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INFORME DE MEJORAMIENTO

FECHA DEL INFORME: DETECTADA EN : NECESIDAD DE MEJORAMIENTO
Quejas de los empleados administrativos, operarios. Fallas en el Proceso ... No conformidad contra el Sistema Gestión Calidad Hallazgos de Auditoria Auditoria Numero: Criterio:

Nombre Cliente: Recibido por: Reportado por: Reportado por: Reportado por: Calificación:

Nombre Auditor: Nombre Auditado: No Conformidad Numero:

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO
Cómo, Dónde, Cuándo, Por qué, Quiénes son los Responsables y Afectados, etc.

Firma Auditor: Firma Auditado: CAUSA DEL SUCESO QUE REQUIERE MEJORAMIENTO

Investigado Por:

INFORME DE MEJORAMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA Quien es el responsable: Fecha Inicio: Fecha Fin: SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA Fecha Realizado por Observaciones EVALUACIÓN DE LA EFICACIÁ Acción Correctiva o Preventiva No Solucionó la No Conformidad Acción Correctiva o Preventiva Solucionó Parcialmente la No Conformidad Acción Correctiva o Preventiva Solucionó Totalmente la No Conformidad Firma Responsable Implementación de la Acción Correctiva o Preventiva Firma Responsable de Evaluación de Eficacia de la Acción Correctiva o Preventiva .