ESTIMACION DEL FLUJO ANUAL

DESCRIPCION

HORAS

CANTIDAD
VALLE

Dia Tipico
Semana
Dias Tipicos
Fin de Semana

5.00
2

Horas Dias Tipicos
Horas Dias Tipicos

11.00
69
11.00
7.00
55.00
14.00

Año

3,588.00
Semanas
Horas Dias Tipicos
Hors Fines de Semana

52.00
2,860.00
728.00

Flujo Anual
Flujo Hora Valle
Flujo hora Punta

313,040.00
86
169

313,040.00

PROYECCIÓN DEL

INEI(1.13%)

AÑO
1.13
Frecuencias

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027

559,104.00
565,422.00
571,812.00
578,274.00
584,808.00
591,416.00
598,100.00
604,858.00
611,692.00
618,604.00
625,596.00
632,664.00
639,814.00
647,044.00
654,354.00

15
16
17
18
19
20
PROMEDIO

2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033

661,750.00
669,226.00
676,790.00
684,436.00
692,170.00
699,992.00
627,044.10

NUAL
HORAS
PUNTA

TOTAL

3.00
29
3.00
7.00

14.00
98.00
14.00
14.00

15.00
14.00

70.00
28.00

1,508.00

5,096.00

780.00
728.00

3,640.00
1,456.00

246,064.00

559,104.00

246,064.00

313,040.00
246,064.00

PROYECCIÓN DEL FLUJO ANUAL
TASA DE CRECIMIENTO
INEI(1.13%)

BAJO

MEDIO

1.13

25.00%

50.00%

Usuarios

Frecuencias

Usuarios

Frecuencias

Usuarios

1,453.00
1,470.00
1,488.00
1,504.00
1,520.00
1,538.00
1,556.00
1,572.00
1,590.00
1,608.00
1,626.00
1,646.00
1,664.00
1,682.00
1,702.00

139,776.00
141,355.50
142,953.00
144,568.50
146,202.00
147,854.00
149,525.00
151,214.50
152,923.00
154,651.00
156,399.00
158,166.00
159,953.50
161,761.00
163,588.50

363.25
367.50
372.00
376.00
380.00
384.50
389.00
393.00
397.50
402.00
406.50
411.50
416.00
420.50
425.50

279,552.00
282,711.00
285,906.00
289,137.00
292,404.00
295,708.00
299,050.00
302,429.00
305,846.00
309,302.00
312,798.00
316,332.00
319,907.00
323,522.00
327,177.00

726.50
735.00
744.00
752.00
760.00
769.00
778.00
786.00
795.00
804.00
813.00
823.00
832.00
841.00
851.00

613.00 346.21 .00 455.00 342.395.00 860.00 173.197.437.02 407.760.00 450.05 815.109.00 870.50 167.00 890.1.720.00 430.761.00 349.00 1.50 169.085.50 171.00 910.998.780.218.306.00 330.875.740.00 334.00 165.522.996.800.00 440.820.00 435.042.61 313.00 1.00 1.50 174.00 1.00 338.00 880.43 156.00 1.00 445.00 1.630.00 900.

643.00 1.575.00 424.50 1.705.00 490.769.50 1.00 1.089.00 1.192.206.276.50 1.50 1.00% Frecuencias Usuarios 419.140.00 443.261.116.234.50 .219.50 1.00 433.562.498.102.00 474.ALTO 75.00 1.197.167.50 428.50 485.00 479.50 458.283.953.50 1.75 1.00 469.248.50 1.859.00 1.00 1.50 438.00 1.860.128.765.606.066.179.00 463.00 448.328.00 453.153.

00 519.496.290.312.00 1.335.222.50 513.00 1.07 1.00 1.305.00 470.327.365.283.00 1.320.592.00 1.50 524.50 501.919.50 507.350.82 .127.994.00 1.

.

390 .

00 30.00 22.14:00 38.17:00 17.Análisis de Flujo General de transitibulidad de c Flujo Actual por Hora por dia.20:00 21.00 22.00 15.00 23.00 19.00 25.00 20.00 22.00 48.00 387.13:00 68. metodo de conteo Cant Jovenes 32.00 50.00 32.00 16:00 .00 12:00 .00 12. que Cruza 0 Hora Niños Adolecentes 07:00 .00 13.00 17:00 .10:00 32.00 32.21:00 19.00 19:00 .11:00 25.00 20% RESULTADOS PROMEDIO DEL CONTEO PEATONAL PARAMETROS F Numero Inicio Fin Flujo Real 1 7 8 180.09:00 65.00 13:00 .00 20.00 31.00 18:00 .00 Porcentaje % 35% 27% Fuente: Datos de Campo.16:00 18.00 297.00 20:00 .00 09:00 .00 36.00 20.00 12.00 14:00 .00 .00 30.19:00 65.12:00 28.00 15:00 .00 16.15:00 28.00 10.00 22.18:00 19.08:00 72.00 10:00 .00 Total: 515.00 11:00.00 21.00 30.00 19.00 08:00 .

00 10 16.00 17 64.00 .00 11 17.00 180.00 160.00 5 11 12 84.00 Flujo Real 200.456.00 TOTAL 1.00 7 13.00 4 10 11 72.00 120.00 15 100.00 3 9 10 92.00 21 64.00 13 172.00 6 12.00 13 19.00 12 18.00 20 68.2 8 9 148.00 19 156.00 100.00 9 15.00 14 116.00 18 68.00 14 20.00 8 14.00 140.00 16 72.

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .00 20.00 40.00 80.00 60.100.00 0.

00 3.00 20.00 1.00 10.00 5.00 1.00 1.00 5.00 7.00 10.00 1.00 1% EL CONTEO PEATONAL FLUJO Porcentaje Flujo Modelado Porcentaje 12.00 5.00 10.00 7.00 5.00 8.00 2.00 1.00 8.00 5.00 4.00 2.00 2. que Cruza la Av.00 7% Embarazadas 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2% .00 95. Pardo Altura Km 4.00 1.00 13.00 7.00 1. Pardo Km 4.00 2.00 6.00 1.00 3.00 6.63% Discapacitados 1.00 5.00 6.00 7.00 3.00 1.00 10.00 3.13 Cantidad de Personas por día Adultos 13.13 Hora por dia.00 6.00 8% Adulto Mayor 10.l de transitibulidad de cruce Av.00 115.00 27.00 10.36% 169 11.00 7.00 3.00 1.00 10.00 5.00 1.00 1.00 2.

87% 86 5.00 .453.32% 86 5.40% 86 5.71% 169 11.97% 86 5.92% 4.95% 86 5.00 120.92% 4.92% 5.00 100.00 200.67% 86 5.63% 4.92% 4.00 160.16% 86 5.81% 169 11.92% 11.95% 86 5.63% 7.92% 1.92% 4.92% 4.92% 10.67% 86 5.40% 86 5.00 180.77% 86 5.92% 6.00 140.10.92% 6.

00 60.100.00 40.00 Flujo Real 80.00 1 2 .00 11 12 13 14 0.00 20.

00 20.00 68.00% Porcentaje 12.00 120.00 Total 180.00 140.00 72.00 40.71% 4.00% 160.00 0.00 80.00 100.97% 6.00 156.00 72.00 180.00 116.40% 4.87% 4.00 100.81% 7.00 1.67% 4.67% 10.00 172.95% 5.00 64.36% 10.95% 4.00 07:00 08:00 08:00 09:00 09:00 10:00 10:00 11:00 .FLUJO 200.16% 6.40% 100.00 92.00 148.77% 11.00 68.456.32% 4.00 60.00 84.00 64.00 100.

FLUJO PEATONAL POR EDAD EN PORC 1% 2% 7% 8% 35% 20% 27% Flujo Real .

Flujo Real Flujo Modelado 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .

FLUJO POR HORA ACUMULADO

10:00 11:00

11:0012:00

12:00 13:00

13:00 14:00

14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

AL POR EDAD EN PORCENTAJE

Niños
Adolecentes
Jovenes
Adultos
Adulto Mayor
Embarazadas
Discapacitados

Flujo Real

Flujo Real
Flujo Modelado

00 10.FLUJO POR EDADES POR HORA 80.00 60.00 0.15:00 .08:00 .12:00 .00 07:00 .13:00 .11:00.16:00 .10:00 .18:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 .00 50.00 20.00 30.14:00 .00 70.09:00 .00 40.17:00 .

.

.

Niños Adolecentes Jovenes Adultos Adulto Mayor Embarazadas Discapacitados 18:00 .20:00 19:00 20:00 21:00 .19:00 .

00 1.556.608.760.00 1.00 Habitantes AÑO DE PERIODO DE DISEÑO: 2033 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Población Objetivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1.520.800.00 1.00 1.590.538.572.00 1.488.820.780.646.00 1.820.00 34.720.00 1.00 1.00 1.00 Personas NUMERO DE VIVIENDAS ACTUALES: TASA DE CRECIMIENTO GEOMETRICO: 1.504.00 1.239.00 1.00 1.664.00 1.00 1.626.00 1.PROYECCION DE LA POBLACIÓN OBJETIVO FUTURA AÑO DE REFERENCIA: NUMERO DE PEATONES QUE CRUZAN AV.00 1.13 % CALCULO DE POBLACIÓN FUTURA PERIODO DE DISEÑ0: 20 Años POBLACION FUTURA: 1.00 7078 .702.453. SE ASUME LA MISMA CANTIDAD ANUAL: 2013 1.00 1.00 1.13 EN UNA SEMANA.PARDO KM 4.470.453.00 1.00 1.682.740.

760.608.00 1.00 1.520.00 1.00 1.00 1.504.820.520.626.DEMANDA Frecuencia de Demanda Efectiva Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1.00 1.00 1.00 1.00 1.556.00 1.00 1.00 1.00 1.488.00 1.470.646.682.538.780.820.702.00 1.572.00 1.626.00 1.00 1.664.00 1.00 1.504.608.00 1.646.664.00 1.702.760.00 1.488.720.00 1.00 1.590.00 1.00 1.00 .740.800.00 1.00 1.00 1.556.740.538.00 1.800.453.BALANCE DE OFERTA .00 1.00 1.453.00 Oferta Efectiva Diferencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.590.780.572.720.00 1.00 1.00 1.682.470.00 1.00 1.00 1.

Cuadro Nº 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO INTERES LIMITACIONES Gobierno Regional de Ancash Interes en aportar con la implementación del Plan de Desarrollo de la Ciudad de Chimbote Carencia de Proyectos relacionados con el Plan de Desarrollo Municipaliadad Provincial del Santa Mejorar la Transitibilidad Peatonal en las principales Avenidas Asignación Presupuestal Insuficiente para Mejoral el Desarrollo Vial Poblacion Beneficiada Contar con las adecuada condiciones de Transitabilidad altura de la avenida Pardo km 4.13 Fuente: Elaboración Propia .13 Dificulta para transitar de un lado de la avenida Pardo km 4.

en que indica la disposicion de Convenio para el Financiamiento y Ejecución de Proyecto.ATRIZ DE INVOLUCRADOS PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DETERMINANTE DE CONFLICTO PROPUESTA DE SOLUCIÓN Coordinación con la Municipalidad Provincial del Santa. Mediante los oficios N° 092-2013-GO-MPS de fecha 20/04/2013 y oficio N° 228-2011-GM-MPS de 03/11/2011 No Presenta Compromiso de Elaboración de Proyecto de Pre inversión. No Presenta No Presenta No Presenta . a fin de Logra la Elaboración del del Proyecto de Pre Inversión en tal sentido existe el oficio N°3932013-REGION ANCASH/SRP/G del 26/04/13. No Presenta Compromiso de Financiamiento para el Proyecto Coordinado con la Región Ancash para Convenio que permita el financiamiento y ejecución del proyecto.

Pardo km 4. Incremento de Riesgo de Accidentes e integridad física de los peatones PROBLEMA CENTRAL "INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL QUE PERMITA EL CRUCE DE LA AV.13 DE LA AV PARDO" Efecto Indirecto Mayor Riesgo de Ocurrir Accidentes por Atropello a Peatones a causa de Vehículos que transitan a excesiva velocidad Efecto Directo Efecto Directo Incremento de la Sensación de Inseguridad. PARDO EN KM 4.13" Causa Directa Causa Directa a) Inadecuadas condiciones de seguridad vial para los peatones que cruzan la Av.13 b) Carencia de una adecuada Señalización al Sistema Vial Vehicular Existente(Doble Via) y Peatonal no existente Causa Indirecta Causa Indirecta Inexistencia de Infraestructura para el Tránsito Peatonal b) Desconocimiento de las Señales de Tránsito .EFECTO FINAL "DEFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LOS PEATONES CONCURRENTES AL KM 4.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO "INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL QUE PERMITA EL CRUCE DE LA AV.13" "ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL QUE PERMITA EL CRUCE DE LA AV. PARDO EN KM 4. PARDO EN KM 4.13" .

Atropello de Peatones por Vehículos Fin Directo Fin Directo Mayor Seguridad Peatonal Seguridad de la Integridad Física de Peatones OBJETIVO CENTRAL "ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL QUE PERMITA EL CRUCE DE LA AV.13" Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel Adecuadas condiciones de Seguridad vial para los Peatones Adecuada Señalización al Sistema Vial Vehicular Existente(Doble Via) y Peatonal no existente Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 1 Existencia de Infraestructura adecuada para el Tránsito Peatonal Conocimiento y Respetó a las Señales de Transito MEDIO IMPRESCINDIBLE MEDIO PRESCINDIBLE .FIN ULTIMO "OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LOS PEATONES CONCURRENTES AL KM 4.13 DE LA AV PARDO" Fin Indirecto Menor Riesgo de Ocurrir Accidentes. PARDO EN KM 4.

01 Materiales Glb 1.00 SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 COSTO ANUALES DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA CINCO AÑOS(05 AÑOS) .00 240.00 Detergente kg 48.02 Pagos a Personal Especializados para tal fin Glb 1.00 .00 4.03 Trapeadores und 12.20 249.000.00 1200 14.02 Escobas o Escobillones 2.000.02 Pagos a Personal Especializados para tal fin Glb 1.02 Mano de Obra Calificada Glb 1.00 5.00 1.000.01 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL COSTO TOTAL 360.00 12.SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 COSTO ANUALES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO .612.PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES) CONCEPTO 1.000.00 3.00 5.000.000.20 120.000. 72.00 10.00 und 48.00 S/.00 35.00 LIMPIEZA DE VEREDAS 2.000.00 Costo Total COSTO TOTAL 13.00 Resanes y Reparaciones diversas 3.00 3.00 2.20 50.01 Materiales Glb 1.03 Mano de Obra No Calificada Glb 1.000.00 35.00 3.00 1.00 REMUNERACIONES 3.000. 15.00 852.000.00 2.00 2.000.00 10.000.60 2.00 3.000.00 5.50 552.40 3.01 Manguera 1.PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES) CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL 1.000.00 m 100.00 12.00 MANTENIMIENTO DE VEREDAS 1.400.00 3.00 Costo Total S/.01 Materiales Glb 1.400.00 11.000.00 MANTENIMIENTO DE VEREDAS 1.00 43.00 3.00 4.01 Personal de Limpieza (01 Personal ) Mensual 12.000.00 16.00 5.000.00 Pintura para Reseñalización Continua y Discontinua 2.00 4.02 Desinfectantes gln 48.00 3.00 14.

85 EQUIPOS NACIONALES 0.85 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.FACTORES DE CORRECCIÓN USADOS MATERIALES 0.60 .89 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.

00 CONCEPTO 1.00 0.20 2.85 204.84 Mensual 12.85 8.00 12.000.00 0.89 12.200.00 3.01 Detergente 3.02 Pagos a Personal Calificado para tal fin Glb 1.01 Personal Calificado de Limpieza (01 Personal ) Costo Total S/.00 und 48.20 249.85 29.01 Materiales Glb 1.670.89 3.000.50 552.00 12.000.930.00 0.00 35.20 SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 COSTO ANUALES DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA CINCO AÑOS(05 AÑOS) .846.89 2.800.00 5.00 3.85 469.000.400.00 .000.00 0.00 3.170.00 S/.000.85 10.00 3.00 1.00 3.02 Pagos a Personal Especializados para tal fin Glb 1.000.00 4.00 3.00 1.00 Resanes y Reparaciones diversas Costo Total COSTO TOTAL 36.03 Trapeadores und 12.000.PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES) UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL FACTORES DE CORRECCIÓN USADOS PRECIOS SOCIAL PARCIAL 1.760.000.00 3.816.89 4.60 1.01 Manguera 1.00 11.500.00 LIMPIEZA DE VEREDAS 724.20 120.00 2.00 35.20 2.00 240.85 212.03 Mano de Obra No Calificada Glb 1.00 2.00 5.00 5.000.000.00 MANTENIMIENTO DE VEREDAS COSTO TOTAL 306.00 REMUNERACIONES 12.00 2.816.02 Desinfectantes gln 48.00 0.SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 COSTO ANUALES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO .000.00 1.00 0.20 50.00 4.00 10.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO DE VEREDAS 11.02 Mano de Obra Calificada Glb 1.PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES) UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL FACTORES DE CORRECCIÓN USADOS PRECIOS SOCIAL PARCIAL m 100.000.000.85 42. 13.40 0.85 102.750.00 3.16 2. 60.00 CONCEPTO 1.00 1200 14.01 Materiales Glb 1.00 kg 48.00 0.560.00 3.01 Materiales Glb 1.00 10.00 0.450.00 5.00 Pintura para Reseñalización Continua y Discontinua 13.02 Escobas o Escobillones 2.60 0.000.00 4.00 0.

2.020. 140.511. 2.06 3.60 S/.375.T.225.020.289.807. 2.264.38 428.PROYECTO ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS Item Descripción Costo (S/.95 S/.28 IGV 18% ST MONTO DE OBRA (MO) Y INVERSIÓN FIJA TANGIBLE C.112.77 GASTOS GENERALES(GG) 12% CD SUB TOTAL(ST) A 1.53 S/. 1.647.00 Mano de Obra Calificada 227.00 Materiales y Equipo 2.600.807.807.892.511.00 Mano de Obra No Calificada 75.950.511.98 TOTAL DE INVERSIÓN EN SOLES(A+B) S/.202.33 UTILIDADES(U) 10% CD 195. 3.032.) 1. 224. 2.86 .91 S/.91 S/.73 COSTO DIRECTO 234.379.247.91 S/. OBRAS CIVILES B INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EXPEDIENTE TÉCNICO C S/.024. 84.36 S/.

06 1.647.000.717.98 .79 75892.73 227020.302912.94 106.572.00 1.289.04 3.537.

511.600.807.89 3.807.511.T.77 TOTAL DE INVERSIÓN EN SOLES(A+B) S/.86 . 2.85 1.36 S/.892.91 S/.225.112.807.511.379.33 UTILIDADES(U) 10% CD 195.020. 1.98 0. 140.60 S/.024.00 Mano de Obra No Calificada 75.264.) Factor de Corrección Usados 1.95 S/.289.06 0.375.60 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES(GG) 12% CD 234.53 S/.020. 2.38 428. 224. 2.28 SUB TOTAL(ST) IGV 18% ST MONTO DE OBRA (MO) Y A INVERSIÓN FIJA TANGIBLE C.00 Materiales y Equipo 2.202.247.00 Mano de Obra Calificada 227. OBRAS CIVILES B INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EXPEDIENTE TÉCNICO C S/.73 0. 2.647. 3.950.032.91 S/. 84.91 S/.PROYECTO ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES Item Descripción Costo a Precios Privados (S/.

) 1. 71.164.144.771.647.85 45.372.00 S/.144.48 202.52 S/. 189.05 S/.733.05 S/. 2.196. 2.779.291.852.047.372.778. 2.010.372.561. 2. 2. 1.58 .607.Costo a Precios Sociales (S/.64 S/.05 S/.97 197.60 164.20 S/.48 S/.57 361.144. 118.535.915.32 S/.400.

2.943.010.965.313.61 S/.313.041.86 UTILIDADES(U) 10% CD 204.16 GASTOS GENERALES(GG) 12% CD SUB TOTAL(ST) A 1.61 S/.T. 2.711.145.41 S/.47 3.00 Materiales y Equipo 2.458.61 S/.793. 2. 235.00 Mano de Obra Calificada 245. 146.93 COSTO DIRECTO 245.) 1.87 S/. 3.179.369.412.313.09 S/.68 S/. OBRAS CIVILES B INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EXPEDIENTE TÉCNICO C S/. 88.70 .939.76 TOTAL DE INVERSIÓN EN SOLES(A+B) S/.490.00 Mano de Obra No Calificada 84.175.74 448.174.72 IGV 18% ST MONTO DE OBRA (MO) Y INVERSIÓN FIJA TANGIBLE C.939.PROYECTO ALTERNATIVA II PRECIOS PRIVADOS Item Descripción Costo (S/.939.757.550. 2. 2.

412.40 3.84.912.544.993.76 .69 330.596.00 245.550.711.93 111.500.000.47 1.07 1.

) Factor de Corrección Usados 1.74 448.174.179.16 TOTAL DE INVERSIÓN EN SOLES(A+B) S/.175.76 0.00 Mano de Obra Calificada 245.041.61 S/. 146.550.00 Mano de Obra No Calificada 84.369.793.09 S/.010.89 3.939.93 0.313.47 0. 3. 88. OBRAS CIVILES B INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EXPEDIENTE TÉCNICO C S/. 2. 2. 2.41 S/.313. 235.711.61 S/.00 Materiales y Equipo 2.87 S/.490.68 S/. 2.939.60 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES(GG) 12% CD 245.85 1.T.412.939.70 .72 SUB TOTAL(ST) IGV 18% ST MONTO DE OBRA (MO) Y A INVERSIÓN FIJA TANGIBLE C. 2.965.458.86 UTILIDADES(U) 10% CD 204.PROYECTO ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES Item Descripción Costo (S/.313.943.145.61 S/.757.

724.69 .508.46 S/.85 218.76 S/.680.103.700.02 S/.571.140.56 S/.60 S/. 2.631.Costo a Precios Sociales (S/.140.24 S/.482.902.756.140. 2. 124.730. 2.107. 2.51 172.711.21 S/. 2.482.464. 74.454. 1.19 50.187.46 S/.86 378.) 1.46 S/.418. 198.59 206.482.

) 0 2013 0 1 2014 13.846.20 0 9 2022 13.20 0 14 2027 13.846.930.58 Costos sinProyecto (S/.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES .915.930.846.00 0 6 2019 13.20 0 15 2028 60.20 0 13 2026 13.20 0 18 2031 13.) Costos con Proyecto Año Años Cronologico Inversión del Proyecto (S/.20 0 7 2020 13.20 0 10 2023 60.846.846.00 0 .930.846.00 0 11 2024 13.20 0 8 2021 13.846.20 0 2 2015 13.846.846.846.846.20 0 4 2017 13.20 0 5 2018 60.846.846.846.20 0 17 2030 13.ALTERNATICA 01 Precios Sociales (S/.20 0 19 2032 13.20 0 3 2016 13.846.846.20 0 20 2033 60.20 0 12 2025 13.930.561.00 0 16 2029 13.) Costo de Operación y Mantenimiento 2.

) El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) Costo .00% .Indice de Efectividad(I.E) Tasa de Descuento 10% 10.Efectividad (C.E.

00 13.504.682.20 1.00 13.760.915.572.00 1.20 1.00 13.846.20 1.930.846.20 1.846.20 1.00 60.20 1.00 60.00 60.846.00 13.453.00 13.ALTERNATICA 01 ) Costo Incrementales Población Beneficiada 2.00 .20 1.930.846.20 1.930.646.820.846.846.626.780.846.930.00 1.740.20 1.00 60.20 1.00 1.720.488.846.00 13.556.846.846.20 1.20 1.561.00 13.846.00 13.846.846.00 13.58 1.664.608.520.00 13.538.590.800.00 13.702.20 1.20 1.846.20 1.00 13.470.00 13.00 13.00 1.00 13.846.00 13.20 1.

00 Peatones S/. 2.(VACST) 34.45 80.19 Nuevos Soles . 80.745.19 este indicador nos señala que cada poblador beneficiario directamente con el proyecto ocasiona un costo s/.239.454.

846.846.20 0 14 2027 13.846.20 0 13 2026 13.846.846.846.846.20 0 5 2018 60.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES .20 0 9 2022 13.20 0 7 2020 13.20 0 18 2031 13.846.00 0 .846.680.20 0 4 2017 13.930.) Costo de Operación y Mantenimiento 2.00 0 11 2024 13.20 0 2 2015 13.20 0 15 2028 60.00 0 6 2019 13.930.711.20 0 12 2025 13.930.20 0 19 2032 13.ALTERNATICA 02 Precios Sociales (S/.20 0 17 2030 13.69 Costos sinProyecto (S/.20 0 20 2033 60.846.846.20 0 3 2016 13.00 0 16 2029 13.846.) 0 2013 0 1 2014 13.20 0 8 2021 13.846.20 0 10 2023 60.846.930.846.) Costos con Proyecto Año Años Cronologico Inversión del Proyecto (S/.846.

) El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) Índice de Costo/Efectividad Tasa de Descuento 10% 10.Indice de Efectividad(I.00% .E.

846.20 1.846.820.00 13.846.20 1.20 1.590.846.00 13.664.453.00 13.720.572.556.846.00 1.00 1.00 13.930.504.00 13.780.20 1.20 1.682.20 1.20 1.930.20 1.626.846.ALTERNATICA 02 ) Costo Incrementales Población Beneficiada 2.846.608.711.488.846.930.00 13.20 1.740.846.20 1.846.00 .00 60.00 13.00 13.846.00 1.846.00 60.00 13.69 1.20 1.00 13.846.760.20 1.00 13.800.00 60.646.00 13.00 1.702.00 13.846.538.20 1.930.20 1.20 1.00 13.846.470.520.00 13.680.846.20 1.00 60.00 13.

864.239.57 83.(VACST) 34.00 S/.250. 2.65 .

.

Peatones este indicador nos señala que cada poblador beneficiario directamente con el proyecto ocasiona un costo s/. 83.65 Nuevos Soles .

453.00 -20% 2.363.294.00 .00 0% 2.196.921.019.909.34 1.12 1.569.453.453.470.090.818.79 1.00 20% 3.453.00 -10% 2.90 1.01 1.999.00 10% 3.545.ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SO Proyecto Alternativo 1 Variación de los Costos de Inversión Precios Sociales VACST Población Beneficiada -30% 1.745.453.453.454.453.00 30% 3.56 1.45 1.

E 23.24 .13 27.30 56.815.20 64.C.70 104.510.SIBILIDAD ON DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES Proyecto Alternativo 1 Precios Sociales I.239.10 72.086.22 44.967.17 34.20 41.90 88.662.E I.15 30.391.19 37.00 80.80 96.

675.437.69 1.825.525.453.453.291.577.00 20% 3.00 -20% 2.453.453.100.453.864.00 10% 3.150.00 .723.975.46 1.ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SO Proyecto Alternativo 02 Variación de los Costos de Inversión Precios Sociales VACST Población Beneficiada -30% 2.004.52 1.63 1.00 30% 3.453.57 1.75 1.453.400.40 1.00 -10% 2.250.00 0% 2.

086.510.39 44.662.391.E I.29 34.30 58.10 75.SIBILIDAD ON DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES Proyecto Alternativo 02 Precios Sociales I.815.75 .20 66.C.80 100.90 92.00 83.239.92 30.56 27.70 108.967.65 37.E 23.02 41.

86 Monto de Inversión a Precios Sociales 2.58 Indice de Efectividad(I.00 2.) El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) Costo .745.561.RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVAS DESCRIPCIÓN 1 Monto de Inversión a Precios Privados 3.45 80.112.Efectividad (C.E) 34.454.19 .915.032.239.E.

239.00 2.69 34.70 2.458.864.N ALTERNATIVAS 2 3.65 .250.174.57 83.680.711.

C.29 0% 80.19 83.56 -20% 64.24 108.65 10% 88.17 75.39 30% 104.15 66.13 58.75 .22 100.02 20% 96.E -30% 56.92 -10% 72.C.20 92.E I.ANALISIS DE SENSIBILIDAD Proyectos Variación del Indicador de Eficiencia Alternativa 01 Alternativa 02 I.

07 3.04 3.02 2.05 3.03 3.02 3.03 5 5.02 05.02 05.02 4.01.04 05.06 3.09 4 4.02 .01 4.04 3 3.01.05 5.02 1.01 05.01 1.02.03 2.01.01 2.02.01 05.08 3.01 05.03 05.01.01.03 2 2.01 3.Presupuesto ALTERNATIVA I Presupuesto: Cliente Lugar Item 1 1.

02.02 07.03.11 5.01 07.02 06.02 06.01 6 6.01 06.01 6.01.06 06.05.01 06.04.10 05.01 6.02.01.01.04.06 05.03 05.01 06.06.02.09 05.01.02.02 6.01.02.02.07 05.02 07.03 6.05 05.02.04 05.05.01.02.08 05.03.06.01.01.01.01 05.02 06.02.01.02 7 7.04 06.01 07.03 06.01 07.03 05.01.01 06.05 06.03 6.01 .01 06.02.03.04.02.02.

09 07.01.03 07.01.04 07.01.03.05 07.02.01.07 07.04 07.02.02 07.12 .08 07.10 07.01.03.01.01.01.03.01.03.01.01.03.01.03.01.11 07.03.03.05 07.01.03.01.02 07.06 07.03.03.01.03 07.02.07.01 07.02.03.06 07.03 07.01.02.01.

DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2" DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EQUIPOS HASTA 15 KM. RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO h=1.13.NIVELES Y REPLANTEO TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y DESVIO DE TRANSITO MOVIMIENTO DE TIERRAS PERF.40M MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS OBRAS PROVISIONALES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO. PARDO KM. PARADERO MIRADOR .30m. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA ANCASH .REGION ANCASH. CONCRETO SIMPLE LOSA DE CONCRETO PRE MEZCLADO EN VEREDA (f´c=175 Kg/cm2) RAMPA MINUSVALIDOS CONCRETO PRE MEZCLADO (f¨c=175 Kg/cm2) SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS CONCRETO ARMADO SARDINELES PERALTADOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN SARDINEL ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SARDINELES JUNTAS DE DILATACION PARA SARDINEL CURADO QUIMICO PUENTE PEATONAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO CONCRETO CIMIENTO F'c=210 kg/cm2 .CHIMBOTE Descripción TRABAJOS PRELIMINARES CASETA ADICIONAL PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3. 4.DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE REND=2420 M2/DIA EXCAVCION A NIVEL DE SUBRASANTE AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS MEJORAMIENTO DE TERRENO MATERIAL (OVER DE 2" A 4" )H=0.EGLESIA EVA DEL SANTA .60X2.10 M.SANTA .Y COMPAC.15m DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.Presupuesto ALTERNATIVA I 401003 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA AV.

F'C=280 KG/CM2. RAMPAS Y LOSA F'C=245 KG/CM2 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS. RAMPAS Y ESCALERAS VALLA DE SEGURIDAD DE ACERO D = 2" PARANTES DE 3" P/COBERTURA LIVIANA.35M) L = 12M. RAMPA Y ESCALERA PINTURA PINTURA ANTICORROSIVA Y ARENA EN BARANDAS METALICAS PINTURA ZONA RIGIDA EN COLUMNA. RAMPAS Y LOSA SISTEMA DE PILOTAJE HINCADO DE PILOTES PILOTES PREFABRICADOS(D=0. COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LUMINARIAS LED 56 WATTS INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO . INC. RAMPAS Y LOSA. CONCRETO VIGAS. RAMPA Y PUENTE COBERTURA LIVIANA PARA PUENTE COBERTURA CON POLICARBONATO COLOR PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE ADOQUIN DE COLOR ACABADO ANTIDESLIZANTE EN RAMPA DE PUENTE BRUÑAS EN VEREDAS Y RAMPAS TRATAMIENTO DE AREAS VERDES SEMBRADO DE GRASS ( INC. TIERRA DE CHACRA) PISTAS IMPRIMACION ASFALTICA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1 1/2" INSTALACIONES ELECTRICAS SISTEMA DE ELECTRIFICACION TENDIDO DE RED DE ALUMBRADO CABLE ELECTRICO NYY 4 X 4 MM2.ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA CIMIENTOS DE PUENTE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PILARES Y PLACAS CONCRETOPILARES Y PLACAS F'c=210 kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA PILARES Y PLACAS PARA PUENTES CURADO DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS. CEMENTO TIPO V. ARQUITECTURA CARPINTERIA METALICA BARANDAS PARA PUENTES.ADITIVOS. RAMPAS Y LOSA DE PUENTE CURADO DE CONCRETO PARA VIGAS.

5 MM2. CON INTERRUP ELECTRONICOS PROGRAMABLES 3X4 AMP Y 8 INTERRUP TERMOMAG BIPOLARES 2X20AMP GABINETE BLINDADO PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN.5 W/14W LUMINARIA VIAL DE 56 W.PVC CP 20 MM2 REFLECTORES DE 2000 WATTS COSTO DIRECTO(CD) GASTOS GENERALES(GG) UTILIDADES(U) SUB TOTAL(ST) IGV MONTO DE OBRA(MO) EXPEDIENTE TÈCNICO SUPERVISIÒN TOTAL DE INVERSIÒN . EMBUTIDO EN TUB.TABLERO DE DISTR.PVC CP 20 MM2 CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 4 MM2 EMBUTIDO EN TUB. CON PUERTA Y CHAPA BLINDADA CAJAS DE PASO DE ACERO GALVANIZADO EMPOTRABLE 250X250X200 MM CON TAPA Y CHAPA SALIDA PARA REFLECTORES INCLUYE CAJA DE CONCRETO Y PROTECTOR DE VIDRIO POZO PUESTA A TIERRA. ARTEFACTOS ELECTRICOS LUMINARIA EMPOTRABLE DE PARED DE 11 LED LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO DE 25 LED LUMINARIA EMPOTRABLE LED CUADRADO DE 25 LED LUMINARIA EMPOTRABLE LED REDONDO DE 8. CINTAS LED EN SUPERESTRUCTURA LADO IZQUIERDO CINTAS LED EN SUPERESTRUCTURA LADO DERECHO TRANSFORMADOR DE 100 WATTS A DC12V CONTROLADOR GL-RL328W1330 TIPO 3 CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 2.

95 S/.32 1.08 3.12 kg 199.751.609.00 75. 692.796.00 10.38 m2 2.24 3.307.69 935.73 17.55 m2 3.79 1.100.917.DISTRITO DE CHIMBOTE.00 m3 1.88 97.80 S/.889.500. PROVINICA ASH.92 m2 3.00 und 1. 4.30 m2 1.20 56.26 57.94 46.45 275.66 43.00 GLB S/. 32.759.970.70 m2 5.23 m2 51.95 15.128.00 3.71 m3 3.647.61 m 6.02 m3 1.000.594.47 m2 1.64 GLB 1.980.00 3.82 17.25 97.00 1.100.42 553.00 m2 170.64 m2 48.609.305.41 85.260.225.75 2.06 3.00 36.13 m2 53.00 10.89 292.364.66 7.64 1.49 4. S/.EGLESIA EVANGELICA. 107.40 51.18 m3 235.022. 1.351.81 m2 377.38 21.432.01 m2 3.58 m3 30.85 m S/.412.79 1.46 S/.926.956.84 1. Parcial S/. 15.43 50.289.68 2.609.000. Costo al 5/28/2013 Und.452.600.33 m3 1.00 S/.69 6.000.50 3.10 382. Metrado Precio S/.751.79 362.00 10.71 630.55 1.79 2.00 10.70 m2 228.00 13.253.00 45.73 2.91 123.76 7.RADOR .65 .137.000.00 1.67 59.100.75 9.360.65 m2 313. 60.69 6.

50 4.000.00 m2 300. 16.400.01 51.41 m2 128.496.89 3.72 52.30 2.802.578.496. 19. 87.971.30 S/.00 47.37 S/.160.331.431.00 S/.88 977.068.558.56 17.00 m2 1300.000.25 131.28 S/.25 125.61 1.744.22 m2 928.38 7.76 49.518.69 362. 528.70 5.00 44.011. 159.58 5.00 m2 1300.00 und 110.50 .477. 13.30 pto 50.01 13.87 4. 159.90 84.00 S/.00 S/.00 S/.42 410.848.407.137.61 S/.503. 528.97 159.71 m 254.137.52 19.506.05 m2 519.40 57.71 m3 205.61 m2 119.00 9.95 m2 557. 41.680.00 33.00 S/. 329.52 63.53 m 1213.92 m 792.67 74.24 m2 752.431.00 14.92 S/.50 pza 16.20 m2 85.00 57.00 900.08 kg 23872. 132.720.38 43.875.76 28.00 4800.32 1. 19.363.855.25 49.276.00 m3 78.000.72 14.22 5.41 28.30 S/.97 12.520.41 27.25 163.32 57.18 m2 128.62 12.24 S/.50 m 85.00 528.83 1. 35.77 13.57 m 1046.00 27.837.04 kg 31146.58 m 2259.181.00 67.33 S/.172.kg 25105.320.88 241.

00 und S/.00 pto 4.00 140.00 5.348.47 3.00 35.00 4.00 2500. 122.50 und 46.00 und 14.332.00 6.000.999.00 650.00 356.28 1.354.00% CD S/.36 5.00% MO S/.00 19.952.720.00 620.00 und 31.00 700.543.00 m 150.00% MO S/.00 120.500.00 2.00 674.00 15.00 130.00 und 150.749.929.87 S/.00 2. 192.00 5.98 18.47 S/.43 .56 und 1.24 S/.00 und 45.44 10.360.00 450.00 pto 1. 83.800.pto 1.724.777.67 12.00 650.50 4. 2.00 20.500.00 155.00 und 46.969.00 2.00 3.00 85.072.00 15200.250.00 19. 423.00 und 14. 231.830.50 S/.00 148.99 898. 1.024.440. 138.00 und 150.920.200. 2.00% CD S/.48 5.24 356.00 und 30.00% ST S/.528.887.550.00 130.00 pto 2.00 m 1000. 2.00 105.

033. 467.48 S/. 39.38 S/.08 S/. 107.310.918.033.79 S/.461.) Dias Acumulados Item METAS Costo S/.48 S/.93 S/. 84. 168.541. 467.395.04 S/. 113.65 S/.541. 234.38 SUB TOTAL(ST) S/.503.65 S/. 245.225.128.395. 467.050.23 S/. 32.06 S/. 1. 467.503.050.918.59 S/.918.377. 21.004.461.38 S/.375. 21.377. 15.65 S/. 467. 195.23 S/. 32.395.033. 39.155.93 S/.79 S/.004. 467.64 S/.65 S/.65 S/.395.351.48 4 CONCRETO SIMPLE 5 CONCRETO ARMADO 6 ARQUITECTURA 7 INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO DIRECTO(CD) GASTOS GENERALES(GG) 90 120 150 180 210 S/. 325.06 S/.06 S/. 32.69 S/.95 S/.37 S/. 396.59 S/.253. 396.69 S/.461. 12.79 S/. 396. 21.918.77 S/. 396. 21. 1. 71.377. 23.082. 23.65 S/. 71.65 S/. 32. 12. 71.64 2 OBRAS PROVISIONALES S/. 396. 325.225. 39.033.48 S/.247. 84.033.128.36 60 SUPERVISIÒN .69 S/.08 S/.42 S/. 396.93 S/. 2.06 UTILIDADES(U) S/. 60.377. 245.033. 113.004.42 S/.225.918. 467.004.050. 12.541. 325.48 S/. 245.082.918.155. 21.950. 32.24 S/. 428.813. 71. 467. 467.01 S/.65 S/.004.377.024. 245. 12. 23.082.65 S/. 71.050. 113.36 S/.42 S/.93 S/.379. 467. 467. 39.377.395.264.08 S/.93 IGV MONTO DE OBRA(MO) III S/.082.06 S/. 32.79 S/.020. 140.503.38 S/.202.813. 325.461.807.79 S/.503.541.08 S/.01 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 23. 45 I EXPEDIENTE TÈCNICO II INFRAESTRUCTURA 1 TRABAJOS PRELIMINARES S/.23 S/. 39.93 S/.79 S/.439.918. 341.04 S/.65 S/. 325. 39.69 S/.412.918.65 S/.23 S/. 245.918. 32.69 S/.06 S/.461.351.28 S/. 84. 467.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (S/. 23.307. 325.918.47 S/.541.53 S/. 2.38 S/. 32.395.59 S/. 71.541.004.813.59 S/.42 S/. 84. 12.23 S/.918.42 S/.38 S/.59 S/. 15.38 S/.918.90 S/.511.42 S/.33 S/. 23.503.082.65 S/.23 S/.60 S/.050.503.

METAS FISICAS MESES Item METAS 1 I EXPEDIENTE TÈCNICO II INFRAESTRUCTURA 1 TRABAJOS PRELIMINARES 2 OBRAS PROVISIONALES 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 CONCRETO SIMPLE 5 CONCRETO ARMADO 6 ARQUITECTURA 7 INSTALACIONES ELECTRICAS III SUPERVISIÒN 2 3 4 5 6 7 .PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .

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