, deber incluir invariablemente y

Obreros/Artesanos

Personal SIAHO

Personal Administrativo

Supervisores/ Caporales

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como elemento explcito, las medidas de Prevencin de Accidentes, as como el uso obligatorio de Los Equipos de Proteccin Personal adecuada donde sea requerida y el cumplimiento de las Normas de Seguridad inherentes a los riesgos presentes en cada operacin. Para RUPECA R.S, es primordial la seguridad del recurso humano de la empresa, es por ello, que todo trabajador recibe un adiestramiento mediante cursos bsicos de Higiene y Seguridad Industrial, tendente a desarrollar conciencia sobre la identificacin y prevencin de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales en cada rea de trabajo respectivamente; con la finalidad de establecer las pautas necesarias por el personal especializado, a objeto de proveer a los trabajadores de la Empresa de la adecuada instruccin, ya sea en la Empresa o Institucin Externa, sobre las Normas y procedimientos de trabajo seguro, en caso de accidente de trabajo, incendio, etc. Es por ello que la empresa realiza mensualmente un Programa de Adiestramiento en cada rea respectiva, basado en las necesidades que presenta el personal, bien sea por entes externos o por nuestros supervisores debidamente preparados para ello mediante cursos bsicos y especiales de cada actividad, tales como: Prevencin de accidentes. Primeros auxilios. Prevencin y control de incendios. Permisos de trabajo. Anlisis de Riesgos. Riesgos ambientales y riesgos especficos segn la labor a ejecutar. Orden y limpieza industrial. Control de emergencias.

La empresa mantendr un registro sobre todos los adiestramientos y charlas dictadas al personal, a fin de controlar las necesidades del mismo. Todo Supervisor adems de los cursos antes mencionados en el punto anterior; deber recibir cursos especiales sobre: Prevencin de Accidentes, Control de Emergencias Manejo de

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Personal, Seguridad Industrial para la funcin Supervisora. Los supervisores de los trabajos debern impartir charlas de seguridad y asegurarse de que todos en la cuadrilla entienden los procedimientos y las Normas de Seguridad Industrial y verificar que siguen a diario dichas prcticas. Como parte de nuestro Programa de adiestramiento se planifica en funcin de las necesidades de cada Gerencia o Departamento, y en funcin a las obras especficas y varias contenidas en las mismas (espacios confinados, etc.)

10.2 CERTIFICACIN Y/O UN PROGRAMA DE CERTIFICACIN DE OFICIO Y DE SUPERVISIN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL .
INDUCCION AL NUEVO PERSONAL. personal que sea incorporado a la Empresa, recibir antes de iniciar sus labores,

Todo el

una charla de induccin de las reglas bsicas de seguridad que deben cumplir y se les notificar los riesgos a que estarn expuestos y las acciones que deben tomar en caso de emergencias y tambin se les indican los equipos de proteccin personal adecuado para su trabajo como requerimiento previo para su ingreso. CHARLAS DIARIAS.

Se dictaran charlas de seguridad diarias y las mismas sern impartidas, por el supervisor /caporal del rea con una duracin de cinco minutos, relacionadas con los riesgos asociados a las actividades programas a ejecutar en el da y sus medidas preventivas. CHARLAS SEMANALES O ESPECIALIZADAS.

La charla semanal de 20-30 minutos ser impartida por el supervisor del rea, Inspector SIAHO invitados especiales o por trabajadores / empleados de la empresa, orientadas hacia las labores que se estn realizando en determinado momento, con la finalidad de desarrollar conocimientos y habilidades en cuanto a identificacin de actos y condiciones inseguras,

procedimientos de trabajo seguro, investigacin de accidentes, planes de emergencia, prevencin de incendio, etc. en segura de cada labor en particular con un mximo de personal y dejando registro de la misma mediante el formato de control.

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En cada charla se har entrega del material relacionado con el tema (Trpticos, folletos). CHARLAS A SUPERVISORES.

Semanalmente la empresa realizar una reunin de supervisores orientada hacia la preparacin integral y capacitacin de los mismos en materia de SIAHO. La misma tendr adems como objeto el anlisis y estudio de las posibles desviaciones detectadas por estos en las reas operacionales, las cuales sern debidamente soportadas y registradas, mantenindose archivo de las mismas. DIVULGACIN DE TEMAS DE INTERS.

Por medio de estos se darn a conocer las normas de seguridad, orden y limpieza, uso de equipos de proteccin personal, comportamiento laboral a travs de carteleras, boletines informativos, afiches, vallas y otros medios de comunicacin a fin de crear conciencia sobre la importancia de acatar las normas y procedimientos de Seguridad, Higiene y Ambiente as como tambin para mantener la motivacin del personal y suministrar informacin sobre prevencin de accidentes, concursos, y actividades en general que se desarrollen en la empresa. Adems se realizara la Divulgacin y Anlisis de Accidentes o Incidentes ocurridos en otras reas o proyectos. CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES. OBJETIVO.

Tiene como objetivo capacitar al personal en el manejo de Leyes, normas y procedimientos seguros para la prevencin de accidentes y que puedan aplicar sus conocimientos, habilidades y destrezas, en forma eficiente y transparente para la realizacin de las actividades RUPECA R.S

ALCANCE.

Aplica al personal supervisorio y operadores que ejecuten actividades en RUPECA R.S

La gerencia de RUPECA R.S, se compromete a suministrar y verificar que el personal que laborar en el proyecto; contar con la certificacin respectiva al oficio que ocupar.

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OCUPACIN

POSTULACIN

OPERADORES SOLDADORES PLOMEROS MEDIOS DE ADIESTRAMIENTO Y CERTIFICACION DEL PERSONAL. En RUPECA R.S, el personal presente en la obra estar adiestrado y certificado por un ente autorizado por VENEZUELAGAZSTROI de acuerdo a la actividad que realice. Otro medio de adiestramiento al personal es a travs de las charlas dictadas a todo el personal antes del inicio de cualquier operacin, alertndolo de los riesgos, las medidas seguras que deben adoptar y cumplimiento de las mismas.

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO
ITEM PERSONAL PARTICIPANTE

ADIESTRAMIENTO

FECHA

01

RIESGOS EN TRABAJOS DE IZAMIENTO. NORMA EN TRABAJOS DE SOLDADURA. ELABORACIN DE ART.

TODO EL PERSONAL

02

TODO EL PERSONAL

03

TODO EL PERSONAL

NOTA: PUEDEN VARIAR LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LA REALIZACIN DE ESTOS.

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10.3. CERTIFICACION DEL PERSONAL EN PERMISOS DE TRABAJO.


OBJETIVO. Tiene como objetivo capacitar al personal supervisorio en el sistema de permiso de trabajo, en forma eficiente y transparente para la realizacin de las actividades que ejecutar RUPECA R.S ALCANCE. Aplica al personal supervisorio que ejecute actividades en RUPECA R.S La gerencia de RUPECA R.S, se compromete a suministrar y verificar que el personal supervisorio que laborar en el proyecto: contar con la certificacin respectiva para recibir Permisos de Trabajo.

11.- REVISION PRE ARRANQUE. 11.1- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS.


OBJETIVO. Visualizar con Antelacin las Condiciones de los Equipos, reas de Trabajo y Herramientas, para el Arranque de Operaciones y evitar Condiciones no deseadas. ALCANCE. Garantizar que el equipo y herramientas estn en ptimas condiciones para obtener un buen rendimiento en el rea de trabajo y realizar operaciones con mayor seguridad. RESPONSABILIDAD Es responsable para la ejecucin de esta inspeccin el Inspector SIAHO, superintendente, supervisores, mecnicos, elctricos y supervisor de VENEZUELAGAZSTROI en el proyecto. Previo al arranque de una instalacin nueva, modificada o sometida a mantenimiento mayor se confirma que las recomendaciones y acciones para el control de los riesgos en seguridad

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industrial, ambiente e higiene ocupacional han sido ejecutadas. En este sentido cada instalacin: - Establece y mantiene procedimientos documentados, disponibles y comunicados al personal, con roles y responsabilidades que permitan efectuar las verificaciones de equipos e instalaciones con el propsito de validar: El cumplimiento de las especificaciones de diseo, construccin o modificacin de los

equipos con especial nfasis en los equipos crticos. Los procedimientos relativos a seguridad industrial, ambiente, higiene ocupacional,

emergencia, operaciones, mantenimiento, inspeccin y prueba. Los riesgos especficos identificados y evaluados de la tarea y del ambiente de trabajo. La formacin del personal de acuerdo a los requerimientos de su puesto de trabajo. La disponibilidad de los equipos, materiales y herramientas necesarias y adecuadas para

la ejecucin segura del trabajo. La disponibilidad y operatividad de los equipos y sistemas de proteccin y salvaguarda. Establece y documenta un programa y mecanismo de divulgacin de las

recomendaciones de los estudios de impacto ambiental, anlisis de seguridad de los procesos, evaluaciones de riesgos ocupacionales y cualquier otra informacin relevante. Establece y mantiene un proceso de evaluacin peridica del cumplimiento y efectividad

de la revisin pre-arranque. PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS ANTES DE SU FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LAS OBRA. El supervisor mecnico debe informar al Ing. Residente y/o Supervisor de obra que el equipo y/o maquina se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. El departamento de SIAHO de RUPECA R.S, realizara una reinspeccin del equipo a fin de verificar que dicho equipo se encuentra en buenas condiciones de operatividad en primera instancia, utilizando formato de inspeccin correspondiente al equipo a liberar. Luego el Departamento de SIAHO de RUPECA R.S, notificara a la inspeccin de SIAHO por parte de VENEZUELAGAZSTROI para su posterior revisin, y aprobacin.

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El Departamento de SIAHO de RUPECA R.S, colocara al equipo la hoja de operabilidad que certifica que el equipo esta Apto o no Apto. En el caso de que algn equipo presente fallas mecnicas, una vez iniciado el arranque de la obra, dependiendo de la gravedad ser reparada en sitio a un lado de la actividad, o ser trasladado al patio provisional de la empresa. Una vez reparada la falla detectada se realiza una nueva revisin pre-arranque del equipo. Luego el Departamento de SIAHO de RUPECA R.S, notificara a la inspeccin de SIAHO por parte de VENEZUELAGAZSTROI para su nueva revisin, y aprobacin. El departamento de SIAHO una vez incorporado el equipo a la obra y firmado como aprobado el registro de inspeccin lo archivara en el dossier correspondiente

11.2 PARTICIPACIN EN EL PROCESO PRE-ARRANQUE DE MQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES OBJETO DEL SERVICIO.
La empresa RUPECA R.S, participa en el proceso de revisin y seleccin de equipos, maquinarias, herramientas y personal que van a trabajar en la presente obra, verificando y garantizando el cumplimiento de las Normas y requisitos solicitados por el cliente. RUPECA R.S, como responsable del buen desenvolvimiento del proyecto participara en el proceso de pre-arranque de la obra: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y

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(VENEZUELAGAZSTROI G.I.P.S) previamente al inicio de la obra.

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12.- INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 12.1- PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGACIN Y NOTIFICACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.
OBJETIVO. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la comunicacin oportuna de accidentes notificables a VENEZUELAGAZSTROI, segn los establecido en la Norma SI-S09. y establecer lineamientos de cumplimiento obligatorio para sistematizar la notificacin e investigacin de accidentes e incidentes que puedan ser ocasionados durante el desarrollo de los trabajos a realizar por RUPECA R.S, en el proyecto: CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO

ALCANCE. Aplica a todos los accidentes e incidentes que puedan ocurrir en las instalaciones, operaciones y reas de trabajo en general que estn relacionados en la obra. CULMINACION DE RED DOMESTICA Y CONSTRUCCION DE LINEAS INTERNAS, BLOQUES DEL 11 AL 79 DE LA ISABELICA, PQUIA. RAFAEL URDANETA, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO ACCIDENTES QUE PUEDEN OCURRIR. Entre estos se pueden mencionar: 1.- Accidentes ocurridos al personal. 2.- Accidentes automovilsticos. 3.- Accidentes a terceros. 4.- Incendios. 5.- Explosiones.

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6.- Contaminaciones Ambientales.

Eventos notificables: Eventos clase A: Cualquier accidente, incendio, explosin o contaminacin ambiental que tenga al menos alguna de estas consecuencias: Una o ms fatalidades. Impacto ambiental en reas muy sensibles con afectacin del suelo, aire, agua, flora y

fauna. Que afecten considerablemente las comunidades vecinas. Perdidas econmicas mayores a 5 MM$.

Eventos Clase B: Cualquier accidente, incendio, explosin o contaminacin ambiental que tenga como resultado al menos una de las siguientes consecuencias: Uno o mas heridos graves de la empresa. Impacto ambiental moderado, con efecto reversible entre un tiempo entre 1 y 5 aos. Uno o mas heridos graves de terceras personas por causa de alguna actividad que

tenga relacin con las operaciones. En caso de derrames de hidrocarburos desde 100 barriles hasta 15.000 barriles.

VAS DE NOTIFICACIN: Notificacin telefnica: Todos los casos de accidentes clases A o B, deben ser notificados a Gerencia de VENEZUELAGAZSTROI, de acuerdo a las especificaciones y procedimientos siguientes: Evento Clase A: La notificacin debe hacerse de inmediato con la informacin preliminar disponible de acuerdo al flujo grama de Notificacin telefnica y nmeros telefnicos disponibles. Evento clase B:

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Cuando el accidente ocurra en das y horario normal de trabajo, la notificacin debe hacerse de inmediato. Si el evento sucede fuera del horario normal, durante fines de semana o das feriados, la notificacin telefnica debe hacerse a primera hora del siguiente da laborable. Investigacin del evento: La investigacin del evento debe ser iniciada inmediatamente (en las primeras 24 hrs, despus de haber ocurrido el evento), a travs de un comit multidisciplinario con la firme determinacin de identificar las causas races y generar acciones orientadas a evitar recurrencia de los hechos que lo originaron y mejorar las practicas y sistemas de gerencia para el control de riesgo. Este comit ser designado por VENEZUELAGAZSTROI y donde la empresa RUPECA R.S, contar con el personal necesario para integrarla en este caso. Este comit se encargara de elaborar un informe resumido segn la norma VENEZUELAGAZSTROI SI-S-09, preferiblemente no mayor de una hoja, pero capaz de dar la idea clara de los hechos, sus consecuencias, conclusiones y recomendaciones.

Divulgacin del informe: De acuerdo a la importancia y gravedad del evento, el Departamento de SIAHO de VENEZUELAGAZSTROI, podr solicitar una presentacin de los resultados de la

investigacin. Dicha presentacin ser realizada por el Ingeniero Residente y Representante Legal de la Empresa de la empresa, con el apoyo del Lder del comit de investigacin.

En caso de notificacin de eventos a VENEZUELAGAZSTROI: Informacin Inmediata: esta se realizar en caso de ocurrir un evento y ser

notificado a travs de va radio y/o celular. Informacin Preliminar: se realizar antes de las 24 hrs. Informacin Final: Se har la presentacin a VENEZUELAGAZSTROI pasada 72

hrs., de haber ocurrido el suceso.

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Flujograma de notificacin de incidente / accidente VENEZUELAGAZSTROI.

SUPERVISOR

INSPECTOR SIAHO

CUSTODIO DEL

REA
COORDINADOR SIAHO

ANALISTA SIAHO

INSPECTOR DE OBRA

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DEFINICIONES: ACCIDENTE. Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad y origina una o ms de las siguientes consecuencias: lesiones personales o fatalidad, daos a los equipos y materiales, a la instalacin, al ambiente e incluso a terceros con la consecuente prdida econmica para el negocio.

INCIDENTE. Es un evento que ocurre como consecuencia del funcionamiento inapropiado del sistema de trabajo o de los procesos gerenciales y que de ocurrir en circunstancias diferentes, puede resultar en prdidas para el negocio. ENFERMEDAD PROFESIONAL. Es todo estado patolgico resultante del trabajo que efectu el trabajador o del medio en el cual se encuentra obligado a trabajar y que provoca en el organismo una lesin o trastorno funcional permanente o temporal. Puede ser causada por agentes fsicos, qumicos o biolgicos o factores psico sociales y ergonmicos. ACCIDENTE VEHICULAR. Se aplica a cualquier accidente en el cual este involucrado un vehculo de la empresa independientemente de la cuanta de los daos causados a los vehculos, personas o propiedades. Refirase a las normas sobre el manejo de vehculos. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA NOTIFICAR UN INCIDENTE. Todo accidente debe ser notificado por el supervisor responsable por la actividad en ejecucin a su nivel inmediato superior y al departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente mediante el formato de notificacin de accidentes. Si la lesin resulta como incapacidad o el caso por su naturaleza lo haga aconsejable, en cualquier caso, segn el criterio de la Gerencia involucrada, se estructurara un Comit de

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Investigacin para estudiar recomendaciones.

el caso y emitir

las correspondientes conclusiones y

PASOS A SEGUIR: El Supervisor de Seguridad conjuntamente con los supervisores de construccin deben

analizar lo ocurrido y en caso de algn lesionado deben retirarlo del sitio del evento y prestarle ayuda inmediata. El supervisor responsable del trabajo deber informar, a la brevedad posible al custodio del

rea a la oficina de la empresa y esta a su vez informara al departamento contratante. Ambiente, Higiene y Seguridad dar apoyo al supervisor responsable del trabajo para Tomar registro del evento utilizando el formato Notificacin de Incidente / accidente. El departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente se encargara de gestionar los trmites

analizar el evento y tomar las acciones correctivas necesarias.

para la notificacin del evento ante el Ministerio de Trabajo, el Instituto Venezolano de Seguro Social y al INPSASEL antes de las 24 horas de ocurrido el accidente y/o incidente. El Gerente del proyecto ser el encargado de presentar la notificacin del accidente ante la

gerencia contratante, explicando detalles de lo ocurrido y las medidas que se tomaron para evitar la repeticin de eventos. Ambiente, Higiene y Seguridad enviara los resultados del anlisis al gerente custodio quien

ser responsable por el seguimiento a las recomendaciones emitidas y aprobadas. La organizacin custodia de la instalacin donde ocurra el evento ser responsable de a las recomendaciones y emitir un informe de avance de tales

hacer un seguimiento recomendaciones. RESPONSABILIDADES.

SUPERVISOR INMEDIATO. 1 2 Iniciar una investigacin en el sitio para conocer todos los detalles del accidente. Llenar el formato Informe del Supervisor y remitirla al Lder o Superintendente respectivo, y luego al Departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente antes de las 24

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horas. 3 Asegurarse de que cualquier otro tramite ha sido realizado en caso de que el trabajador no este en condiciones de hacerlo. 4 Preparar, conjuntamente con el trabajador, los formatos Ficha para Declaracin de Accidente para el Ministerio del Trabajo y Declaracin de Accidente para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, los cuales debern consignarlos antes dichos organismos. 5 Informar al Lder o encargado de las operaciones quien informara al Gerente de la funcin y al departamento de Ambiente, Higiene y Seguridad en caso de no ubicarlo, proceder a informar directamente a las instancias requeridas. 6 7 Verificar el manejo correcto del caso, de acuerdo a las caractersticas del mismo. Cooperar con el Comit de Investigacin, cuando se haya nombrado uno, para la investigacin del caso. 8 9 Asistir a al revisin del caso ante la Gerencia, cuando as lo requiera. Deber verificar que las medidas preventivas y correctivas que se hayan establecido, se pongan en vigencia.

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD. 1 2 3 A poyar en la investigacin del accidente. Llenar el Informe de Accidentes (Industrial o Trnsito). Elaborar comunicacin informando sobre miembros del Comit de Investigacin, si este es nombrado. 4 Analizar el informe de Accidente Industrial o Trnsito con los comentarios del Gerente o Supervisor de operaciones respectivas y emitir sus propios comentarios. 5 Asistir y estar presente en la revisin del caso ante el Comit de Ambiente, Higiene y Seguridad de la Compaa cuando as lo requiera. 6 Verificar que se ponga en vigencia las medidas preventivas establecidas.

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INVESTIGACIN DE ACCIDENTES. Investigar los accidentes es muy importante ya que permiten identificar sus causas y definir las medidas correctivas para evitar la repeticin de los mismos. CASOS QUE DEBEN SER INFORMADOS. 1 2 Todos los casos deben ser informados. Casos considerados como catastrficos o que afecten operaciones vitales o que requiera la activacin de alguno de los planes de contingencia a nivel nacional u obtener apoyo internacional. 3 Todos los casos fatales que involucren empleados propios, contratados, de empresas

mixtas, convenios operacionales y/o asociaciones estratgicas, o terceras personas cuando el accidente este relacionado con instalaciones, operaciones o equipos de la empresa. 4 Cualquier evento accidental que resulte prdida econmica para la Compaa o que a nivel regional de alguno de los planes de contingencia, por

requiera de la activacin

afectarse a personas, ambiente o propiedades fuera de los lmites de la instalacin. 5 Cualquier evento accidental distinto a los clasificados y que la Compaa considere

oportuno notificar por la experiencia que del mismo se deriva. 6 Otros como por ejemplo, reventn de pozos, inundaciones, vendavales, reclamo de pagos a

terceros, contaminacin de productos, sabotaje.

DETALLES A SER COMUNICADOS. Qu ocurri? : Especfica los detalles del evento suscitado. Dnde ocurri? : Se refiere a la localizacin del accidente. Cundo ocurri? : Significa la hora y fecha exacta. A quien? O a Quines?: Identifica a la persona que sufri el accidente. Estado actual que presenta el lesionado?: Se refiere a la gravedad del accidente. Qu produjo el accidente? : Se refiere al objeto que propicio el dao o lesin. Cules fueron las causas del accidente?: Se refiere a las causas y factores envueltos.

Nota: Mientras ms rpido se trasmite la informacin de la emergencia mas pronto ser

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atendido el caso.

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12.2.-PROCEDIMIENTO

PARA

PRESENTAR

INDICADORES

ESTADISTICOS

DE

ACCIDENTES E INCIDENTES.
RUPECA R.S, utiliza este instrumento para relacionar todos los incidentes, accidentes acaecidos sin lesiones y con lesiones en sus dependencias con el propsito de medir el resultado del Programa de Seguridad aplicado. Es por ello que el control estadstico de accidentes de trabajo, cobra mucha importancia, cuando se trata de tomar acciones correctivas donde realmente existe la diferencia del Programa de Seguridad Industrial, ella refleja grficamente el ndice de desviacin del objetivo propuesto identificando con exactitud el rea afectada y el efecto causado. RUPECA R.S, entregar a VENEZUELAGAZSTROI las estadsticas semanales y mensuales y se llevar archivos de las mismas en la Carpeta de Gestin SIAHO. En obra. Ver anexo 24 (formato de indicadores estadsticos de SIAHO)

12.3.- MECANISMOS PARA INFORMAR Y DECLARAR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
La totalidad de los accidentes VENEZUELAGAZSTROI que se suscite en la obra, debern ser notificados a y al INPSASEL tan pronto como sea posible a travs del

representante de Seguridad de VENEZUELAGAZSTROI. Debe llenarse la forma de Notificacin de Accidentes y presentarla a VENEZUELAGAZSTROI antes de 24 horas posteriores al evento y en una hora va telefnica al INPSASEL. En caso de Accidentes serios, un informe completo y detallado sealando las causas que lo originaron y medidas correctivas debe ser presentado a VENEZUELAGAZSTROI en el lapso de una semana. El informe debe ser entregado en un plazo no mayor de 72 horas de acuerdo a la norma SI-S 09. En caso de accidente con lesin personal debe remitirse a la empresa contratante en el transcurso de los cinco (5) das posteriores al accidente la forma A de declaracin de

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accidente del Ministerio del Trabajo y la forma 14-11-3 del I.V.S.S. debidamente firmadas y selladas por ambos organismos.

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PASOS A SEGUIR: 1. El Supervisor de Seguridad conjuntamente con los supervisores de construccin deben analizar lo ocurrido y en caso de algn lesionado deben retirarlo del sitio del evento y prestarle ayuda inmediata. 2. El Supervisor responsable del trabajo deber informar, a la brevedad posible al custodio del rea a la oficina de la empresa y esta a su vez informara al departamento contratante. 3. Ambiente, Higiene y Seguridad dar apoyo al supervisor responsable del trabajo para analizar el evento y tomar las acciones correctivas necesarias. 4. Tomar registro del evento utilizando el formato Notificacin de Incidente / accidente. 5. El departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente se encargara de gestionar los trmites para la notificacin del evento ante el Ministerio de Trabajo, el Instituto Venezolano de Seguro Social y al INPSASEL antes de las 24 horas de ocurrido el accidente y/o incidente. 6. El Gerente del proyecto ser el encargado de presentar la notificacin del accidente ante la gerencia contratante, explicando detalles de lo ocurrido y las medidas que se tomaron para editar la repeticin de eventos. 7. Ambiente, Higiene y Seguridad enviara los resultados del anlisis al gerente custodio quien ser responsable por el seguimiento a las recomendaciones emitidas y aprobadas. 8. La organizacin custodia de la instalacin donde ocurra el evento ser responsable de hacer un seguimiento recomendaciones. a las recomendaciones y emitir un informe de avance de tales

ENTES QUE DEBER SER NOTIFICADOS Participacin al INPSASEL. La informacin al INPSASEL va correo electrnico a la direccin

http//www.INPSASEL.GOB.VE esta informacin no ser mayor a una hora despus de haber ocurrido el evento., en esta hoja se indica el formato que sede llenar para hacer el reporte. El coordinador SIAHO encargado de hacer la declaracin del accidente laboral presentara posterior a la informacin en electrnico un reporte final (no mayor a 24 hrs.), al INPSASEL el cual una vez sellado, se entregara copia del informe al departamento SEGURIDAD INDUSTRIAL VENEZUELAGAZSTROI.

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Participacin al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Participacin al Ministerio del Trabajo. Participacin a SIAHO VENEZUELAGAZSTROI y Relaciones Laborales. Iniciar la Investigacin del accidente.

13- EVALUACION DEL SISTEMA.

13.1 PLAN DE AUDITORAS, REVISIN GERENCIAL, VISITA SDE CAMPO E INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES.
PROGRAMA DE VISITAS E INSPECCIONES GERENCIALES A LAS INSTALACIONES. El programa de visitas e inspecciones gerenciales Y auditorias se soportan por los formularios MACRB01-01 respectivamente. Dichas visitas e inspecciones gerenciales y auditorias se

realizarn quincenalmente, dejando la posibilidad de visitas e inspecciones no programadas en el transcurso de la obra, por solicitud del cliente o el personal. Estas inspecciones se realizarn en los diferentes frentes de trabajo que estn activos, conforme al cronograma de visitas propuesto a continuacin: AO MAYO MARZ MES N 1 2 Gerencia Proyectos y Operaciones Recursos Humanos Motivo Visita gerencial e inspeccin de campo Visita gerencial e inspeccin de campo 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 O ABRIL 2013 AGOS JULIO JUNIO T SEPT

TOTAL MENSUAL

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PROGRAMA DE INSPECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL Para lograr el objetivo fundamental de SIAHO que refiere a Cero Accidentes, la base fundamental del mismo es la observacin, identificacin y evaluacin de todas y cada una de las actividades desarrolladas en la empresa o por la empresa, por ello se establece un programa de reuniones para tratar aspectos de SIAHO en todos los niveles de nuestra organizacin, de manera que la fluidez y constancia en la comunicacin, sea nuestro pilar preventivo a gran y menor escala. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE SIAHO EN OBRA
ACTIVIDADES
CHARLAS DE SEGURIDAD INSP. REA DE TRABAJO ORDEN Y LIMPIEZA INSP.EQUIP.Y HERRAM. INSP. EQUIP. DE TRANSP. INSP. EQUIP. CORTE Y SOLD EQUIP. PROT. PERSONAL INSP. EQUIP. CON.INCEND. INSP. EQUIP. IZAMIENTO INSP. VEHCULOS INSP. MAQUINARIA PESADA INSP. AMBULANCIA INSP. BOTIQUIN PRIMEROS AUX. INSP. BAOS INSP. ALMACEN INSP. HIELO Y AGUA INSP. CONDICIONES INSEG. INSP. UNIDADES RADIOLGICAS INFORME MENSUAL REP. SEM. ESTADSTICA CHARLAS DE INDUCCIN X X X X X X X

DIARIAS SEMANAL QUINCENAL MENSUAL


X X X X X X X X X X X X X

INICIO DE OBRA

X X X

X X X X X

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PERSONAL CERTIFICADO PARA LA ELABORACIN DE LAS INSPECCIONES DE CAMPO La Empresa cuenta con un personal de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional ampliamente capacitado y certificado por el CIED de VENEZUELAGAZSTROI. asimismo, tiene previsto la colocacin de un Coordinador e inspectores de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional por frente de trabajo. Para garantizar la realizacin de las inspecciones de campo, se contar con personal capacitado en materia de SIAHO y relacionado con el manejo de los formatos y las evaluaciones, recomendaciones y posibles correcciones que arrojen las inspecciones.

13.2 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR INFORMES Y UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES QUE SURJAN DE LAS REUNIONES, INSPECCIONES, VISITAS A REAS, REVISIN GERENCIAL Y AUDITORIAS.
Las recomendaciones emitidas tanto en los reportes de inspeccin, reuniones, visitas y auditorias se procesan inmediatamente notificando a las personas competentes, adems los formularios generados presentan espacios para seguimiento, fecha estimada de resolucin, responsable y prxima reunin.

PROCEDIMIENTO. 1. Se entiende como No Conformidad el incumplimiento de cualquier aspecto establecido en SIAHO o de las especificaciones suministradas por el cliente. 2. Para los Fines del PESIAHO las No Conformidades se originarn como consecuencia de la ejecucin de inspecciones, visitas, revisiones, reuniones gerenciales y/o auditorias. NOTA: Las No Conformidades que se originan de Auditorias Externas, tambin sern tomadas en cuenta. 3. Independientemente de su origen, todas las No Conformidades sern registradas en los registros de inspecciones, reuniones y/o auditorias. Dichos documento son la evidencia objetiva que las reas y cargos involucrados analizaron la causa raz de la No Conformidad y, servir como base para la toma de acciones correctivas y/o preventivas.

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4. La deteccin de No Conformidades surgida de las inspecciones en recepcin, en proceso y final es realizada por el responsable de realizar la inspeccin. La deteccin de no conformidades surgidas de las Auditorias Internas, sern reportadas por los Auditores. Las no conformidades surgidas por reclamos del cliente, sern reportadas por la Presidencia de RUPECA R.S Cualquier trabajador de la organizacin podr reportar No Conformidades, estas debern ser Informadas a su Supervisor inmediato, para que se proceda a su documentacin y tramitacin hasta ser eliminadas. 5. La identificacin y documentacin de las No Conformidades es realizada por el responsable correspondiente. El responsable de levantar la no conformidad, participar en el seguimiento de la misma hasta su cierre definitivo. 6. Los productos recibidos, adquiridos o suministrados por el cliente, que resulten No Conforme, son identificados con etiqueta roja o el mtodo ms adecuado y segregados en reas demarcadas por el responsable correspondiente segn el rea, de tal forma que se evite su utilizacin inadvertidamente, hasta que sea decidido y aplicado el tratamiento definitivo. Las actividades que resulten No Conforme, son registrados segn los auditoria y/o reunin. 7. Las No conformidades surgidas tanto en las inspecciones como en la fase de ejecucin del proyecto o mantenimiento, son tratadas de acuerdo a su magnitud y especificaciones, las mismas pueden ser, en la medida que apliquen, las siguientes; A. B. C. D. Reparadas para satisfacer los requisitos especificados. Aceptadas con o sin reparacin, previa autorizacin escrita del Cliente. Reclasificadas para otras aplicaciones (cuando se trata de productos). Rechazadas o desechadas. formato de inspeccin,

9. El responsable de la accin correctiva, deber analizar, conjuntamente con su equipo de trabajo la causa raz de la No Conformidad y actuar de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas y/o el procedimiento de acciones preventivas, segn sea el caso. Adems,

gestionar los recursos y medios necesarios para aplicar el tratamiento seleccionado. 10. El Responsable de levantar la No Conformidad, verifica segn el procedimiento que aplique que se corrijan, las no conformidades, de acuerdo con el tratamiento previamente seleccionado.

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11. El aporte de soluciones puede ser informada, por el Lder de Proyecto al cliente, quien decidir si acepta o no, la solucin propuesta. 12. El Gerente de Proyecto hace la solicitud de autorizacin escrita al Cliente para el tratamiento de los productos No Conformes con los requisitos especificados. 13. Las No Conformidades detectadas, identificadas, documentadas, comunicadas, tratadas, resueltas y evaluadas, son cerradas cuando el responsable de levantar la No Conformidad, El responsable de la Accin Correctiva / Preventiva y el Coordinador SIAHO firman la formulario respectivo, en las casillas destinadas para tal fin, con lo cual queda constancia de su eliminacin. 14. El control y seguimiento hasta el cierre de las No Conformidades, se realiza con el formulario 15. Al recibir la no Conformidad, independientemente si es critica o no, el Coordinador SIAHO le asignara un nmero de reporte, clasificar y registrar la informacin, dependiendo de su origen, (Auditorias Internas, Inspecciones, Reclamos del cliente o terceras partes) 16. Cuando se presenten No Conformidades repetitivas, el Responsable afectado lo pondr al conocimiento del Coordinador de Aseguramiento de Calidad para que determine si es preciso un operativo de resolucin preventiva. 17. El Coordinador SIAHO es responsable de archivar y controlar la documentacin que se genere producto de la aplicacin de este procedimiento.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE INFORMES Todas las recomendaciones resultantes de las inspecciones, auditorias y reuniones en la ejecucin de actividades o emitidas por el Supervisor VENEZUELAGAZSTROI orientadas a la prevencin y control de accidentes, sern asentadas en el formato MACRB01-01 (Informe De Reunin), en el formato PRCRB04-01 (Reportes de No conformidades) en el cual indicado lo siguiente: Tipo de recomendacin. Cada inspeccin tiene una abreviacin que identificar el origen de la recomendacin, de igual manera ser fcil ubicar el por que de la misma en una auditoria. estar

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Causa de la recomendacin. Se identifica la desviacin causante de la recomendacin. Acciones a tomar. La accin que se llevar a cabo para corregir o solventar esta desviacin. Responsable de llevar a cabo las acciones. Se identifica la persona responsable de llevar a cabo la recomendacin o de hacerle

seguimiento. Fecha compromiso de cierre. La fecha en que se compromete la empresa a solventar esa desviacin Fecha real de cierre. La fecha en que realmente se cerr la desviacin.

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ANEXO 1 (CONSTANCIA DE DIVULGACIN DE LA POLTICA SIAHO)

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ANEXO 2 (REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS)

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ANEXO 3 (CURRICULO DE PERSONAL SIAHO)

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ANEXO 4 (NOTIFICACION DE RIESGO)

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ANEXO 5 (HOJAS DE MSDS)

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ANEXO 6 (CHARLA DE INDUCCION)

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ANEXO 7
(FORMATO DE ASISTENCIA A CHARLAS DE SEGURIDAD, CRONOGRAMA DE CHARLAS)

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ANEXO 8
(INFORME DE REUNION)

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ANEXO 9
(MATRIZ DE IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE PELIGRO Y RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO)

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ANEXO 10
(REQUERIMIENTO DEL CAMBIO)

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ANEXO 11
(AUDITORIA DE PERMISOS Y ART)

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ANEXO 12 (AUDITORIA DE PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO)

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ANEXO 13
(CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO)

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ANEXO 14
(REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, ORDEN DE COMPRA, PROGRAMA DE MMTO., SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES SUJERIDAS)

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ANEXO 15
(PROGRA MTTO. PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE)

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ANEXO 16
(REGISTRO DE PROVEDORES, EVALUACION ANUAL DE PROVEEDORES)

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ANEXO 17
(AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y DOCUMENTACION DE LA EMPRESA)

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ANEXO 18
(EXAMEN PRE-EMPLEO DEL PERSONAL QUE LABORARA EN EL PROYECTO)

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ANEXO 19
(DOCUMENTOS DE CONDUCTORES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE)

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ANEXO 20
(COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL)

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ANEXO 21
(NOTIFICACION DE ACCIDENTE ANTE INPSASEL)

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ANEXO 22
(CERTIFICACION DEL PERSONAL EN MODULO C Y PERMISOLOGIA)

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ANEXO 23
(FORMATOS DE INSPECCION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA)

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ANEXO 24
(FORMATO PARA INDICADORES ESTADISTICOS)

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ANEXO 25
(FORMATOS GENERALES)

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ANEXO 26
(INFORME DE REUNION, FORMATO DE NO CONFORMIDADES)

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ANEXO 27
(CERTIFICADO DE EQUIPOS DE IZAMIENTO)

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