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IDENTIFICACIN ASPECTOS Y EVALUACIN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

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1. OBJETIVO:
Proporcionar directrices para la identificacin de aspectos ambientales en las actividades que
WGP desarrolla, y determinar cuales tienen impacto significativo, de tal forma que se pueda
evitar cualquier forma de contaminacin al medio ambiente.

2. ALCANCE:
Esta prctica es aplicable a todas las actividades que forman parte de las tareas y los trabajos
ejecutados por el personal de WGP, donde se preste servicios e incluye las actividades del
personal que tenga acceso al lugar de trabajo tales como contratistas y visitantes.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
1.1. Definiciones:
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es)
peligroso(s), y la severidad de lesin o enfermedad, que puede ser causado por los eventos o las
exposiciones
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber ocurrido
dao, lesin o enfermedad (independiente de su severidad) o vctima mortal (OHSAS
18001:2007).
Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir
consecuencias.
Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de
incidentes.
Riesgo significativo: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar
con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en seguridad y salud ocupacional.

3.2 Abreviaturas:
WGP: WGP Per
HSE: Health, Safety & Environmental: Salud, Seguridad & Medio Ambiente
IAEIA: Identificacin de aspecto y evaluacin de impactos ambientales

4. RESPONSABILIDADES:
Gerente General / Gerente de Contrato:

Asignar los recursos para la elaboracin y aplicacin de este procedimiento.

Jefe de Servicios:

Proporcionar los recursos en planta para la implementacin de este procedimiento.


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Aprobar la matriz de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales (matriz


IAEIA), asegurando que se encuentren identificados los aspectos ambientales inherentes al
contrato y sus controles. Para ello es necesario que tenga entrenamiento en la metodologa.

Liderar y promover el conocimiento de la informacin contenida en la matriz IAEIA y la


aplicacin de los controles establecidos en planta.

Verificar su completa implementacin en planta.

Supervisor /Tcnico de HSE:

Realizar el acompaamiento con las reas operativas, para el anlisis de los impactos de la
actividad o de nuevos proyectos, para plantear las medidas de prevencin o control
necesarias.

Evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas generadas en la


identificacin y anlisis de los impactos a travs de las auditorias.

Brindar asesora tcnica a los diferentes niveles dentro de la empresa para la identificacin,
evaluacin y control de posibles impactos ambientales.

Promover el mejoramiento de las tcnicas de evaluacin y control de impactos ambientales.

Monitorear el cumplimiento de la identificacin aspectos, evaluacin y control de impactos


ambientales, incluyendo regulaciones, programas y procedimientos establecidos por la
empresa.

Liderar la divulgacin y actualizacin de la Matriz IAEIA de la planta, incluyendo la


informacin de los accidentes ambientales ocurridos para el cambio de la probabilidad de
ocurrencia del impacto.

El supervisor de HSE es responsable por el almacenamiento, proteccin, retencin,


recuperacin y disposicin de los registros, identificados en este procedimiento.

Supervisores de Disciplina:

Conocer la Matriz IAEIA de las actividades de su grupo, motivar y participar en su


actualizacin y divulgacin adems de brindar toda informacin que se relacione con
actualizaciones operativas. Para ello es necesario que tengan entrenamiento en la
metodologa.

Asegurar la divulgacin de la Matriz IAEIA en su grupo de trabajo.


Garantizar el cumplimiento del procedimiento, desde el diseo de nuevos procesos o tareas
cambios en los existentes.

Todos los empleados

Todo el personal tendr la responsabilidad de seguir los lineamientos especificados en este


procedimiento.

Retroalimentar a su supervisor de los cambios evidenciados en campo.

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Computadoras

Equipos de Oficina

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6. PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD:

Ver los correspondientes Anlisis de Riesgo de las prcticas que han sido desarrollados a
travs de este procedimiento.

7. ACTIVIDADES:
7.1 El Supervisor de disciplina identificar el sistema/equipo a intervenir o actividad a ejecutar
describiendo las etapas que involucra el desarrollo de las mismas.
7.2 De acuerdo a las etapas de trabajo identificadas se determinarn los aspectos ambientales
asociados a cada tarea, se considera quin y qu pueden resultar afectados, describiendo el
aspecto lo suficientemente detallado que permita la evaluacin del impacto.
7.3 Luego, se identifican las diferentes caractersticas del impacto:
a) Situacin:
Normal: Cuando un equipo, instalacin o proceso funciona dentro de los parmetros
establecidos.
Anormal: Cuando el equipo, instalacin o proceso es sometido a una actividad no intencional
o diferente a su uso previsto.
Emergencia: Cuando durante la operacin de un equipo, instalacin o proceso ocurre una
contingencia; es decir impactos ambientales considerables, peligro de vida humana o
instalaciones.
b) Generacin:

Directa: Cuando el aspecto ambiental identificado es generado por personal de WGP o


personal contratado.

Indirecta: Cuando el aspecto ambiental ha sido generado por terceros.

c) Temporalidad: Cuando el aspecto ambiental se gener en el tiempo pasado, presente, futuro.


d) Clase:

Benfico: Cuando es admitido como tanto por la comunidad tcnica y cientfica como por la
poblacin en general.

Adverso: Cuando su efecto se traduce en prdida de valor ecolgico, esttico-cultural,


paisajstico o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminacin y dems riesgos
ambientales

7.4 Evaluacin de riesgo ambiental tiene por objeto determinar cules son los riesgos significativos
que deben ser gestionados en la organizacin para llevarlos a un nivel tolerable.
Se iniciar la evaluacin de riesgos, donde deber determinarse el valor del ndice de Riesgo
Ambiental (IRA):
IRA: IM + IS + IPI + IP

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Siendo:
ndice de Magnitud del Impacto Ambiental (IM).

CRITERIO DE
VALORACIN/
INDICES

ndice de
Magnitud del
impacto
ambiental (IM)

El aspecto es ALTO
cuando causa o
puede causar: (3)
Se extiende ms
all de la planta /
campamentos/
locaciones (pozos)
y/o
Terminal
marino
La cantidad del
residuo o el uso
de recursos que
genera el aspecto
ambiental es alta;

Residuo
comunes: Ms
de
2.50
Kg./hab./da. (*)

Residuos
peligrosos- para
disposicin final:
Ms de 0.553
Kg/hab/da.(*)
Consumo de agua
domstica
(**):
mayor de 0.37
m3/hab./da.
Uso de Recurso:
Quema de Gas no
programada a la
atmsfera (incluye
emergencias):
Mayor a
MMSCF / mes

El aspecto es MEDIO
cuando causa o puede
causar: (2)
Su
impacto afecta
varios sectores de la
planta / campamentos/
locaciones (pozos) y/o
Terminal marino
La
cantidad
del
residuo, o el uso de
recursos que genera
el aspecto ambiental
es media.

Residuos comunes:
Entre 1.25 2.50
Kg./hab./da.(*)

Residuos peligrosos
para
disposicin
final: Entre 0.276
0.553
Kg./hab./da.(*)
Consumo
de agua
domstica (**): entre
0.23

0.37
m3/hab./da.
Uso
de
Recurso:
Quema de Gas no
programada
a
la
atmsfera
(incluye
emergencias):
Mayor a 0 hasta 50
MMSCF/ mes

El aspecto es BAJO
cuando causa o puede
causar: (1)
Si su rea de influencia
se extiende por un slo
sector de la planta /
campamentos/ locaciones
(pozos) y/o Terminal
marino
La cantidad del residuo, o
uso de recursos que
genera
el
aspecto
ambiental es mnima o no
se produce.
Residuos comunes:
Menor
a
Kg./hab./da.(*)
Residuos

peligrosos
para disposicin final:
Generacin menor a
0.276 Kg./hab./da.(*)
Consumo
de
agua
domstica (**): menor a
0.23 m3/hab./da.
Uso de Recurso: Quema
de Gas no programada a
la atmsfera (incluye
emergencias):
0 MMSCF/mes

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ndice de Severidad del Impacto Ambiental (IS).

ndice de
Severidad del
impacto
ambiental (IS)

Daos graves o
irreversibles
al
ambiente.
(ver
hoja de seguridad
de productos)
Resultados
de
monitoreo mayor
al
lmite
permisible.
Si el aspecto es
un recurso no
renovable y poco
disponible o raro.

Afecta
o
afectara
reversiblemente
al
ambiente. (ver hoja de
seguridad de productos)
Resultados
de
monitoreo entre el lmite
permisible y el 80% de
su valor
Si el aspecto es un
recurso disponible solo
en determinadas reas
y/o se puede recuperar
de fuentes reciclables.

Hay una afectacin


mnima al ambiente o
a las personas. (ver
hoja de seguridad de
productos)
Resultados
de
monitoreo menor al
80%
del
lmite
permisible.
El recurso es muy
disponible
y
renovable,
no
agotable.

ndice Partes Interesadas del impacto ambiental (IPI).


ndice de Partes
Interesadas (IPI)

Es percibido por la
comunidad vecina
como algo grave.
Afecta
a
la
comunidad

Su
impacto
es
percibido como grave
por
vecinos
aisladamente.

La comunidad vecina
no se percibe afectada
por el impacto real o
potencial.
No
afecta
a
la
comunidad

ndice de Probabilidad de ocurrencia del impacto ambiental (IP).


ndice de
Probabilidad del
impacto
ambiental /
Frecuencia de
ocurrencia del
aspecto
Ambiental (IP)

Impacto
Inevitable.
Alta
Probabilidad.
Esto
ocurre
cuando: El aspecto
se
genera
diariamente
o
hasta una vez a la
semana

Moderada
probabilidad
de
ocurrencia.
El
impacto
tiene una
duracin interrumpida.
Esto ocurre cuando: El
aspecto se genera con
frecuencias desde una
vez a la semana hasta
una vez al ao.

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Baja probabilidad de
ocurrencia.
Esto
ocurre cuando:
Su
aparicin es remota
aunque
no
puede
descartarse.
El aspecto se genera
con frecuencias como
mximo de un evento
por ao.

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7.5 Determinacin de los Aspectos Ambientales Significativos


Una vez obtenido el valor IRA, se determinan los riesgos ambientales significativos.
Se ha determinado la siguiente condicin para que un riesgo sea considerado significativo:

Cuando el ndice de Riesgo Ambiental (IRA) sea 8 o ms.

Cuando la alta direccin de la empresa as lo decida.

El resto ser considerado como Riesgo No Significativo.

Cuando el ndice de Riesgo Ambiental (IRA) est entre 5 a 7, es considerado No Significativo y


se deber mantener el control operacional actual.
Una vez determinados los riesgos ambientales significativos el Jefe o Supervisor de rea enva
sus resultados al cliente para su revisin y aprobacin.
7.6 Revisin de la evaluacin
El Coordinador de HSE revisa la Matriz IAEIA enviados por las diferentes reas de Campo, para
la validacin de los riesgos ambientales significativos, la elaboracin y consolidacin de los
Planes de control operativo a implementar.
Cuando se presente modificaciones en la evaluacin de riesgos ambientales debido a
accidentes, incorporacin de nuevos aspectos, procedimientos, planes, etc.; se deber
comunicar estas modificaciones al Coordinador de HSE y registrar en el cuadro de control de
cambios.
7.7 Medidas preventivas y control de riesgo ambiental
El Supervisor de rea ser el responsable de determinar los controles operativos necesarios. Si
fuese necesario, tanto para la revisin de la evaluacin como para la determinacin de
controles, se recurrir a especialistas en HSE. La planificacin de la implementacin de estos
controles se registra en el Plan de Implementacin de Controles Operativos.
Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe considerar la mitigacin o el
control de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorizacin:

Eliminacin del aspecto.


Sustitucin y/o controles de ingeniera para la disminucin del riesgo.
Sealizacin, alertas y/o controles administrativos (Controles)

Una vez definido el Plan de implementacin de los controles operativos el Supervisor de rea
deber enviarlo al HSE en sitio para una revisin y posterior aprobacin por el Jefe de servicio.
Este ser el responsable de coordinar las acciones necesarias para la puesta en marcha del
Plan de Implementacin de los controles operativos con los diferentes responsables de las
acciones. En resumen, los responsables de elaborar, revisar y aprobar los documentos a utilizar
por el presente procedimiento, se detallan en la siguiente tabla:
Matriz IAEIA
Elabora
Revisa
Aprueba

Disciplina o rea
HSE en sitio
Coordinador HSE

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Plan de implementacin del


control operativo
Supervisor de rea
Jefe de servicio
Gerente General

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7.8 Acciones posteriores a la implementacin del control operativo


El Plan de Implementacin del control operativo, una vez revisado es utilizado por el Supervisor
del rea interesada para las siguientes actividades:

Charla de Seguridad.
Cumplimiento del procedimiento especfico (si existe -si no existe se debe elaborar)
Induccin de nuevos empleados.

7.9 Actualizacin de la informacin


La aplicacin de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Identificacin inicial de los aspectos y evaluacin de impactos ambientales.


Cuando se desarrollen nuevos proyectos, etc.
Cuando exista cambios en los mtodos de trabajo o equipos.
Cuando ocurran cambios en el procedimiento.
Cuando cambie un requisito legal u otro requisito (Registro de Requerimientos Legales y
Otros).
Luego de una modificacin significativa del proceso y/o de la ocurrencia de un
incidente/accidente se revisar o elaborar la Matriz IAEIA y se revisaran los aspectos
asociados a la tarea involucrada.

Cuando se presente algunas de estas modificaciones se deber comunicar Coordinador de


HSE, se identificarn estos ajustes en el cuadro de control de cambios. Luego se informar al
cliente para su conciliacin.
La revisin general del Procedimiento de Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos
ambientales, se efectuar cada 2 aos (Bi-anual).

8. ASPECTOS AMBIENTALES:
Los aspectos ambientales significativos asociados con la tarea y los posibles impactos al medio
ambiente que se puedan generar, son identificados igualmente en el anlisis de seguridad
(anlisis de riesgo) que se incluye para la ejecucin de la tarea anexo al permiso de trabajo se
debe generar en forma independiente una matriz de identificacin y evaluacin de aspectos
ambientales que permita evaluar el ndice de Riesgo Ambiental (IRA).

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Procedimiento Identificacin de Peligros y Evaluacin aspectos ambientales del cliente.

10. REGISTROS:

Matriz IAEIA

11. ANEXO

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