Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires El poder legislativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ejercido por la Legislatura.

Este órgano de gobierno dicta las leyes, resoluciones y declaraciones necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías. Según el presupuesto presentado para el próximo ejercicio 2014, el aumento de gasto de la Legislatura de CABA es de 32%, pasando de 794,889 millones de gasto para el año vigente 2013 a $1.051 millones como estimación del gasto para la Secretaría Administrativa de la Legislatura para el año 2014. Este 32% supera la inflación calculada por el Pro del 24% y las paritarias del personal administrativo (que para el año 2013 fueron 24%).
Jurisdicción Legislatura De La CiudadDe BuenosAires Secretaria Administrativa Formacion Y Sancion De Leyes Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 1.051.000.000 794.889.853,00 32% 1.051.000.000 794.889.853,00 32% 1.051.000.000 794.889.853,00 32%

Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un órgano de control externo que se encarga de las auditorías de la estructura funcional y presupuestaria del Gobierno de la Ciudad. Realiza el control de gestión de gobierno en sus aspectos legales, financieros, técnicos y de gestión a través deauditorías externas, llevadas a cabo por equipos técnicos especializados. Este organismo tiene un aumento interanual del 33% del presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente del 2013. Este aumento supera ampliamente el 24% de la inflación estimada para el año 2014 utilizada para realizar el presupuesto del ejercicio del año próximo. El gasto esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $190.784.716 en el presupuesto 2014.
Jurisdicción AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Control Externo Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 225.110.755 168.954.073,00 33% 225.110.755 168.954.073,00 33%

Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo tiene un aumento del 29% del gasto en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. El registro público de la base de datos de las personas Ley 1845 tuvo un aumento de 19% en el presupuesto 2014. El gasto en este organismo esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $205.000.000 en el presupuesto 2014.
Jurisdicción Defensoria Del Pueblo Defensa De Los Derechos Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845 Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 255.000.000 198.371.876,00 29% 254.639.417 198.068.758,00 29% 360.583 303.118,00 19%

Tribunal Superior de Justicia Es el organismo encargado de la prestación del servicio de justicia. El Tribunal Superior de Justicia experimenta un aumento interanual considerable del 35% en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. Sin embargo, se destaca la Tutela Judicial con un incremento interanual de 131% del gasto estimado del año próximo comparado con el actual. La Tutela Judicial se encarga de los conflictos entre los Poderes de la Ciudad, las demandas que promueva la Auditoría General de l a Ciudad y en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos, etc. Este considerable aumento esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $ 62.678.174 en el gasto estimado del presupuesto 2014. En el presupuesto 2013 presentado el año

pasado en la misma fecha estimaba un gasto en personal de $26.756.61, mostrándose que se aumenta más del doble del gasto en personal el año que viene. En un análisis más detallado vemos que el mayor gasto en personal de “Tutela Judicial” esta explicado por el gasto en personal permanente que asciende a $56.946.023 en el presupuesto 2014, mostrando la intención de dejar en planta permanente funcionarios afines al PRO.
Jurisdicción Tribunal SuperiorDe Justicia Actividades Centrales Tutela Judicial Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 125.198.258 93.002.225,00 35% 48.711.432 59.947.846,00 -19% 76.486.826 33.054.379,00 131%

Consejo de la Magistratura El Consejo de la Magistratura en su totalidad no muestra demasiado cambio en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013, señalando una diferencia interanual positiva de 13%. Todos los programas muestran un incremento en el gasto estimado durante el año próximo, salvo en “las Actividades Operativas y Comunes del Poder Judicial” que tiene una variación porcentual interanual negativa de 46% en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. Esta disminución del gasto con respecto al 2013, se debe al menor gasto en bienes de uso que en el presupuesto 2013 presentado el año pasado ascendía al monto de $188.839.131 y ahora la estimación para el año 2014 para el gasto de bienes de uso es de $17.017.325.
Jurisdicción Consejo De La Magistratura Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura Justicia Contenciosa, Administrativa Y Tributaria Justicia Penal, Contravencional Y De Faltas Metodos Alternativos De Resolucion De Conflictos Y Justicia Vecinal ACTIVIDADES OPERATIVAS Y COMUNES DEL PODER JUDICIAL Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 1.107.823.213 978.834.062,00 13% 334.075.930 255.461.004,00 31% 315.098.980 227.631.475,00 38% 230.223.008 170.695.714,00 35% 13.173.304 10.650.803,00 24% 168.319.961 314.395.066,00 -46%

Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires La Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires es el órgano normativo, de supervisión y coordinación del Sistema de Control Interno, actuando coordinadamente con las Unidades de Auditoría Interna (UAIs).El gasto estimado en el presupuesto 2014 apenas es un 9% mayor al presupuesto vigente 2013. El gasto estimado esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende en el presupuesto 2014 a $39.617.086 (un pequeño incremento al gasto estimado en el presupuesto 2013 presentado el año pasado que preveía un gasto en personal de $37.703.914)
Jurisdicción SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 51.570.086 47.101.244,00 9% 51.570.086 47.101.244,00 9%

Procuración General de la Ciudad Este organismo ejerce la representación y el patrocinio de la Ciudad en todo el proceso en el que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio y propende a la unificación de criterios jurídicos y de actuación. Asesora jurídicamente e interviene en la investigación de los hechos y las conductas de los agentes de la administración, cuando existe presunción de irregularidades o faltas administrativas. También realiza actividades de control interno a través de la Unidad de Auditoría Interna. Podemos ver que este organismo presenta un aumento interanual de 27% en el gasto estimado en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. Sin embargo, es importante prestar atención el considerable aumento en el programa “Asuntos Institucionales y Empleo Público” que se encarga de entender los asuntos institucionales,

comunales y de empleo público en los que corresponda la intervención del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesorar sobre interpretación y aplicación de normas jurídicas en dichas materias, instruir sumarios que investiguen hechos y conductas de los agentes que revistan en la Planta de Recursos Humanos del GCBA, cuando existan presunciones de irregularidades o faltas administrativas yprestar servicios jurídicos a la comunidad. Este incremento se explica principalmente por el gasto en personal estimado para el año 2014 que asciende a $89.975.644 cuando en el presupuesto 2013 presentado el año pasado era de $62.814.410. También hubo un incremento considerable del gasto estimado en “Servicios No Personales”, principalmente de los “Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos” que asciende a $2.412.000 (cuando en el presupuesto 2013 presentado el año pasado era $608.187)
Jurisdicción Procuracion General De La Ciudad Actividades Centrales Procuracion General Asuntos Patrimoniales Y Fiscales Asuntos Institucionales Y Empleo Publico Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 282.819.182 222.877.080,00 27% 109.651.732 136.683.723,00 -20% 77.769.906 48.392.763,00 61% 95.397.544 37.800.594,00 152%

Jefatura de Gobierno

La Jefatura de Gobierno tuvo una variación positiva interanual del 23% del gasto estimado en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. En este Ministerio hay programas que muestran un considerable incremento y otros que experimentaron una variación negativa. La Unidad de Coordinación del Plan Estratégico se encarga del desarrollo de las estrategias de difusión y consenso del "Plan Estratégico 2010-2016 con perspectiva metropolitana" realizado durante los anteriores años, promoverá mayores encuentros de discusión y presentación de propuestas. La actividad se encuentra fundamentada en la posibilidad de brindar herramientas de planificación estratégica a los niveles gerenciales de las áreas de gobierno. Desde la Unidad de Coordinación se ofrece la capacitación en distintos temas que requieren de la planificación estratégica, urbanismo, herramientas imprescindibles para la planificación presupuestaria. Este programa muestra un increíble crecimiento de su gasto estimado en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013, con una variación interanual de 157%. Esta variación esta explicada principalmente por el gasto en personal que asciende a $3.295.000 en el presupuesto 2014 (era $ 1.998.231 en el presupuesto 2013 presentado) y el gasto estimado en Servicios profesionales, técnicos y operativos que asciende a $ 1.542.500 (era $ 890.000 en el presupuesto 2013 presentado). Otro ejemplo de incremento excesivo es la “Dirección General de Protocolo y Ceremonial” con una variación positiva interanual de 214% del gasto estimado en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. Esta dirección se encarga de brindar asistencia protocolar al Jefe de Gobierno en toda actividad oficial que realice, como así también a los funcionarios. Este incremento considerable se explica principalmente por el gasto estimado en personal en el presupuesto 2014 que asciende a $ 16.181.000, de los cuales $ 15.785.000 corresponden a personal permanente (en el presupuesto 2013 presentado no figuraba gasto en personal sino que estaba agrupado en como Servicios Especializados, Comerciales y Financieros por $ 4.578.869 y se sigue manteniendo esta cifra aproximadamente en la estimación del gasto 2014 para esta partida, señalando la cantidad de personal que se va a incorporar). También la Secretaría de Comunicación muestra un incremento interanual del gasto de 38% en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. En el presupuesto 2014 se estima el gasto de esta secretaría en $380.859.834 y está explicada principalmente por el gasto estimado en “Publicidad y Propaganda” que asciende a $ 350.000.000 (en el presupuesto 2013 presentado el año pasado el gasto en “Publicidad y Propaganda” de la Secretaría de Comunicación ascendía a $ 250.000.000). Como puede verse en el cuadro el mayor gasto de la Jefatura de Gobierno está explicado por el gasto estimado en la Secretaría de Comunicación que destinará la mayor parte de los recursos asignados a la publicidad y la propaganda del Gobierno de la Ciudad.

En el otro extremo existen programas que se encontraban en el presupuesto vigente del 2013 como “Atención a aspirantes a adoptar”, “Registros”, “Registros y monitoreo de ONGs”, “Buenos Aires amiga de los Niños” que desaparecieron en el presupuesto 2014 mostrando la poca importancia que se le da a la niñez y la adopción.
Jurisdicción Jefatura DeGobierno Jefe De Gobierno Conduccion Superior Unidad De Coordinacion Del Plan Estrategico Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires Vicejefa De Gobierno Actividades Centrales De Vicejefatura De Gobierno Secretaria Desarrollo Ciudadano Actividades Comunes A Los Programas 16 Y 45 Direccion De Desarrollo Saludable Politicas De Desarrollo Saludable Direccion General Politicas De Juventud Diseño, Coordinacion Y Monitoreo De Politicas De Juventud Secretaria General Acciones De La Secretaria General Subsecretaria De Relaciones Internacionales E Institucionales Actividades Comunes A Los Programas 21‐27 Y 28 Direccion General Protocolo Y Ceremonial Relaciones Protocolares Dir.Gral De Cultos Relaciones Con Los Cultos Direccion General Relaciones Internacionales Y Cooperacion Internacionales Y Cooperacion Subsecretaria De Contenidos Actividades Comunes A Los Programas 19,30 Y 31 Direccion General De Planificacion Comunicacional Planificacion Direccion General De Contenidos Contenidos U.P.E Opinion Publica Y Comunicacion Directa Comunicacion Y Opinion Con El Vecino Secretaria De Comunicacion Social Secretaria De Comunicacion Social Desarrollo De Actividades Comunicacionales Secretaria Legal Y Tecnica Actividades Centrales Legal Y Técnica Mantenimiento Palacio De Gobierno Programa De Formación De Futuros Funcionarios Direccion General De Escribania General Titularidades De Dominio Dir.Gral.Mesa Gral De Entradas, Salidas Y Archivo Gestion Administrativa De Expedientes Y Archivos Secretaria De Medios Direccion General De Coordinacion De Prensa Planificacion Y Coordinacion De Prensa Direccion General De Nuevos Medios Coordinacion De Nuevos Medios Señal De Cable Ciudad Abierta Cable De La Ciudad Ls1 Radio De La Ciudad Y Fm 2x4 Señal Am Y Fm Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes Actividades Comunes A Los Programas 71, 72, 73 Y 74 Servicios De Emergencia Y Programas Transversales Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niños Y Niñas Atención a aspirantes a adoptar Registros Promocion Y Capacitacion En Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes Registro Y Monitoreo De Ong´S Bs.As. Ciudad Amiga De Los Niños Ente Regulador De Servicios Publicos Ente Regulador De Los Servicios Publicos Vinculo Con Los Usuarios Control Tecnico De Servicios Publicos Actividades En Comunas Gestion De La Informacion Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 970.640.115 786.148.390,00 23% 7.112.869 8.353.524,00 -15% 7.112.869 8.353.524,00 -15% 6.723.628 2.619.330,00 157% 6.723.628 2.619.330,00 157% 17.730.951 8.890.700,00 99% 17.730.951 8.890.700,00 99% 3.849.250 4.576.288,00 -16% 3.849.250 4.576.288,00 -16% 46.705.341 49.777.784,00 -6% 46.705.341 49.777.784,00 -6% 25.935.280 29.415.937,00 -12% 25.935.280 29.415.937,00 -12% 54.602.051 45.745.355,00 19% 54.602.051 45.745.355,00 19% 4.152.571 3.695.415,00 12% 4.152.571 3.695.415,00 12% 21.992.478 7.008.840,00 214% 21.992.478 7.008.840,00 214% 1.988.350 2.197.617,00 -10% 1.988.350 2.197.617,00 -10% 1.337.915 15.613.005,00 -91% 1.337.915 15.613.005,00 -91% 1.852.240 15.613.005,00 -88% 1.852.240 15.613.005,00 -88% 320.640 593.045,00 -46% 320.640 593.045,00 -46% 1.974.240 3.909.568,00 -50% 1.974.240 3.909.568,00 -50% 2.376.920 1.615.916,00 47% 2.376.920 1.615.916,00 47% 380.859.834 276.206.189,00 38% 380.859.834 276.206.189,00 38% 380.859.834 276.206.189,00 38% 38.877.388 36.490.388,00 7% 35.039.085 33.694.185,00 4% 2.500.000 1.500.000,00 67% 1.338.303 1.296.203,00 3% 3.764.282 4.485.838,00 -16% 3.764.282 4.485.838,00 -16% 27.046.925 24.681.464,00 10% 27.046.925 24.681.464,00 10% 10.726.765 9.194.371,00 17% 7.647.090 6.855.964,00 12% 7.647.090 6.855.964,00 12% 2.675.040 2.275.365,00 18% 2.675.040 2.275.365,00 18% 27.515.400 23.901.513,00 15% 27.515.400 23.901.513,00 15% 46.221.640 40.438.626,00 14% 46.221.640 40.438.626,00 14% 97.126.661 68.824.011,00 41% 28.302.680 49.502.453,00 -43% 25.496.658 7.954.430,00 221% 31.870.723 6.246.496,00 410% NO FIGURA 1.458.379,00 8.262.300 NO FIGURA 3.194.300 1.954.983,00 63% NO FIGURA 1.685.578,00 NO FIGURA 21.692,00 129.524.366 108.341.306,00 20% 129.524.366 56.916.445,00 128% 7.694.612 8.829.184,00 -13% 41.300.287 33.050.076,00 25% 3.816.933 2.616.987,00 46% 5.656.595 6.928.614,00 -18%

Jefatura de Gabinete de Ministros El gasto estimado en el presupuesto 2014 para la Jefatura de Gabinete de Ministros es de $3.607.961.321, explicado principalmente por el gasto estimado en “Subterráneos de Buenos Aires”

que asciende a $2.163.938.971. Este gasto estimado en el subte para el próximo ejercicio representa un incremento del 35% con respecto al presupuesto vigente del 2013, que asciende a la suma de $1.603.481.123. El presupuesto 2014 explica este aumento del gasto a partir de la continuidad del programa de emergencia, que hace foco en la seguridad de la prestación del servicio público conforme con la Ley 4.472. Las inversiones de emergencia implican la renovación de flota, modernización revisión general diferida, refacción de coches, vías de la línea E, vías y aparatos de vía de la línea C, señales de la línea C, SSEE, talleres y mejoras en estaciones. El régimen de inversiones son los siguientes: líneas con cocheras y taller, climatización de los trenes, sistemas de ventilación forzada para inyección y extracción de aire y contra incendios en estaciones, renovación de la flota, mejora de las condiciones de circulación en pasillos, vestíbulos y accesos por un incremento de la superficie y equipamiento, estaciones accesibles para personas con movilidad reducida, refuncionalización de los nodos principales (Obelisco, Constitución, Plaza de Mayo y Retiro, Palermo). Otra cuestión importante es el metrobús que estima un gasto de $237.400.000 en el presupuesto 2014, mostrando una reducción de 27% en comparación con el presupuesto vigente 2013. El gasto estimado en el “Transporte Masivo de Buses Rápidos” esta explicado principalmente por el gasto en bienes de uso y construcción que asciende al monto de $ 190.350.000. Otro programa que muestra un gasto estimado llamativamente mayor en el presupuesto 2014 en comparación al presupuesto vigente 2013 es “Señalización Luminosa”. El Gobierno de la Ciudad pretende a partir del 2014 la implementación de un Centro de Control Centralizado de Tránsito desde el cual se controlará el funcionamiento de los semáforos y se mejorará su operatividad. El mayor gasto en “Señalización Luminosa” se ve explicado principalmente por los gastos en bienes de uso y construcción que asciende al monto de $ 173.000.018. También la Dirección General de Cuerpo de Agente de Control de Tránsito y Transporte muestra un incremento del gasto considerable en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013, indicando una variación positiva interanual de 181%. El Cuerpo de agentes realiza controles y operativos de prevención del tránsito vehicular y peatonal para su correcto ordenamiento. Asimismo, vigila y controla todo tipo de transporte, tanto público como privado, y ejerce el control del estacionamiento en la vía pública. También realiza controles de alcoholemia, destinados a la detección del nivel de alcohol en sangre, cuyo procedimiento se establece en el Código de Tránsito y Transporte (Ley Nº 2148). El gasto estimado del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito en el presupuesto 2014 se explica principalmente por el gasto en personal que asciende a $ 135.698.431.

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual Jefatura DeGabineteDe Ministros 3.607.961.321 2.737.795.650,00 32% Jefatura De Gabinete De Ministros 108.326.606 86.943.395,00 25% Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros 84.308.606 65.378.794,00 29% Campañas Transversales De Gobierno 24.018.000 21.564.601,00 11% Upe Construc.Ciud.Cambio Cult 31.284.080 17.654.976,00 77% Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural 31.284.080 17.654.976,00 77% Subterraneos De Buenos Aires 2.163.938.971 1.603.481.123,00 35% Subterraneos De Buenos Aires 2.163.938.971 1.603.481.123,00 35% Subsecretaria De Transporte 316.757.111 394.173.665,00 -20% Actividades Comunes A Los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 Y 74 78.557.111 67.862.229,00 16% Verificacion Tecnica Vehicular 800.000 NO FIGURABA Información Al Ciudadano Sobre El Estado Tránsito Y El Transporte NO FIGURA 790.000,00 Transporte Masivo de Buses Rapidos 237.400.000 325.521.436,00 -27% Dir.Gral De Transito 289.960.248 162.595.484,00 78% Actividades Comunes A Los Programas 72 Y 73 27.768.930 25.968.924,00 7% Señalización Luminosa 208.619.518 91.690.454,00 128% Señalamiento Vial 53.571.800 12.996.179,00 312% Demarcación Horizontal NO FIGURA 31.939.927,00 Direccion General De Transporte 61.182.260 20.698.395,00 196% Ordenamiento Del Transporte Público Y Privado De Pasajero Y Cargas 61.182.260 12.205.696,00 401% Vías Preferenciales Para Transporte Público De Pasajeros NO FIGURA 8.492.699,00 D.Gral De Licencias 48.842.142 37.477.482,00 30% Emisión De Licencias 48.842.142 37.477.482,00 30% Dir.Gral.De Seguridad Vial 16.907.485 43.886.721,00 -61% Seguridad Vial 16.907.485 43.886.721,00 -61% D.G. Cuerpo De Agentes De Ctrol De Transito Y Transporte 199.046.921 70.763.300,00 181% Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte 199.046.921 70.763.300,00 181% Dir. Gral. Movilidad Saludable 108.429.559 86.268.105,00 26% Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable 108.429.559 86.268.105,00 26% Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion 16.414.988 16.046.527,00 2% Planeamiento Y Control De Gestión 16.414.988 16.046.527,00 2% Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural 170.026.439 117.431.639,00 45% Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32 17.670.039 20.078.522,00 -12% Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas 822.000 975.023,00 -16% Atención Y Asistencia Al Damnificado 149.662.200 94.645.818,00 58% Fortalecimiento De La Diversidad Cultural 1.872.200 1.732.276,00 8% Consejo De Gestion Del Pque De La Memoria 7.072.680 5.062.053,00 40% Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas 7.072.680 5.062.053,00 40% Subsecretaria De Asuntos Publicos 37.494.590 21.026.330,00 78% Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40 25.097.266 15.796.730,00 59% Enlace Con Organismos De Control 5.259.520 2.858.400,00 84% Coordinación Institucional De La Gestión Pública 7.137.804 2.371.200,00 201% Instituto Espacio Para La Memoria 32.277.241 54.286.455,00 -41% Instituto Espacio Para La Memoria 32.277.241 54.286.455,00 -41% Transmisión De La Memoria 3.618.290 3.554.888,00 2% Ente Público Espacio Para La Memoria, Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos 7.411.600 7.293.893,00 2%

Ministerio de Justicia y Seguridad El Ministerio de Justicia y Seguridad muestra una estimación del gasto superior en 36% en el presupuesto 2014 en comparación al presupuesto vigente 2013. Un ejemplo de los programas que absorben más recursos el “Plan de Seguridad Pública” que tiene un pres upuesto para el año 2014 de $1.888 millones, 45% más que en el presupuesto vigente 2013 que asciende a $1.301 millones. Este gasto estimado para el año 2014 está explicado principalmente por los gastos estimados en la “Policía Metropolitana” que asciende a $1.773. El aumento del gasto del 45% para el próximo año es explicado por el PRO por el aumento de los gastos de servicios básicos y cualquier otro servicio relacionado al aprovisionamiento, capacitación y funcionamiento de la fuerza (seguros, limpieza y mantenimiento, central telefónica de nuevas Comisarías, energía a cámaras de monitoreo). También con la mayor entrega de botones antipánico y la proyección de implementar el plan Acuda que consiste en disponer de personal montorizado en las distintas comunas para atender las urgencias derivadas de la utilización de los botones antipánico. Además el Gobierno de la Ciudad pretende ampliar la actual red de cámaras de monitoreo en la ciudad trabajando en la vinculación de otras redes públicas y privadas. Asimismo se podrán monitorear las cámaras de Metrovías instaladas en las estaciones de subterráneos. En cuanto al gasto estimado para el año 2014 de la “Policia Metropolitana” lo más destacado es el gasto en personal ($1.464.209.801), Servicios Especializados, Comerciales y Financieros ($128.561.515) y bienes de uso ($97.104.665). Seguido el monto de gasto estimado se encuentra la Dirección de Infracciones de la Ciudad con un cifra que asciende a $256,77 millones, representando un incremento de 42% respecto al presupuesto vigente del 2013. Este gasto estimado para el próximo ejercicio está explicado principalmente por el gasto en personal ($145.079.762) y los “Servicios Especializados, Comerciales y Financieros” ($70.330.000).

Jurisdicción Ministerio De Justicia Y Seguridad Ministerio De Justicia Y Seguridad Ministerio De Justicia Y Seguridad Ministerio De Justicia Y Seguridad Act Centrales Justicia Y Seguridad Estudios Y Tecnologias Lineamientos Comunicacionales MJYS Subsecretaría Prevención Del Delito Y Relacion Con La Comunidad Lineamientos Prev Del Delito Y Relac Con La Comunidad Dir.Gral.De Politicas De Seguridad Y Prevencion Del Delito Politicas De Prev Del Delito Subsecretaría Seguridad Ciudadana Acciones Para La Seguridad Ciudadana Dir.Gral Seguridad Privada Control De Prestadores De Seguridad Privada Dir.Gral.Custodia Y Seguridad De Bienes Del G.C.A.B.A Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos Compactacion De Bienes Muebles En Custodia Subsecretaria De Emergencias Activ Comunes A Los Programas 52,53 Y 54 Dirección General De Logística Apoyo Logistico En Emergencias Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias Intervenciones En Emergencias En Via Publica Dir.Gral.De Defensa Civil Planificacion Y Control Defensa Civil Subsecretaria De Justicia Act Comunes A Los Programas 21, 22 Y 23 Acciones De La Subsecretaria De Justicia Dir.Gral. Electoral Gestion Electoral Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediacion Mediacion Vecinal Dir.Gral Administracion De Infracciones Administracion De Infracciones En La Ciudad Agencia Gubernamental De Control Agencia Gubernamental De Control Actividades Centrales Dir.Gral Fiscalizacion Y Control Fiscalizacion De Actividades Comerciales Direccion General Fiscalizacion De Obras Y Catastro Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias Direccion General Higiene Y Seguridad Alimentaria Fiscalizacion De Establecimientos Y Alimenticios Analisis, Investigaciones Y Capacitacion Habilitaciones Y Permisos Gestion De Habilitaciones Y Permisos Direccion General Control De Faltas Especiales Unidad De Faltas Especiales Plan De Seguridad Publica Plan De Seguridad Publica Unidad De Organizacion Administrativa Policia Metropolitana Acciones De Administracion De La Policia Metropolitana Policia Metropolitana Policia Metropolitana Instituto Superior De Seguridad Pública Instituto Superior De Seguridad Pública Actividades Centrales Instituto Sup. De Seguridad Pública

Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 2.971.951.288 2.188.306.351 36% 1.083.815.774 886.877.335 22% 736.583.413 601.272.232 23% 110.127.526 77.128.303 43% 93.176.690 69.751.078 34% 13.009.586 7.377.225 76% 3.941.250 NO FIGURABA 4.689.875 2.351.836 99% 4.689.875 2.351.836 99% 11.847.251 16.541.615 -28% 11.847.251 16.541.615 -28% 51.046.176 51.244.183 0% 51.046.176 51.244.183 0% 8.475.785 6.901.777 23% 8.475.785 6.901.777 23% 67.727.454 65.896.104 3% 67.408.954 65.896.104 2% 318.500 NO FIGURABA 86.972.160 54.801.771 59% 86.972.160 54.801.771 59% 22.382.506 21.774.662 3% 22.382.506 21.774.662 3% 42.015.291 40.596.977 3% 42.015.291 40.596.977 3% 38.170.216 30.282.009 26% 38.170.216 30.282.009 26% 22.554.432 18.884.004 19% 15.917.434 12.639.689 26% 6.636.998 6.244.315 6% 7.506.435 28.165.401 -73% 7.506.435 28.165.401 -73% 6.291.310 5.619.956 12% 6.291.310 5.619.956 12% 256.776.996 181.083.634 42% 256.776.996 181.083.634 42% 347.232.361 285.605.103 22% 179.751.260 141.114.305 27% 179.751.260 141.114.305 27% 60.699.163 47.953.682 27% 60.699.163 47.953.682 27% 34.328.811 25.775.000 33% 34.328.811 25.775.000 33% 31.244.106 23.769.006 31% 29.302.298 16.042.656 83% 1.941.808 7.726.350 -75% 41.209.021 35.359.742 17% 41.209.021 35.359.742 17% NO FIGURA 11.633.368 NO FIGURA 11.633.368 1.888.135.514 1.301.429.016 45% 1.797.065.302 1.203.187.941 49% 23.880.470 50.396.997 -53% 23.880.470 50.396.997 -53% 1.773.184.832 1.152.790.944 54% 1.773.184.832 1.152.790.944 54% 91.070.212 98.241.075 -7% 91.070.212 98.241.075 -7% 38.936.958 45.139.220 -14%

Ministerio de Gobierno

El Ministerio de Gobierno muestra una variación interanual positiva del 44% en el gasto estimado en el presupuesto 2014 en comparación al presupuesto vigente del 2013. En este Ministerio, se destaca el programa “UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA RIACHUELO” que tiene un incremento de 3375% en la estimación del gasto para el año 2014 respecto al presupuesto vigente del 2013. Este aumento se puede haber implementado para brindar un soluciones a la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”, donde se responsabilizaba por daños y perjuicios al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas. Posteriormente, se amplió la demanda hacia los 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires por los que se extiende la Cuenca Matanza Riachuelo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento. El gasto estimado de este programa extrañamente está explicado principalmente por las transferencias que ascienden a $ 44.451.225 ($29.374.725 correspondientes a las transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes y $ 15.076.500 correspondientes a las transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital)
Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual Ministerio DeGobierno 242.051.856 167.637.407,00 44% Ministerio De Gobierno 21.237.718 22.725.010,00 -7% Actividades Centrales Ministerio De Gobierno 21.237.718 22.725.010,00 -7% Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza‐Riachuelo 49.028.465 1.410.866,00 3375% Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza‐Riachuelo 49.028.465 1.410.866,00 3375% Upe ‐ Area Metropolitana De Buenos Aires 8.647.753 6.316.509,00 37% Area Metropolitana De Buenos Aires 8.647.753 6.316.509,00 37% Subsecretaria De Gobierno 8.381.095 7.149.396,00 17% Actividades Comunes A Los Prog 20 Y 42 8.381.095 7.149.396,00 17% Direccion General De Asuntos Legislativos 5.562.627 8.898.535,00 -37% Coordinación Institucional 5.562.627 8.898.535,00 -37% Direccion General Registro Civil Y Capacidad De Las Personas 89.185.363 79.735.846,00 12% Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas 89.185.363 79.735.846,00 12% Subsecretaría De Asuntos Políticos 20.575.901 19.112.133,00 8% Asuntos Politicos, Electorales E Interjurisdiccionales 20.575.901 19.112.133,00 8% Dirección General Programas De Cooperacion Interjurisdiccional Federales 16.274.716 4.455.482,00 265% Ciudad Federal 16.274.716 4.455.482,00 265% Subsecretaría De Asuntos Federales 11.476.438 8.963.447,00 28% Actividades Comunes A Los Prog 75 Y 76 11.476.438 8.963.447,00 28% Dirección General Relaciones Con Las Provincias Y Municipios 6.600.540 4.000.153,00 65% Cooperacion Con Provincias Y Municipios 6.600.540 4.000.153,00 65% Dirección General Casas De La Ciudad 5.081.240 3.541.380,00 43% Casas De La Ciudad De Buenos Aires 5.081.240 3.541.380,00 43%

Ministerio de Desarrollo Urbano

En el Ministerio de Desarrollo Urbano presenta un crecimiento del 140% del gasto par el año 2014 en comparación con el gasto del presupuesto vigente del 2013. Uno de los programas que se destaca por su gasto es la “Unidad Proyectos Especiales Obras Red De Subterráneos” “Obras de Infraestructura Urbana de Red de Subterráneos” que asciende a $579.193.960. Estas partidas van a estar destinadas para la ejecución y control de la obras nuevas y en curso de ejecución de arquitectura, ingeniería e infraestructura urbana en lo relacionado con el subterráne o, en especial en lo concerniente a la Línea "H" y al Nodo obelisco. Esta estimación del gasto para el 2014 en obras de infraestructura del subte esta explicada principalmente por el gasto en bienes de uso de $ 579.045.200, donde $ 579.000.000 es para construcción y $ 45.200 para maquinarias y equipos. El “Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.)” también muestra un gasto estimado muy superior al año 2013 con un monto de $396.113.378 que representa un 959% más que el presupuesto de este año. El objetivo del programa es disminuir las consecuencias del actual sistema hidráulico de la ciudad de Buenos Aires adecuando la infraestructura existente a la modificación del régimen de lluvias y a otras alteraciones meteorológicas y urbanas que experimentó Buenos Aires en los últimos años. Las obras planificadas son: redes secundarias de los Arroyos Maldonado, Vega y Medrano, obras en los Arroyos Vega y Medrano, Proyectos Ejecutivos en las Restantes Cuencas de la Ciudad. Para estos objetivos el Gobierno de la Ciudad estima un gasto de $396.300.000 millones de los cuales $ 335.389.446 serán destinados a construcción y además se destinarán $ 58.380.000 a incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas. La DIRECCION GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA es otro ejemplo de aumento considerable del gasto estimado para el año que viene en comparación al gasto actual. Para el ejercicio 2014, se estima un gasto de $ 382.853.441 que representa un 254% más que el gasto vigente en el 2013. Este gasto estimado se explica principalmente por el gasto en bienes de uso que asciende a $ 320.445.000 donde se destacan las construcciones $ 320.330.000 y por otro lado por el incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas que representa un monto de $ 51.070.000. Esta dirección tiene como objetivo crear las obras arquitectónicas aptas y funcionales para un uso público determinado. Otro ejemplo de aumento considerable del gasto es la Dirección General de Obras de Ingeniería que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del mejoramiento de su infraestructura urbana. Se entiende por infraestructura urbana las obras que dan el soporte funcional para otorgar bienes y servicios óptimos para el funcionamiento y satisfacción de la comunidad, son las redes básicas de conducción y distribución, como agua potable, alcantarillado sanitario, agua tratada, saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, gas y oleoductos, telecomunicaciones, así como la eliminación de basura y desechos urbanos sólidos.Uno de los objetivos es la eliminación de pasos a nivel que salva inconvenientes sobre el sistema de transporte, tanto al ferroviario como al vial y peatonal, disminuyendo accidentes a vehículos y peatones, reduciendo los tiempos de viaje y costos a los usuarios de la red vial, como así también a los pasajeros del ferrocarril por interrupciones al servicio. Por otra parte, se busca la conformación de los bordes costeros que permitan la relocalización de áreas de esparcimiento y servicios, brindando acceso al río a toda la p oblación de la ciudad y creando polos de desarrollo de actividades productivas, deportivas y culturales. Asimismo, se propone mejorar el equipamiento de estas áreas y de los espacios verdes linderos al Rio de la Plata y el Riachuelo. El programa “Obras de Infraestructura urbana” tiene un gasto estimado de $ 63.658.440, 1787% superior al año 2013, explicado principalmente por el gasto en construcciones que asciende a $ 62.000.000.

Jurisdicción Ministerio DeDesarrolloUrbano Ministerio De Desarrollo Urbano Actividades Centrales Desarrollo Urbano Unidad Proyectos Especiales Obras Red De Subterraneos Obras Infraestructura Urbana En Red De Subterraneos Unidad Ejecutora Ex‐Au3 Recuperacion De La Traza De La Ex‐Au3 Recuperacion Barrio Parque Donado‐Holmberg Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H.) Unidad Proy.Especiales Distrito Gubernamental Nuevo Distrito Gubernamental Consejo Del Plan Urbano Ambiental Instrumentación Y Actualizacion Del Plan Urbano Ambiental Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas Direccion General De Coordinacion Institucional Y Comunitaria Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria Subs.De Proyectos De Urb.Arquitect.E Infraest. Actividades Comunes A Los Programas 24, 25, 31, 84 Y 85 Direccion General Proyectos Urbanos Y Arquitectura Proyectos De Arquitectura Direccion General Obras De Arquitectura Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias Dirección General De Infraestructura Proyectos De Ingenieria Direccion General Obras De Ingenieria Obras De Infraestructura Urbana Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial Secretaria De Planeamiento Actividades Comunes Programas 64 A 73 Promocion Urbana Unidad De Sistemas De Inteligencia Territorial Dir.Gral Interpretacion Urbanistica Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano Direccion General De Planeamiento Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano Dir. Gral Registro De Obras Y Catastro Catastro Registro De Obras E Instalaciones Subs De Coordinacion Y Seguimiento De Gestion Modernización De La Gestión Pública Subterraneos De Buenos Aires Expansion Y Ampliacion De La Red De Subterraneos

Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 1.838.328.796 766.078.624,00 140% 31.091.883 53.253.961,00 -42% 31.091.883 53.253.961,00 -42% 579.193.960 0 579.193.960 0 159.953.696 116.935.873,00 37% 10.653.696 8.520.009,00 25% 149.300.000 108.415.864,00 38% 396.113.378 37.391.373,00 959% 70.720.540 61.461.041,00 15% 70.720.540 61.461.041,00 15% 7.225.663 11.616.128,00 -38% 6.978.148 11.616.128,00 -40% 247.515 0 5.857.538 9.224.108,00 -36% 5.857.538 9.224.108,00 -36% 4.279.939 4.144.699,00 3% 4.279.939 4.144.699,00 3% 8.539.284 7.954.359,00 7% 8.539.284 7.954.359,00 7% 382.853.441 108.222.248,00 254% 382.853.441 108.222.248,00 254% 6.714.832 4.196.187,00 60% 6.714.832 4.196.187,00 60% 108.910.317 32.756.705,00 232% 63.658.440 3.374.305,00 1787% 45.251.877 29.382.400,00 54% 18.236.859 8.919.010,00 104% 13.936.401 5.071.138,00 175% 249.348 26.321,00 847% 4.051.110 3.821.551,00 6% 8.626.237 8.805.720,00 -2% 8.626.237 8.805.720,00 -2% 7.466.087 7.667.702,00 -3% 7.466.087 7.667.702,00 -3% 40.708.462 35.678.360,00 14% 13.032.985 15.791.630,00 -17% 27.675.477 19.886.730,00 39% 1.836.680 1.814.900,00 1% 1.836.680 1.814.900,00 1% NO FIGURA 256.036.250,00 NO FIGURA 256.036.250,00

Ministerio de Ambiente y Espacio Público El Ministerio de Ambiente y Espacio Público tiene un gasto estimado para el ejercicio 2014 de $7.992.876.216 que representa un 58% más que el gasto del mismo ministerio en el presupuesto vigente 2013. Es sorprendente en este ministerio la cantidad de programas nuevos que están indicados en amarillo en el cuadro. Un ejemplo es la “UPE Plan Microcentro” “Reordenamiento, Puesta en valor y Mantenimiento de Zona Microcentro” que tiene una estimación del gasto de $64.445.020 y que en el año 2013 no está. Las acciones a implementar en esta zona son las siguientes: reordenar la circulación tanto vehicular como peatonal, intervenir en el mejoramiento de las vías peatonales y calzadas, recuperar aquellas fachadas consideradas con valor histórico o arquitectónico, mantener las luminarias y el mobiliario urbano y controlar la correcta utilización y ubicación de la cartelería publicitaria. Este gasto estimado de $64.445.020 está explicado principalmente por el gasto en construcciones que asciende al monto de 41.000.000. Siguiendo con la misma línea, el gasto destinado a “Mantenimiento Zona Puerto Madero” va a aumentar 995% en relación al gasto del mismo programa en el presupuesto vigente del 2013, con una estimación del gasto de $35.000.000 que corresponden a actividades de mantenimiento, reparación y limpieza. Las tareas responden al mantenimiento integral del césped, árboles, sistema de riego, iluminación, saneamiento ambiental (desratización, control de mosquitos), baños públicos, barrido y lavado de veredas, limpieza de terrenos, pavimento asfáltico, mamposterías, pintura, etc. (todos los porteños pagamos para que la parte más rica de la población viva mejor y se revalúen constantemente sus propiedades). Otro ejemplo de nuevos programas que antes no estaban son los contemplados en la Dirección General de Fiscalización Pública que tiene como uno de los principales objetivos erradicar las aperturas indebidas en las calles y aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para ello se estará incorporando nuevo personal al cuerpo de Inspectores. Este nuevo programa tiene un gasto estimado de $ 21.383.340 para el ejercicio 2014. Otra novedad del próximo ejercicio será la Dirección General de Inspección Control de Gestión que llevará a cargo el control de los gastos, las inversiones y el desarrollo de las acciones en el marco de la reglamentación vigente. El gasto estimado para el 2014 es de $ 19.242.300 explicado principalmente por el gasto en “Servicios Especializados, Comerciales y Financieros” que asciende a $ 14.138.000. Por otro lado, llama la atención el increíble aumento del gasto de la Dirección General de Limpieza que estima un monto de $ 3.847.756.461, con un aumento del 39% con respecto al gasto destinado al mismo programa en el presupuesto vigente 2013. Los gastos se componen sobre todo por los servicios no personales de mantenimiento, reparación y limpieza que absorben la mayor parte del gasto con un monto de $ 3.395.211.999 y seguido viene el gasto en bienes de uso con un monto de $ 424.816.000, explicado principalmente por el gasto en construcciones que ascienden a $ 404.000.000.El Ente de Mantenimiento Urbano Integral también aumentó considerablemente su estimación del gasto para el año próximo, representando un gasto superior en 168% al vigente en el presupuesto 2013. Otro ejemplo de aumento desmedido del gasto es la “Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público” con una estimación de $75.605.371 que representa un aumento de 208% respecto al gasto para el mismo objetivo del presupuesto vigente 2013.

Jurisdicción Ministerio DeAmbiente Y Espacio Publico Ministerio Ambiente Y Espacio Publico Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público Mantenimiento Zona Puerto Madero UPE Plan Microcentro Reordenamiento, Puesta En Valor y Mantenimiento Zona Microcentro Direccion General De Comunicación Gestion De Comunicacion Y Reclamos Dir.Gral. Regeneracion Urbana Regeneración Urbana 26.560.600 Subsecretaria De Administracion Actividades Comunes A Los Programas 21 Y 22 6.943.640 Direccion General De Fiscalizacion En La Via Publica Intervenciones De Fiscalizacion En La Via Publica Dir.Gral. Inspeccion Control De Gestion Control De Gestion Subsecretaria De Uso Del Espacio Publico Actividades Comunes A Los Programas 74, 75, 76, 77 Y 79 Dir. Gral. Mantenimiento Y Talleres Mantenimiento Edilicio Direccion General De Ferias Y Mercados Ferias Y Mercados Direccion General De Ordenamiento Del Espacio Publico Recuperacion Y Control Del Espacio Publico Dir.Gral. Inspeccion Del Uso Del Espacio Publico Intervenciones De Recuperacion Del Espacio Publico Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Publico Actividades Comunes A Los Programas 34, 35, 36, 37, 40 Y 88 Direccion General De Cementerios Servicios Mortuorios Direccion General De Alumbrado Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico Direccion General De Arbolado Arbolado Urbano Direccion General De Espacios Verdes Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes Subsecretaria De Higiene Urbana Actividades Comunes A Los Programas: 11‐52‐53‐56‐57‐58‐59‐79‐85 Direccion General De Limpieza Servicios De Higiene Urbana Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana Control De Higiene En Via Publica E Inmuebles Control De Plagas Direccion General De Reciclado Reciclado De Residuos Urbanos Dir.Gral. Mantenimiento Y Nuevas Tecnologias Tratamiento De Residuos Solidos Urbanos Desarrollo De Nuevas Tecnologias Dir. Gral. Sistema Pluvial Mantenimiento De La Red Pluvial Ente De Mantenimiento Urbano Integral Ente De Mantenimiento Urbano Integral Mantenimiento De La Via Publica Mejoramiento De Las Vias De Transito Peatonal Y Vehicular Ente De Higiene Urbana Ente De Higiene Urbana Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires Agencia Ambiental Actividades Comumes A Los Programas 91, 92, 93, 94, 95 Y 96 Compensacion Ambiental Centros De Atencion Veterinaria Direccion General De Evaluacion Técnica Prevenc.Amb.Evaluac.Tecnica Y Certificados Ambientales Laboratorio De Analisis Y Calidad Ambiental Buenos Aires Produce Mas Limpio (P+L) Direccion General Estrategias Ambientales Estrategias Ambientales Direccion General De Control Control Ambiental

Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 7.992.876.216 5.049.257.958,00 58% 222.351.900 162.082.212,00 37% 187.351.900 158.886.799,00 18% 35.000.000 3.195.413,00 995% 64.445.020 NO FIGURABA 64.445.020 NO FIGURABA 21.531.681 16.598.110,00 30% 21.531.681 16.598.110,00 30% 26.560.600 81.006.044,00 -67% 26.560.600 81.006.044,00 -67% 6.943.640 NO FIGURABA 6.943.640 NO FIGURABA 21.383.340 NO FIGURABA 21.383.340 NO FIGURABA 19.242.300 NO FIGURABA 19.242.300 NO FIGURABA 6.479.750 5.003.891,00 29% 6.479.750 5.003.891,00 29% 95.862.689 82.355.606,00 16% 95.862.689 82.355.606,00 16% 31.210.016 24.224.610,00 29% 31.210.016 24.224.610,00 29% 75.605.371 24.551.370,00 208% 75.605.371 24.551.370,00 208% 88.964.623 30.980.918,00 187% 88.964.623 30.980.918,00 187% 2.719.840 2.398.818,00 13% 2.719.840 2.398.818,00 13% 94.470.779 60.882.401,00 55% 94.470.779 60.882.401,00 55% 476.933.989 123.289.787,00 287% 476.933.989 123.289.787,00 287% 23.341.940 40.831.151,00 -43% 23.341.940 40.831.151,00 -43% 322.560.420 329.104.641,00 -2% 322.560.420 329.104.641,00 -2% 2.703.920 2.589.700,00 4% 2.703.920 2.589.700,00 4% 4.041.909.075 2.911.169.598,00 39% 3.847.756.461 2.876.808.768,00 34% 142.183.000 34.360.830,00 314% 20.854.899 40.431.463,00 -48% 31.114.715 13.906.488,00 124% 464.667.211 190.706.143,00 144% 464.667.211 190.706.143,00 144% 142.633.640 NO FIGURABA 140.592.840 NO FIGURABA 2.040.800 NO FIGURABA 284.173.901 71.888.745,00 295% 284.173.901 71.888.745,00 295% 1.148.679.004 429.271.598,00 168% 1.148.679.004 429.271.598,00 168% 292.194.905 429.271.598,00 -32% 856.484.099 429.271.598,00 100% 188.033.281 141.674.918,00 33% 188.033.281 141.674.918,00 33% 188.033.281 141.674.918,00 33% 65.391.809 79.732.393,00 -18% 59.354.755 71.653.253,00 -17% 87.054 4.079.140,00 -98% 5.950.000 4.000.000,00 49% 11.566.206 11.008.226,00 5% 7.651.661 7.355.553,00 4% 2.915.357 2.837.573,00 3% 999.188 815.100,00 23% 21.894.624 21.442.787,00 2% 21.894.624 21.442.787,00 2% 20.615.647 18.991.458,00 9% 20.615.647 18.991.458,00 9%

Ministerio de Salud El gasto estimado del Ministerio de Salud para el año próximo muestra una reducción del gasto en un 27% en comparación al presupuesto vigente 2013. Los objetivos que plantea el Gobierno de la Ciudad en materia de salud son los siguientes: extensión, consolidación y sustentabilidad de la estrategia de Atención Primaria de la Salud en todo el sistema público, renovación y puesta en valor del equipamiento hospitalario, refuncionalización del sistema de salud mental promoviendo la desinstitucionalización, rehabilitación y reinserción social de los pacientes, con la constitución de los dispositivos intermedios necesarios, la continuación del fortalecimiento del Sistema de Atención Medica de Emergencias (SAME) tanto en los aspectos edilicios, como tecnológicos y logísticos, la consolidación del sistema de vigilancia epidemiológica, etc. Podemos observar en el cuadro que existen programas en el presupuesto vigente 2013 que van a desaparecer en el presupuesto 2014. Una caso “Salud Ambiental” y ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo) que tienen como objetivo disminuir la ocurrencia de enfermedades derivadas de condiciones medioambientales inapropiadas y de la carencia o deficiencia de servicios básicos, mediante acciones de promoción y protección de la salud y prevención de la enfermedad en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Este Departamento dispone de un gasto de $720.000.000 en el presupuesto vigente del 2013. Hubo muchos programas que sufrieron recortes como es el caso de “Prevención y Protección en Salud Sexual” con una reducción del gasto del 23% para el ejercicio 2014 en comparación al presupuesto vigente 2013. El Programa "Prevención y Proteción en Salud Sexual" tiene 2 ejes fundamentales: facilitar el acceso libre y gratuito de la población al cuidado de su salud sexual y reproductiva y brindar información y asesoramiento profesional para la elección y provisión del método anticonceptivo adecuado y por otro lado, la prevención y atención de HIV Sida. Lo mismo sucedió con el Ente Autárquico Instituto de Trasplante CABA con una reducción del gasto para el 2013 de 77% en comparación a este año. Otro ejemplo de un programa sensible y de suma importancia que recibió recorte es “Promoción y Cuidado de la Salud del Niño” con una disminución del gasto del 27%, esto se debe a la llamativa disminución del gasto en personal que para el año 2014 será apenas de $ 1.810.111.
Jurisdicción Actividades Centrales En Salud Ente Autarquico Instituto Del Transplante CABA Promoción Y Cuidado De La Salud Del Niño Gestion De Redes Y Programas De Salud Atención Médica Región Sanitaria I Atención Médica Región Sanitaria II Atención Médica Región Sanitaria III Atención Médica Región Sanitaria IV Atención De Salud Mental Hospital De Pediatria Juan P. Garrahan Instituto De Control De Zoonosis Luis Pasteur Sistema De Atención Médica De Emergencia Infraestructura Y Equipamiento Salud Ambiental Prevención Y Protección En Salud Sexual Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 277.016.493 380.567.419,00 -27% 5.877.382 26.061.498,00 -77% 18.290.061 25.172.530,00 -27% 37.247.491 25.194.598,00 48% 3.163.369.750 2.212.422.733 43% 1.551.102.553 785.193.152 98% 1.895.273.754 1.799.887.506 5% 2.267.517.470 1.588.157.777 43% 904.133.908 666.528.050 36% 700.000.000 563.600.000,00 24% 46.609.450 36.520.130 28% 165.600.227 126.701.227 31% 253.180.151 126.928.839,00 99% NO FIGURA 720.000,00 20.493.288 26.763.246,00 -23%

Ministerio de Desarrollo Social

El Ministerio de Desarrollo Social tiene una estimación del gasto para el año 2014 superior en 29% al gasto destinado al mismo ministerio en el presupuesto vigente 2013. Uno de los programas que estimó mayor aumento del gasto para el próximo ejercicio es la “Dirección General de Ciudadanía Porteña” que consiste en un prestación/subsidio brindado a través de una chequera mensual con tickets canjeables por alimentos y productos de aseo personal, en la Red de Comercios adheridos al Programa. El monto total de la chequera asciende a $ 150. La mayor parte del gasto estimado en esta dirección se encuentra explicado por las transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes que asciende a $ 764.330.338. Por otro lado, llama la atención la disminución del gasto destinado a “Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil” con una variación interanual negativa de 59%. Otro programa que recibió un mínimo recorte fue el “Programa Promudemi” destinado a otorga créditos destinados a financiar emprendimientos nuevos o en marcha a tasa cero. Se observa un incremento en el gasto estimado para el 2014 de 48% en el programa “Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social” que consiste en darles alojamiento y subsidios mensuales iguales por un plazo máximo. de hasta 6 meses o de un subsidio por única vez equivalente al monto de hasta 6 cuotas de un subsidio ordinario, a grupos familiares diversos que se encuentren en situación de riesgo o de calle. El gasto estimado de este programa para el 2014 es de $119.570.401, explicado principalmente por las transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes que ascienden a $ 115.040.000.
Jurisdicción Ministerio DeDesarrollo Social Ministerio De Desarrollo Social Actividad Central Ministerio Desarrollo Social Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y Comunitario Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47 Dir. Gral. De Ciudadania Porteña Con Todo Derecho Ciudadania Porteña Dir. Gral. De Economia Social Formacion E Inclusion Para El Trabajo Programa Promudemi Dir.Gral.Atención Inmediata Asistencia Socio Habitacional Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social Asistencia Integral A Los Sin Techo Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales Asistencia Social Descentralizada Subsecretaria De La Tercera Edad Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24 Hogar De Residencia Permanente Supervision Establecimientos Adultos Mayores Integracion Social De Adultos Mayores Sistemas Alternativos A La Institutcionalizacion Subsecretaria De Promocion Social Actividad Comun A Los Programas 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71 Externacion Asistida Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil Fotalecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil Fortalecimiento A Grupos Comunitarios Articulacion Entre Sector Publico Privado Y Osc Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables Desarrollo Integral Infantil Fortalecimiento De Vinculos Dir.Gral.Mujer Asistencia Victimas De La Violencia Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad Dir.Gral.Politicas Sociales En Adicciones Politicas Sociales En Adicciones Aplicación Ley 4004 Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 2.714.007.132 2.111.527.280,00 29% 55.890.365 53.298.223,00 5% 55.890.365 49.998.223,00 12% 90.995.039 94.919.819,00 -4% 90.995.039 94.919.819,00 -4% 793.009.690 585.241.133,00 36% 793.009.690 585.241.133,00 36% 65.958.920 52.569.898,00 25% 62.224.276 48.732.334,00 28% 3.734.644 3.837.564,00 -3% 286.341.519 206.472.285,00 39% 56.134.330 52.094.979,00 8% 119.570.401 80.825.113,00 48% 68.910.710 45.202.353,00 52% 41.726.078 28.349.840,00 47% 20.145.323 18.871.378,00 7% 20.145.323 NO FIGURABA 371.668.672 311.161.942,00 19% 34.480.181 32.636.744,00 6% 243.340.956 192.837.749,00 26% 4.590.608 5.357.479,00 -14% 14.987.916 15.257.873,00 -2% 74.269.011 65.072.097,00 14% 37.428.472 35.399.985,00 6% 33.399.896 31.830.860,00 5% 4.028.576 3.569.125,00 13% 444.789.387 372.225.583,00 19% 30.006.296 73.361.330,00 -59% 410.831.635 295.026.519,00 39% 3.951.456 3.837.734,00 3% 458.913.296 308.399.607,00 49% 104.561.325 130.842.031,00 -20% 289.548.009 133.911.996,00 116% 64.803.962 43.645.580,00 48% 43.218.930 39.962.679,00 8% 33.272.085 34.144.168,00 -3% 9.946.845 5.818.511,00 71% 45.647.519 33.004.748,00 38% 45.647.519 33.004.748,00 38% NO FIGURA 3.300.000,00

Ministerio de Cultura

El gasto estimado en el Ministerio de Cultura muestra una variación porcentual interanual positiva de 22% para el ejercicio 2014 en comparación al gasto destinado a este ministerio en el presupuesto vigente del 2013. Es de destacar el aumento del gasto en “Agencias de Turismo” que asciende a $83.555.088 y representa un incremento de 117% con respecto al año pasado. El objetivo de este programa es posicionar a la Ciudad como destino turístico Internacional, a través la oferta turística de la ciudad. El mayor gasto esta explicado principalmente por el gasto en publicidad y propaganda que asciende a $ 50.000.000. Otro ente que va a recibir un aumento de recursos el año que viene es el “Ente Autárquico Teatro Colón” con un gasto estimado de $401.913.836 que representa un incremento porcentual respecto al 2013 de 33%.
Jurisdicción Ministerio De Cultura Ministerio De Cultura Actividades Centrales Cultura Actividades Casa De La Cultura Incentivo A La Produccion Cultural Promocion Y Proteccion De Bares Notables Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero Direccion Planetario De La Ciudad De Buenos Aires Cultura Cientifica Subsecretaria De Patrimonio Cultural Actividades Comunes A Los Prog. 7,8,34,35,39,41,42,Y 61 Dir. Gral Centro Cultural Recoleta Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires Actividades Comunes A Programas 55‐56 Expresiones Artisticas En El Complejo Teatral Formacion Artistica En El Complejo Teatral Dir. Gral Centro Cultural General San Martin Usina De Las Artes Nuevas Tendencias En El Ccgsm Dir.Gral. De Festivales Y Eventos Centrales Festivales De La Ciudad Dir. Gral De Museos Comunicacion De La Cultura En Museos Dir. Gral De Ensenanza Artistica Enseñanza De Las Artes Difusion De Las Artes Dir. Gral. Casco Historico Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno Escuela Taller Del Casco Historico Dir. Gral Infraestructura Y Mantenimiento Edilicio Proyectos Y Ejecucion De Obras Dir. Gral De Patrimonio E Instituto Historico Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad Dir. Gral Libro Bibliot.Y Prom.Lectura Promocion De La Lectura Subsecretaria De Gestion Cultural Actividades Comunes Prog. 29,.31,32,33 Y 53 Dir. Gral De Promocion Cultural Promocion De Actividades Culturales Programa Cultural En Barrios Premios Y Subsidios Dir. Gral De Musica Promocion Y Divulgacion Musical Direccion General Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad Subsecretaria De Turismo Asesoramiento Turistico Agencia De Turismo Agencia De Turismo Turismo De La Ciudad Teatro Colon Ente Autarquico Teatro Colon Actividades Comunes Programas 58‐59 Formación Artística Instituto Superior De Arte Divulgación De Las Expresiones Artísticas Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 1.695.353.075 1.391.144.937,00 22% 235.291.736 262.332.074,00 -10% 144.112.451 184.742.744,00 -22% 4.817.457 1.800.825,00 168% 34.742.706 31.062.525,00 12% 1.317.384 551.804,00 139% 2.756.771 2.946.192,00 -6% 47.544.967 41.227.984,00 15% 11.175.774 7.493.954,00 49% 11.175.774 7.493.954,00 49% 7.079.350 5.656.495,00 25% 7.079.350 5.656.495,00 25% 32.540.203 27.074.106,00 20% 32.540.203 27.074.106,00 20% 154.811.266 135.571.331,00 14% 108.711.420 104.383.256,00 4% 44.806.207 30.012.039,00 49% 1.293.639 1.176.036,00 10% 76.459.556 63.702.215,00 20% 12.541.115 9.986.000,00 26% 63.918.441 53.716.215,00 19% 27.460.204 30.207.631,00 -9% 27.460.204 30.207.631,00 -9% 91.991.750 68.383.230,00 35% 91.991.750 68.383.230,00 35% 111.212.775 96.931.619,00 15% 107.879.763 94.638.033,00 14% 3.333.012 2.293.586,00 45% 6.706.540 5.240.639,00 28% 5.922.578 4.444.396,00 33% 783.962 796.243,00 -2% 189.801.193 125.138.545,00 52% 189.801.193 125.138.545,00 52% 17.948.029 16.462.435,00 9% 17.948.029 16.462.435,00 9% 38.654.520 37.525.431,00 3% 38.654.520 37.525.431,00 3% 2.458.860 1.566.742,00 57% 2.458.860 1.566.742,00 57% 139.063.852 107.351.368,00 30% 64.955.614 58.154.539,00 12% 25.349.053 15.503.952,00 64% 48.759.185 33.692.877,00 45% 58.024.831 53.524.169,00 8% 58.024.831 53.524.169,00 8% 8.481.655 5.240.649,00 62% 8.481.655 5.240.649,00 62% 722.057 827.681,00 -13% 722.057 827.681,00 -13% 83.555.088 38.553.630,00 117% 83.555.088 38.553.630,00 117% 83.555.088 38.528.630,00 117% 401.913.836 302.360.993,00 33% 401.913.836 302.360.993,00 33% 223.738.596 171.183.166,00 31% 9.048.240 5.897.704,00 53% 169.127.000 125.280.123,00 35%

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación tiene un aumento porcentual positivo del gasto para el 2014 de 30% respecto al gasto destinado al mismo ministerio en el presupuesto vigente 2013. Igualmente podemos observar que programas esenciales para el desarrollo educativos fueron recortados en el presupuesto 2014. El primer ejemplo es el “Plan Integral de Educación Digital” donde “Sistemas y Proyectos de Informatización” redujo su gasto para el año 2014 en un 33%. Otro programa que sufrió ajustes fue “Formación Técnico Superior en Educación Artística” con una disminución de 14% en el gasto del 2014 con respecto al gasto vigente en el 2013, ascendiendo a la suma de $93.249.832. El aspecto que recibió el golpe más duro fue infraestructura educativa, mostrando una disminución considerable en el gasto estimado para el 2014 en “Equipamiento Mobiliario” del 50% respecto al año 2013 y en la Dirección General Infraestructura y Equipamiento que sufrió una reducción del gasto para el 2014 de 10% en comparación al 2013.
Jurisdicción Ministerio De Educacion Ministerio De Educacion Actividades Centrales Educacion Comunicacion Y Relaciones Institucionales Dir.Gral.Planeamiento Educativo Planeamiento Educativo Dir.Gral.Tecnologia Educativa Plan Integral De Educacion Digital Sistemas Y Proyectos De Informatizacion Evaluacion De La Calidad Educativa Evaluacion Educativa, Investigacion Y Estadistica Sub.Gestion Educativa Y Coordinacion Pedagogica Actividades Comunes A Los Programas 30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Y 45 Extension Y Capacitacion Educacion Y Trabajo Dir. Gral Educacion Gestion Privada Educacion De Gestion Privada Dir. Gral Educacion Gestion Estatal Educacion De Gestion Estatal Educacion Inicial Educacion Primaria Educacion Especial Educacion Media Educacion Del Adulto Y Del Adolescente Educacion Tecnica Dir.Gral.Educacion Superior Educacion Artistica Formacion Tecnico Superior Formacion Docente Educacion Superior De Gestion Estatal Subs. Gestion Econ. Financiera Y Adm. De Recursos Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55 Y 57 Equipamiento Mobiliario Dir.Gral. Infraestructura Y Equipamiento Infraestructura Escolar Dir.Gral. Servicios A Las Escuelas Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria Subsidio A Cooperadoras Escolares Dir.Gral. Administracion De Mantenimiento Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras Administracion De Mantenimiento Subsecretaria De Políticas Educativas Y Carrera Docente Actividades Comunes A Los Programas 70 Y 71 Administracion De Personal Carrera Docente Sub.De Equidad Educativa Actividades Comunes A Los Programas 21, 22 Y 44 Fortalecimiento De La Comunidad Educativa Estrategias Para La Educabilidad Becas Estudiantiles Dir.Gral.Tecnología Educativa Plan Integral De Educacion Digital Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 12.873.346.155 9.935.297.998 30% 228.756.418 82.334.653 178% 222.905.328 77.835.648 186% 5.851.090 4.499.005,00 30% 181.490.750 159.408.350,00 14% 181.490.750 159.408.350,00 14% 357.603.976 329.169.361,00 9% 340.952.856 304.322.939,00 12% 16.651.120 24.846.422,00 -33% 47.173.536 21.105.463,00 124% 47.173.536 21.105.463,00 124% 327.811.856 234.394.815,00 40% 73.773.804 79.609.948,00 -7% 50.627.553 49.015.178,00 3% 203.410.499 105.769.689,00 92% 2.051.372.606 1.647.824.941,00 24% 2.051.372.606 1.647.824.941,00 24% 6.635.326.796 5.079.990.358,00 31% 157.317.274 135.117.502,00 16% 1.049.588.928 830.812.016,00 26% 2.664.977.579 2.035.285.208,00 31% 449.940.964 343.355.570,00 31% 1.200.138.301 887.575.816,00 35% 174.544.416 144.918.779,00 20% 938.819.334 702.925.467,00 34% 854.593.035 693.222.016,00 23% 220.961.964 185.144.731,00 19% 93.249.832 107.935.917,00 -14% 538.432.581 398.722.693,00 35% 1.948.658 1.418.675,00 37% 112.831.577 88.877.755,00 27% 110.321.577 83.867.755,00 32% 2.510.000 5.010.000,00 -50% 231.172.410 255.963.179,00 -10% 231.172.410 255.963.179,00 -10% 943.300.513 647.555.194,00 46% 897.735.513 612.725.394,00 47% 45.565.000 34.829.800,00 31% 326.385.029 209.062.168,00 56% 14.669.991 13.050.281,00 12% 311.715.038 196.011.887,00 59% 88.847.657 57.460.013,00 55% 3.271.441 2.249.657,00 45% 62.786.775 48.529.782,00 29% 22.789.441 6.680.574,00 241% 486.679.996 428.929.732,00 13% 18.304.950 9.376.134,00 95% 65.508.081 79.090.578,00 -17% 114.785.105 107.005.643,00 7% 288.081.860 233.457.377,00 23% NO FIGURA 329.169.361,00 NO FIGURA 304.322.939,00

Ministerio de Desarrollo Económico

El gasto estimado para el Ministerio de Desarrollo Económico para el 2014 muestra un incremento porcentual positivo de 14% respecto al gasto para dicho ministerio en el presupuesto vigente 2013. Podemos ver como el Gobierno de la Ciudad desatiende aspectos esenciales necesarios para la comunidad. Un ejemplo es la disminución de presupuesto para el programa “Industrias Creativas” de un 13% con respecto al 2013 ascendiendo al monto de $20.872.839. La Dirección General de Actividad Científica y Tecnológica sufrió un gran recorte del 66% en comparación al año 2013. Otros ejemplos que sufrieron disminución de su presupuesto para el año próximo en comparación a 2013 son los siguientes: Centro de Atención al Inversor (40%), Dirección General de Administración de Bienes (66%), Dirección General de Concesiones (49%), Servicios de Rubrica y Registro (78%), Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral (55%), Hotelados (47%), Rehabilitación de Conjuntos Urbano (37%), Vivienda con ahorro previo (10%), Crédito a la primera Vivienda (5%) mostrando el poco interés del Gobierno de la Ciudad por la infraestructura habitacional de la Ciudad de Buenos Aires y la resolución imperativa del conflicto de la vivienda.

Jurisdicción Ministerio DeDesarrollo Economico Ministerio De Desarrollo Económico Actividades Centrales Desarrollo Economico Analisis De Politicas De Impacto Economico Parque De La Ciudad Parque De La Ciudad Corporacion Del Sur S.E. Corporacion Bs.As Sur S.E Sociedad Administradora Del Puerto Sociedad Administradora Del Puerto Sec. De Habitat E Inclusion Act.Comunes A Los Programas 19, 20 Y 30 Hábitat Inclusión Social Mejoramiento De Villas Unidad De Gestion Intervencion Social Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T Copidis ‐ Ley 447 Integración De Personas Con Discapacidad Dir Gral. Industrias Creativas Industrias Creativas Distrito De Diseño Distrito Audiovisual Actividad Común A Los Programas 62,63,65 Y 66 Industrias Culturales Distrito De Diseño Dir. Gral. Comercio Exterior Internacionalizacion Subsecretaria De Inversiones Promoción De Inversiones Centro De Atención Al Inversor Dir.Gral. Adminstracion De Bienes Administración De Bienes Dir.Gral. Concesiones Concesiones Sobre Predios Existentes De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires Concesiones Sobre Predios A Crearse En La Ciudad Autónoma De Buenos Aires Dir.Gral. Fomento Productivo E Innovación Tecnológica Apoyo A La Competitividad Pyme Dir. Gral. Gestion De Activ. Cientificas Y Tecnologicas Emprendimientos Bio Plan De Innovacion En Hospitales De CABA Transferencia De Tecnologia Al Sector Productivo Tecnologia Y Sociedad Cooperacion Internacional Investigación Cientíifica Ciencia, Tecnología Y Sociedad Subsecretaria De Trabajo Gestión De Los Conflictos Colectivos Dir. Gral. Empleo Conduccion Y Administracion Programas De Empleo Servicios De Rúbrica Y Registro Dir. Gral. Proteccion Del Trabajo Protección De Trabajo Subsecretaria De Trabajo Gestión De Los Conflictos Colectivos Direccion General Proteccion Del Trabajo Protección De Trabajo Control Del Cumplimiento De La Normativa Laboral Cumplimiento De Convenio Srt Dir.Gral. De Relaciones Laborales Promoción De Las Relaciones Laborales Subsecretaria De Deportes Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 Y 84 Colonias Deportivas Y Recreativas Promocion Y Desarrollo Deportivo Eventos Deportivos Y Recreativos Plan Deportivo Recreativo Subs. De Economia Creativa Actividades Comunes A Los Programas 10,17,27,28,29,31,32,33,64,66 Y 67 Subsecretaria De Desarrollo Economico Buenos Aires Ciudad Competitiva Promocion A Emprendedores Consejo Economico Y Social De La C.A.B.A Consejo Economico Y Social De La C.A.B.A Fomento Al Desarrollo Socio‐Economico De La Comunidad Instituto Para La Vivienda Ley 1251 Instituto De La Vivienda Ley 1251 Actividades Comunes A Los Programas 100,105,106,108,109 Y 110 Hotelados Créditos Ley 341/964 Colonia Sola Reintegracion, Integracion y Transformacion De Villas 3.082.800 Rehabilitación La Boca Rehabilitación Conjuntos Urbanos Mejor Vivir Viviendas Con Ahorro Previo Créditos 1ra Vivienda Buenos Aires Haciendo Deporte

Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 1.864.779.305 1.635.382.711,00 14% 188.728.804 140.013.285,00 35% 176.153.804 133.987.960,00 31% 12.575.000 6.025.325,00 109% 18.480.910 17.574.124,00 5% 18.480.910 17.574.124,00 5% 140.000.000 37.900.000,00 269% 140.000.000 37.900.000,00 269% 329.382 0 329.382 0 147.463.395 104.359.964,00 41% 37.029.601 30.720.696,00 21% 49.184.000 26.698.326,00 84% 22.492.394 11.706.942,00 92% 38.757.400 35.234.000,00 10% 207.871.342 151.444.626,00 37% 207.871.342 151.444.626,00 37% 10.788.830 9.384.989,00 15% 10.788.830 9.384.989,00 15% 20.872.839 23.912.813,00 -13% 8.888.548 NO FIGURABA 6.777.994 3.059.559,00 122% 5.206.297 3.252.583,00 60% NO FIGURA 11.326.599,00 NO FIGURA 2.461.289,00 NO FIGURA 2.461.289,00 6.669.657 4.927.342,00 35% 6.669.657 4.927.342,00 35% 37.272.039 22.898.814,00 63% 36.572.039 21.724.544,00 68% 700.000 1.174.270,00 -40% 10.688.661 31.403.291,00 -66% 10.688.661 31.403.291,00 -66% 12.230.771 24.055.174,00 -49% 11.874.523 23.836.422,00 -50% 356.248 218.752,00 63% 20.600.437 16.585.143,00 24% 20.600.437 16.585.143,00 24% 846.962 2.521.490,00 -66% 466.517 NO FIGURABA 31.363 NO FIGURABA 161.708 NO FIGURABA 116.628 NO FIGURABA 70.746 NO FIGURABA NO FIGURA 1.927.156,00 NO FIGURA 594.334,00 15.718.960 NO FIGURABA 15.718.960 NO FIGURABA 23.977.270 17.531.954,00 37% 23.869.270 17.041.954,00 40% 108.000 490.000,00 -78% 28.288.080 NO FIGURABA 27.377.580 NO FIGURABA NO FIGURA 13.712.921,00 NO FIGURA 13.712.921,00 NO FIGURA 25.519.224,00 NO FIGURA 25.194.326,00 125.500 275.898,00 -55% 785.000 49.000,00 1502% 5.609.020 2.847.390,00 97% 5.609.020 2.847.390,00 97% 216.585.560 199.449.612,00 9% 96.405.895 113.589.032,00 -15% 55.286.960 53.392.731,00 4% 9.000.000 7.163.392,00 26% 5.179.000 4.014.980,00 29% 50.713.705 NO FIGURABA 39.029.486 NO FIGURABA 11.029.480 NO FIGURABA NO FIGURA 14.638.878,00 NO FIGURA 5.739.914,00 28.000.006 8.898.964,00 215% 20.000.000 14.000.000,00 43% 20.000.000 14.000.000,00 43% 20.000.000 14.000.000,00 43% 692.726.900 760.701.677,00 -9% 692.726.900 760.701.677,00 -9% 240.734.611 199.377.002,00 21% 500.000 2.000.000,00 -75% 49.350.510 92.980.617,00 -47% 1.000.000 NO FIGURABA 3.082.800 1.060.435,00 191% 62.706.480 49.111.150,00 28% 92.144.170 146.585.830,00 -37% 1.350.000 1.050.000,00 29% 237.186.179 263.637.632,00 -10% 4.672.150 4.899.011,00 -5% NO FIGURA 21.289.477,00

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana El gasto estimado para esta secretaría muestra una variación porcentual positiva de 72% para el año 2014 respecto al presupuesto que tiene vigente para el 2013, mostrando la importancia que tiene el anclaje territorial en la campaña electoral. Esta secretaría se coloca como objetivos promover diferentes mecanismos tendientes a incrementar la participación ciudadana en consonancia con aquellas políticas que implemente el GCBA, procurando un mayor acercamiento de los vecinos de la Ciudad al Gobierno, implementar acciones y mecanismos tendientes a agilizar y optimizar la calidad de los trámites y servicios que brinda el GCBA, acrecentar las acciones tendientes a optimizar la atención y defensa de los usuarios y consumidores de la Ciudad, continuando la capacitación, difusión y educación del ciudadano en el conocimiento de sus derechos. Esta enumeración de objetivos tienen como finalidad la interrelación con los vecinos porteños con la política del Gobierno de la Ciudad Pro como es el caso de la Dirección General de Atención al Ciudadano que tiene una aumento del gasto estimado para el 2014 de 205%, con un presupuesto de $41.242.190. Otro ejemplo es el aumento del gasto en la Dirección de Defensa del Consumidor para el 2014 que asciende a $35.816.840 y representa un incremento de 162% respecto al año 2013. También la Dirección General de Coordinación de Participación Ciudadana aumento su estimación del gasto para el ejercicio 2014 en 269% en comparación al gasto de la misma dirección en el presupuesto vigente 2013. Otro ejemplo es la estimación del gasto de las comunas para el 2014 que supera ampliamente el presupuesto 2013 en un 74% y también la “Dirección General del Mantenimiento del Espacio Público Comunal” que se encarga de la “Formación de las comunas” aumento su gasto estimado para el 2014 en 1593% respecto al año 2013.
Jurisdicción Secretaria DeGestion Comunal YAtencion Ciudadana Sec.Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana Actividades Centrales SECGCYAC Identidad Comunas Subsecretaria De Atencion Ciudadana Activ.Comunes A Los Programas 59, 61 Y 68 Direccion General Atencion Vecinal Mejora Continua De Atencion Al Ciudadano Direccion General Gestion De Calidad Atencion Ciudadana De Calidad Dir. Gral. Defensa Y Proteccion Del Consumidor Defensa Y Protección Del Consumidor Subs.De Descentral. Y Participacion Ciudadana Activ Comunes A Los Programas 56,58,69,70,73,74 Y 75 Acciones Del Consejo De Coord.Intercomunal Unidades De Atencion Ciudadana Desconcent.De Serv.Y Atencion Al Ciudadano Direccion General Descentralizacion Comunal Descentralizacion Y Distribucion De Competencias Concurrentes Dir.Gral. Servicios Desconcentrados Dir.Gral.Coordinacion De Participacion Ciudadana Coordinación Participación Ciudadana Coord.Y Difusion De Eventos Socio‐Culturales Subsecretaria Espacio Publico Comunal Activ. Comunes A Los Prog. 62 Y 64 Direccion General Obras Comunales Intervenciones En El Espacio Pco.Comunal Dir.Gral.Coord.Del Mant.Del Espacio Pco.Comunal Formacion De Las Comunas Subsecretaría Espacio Público Comunal No Determina Comunas Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 908.014.278 529.402.566,00 72% 260.766.388 120.183.371,00 117% 194.233.088 104.671.269,00 86% 66.533.300 15.512.102,00 329% 4.120.080 6.593.188,00 -38% 4.120.080 6.559.299,00 -37% 41.242.190 13.506.817,00 205% 41.242.190 13.506.817,00 205% 1.331.863 7.273.240,00 -82% 1.331.863 7.273.240,00 -82% 35.816.840 13.684.769,00 162% 35.816.840 13.684.769,00 162% 6.198.795 1.612.182,00 284% 6.115.417 6.559.299,00 -7% 83.378 75.802,00 10% 50.172.595 25.763.487,00 95% 50.172.595 25.763.487,00 95% 149.130 NO FIGURABA 149.130 NO FIGURABA 38.014.850 25.763.487,00 48% 1.926.636 521.736,00 269% 1.713.356 326.935,00 424% 213.280 194.801,00 9% 1.384.510 NO FIGURABA 1.384.510 NO FIGURABA 92.980.860 124.967.362,00 -26% 92.980.860 124.967.362,00 -26% 2.880.044 170.092,00 1593% 2.880.044 170.092,00 1593% NO FIGURA 1.641.762,00 NO FIGURA 1.641.762,00 371.029.497 213.484.560,00 74%

Ministerio de Hacienda El Ministerio de Hacienda muestra un aumento del gasto para el ejercicio 2014 señalando una variación porcentual positiva de 20% al gasto destinado a este ministerio en el presupuesto vigente 2013. El Programa General de Acción del Ministerio en 2014 hace foco en tres ejes principales de gestión: procesos recaudatorios y relevamiento estadístico, vinculados con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Gestión económico financiera y mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas y revisión y simplificación de procesos administrativos, incorporación de herramientas tecnológicas y utilización de criterios de sustentabilidad en las compras y contrataciones. En el año 2013 se desarrolló y se dio inició a la publicación del Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), se implementó el sistema Buenos Aires Compras (BAC), compras públicas que se llevan adelante en la Ciudad.El ente que absorbe mayor nivel de gasto en este ministerio es la Administración General de Ingresos Públicos, organismo que garantizar la correcta aplicación, percepción y fiscalización de los tributos que competen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como la imposición y percepción de las sanciones para lograr el máximo control de las obligaciones tributarias, reduciendo al mínimo las tasas de morosidad, la especulación, la evasión y el posible fraude fiscal. El gasto estimado para el año 2014 es de $713.264.564 mostrando un incremento porcentual de 28% en comparación al presupuesto vigente 2013. Dentro de este organismo, se destaca el incremento del gasto para el 2014 de los programas de “Fiscalización” y “Recaudación Tributaria”. La fiscalización comprende las acciones de control, detección y verificar del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gasto estimado para “Fiscalización” para el año 2014 es $87.623.375 y representa un aumento del 102% respecto al presupuesto vigente del 2013. Este gasto estimado esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $ 84.379.000. El programa “Recaudación Tributaria” también muestra un crecimiento significativo del gasto para el próximo año de un 116% respecto al presupuesto vigente del 2013.

Jurisdicción Ministerio De Hacienda Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda Actividades Centrales Hacienda Dir. Gral. Seguros Administracion De Los Seguros Del Gcba Dir.Gral. Tesoreria Administracion De Los Fondos Del Gcba Dir. Gral. Mantenimiento Flota Automotor Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires Dir.Gral.Contaduria Sistema De Contabilidad Gubernamental Gestión De Servicios, Economías Y Recursos No Tributarios Gestión De Servicios, Economías Y Recursos No Tributarios Dir.Gral. Relaciones Fiscales Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov. Dir.Gral.Oficina Gestión Pública Y Presupuesto Gestion Presupuestaria Dir. Gral. Unidad Informatica De Admin. Financiera ‐Mh‐ Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf Dir.Gral.Crédito Público Administracion De La Deuda Proyectos Con Organismos Multilaterales De Crédito Evaluación Financiera Dir.Gral. Compras Y Contrataciones Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios Dir.Gral. Redeterminación De Precios Analisis De Redeterminaciones De Precios Dir.Gral. Procesos Administrativos Procesos Administrativos Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba Instituto De Juegos Y Apuestas Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba Administracion Gubernamental De Ingresos Publicos Actividades Comunes A Los Prog.84.85, 86, 87 Y 88 Relaciones Con La Comunidad Desarrollo Tecnológico Fiscalización Recaudación Tributaria Desarrollo Y Actualizacion De La Legislación Tributaria Direccion General De Estadisticas Y Censos Sistema Estadistico De La Ciudad Plan Nacional De Estadistica

Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 1.291.957.877 1.075.968.683,00 20% 76.024.359 73.084.177,00 4% 76.024.359 73.084.177,00 4% 3.961.612 3.124.617,00 27% 3.961.612 3.124.617,00 27% 44.996.900 41.973.719,00 7% 44.996.900 41.973.719,00 7% 68.739.169 73.345.604,00 -6% 68.739.169 73.345.604,00 -6% 89.215.385 77.465.113,00 15% 89.215.385 77.465.113,00 15% 21.664.544 18.664.876,00 16% 21.664.544 18.664.876,00 16% 2.815.166 1.994.041,00 41% 2.815.166 1.994.041,00 41% 19.412.726 18.985.739,00 2% 19.412.726 18.985.739,00 2% 61.629.055 50.175.548,00 23% 61.629.055 50.175.548,00 23% 9.283.413 7.314.382,00 27% 5.032.581 3.767.567,00 34% 2.377.732 1.995.370,00 19% 1.873.100 1.551.445,00 21% 32.574.199 30.111.404,00 8% 32.574.199 30.111.404,00 8% 4.583.446 3.705.533,00 24% 4.583.446 3.705.533,00 24% 2.421.410 1.781.525,00 36% 2.421.410 1.781.525,00 36% 50.003.849 38.300.095,00 31% 50.003.849 38.300.095,00 31% 50.003.849 38.300.095,00 31% 713.264.564 557.044.891,00 28% 314.827.546 329.017.602,00 -4% 11.987.339 7.656.668,00 57% 153.240.583 109.041.872,00 41% 87.623.375 43.355.961,00 102% 142.892.678 66.264.342,00 116% 2.693.043 1.708.446,00 58% 91.368.080 78.897.419,00 16% 88.368.080 76.497.419,00 16% 3.000.000 2.400.000,00 25%

Ministerio de Modernización Este ministerio tiene como objetivo dotar al Gobierno y a sus recursos humanos de nuevos procesos y tecnologías (TICs) que permitan una gestión más eficiente y mejor calidad de los servicios. La estimación del gasto para este ministerio para el año 2014 supera por 35% al presupuesto vigente 2013. Desagregando el gasto, se destaca la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización con un incremento del gasto de 100% con respecto al presupuesto vigente 2013. Esta Subsecretaría se encarga de intervenir en el diseño y coordinación de las políticas de transformación y modernización en las distintas áreas del gobierno a través de acciones como la informatización y automatización de los procesos administrativos de los trámites, incorporación de herramientas tecnológicas y mejora de los procesos y procedimientos administrativos y de sistema de información. El mayor gasto esta explicado por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos que prevé un monto de $152.648.991 para el año 2014, y representa un incremento del 9% respecto al presupuesto vigente 2013.

Jurisdicción Ministerio De Modernizacion Ministerio De Modernizacion Actividades Centrales Ministerio De Modernizacion Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos Administracion Del Personal Subsecretaria De Gestion De Proyectos De Modernizacion Estrategia Y Desarrollo Instituto Superior De La Carrera Administrativa Capacitacion Del Personal Agencia Sistemas De Informacion Actividades Comunes A Los Programas 94, 95 Y 96 Dir. Gral. De Gobierno Electrónico Plataforma Digital Dir.Gral. De Integración De Sistemas Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones Dir. Gral. De Infraestructura Infraestructura Informática

Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 510.190.466 379.194.980,00 35% 62.302.625 50.964.469,00 22% 62.302.625 50.964.469,00 22% 152.648.991 140.042.085,00 9% 152.648.991 140.042.085,00 9% 59.270.616 29.610.989,00 100% 59.270.616 29.610.989,00 100% 18.590.433 8.802.909,00 111% 18.590.433 8.802.909,00 111% 46.499.826 41.549.557,00 12% 46.499.826 41.549.557,00 12% 14.909.904 4.045.636,00 269% 14.909.904 4.045.636,00 269% 68.557.610 27.056.270,00 153% 68.557.610 27.056.270,00 153% 87.410.461 77.123.065,00 13% 87.410.461 77.123.065,00 13%

Servicios de la Deuda Pública Este ministerio tiene un aumento del gasto estimado para el próximo año de 115% frente al gasto presente en el presupuesto vigente del 2013, mostrando el mayor peso de la deuda sobre las finanzas del Gobierno Macrista. Este ministerio se encarga de los créditos público para financiar gastos del Gobierno de la Ciudad. Las operaciones de crédito público para el ejercicio 2014 totalizan $ 3.151,8, de los cuales $ 70,0 millones provendrán de créditos con proveedores u otras fuentes de financiamiento cuyo objeto es la renovación, ampliación, modernización y mantenimiento del equipamiento médico de los establecimientos del Sistema Público de Salud en el marco del Plan de Equipamiento Hospitalario Ley 2780. Por otra parte, se estima continuar con la emisión de Letras del Tesoro en el mercado local en el marco de lo establecido en el art. 85 inc, b) de la Ley 70 por un monto de $ 550,0 millones.

En forma complementaria, se estima contar con la obtención de préstamos financieros y/o colocación de deuda por $ 690,0 millones en el marco de la autorización conferida y para el destino establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley Nº 4472. Adicionalmente, $ 1.471,8 millones provendrán de la obtención de préstamos financieros y/o colocación de deuda en mercados locales e internacionales para afrontar la renovación de vencimientos de deuda 2014. Por último, y atento las gestiones iniciadas en el marco de la Ley 4352, se estima contar con un préstamo financiero de $ 370,0 millones con destino a la realización de obras de inversión para cont rol de inundaciones en la Cuenca del Arroyo Vega. Se prevé efectuar amortizaciones por un total de $ 1.963,4 millones y realizar pagos por intereses y comisiones y gastos por $ 1.396,1. A diciembre de 2009 el stock de deuda de la Ciudad se ubicó en USD 685,8 millones, a diciembre de 2010 en USD 1.128,2, a diciembre de 2011 en USD 953,7, a diciembre de 2012 en USD 1.413,2, en tanto que a Septiembre de 2013, la deuda pública se estima en USD 1.690,1 millones; debiendo señalarse que el incremento operado correspondió al financiamiento necesario para la realización de obras de infraestructura como así también a la expansión de la Red de Subterráneos de la Ciudad y el correspondiente material rodante. Deuda del Gobierno de la Ciudad: 1) Proveedores 2) Organismos Internacionales Los préstamos otorgados por el Bid son: * Programa de Desarrollo Provincial I (*) * Programa de Inversiones en el Sector Educación ¿ PRISE (*) * Programa de Inversiones en la Cuenca Matanza-Riachuelo (*) * Programa de Apoyo Institucional, Reforma Fiscal y Plan de Inversiones Los préstamos otorgados por el Banco Mundial son: * Programa de Protección de Inundaciones (*) *Programa de Desarrollo Provincial I y II (*) *Programa de Reformas en el Sector Salud *Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad 3) TÍTULOS PÚBLICOS: Responde a las obligaciones derivadas de las emisiones de Títulos Públic os efectuadas por la Ciudad, de acuerdo al siguiente detalle: a) Títulos Públicos - Serie 7: Corresponde a los servicios de intereses por el año 2014 de la emisión de la serie 7 que tuvo lugar el 22.12.2009, en virtud de la autorización conferida por el artículo 3º de la Ley Nº 3152. El monto de tal emisión ascendió a USD 50.millones al 12.50% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldos los días 15.06 y 15.12 de cada año. Las amortizaciones se realizan en pagos semestrales e iguales los días 15 de junio y 15 de diciembre, siendo el primero el 15.12.2011 y el último el 15.12.2014 b) Títulos Públicos - Serie 8: Concepto que corresponde a la cancelación de los servicios de intereses por el año 2014 en virtud de la emisión de la serie 8 que tuvo lugar, de acuerdo al artículo 3º de la Ley Nº 3152, con fecha 06.04.2010 por un mo nto de USD 475.millones al 12,50% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldo s los días 06.04 y 06.10 de cada año. Su cancelación se realizará en una única cuota total al vencimi ento el 06.04.2015. c) Títulos Públicos - Serie 10: Corresponde a los servicios de intereses por el año 2014 de la emisión de la serie 10 que tuvo lugar el 29.02.2012, en virtud de la autorización conferida por las Leyes Nº 3894 y Nº 4037. El monto de tal emisión ascendió a USD 415.millones al 9.95% anual estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldos los días 01.03 y 01.09 de cada año, siendo su cancelación en una única cuota total al vencimiento el 01.03.2017. d) Servicio Público de Higiene Urbana - Ley Nº 4263: Concepto que corresponde a la previsión para la atención de las obligaciones en concepto de intereses que correspondan ser

afrontados durante el año 2014 en virtud de la emisión con fecha 01.10.2012 del título de deuda destinado a la cancelación de mayores costos ocasionados por la continuidad del Servicio Público de Higiene Urbana en las zonas Nº 1, 2, 3, 4, y 6 por parte de las adjudicatarias de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03. El monto colocado ascendió a $ 188,4 millones, estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldos los días 25.01 y 25.07 de cada año. La amortización tiene lugar en 4 pagos semestrales iguales y consecutivos del 25% los días 25 de enero y 25 de julio, siendo el primero el 25.01.2013 y el último el 25.07.2014. (Ley Nº 4263). e) Títulos Públicos - Clase 1 - Ley 4315: Concepto que corresponde a la cancelación de los servicios de intereses por el año 2014 en virtud de la emisión de la Clase 1 que tuvo lugar, de acuerdo a la Ley Nº 4315, con fecha 29.10.2012 por un monto de USD 100.- millones al 7,95% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldos los días 29.04 y 29.10 de cada año. Su cancelación se realizará en una única cuota total al vencimiento el 29.04.2014. f) Títulos Públicos - Clase 2 Leyes 4315 y 4431: Concepto que corresponde a la cancelación de los servicios de intereses por el año 2014 en virtud de la emisión de la Clase 2 que tuvo lugar, de acuerdo a las Leyes Nº 4315 y Nº 4431, con fecha 27.12.2012 por un monto de USD 85.millones al 6,75% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldos los días 27.06 y 27.12 de cada año. Su cancelación se realizará en una única cuota total al vencimiento el 27.06.2014. g) Títulos Públicos - Clase 3 - Ley 4472: Concepto que corresponde a la cancelación de los servicios de intereses por el año 2014 en virtud de la emisión de la Clase 3 que tuvo lugar, de acuerdo a la Ley Nº 4472, con fecha 15.09.2013 por un monto de USD 100.millones al 3,98% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldos los días 15.03 y 15.09 de cada año. Las amortizaciones se realizan en 4 pagos semestrales e iguales los días 15 de marzo y 15 de septiembre, siendo el prim ero el 15.09.2016 y el último el 15.03.2018. h) Títulos Públicos - Clase 4 - Ley 4382: Concepto que corresponde a la cancelación de los servicios de intereses por el año 2014 en virtud de la emisión de la Clase 4 que tuvo lugar, de acuerdo a la Ley Nº 4382, con fecha 17.05.2013 por un monto de USD 216.- millones al 3,98% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldos los días 17.05 y 17.11 de cada año. Las amortizaciones se realizan en 6 pagos semestrales los días 17 de mayo y 17 de noviembre, siendo el primero el 17.11.2016 y el último el 17.05.2019. 4) PLAN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO: obligaciones en concepto de intereses que correspondan ser afrontadas durante el año 2014 como consecuencia de la implementación del "Plan de Equipamiento Hospitalario", para la renovación, ampliación, modernización y mantenimiento del equipamiento médico de los establecimientos del Sistema Público de Salud de la Ciudad (Ley 2780). 5) PRESTAMO Eximbank - China: obligaciones en concepto de intereses, comisiones y gastos que se estima deban ser afrontadas durante el año 2014 como consecuencia de un préstamo financiero a ser tomado con el Eximbank - China por un monto de hasta U$S 190 millones con destino al financiamiento de la provisión de material rodante para la Línea A de subterráneos en el marco de la Licitación Pública Nº 147/201 3 "FABRICACIÓN, TRANSPORTE, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO DE 105 COCHES ELÉCTRICOS PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS de la LÍNEA A y la PROVISIÓN DE REPUESTOS, SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO" 6) Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD): Refiere a la previsión para cumplimentar los servicios por intereses que correspondan durante el año 2014.

7) Plan de Facilidades de Pago AFIP: Refiere a la previsión para cumplimentar los servicios por intereses que correspondan durante el año 2014.

Jurisdicción Ministerio De Hacienda ‐ Servicio De La Deuda Publica Intereses De La Deuda Publica Amortizacion De La Deuda Publica
Obligaciones del Tesoro

Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 3.359.535.270 1.319.622.019,00 155% 1.396.095.683 825.938.798,00 69% 1.963.439.587 493.683.221,00 298%

El gasto estimado en esta Jurisdicción presenta un incremento porcentual positivo de 273% con respecto al presupuesto vigente 2013. Esta Jurisdicción el Ministerio de Hacienda administra aquellas Obligaciones que por sus características no tienen reflejo en otros Ministerios; y que se atienden con recursos del tesoro de la Ciudad. Los rubros contemplados son: *Atención del gasto por prestación del servicio de cobranza de impuestos a cargo del Banco Ciudad en sus oficinas comerciales y/o puestos de atención al contribuyente. * Transferencia a la Cámara Nacional Electoral por gastos de mantenimiento del Registro de Electores Extranjeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley 23.510. * Transferencia a la Secretaria Electoral de Capital Federal para gastos de confección y actualización de padrones electorales. * Gastos en concepto de cuota-parte de la Ciudad como miembro de la Comisión Arbitral y del Consejo Federal de Inversiones. * Previsión presupuestaria para la atención de gastos en energía eléctrica en villas y la Catedral Me tropolitana (Ordenanz N° 34.296). * Previsión para el registro de agentes en disponibilidad (RAD) * Créditos para la implementación de la Ley 471 para los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluye créditos para la aplicación del Decreto N° 584-05. * Atención de incrementos de activos diferidos y adelanto a proveedores y contratistas (Incremento de activos financieros - AUSA y CEMASE). * Previsión presupuestaria para dar reflejo al subsidio para atender el servicio de guarderías para el personal del GCBA El mayor gasto estimado lo experimenta el programa “Ley 471” correspondiente a la Ley de Empleo Público que rige la normativa para el ingreso y ejercicio del empleo en la Administración Pública. El gasto para el año que viene asciende a $1.908.903.665 y representa un incremento de 819% respecto al gasto en la aplicación de esta ley presente en presupuesto vigente 2013. Este gasto esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $1.908.903.665.

Jurisdicción Ministerio De Hacienda ‐ Obligaciones Del Tesoro Otras Erogaciones No Asignables A Programas Aportes A Entes Publicos Aportes Con Fines Sociales R.A.D Ley 471 Aplicaciones Financieras

Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual 3.701.451.061 993.374.221,00 273% 832.107.980 267.200.611,00 211% 9.060.416 7.312.020,00 24% 60.250.000 25.108.173,00 140% 9.129.000 6.137.276,00 49% 1.908.903.665 207.616.141,00 819% 882.000.000 480.000.000,00 84%