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PEDIDO DE SERVICIOS

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ESPI Id: 20407866607


lespinoc@hotmail.com
JR. JULIAN DE MORALES NRO. 536 Tel: 943397730

Nm. pedido/Fecha
5002019478 / 2014.11.11
Persona de contacto:
JORGE RONALD ULLOA LUJAN
Jorge.Ulloa@backus.sabmiller.com
Tel. 51-1-3113000 Fax 51-1-3113000
Area: CD Huaraz

HUARAZ/Per
Cdigo Proveedor: 470998

Destino:
Backus CD Ancash

Pg.
1/ 2

Fecha entrega: 2014.11.11

Persona responsable en su empresa:


Espinoza Calle Lucio

Moneda: Nuevos Soles peruanos


Condiciones de Pago:
Pago a 45 das

mant de bomba de agua

_______________________________________________________________________________________________________
Item
Material Descripcin
Cantidad Unidad med.
Precio unitario
Valor neto
_______________________________________________________________________________________________________
10
0122 mant. bomba de agua
Total Posicin: PEN

1.00

Und Act

100.00

100.00

PEDIDO DE SERVICIOS

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ESPI Id: 20407866607


JR. JULIAN DE MORALES NRO. 536 Tel: 943397730

Nm. pedido/Fecha
5002019478 / 2014.11.11

Pg.
2/ 2

La Posicin contiene los siguientes Servicios:


10
430063
MTTO # HD Edificios Industriales

1
UN
100.00
100.00
_______________________________________________________________________________________________________

Valor total sin IGV


100.00
_______________________________________________________________________________________________________
nota :
i.compromiso con el desarrollo sostenible, abastecimientoresponsable y conducta empresarial etica
backus, comprometida con el desarrollo sostenible, cuenta con una estrategia basada en 10 prioridades: (i) promover el consumo responsablede bebidas alcohlicas, (ii) reducir el consumo de agua, (iii) reducir el consumo de energa, (iv) reciclar empaques,
(v) trabajar hacia el "0"desperdicio en sus operaciones, (vi) fomentar el emprendimiento, (vii) respetar los derechos humanos, (viii) beneficiar a sus comunidades de influencia, (ix) contribuir a reducir el impacto del vih, (x) transparencia y etica.
asimismo, estamos comprometidos con la creacion de una cadena de abastecimiento responsable basada en 8 principos: (i) conducta empresarial tica, (ii) condiciones de trabajo seguras, (iii) no trabajoforzado, (iv) no trabajo infantil, (v) salarios justos de
acuerdo a ley,(vi) respeto a la diversidad, (vii) libertad de asociacin, (viii) respeto al medio ambiente
al aceptar los trminos y condiciones de este pedido, nuestros proveedores se comprometen a respetar y apoyar nuestras 10 prioridades de desarrollo sostenible y nuestros 8 principios de abastecimiento responsable. asimismo declaran su compromiso de
adhesion a la guia etica para proveedores y la politica antisoborno, y a asegurar que todassus empresas subsidiarias, empleados, agentes asociados y empresas subcontratadas asi lo hagan. los textos de nuestras politicas se encuentran publicados en el
portal corporativo. (www.backus.com.pe)
las personas que se consideren
afectadas por alguna conducta antitica en la que incurran los colaboradores de alguna de las empresas que forman parte del grupo sabmiller en el per podrn formular sus denuncias al comit de tica
(linea.eticaperu@backus.sabmiller.com / lnea tica: 0800-4-001), las que sern gestionadas en forma reservada, para su investigacin.
ii. disposiciones generales
plazo de pago:
los pagos sern efectuados una vez por semana en el da definido por la
empresa como da de pago ( backus: martes/ san juan: jueves),
una vez transcurrido el plazo de pago negociado, contados a partir de la
fecha de recepcin del comprobante depago, siempre y cuando la ejecucin
del servicio haya sido aceptada por nuestra empresa. la cervecera se
reserva el derecho de modificar los das de pago sin previo aviso
moneda de pago:
los comprobantes de pago emitidos por proveedores locales, sern cancelados en la misma moneda de emisin. sin embargo, de acuerdo a lo que la ley establece, la empresa podr cancelar los documentos emitidos en moneda extranjera, en moneda
nacional.
aplica solo a proveedores de servicios que deben realizar labores desplazando a sus trabajadores a nuestras instalaciones (in-plant):
antes del inicio de operaciones, se debe suscribir un contrato en el cual se debe especificar claramente, entre otras condiciones, las siguientes:
a) la naturaleza y caractersticas del servicio a prestar.
b) confidencialidad de la informacin.
c) indicar que cuenta con el equipamiento propio para desarrollar el servicio y con los recursos econmicos que garantizan el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores desplazados.
dejar constancia que su personal tiene vnculo laboral vigente, cumple con todas las normas legales vigentes; es decir, los sueldos, salarios, beneficios sociales, aportaciones patronales, pagos a essalud, onp, afp y cualquier otra contribucin, respecto del
personal que trabajan exclusiva o parcialmente en la prestacin de servicios, sin reserva ni limitacin alguna, segn normas vigentes a la fecha del presente contrato. la defensa contra cualquier demanda o denuncia por razones de trabajo o beneficios
sociales, deber ser asumida por el proveedor de servicios, siendo asimismo de su cargo, cualquier suma que pudiese ser ordenada a pagar a nuestra empresa como consecuencia de reclamos de dicho personal
iii. recepcin y registro de comprobantes de pago
2.1 lugar y horario de recepcin
los documentos de pago sern recibidos en los siguientes lugares:
recepcin de bloque 3 en la sede administrativa de ate.
unidades de contabilidad en las plantas de produccin y centros de distribucin.
unidades de contabilidad de las empresas.
el horario de atencin ser desde la hora de inicio de labores en cada sede hasta las 13:00 horas.
2.2 documentacin mnima
los comprobantes de pago sern recepcionados en la medida que se presenten los siguientes documentos:
original de comprobante de pago.
copia de la orden de servicio.
copia de la aceptacin del servicio.
FACTURAR A: CERVECERAS PERUANAS BACKUS S.A.A o UNIN DE CERVECERASPERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. - RUC: 20100113610 - AV. NICOLAS AYLLON 3986.-ATE-LIMA-LIMA
iv. regimen de retenciones del igv
nuestra empresa ha sido designada como agente de retencin del igv, por lo tanto debe aplicar la retencin en todos los pagos a proveedores, salvo que la operacin se encuentre afecta al rgimen de detracciones, osi el proveedor tambin ha sido designado
agente de retencin o buen contribuyente por la sunat. en caso ustedes hayan sido designados agentes de retencin o buen contribuyente, debern adjuntar a su factura, copia de la constancia que acredite esa condicin. una vez realizada la retencin se
har entrega del certificado correspondiente. las facturas afectas al sistema de detraccin deben contener el sello indicando:
servicio afecto a detraccin.
nmero de la cuenta del banco de la nacin del proveedor.
cdigo del tipo de operacin. (ej. 01-022 otros servicios empresariales).

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