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CARTA DE COMPROMISO DE AUDITORIA

Bogot D.C., 23 de Marzo de 2013

Doctor CARLOS RODRIGUEZ GUZMAN Representante Legal CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Ciudad De acuerdo a la solicitud efectuada por la compaa CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, para que auditemos el Balance General de la compaa a 31 de Diciembre de 2013, y los Estados Relativos de Resultados y Flujos de Efectivo por el ao que termina en esa fecha. Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptacin y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditora ser realizada con el objetivo de que expresemos una opinin sobre los Estados Financieros. Efectuaremos nuestra auditora de acuerdo con Normas Internacionales de Auditora (o normas o prcticas nacionales relevantes). Dichas NIAS requieren que planeemos y desempeemos la auditora para obtener una certeza razonable sobre si los Estados Financieros estn libres de representaciones errneas importantes. Una auditora incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta los montos y revelaciones en los Estados Financieros. Una auditora tambin incluye evaluar los Principios Contables usados y las estimaciones importantes hechas por la gerencia, as como evaluar la presentacin global del Estado Financiero. En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditora, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de Contabilidad y Control Interno, hay un riesgo inevitable de que an algunas representaciones errneas importantes puedan permanecer sin ser descubiertas.

Adems de nuestro dictamen sobre los Estados Financieros, esperamos proporcionarle una carta por separado, referente a cualesquiera debilidades sustanciales en los Sistemas de Contabilidad y Control Interno que vengan a nuestra atencin. Les recordamos que la responsabilidad por la preparacin de los Estados Financieros incluyendo la adecuada revelacin, corresponde a la administracin de la compaa. Esto incluye el mantenimiento de registros contables y de controles internos adecuados, la seleccin y aplicacin de polticas de contabilidad, y la salvaguarda de los activos de la compaa. Como parte del proceso de nuestra auditora, pediremos de la administracin confirmacin escrita referente a las representaciones hechas a nosotros en conexin con la auditora. Esperamos una cooperacin total con su personal y confiamos en que ellos pondrn a nuestra disposicin todos los registros, documentacin, y otra informacin que se requiera en relacin con nuestra auditora. Nuestros honorarios que se facturarn a medida que avance el trabajo, se basan en el tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo ms gastos directos. Las cuotas por hora individuales varan segn el grado de responsabilidad involucrado y la experiencia y pericia requeridas. Esta carta ser efectiva para aos futuros a menos que se cancele, modifique o substituya. Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensin y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditora de los Estados Financieros. GRANT THORNTON ULLOA GARZN LTDA Yuli Tatiana Galindo Perdomo Representante Legal

Acuse de recibo a nombre de CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO CARLOS RODRIGUEZ GUZMAN Representante Legal _____________

Nombre y ttulo Fecha Marzo ____ de 2013