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Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la

Educacin

Universidad Nacional Mayor


de San Marcos
Maestria en Gestion de la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente

SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION
TEMA:
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES SIMA
PERU

ALUMNOS:
CANO ARRATEA, JILMER
RODRIGUEZ CARBAJAN, CESAR
PINADO SANTOS, MIGUEL ANGEL
VILLANUEVA PINTO, TATIANA KAREN

2015

1.

OBJETIVO

Establecer la metodologa a seguir para identificar los peligros, evaluar los


riesgos y determinar los controles asociados a las actividades rutinarias y no
rutinarias que realizan las Gerencias y Oficinas de SIMA-PERU S.A., sus
Centros de operacin y su Empresa Filial.
2.

ALCANCE

El presente procedimiento es de alcance en los Centros de Operacin SIMACALLAO, SIMA-CHIMBOTE y la Empresa Filial SIMA-IQUITOS; y considera la
totalidad de las actividades, productos y servicios que puedan afectar la
seguridad y salud de los trabajadores, contratistas, visitantes y partes
interesadas, dentro de nuestras instalaciones.
3.

DESARROLLO

4.

CONTROL OPERACIONAL
a. Gestin Ambiental
El personal debe aplicar lo establecido en el procedimiento Manejo de
Residuos Slidos en las Instalaciones de SIMA-PERU S.A, a fin de controlar o
minimizar el impacto ambiental que pueda ocasionar los residuos slidos
generados durante la ejecucin de sus actividades.
b. Seguridad y Salud en el Trabajo
(1) Durante la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, se deben tomar
las precauciones necesarias a fin de evitar incidentes.
(2) Para los trabajos en Pantallas de Visualizacin de Datos (PVD) se debe
cumplir lo estipulado en la R.M. 375-2008-TR la cual contempla que cada 50
minutos se debe descansar 10 minutos y en esta pausa se debe realizar
ejercicios de estiramiento.

5.

ANEXOS
1. Anexo A: Definiciones OHSAS 18001:2007.
2. Anexo B: Criterios para identificar Peligros, Evaluar Riesgos y Determinar los
controles necesarios.
3. Anexo C: Tipos de peligros, tipos de riesgos (gua).
4. Anexo D: Criterios para la evaluacin de riesgos

ANEXO "A" DEFINICIONES OHSAS 18001:2007


1.

- INCIDENTE

Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el que la lesin o enfermedad (a pesar de la


severidad) o fatalidad ocurren, o podran haber ocurrido.
2.

- ACCIDENTE DE TRABAJO

Incidente que ha dado lugar a una lesin, enfermedad o fatalidad.


3.

- CASI ACCIDENTE, LINEA DE FUEGO, OBSERVACION O CONDICION

INSEGURA
Es un incidente donde no ha ocurrido lesin, enfermedad o fatalidad.
4.

- IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Proceso para reconocer si existe peligro y definir sus caractersticas.


5.

- EVALUACIN DE RIESGOS

Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que se presenta durante algn peligro, tomando en
cuenta la adecuacin de cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo es o no
aceptable.
6.

- PELIGRO

Fuente, situacin o acto con un potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad o


una combinacin de stas.
7.

- RIESGO

Combinacin de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposicin y la


severidad de lesin o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la
exposicin.
Se define como riesgo residual, el riesgo evaluado luego de implementar los controles
propuestos para la disminucin del riesgo.
8.

- SITIO DE TRABAJO

Cualquier locacin fsica en la que las actividades relacionadas con el trabajo son
realizadas bajo el control de la organizacin.
9.

- ACTIVIDADES RUTINARIAS

Actividades que intervienen en los procesos identificados en el Sistema de Gestin


Integrado y cuyo desarrollo es comn (diario, semanal o mensual) y forma parte de los
procesos que intervienen en el desarrollo y ejecucin de los productos y servicios que se
ofrece al cliente externo.
10.

- ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

Actividades que no se encuentran identificadas en el Sistema de Gestin Integrada y


cuyo desarrollo es espordico, normalmente no intervienen directamente en la
ejecucin del producto o servicio que se le brinda al cliente externo.

11.

- CONDICIONES DE EMERGENCIA

Incidente que se presenta por falla de los controles existentes o eventos naturales, y
para su atencin se requiere de equipos especiales y personal calificado, normalmente
paraliza las actividades en el lugar de ocurrencia.
ANEXO "B"
CRITERIOS PARA IDENTIFICAR PELIGROS, EVALUAR RIESGOS Y DETERMINAR
LOS CONTROLES NECESARIOS
1.
a.

- DE LAS ACTIVIDADES

Actividades rutinarias y no rutinarias;


b. Actividades para todas las personas que tienen acceso
al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y
visitantes);

c.

Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos;


d. Peligros identificados que se originan fuera del sitio de
trabajo capaces de afectar adversamente la salud y
seguridad de las personas bajo control de la
organizacin dentro del sitio de trabajo;
e. Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control
de la organizacin; (Puede ser mas apropiado para
ciertos peligros ser evaluados como un aspecto
ambiental).
f.

Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de


trabajo, que sean proporcionados por la organizacin
u otros;

g. Cambios o cambios propuestos en la organizacin, sus


actividades, o materiales;
h. Modificaciones al Sistema de Gestin SSO, incluyendo
cambios temporales, y sus impactos sobre las
operaciones, procesos, y actividades;
i.

Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la


evaluacin de riesgos e implementacin de los
controles necesarios;

j.

El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones,


maquinaria/equipos, procedimientos operativos y
trabajo de la organizacin, incluyendo su adaptacin a
las capacidades humanas.

2.
- PARA IDENTIFICAR EL PELIGRO Y VALORAR EL RIESGO SE DEBERA TENER
EN CUENTA:
a. Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y
tiempo para asegurar que sea proactiva y no reactiva;
y
b. Proporcionar
la
identificacin,
priorizacin
documentacin de riesgos, y la aplicacin
controles, como sea apropiado.

y
de

c.

Para la gestin del cambio, se deber identificar los


peligros SSO y los riesgos SSO asociados con cambios
en la organizacin, el sistema de gestin SSO, o sus
actividades, antes de la introduccin de estos
cambios.
d. Se deber asegurar que los resultados de estas valoraciones estn considerados cuando se
determinan los controles.
3.

- JERARQUIA PARA REDUCCION DE RIESGOS:

Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes,


debe darse consideracin a reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua:
a. Eliminacin;
b. Sustitucin;
c.

Controles de ingeniera;

d. Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos;


e. Equipos de proteccin personal.
4.

- OTRAS CONSIDERACIONES:
a. Se debe documentar y mantener el resultado de identificacin de peligros,
valoracin de riesgo y controles determinados actualizados.
b. Se debe asegurar que los riesgos SSO y controles determinados se toman en
cuenta cuando se establece, implementa y mantiene un sistema de gestin SSO.

5.

- CRITERIOS DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES

Para el caso del % de cumplimiento de los controles se debe completar las columnas
respectivas y considerar la siguiente calificacin:
a. 100 % si se han implementado el 100% de los controles propuestos.
b. 80 % si se han implementado mas del 50 % y menos del 100 % de los Controles
Propuestos.
c. 50 % si la implementacin de los controles es mayor a 0 % y menores a 50 % de
los controles propuestos.
d. 0% si no se han implementado los controles propuestos.

ANEXO "C" TIPOS DE PELIGROS Y RIESGOS (GUIA)

ANEXO "D"
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE RIESGOS
1.- TABLA DE PONDERACION GRADO DE RIESGO

2.- CONSIDERACIONES
a. Una vez asignado los valores correspondientes a probabilidad y severidad, se multiplica ambos valores, obteniendo los grados de riesgo
indicados en la siguiente tabla, posteriormente se completa las medidas de control respectivas:

(1) Cuando se identifiquen aspectos y peligros significativos Potenciales, se elaborarn y mantendrn Planes de Emergencia

b. Ejemplo de Controles