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DNA-PCOO1

AUTORlbAD AERONAuTICA CIVIL


DIRECCiN DE NAVEGACiN AREA
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CDIGO
PGINA
REVISiN
FECHA

AUTORIDAD AERONUTICA CIVIL

CODIGO

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O
9/0CT/2009

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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O
9/0CT/2009

FIRMAS DE APROBACION
1.2.1 Es responsable de reemplazar al Director de Navegacin, cuando ste

Elaborado por:
as lo asigne, para autorizar el presente procedimiento.
Ingra. Gilda Espinosa.
Controladora CERAP

1.3 Jefe de Gestin de Calidad y Seguridad Operacional DNA.

Licdo. Ral A. Samaniego T.

Jefe 1.3.1
de Gestin
de Calidaddey la
S elaboracin, revisin y verificacin del cumplimiento
Es responsable
Revisado del
por:presente procedimiento.
"1
_~ ...,
Sr. Ivn De Len
Sub-Director
Navegacin-Area
1.3.2Es de
responsable
de la revisin, distribucin y control de la documentacin del
Licdo. Ral
A.
Samaniego
T. disponibilidad en los puestos de uso, debidamente
SGC, y de la
Jefe de Gestin
de Calidad
O
actualizados
(eny Seguridad
coordinacin
con los Jefes de los departamentos y
Autorizadosecciones).
por:
Sr. Ricardo oeville.
Director
de Navegacin
Area
1.3.3Es
responsable
de tener un archivo de los documentos originales del SGC;
Resolucin
Administrativa:
un "DOCUMENTO CONTROLADO" Y una "COPIA CONTROLADA"; de la

N o 1302-DG-DJ-AAC
cual se reproducen las dems copias para los puestos de uso; por lo cual
1. OBJETIVO
las dems fotocopias o impresiones no tendrn validez alguna.

Definir1.3.4Es
y establecer
un procedimiento
preparar,
aprobar, publicar,
distribuir y
responsable
del estado para
de revisin
de revisar,
los procedimientos
e
administrarinstructivos
los documentos
del
Sistema
de
Gestin
de
Calidad,
verificando
su
trayectoria
de trabajo de las secciones, manteniendo copias controladas. y
disposicin final.
11.
ALCANCE
1.4
Jefes de

Departamento y/o Seccin

1.4.1 Son responsables


de generar, yactualizar
procedimientos
Nivel 2 de
Este procedimiento
incluye la. identificacin
control delos
la distribucin
de losdel
documentos
origen interno
externo
del Sistemasolo
de Gestin
de Calidad.
Es aplicable
a los departamentos
quey le
correspondanW
mantener
las versiones
vigentes.
de Meteorologa e Informacin Aeronutica de la Direccin de Navegacin Area.
1.4.2 Son responsables del control de los documentos externos de uso en la
seccin.

111. DISPOSICIONES GENERALES

1.4.3 Son responsables de revisar y aprobar los instructivos de trabajo de sus


unidades de acuerdo a las normas vigentes y solo mantener las versiones
1. Responsables
vigentes.
1.1 Director de Navegacin Area
1.5 Los Colaboradores de la DNA
1.1.1 Es responsable de aprobar y autorizar la difusin de la documentacin de

1.5.1 SonSGC
responsables
y apoyar
en ely cumplimiento
delestablecido en
basados ende
la contribuir
Norma ISO
9001 :2008,
de acuerdo a lo
presente
procedimiento.
la actividad
3.5. de este procedimiento.

2. Definiciones:
1.1.2 Es re,sponsable de revisar la documentacin del Nivel 1 del SGC.
2.1 Cambios
Estructurales:
Todo cambio
1.2 Sub-Director
de Navegacin
Area que pueda generar una alteracin
radical en el SGC.

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o
2.2 Copia controlada: Copia del documento original vigente, su uso est
reservado al personal integrante del SGC, corresponde a una copia fiel de un
documento nico, se localizan en los puntos donde se emplean; est en soporte
fsico y no se debe copiar parcial o totalmente sin la debida autorizacin de la
DNA.
2.3 Copia no controlada: Copia simple del documento original vigente al momento
de solicitarlo, no se tiene obligacin con el solicitante y/o poseedor de actualizar
tal documento, se encuentra en soporte fsico, su expedicin es responsabilidad
exclusiva de la Direccin de Navegacin Area.
2.4 DNA: Direccin de Navegacin Area.

2.5 Documento: Es toda informacin (datos que poseen significado) y su medio de


soporte el cual puede ser papel, disco magntico u ptico, fotografa, video o una
combinacin de estos.
2.6 Documento externo: Es toda la informacin recibida en las diferentes reas de
la direccin que no es generada por el sistema corporativo de Gestin de la
Calidad.
2.7 Documento oriainal: Es el documento que como caracterstica posee en su
cartula las firmas originales de quien lo elabor, revis y autoriz. Estos
documentos estarn en soporte fsico (papel).
2.8 Informacin: Datos que poseen significado.

2.9 Lista Maestra de Documentos: Relacin ordenada de los documentos externos


e internos que forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad, el cual sirve
para controlar el estado, la fecha de vigencia, el tipo de conservacin y la ltima
versin aprobada de un documento.
2.10Manual de Calidad: Documento que refleja las polticas, la estructura, las
responsabilidades generales y los lineamientos que integran el Sistema de
Gestin de la Calidad.
2.11 Mapa de Procesos: Documento que identifica y muestra la interaccin de
procesos del SGC.
2.120ACI: Organizacin de Aviacin Civil Internacional.
2.13UGC/SMS: Unidad de Gestin de Calidad y Seguridad Operacional de la
DNA.
2.14 OMM: Organizacin Mundial Meteorolgica.
.

....

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2.15Plan de Calidad: Documento que especifica procedimientos y recursos


asociados que deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse
a un proyecto, proceso, producto o contrato especifico.
2.16Procedimiento: Descripcin de la forma especfica para llevar a cabo una
actividad o un proceso enunciando paso a paso la secuencia lgica de las
operaciones, el que, el cmo, el cundo y quien lo realiza, es documentado
cuando se establece en un medio reproducible como en papel.
2.17Reaistro: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades
desarrolladas o de los resultados obtenidos.
3. Actividades

DESARROLLO

RESPONSABLE

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

3.1.1 Se aplican los mecanismos necesarios


para el control de los documentos,
utilizando los formatos descritos en este
procedimiento,
indicando
todos
los
documentos de origen interno y externo que
aplican al SGC, as como el estado de
revisin y aprobacin vigente y la fecha de
emisin de cada uno de ellos.

3.1 Generalidades

3.2[tentificacin
Documentos

de

los

Jefe de Gestin de
Calidad y Seguridad
Operacional
(UGC/SMS)

3.2.1 Los documentos del Sistema de Gestin de


Calidad de la DNA son:
a) Manual de Calidad
b) Procedimientos
c) Registros
d) Instructivos de trabajo e) Documentos
Externos

3.2.2 Se identifica los nuevos documentos


internos del SGC a incorporar, previa

revisi
n
de
los

responsables de las reas en que se


utilizar el documento.

Jefe de Gestin de
Calidad y Seguridad
Operacional

3.2.3 Los Documentos ya existentes


conservarn los cdigos previamente

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NOMBRE DE LA
establecidos,
si estos
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responden
a
FECHA

regulaciones nacionales e internacionales


de aviacin civil vigentes.

RESPONSABLE
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3.2.4 Se codifican los documentos del


SGC de acuerdo a la siguiente estructura:
DNA/ AAA/BB BBBBB B-CC01

DNA AAA BBBB

CC

Direccin de Navegacin Area Identificacin


del Departamento Identificacin para las
Dependencias Aeronuticas /Seccin
Identificacin para los Documentos del SGC
Consecutivo del documento

01
AAA Identificacin para los Departamentos,
hasta un mximo de tres (3) caracteres.
Ejemplo:
MET Departamento de Meteorologa
Aeronutica
AIS Departamento de Informacin
Aeronutica
BBBBBBBB
Identificacin
para
las
Dependencias Aeronuticas y Secciones con
su designador de cuatro letras; contendr
hasta un mximo de ocho (8) caracteres.
Ejemplo:
OMA Seccin Anlisis y Pronsticos
OBS Seccin
Observatorio
Meteorolgico
PUB Seccin Publicaciones
MAP Seccin Cartas Aeronuticas

CC Identificacin para los Documento del


SGC, hasta un mximo

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Operacional

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DESARROLLO

RESPONSABLE

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

de dos (2) caracteres. Ejemplo:


MC Manual de Calidad
PC
Procedimiento de Calidad
(Genricos)
PT
Procedimientos Tcnicos
F Formulario
IT
Instructivo de Trabajo
MP
Manual de Procedimientos
PA
Plan de Accin
PR Programa
3.2.5Una vez identificados los documentos,
se verifican y analizan la integracin a las
Listas Maestras de Documentos, (DNAF013
y DNA-F014).
Nota: Para los procedimientos genricos
exigidos por la Norma ISO 9001:2008, no
se aplicar codificacin en AAA y
BBBBBBBB, ya que estos procedimientos
son de aplicacin general a la DNA.

3.3. Elaboracin

3.3.1 Se identifica la necesidad de elaborar


un documento con base en el mapa de
proceso, resultado de una auditora interna
o externa, por causa de Revisin de la
Direccin, indicadores de calidad, acciones
correctivas, acciones preventivas o por
requerimiento del SGC.
3.3.2La elaboracin consiste en describir
extualmente los lineamientos para desarrollar
una actividad o proceso, incluyendo las
normativas
y
los
responsables
que
intervienen y de acuerdo a las necesidades.
3.3.3EI responsable asignado de la unidad
gestora de la elaboracin del documento

Unidad Gestora

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ACTIVIDAD

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debe:
a) Generar un borrador el cual debe
contener los elementos descritos en
el Procedimiento para Elaboracin
de Documentos DNA-PC009 y
presentarlo al equipo de trabajo
involucrado con el proceso.
b) Asegurar que el documento cumple
con los lineamientos de la Norma
ISO 9001 :2008 y todos los
requisitos legales y normativos
aplicables.
e) Someter el documento a revisin
del Jefe de Gestin de Calidad y
Seguridad Operacional.
3.4.1 Todos los documentos de origen
interno del SGC debern ser revisados
anualmente. Esta revisin se har teniendo
como referencia su fecha de emisin, y
utilizando el formulario Lista de Verificacin
para la Revisin de Documentos (DNAF012).
3.4 Revisin

3.4.2 Se debe revisar el documento y


verificarn que sea acorde con la poltica de
calidad de la DNA, as como con las normas
y mtodos recomendados vigentes al
respecto.
3.4.3 Si el equipo de revisin consultado
iene alguna observacin, el documento se
enva al responsable de la elaboracin para
su correccin, segn el formulario de
Modificacin y/o Cambio de Documentos
DNA-F017.

El Jefe de Gestin
de Calidad y
Seguridad
Operacional, yel
Equipo de Calidad
MET/AIS

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DESARROLLO

o
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

3.4.4 Si el documento cumple con lo


establecido se pasa al formato definido, se
ranscribe y se entrega para la aprobacin.

3.5.1 Para ser aprobados los documentos


del SGC, los mismos deben ser firmados en
el espacio correspondiente del control de Director de
Navegacin Area
emisin.

3.5 Autorizacin

3.5.2Si el documento no es aprobado, el


Director de la DNA debe informar los motivos
al Jefe de Gestin de Calidad y Seguridad
Operacional por medio del
ormulario de Tramites de documentos
(Forma05/CyA/AAC) y este a su vez
notificar al responsable de la elaboracin del
documento, la razn del rechazo y
devolverlo para su correccin; segn el
ormulario de Modificacin y/o Cambio de
Documentos DNA-F017.

Jefe de Gestin de
3.5.3 De ser aprobado el documento, se Calidad y Seguridad
recolecta las firmas de elaboracin, revisin Operacional

y aprobacin correspondientes. Al original se


le coloca el sello de DOCUMENTO
CONTROLADO Y se hace un duplicado al
cual se coloca el sello de COPIA
CONTROLADA, Y se le entrega al Jefe del Jefe de Gestin de
Calidad y Seguridad
Departamento o Seccin.
Operacional

3.6 Control de
Cambios

3.6.1 Los cambios efectuados en los


documentos son elaborados, revisados y
aprobados por los mismos cargos que
realizaron la elaboracin, revisin y
aprobacin original. Cuando se realizan
modificaciones se registran en la primera
pgina de cada uno de los documentos
controlados por el SGC. Si solamente se

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DESARROLLO

o
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

modifica el ttulo del documento no se


realiza indicacin alguna.
.6.2EI Jefe del Departamento o Seccin
ebe sustentar los cambios necesarios
ugeridos.

.7 Actualizacin de la
Lista Maestra de
Documentos

.7.1 Los documentos debidamente


aprobados se agregan a la Lista Maestra
de Documentos Internos del SGC, DNAF014;
onde se especificar su cdigo de
identificacin as como el proceso al que
pertenece.
.7.2 La renovacin de la Lista Maestra de
Documentos podr hacerse en cualquier
momento a partir de la fecha de
publicacin
el documento, sin que medien reuniones e
revisiones por las diferentes secciones o
epartamentos que participan en el SGC.

.8.1 Toda la documentacin del SGC se


podr manejar en medios electrnicos,
protegiendo los documentos para que no
3.8[Difusin y control puedan ser alterados.
de copias
.8.2Cualquier documento impreso que no
enga el sello de ORIGINAL. OBSOLETO,
PRODUCTO
O
SERVICIO
NO
CONFORME,
DOCUMENTO
CONTROLADO o COPIA CONTROLADA,
no se considera como un documento oficial
o controlado.
.8.3Los cambios no estructurales o
actualizaciones de formatos pueden ser
ifundidos con un memorndum de acuerdo
al formulario DNA-F016, recabando firmas
e enterado o recibido.
.8.4Cuando se requiera que alguno de

C
O
P
I
A
N
O
l
t
t
O
N
T
R
O
L
A
D
A
o

RESPONSABLE

Jefe de Gestin de
Calidad y
Seguridad
Operacional

Jefe de Gestin de
Calidad y
Seguridad
Operacional

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o
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

estos documentos sea distribuido mediante


otocopia, se procesa el formato de
Distribucin de Copias Controladas DNAF010, el cual deber ser llenado por un
designado de la UGC/SMS y firmado por la
persona que solicita la copia; con la
inalidad de asegurarse que las versiones
pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los lugares de
uso.
3.8.5 A partir de la revisin 1, asegurar de
solicitar la versin obsoleta (el documento
con la revisin anterior) y al recibirla,
irmar su recepcin con el mismo formato.

Jefe de Gestin de
Calidad y Seguridad
Operacional

3.8.6Con el fin de mantener la legibilidad de


los documentos, est prohibido hacer, tanto
en los documentos originales como en las
copias controladas, cualquier tipo de
anotaciones, correcciones manuales,
achados, resaltado a colores, etc., que
pudieran dificultar su lectura
3.8.7Todas las copias controladas que se
retiran de su lugar de uso debido a su
obsolescencia, son destruidas despus de
dos (2) aos; con excepcin de la original, a
la cual se le identifica con un sello con la Unidad Gestora/ Jefe
palabra "OBSOLETO", con la finalidad de
de Gestin de
prevenir su uso no intencionado y se guarda Calidad y Seguridad
como histrico.
Operacional
3.9 Copias
Controladas

No

3.9.1 Se pueden emitir copias no


controladas de los documentos del SGC, por
medio de una solicitud escrita dirigida al Jefe
de Gestin de Calidad y Seguridad
Operacional, quien lo registrar e
identificar
como
COPIA
NO
CONTROLADA; estas copias no estarn
sujetas a actualizaciones a menos que se

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o
NOMBRE DE LA

DESARROLLO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
especifique.
3.10 Archivar

3.10.1 Cada documento ser archivado en


el rea de utilizacin. La Lista Maestra de
Documentos determina la ubicacin exacta

Jefe de Gestin de
Calidad y
Seguridad

del documento.
3.10.2

Se

Operacional
archiva

mantiene

disponibilidad y acceso de los documentos.

la

Jefe de unidad
Gestora

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IV.

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FECHA

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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Se reenva el documento
hacia la unidad gestora va
Forma05/CyA/AAC
NO

Se reenva la solicitud de
cambio hacia la unidad
gestora va Forma05/CyA/AA
para su sustentacin

3.7 Actualizacin de la Lista


maestra
documentosD

3.8 Difusin y control de


copias[

3.9 Copias no controladasD D

COPIA NO

de

lttONTROLADAD
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D
V. REFERENCIAS
1. Manual de la Calidad (DNA-MC01)
2. Norma ISO 9000 Y Norma ISO 9001 :2008

3. Anexo 4 y Anexo 15 de OACI


4.
Manual Gua para la Implementacin de un Sistema de Gestin de
la
Calidad para los AIS/MAP de las Regiones CAR/SAM
5. Anexo 3 de la OACI y Reglamento Tcnico OMM [C.3.1]
6. Gua del Sistema de Gestin de la Calidad para el suministro del
Servicio Meteorolgico para la Navegacin Area Internacional
7.
Libros XXIX, XXX Y XXXI del Reglamento de Aviacin Civil de
Panam
(RACP)
8. Manuales de Procedimiento de los Departamentos Meteorologa e
Informacin Aeronutica (MPD-MET y MPD-AIS)
VI. ANEXOS
NOMBRE
Control de Documentos del
SGC
Lista Maestra de Documentos
Internos del SGC
Modificacin y/o cambio de
Documento
....ista de distribucin de
Copias Controladas
Lista de Verificacin para la
Revisin de Documentos
Memorndum Internos del
SGC-DNA

CODIGO
DNA-F006

ANEXO NUMERO
I

DNA-F014

11

DNA-F017

111

DNA-F010

IV

DNA-F012

DNA-F016

VI

COPIA NO
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ANEXO I

Cdigo: DNA-F006

Descripcin

DIRECCION DE NAVEGACION AEREA


CONTROL DE DOCUMENTOS
Revisin: 00

Responsable:

Nivel

COPIA CONTROLADA

Cdigo

Revisin

Fecha

DNA

SGC

MET AIS

ATM COM

DSI

XX

XX

DG

Revisin
Nombre:

Firma
Cargo:
Fecha

DDDDDD
DDDDDD
DDDDD

COPIA NO
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D
ANEXO 11
EMERGENCIAS

FECHA DE
ELABORACI

NOMBRE DE DOCUMENTO-

PLAN ESTRATEGICO DE

CODIGO

REVISiN

N-EST ADO

DEPARTAMENTO

UBICACiN

DNA MET Y AIS

P. CONTROL DE DOCUMENTOS

DNA-PCOO1

Oct-09

GENE RICO

UGC/SMS

FORMULARIOS

P. CONTROL DE REGISTROS

DNA-PCOO2

Oct-09

GENE RICO

UGC/SMS

ACTA DE REUNION

P. COMUNICACION INTERNA

DNA-PCOO3

Oct-09

GENE RICO

UGC/SMS

BOLETIN INFORMATIVO

P. AUDITORIAS INTERNAS

DNA-PCOO4

Oct-09

GENE RICO

UGC/SMS

CONTROL DE

DNA-PCOO5

Oct-09

GENERICO

UGC/SMS

PREVENTIVAS

DNA-PCOO6

Oct-09

GENERICO

UGC/SMS

EVALUACION DE CAPAC

P. REVISiN POR LA DIRECCiN

DNA-PCOO7

Oct-09

GENE RICO

UGC/SMS

SGC

P. MEJORA CONTINA

DNA-PCOO8

Oct-09

GENERICO

UGC/SMS

PROCEDIMIENTO

PRODUCTO/SERVICIO N

P. PRODUCTOS Y SERVICIO NO
CONFORME

CONTROL DE REGISTRO

P. ACCIONES CORRECTIVAS y

DNA-PCOO9

Oct-09

GENERICO

UGC/SMS

DNA-PC010

Ago-10

GENERICO

UGC/SMS

GENE RICO

UGC/SMS

GENE RICO

UGC/SMS

EN
ELABORACI

P. NOTIFICACiN DE
INCIDENTES/ACCIDENTES

DNA-PC011

N
EN
ELABORACI

PROGRAMA DE CAPACITACiN
AL RECURSO HUMANO DNA
P. NOTIFICACION, GESTION y
PROCEDER DE LOS ANS DE LA
REP. DE PM EN CASOS DE

INFORME DE AUDITORIA
INTERNAS DEL SGC

P. UTILlZACION y MANEJO DE
BITACORA

FORMATO PARA CONTR

DOCUMENTOS DEL SGC

P. ELABORACION DE
DOCUMENTOS

CONFORME

DNA-PROO1

D D D
Dn
D

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D
D
ANEXO

111

DIRECCION DE NAVEGACION AEREA NOTIFICACION Y/O CAMBIO DE


DOCUMENTO
Consecutivo:
Departam ento:

Fecha:

Area solicitante:
Informacin de la Modificacin
Documento:

I Codigo:

Formulario: O

Nombre:

I Revision Actualizada:

Revisin del Documento que se modifica:

Formato: olFoto: O
Texto: O
Modificacin requerida

ITabla de Datos: I(
O Codigo:

Otro: (especificar)
Descripcin de la modificacin
Localizacin de la Modificacin

Codigo:

Pgina:

1-'
arrato
Nm.:

Dice:
Debe decir:

Codigo:

Pgina:

Prraf
o
Nm.:

Pgina:

Prraf
o
Nm.:

Dice:
Debe decir:

Codigo:

Dice:
Debe decir:

Codigo:

Pgina:

Prraf
o
Nm.:

Dice:
Debe decir:

Codigo:

Pgina:

1-'
arrato
Nm.:

Dice:
Debe decir:

Codigo:

Pgina:

Prraf
o
Nm.:

Dice:
Debe decir:
Modificacin solicitada por:

Nombre:

Area:

IFirma:
Modificacin solicitada por:

I Fecha:

Nombre:

Area:

IFirma:

I Fecha:

Modificacin solicitada por:


Nombre:

Area:

IFirma:

I Fecha:

Modificacin solicitada por:


Nombre:

Area:

IFirma:

I Fecha:
DNA-F017

"

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ANEXO IV

DIRECCION DE NAVEGACION AEREA


DISTRIBUCiN DE COPIAS CONTROLADAS

Nombre de
No.

Cdigo

Copia
Controlada

Revisin

Nmero de

Fecha de

Area

Responsable (Nombre,

Recepcin de documento

Copias

Entrega

receptora de

puesto, y firma)

obsoleto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Asignadas

documento

Observaciones:

Nombre - Puesto
Nombre - Puesto
Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

Nombre - Puesto

DNA-F010

COPIA NO lttONTROLADAo

AUTORIDAD AERONUTICA CIVIL

CODIGO

DNA-PCOO1

DIRECCiN DE NAVEGACiN AREA

PAGINA
REVISION
FECHA

18 DE 19
O
9/0CT/2009

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

ANEXO V
DIRECCION DE NAVEGACION AEREA
LISTA DE VERIFICACION PARA LA REVISION DE DOCUMENTOS

--t""

Nombre del

Documento

Almacenamiento/

Cdigo

Edicin

Responsable

Ubicacin

Condicin del Documento

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD[
Nombre/Firma y Puesto
Revis
Nota: Colocar en la casilla correspondiente la(s) letra(s) que identifican el estado del documento.
A: Ausente P: Presente N/I: No Identificable 1: Incompleto D: Deteriorado

B: Buen Estado
DNA-F012

D
DD

COPIA NO
lttONTROLADAD

AUTORIDAD AERONUTICA CIVIL

CODIGO

DNA-PCOO1

DIRECCiN DE NAVEGACiN AREA

PAGINA
REVISION
FECHA

19 DE 19
O
9/0CT/2009

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

D
D ANEXO
VI

DIRECCiN DE NAVEGACiN AREA


DEPARTAMENTO DE METEOROLOGA AERONUTICA
MEMORANDUM DNA / MET
/000/10
PARA:

DE:

ASUNTO:
FECHA:

COPIA NO lttONTROLADAD

DNA-F016