You are on page 1of 171

Lampiran I

Peraturan Daerah
Nomor

1 Tahun 2016

Tanggal

20 Januari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR
URUT

URAIAN

JUMLAH

1
1.1

PENDAPATAN

2.157.356.712.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

219.567.546.000,00

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

50.885.700.000,00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

12.082.872.000,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2

12.180.361.000,00
144.418.613.000,00

DANA PERIMBANGAN

1.603.984.501.000,00

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.067.774.278.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

499.897.966.000,00

1.3

36.312.257.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

333.804.665.000,00

1.3.1

Pendapatan Hibah

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

103.115.483.000,00

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

126.080.582.000,00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

2
2.1

5.326.000.000,00

99.282.600.000,00

BELANJA

2.190.956.841.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.511.097.651.000,00

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.4

Belanja Hibah

77.296.708.000,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

13.671.100.000,00

2.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

1.143.163.238.000,00

7.240.880.000,00
267.602.058.000,00
2.123.667.000,00

BELANJA LANGSUNG

679.859.190.000,00

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

314.898.415.000,00

59.132.505.000,00

2.2.3

Belanja Modal

305.828.270.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.2

(33.600.129.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

39.013.129.000,00
39.013.129.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya


PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.413.000.000,00
5.413.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah


PEMBIAYAAN NETTO

33.600.129.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

Sragen, 20 Januari 2016


Bupati Sragen

AGUS FATCHUR RAHMAN

RINGKASAN APBD

Halaman 1

Peraturan Daerah

Lampiran II

Nomor

1 Tahun 2016

Tanggal

20 Januari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI


TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1
1
1.01

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

Urusan Wajib

2.150.443.987.000,00

1.472.229.175.000,00

631.563.724.000,00

2.103.792.899.000,00

Pendidikan

0,00

791.621.148.000,00

40.327.469.000,00

831.948.617.000,00

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

791.621.148.000,00

40.247.469.000,00

831.868.617.000,00

1.01 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.02

131.939.100.000,00

103.008.136.000,00

240.226.558.000,00

343.234.694.000,00

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

28.939.100.000,00

70.721.361.000,00

76.137.948.000,00

146.859.309.000,00

1.02 . 1.02.02

RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

88.000.000.000,00

26.684.857.000,00

133.048.610.000,00

159.733.467.000,00

1.02 . 1.02.06

RSUD Dr. Soeratno Gemolong

15.000.000.000,00

5.601.918.000,00

31.000.000.000,00

36.601.918.000,00

1.02 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

36.031.000,00

20.611.633.000,00

195.975.739.000,00

216.587.372.000,00
211.708.122.000,00

1.03

Kesehatan

Pekerjaan Umum

1.03 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

36.031.000,00

20.611.633.000,00

191.096.489.000,00

1.03 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00

1.03 . 1.20.12

Kecamatan Sragen

0,00

0,00

298.000.000,00

298.000.000,00

1.03 . 1.20.21

Kecamatan Gemolong

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.03 . 2.01.01

Dinas Pertanian

0,00

0,00

4.436.250.000,00

4.436.250.000,00

1.04
1.04 . 1.06.01

Perumahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

586.300.000,00

586.300.000,00

0,00

0,00

375.000.000,00

375.000.000,00

1.04 . 1.08.01

Badan Lingkungan Hidup

0,00

0,00

36.300.000,00

36.300.000,00

1.04 . 1.13.01

Dinas Sosial

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

Penataan Ruang

0,00

0,00

260.000.000,00

260.000.000,00

1.05
1.05 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

135.000.000,00

135.000.000,00

1.05 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

1.06

0,00

3.797.377.000,00

4.711.253.000,00

8.508.630.000,00

1.06 . 1.06.01

Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

3.797.377.000,00

3.584.850.000,00

7.382.227.000,00

1.06 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

1.050.000.000,00

1.050.000.000,00

1.06 . 1.20.12

Kecamatan Sragen

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.06 . 1.20.14

Kecamatan Masaran

0,00

0,00

4.200.000,00

4.200.000,00

1.06 . 1.20.17

Kecamatan Gondang

0,00

0,00

2.262.000,00

2.262.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 1

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1.06 . 1.20.18

Kecamatan Sambungmacan

0,00

0,00

3.174.000,00

3.174.000,00

1.06 . 1.20.19

Kecamatan Sambirejo

0,00

0,00

15.600.000,00

15.600.000,00

1.06 . 1.20.20

Kecamatan Ngrampal

0,00

0,00

5.939.000,00

5.939.000,00

1.06 . 1.20.22

Kecamatan Kalijambe

0,00

0,00

4.677.000,00

4.677.000,00

1.06 . 1.20.23

Kecamatan Sumberlawang

0,00

0,00

5.225.000,00

5.225.000,00

1.06 . 1.20.24

Kecamatan Miri

0,00

0,00

3.816.000,00

3.816.000,00

1.06 . 1.20.25

Kecamatan Tanon

0,00

0,00

4.515.000,00

4.515.000,00

1.06 . 1.20.26

Kecamatan Plupuh

0,00

0,00

3.650.000,00

3.650.000,00

1.06 . 1.20.28

Kecamatan Sukodono

0,00

0,00

4.080.000,00

4.080.000,00

1.06 . 1.20.29

Kecamatan Mondokan

0,00

0,00

8.215.000,00

8.215.000,00

1.06 . 1.20.30

Kecamatan Gesi

0,00

0,00

3.050.000,00

3.050.000,00

1.06 . 1.20.31

Kecamatan Jenar

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

2.162.781.000,00

6.975.559.000,00

6.117.256.000,00

13.092.815.000,00

2.162.781.000,00

6.975.559.000,00

6.117.256.000,00

13.092.815.000,00

1.613.500.000,00

12.373.867.000,00

13.132.018.000,00

25.505.885.000,00

1.07
1.07 . 1.07.01
1.08

Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Lingkungan Hidup

1.08 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

620.000.000,00

620.000.000,00

1.08 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

630.000.000,00

630.000.000,00

1.613.500.000,00

12.373.867.000,00

11.840.018.000,00

24.213.885.000,00

0,00

0,00

42.000.000,00

42.000.000,00

260.000.000,00

2.413.198.000,00

2.808.250.000,00

5.221.448.000,00

260.000.000,00

2.413.198.000,00

2.808.250.000,00

5.221.448.000,00

0,00

0,00

338.021.000,00

338.021.000,00

1.08 . 1.08.01

Badan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

1.10
1.10 . 1.10.01
1.11

Kependudukan dan Catatan Sipil


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

275.000.000,00

275.000.000,00

1.11 . 1.20.12

Kecamatan Sragen

0,00

0,00

5.100.000,00

5.100.000,00

1.11 . 1.20.14

Kecamatan Masaran

0,00

0,00

5.665.000,00

5.665.000,00

1.11 . 1.20.19

Kecamatan Sambirejo

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.11 . 1.20.20

Kecamatan Ngrampal

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.11 . 1.20.24

Kecamatan Miri

0,00

0,00

6.480.000,00

6.480.000,00

1.11 . 1.20.27

Kecamatan Tangen

0,00

0,00

7.967.000,00

7.967.000,00

1.11 . 1.20.29

Kecamatan Mondokan

0,00

0,00

4.125.000,00

4.125.000,00

1.11 . 1.20.30

Kecamatan Gesi

0,00

0,00

5.484.000,00

5.484.000,00

1.11 . 1.20.31

Kecamatan Jenar

0,00

0,00

19.200.000,00

19.200.000,00

0,00

0,00

4.027.340.000,00

4.027.340.000,00

0,00

0,00

4.027.340.000,00

4.027.340.000,00

0,00

3.987.183.000,00

2.349.275.000,00

6.336.458.000,00

0,00

3.987.183.000,00

2.072.075.000,00

6.059.258.000,00

1.12
1.12 . 1.22.01
1.13
1.13 . 1.13.01

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sosial
Dinas Sosial

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 2

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1
1.13 . 1.20.03
1.14

2
Sekretariat Daerah
Tenaga Kerja

1.14 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.14 . 1.20.08

Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

0,00

0,00

277.200.000,00

277.200.000,00

16.735.000,00

4.783.304.000,00

3.088.700.000,00

7.872.004.000,00

16.735.000,00

4.783.304.000,00

2.184.650.000,00

6.967.954.000,00

0,00

0,00

904.050.000,00

904.050.000,00

0,00

0,00

1.775.000.000,00

1.775.000.000,00

1.15 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.15 . 2.06.01

Dinas Perdagangan

0,00

0,00

215.000.000,00

215.000.000,00

1.15 . 2.07.01
1.16

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM


Penanaman Modal

0,00

0,00

1.470.000.000,00

1.470.000.000,00

8.957.114.000,00

2.684.526.000,00

1.094.064.000,00

3.778.590.000,00
3.426.746.000,00

1.16 . 1.16.01

Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah

8.957.114.000,00

2.684.526.000,00

742.220.000,00

1.16 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.16 . 1.20.32

Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

0,00

0,00

321.844.000,00

321.844.000,00

0,00

0,00

2.236.743.000,00

2.236.743.000,00

1.17

Kebudayaan

1.17 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.17 . 1.20.12

Kecamatan Sragen

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.17 . 1.20.14

Kecamatan Masaran

0,00

0,00

5.650.000,00

5.650.000,00

1.17 . 1.20.15

Kecamatan Karangmalang

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.17 . 1.20.17

Kecamatan Gondang

0,00

0,00

3.805.000,00

3.805.000,00

1.17 . 1.20.18

Kecamatan Sambungmacan

0,00

0,00

6.568.000,00

6.568.000,00

1.17 . 1.20.21

Kecamatan Gemolong

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.17 . 1.20.23

Kecamatan Sumberlawang

0,00

0,00

6.600.000,00

6.600.000,00

1.17 . 1.20.24

Kecamatan Miri

0,00

0,00

5.435.000,00

5.435.000,00

1.17 . 1.20.25

Kecamatan Tanon

0,00

0,00

3.658.000,00

3.658.000,00

1.17 . 1.20.26

Kecamatan Plupuh

0,00

0,00

7.155.000,00

7.155.000,00

1.17 . 1.20.28

Kecamatan Sukodono

0,00

0,00

6.872.000,00

6.872.000,00

1.17 . 2.04.01

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

0,00

0,00

2.020.000.000,00

2.020.000.000,00

0,00

0,00

1.717.451.000,00

1.717.451.000,00

1.18

Pemuda dan Olah Raga

1.18 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

0,00

660.000.000,00

660.000.000,00

1.18 . 1.08.01

Badan Lingkungan Hidup

0,00

0,00

530.110.000,00

530.110.000,00

1.18 . 1.20.12

Kecamatan Sragen

0,00

0,00

20.080.000,00

20.080.000,00

1.18 . 1.20.23

Kecamatan Sumberlawang

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.18 . 1.20.27

Kecamatan Tangen

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1.18 . 1.20.30

Kecamatan Gesi

0,00

0,00

13.061.000,00

13.061.000,00

1.18 . 1.20.31

Kecamatan Jenar

0,00

0,00

4.200.000,00

4.200.000,00

1.18 . 2.04.01

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

0,00

0,00

465.000.000,00

465.000.000,00

0,00

7.499.331.000,00

6.905.017.000,00

14.404.348.000,00

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 3

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1.19 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

0,00

330.000.000,00

330.000.000,00

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

0,00

2.929.244.000,00

2.523.785.000,00

5.453.029.000,00

1.19 . 1.19.03

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

2.827.333.000,00

942.222.000,00

3.769.555.000,00

1.19 . 1.19.04

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0,00

1.742.754.000,00

1.624.140.000,00

3.366.894.000,00

1.19 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

844.100.000,00

844.100.000,00

1.19 . 1.20.12

Kecamatan Sragen

0,00

0,00

33.300.000,00

33.300.000,00

1.19 . 1.20.13

Kecamatan Sidoharjo

0,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

1.19 . 1.20.14

Kecamatan Masaran

0,00

0,00

31.455.000,00

31.455.000,00

1.19 . 1.20.16

Kecamatan Kedawung

0,00

0,00

37.465.000,00

37.465.000,00

1.19 . 1.20.17

Kecamatan Gondang

0,00

0,00

39.957.000,00

39.957.000,00

1.19 . 1.20.18

Kecamatan Sambungmacan

0,00

0,00

46.819.000,00

46.819.000,00

1.19 . 1.20.19

Kecamatan Sambirejo

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

1.19 . 1.20.20

Kecamatan Ngrampal

0,00

0,00

40.040.000,00

40.040.000,00

1.19 . 1.20.21

Kecamatan Gemolong

0,00

0,00

37.425.000,00

37.425.000,00

1.19 . 1.20.22

Kecamatan Kalijambe

0,00

0,00

38.070.000,00

38.070.000,00

1.19 . 1.20.23

Kecamatan Sumberlawang

0,00

0,00

26.485.000,00

26.485.000,00

1.19 . 1.20.24

Kecamatan Miri

0,00

0,00

35.161.000,00

35.161.000,00

1.19 . 1.20.25

Kecamatan Tanon

0,00

0,00

26.068.000,00

26.068.000,00

1.19 . 1.20.26

Kecamatan Plupuh

0,00

0,00

45.588.000,00

45.588.000,00

1.19 . 1.20.27

Kecamatan Tangen

0,00

0,00

37.080.000,00

37.080.000,00

1.19 . 1.20.28

Kecamatan Sukodono

0,00

0,00

40.839.000,00

40.839.000,00

1.19 . 1.20.29

Kecamatan Mondokan

0,00

0,00

33.665.000,00

33.665.000,00

1.19 . 1.20.30

Kecamatan Gesi

0,00

0,00

41.653.000,00

41.653.000,00

1.19 . 1.20.31

Kecamatan Jenar

0,00

0,00

25.500.000,00

25.500.000,00

2.005.452.226.000,00

480.982.361.000,00

92.119.831.000,00

573.102.192.000,00

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1.20 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.01

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

0,00

10.005.751.000,00

0,00

10.005.751.000,00

1.20 . 1.20.02

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

1.20 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.20 . 1.20.07

Inspektorat

1.20 . 1.20.08

Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan

1.20 . 1.20.09

0,00

773.500.000,00

0,00

773.500.000,00

650.000.000,00

18.801.645.000,00

15.895.606.000,00

34.697.251.000,00

0,00

3.087.580.000,00

21.856.964.000,00

24.944.544.000,00

2.004.799.226.000,00

383.594.408.000,00

26.769.486.000,00

410.363.894.000,00

0,00

3.829.751.000,00

2.018.208.000,00

5.847.959.000,00

3.000.000,00

6.888.540.000,00

2.961.642.000,00

9.850.182.000,00

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

5.028.241.000,00

3.600.015.000,00

8.628.256.000,00

1.20 . 1.20.12

Kecamatan Sragen

0,00

6.640.249.000,00

1.319.995.000,00

7.960.244.000,00

1.20 . 1.20.13

Kecamatan Sidoharjo

0,00

2.207.075.000,00

216.410.000,00

2.423.485.000,00

1.20 . 1.20.14

Kecamatan Masaran

0,00

2.225.340.000,00

218.030.000,00

2.443.370.000,00

1.20 . 1.20.15

Kecamatan Karangmalang

0,00

2.946.905.000,00

518.090.000,00

3.464.995.000,00

1.20 . 1.20.16

Kecamatan Kedawung

0,00

2.056.984.000,00

165.664.000,00

2.222.648.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 4

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1.20 . 1.20.17

Kecamatan Gondang

0,00

2.105.022.000,00

170.681.000,00

2.275.703.000,00

1.20 . 1.20.18

Kecamatan Sambungmacan

0,00

2.198.354.000,00

160.071.000,00

2.358.425.000,00

1.20 . 1.20.19

Kecamatan Sambirejo

0,00

2.058.904.000,00

182.400.000,00

2.241.304.000,00

1.20 . 1.20.20

Kecamatan Ngrampal

0,00

1.831.785.000,00

172.336.000,00

2.004.121.000,00

1.20 . 1.20.21

Kecamatan Gemolong

0,00

3.565.360.000,00

811.823.000,00

4.377.183.000,00

1.20 . 1.20.22

Kecamatan Kalijambe

0,00

2.270.836.000,00

177.354.000,00

2.448.190.000,00

1.20 . 1.20.23

Kecamatan Sumberlawang

0,00

1.919.688.000,00

172.128.000,00

2.091.816.000,00

1.20 . 1.20.24

Kecamatan Miri

0,00

1.844.065.000,00

160.266.000,00

2.004.331.000,00

1.20 . 1.20.25

Kecamatan Tanon

0,00

1.895.787.000,00

190.759.000,00

2.086.546.000,00

1.20 . 1.20.26

Kecamatan Plupuh

0,00

2.084.335.000,00

147.130.000,00

2.231.465.000,00

1.20 . 1.20.27

Kecamatan Tangen

0,00

1.708.250.000,00

146.521.000,00

1.854.771.000,00

1.20 . 1.20.28

Kecamatan Sukodono

0,00

1.680.763.000,00

151.885.000,00

1.832.648.000,00

1.20 . 1.20.29

Kecamatan Mondokan

0,00

1.607.937.000,00

169.934.000,00

1.777.871.000,00

1.20 . 1.20.30

Kecamatan Gesi

0,00

1.567.530.000,00

149.373.000,00

1.716.903.000,00

1.20 . 1.20.31

Kecamatan Jenar

0,00

1.612.133.000,00

170.600.000,00

1.782.733.000,00

1.20 . 1.20.32

Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

0,00

2.945.643.000,00

960.696.000,00

3.906.339.000,00

1.20 . 1.25.01

Kantor Pengelola Data Elektronik

0,00

0,00

472.000.000,00

472.000.000,00

1.20 . 2.06.01

Dinas Perdagangan

0,00

0,00

11.913.764.000,00

11.913.764.000,00

Ketahanan Pangan

6.500.000,00

16.050.383.000,00

1.081.155.000,00

17.131.538.000,00

1.21 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.21 . 1.21.01

Kantor Ketahanan Pangan

0,00

1.275.929.000,00

268.500.000,00

1.544.429.000,00

1.21 . 1.21.02

Badan Pelaksana Penyuluhan

6.500.000,00

14.774.454.000,00

802.655.000,00

15.577.109.000,00

0,00

11.604.596.000,00

4.755.747.000,00

16.360.343.000,00

1.21

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

932.000.000,00

932.000.000,00

1.22 . 1.20.12

Kecamatan Sragen

0,00

0,00

990.690.000,00

990.690.000,00

1.22 . 1.20.13

Kecamatan Sidoharjo

0,00

0,00

6.390.000,00

6.390.000,00

1.22 . 1.20.15

Kecamatan Karangmalang

0,00

0,00

348.850.000,00

348.850.000,00

1.22 . 1.20.16

Kecamatan Kedawung

0,00

0,00

21.871.000,00

21.871.000,00

1.22 . 1.20.17

Kecamatan Gondang

0,00

0,00

8.295.000,00

8.295.000,00

1.22 . 1.20.18

Kecamatan Sambungmacan

0,00

0,00

8.368.000,00

8.368.000,00

1.22 . 1.20.20

Kecamatan Ngrampal

0,00

0,00

2.685.000,00

2.685.000,00

1.22 . 1.20.21

Kecamatan Gemolong

0,00

0,00

362.365.000,00

362.365.000,00

1.22 . 1.20.22

Kecamatan Kalijambe

0,00

0,00

4.899.000,00

4.899.000,00

1.22 . 1.20.23

Kecamatan Sumberlawang

0,00

0,00

2.562.000,00

2.562.000,00

1.22 . 1.20.24

Kecamatan Miri

0,00

0,00

13.842.000,00

13.842.000,00

1.22 . 1.20.26

Kecamatan Plupuh

0,00

0,00

21.477.000,00

21.477.000,00

1.22 . 1.20.27

Kecamatan Tangen

0,00

0,00

20.432.000,00

20.432.000,00

1.22 . 1.20.28

Kecamatan Sukodono

0,00

0,00

21.324.000,00

21.324.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 5

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1.22 . 1.20.29

Kecamatan Mondokan

0,00

0,00

9.061.000,00

9.061.000,00

1.22 . 1.20.30

Kecamatan Gesi

0,00

0,00

12.379.000,00

12.379.000,00

1.22 . 1.20.31

Kecamatan Jenar

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.22 . 1.22.01

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

0,00

11.604.596.000,00

1.966.757.000,00

13.571.353.000,00

0,00

0,00

170.000.000,00

170.000.000,00

0,00

0,00

170.000.000,00

170.000.000,00

0,00

1.303.133.000,00

476.145.000,00

1.779.278.000,00

0,00

1.303.133.000,00

476.145.000,00

1.779.278.000,00

0,00

1.436.624.000,00

3.672.901.000,00

5.109.525.000,00

1.23
1.23 . 1.22.01
1.24
1.24 . 1.24.01
1.25

Statistik
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kearsipan
Kantor Arsip dan Dokumentasi
Komunikasi dan Informatika

1.25 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

105.000.000,00

105.000.000,00

1.25 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

2.388.454.000,00

2.388.454.000,00

1.25 . 1.20.08

Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan

0,00

0,00

31.700.000,00

31.700.000,00

1.25 . 1.25.01

Kantor Pengelola Data Elektronik

0,00

1.436.624.000,00

1.147.747.000,00

2.584.371.000,00

0,00

1.096.816.000,00

1.611.491.000,00

2.708.307.000,00

1.26
1.26 . 1.26.01
2
2.01

Perpustakaan
Kantor Perpustakaan Daerah
Urusan Pilihan
Pertanian

0,00

1.096.816.000,00

1.611.491.000,00

2.708.307.000,00

6.912.725.000,00

38.868.476.000,00

48.295.466.000,00

87.163.942.000,00

198.820.000,00

4.497.886.000,00

25.440.907.000,00

29.938.793.000,00

2.01 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

77.000.000,00

77.000.000,00

2.01 . 1.21.01

Kantor Ketahanan Pangan

0,00

0,00

2.020.000.000,00

2.020.000.000,00

2.01 . 1.21.02

Badan Pelaksana Penyuluhan

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian

2.01 . 2.02.01
2.01 . 2.05.01
2.02
2.02 . 2.02.01
2.03
2.03 . 1.07.01
2.04
2.04 . 2.04.01
2.05
2.05 . 2.05.01
2.06

0,00

0,00

3.077.970.000,00

3.077.970.000,00

198.820.000,00

4.497.886.000,00

17.017.037.000,00

21.514.923.000,00

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

0,00

0,00

1.220.000.000,00

1.220.000.000,00

Dinas Peternakan dan Perikanan

0,00

0,00

2.028.900.000,00

2.028.900.000,00

0,00

3.765.298.000,00

5.955.338.000,00

9.720.636.000,00

0,00

3.765.298.000,00

5.955.338.000,00

9.720.636.000,00

0,00

0,00

2.420.000.000,00

2.420.000.000,00

0,00

0,00

2.420.000.000,00

2.420.000.000,00

1.570.000.000,00

4.697.333.000,00

2.135.920.000,00

6.833.253.000,00

1.570.000.000,00

4.697.333.000,00

2.135.920.000,00

6.833.253.000,00

216.968.000,00

7.633.213.000,00

8.273.564.000,00

15.906.777.000,00

216.968.000,00

7.633.213.000,00

8.273.564.000,00

15.906.777.000,00

4.926.937.000,00

11.391.203.000,00

2.928.727.000,00

14.319.930.000,00

0,00

0,00

145.143.000,00

145.143.000,00

4.926.937.000,00

11.391.203.000,00

2.783.584.000,00

14.174.787.000,00

Kehutanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Kelautan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Perdagangan

2.06 . 1.19.03

Satuan Polisi Pamong Praja

2.06 . 2.06.01

Dinas Perdagangan

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 6

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1
2.07

Perindustrian

2.07 . 2.07.01
2.08

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM


Transmigrasi

2.08 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


JUMLAH

BELANJA

PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

0,00

6.883.543.000,00

1.023.010.000,00

7.906.553.000,00

0,00

6.883.543.000,00

1.023.010.000,00

7.906.553.000,00

0,00

0,00

118.000.000,00

118.000.000,00

0,00

0,00

118.000.000,00

118.000.000,00

2.157.356.712.000,00

1.511.097.651.000,00

679.859.190.000,00

2.190.956.841.000,00

(33.600.129.000,00)

SURPLUS / (DEFISIT)
KODE
1
1
1.20
1.20 . 1.20.05

PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN NETTO

2
Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SILPA TAB

PENERIMAAN

39.013.129.000,00

5.413.000.000,00

33.600.129.000,00

39.013.129.000,00

5.413.000.000,00

33.600.129.000,00

39.013.129.000,00

5.413.000.000,00

33.600.129.000,00
0,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

Sragen, 20 Januari 2016


Bupati Sragen

AGUS FATCHUR RAHMAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 7

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

1 Tahun 2016

Tanggal

20 Januari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,


PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

2.157.356.712.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

219.567.546.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah

50.885.700.000,00

Perda Nomor 14 Tahun 2011

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

12.082.872.000,00

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012


Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012
Perda Nomor 15 Tahun 2011

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN

12.180.361.000,00
144.418.613.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2

Dana Alokasi Umum

1.067.774.278.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3

Dana Alokasi Khusus

499.897.966.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

36.312.257.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1

Pendapatan Hibah
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

103.115.483.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

126.080.582.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

Perpres Nomor 162 Tahun 2014


Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014

333.804.665.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5

Perda no.12 tgl 23 September 1996

1.603.984.501.000,00

5.326.000.000,00

99.282.600.000,00

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973 Tahun


201
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun
2011
Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
DPA PPKD Nomor 2526/DPA/2015

2.190.956.841.000,00
1.511.097.651.000,00
1.143.163.238.000,00

PP Nomor 34 Tahun 2014


Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
PP Nomor 37 Tahun 2006
PP Nomor 21 Tahun 2007
PP Nomor 109 Tahun 2000

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4

Belanja Hibah

77.296.708.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5

Belanja Bantuan Sosial

13.671.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.240.880.000,00
Halaman 1

KODE
REKENING

URAIAN

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8

Belanja Tidak Terduga

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi kantor

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

JUMLAH

DASAR HUKUM

267.602.058.000,00
2.123.667.000,00
679.859.190.000,00
54.701.007.000,00
260.183.000,00
260.183.000,00
26.375.674.000,00
26.375.674.000,00
259.750.000,00
259.750.000,00
121.050.000,00
121.050.000,00
255.013.000,00
775.000,00
254.238.000,00
566.108.000,00
566.108.000,00
34.130.000,00
33.800.000,00
330.000,00
3.078.925.000,00
3.044.020.000,00
34.905.000,00
3.340.978.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.390.828.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.073.431.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.061.431.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

2.308.647.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.308.647.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.000.000,00

2.016.757.000,00
2.016.757.000,00
473.717.000,00
Halaman 2

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

473.717.000,00
1.874.025.000,00
2.200.000,00
1.871.825.000,00
39.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

28.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

11.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 01 . 17
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 19

Penyediaan makanan dan minuman


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman kantor


Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Perkantoran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 01 . 19

Penyediaan tenaga pendukung administrasi / teknis perkantor

0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 01 . 20
0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 01 . 20

Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik) / Air / Komunikasi


Belanja Modal

Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik), Air dan Komunikasi

351.896.000,00
331.896.000,00
20.000.000,00
4.623.197.000,00
1.620.000,00
4.621.577.000,00
19.700.000,00
19.700.000,00
3.672.736.000,00
3.672.736.000,00
1.565.650.000,00
1.456.811.000,00
108.839.000,00
75.600.000,00
74.700.000,00
900.000,00
48.500.000,00
48.500.000,00
4.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

Penyediaan Jasa Pramusaji

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 01 . 23

Penyediaan Jasa Keuangan (Operasional Penunjang)

142.000.000,00
138.000.000,00
4.000.000,00
104.760.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

344.000,00

Penyediaan Jasa Pengemudi

410.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 24

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

104.416.000,00

Halaman 3

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 01 . 25
0.00 . 0.00.00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26

Penyediaan Bouquet

Penyediaan Jasa Pengamanan

826.480.000,00

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tenaga pemadam kebakaran

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Dinas dan Wisma Pemda

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 01 . 28

Penyediaan Jasa Teknis Pemeliharaan

0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan rumah dinas


Belanja Modal

Pembangunan gedung kantor

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07

pengadaan Kendaraan dinas/operasional


Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas


Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09

60.000.000,00
60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27

9.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26

401.650.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

805.080.000,00
21.400.000,00
108.800.000,00
107.910.000,00
890.000,00
332.000.000,00
276.000.000,00
56.000.000,00
277.200.000,00
270.000.000,00
7.200.000,00
36.561.087.000,00
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
12.175.288.000,00
12.500.000,00
12.162.788.000,00
4.415.750.000,00
4.415.750.000,00
496.370.000,00
496.370.000,00
784.833.000,00
1.550.000,00
3.400.000,00
779.883.000,00
1.157.677.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.156.927.000,00

Pengadaan mebeleur

1.390.314.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

750.000,00

Halaman 4

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 02 . 11
0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 02 . 12
0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 20
0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22

Pengadaan sistem informasi manajemen administrasi pendapatan pasar


Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 02 . 23
0.00 . 0.00.00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 02 . 25
0.00 . 0.00.00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0.00 . 0.00.00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 31
0.00 . 0.00.00 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 39

Pemeliharaan rutin/berkala Genset


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman


Belanja Barang dan Jasa

Penghapusan Gedung

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM
4
1.631.000,00

1.388.683.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
316.850.000,00
316.850.000,00
196.922.000,00
196.922.000,00
217.193.000,00
217.193.000,00
3.670.764.000,00
20.170.000,00
3.334.740.000,00
315.854.000,00
80.640.000,00
80.640.000,00
8.967.208.000,00
85.000.000,00
8.882.208.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.800.000,00
5.800.000,00
73.000.000,00
73.000.000,00
63.768.000,00
480.000,00
59.788.000,00
3.500.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
63.580.000,00
63.580.000,00
15.000.000,00
Halaman 5

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.680.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 02 . 44
0.00 . 0.00.00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Monumen TP Wonosido

983.130.000,00
95.020.000,00
888.110.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 03
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 03 . 03

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

241.250.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

31.600.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor


Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan pakaian kerja lapangan

0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 03 . 05
0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 03 . 06

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Belanja Barang dan Jasa

Pembuatan ID Card Pegawai

31.600.000,00
117.900.000,00
117.900.000,00
91.750.000,00
91.750.000,00
502.216.000,00
206.076.000,00
575.000,00
205.501.000,00
171.928.000,00
990.000,00
130.938.000,00
40.000.000,00
31.212.000,00
31.212.000,00
90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

75.638.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

14.362.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 08
0.00 . 0.00.00 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 05

Evaluasi Pelaksanaan Presensi Absen Sidik Jari


Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.000.000,00
3.000.000,00
1.553.200.000,00

Halaman 6

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 05 . 04

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Belanja Barang dan Jasa

Bintek Manajemen Aset

0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 05 . 05
0.00 . 0.00.00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06

Monitoring dan Evaluasi Status Tanah (KIB A)


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Bintek Surat Menyurat dan Kearsipan

0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

485.000.000,00
14.880.000,00
470.120.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
378.400.000,00
48.400.000,00
330.000.000,00
40.000.000,00
1.550.000,00
38.450.000,00
624.800.000,00
96.800.000,00
528.000.000,00
432.500.000,00

keuangan
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05

Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 06 . 08

Penyusunan Indikator Kerja Utama SKPD

0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09

Penyusunan LAKIP

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 06 . 12

Penyusunan Buku Memori AMJ Bupati

0.00 . 0.00.00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

Program Keluarga Berencana

Pelayanan KIE
Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

17.500.000,00
15.934.000,00
1.566.000,00
200.000.000,00
53.000.000,00
147.000.000,00
50.000.000,00
5.240.000,00
44.760.000,00
90.000.000,00
6.720.000,00
83.280.000,00
75.000.000,00
48.480.000,00
26.520.000,00
3.629.740.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
2.554.490.000,00
Halaman 7

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

Pelayanan KB Keliling
Belanja Barang dan Jasa

Pencanangan Harganas Tk. Kabupaten


Belanja Barang dan Jasa

Pendataan Keluarga (Base Mikro Terpadu)

955.290.000,00
1.599.200.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
120.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

78.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

Dukungan Program Kependudukan

55.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

35.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

Pelayanan Konseling KB ( Operasional Tim Jaga Mutu )


Belanja Barang dan Jasa

Operasional Mobil Penerangan ( Pemutaran Film )

15.000.000,00
15.000.000,00
25.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

25.000.000,00

BOP DAK Keluarga Berencana

780.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

108.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

671.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

17.967.000,00

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

7.967.000,00

perempuan dan perlindungan anak


0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.920.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.047.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Belanja Barang dan Jasa
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

Belanja Modal

Pengadaan Obat dan bahan habis pakai Puskesmas (PAD)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

Pemusnahan Obat

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.000.000,00
10.000.000,00
15.511.682.000,00
15.161.682.000,00
11.695.000,00
14.902.437.000,00
247.550.000,00
300.000.000,00
2.055.000,00
297.945.000,00
50.000.000,00
Halaman 8

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Demplot Tanaman Gaharu

DASAR HUKUM
4
3.155.000,00

46.845.000,00
80.000.000,00
40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.425.000,00

Pelestarian Sumber Mata air

20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

Pengembangan Usaha Tani Lebah Madu

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Program pembangunan jalan dan jembatan

Pembangunan jembatan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

3.000.000,00
17.000.000,00
20.000.000,00
1.325.000,00
18.675.000,00
22.421.500.000,00
22.421.500.000,00
375.000.000,00
22.046.500.000,00
36.992.000,00
11.992.000,00
11.992.000,00
25.000.000,00
14.400.000,00
10.600.000,00
380.000.000,00

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

Pelayanan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi


Belanja Barang dan Jasa

Operasional Bantuan Sosial Lanjut Usia dan Keluarga Fakir Miskin

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

Operasional perbaikan rumah keluarga tidak layak huni

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Operasional Unit Pengelola Penanggulangan kemiskinan


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
140.000.000,00
4.800.000,00
135.200.000,00
200.000.000,00
60.000.000,00
Halaman 9

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

Belanja Barang dan Jasa


Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

140.000.000,00
1.714.530.000,00
43.800.000,00
40.050.000,00
3.750.000,00
43.400.000,00
2.310.000,00
41.090.000,00
1.133.130.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

165.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

167.530.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

800.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19

Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22

Penataan Dokumen dan Arsip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Penyelenggaraan ijin kesehatan makanan dan minuman bagi UMKM

159.700.000,00
44.520.000,00
115.180.000,00
212.500.000,00
200.000.000,00
12.500.000,00
122.000.000,00
120.616.000,00
1.384.000,00
145.000.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.460.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

39.540.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

Pendataan UMKM Formal dan Non Formal

95.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

61.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 67

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN)

4.670.000.000,00
25.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.000.000,00

Penyelenggaraan Gebyar PAUD

20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 80
0.00 . 0.00.00 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 82

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Bimtek Pendidik PAUD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.000.000,00

20.000.000,00
100.000.000,00
Halaman 10

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 85

Belanja Barang dan Jasa

100.000.000,00

Sosialisasi Pendataan PAUDNI

30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 87
0.00 . 0.00.00 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2

Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD


Belanja Barang dan Jasa

27.600.000,00
2.400.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00

Sosialisasi Gugus PAUD

25.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 90 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.565.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.435.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 90

0.00 . 0.00.00 . 15 . 91

Workshop Peningkatan Mutu Pendidik

25.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.565.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.435.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 92

Pengadaan Alat peraga dan alat permainan edukatif

0.00 . 0.00.00 . 15 . 92 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 92 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 15 . 93
0.00 . 0.00.00 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD


Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengembangan minat dan budaya baca


Belanja Barang dan Jasa

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah

4.400.000.000,00
3.600.000,00
4.132.600.000,00
263.800.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
762.918.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
85.690.000,00

dan perpustakaan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

Belanja Barang dan Jasa

Publikasi dan sosialisasiminat dan budaya baca

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

Sarana dan Prasarana Perpustakaan Binaan


Belanja Modal

Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum

85.690.000,00
38.140.000,00
35.140.000,00
3.000.000,00
262.630.000,00
262.630.000,00
64.872.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

54.872.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23

Pameran Buku
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Binaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

32.250.000,00
32.250.000,00
183.220.000,00
Halaman 11

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 15 . 24

Belanja Modal

Bimbingan Teknis Perpustakaan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Pendataan potensi kepemudaan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Program pengembangan data/informasi

Penyusunan profile daerah

183.220.000,00
51.116.000,00
9.000.000,00
42.116.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
9.000.000,00
11.000.000,00
470.000.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

66.891.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.109.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

Penyusunan Data-data Pembangunan

110.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.560.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

97.440.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

Penyusunan Peta Rupa Bumi


Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Aplikasi SIPD

100.000.000,00
100.000.000,00
60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

Penyusunan Buku Indeks Kemahalan Konstruksi

100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.120.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

82.880.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Pendataan Berbasis Mikro Terpadu ( Profil Desa )

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

78.263.000,00
91.737.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.554.630.000,00

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

170.000.000,00

2.830.689.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

170.000.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

67.375.000,00
340.195.000,00
1.147.060.000,00
943.420.000,00
736.865.000,00
Halaman 12

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

206.555.000,00
34.716.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

34.101.000,00

Bimbingan teknis persampahan

20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

615.000,00

6.000.000,00
14.000.000,00
105.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

105.600.000,00

Kerjasama pengelolaan sampah

80.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

41.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

243.000,00
90.650.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

268.750.000,00

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

1.430.000,00

801.274.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

92.323.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

3.000.000,00

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi


Belanja Barang dan Jasa

Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi

3.750.000,00
265.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
41.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi


Belanja Barang dan Jasa

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

Pembuatan, Pemasangan Spanduk dan Baleho


Belanja Barang dan Jasa

Tugas-tugas Keprotokolan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.750.000,00

20.564.000,00
20.564.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
43.010.000,00
43.010.000,00
29.300.000,00
Halaman 13

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

Belanja Barang dan Jasa

Proses Dokumentasi Foto dan Shooting


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Gedung Auditorium


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen

29.300.000,00
20.800.000,00
20.800.000,00
21.350.000,00
9.600.000,00
11.750.000,00
40.000.000,00

Perencanaan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 15 . 24
0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25

Pembangunan Jaringan Fiber Optic


Belanja Modal

Pembangunan Free Hotspot

90.000.000,00
30.000.000,00

Belanja Modal

30.000.000,00
35.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Pengkajian dan Pengembangan Aplikasi e-Puskesmas

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27

90.000.000,00

Operasional LPSE

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26

480.000,00
39.520.000,00

Pengembangan Aplikasi Surat Keterangan di Desa

28.800.000,00
7.000.000,00
75.000.000,00
6.640.000,00
68.360.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

37.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

12.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 28
0.00 . 0.00.00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

Pemeliharaan Papan Baliho


Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Nilai Budaya

Pekan Seni Pelajar (Porseni)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

Apresiasi dan Pentas Seni Pelajar

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.000.000,00
5.000.000,00
150.000.000,00
120.000.000,00
1.440.000,00
118.560.000,00
30.000.000,00
1.750.000,00
28.250.000,00
675.000.000,00
220.000.000,00
Halaman 14

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14

Belanja Barang dan Jasa

Kerjasama promosi pariwisata antar daerah


Belanja Barang dan Jasa

Travel Dialog Pariwisata

220.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

Pemilihan Duta Wisata Sukawati


Belanja Barang dan Jasa

Profil Pariwisata Kab. Sragen


Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Perumahan

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

Penyusunan Database Perumahan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

Program pengembangan wilayah transmigrasi

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

175.000.000,00
175.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
375.000.000,00
75.000.000,00
21.716.000,00
53.284.000,00
300.000.000,00
14.180.000,00
285.820.000,00
91.000.000,00
40.000.000,00

pengembangan kawasan transmigrasi


0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Belanja Barang dan Jasa

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi

40.000.000,00
51.000.000,00

kebutuhan SDM
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Belanja Barang dan Jasa


Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri

51.000.000,00
122.000.000,00
45.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

25.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

Pelatihan Peningkatan Inovasi Mutu Produk

52.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

16.620.755.000,00
Halaman 15

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

Pembahasan rancangan peraturan daerah


Belanja Barang dan Jasa

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
92.600.000,00

masyarakat/tokoh agama
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

Rapat-rapat paripurna

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Kegiatan Reses

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah


Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD


Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Belanja Barang dan Jasa

Pendidikan Anggota DPRD


Belanja Barang dan Jasa

Audensi Pimpinan DPRD


Belanja Barang dan Jasa

Seminar/Workshop Anggota DPRD


Belanja Barang dan Jasa

General Check Up
Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

Perjalanan Dinas keluar daerah anggota DPRD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.343.000,00
87.257.000,00
769.100.000,00
71.400.000,00
697.700.000,00
722.445.000,00
15.000.000,00
707.445.000,00
3.610.000.000,00
121.500.000,00
3.488.500.000,00
234.720.000,00
234.720.000,00
2.884.870.000,00
2.884.870.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
1.692.880.000,00
1.692.880.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.508.400.000,00
1.508.400.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
198.540.000,00
540.000,00
198.000.000,00
2.000.000.000,00

Halaman 16

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

Belanja Barang dan Jasa

Makanan dan minuman tamu


Belanja Barang dan Jasa

Biaya rumah tangga Ketua DPRD


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Perangkat dan Pemeliharaan Website


Belanja Barang dan Jasa

Pembuatan Profil DPRD


Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Pengendalian keamanan lingkungan

2.000.000.000,00
257.200.000,00
257.200.000,00
150.000.000,00
6.000.000,00
144.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.663.701.000,00
50.000.000,00
28.200.000,00
21.800.000,00
1.002.301.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

650.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

352.026.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

Pengamanan dan Pengawalan Pejabat


Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian keamanan lingkungan masyarakat

136.400.000,00
136.400.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

425.000.000,00
420.840.000,00
4.160.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2.766.487.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

100.877.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.310.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

86.567.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Operasional Lembaga Kemasyarakat RT dan RW, LP2MK dan Bulan Bhakti Gotong

4.490.000,00
970.000,00
3.520.000,00
1.584.650.000,00

Royong
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 17

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat/Lomba Desa

1.547.200.000,00
37.450.000,00
120.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

58.860.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

61.140.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan P2MBG

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

5.000.000,00
5.000.000,00
25.765.000,00
7.200.000,00
18.565.000,00
41.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

Operasional Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)


Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Kegiatan PKK


Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

Pendampingan KPMD
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

55.340.000,00
55.340.000,00
632.765.000,00
57.800.000,00
565.965.000,00
9.000.000,00
196.000.000,00
196.000.000,00
870.740.000,00
45.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

227.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

176.600.000,00

WISM/PPSIP/P3A dan PG3A

33.740.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Pengembangan Tanaman Buah Rambutan


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

50.400.000,00

1.350.000,00
22.890.000,00
9.500.000,00
200.000.000,00
5.450.000,00
Halaman 18

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

Belanja Barang dan Jasa

Perhitungan nilai tukar petani (NTP)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

Pengembangan Bantuan Tanaman Buah Duren


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja


Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK


Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan pengukuran produktivitas tenaga kerja

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

Pelatihan tenaga kerja magang Jepang

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

Pembinaan Perijinan dan Pengawasan LPK

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 27

Rekruitmen dan Seleksi Magang Jepang


Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan Standarisasi dan Akreditasi LPKS

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 28

Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

0.00 . 0.00.00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 30
0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1

Pengiriman Pencari Kerja Anggota RPSM yg Mengikuti Program Pemagangan ke Jepang


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

194.550.000,00
165.000.000,00
17.490.000,00
147.510.000,00
200.000.000,00
5.450.000,00
194.550.000,00
1.193.350.000,00
30.500.000,00
22.950.000,00
7.550.000,00
238.927.000,00
238.927.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
21.000.000,00
3.600.000,00
17.400.000,00
81.500.000,00
9.600.000,00
71.900.000,00
23.000.000,00
2.700.000,00
20.300.000,00
34.500.000,00
34.500.000,00
22.000.000,00
1.800.000,00
20.200.000,00
37.500.000,00
5.400.000,00
32.100.000,00
47.400.000,00
6.000.000,00
Halaman 19

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 32

Belanja Barang dan Jasa

Seleksi Pra Pelatihan Pemagangan ke Jepang

0.00 . 0.00.00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 36
0.00 . 0.00.00 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 37

Diklat dan pemagangan mebelair, agrobisnis, kerajinan bambu dan batik


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan Kerja Perhotelan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 38

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan melalui Pendidikan dan Latihan bagi Pencari

41.400.000,00
17.400.000,00
3.000.000,00
14.400.000,00
381.613.000,00
35.660.000,00
345.953.000,00
44.500.000,00
4.800.000,00
39.700.000,00
137.960.000,00

Kerja
0.00 . 0.00.00 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 39

Workshop Pengembangan Karak Rumput Laut

0.00 . 0.00.00 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pengembangan potensi unggulan daerah


Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

18.700.000,00
119.260.000,00
35.550.000,00
5.500.000,00
30.050.000,00
359.881.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
25.800.000,00

penanaman modal
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

Penyelenggaraan pameran investasi

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

50.000.000,00

Rakor dan Pembinaan Perusda

40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

6.300.000,00
207.781.000,00

50.000.000,00

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

214.081.000,00

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

0.00 . 0.00.00 . 15

160.000,00
25.640.000,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Pembangunan data base informasi kearsipan


Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

320.000,00
39.680.000,00
80.255.000,00
80.255.000,00
50.255.000,00
Halaman 20

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

Belanja Modal
Program Perencanaan Tata Ruang

Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sragen

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

30.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.520.000,00
42.480.000,00
330.000.000,00
51.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

85.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT )

80.000.000,00
9.800.000,00
70.200.000,00
99.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

57.385.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

41.615.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

185.000.000,00
30.000.000,00
9.375.000,00
20.625.000,00
155.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

61.487.500,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

93.512.500,00

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja


Belanja Barang dan Jasa
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang

20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
425.500.000,00
7.500.000,00

cacat dan lansia


0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

Belanja Barang dan Jasa

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

7.500.000,00
55.000.000,00

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan


0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

20.400.000,00
Halaman 21

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

Belanja Barang dan Jasa

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

34.600.000,00
30.000.000,00

kejadian luar biasa


0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

Pengiriman kelayan bagi PMKS ke panti atau pemulangan ke tempat asal

57.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

37.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

Operasional bantuan kepada lansia fakir miskin

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

Operasional Perlindungan sosial bagi diffabel, orang dengan kecacatan (ODK), dan

4.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
50.000.000,00

santunan duka cita bagi masyarakat miskin / tidak mampu


0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19

Pendampingan Pelayanan JSPC Berat

27.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

Penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21

Pendampingan Kegiatan Up Date Pendataan PMKS dan PSKS

40.000.000,00
9.300.000,00
30.700.000,00
12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.600.000,00

Pendampingan JSLU Terlantar

20.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23

Penanganan PGOT, WTS dan PMKS

7.200.000,00
13.300.000,00
27.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26

Peningkatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Anak Remaja Terlantar

25.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.500.000,00

Operasional Kegiatan TAGANA

20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.500.000,00

19.500.000,00

Halaman 22

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 28

Belanja Barang dan Jasa

Operasional Kegiatan Karang Taruna

DASAR HUKUM
4
500.000,00

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

38.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

BOP Sanitasi

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

1.856.000.000,00
1.750.000.000,00
200.000.000,00
1.550.000.000,00
106.000.000,00
14.000.000,00
92.000.000,00
268.595.000,00
43.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI

20.000.000,00

dan kejaksaan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

Belanja Barang dan Jasa

Patroli Wilayah
Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Kapasitas Aparat Pol PP dalam rangka Penegakkan Perda


Belanja Barang dan Jasa

Operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah

20.000.000,00
82.445.000,00
82.445.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
93.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

69.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

95.000.000,00
25.000.000,00

peninggalan bawah air


0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

25.000.000,00
30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

28.000.000,00

Workshop Kawruh Bahasa Jawa

20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.000.000,00

6.000.000,00
14.000.000,00
Halaman 23

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

Kemah Budaya

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

Program pengembangan destinasi pariwisata

Operasionalisasi dan Pemeliharaan Anjungan Kab. Sragen di TMJT Semarang

20.000.000,00
3.300.000,00
16.700.000,00
595.000.000,00
45.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

Pembangunan dan Penataan ODTW. Gunung Kemukus


Belanja Modal

Operasional dan pemeliharaan obyek wisata

350.000.000,00
350.000.000,00
200.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

25.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

Program pengembangan industri kecil dan menengah

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Klaster

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

120.000.000,00

60.000.000,00
25.000.000,00
3.750.000,00
21.250.000,00
35.000.000,00
7.500.000,00
27.500.000,00
641.500.000,00

Menengah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.840.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

78.160.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

Pelatihan Manajemen bagi pengelolaan LKM

66.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Tanah (HAT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

75.000.000,00
Halaman 24

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

58.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui Bantuan

215.000.000,00

Permodalan dan Sarana Usaha


0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

Pelatihan Manajemen Berbasis Sumber Daya Lokal

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Belanja Barang dan Jasa

Partisipasi dalam Rangka Gelar Teknologi Tepat Guna ( TTG )


Belanja Barang dan Jasa

Revitalisai posyandu

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

575.000,00
214.425.000,00
85.000.000,00
9.490.000,00
75.510.000,00
82.710.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
21.050.000,00
6.360.000,00
14.690.000,00

Sosialisasi BUMDes

5.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

Bintek Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK


Belanja Barang dan Jasa
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

Pemantauan Kualitas Lingkungan


Belanja Barang dan Jasa

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Modal

Pengkajian dampak lingkungan


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

17.660.000,00
17.660.000,00
646.177.000,00
100.000.000,00
4.595.000,00
95.405.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
7.500.000,00
36.500.000,00
6.000.000,00
119.900.000,00
750.000,00

Halaman 25

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

DASAR HUKUM
4
1.650.000,00

117.500.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

81.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

8.750.000,00
86.277.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.760.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.517.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Kerjasama dengan dunia usaha / lembaga kerjasama pengembangan TIK dengan pihak

150.000.000,00
2.125.000,00
147.875.000,00
271.000.000,00
36.000.000,00

ketiga
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Audit sistem informasi dan jaringan


Belanja Barang dan Jasa

235.000.000,00
235.000.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

294.954.000,00

Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

36.000.000,00

Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam

9.980.000,00
20.020.000,00
78.125.000,00

pemberdayaan perempuan dan anak


0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

63.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender

25.000.000,00

(KKG)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

Belanja Barang dan Jasa

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

25.000.000,00
62.145.000,00
8.140.000,00
54.005.000,00
15.000.000,00
2.310.000,00
12.690.000,00
84.684.000,00
Halaman 26

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Operasional dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, perijinan dan Penanganan

DASAR HUKUM
4
9.000.000,00

75.684.000,00
246.963.000,00
196.030.000,00

Pengaduan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Belanja Barang dan Jasa

Kerjasama Kemitraan Usaha di Daerah

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja


Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi lowongan kerja serta monitoring


Belanja Barang dan Jasa

Penyuluhan dan Bimtek bagi Pencari Kerja


Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi peningkatan implementasi UU 39 /2004 bagi aparat Kecamatan dan Perangkat

15.780.000,00
180.250.000,00
27.500.000,00
100.000,00
27.400.000,00
5.928.000,00
5.928.000,00
17.505.000,00
4.000.000,00
13.505.000,00
247.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
33.000.000,00

Desa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

Penyelesaian kasus penempatan Tenaga Kerja Indonesia


Belanja Barang dan Jasa

27.500.000,00
31.000.000,00

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

27.500.000,00

Uji kompetensi siswa pelatihan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

3.600.000,00
29.400.000,00

Pengembangan Bursa Kerja On line


Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.630.000,00
29.370.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
16.000.000,00

Halaman 27

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21

Pra Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22

Magang Siswa Pelatihan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 24

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29

Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 42

Pembangunan Jalan Pertanian

0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

DASAR HUKUM
4
1.650.000,00

14.350.000,00
34.500.000,00
6.000.000,00
28.500.000,00
24.000.000,00
15.000.000,00
9.000.000,00
2.321.250.000,00
50.000.000,00
9.000.000,00
41.000.000,00
250.000.000,00
9.775.000,00
240.225.000,00
2.021.250.000,00
5.940.000,00
2.015.310.000,00
2.130.000.000,00
15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan


Belanja Barang dan Jasa

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok


Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

50.000.000,00
300.000,00
49.700.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
15.000.000,00
4.800.000,00
10.200.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
3.600.000,00
Halaman 28

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 31

Belanja Barang dan Jasa

Bantuan Ongkos Angkut Raskin dan Sosialisasi Program Raskin


Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan mutu dan keamanan pangan


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33
0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 36

Lomba Cipta Menu


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

16.400.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
8.000.000,00
12.000.000,00
150.000.000,00
41.400.000,00
108.600.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 37
0.00 . 0.00.00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 47

Promosi Pangan Lokal


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Analisa Ketersediaan dan Cadangan Pangan Daerah

0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 48
0.00 . 0.00.00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 50

Pembangunan Lumbung Pangan


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Pekarangan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 52
0.00 . 0.00.00 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 53

Pelatihan dan Bantuan Peralatan untuk Kegiatan Model Pengolahan Pangan Pokok Lokal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan dan Bantuan Peralatan untuk Pembuatan Aneka Tepung

0.00 . 0.00.00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

150.000.000,00
7.200.000,00
142.800.000,00
20.000.000,00
8.400.000,00
11.600.000,00
1.050.000.000,00
6.375.000,00
1.043.625.000,00
100.000.000,00
5.690.000,00
94.310.000,00
100.000.000,00
6.000.000,00
94.000.000,00
150.000.000,00
16.000.000,00
134.000.000,00
1.643.300.000,00
186.300.000,00
Halaman 29

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Biaya Rumah Tangga


Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pemilihan Pemuda Pelopor

40.000.000,00
146.300.000,00
407.000.000,00
407.000.000,00
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
225.000.000,00
30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

28.000.000,00

Peringatan Sumpah Pemuda

140.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

Pertukaran Pemuda Antar Negara

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

Pengiriman Peserta Diklat Kepemudaan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21

Kemah Bakti Pemuda

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22

Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi

2.000.000,00

26.950.000,00
113.050.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00
13.500.000,00
10.000.000,00
9.600.000,00
400.000,00
20.000.000,00
4.000.000,00
16.000.000,00
10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah


Belanja Barang dan Jasa

Penelusuran Arsip-arsip / Foto Dokumenter


Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Dokumen / Arsip Daerah


Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Peraturan - Peraturan terkait Kearsipan


Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

133.000.000,00
13.700.000,00
13.700.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
43.800.000,00
43.800.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Halaman 30

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

Pemusnahan Dokumen / Arsip Daerah

5.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

550.000.000,00
135.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

72.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

63.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas/Halte/Flash Lamp


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Teknologi ATCS (Area Traffic Control System) dan Pemeliharaan Traffic

185.000.000,00
185.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
180.000.000,00

Light
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

Belanja Barang dan Jasa


Program rehabilitasi hutan dan lahan

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

180.000.000,00
5.214.854.000,00
75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan


Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

Penyusunan Rencana Detail Teknis (DED) Rehabilitasi Hutan dan Lahan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat (SARASWATI)


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Umum, Rawat Inap, Labkesda)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.500.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
500.000,00
19.500.000,00
5.069.854.000,00
302.075.000,00
3.992.779.000,00
775.000.000,00
25.000.000,00
6.000.000,00
19.000.000,00
160.126.751.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
150.000.000,00
Halaman 31

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19

Belanja Barang dan Jasa

Pelayanan Kesehatan P3K dan Hari Raya

150.000.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

29.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

20.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1

Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen - BLUD


Belanja Pegawai

103.000.000.000,00
8.271.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

79.728.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

15.000.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21

Operasional Puskesmas Kalijambe (BLUD)

1.834.704.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

917.352.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

458.676.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

458.676.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22

Operasional Puskesmas Plupuh 1 (BLUD)

864.359.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

432.179.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

170.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

262.180.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23

Operasional Puskesmas Plupuh 2 (BLUD)

623.086.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

311.543.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

186.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

124.618.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24

Operasional Puskesmas Masaran 1 (BLUD)

1.400.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

700.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

347.442.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

352.558.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25

Operasional Puskesmas Masaran 2 (BLUD)

1.095.880.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

547.940.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

407.304.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

140.636.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26

Operasional Puskesmas Kedawung 1 (BLUD)

775.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

387.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

253.454.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

134.046.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27

Operasional Puskesmas Kedawung 2 (BLUD)

900.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

450.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

421.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

28.500.000,00
Halaman 32

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28

Operasional Puskesmas Sambirejo (BLUD)

1.678.199.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

839.099.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

752.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29

Operasional Puskesmas Gondang (BLUD)

86.300.000,00
1.250.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

625.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

426.819.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

198.181.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30

Operasional Puskesmas Sambung Macan 1 (BLUD)

825.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

412.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

209.315.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

203.185.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31

Operasional Puskesmas Sambung Macan 2 (BLUD)

625.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

312.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

132.689.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

179.811.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32

Operasional Puskesmas Ngrampal (BLUD)

1.200.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

600.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

275.554.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

324.446.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33

Operasional Puskesmas Sragen (BLUD)

1.692.044.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

846.022.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

439.754.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

406.268.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 34

Operasional Puskesmas Karang Malang (BLUD)

1.752.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

876.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

466.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

409.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 35

Operasional Puskesmas Sidoharjo (BLUD)

1.400.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

700.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

400.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

300.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 36

Operasional Puskesmas Tanon 1 (BLUD)

1.349.048.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

674.524.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

467.598.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

206.926.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 33

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 37

Operasional Puskesmas Tanon 2 (BLUD)

960.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

480.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

245.877.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

234.123.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 38

Operasional Puskesmas Gemolong (BLUD)

1.353.230.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

676.615.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

325.539.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

351.076.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 39

Operasional Puskesmas Miri (BLUD)

1.300.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

650.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

260.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

390.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 40

Operasional Puskesmas Sumber Lawang (BLUD)

2.078.328.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

580.064.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

465.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 41

Operasional Puskesmas Mondokan (BLUD)

1.032.564.000,00

1.274.927.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

637.463.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

382.478.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

254.986.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 42

Operasional Puskesmas Sukodono (BLUD)

1.150.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

575.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

338.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

236.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 43

Operasional Puskesmas Gesi (BLUD)

650.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

325.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

128.539.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

196.461.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44

Operasional Puskesmas Tangen (BLUD)

1.178.520.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

589.260.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

294.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

294.735.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 45

Operasional Puskesmas Jenar (BLUD)

1.317.426.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

658.713.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

288.113.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

370.600.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 34

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46

Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Soeratno - Gemolong - Sragen - BLUD

15.000.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.600.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.827.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.572.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 47
0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16
0.00 . 0.00.00 . 16 . 78

Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK )


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.400.000.000,00
955.267.000,00
5.444.733.000,00
18.720.830.000,00
100.000.000,00
4.280.000,00
95.720.000,00

Diklat Penyusunan SKL

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 83

0.00 . 0.00.00 . 16 . 84

Sosialisasi (Diklat) Kurikulum Tahun 2013 untuk SD

516.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

416.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 85
0.00 . 0.00.00 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 86

Regrouping SD
Belanja Barang dan Jasa

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD

0.00 . 0.00.00 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88

Fasilitasi Pembinaan Potensi SD/SDLB dan SMP/SMPLB

75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
8.250.000,00
66.750.000,00
75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

47.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 89
0.00 . 0.00.00 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97

Pengadaan Mebelair Pengganti SD


Belanja Modal

Fetival Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SD

40.000.000,00
40.000.000,00
90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

72.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 99

Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100

Pendampingan BOS SD/MI (Bant.Prov)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

270.000.000,00
62.500.000,00
207.500.000,00
50.000.000,00
Halaman 35

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2


0.00 . 0.00.00 . 16 . 101
0.00 . 0.00.00 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 120
0.00 . 0.00.00 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 121

Belanja Barang dan Jasa

Pendampingan BOS SMP/MTs (Bant.Prov)


Belanja Barang dan Jasa

Lomba Kreatif Guru TK


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Diklat Penguatan Pembelajaran Guru TK

50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
1.800.000,00
23.200.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 121 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 122


0.00 . 0.00.00 . 16 . 122 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 126
0.00 . 0.00.00 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 16 . 158

Diklat Penyusunan Model Pembelajaran untuk Guru TK


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang SD/MI


Belanja Modal

Workshop MBS Kepala SD/MI

30.000.000,00
9.000.000,00
21.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 158 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 173

OlimpiadeSain Siswa Nasional SMP

0.00 . 0.00.00 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 174


0.00 . 0.00.00 . 16 . 174 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 176

Olimpiade Sain Nasional Guru SMP


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP

30.000.000,00
1.430.000,00
28.570.000,00
30.000.000,00
1.320.000,00
28.680.000,00
90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 176 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.310.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

74.690.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 177

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 177 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

72.780.000,00

Lomba Festival SAINS SD/MI

20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 178


0.00 . 0.00.00 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 179

Lomba Olimpiade Sain Nasional (OSN) SD/MI

0.00 . 0.00.00 . 16 . 179 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 183

Lomba Cerdas Cermat / LCC Sis SD/MI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

50.000.000,00
9.000.000,00
41.000.000,00
20.000.000,00
Halaman 36

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 16 . 183 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 184


0.00 . 0.00.00 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 186
0.00 . 0.00.00 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 187

Lomba Gugus SD/MI


Belanja Barang dan Jasa

Workshop Pembelajaran Kelas Rendah


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Bimbingan teknis sarana prasarana SD/SMP

DASAR HUKUM
4
2.400.000,00

17.600.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
7.500.000,00
22.500.000,00
200.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 187 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 187 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

167.430.000,00

Lomba Sekolah Sehat (LSS)

75.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 188


0.00 . 0.00.00 . 16 . 188 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 192

Diklat Guru SMP Mapel yang di UN kan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 192 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 192 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 195


0.00 . 0.00.00 . 16 . 195 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 197

Pelaksanaan UASBN SD/MI se Kab Sragen


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Lomba Cerdas Cermat 4 pilar siswa SMP

0.00 . 0.00.00 . 16 . 197 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 197 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 198


0.00 . 0.00.00 . 16 . 198 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 16 . 201

Rehabilitasi Ruang Kelas SD Rusak Sedang/Berat (DAK SD)


Belanja Modal

Workshop Pengayaan Guru Pemandu Mapel SMP 13 Mapel

0.00 . 0.00.00 . 16 . 201 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 202


0.00 . 0.00.00 . 16 . 202 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 202 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 204
0.00 . 0.00.00 . 16 . 204 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 205
0.00 . 0.00.00 . 16 . 205 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 206

Workshop Pengelolaan MGMP Mapel SMP 13 Mapel


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Mutu SMPN Satu Atap

32.570.000,00

125.000.000,00
1.680.000,00
123.320.000,00
640.000.000,00
41.000.000,00
599.000.000,00
30.000.000,00
1.670.000,00
28.330.000,00
12.153.830.000,00
12.153.830.000,00
30.000.000,00
7.280.000,00
22.720.000,00
30.000.000,00
9.180.000,00
20.820.000,00
200.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

200.000.000,00

Peningkatan Mutu SMP SSN

300.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

300.000.000,00

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional Siswa SMP

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

140.000.000,00
Halaman 37

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 206 . 5 . 2 . 2


0.00 . 0.00.00 . 16 . 207
0.00 . 0.00.00 . 16 . 207 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 210
0.00 . 0.00.00 . 16 . 210 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 210 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 213

Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan Guru Pembimbing Olimpiade Sains Nasional Siswa SMP

100.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

100.000.000,00

Operasional BSM Kabupaten

95.000.000,00

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Bintek Penyusunan Soal sesuai SNP 4 Mapel bagi Guru Kelas 9

0.00 . 0.00.00 . 16 . 213 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 213 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 216

140.000.000,00

Workshop penyusunan RKAS dan RKT SD

8.320.000,00
86.680.000,00
125.000.000,00
19.680.000,00
105.320.000,00
60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 216 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 216 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 218

Lomba Media Pembelajaran Interaktif bagi Guru SMP

0.00 . 0.00.00 . 16 . 218 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 218 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 219

Diklat Guru Bimbingan dan Konseling SMP

40.000.000,00
300.000,00
39.700.000,00
40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 219 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 219 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 220

Workshop Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKAS) SMP

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 220 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.060.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 220 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.940.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 221


0.00 . 0.00.00 . 16 . 221 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 222

TOT Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru


Belanja Barang dan Jasa

Bintek Standar Nasional Penilaian Pendidikan SMP

200.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 222 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.920.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 222 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

75.080.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 223


0.00 . 0.00.00 . 16 . 223 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 224
0.00 . 0.00.00 . 16 . 224 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 225

Pembelajaran Kelas Olah Raga SMP


Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan OSN Siswa SMP untuk Kelas 7 Berkelanjutan


Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi (Diklat) Kurikulum untuk TK

50.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
150.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 225 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

66.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 225 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

84.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 226

Sosialisasi (Diklat) Kurikulum untuk SMP

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

516.000.000,00
Halaman 38

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 226 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 226 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

416.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 228

Lomba IMSO SD/MI

0.00 . 0.00.00 . 16 . 228 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 228 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 229


0.00 . 0.00.00 . 16 . 229 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 229 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 230
0.00 . 0.00.00 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 231

Manajemen operasional BOS Kabupaten


Belanja Pegawai

20.000.000,00
2.250.000,00
17.750.000,00
75.000.000,00
7.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

67.200.000,00

Lomba Sekolah Sehat (LSS) SD

20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00

Diklat pengelolaan Administrasi dan Sarpras TK

40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 231 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 231 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

28.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 232

Lomba Cipta Seni Pelajar Siswa SD

0.00 . 0.00.00 . 16 . 232 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 232 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 233


0.00 . 0.00.00 . 16 . 233 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 233 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 234
0.00 . 0.00.00 . 16 . 234 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 235
0.00 . 0.00.00 . 16 . 235 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 236

Olimpiade Sain Nasional bagi Guru SD/MI


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Lomba Perpustakaan SD
Belanja Barang dan Jasa

Lomba Perpustakaan SMP


Belanja Barang dan Jasa

Diklat Guru Pemandu Mata Pelajaran SD

25.000.000,00
2.175.000,00
22.825.000,00
40.000.000,00
900.000,00
39.100.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 236 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.434.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 236 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

43.566.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 237

Kontribusi pelatihan Guru Pembimbing OSN SD

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 237 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 237 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

51.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 238

Diklat guru pembimbing khusus inklusi

0.00 . 0.00.00 . 16 . 238 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 16 . 238 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 239


0.00 . 0.00.00 . 16 . 239 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 240

Bantuan MBS SD
Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Rusak Sedang/Berat

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

300.000.000,00
66.000.000,00
234.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
90.000.000,00
Halaman 39

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 16 . 240 . 5 . 2 . 3


0.00 . 0.00.00 . 16 . 241
0.00 . 0.00.00 . 16 . 241 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

Belanja Modal

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP


Belanja Modal
Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah


Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan


Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

90.000.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
373.984.000,00
200.000.000,00
192.410.000,00
7.590.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
9.000.000,00

angkutan umum teladan


0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 17

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.984.000,00
9.984.000,00
10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 20

Lomba Tertib Lalu Lintas

0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi


Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC)

40.000.000,00
9.050.000,00
30.950.000,00
124.788.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
49.788.000,00

Belanja Barang dan Jasa

49.788.000,00

Program pelayanan kontrasepsi

98.000.000,00

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

74.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

74.000.000,00

Pelayanan KB medis operasi

14.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.250.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 40

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

Pengadaan Obat Akseptor MKJP

10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong

Pembangunan turap/talud/bronjong
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan

160.000.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
36.300.000,00
36.300.000,00

bidang perumahan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Penataan dan Pemeliharaan LPJU

30.550.000,00
5.750.000,00
2.420.000.000,00
400.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

291.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

108.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 17 . 92
0.00 . 0.00.00 . 17 . 92 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 17 . 121

Pemasangan Penerangan Jalan Konvensional Gabugan - Gemolong


Belanja Modal
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data


Belanja Barang dan Jasa

Lomba Tertib Arsip Desa


Belanja Barang dan Jasa

Pembentukan Desa Percontohan Tertib Arsip


Belanja Barang dan Jasa

2.020.000.000,00
2.020.000.000,00
40.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00

Program Pendidikan Menengah

6.035.000.000,00

Pengadaan mebeluer sekolah

1.000.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan Komputer SMA/SMK


Belanja Modal

Lomba Siswa Berprestasi

1.000.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 121 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.230.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 121 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

38.770.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 124


0.00 . 0.00.00 . 17 . 124 . 5 . 2 . 1

Lomba Kompentensi Siswa


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

200.000.000,00
43.240.000,00
Halaman 41

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 124 . 5 . 2 . 2


0.00 . 0.00.00 . 17 . 126

Belanja Barang dan Jasa

Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK

156.760.000,00
90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 126 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.660.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 126 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

77.340.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 127

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 127 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.740.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 127 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.260.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 128

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 128 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 128 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

61.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 131


0.00 . 0.00.00 . 17 . 131 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 131 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 132

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMA


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Manajemen BOS SMA

0.00 . 0.00.00 . 17 . 132 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 132 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 133


0.00 . 0.00.00 . 17 . 133 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 133 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 135

Manajemen Pengelolaan BSM SMA


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Bedah SKL mapel yang di UN-kan SMK (3 mapel)

0.00 . 0.00.00 . 17 . 135 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 135 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 136


0.00 . 0.00.00 . 17 . 136 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 136 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 137
0.00 . 0.00.00 . 17 . 137 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 138
0.00 . 0.00.00 . 17 . 138 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 139

Verifikasi Ujian Kompetensi Kejujuran SMK


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Manajemen Pengelolaan BOS SMK


Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan BSM SMK


Belanja Barang dan Jasa

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMK

75.000.000,00
9.690.000,00
65.310.000,00
40.000.000,00
2.000.000,00
38.000.000,00
40.000.000,00
2.000.000,00
38.000.000,00
150.000.000,00
41.760.000,00
108.240.000,00
40.000.000,00
7.580.000,00
32.420.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 139 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.015.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 139 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

76.985.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 142


0.00 . 0.00.00 . 17 . 142 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 143

Pengembangan Kompetensi Guru SBBS


Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Halaman 42

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 143 . 5 . 2 . 2


0.00 . 0.00.00 . 17 . 144

Belanja Barang dan Jasa

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SMK

100.000.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 144 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.740.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 144 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

85.260.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 145

OSTN Guru SMK

90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 145 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.840.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 145 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

66.160.000,00

Pengembangan SMK Rujukan

150.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 169


0.00 . 0.00.00 . 17 . 169 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 17 . 170
0.00 . 0.00.00 . 17 . 170 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 170 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 173

Belanja Modal

Debat Bahasa Indonesia SMA


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Gelar Inovasi Produk SMK

0.00 . 0.00.00 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 175

Lomba Debat Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing

150.000.000,00
150.000.000,00
33.300.000,00
116.700.000,00
350.000.000,00
37.500.000,00
312.500.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.340.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

69.660.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 178


0.00 . 0.00.00 . 17 . 178 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 17 . 179

Pengadaan Alat Bengkel (Bantuan Provinsi)


Belanja Modal

LCC Empat Pilar

50.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 179 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.810.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 179 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.190.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 181

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

150.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 181 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 181 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

129.100.000,00

Pengembangan Prestasi Siswa

100.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 182


0.00 . 0.00.00 . 17 . 182 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 183
0.00 . 0.00.00 . 17 . 183 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 184
0.00 . 0.00.00 . 17 . 184 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 185
0.00 . 0.00.00 . 17 . 185 . 5 . 2 . 3

Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi Program


Belanja Barang dan Jasa

Workshop Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah


Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan Sarana Olahraga SBBS


Belanja Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

20.900.000,00

100.000.000,00
100.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Halaman 43

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 186


0.00 . 0.00.00 . 17 . 186 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 187
0.00 . 0.00.00 . 17 . 187 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 188
0.00 . 0.00.00 . 17 . 188 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 189
0.00 . 0.00.00 . 17 . 189 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 189 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 190
0.00 . 0.00.00 . 17 . 190 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 191
0.00 . 0.00.00 . 17 . 191 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 192
0.00 . 0.00.00 . 17 . 192 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

Workshop MGMP
Belanja Barang dan Jasa

Diklat Kurikulum
Belanja Barang dan Jasa

Diklat Kurikulum untuk Guru, Kepala Sekolah Tenaga Kependidikan SMA

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Bintek Guru TIK dan KPPI SMA, SMK


Belanja Barang dan Jasa

Bintek RAKS SMK


Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Meubelair Pengganti SMA/SMK


Belanja Modal
Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya


Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan


Belanja Barang dan Jasa
Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan festival budaya daerah


Belanja Barang dan Jasa

Pentas seni budaya menyambut tamu

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13

600.000.000,00

40.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

600.000.000,00

Bintek Penyusunan RAKS SMA

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

600.000.000,00

600.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

150.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

150.000.000,00

Pentas Seni di Taman Mini Indonesia Indah [TMII] Jakarta

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.000.000,00
36.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.991.743.000,00
60.000.000,00
1.500.000,00
58.500.000,00
14.155.000,00
500.000,00
13.655.000,00
6.568.000,00
6.568.000,00
30.000.000,00
225.000,00
29.775.000,00
90.000.000,00
Halaman 44

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 21
0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 25
0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 28
0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11

Belanja Barang dan Jasa

Pentas Seni di Event Pariwisata Tingkat Lokal, Regional dan Nasional


Belanja Barang dan Jasa

Kirab Budaya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen


Belanja Barang dan Jasa

Pentas seni budaya dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional


Belanja Barang dan Jasa

Pagelaran Wayang Kulit


Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan Seni Tradisional Asli Daerah


Belanja Barang dan Jasa

Pagelaran Kesenian Rakyat Daerah


Belanja Barang dan Jasa

Kompilasi Festival dan Rekaman Musik Musisi Sragen


Belanja Barang dan Jasa

Festival Kesenian Sukowati


Belanja Barang dan Jasa

Pentas Musik Heritage (Pengenalan Wilayah Cagar Budaya)


Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan Kemitraan

Pengembangan dan penguatan informasi dan database


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan pelaku usaha jasa wisata

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13

Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata [POKDARWIS] dan Paguyuban Alumni Duta

90.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
70.000.000,00
225.000,00
69.775.000,00
221.020.000,00
221.020.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
106.700.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
7.500.000,00
12.500.000,00
51.700.000,00

Wisata
0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

8.900.000,00
Halaman 45

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17

Belanja Barang dan Jasa


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

42.800.000,00
627.500.000,00

Menengah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

39.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah


Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 13

Rakor Ekuinda
Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi dukungan informasi permodalan bagi LKM dan UKB

125.000.000,00
125.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
55.000.000,00
6.240.000,00
48.760.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
87.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

77.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 17

Operasional Pemberian Pinjaman modal bagi Koperasi, KUB dan UMKM


Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi Penyediaan Pinjaman Modal Bagi Koperasi, KUB & UMKM (Temu Mitra Binaan)

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21

Penyelenggaraan Sosialisasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

37.000.000,00
37.000.000,00
13.000.000,00
2.250.000,00
10.750.000,00
35.000.000,00
5.040.000,00
27.960.000,00
2.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
1.833.320.000,00
8.505.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.505.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

60.000.000,00
Halaman 46

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.460.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.540.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi Forum Persatuan Bangsa Indonesia

360.340.000,00
38.950.000,00
321.390.000,00
185.375.000,00
18.750.000,00
166.625.000,00
35.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.040.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.960.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

Serenade Pelajar
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengawasan Orang Asing

30.000.000,00
4.680.000,00
25.320.000,00
10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12

Lomba tata cara upacara bendera


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pamitan, Pemberangkatan, Pemulangan Haji dan Tasyakuran Haji

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21

Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan

50.000.000,00
2.650.000,00
47.350.000,00
171.500.000,00
2.200.000,00
169.300.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

37.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23

Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar Agama Islam

70.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.880.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.620.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 24
0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26

Paskibraka
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Peringatan Hari Natal

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

200.000.000,00
50.490.000,00
149.510.000,00
25.000.000,00
1.100.000,00
23.900.000,00
Halaman 47

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 27
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 29
0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 31
0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 32
0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Agama Hindu


Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah


Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Safari Ramadhan


Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat / Aparatur


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

10.000.000,00
10.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
47.100.000,00
47.100.000,00
120.000.000,00
1.000.000,00
119.000.000,00
210.000.000,00
135.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

63.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

71.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

53.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan standar satuan harga

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

8.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.000.000,00
23.000.000,00
18.239.530.000,00
53.240.000,00
9.224.000,00
44.016.000,00
60.380.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.010.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.370.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

200.611.000,00
149.520.000,00
51.091.000,00
150.495.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

59.470.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

91.025.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 48

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

190.654.000,00
144.365.000,00
46.289.000,00
140.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.495.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

95.505.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

172.550.000,00

APBD
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

107.095.000,00
65.455.000,00
138.550.000,00

pelaksanaan APBD
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12

Penyusunan Neraca Daerah dan Laporan Semesteran

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

53.456.000,00
85.094.000,00
155.460.000,00
37.437.000,00
118.023.000,00
162.580.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

65.632.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

96.948.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 21

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah


Belanja Barang dan Jasa

Pensertifikatan Tanah Milik Pemda

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22

Penelaahan RKA dan DPPA

30.000.000,00
23.670.000,00
6.330.000,00
87.680.000,00
87.680.000,00
205.875.000,00
6.275.000,00
199.600.000,00
51.770.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.130.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.640.000,00

Penyusunan Instruksi Anggaran

38.876.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 24

Pembuatan Laporan Kas Umum Daerah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

6.632.000,00
32.244.000,00
97.500.000,00
Halaman 49

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.680.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

71.820.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26

Penelaahaan SPMU dan Penerbitan SP2D Belanja Langsung

120.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

59.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

60.900.000,00

Komputerisasi Daftar gaji PNS

165.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 27
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 29
0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 30

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Verifikasi data potensi pajak & retribusi daerah


Belanja Barang dan Jasa

Sarana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

30.084.000,00
134.916.000,00
18.140.000,00
18.140.000,00
210.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.599.000,00

Pembuatan panggung reklame

130.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 32
0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 38
0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 39
0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 42

Belanja Modal

Monitoring evaluasi retribusi, pajak, pendapatan lain-lain


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring dan evaluasai pendapatan pasar


Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan saran dan prasarana administrasi pengelolaan pasar (ATK & cetak karcis)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan ketertiban pasar

0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 43

Peningkatan kebersihan / keindahan lingkungan pasar

184.401.000,00

130.875.000,00
21.700.000,00
21.700.000,00
24.500.000,00
24.500.000,00
232.195.000,00
475.000,00
231.720.000,00
21.500.000,00
9.500.000,00
12.000.000,00
578.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

41.565.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 43 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

20.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 44

Pemeliharaan ringan pasar

0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 49
0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1

Sarana pemungutan PBB


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

516.375.000,00

207.000.000,00
825.000,00
206.175.000,00
91.101.000,00
570.000,00
Halaman 50

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 50

Belanja Barang dan Jasa

Pemberian Biaya penyampaian SPPT dan Penghargaan bagi Desa/Kelurahan dan

90.531.000,00
1.989.610.000,00

Kecamatan yang lunas PBB tepat waktu


0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 51

Monitoring penyuluhan dan verifikasi penerimaan PBB

570.000,00
1.989.040.000,00
127.410.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

93.360.000,00

Bulan panutan pelunasan PBB

170.323.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 53
0.00 . 0.00.00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 54

Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan

0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 61

Penyediaan Formulir Teknis SPPT, STTS, DHKP, Formulir-formulir Pelayanan PBB

0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 63

Pemeliharaan Data PBB dengan Pola SISMIOP

570.000,00
169.753.000,00
50.000.000,00
47.265.000,00
2.735.000,00
379.772.000,00
87.500.000,00
292.272.000,00
114.016.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

95.555.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.461.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66

Intensifikasi Pengelolaan BPHTB

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 72
0.00 . 0.00.00 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 73
0.00 . 0.00.00 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 74

Sewa tanah parkir/Titipan sepeda pasar Banaran


Belanja Barang dan Jasa

Sewa tanah untuk TPA Pasar Made dan Plupuh


Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Sarpras Hardware dan Software Pemungutan PBB

0.00 . 0.00.00 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 17 . 77

Evaluasi dan Penyerapan APBD Kabupaten Sragen

112.840.000,00
570.000,00
112.270.000,00
28.050.000,00
28.050.000,00
935.000,00
935.000,00
171.644.000,00
570.000,00
126.324.000,00
44.750.000,00
65.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

54.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 78

Sewa Tanah untuk TPS Pasar Blimbing dan Pasar Kadipiro Kec. Sambirejo

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.280.000,00
Halaman 51

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 85

Belanja Barang dan Jasa

Penelaahaan SPMU dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

DASAR HUKUM
4
5.280.000,00

32.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.254.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.746.000,00

Penertiban Barang Milik Daerah

312.420.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 91
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

127.351.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

134.169.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 17 . 96

Pelaksanaan Lelang Titipan Sepeda dan KM / MCK

0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 98
0.00 . 0.00.00 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 99

Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah non Pajak Penerangan Jalan


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan

0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 101


0.00 . 0.00.00 . 17 . 101 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 17 . 102
0.00 . 0.00.00 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 103
0.00 . 0.00.00 . 17 . 103 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

50.900.000,00
24.000.000,00
2.375.000,00
21.625.000,00
32.000.000,00
3.210.000,00
28.790.000,00
21.519.000,00
4.260.000,00
17.259.000,00

Revitalisasi Pasar

10.782.984.000,00

Belanja Modal

10.782.984.000,00

Pendataan Potensi Pasar


Belanja Barang dan Jasa

Optimalisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Pembinaan kemampuan teknologi industri

8.680.000,00
8.680.000,00
53.875.000,00
8.400.000,00
45.475.000,00
140.000.000,00
70.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17

Monitoring dan Verifikasi Bantuan Peralatan


Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.000.000,00
10.000.000,00
590.860.000,00
Halaman 52

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pemugaran Rumah

3.440.000,00
3.440.000,00
241.420.000,00
81.985.000,00
159.435.000,00
11.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

11.000.000,00

Pembinaan Administrasi Desa

30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 17

TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II


Belanja Barang dan Jasa

Pemberdayaan Kelembagaan PAMSIMAS

27.500.000,00
27.500.000,00
55.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.400.000,00

Pendataan Tanah Kas Desa

60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

35.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 25
0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Karya Bhakti TNI Gerbang Sukowati


Belanja Barang dan Jasa

Operasional Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Belanja Barang dan Jasa

Monev Pengelolaan bantuan Prasarana Desa


Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

65.000.000,00
1.800.000,00
63.200.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
47.500.000,00
47.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
220.000.000,00
220.000.000,00
6.950.000,00
213.050.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
Halaman 53

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

Belanja Barang dan Jasa


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA


Belanja Modal

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 20
0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

Monitor dan Evaluasi Pengendalian Pemakaian Air Tanah


Belanja Barang dan Jasa

Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

75.000.000,00
2.842.712.000,00
218.000.000,00
950.000,00
73.050.000,00
144.000.000,00
32.550.000,00
27.000.000,00
5.550.000,00
197.944.000,00
875.000,00
669.000,00
196.400.000,00
608.218.000,00
3.800.000,00
604.418.000,00
654.000.000,00
4.750.000,00
649.250.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
30.000.000,00
6.980.000,00
23.020.000,00
15.000.000,00
3.275.000,00
11.725.000,00
75.000.000,00
5.000.000,00
70.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
42.000.000,00
670.000,00
Halaman 54

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 21

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan kajian neraca sumberdaya air

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12

Pengawasan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya keagamaan di Perusahaan


Belanja Barang dan Jasa

Implementasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan


Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan penanggulangan kebakaran

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14

Pengendalian dan pembinaan lembaga tenaga kerja

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan


Belanja Barang dan Jasa

Perlindungan Hukum dan Kesehatan kerja


Belanja Barang dan Jasa

Bimtek Tata Cara Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran

41.330.000,00
350.000.000,00
14.040.000,00
335.960.000,00
208.000.000,00
31.000.000,00
1.680.000,00
29.320.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
17.000.000,00
1.200.000,00
15.800.000,00
56.000.000,00
6.640.000,00
49.360.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
21.000.000,00
2.400.000,00
18.600.000,00
20.000.000,00

Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan


0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

Belanja Barang dan Jasa


Program transmigrasi regional

Penyuluhan transmigrasi regional

27.000.000,00
20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00

Pelatihan transmigrasi regional

7.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18

20.000.000,00

Program kerjasama informasi dengan mas media

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

600.000,00
6.400.000,00
2.298.994.000,00
Halaman 55

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

49.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

38.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

Operasional Presroom

7.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.500.000,00

Pemasangan Iklan Trimedia

65.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

65.000.000,00

Dialog Interaktif di TV Swasta Lokal


Belanja Barang dan Jasa

Promosi Potensi Daerah di Media Massa


Belanja Barang dan Jasa

Penerbitan Media Internal


Belanja Barang dan Jasa

Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FM

72.000.000,00
72.000.000,00
93.100.000,00
93.100.000,00
62.000.000,00
62.000.000,00
319.444.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

184.444.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

135.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

Hubungan Kemitraan dengan Jajaran Pers

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

Press Tour

60.000.000,00
59.400.000,00
600.000,00
70.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

Sosialisasi Bea Cukai dan Informasi Pembangunan Kab. Sragen melalui Videotron
Belanja Modal
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
279.600.000,00

mandiri
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB


Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan PPKBD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

20.000.000,00
20.000.000,00
249.600.000,00

Halaman 56

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

Sosialisasi Pembentukan Posdaya

236.040.000,00
13.560.000,00
10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 17

Program Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan Pameran dalam rangka Hari Aksara Internasional (HAI)

0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18

Workshop Peningkatan Kinerja PKBM

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 23
0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 18 . 24

Pembangunan Landscape Autis Center


Belanja Modal

Diklat Tutor Keaksaraan Dasar

0.00 . 0.00.00 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 25

Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka

795.000.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
15.500.000,00
50.000.000,00
14.000.000,00
36.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
50.000.000,00
14.000.000,00
36.000.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

89.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 27
0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri


Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan


Belanja Barang dan Jasa

Pameran Produk Unggulan Daerah

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

Bazar untuk rakyat menengah ke bawah

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

Pelatihan Kewirausahaan Membatik Pemula

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

400.000.000,00
400.000.000,00
569.500.000,00
15.000.000,00
3.500.000,00
11.500.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
238.500.000,00
1.875.000,00
236.625.000,00
116.000.000,00
1.775.000,00
114.225.000,00
70.000.000,00
Halaman 57

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

50.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 17

Pemberdayaan Pelaku Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 19

Promosi Rancangan Batik

40.000.000,00
375.000,00
39.625.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

37.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring pelaksanaan PILKADES

721.348.000,00
200.000.000,00
119.020.000,00
80.980.000,00
24.175.000,00
6.700.000,00
17.475.000,00
9.982.000,00
9.982.000,00
40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

Study Banding Kepala Desa dan Lurah


Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

4.800.000,00
97.191.000,00
33.970.000,00
63.221.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
361.000.000,00
41.000.000,00
8.250.000,00
32.750.000,00
48.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

38.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

42.000.000,00
Halaman 58

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Peningkatan Kelembagaan LKM

80.000.000,00

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

Pelatihan Pengelola KSP / USP / Koperasi berbasis Kompetensi


Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Pameran Arsip

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

15.000.000,00
15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2

7.500.000,00
32.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

40.000.000,00

Pembangunan Sumur Air Dalam

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.500.000,00
72.500.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
900.000,00
4.100.000,00
14.031.330.000,00
4.916.830.000,00
12.450.000,00
93.650.000,00
4.810.730.000,00
40.000.000,00
6.500.000,00
33.500.000,00
225.000.000,00
81.200.000,00
143.800.000,00
337.000.000,00
22.840.000,00
314.160.000,00
50.000.000,00
4.500.000,00
45.500.000,00
6.982.500.000,00
Halaman 59

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

Pemberdayaan petani melalui tehnologi dan informasi pertanian

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 16

Survei Ubinan Prakarsa


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Power Theser

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 22
0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 23
0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

Pembuatan Buku Profil Pertanian


Belanja Barang dan Jasa

Pemetaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Pertanian


Belanja Barang dan Jasa

Mekanisasi Alat Mesin Pertanian


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 18
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 19
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

20.495.000,00
6.787.005.000,00
175.000.000,00
135.000.000,00
5.380.000,00
129.620.000,00
80.000.000,00
8.649.000,00
71.351.000,00
40.000.000,00
1.820.000,00
38.180.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.050.000.000,00
9.580.000,00
1.040.420.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
15.500.000,00
148.785.000,00
148.785.000,00
740.000,00
148.045.000,00
3.138.000.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

138.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

138.000.000,00

Pemeliharaan Rutin
Belanja Barang dan Jasa
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Operasional Komunika Intelligent Daerah (Kominda)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
175.000.000,00
75.000.000,00
Halaman 60

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

61.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

Operasional tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri

100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

85.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Monev Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

50.000.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan

33.000.000,00
20.000.000,00

industri hasil hutan


0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06

Pembinaan Kelompoktani Daerah Penyangga Hutan Swaka Marga Satwa

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19 . 05

Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik

0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07

Operasional Panti Asuhan Pemda

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

2.250.000,00
17.750.000,00
13.000.000,00
1.500.000,00
11.500.000,00
259.000.000,00
24.000.000,00
4.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
5.250.000,00
19.750.000,00
210.000.000,00
48.000.000,00
162.000.000,00
46.143.000,00
46.143.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

29.643.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 19

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Penghargaan Atlit dan Official berprestasi


Belanja Barang dan Jasa
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
2.551.560.000,00
Halaman 61

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 19 . 11
0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 19 . 12
0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 19 . 13
0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 19 . 14
0.00 . 0.00.00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 19
0.00 . 0.00.00 . 19 . 05
0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 19

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas


Belanja Modal

Pengadaan marka jalan


Belanja Modal

Pengadaan pagar pengaman jalan


Belanja Modal

Pengadaan Paku Jalan


Belanja Modal

Pengadaan Rambu Display


Belanja Modal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan dan Pemasangan Deliniator


Belanja Modal

Pemasangan Sarana - Prasarana Keselamatan Jalan RPPJ, Warning Light dan Rambu
Belanja Modal
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak


Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

315.410.000,00
315.410.000,00
603.250.000,00
603.250.000,00
202.800.000,00
202.800.000,00
115.600.000,00
115.600.000,00
199.500.000,00
199.500.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.010.000.000,00
1.010.000.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
15.000.000,00

Lingkungan Hidup
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan

15.000.000,00

daerah
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 19
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

12.000.000,00
3.000.000,00
2.194.120.000,00
282.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

256.025.000,00

Penguatan Modal untuk UPTD

105.870.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10

Pengembangan Kawasan Hortikultura Terintergrasi (KHT) Berbasis GAP

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

25.975.000,00

71.270.000,00
34.600.000,00
400.000.000,00

Halaman 62

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19 . 12

Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit

0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19 . 13
0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 19 . 15

Pengembangan Tanaman Kelapa


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Sertifikasi Beras Organik

10.900.000,00
389.100.000,00
300.000.000,00
11.955.000,00
288.045.000,00
40.000.000,00
2.075.000,00
37.925.000,00
80.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

71.750.000,00

Pengembangan Tanaman Garut

30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 16
0.00 . 0.00.00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 19 . 18

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pilot Projek Sub Brigde Tanam dan Panen

0.00 . 0.00.00 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19 . 18 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 19 . 21

Peningkatan Pengawasan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi

8.250.000,00

3.075.000,00
26.925.000,00
220.000.000,00
2.250.000,00
17.170.000,00
200.580.000,00
45.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 22

Pembangunan Jalan Produksi

0.00 . 0.00.00 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 19
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui pengembangan tanaman Obat, Jahe dan Kencur
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

341.250.000,00
3.325.000,00
337.925.000,00
350.000.000,00
50.150.000,00
299.850.000,00
1.965.000.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

67.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.360.000,00

75.000.000,00
2.860.000,00
72.140.000,00
Halaman 63

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07

Pengembangan Desa Siaga dan Forum Kesehatan Desa (FKD)

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08

Revitalisasi UKS

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

26.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

Pengembangan Saka Bakti Husada

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.440.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.560.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10

Stimulan operasional posyandu

1.550.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

38.000.000,00

Rapat Kerja Kesehatan Daerah

40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 11
0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 04
0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan


Belanja Barang dan Jasa

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan


Belanja Barang dan Jasa

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


Belanja Barang dan Jasa

Pemantapan Sistem Penyuluhan

1.512.000.000,00

575.000,00
39.425.000,00
110.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat


Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi


Belanja Barang dan Jasa

Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

867.341.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
40.341.000,00
40.341.000,00
100.000.000,00
Halaman 64

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 13

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi

DASAR HUKUM
4
8.232.000,00

91.768.000,00
50.000.000,00

olahraga
0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 17

POPDA SD, SMP, SMA Sederajat

18.000.000,00
32.000.000,00
540.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

111.070.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

428.930.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 21

Kejuaran Daerah Pelajar

0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.000.000,00
5.280.000,00
39.720.000,00

Turnamen Olahraga

60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 26

0.00 . 0.00.00 . 20 . 27

Rakor Sinkronisasi Pembinaan Olahraga

0.00 . 0.00.00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

20.000.000,00
9.000.000,00
11.000.000,00
32.500.000,00

narkoba dan penyakit sosial lainnya)


0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

Program pengelolaan areal pemakaman

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman


Belanja Modal

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman


Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi Berat Taman Makam Pahlawan

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 20
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

Program pengembangan budidaya perikanan

Pengembangan bibit ikan unggul

32.500.000,00
2.500.000,00
30.000.000,00
175.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
150.000.000,00
10.000.000,00
140.000.000,00
2.334.600.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.935.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.065.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 65

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

Pembangunan/Rehab Balai Benih Ikan

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

Peningkatan Sarana dan Prasana Perbenihan


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Budidaya Ikan di Lahan Pekarangan

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penilaian Angka KreditJabatan Fungsional

130.505.000,00
7.945.000,00
122.560.000,00
2.104.095.000,00
9.300.000,00
2.094.795.000,00
50.000.000,00
775.000,00
49.225.000,00
560.000.000,00
125.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

84.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18

Diklat Tim Penilai-penilai Kinerja guru dan Tim Teknis Penilai Pengembangan Keprofesian

150.000.000,00

Berkelanjutan
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

54.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

95.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 20

Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan

100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

35.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

64.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 25

Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

0.00 . 0.00.00 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 33

Penilaian Kinerja Pengawas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas

155.000.000,00
180.000,00
154.820.000,00
30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.160.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.840.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

102.900.000,00
52.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

39.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

Operasional Tim Pencegahan, Pemberantasan penyalagunaan dan Peredaran Gelap

50.000.000,00

Narkotika (P4GN)
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20

Program peningkatan pengendalian polusi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.478.632.000,00
Halaman 66

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

50.000.000,00
950.000,00
49.050.000,00
50.000.000,00
955.000,00
49.045.000,00
371.690.000,00
1.750.000,00
369.940.000,00
2.006.942.000,00
17.450.000,00
1.989.492.000,00
1.265.463.000,00

pelaksanaan kebijakan KDH


0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah


Belanja Barang dan Jasa

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan


Belanja Barang dan Jasa

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif


Belanja Barang dan Jasa

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

Review Laporan Keuangan Daerah (LKD)

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11

Persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencanangan Zone integritas

641.072.000,00
8.400.000,00
632.672.000,00
62.810.000,00
62.810.000,00
156.869.000,00
156.869.000,00
166.902.000,00
166.902.000,00
25.489.000,00
1.620.000,00
23.869.000,00
80.800.000,00
1.200.000,00
79.600.000,00
131.521.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

45.270.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

76.751.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.500.000,00
250.000.000,00
Halaman 67

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Kurang Vitamin A, dan

100.000.000,00
575.000,00
99.425.000,00
35.000.000,00

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya


0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08

Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Sarpras Posyandu Balita

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

Belanja Modal

Pembentukan Motivator ASI

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

35.000.000,00
50.000.000,00
575.000,00
4.425.000,00
45.000.000,00
25.000.000,00
6.750.000,00
18.250.000,00
40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.760.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 20
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

Program perencanaan dan pengembangan hutan

Pembuatan Buku Data Dasar Kehutanan dan Perkebunan


Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan Kelompok Usaha Hutan Rakyat (Hutan Lestari)

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rtn-RHL)


Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Potensi Lahan Pengembangan Kehutanan


Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman

Sosialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kelapa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.340.000,00
95.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
575.000,00
19.425.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00
3.075.000,00
26.925.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
444.200.000,00
Halaman 68

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 21 . 03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

25.000.000,00
5.600.000,00
19.400.000,00
15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 21 . 11
0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

Operasional hari lanjut usia nasional


Belanja Barang dan Jasa

Pengiriman Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)


Belanja Pegawai

Operasional Hibah / Bantuan Kepada Masyarakat / Perorangan


Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Fungsi Pelatihan Tenaga Ketrampilan Pendidikan Panti Asuhan dan

15.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
62.200.000,00
62.200.000,00
20.000.000,00

Pemberian Bantuan
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15

Belanja Barang dan Jasa

Operasional Kegiatan GNOTA

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16

Operasional Kegiatan Komisi Pengendalian Zoonosis

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 17

Penyediaan Jasa Administrasi bagi TKSK

0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 18

Penyediaan Jasa Administrasi bagi TKSM

0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19

Bimbingan Konseling bagi Keluarga Bermasalah di LK3 (Lembaga Konsultasi

20.000.000,00
20.000.000,00
7.800.000,00
12.200.000,00
20.000.000,00
11.250.000,00
8.750.000,00
121.000.000,00
120.000.000,00
1.000.000,00
126.000.000,00
124.800.000,00
1.200.000,00
15.000.000,00

Kesejahteraan Keluarga)
0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

561.900.000,00
89.400.000,00
775.000,00
88.625.000,00
Halaman 69

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08

Penanggulangan Avian Influenza dan Flu Babi (H1N1)

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

Pengamatan Penyakit Hewan (P2H)


Belanja Barang dan Jasa

Pencegahan Penyakit Rabies

60.000.000,00
775.000,00
59.225.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.200.000,00

Surveylance Avian Influenza

50.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16

Pembangunan Gudang Obat dan Peralatan Poskeswan

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 21
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

Program pendidikan politik masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 03
0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 21

Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Ormas


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring Kegiatan Kuliah Kerja Nyata / KKN dan Praktek Kerja Lapangan / PKL
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat ( Pendamping Pamsimas)


Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

4.800.000,00

262.500.000,00
24.050.000,00
238.450.000,00
52.500.000,00
20.000.000,00
3.830.000,00
16.170.000,00
15.000.000,00
10.890.000,00
4.110.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
3.318.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
31.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

31.000.000,00

Klinik Sanitasi di Puskesmas

75.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

75.000.000,00

Pengadaan Alat IPAL

3.162.000.000,00

Belanja Modal

3.162.000.000,00

Program pengembangan perikanan tangkap

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

483.000.000,00
Halaman 70

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06

Pelestarian Sumber Hayati di Perairan Umum

120.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

119.225.000,00

Pembinaan Perikanan Tangkap

199.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Optimalisasi Pemanfaatan di Perairan Umum

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

775.000,00

775.000,00
198.525.000,00
163.700.000,00
775.000,00
162.925.000,00
129.300.000,00

pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja


Belanja Barang dan Jasa

113.800.000,00
113.800.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

530.110.000,00

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

79.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

52.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga


Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

1.550.000,00

450.835.000,00
450.835.000,00
2.251.403.000,00
30.000.000,00

publik
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.750.000,00

Penyusunan rancangan RPJMD

300.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07

Penetapan RPJMD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.250.000,00

36.650.000,00
263.350.000,00
50.000.000,00
4.200.000,00
45.800.000,00
50.000.000,00

Halaman 71

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
4

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

42.800.000,00

Penyusunan rancangan RKPD

45.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10

Penyelenggaraan musrenbang RKPD


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penetapan RKPD

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.200.000,00

9.000.000,00
36.000.000,00
122.403.000,00
7.780.000,00
114.623.000,00
25.000.000,00
7.200.000,00
17.800.000,00
175.000.000,00
104.724.000,00
70.276.000,00
164.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

17.000.000,00

Penyusunan KUA

60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

33.222.000,00
113.778.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

42.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 19

Rakor Evaluasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelaporan


Belanja Barang dan Jasa

Penunjang Kegiatan Unit Layanan Pengadaan

25.000.000,00
25.000.000,00
679.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

27.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 22

Pembinaan Jasa Kontruksi


Belanja Barang dan Jasa

Evaluasi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

627.050.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

65.910.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

34.090.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 25
0.00 . 0.00.00 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 26

Bimbingan Teknis E - Monev


Belanja Barang dan Jasa

Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

30.000.000,00
30.000.000,00
36.000.000,00
Halaman 72

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 30
0.00 . 0.00.00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 21 . 31

Belanja Barang dan Jasa

Operasional Monev Bantuan Keuangan Desa


Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Aplikasi Evaluasi RKPD

36.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 31 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 32

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sistem Pelayanan Air

75.000.000,00

Minum
0.00 . 0.00.00 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 21 . 33

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur

6.870.000,00
68.130.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.920.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

39.080.000,00

Koordinasi Penyusunan Renstra

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 34
0.00 . 0.00.00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22
0.00 . 0.00.00 . 22 . 07

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10

Penyusunan Buku Profil Pendidikan

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (operasional ICT)

30.400.000,00
44.600.000,00
1.440.300.000,00
250.000.000,00
18.360.000,00
231.640.000,00
30.000.000,00
1.600.000,00
28.400.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.880.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.120.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17
0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 18

Pengumpulan dan Pengolahan Data Base Pendidikan


Belanja Barang dan Jasa

Manajemen Pendataan Pendidikan

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 19
0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 21

Manajemen Pendataan Pendidikan Kecamatan


Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

75.000.000,00
75.000.000,00
25.000.000,00
5.760.000,00
19.240.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
431.300.000,00

Halaman 73

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

210.940.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

220.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 23

Pengarusutamaan Gender

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.000.000,00

Operasional Kegiatan GOPTKI

30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 27
0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 28

Operasional Kegiatan TP UKS

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.180.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.820.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 29
0.00 . 0.00.00 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah


Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 29 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 22 . 30
0.00 . 0.00.00 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 31
0.00 . 0.00.00 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

4.050.000,00
137.450.000,00
8.500.000,00

Bintek Operator IT Sekolah

129.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

129.000.000,00

Diklat Calon Asesor Sekolah / Madrasah


Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02

150.000.000,00

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

120.000.000,00
120.000.000,00
757.500.000,00
200.000.000,00
27.000.000,00
173.000.000,00
150.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

89.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah


Belanja Barang dan Jasa

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

550.000,00

94.000.000,00
94.000.000,00
75.000.000,00
2.850.000,00
63.000.000,00
9.150.000,00
18.000.000,00

Halaman 74

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09

Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 12
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13

Penyemprotan vektor lalat


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pemantauan dan Evaluasi Kawasan tanpa Rokok

18.000.000,00
22.000.000,00
750.000,00
21.250.000,00
34.000.000,00
8.200.000,00
25.800.000,00
9.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 14
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 15

Pemberian Makanan Tambahan pada Penderita TB Paru


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMS

80.000.000,00
550.000,00
79.450.000,00
75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

61.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Operasional Tim Crisis Center

973.800.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00

Pengurangan Resiko Bencana

50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08

48.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

39.200.000,00

Pelatihan Penanganan Bencana

60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2

Asuransi Jiwa dan Kesehatan bagi Satgas Penanggulangan Bencana


Belanja Barang dan Jasa

Pembuatan Website Bencana


Belanja Modal

Pelatihan Perhitungan Kerusakan dan Kerugian


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi


Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

575.000,00
59.425.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Halaman 75

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 22 . 14
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 22 . 15
0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 16

Pengadaan Alat-alat Evakuasi Bencana/korban bencana


Belanja Modal

110.000.000,00

Pengadaan Logistik

90.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Verifikasi kerusakan akibat bencana

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17
0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 18

Pemeliharaan Peralatan penanggulangan bencana


Belanja Barang dan Jasa

Penanganan bencana/bencana alam dan kedaruratan

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02

110.000.000,00

Pembibitan dan perawatan ternak

90.000.000,00
50.000.000,00
680.000,00
49.320.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
483.000.000,00
45.680.000,00
437.320.000,00
1.347.000.000,00
262.500.000,00
775.000,00
175.950.000,00
85.775.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

25.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 16

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Belanja Barang dan Jasa

Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan


Belanja Barang dan Jasa

Pembuatan Leaflet dan Buku Peternakan


Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Perbibitan Domba di Masyarakat

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17

Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Ternak dan Ikan

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
114.000.000,00
775.000,00
113.225.000,00
30.000.000,00
2.400.000,00
21.900.000,00
5.700.000,00
Halaman 76

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 22 . 20

Pelatihan Pengolahan Pakan dan Pupuk Organik

0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 25
0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 26

Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Ternak Kambing


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Ternak Domba

0.00 . 0.00.00 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 27
0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 22 . 28

Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Ternak Sapi


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

45.000.000,00
8.000.000,00
37.000.000,00
215.000.000,00
1.975.000,00
213.025.000,00
215.000.000,00
2.375.000,00
212.625.000,00
210.000.000,00
1.335.000,00
208.665.000,00
40.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22
0.00 . 0.00.00 . 22 . 17

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan Pembangunan Ekowisata Kabupaten Sragen

445.000.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.742.500,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.257.500,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18

Survey dan Analisis Potensi Ekonomi

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 19

Kajian Ekonomi Sektoral dan Wilayah Kab. Sragen

0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 20

Kajian Indek Inflasi Daerah Kab. Sragen

0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 22 . 21

Penyusunan Buku Kajian Indeks Kesenjangan

100.000.000,00
6.720.000,00
93.280.000,00
160.000.000,00
29.400.000,00
130.600.000,00
60.000.000,00
50.280.000,00
9.720.000,00
75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.840.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

50.160.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

735.237.000,00
663.237.000,00
6.800.000,00
Halaman 77

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 23
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Bandwith untuk LPSE


Belanja Barang dan Jasa
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 23
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

656.437.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
142.800.000,00
142.800.000,00
775.000,00
142.025.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

70.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

19.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

20.000.000,00

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 23
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03

Program perencanaan sosial dan budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

10.000.000,00
10.000.000,00
385.000.000,00
150.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

56.370.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

93.630.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06

Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab.Sragen

75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.608.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.392.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08

Fasilitasi Pengembangan PUS

70.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 13

Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

67.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23
0.00 . 0.00.00 . 23 . 09

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pengadaan bahan habis pakai dan alat-alat Laboratorium Kesehatan

830.212.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

97.000.000,00

Akreditasi Puskesmas

720.712.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

250.000,00
2.750.000,00

Halaman 78

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 23 . 11
0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 24
0.00 . 0.00.00 . 24 . 04
0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 24
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 24 . 14

Belanja Barang dan Jasa

Monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder


Belanja Barang dan Jasa
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

11.440.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia


Belanja Pegawai

600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

30.000.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH
Belanja Modal

Pemeliharaan RTH
Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

0.00 . 0.00.00 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 24

50.000.000,00

Peningkatan Kesehatan Lansia

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

0.00 . 0.00.00 . 24 . 09

80.000.000,00

49.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06

11.440.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

9.500.000,00

11.440.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05

9.500.000,00

Survey Kepuasan Pelanggan

0.00 . 0.00.00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1

0.00 . 0.00.00 . 24

720.712.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

8.250.000,00
21.750.000,00
922.293.000,00
472.500.000,00
472.500.000,00
399.793.000,00
48.175.000,00
320.618.000,00
31.000.000,00
50.000.000,00
2.000.000,00
48.000.000,00
7.987.590.000,00

Pengairan lainnya
0.00 . 0.00.00 . 24 . 10
0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi


Belanja Barang dan Jasa

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 24 . 16

Pemberdayaan petani pemakai air

0.00 . 0.00.00 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18

WISMP Dana Hibah dan Pendamping (Rehab Prasarana Sistem Irigasi)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.457.840.000,00
4.457.840.000,00
1.000.000.000,00
14.720.000,00
985.280.000,00
130.000.000,00
21.810.000,00
108.190.000,00
1.376.000.000,00
Halaman 79

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 24 . 22

Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal

0.00 . 0.00.00 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 24
0.00 . 0.00.00 . 24 . 02

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Pengembangan Sentra Budidaya Air Tawar

0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 24
0.00 . 0.00.00 . 24 . 07
0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 25

Program peningkatan produksi peternakan

Pelayanan Inseminasi Buatan


Belanja Barang dan Jasa
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

34.100.000,00
1.201.900.000,00
140.000.000,00
1.023.750.000,00
5.940.000,00
1.017.810.000,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
15.500.000,00
3.984.500.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
5.180.000.000,00

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya


0.00 . 0.00.00 . 25 . 24
0.00 . 0.00.00 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 25 . 25
0.00 . 0.00.00 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 25
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa


Belanja Modal

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas


Belanja Modal
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 25 . 05
0.00 . 0.00.00 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 25 . 06
0.00 . 0.00.00 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 25 . 07

Kesekretariatan Karismapawirogo
Belanja Barang dan Jasa

Lomba Krenova
Belanja Barang dan Jasa

Pembentukan Dewan Riset Daerah

0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 25
0.00 . 0.00.00 . 25 . 02

Program Standarisasi Kualitas Bahan Baku

Penggunaan benih bermutu dan pemupukan berimbang

0.00 . 0.00.00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 26

Program Penanganan panen dan pasca panen bahan baku

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

180.000.000,00
180.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
161.700.000,00
40.000.000,00
2.000.000,00
38.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
25.700.000,00
5.200.000,00
20.500.000,00
355.000.000,00
355.000.000,00
9.150.000,00
345.850.000,00
250.000.000,00
Halaman 80

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01

Pengadaan alat Perajang dan alas jemur

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 26
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 26 . 02

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

0.00 . 0.00.00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 26 . 03

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

250.000.000,00
8.575.000,00
241.425.000,00
1.023.328.000,00
145.291.000,00
105.470.000,00
39.821.000,00
108.700.000,00
47.130.000,00
61.570.000,00
108.341.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.510.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

86.831.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 04

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

0.00 . 0.00.00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 26 . 05

Publikasi peraturan perundang-undangan

0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 26 . 06

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan

180.757.000,00
64.060.000,00
116.697.000,00
42.439.000,00
9.300.000,00
33.139.000,00
37.800.000,00

yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
0.00 . 0.00.00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.780.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.020.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 07

Penyusunan Raperda tentang Desa

0.00 . 0.00.00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 26 . 08

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha

300.000.000,00
79.620.000,00
220.380.000,00
100.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

70.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

46.048.610.000,00

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata


0.00 . 0.00.00 . 26 . 04
0.00 . 0.00.00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 26 . 05
0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3

penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
Belanja Modal

Pengembangan ruang gawat darurat


Belanja Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
Halaman 81

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18
0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 26 . 29
0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 26 . 31
0.00 . 0.00.00 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 26 . 32
0.00 . 0.00.00 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 26

Pengadaan alat-alat kesehatan


Belanja Modal

Pengadaan alat-alat kesehatan dampak asap rokok


Belanja Modal

Akreditasi Rumah Sakit


Belanja Barang dan Jasa

Penambahan Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit (Bantuan Provinsi)
Belanja Modal
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

22.652.210.000,00
22.652.210.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
396.400.000,00
396.400.000,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
4.021.500.000,00

Sumber Daya Air Lainnya


0.00 . 0.00.00 . 26 . 01

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 26 . 02
0.00 . 0.00.00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 26 . 08

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya


Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan Embung

0.00 . 0.00.00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 26 . 09

Pembangunan DAM Parit

0.00 . 0.00.00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 27
0.00 . 0.00.00 . 27 . 05

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Sosialisasi Kelembagaan berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014

0.00 . 0.00.00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06

Analisa Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014

1.050.000.000,00
1.500.000,00
1.048.500.000,00
609.000.000,00
609.000.000,00
1.260.000.000,00
4.500.000,00
1.255.500.000,00
1.102.500.000,00
1.950.000,00
1.100.550.000,00
270.000.000,00
50.000.000,00
5.550.000,00
44.450.000,00
65.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

53.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 07

Penyusunan Raperda Kelembagaan

155.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

142.790.000,00

Program Pendidikan Kedinasan

823.419.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28
0.00 . 0.00.00 . 28 . 06

Ujian Dinas Tingkat I dan II

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.210.000,00

7.500.000,00

Halaman 82

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 28 . 07
0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 28 . 08
0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 28 . 10
0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 28 . 13
0.00 . 0.00.00 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 29
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Pengiriman pesertab Diklat Pim Tingkat II & III


Belanja Barang dan Jasa

Ujian penyesuaian ijasah


Belanja Barang dan Jasa

Pengiriman Peserta diklat


Belanja Barang dan Jasa

Pengiriman Prajabatan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Perencanaan pengembangan infrastruktur

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 29 . 03

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 29
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02

DASAR HUKUM
4
7.500.000,00

445.394.000,00
445.394.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
159.525.000,00
159.525.000,00
130.000.000,00
30.000.000,00
6.336.000,00
23.664.000,00
100.000.000,00
875.000,00
99.125.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2.384.250.000,00

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah

1.170.400.000,00

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS daerah

51.175.000,00
1.119.225.000,00
800.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

181.147.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

618.853.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 05
0.00 . 0.00.00 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 29 . 06
0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 29 . 14
0.00 . 0.00.00 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 09

Pengiriman Widyaiswara
Belanja Barang dan Jasa

Diklat Out Bound


Belanja Barang dan Jasa

Studi Banding
Belanja Barang dan Jasa
Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan


Belanja Barang dan Jasa

BOP Pamsimas dan Replikasi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.300.000,00
19.300.000,00
194.550.000,00
194.550.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
6.486.166.000,00
5.884.966.000,00
5.884.966.000,00
50.000.000,00
Halaman 83

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

0.00 . 0.00.00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 30 . 14
0.00 . 0.00.00 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 16
0.00 . 0.00.00 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30
0.00 . 0.00.00 . 30 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan


Belanja Barang dan Jasa

Fasilitator SLBM
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Seleksi Penerimaan Calon PNS

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 30 . 04

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

0.00 . 0.00.00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 30 . 08
0.00 . 0.00.00 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 15

Pemberian Penghargaan bagi PNS Yang Berprestasi


Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, Evalusi dan Pelaporan

DASAR HUKUM
4
6.000.000,00

44.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
151.200.000,00
151.200.000,00
1.947.376.000,00
500.000.000,00
32.640.000,00
467.360.000,00
115.500.000,00
5.100.000,00
110.400.000,00
7.750.000,00
7.750.000,00
22.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.670.000,00

Pemrosesan usulan SK pensiun

40.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

40.500.000,00

Pemrosesan penetapan PAK

10.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 17
0.00 . 0.00.00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 18
0.00 . 0.00.00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 21
0.00 . 0.00.00 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 22
0.00 . 0.00.00 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 23
0.00 . 0.00.00 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 26

Pengembangan Simpeg (Peremajaan dan Pembuatan DUK)


Belanja Barang dan Jasa

Pemrosesan KArpeg/Taspen/Karis/Karsu
Belanja Barang dan Jasa

Penyerahan SK dan Penyumpahan/janji PNS


Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan SAPK dan KPE

6.080.000,00

7.800.000,00
7.800.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
121.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

51.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 26 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

70.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 29
0.00 . 0.00.00 . 30 . 29 . 5 . 2 . 1

Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

23.500.000,00
11.880.000,00
Halaman 84

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 30
0.00 . 0.00.00 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 32
0.00 . 0.00.00 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 33
0.00 . 0.00.00 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 34
0.00 . 0.00.00 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 30 . 35

Belanja Barang dan Jasa

Bimtek Kewirausahaan Untuk PNS Pra Purna Bhakti


Belanja Barang dan Jasa

Operasional Tim Baperjagat dan Penataan Personil


Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Assesment Center
Belanja Barang dan Jasa

Penyelesaian Perceraian CPNS/PNS


Belanja Barang dan Jasa

Seleksi Pejabat

0.00 . 0.00.00 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 30 . 39

Sosialisasi dan Sinkronisasi Data Simpeg di SKPD

11.620.000,00
73.500.000,00
73.500.000,00
47.000.000,00
9.400.000,00
37.600.000,00
60.600.000,00
60.600.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
749.576.000,00
47.750.000,00
701.826.000,00
42.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 40

Penyusunan Standart Kompetensi Manajerial

0.00 . 0.00.00 . 30 . 40 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00 . 0.00.00 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 30 . 41
0.00 . 0.00.00 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 31
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02

Sosialisasi Hasil Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS


Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan

0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0.00 . 0.00.00 . 32
0.00 . 0.00.00 . 32 . 01

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

68.400.000,00
5.950.000,00
62.450.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
133.852.495.000,00
133.852.495.000,00
690.000.000,00
133.162.495.000,00
4.436.303.000,00
50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

34.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 02
0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 32 . 03
0.00 . 0.00.00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu


Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

74.000.000,00
800.000,00
73.200.000,00
4.206.303.000,00
1.163.875.000,00
Halaman 85

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0.00 . 0.00.00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 32 . 05
0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 32 . 08
0.00 . 0.00.00 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 32 . 09
0.00 . 0.00.00 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2

3.042.428.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)

26.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

26.000.000,00

Pembinaan Puskesmas Poned

35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

35.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang MTBSM dan SDIDTK

45.000.000,00
45.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa


SURPLUS / (DEFISIT)

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2

(33.600.129.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

39.013.129.000,00
39.013.129.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya


PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.413.000.000,00
5.413.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah


PEMBIAYAAN NETTO

33.600.129.000,00

Sragen, 20 Januari 2016


Bupati Sragen

AGUS FATCHUR RAHMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 86

Peraturan Daerah

Lampiran IV

Nomor

1 Tahun 2016

Tanggal

20 Januari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1
1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

Urusan Wajib

56.589.436.000,00

279.794.073.000,00

295.180.215.000,00

631.563.724.000,00

Pendidikan

3.009.699.000,00

21.996.640.000,00

15.321.130.000,00

40.327.469.000,00

2.979.519.000,00

21.946.820.000,00

15.321.130.000,00

40.247.469.000,00

1.010.350.000,00

4.577.789.000,00

0,00

5.588.139.000,00

Dinas Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

2.500.000.000,00

0,00

2.500.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

474.850.000,00

350.000,00

0,00

475.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

391.500.000,00

134.437.000,00

0,00

525.937.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

165.240.000,00

0,00

165.240.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

624.447.000,00

0,00

624.447.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

220.000.000,00

0,00

220.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

459.115.000,00

0,00

459.115.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24

Penyediaan Jasa Pengemudi

72.000.000,00

2.100.000,00

0,00

74.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

Penyediaan Jasa Pengamanan

72.000.000,00

2.100.000,00

0,00

74.100.000,00

0,00

675.000.000,00

800.000.000,00

1.475.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

450.000.000,00

0,00

450.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

146.750.000,00

896.450.000,00

0,00

1.043.200.000,00

48.400.000,00

330.000.000,00

0,00

378.400.000,00

1.550.000,00

38.450.000,00

0,00

40.000.000,00

96.800.000,00

528.000.000,00

0,00

624.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

Bintek Manajemen Aset

1.01 . 1.01.01 . 05 . 05

Monitoring dan Evaluasi Status Tanah (KIB A)

1.01 . 1.01.01 . 05 . 06

Bintek Surat Menyurat dan Kearsipan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 1

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

Program Pendidikan Anak Usia Dini

57.330.000,00

4.348.870.000,00

263.800.000,00

4.670.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN)

3.000.000,00

22.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 80

Penyelenggaraan Gebyar PAUD

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 82

Penyelenggaraan Bimtek Pendidik PAUD

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 85

Sosialisasi Pendataan PAUDNI

27.600.000,00

2.400.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 87

Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 90

Sosialisasi Gugus PAUD

11.565.000,00

13.435.000,00

0,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 91

Workshop Peningkatan Mutu Pendidik

11.565.000,00

13.435.000,00

0,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 92

Pengadaan Alat peraga dan alat permainan edukatif

3.600.000,00

4.132.600.000,00

263.800.000,00

4.400.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 93

Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

890.254.000,00

5.286.746.000,00

12.543.830.000,00

18.720.830.000,00
100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

Diklat Penyusunan SKL

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

Sosialisasi (Diklat) Kurikulum Tahun 2013 untuk SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

Regrouping SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

Fasilitasi Pembinaan Potensi SD/SDLB dan SMP/SMPLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

Pengadaan Mebelair Pengganti SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

4.280.000,00

95.720.000,00

0,00

30.000.000,00

45.000.000,00

0,00

75.000.000,00

100.000.000,00

416.000.000,00

0,00

516.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

8.250.000,00

66.750.000,00

0,00

75.000.000,00

27.675.000,00

47.325.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Fetival Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SD

17.400.000,00

72.600.000,00

0,00

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan

62.500.000,00

207.500.000,00

0,00

270.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

Pendampingan BOS SD/MI (Bant.Prov)

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

Pendampingan BOS SMP/MTs (Bant.Prov)

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 120

Lomba Kreatif Guru TK

1.800.000,00

23.200.000,00

0,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 121

Diklat Penguatan Pembelajaran Guru TK

22.500.000,00

27.500.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 122

Diklat Penyusunan Model Pembelajaran untuk Guru TK

9.000.000,00

21.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 126

Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang SD/MI

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 158

Workshop MBS Kepala SD/MI

30.000.000,00

45.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 173

OlimpiadeSain Siswa Nasional SMP

1.430.000,00

28.570.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 174

Olimpiade Sain Nasional Guru SMP

1.320.000,00

28.680.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 176

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP

15.310.000,00

74.690.000,00

0,00

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 177

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

17.220.000,00

72.780.000,00

0,00

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 178

Lomba Festival SAINS SD/MI

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 179

Lomba Olimpiade Sain Nasional (OSN) SD/MI

9.000.000,00

41.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 183

Lomba Cerdas Cermat / LCC Sis SD/MI

2.400.000,00

17.600.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 184

Lomba Gugus SD/MI

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 186

Workshop Pembelajaran Kelas Rendah

7.500.000,00

22.500.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 187

Bimbingan teknis sarana prasarana SD/SMP

32.570.000,00

167.430.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 188

Lomba Sekolah Sehat (LSS)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 192

Diklat Guru SMP Mapel yang di UN kan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.680.000,00

123.320.000,00

0,00

125.000.000,00
Halaman 2

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195

Pelaksanaan UASBN SD/MI se Kab Sragen

1.01 . 1.01.01 . 16 . 197

Lomba Cerdas Cermat 4 pilar siswa SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 198

Rehabilitasi Ruang Kelas SD Rusak Sedang/Berat (DAK SD)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 201


1.01 . 1.01.01 . 16 . 202
1.01 . 1.01.01 . 16 . 204

JUMLAH
6=3+4+5

41.000.000,00

599.000.000,00

0,00

1.670.000,00

28.330.000,00

0,00

640.000.000,00
30.000.000,00

0,00

0,00

12.153.830.000,00

12.153.830.000,00

Workshop Pengayaan Guru Pemandu Mapel SMP 13 Mapel

7.280.000,00

22.720.000,00

0,00

30.000.000,00

Workshop Pengelolaan MGMP Mapel SMP 13 Mapel

9.180.000,00

20.820.000,00

0,00

30.000.000,00

Peningkatan Mutu SMPN Satu Atap

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 205

Peningkatan Mutu SMP SSN

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 206

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional Siswa SMP

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 207

Pelatihan Guru Pembimbing Olimpiade Sains Nasional Siswa SMP

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 210

Operasional BSM Kabupaten

8.320.000,00

86.680.000,00

0,00

95.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 213

Bintek Penyusunan Soal sesuai SNP 4 Mapel bagi Guru Kelas 9

19.680.000,00

105.320.000,00

0,00

125.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

60.000.000,00

300.000,00

39.700.000,00

0,00

40.000.000,00
40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 216

Workshop penyusunan RKAS dan RKT SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 218

Lomba Media Pembelajaran Interaktif bagi Guru SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 219

Diklat Guru Bimbingan dan Konseling SMP

18.450.000,00

21.550.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 220

Workshop Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKAS) SMP

30.060.000,00

44.940.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 221

TOT Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 222

Bintek Standar Nasional Penilaian Pendidikan SMP

24.920.000,00

75.080.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 223

Pembelajaran Kelas Olah Raga SMP

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 224

Pembinaan OSN Siswa SMP untuk Kelas 7 Berkelanjutan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 225

Sosialisasi (Diklat) Kurikulum untuk TK

66.000.000,00

84.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 226

Sosialisasi (Diklat) Kurikulum untuk SMP

100.000.000,00

416.000.000,00

0,00

516.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 228

Lomba IMSO SD/MI

2.250.000,00

17.750.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 229

Manajemen operasional BOS Kabupaten

7.800.000,00

67.200.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 230

Lomba Sekolah Sehat (LSS) SD

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 231

Diklat pengelolaan Administrasi dan Sarpras TK

12.000.000,00

28.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 232

Lomba Cipta Seni Pelajar Siswa SD

2.175.000,00

22.825.000,00

0,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 233

Olimpiade Sain Nasional bagi Guru SD/MI

900.000,00

39.100.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 234

Lomba Perpustakaan SD

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 235

Lomba Perpustakaan SMP

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 236

Diklat Guru Pemandu Mata Pelajaran SD

16.434.000,00

43.566.000,00

0,00

60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 237

Kontribusi pelatihan Guru Pembimbing OSN SD

24.000.000,00

51.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 238

Diklat guru pembimbing khusus inklusi

66.000.000,00

234.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 239

Bantuan MBS SD

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 240

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Rusak Sedang/Berat

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 241

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP

0,00

0,00

140.000.000,00

140.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17

Program Pendidikan Menengah

363.745.000,00

4.141.255.000,00

1.530.000.000,00

6.035.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 92

Pengadaan Komputer SMA/SMK

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 121

Lomba Siswa Berprestasi

11.230.000,00

38.770.000,00

0,00

50.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 3

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 17 . 124

Lomba Kompentensi Siswa

43.240.000,00

156.760.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 126

Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK

12.660.000,00

77.340.000,00

0,00

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 127

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA

29.740.000,00

45.260.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 128

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA

13.400.000,00

61.600.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 131

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMA

9.690.000,00

65.310.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 132

Pengelolaan Manajemen BOS SMA

2.000.000,00

38.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 133

Manajemen Pengelolaan BSM SMA

2.000.000,00

38.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 135

Bedah SKL mapel yang di UN-kan SMK (3 mapel)

41.760.000,00

108.240.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 136

Verifikasi Ujian Kompetensi Kejujuran SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 137

Manajemen Pengelolaan BOS SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 138

Pengelolaan BSM SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 139

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 142

Pengembangan Kompetensi Guru SBBS

7.580.000,00

32.420.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00
175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

13.015.000,00

76.985.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 143

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 144

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SMK

14.740.000,00

85.260.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 145

OSTN Guru SMK

23.840.000,00

66.160.000,00

0,00

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 169

Pengembangan SMK Rujukan

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 170

Debat Bahasa Indonesia SMA

33.300.000,00

116.700.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 173

Gelar Inovasi Produk SMK

37.500.000,00

312.500.000,00

0,00

350.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 175

Lomba Debat Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing

30.340.000,00

69.660.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 178

Pengadaan Alat Bengkel (Bantuan Provinsi)

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 179

LCC Empat Pilar

12.810.000,00

27.190.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 181

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

20.900.000,00

129.100.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 182

Pengembangan Prestasi Siswa

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 183

Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi Program

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00
250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 184

Workshop Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah

0,00

250.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 185

Pembangunan Sarana Olahraga SBBS

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 186

Workshop MGMP

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 187

Diklat Kurikulum

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 188

Diklat Kurikulum untuk Guru, Kepala Sekolah Tenaga Kependidikan SMA

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 189

Bintek Penyusunan RAKS SMA

4.000.000,00

36.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 190

Bintek Guru TIK dan KPPI SMA, SMK

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 191

Bintek RAKS SMK

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 192

Pengadaan Meubelair Pengganti SMA/SMK

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

42.860.000,00

577.140.000,00

175.000.000,00

795.000.000,00

4.500.000,00

15.500.000,00

0,00

20.000.000,00

14.000.000,00

36.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

14.000.000,00

36.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18

Program Pendidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

Penyelenggaraan Pameran dalam rangka Hari Aksara Internasional (HAI)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

Workshop Peningkatan Kinerja PKBM

1.01 . 1.01.01 . 18 . 23

Pembangunan Landscape Autis Center

1.01 . 1.01.01 . 18 . 24

Diklat Tutor Keaksaraan Dasar

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 4

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25

Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka

1.01 . 1.01.01 . 18 . 27

Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri

1.01 . 1.01.01 . 20

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

JUMLAH
6=3+4+5

10.360.000,00

89.640.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

187.640.000,00

372.360.000,00

0,00

560.000.000,00

Penilaian Angka KreditJabatan Fungsional

84.800.000,00

40.200.000,00

0,00

125.000.000,00

95.250.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

Diklat Tim Penilai-penilai Kinerja guru dan Tim Teknis Penilai Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan

54.750.000,00
35.750.000,00

64.250.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

180.000,00

154.820.000,00

0,00

155.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 33

Penilaian Kinerja Pengawas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas

12.160.000,00

17.840.000,00

0,00

30.000.000,00

280.590.000,00

1.071.210.000,00

8.500.000,00

1.360.300.000,00

18.360.000,00

231.640.000,00

0,00

250.000.000,00

1.600.000,00

28.400.000,00

0,00

30.000.000,00

29.880.000,00

20.120.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

5.760.000,00

19.240.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

210.940.000,00

220.360.000,00

0,00

431.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

1.01 . 1.01.01 . 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

Penyusunan Buku Profil Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (operasional ICT)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 17

Pengumpulan dan Pengolahan Data Base Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

Manajemen Pendataan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

Manajemen Pendataan Pendidikan Kecamatan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 21

Penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

Pengarusutamaan Gender

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31
1.01 . 1.20.03
1.01 . 1.20.03 . 22

10.000.000,00

40.000.000,00

0,00

50.000.000,00

4.050.000,00

137.450.000,00

8.500.000,00

150.000.000,00

Bintek Operator IT Sekolah

0,00

129.000.000,00

0,00

129.000.000,00

Diklat Calon Asesor Sekolah / Madrasah

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

30.180.000,00

49.820.000,00

0,00

80.000.000,00

30.180.000,00

49.820.000,00

0,00

80.000.000,00

Sekretariat Daerah

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01 . 1.20.03 . 22 . 27

Operasional Kegiatan GOPTKI

13.000.000,00

17.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.20.03 . 22 . 28

Operasional Kegiatan TP UKS

17.180.000,00

32.820.000,00

0,00

50.000.000,00

34.257.486.000,00

126.782.366.000,00

79.186.706.000,00

240.226.558.000,00

19.362.676.000,00

40.816.416.000,00

15.958.856.000,00

76.137.948.000,00

238.525.000,00

618.975.000,00

40.000.000,00

897.500.000,00
150.000.000,00

1.02
1.02 . 1.02.01
1.02 . 1.02.01 . 01

Kesehatan
Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

150.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

118.525.000,00

1.475.000,00

0,00

120.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

108.000.000,00

42.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12.000.000,00

58.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 5

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00
775.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

42.320.000,00

274.311.000,00

458.369.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

275.000.000,00

275.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

1.631.000,00

123.369.000,00

125.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

36.000.000,00

189.000.000,00

0,00

225.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 39

Penghapusan Gedung

6.320.000,00

8.680.000,00

0,00

15.000.000,00

16.905.000,00

15.247.227.000,00

247.550.000,00

15.511.682.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

11.695.000,00

14.902.437.000,00

247.550.000,00

15.161.682.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

Pengadaan Obat dan bahan habis pakai Puskesmas (PAD)

2.055.000,00

297.945.000,00

0,00

300.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

Pemusnahan Obat

3.155.000,00

46.845.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

16.212.041.000,00

19.284.923.000,00

6.629.787.000,00

42.126.751.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

Peningkatan kesehatan masyarakat (SARASWATI)

0,00

5.000.000.000,00

0,00

5.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Umum, Rawat Inap, Labkesda)

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

Pelayanan Kesehatan P3K dan Hari Raya

0,00

29.900.000,00

20.100.000,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

Operasional Puskesmas Kalijambe (BLUD)

917.352.000,00

458.676.000,00

458.676.000,00

1.834.704.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

Operasional Puskesmas Plupuh 1 (BLUD)

432.179.000,00

170.000.000,00

262.180.000,00

864.359.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

Operasional Puskesmas Plupuh 2 (BLUD)

311.543.000,00

186.925.000,00

124.618.000,00

623.086.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

Operasional Puskesmas Masaran 1 (BLUD)

700.000.000,00

347.442.000,00

352.558.000,00

1.400.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

Operasional Puskesmas Masaran 2 (BLUD)

547.940.000,00

407.304.000,00

140.636.000,00

1.095.880.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

Operasional Puskesmas Kedawung 1 (BLUD)

387.500.000,00

253.454.000,00

134.046.000,00

775.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

Operasional Puskesmas Kedawung 2 (BLUD)

450.000.000,00

421.500.000,00

28.500.000,00

900.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Operasional Puskesmas Sambirejo (BLUD)

839.099.000,00

752.800.000,00

86.300.000,00

1.678.199.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

Operasional Puskesmas Gondang (BLUD)

625.000.000,00

426.819.000,00

198.181.000,00

1.250.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

Operasional Puskesmas Sambung Macan 1 (BLUD)

412.500.000,00

209.315.000,00

203.185.000,00

825.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

Operasional Puskesmas Sambung Macan 2 (BLUD)

312.500.000,00

132.689.000,00

179.811.000,00

625.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

Operasional Puskesmas Ngrampal (BLUD)

600.000.000,00

275.554.000,00

324.446.000,00

1.200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

Operasional Puskesmas Sragen (BLUD)

846.022.000,00

439.754.000,00

406.268.000,00

1.692.044.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

Operasional Puskesmas Karang Malang (BLUD)

876.000.000,00

466.825.000,00

409.175.000,00

1.752.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

Operasional Puskesmas Sidoharjo (BLUD)

700.000.000,00

400.000.000,00

300.000.000,00

1.400.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

Operasional Puskesmas Tanon 1 (BLUD)

674.524.000,00

467.598.000,00

206.926.000,00

1.349.048.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

Operasional Puskesmas Tanon 2 (BLUD)

480.000.000,00

245.877.000,00

234.123.000,00

960.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

Operasional Puskesmas Gemolong (BLUD)

676.615.000,00

325.539.000,00

351.076.000,00

1.353.230.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

Operasional Puskesmas Miri (BLUD)

650.000.000,00

260.000.000,00

390.000.000,00

1.300.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

Operasional Puskesmas Sumber Lawang (BLUD)

1.032.564.000,00

580.064.000,00

465.700.000,00

2.078.328.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 6

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

Operasional Puskesmas Mondokan (BLUD)

637.463.000,00

382.478.000,00

254.986.000,00

1.274.927.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

Operasional Puskesmas Sukodono (BLUD)

575.000.000,00

338.500.000,00

236.500.000,00

1.150.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

Operasional Puskesmas Gesi (BLUD)

325.000.000,00

128.539.000,00

196.461.000,00

650.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

Operasional Puskesmas Tangen (BLUD)

589.260.000,00

294.525.000,00

294.735.000,00

1.178.520.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

Operasional Puskesmas Jenar (BLUD)

658.713.000,00

288.113.000,00

370.600.000,00

1.317.426.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK )

955.267.000,00

5.444.733.000,00

0,00

6.400.000.000,00
50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

0,00

50.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 03

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.597.485.000,00

337.515.000,00

30.000.000,00

1.965.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

2.360.000,00

67.640.000,00

30.000.000,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2.860.000,00

72.140.000,00

0,00

75.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

Pengembangan Desa Siaga dan Forum Kesehatan Desa (FKD)

26.250.000,00

48.750.000,00

0,00

75.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

Revitalisasi UKS

24.000.000,00

26.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

Pengembangan Saka Bakti Husada

29.440.000,00

45.560.000,00

0,00

75.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

Stimulan operasional posyandu

1.512.000.000,00

38.000.000,00

0,00

1.550.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

Rapat Kerja Kesehatan Daerah

575.000,00

39.425.000,00

0,00

40.000.000,00

7.900.000,00

157.100.000,00

45.000.000,00

210.000.000,00

575.000,00

99.425.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Kurang Vitamin A,
dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Peningkatan Sarpras Posyandu Balita

1.02 . 1.02.01 . 20 . 09

Pembentukan Motivator ASI

1.02 . 1.02.01 . 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

575.000,00

4.425.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

6.750.000,00

18.250.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

156.000.000,00

3.162.000.000,00

3.318.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat ( Pendamping Pamsimas)

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

0,00

31.000.000,00

0,00

31.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Klinik Sanitasi di Puskesmas

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

Pengadaan Alat IPAL

0,00

0,00

3.162.000.000,00

3.162.000.000,00

58.100.000,00

630.250.000,00

69.150.000,00

757.500.000,00

27.000.000,00

173.000.000,00

0,00

200.000.000,00

550.000,00

89.450.000,00

60.000.000,00

150.000.000,00

0,00

94.000.000,00

0,00

94.000.000,00

2.850.000,00

63.000.000,00

9.150.000,00

75.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

750.000,00

21.250.000,00

0,00

22.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Penyemprotan vektor lalat

8.200.000,00

25.800.000,00

0,00

34.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Pemantauan dan Evaluasi Kawasan tanpa Rokok

4.200.000,00

5.300.000,00

0,00

9.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 7

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

Pemberian Makanan Tambahan pada Penderita TB Paru

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMS

1.02 . 1.02.01 . 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

6=3+4+5

550.000,00

79.450.000,00

0,00

80.000.000,00

14.000.000,00

61.000.000,00

0,00

75.000.000,00
830.212.000,00

250.000,00

732.962.000,00

97.000.000,00

2.750.000,00

97.000.000,00

100.000.000,00

Akreditasi Puskesmas

0,00

720.712.000,00

0,00

720.712.000,00

Monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

8.850.000,00

71.150.000,00

0,00

80.000.000,00

Pengadaan bahan habis pakai dan alat-alat Laboratorium Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

1.02 . 1.02.01 . 24 . 14

Peningkatan Kesehatan Lansia

1.02 . 1.02.01 . 25

JUMLAH

250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

1.02 . 1.02.01 . 24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana


puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

600.000,00

49.400.000,00

0,00

50.000.000,00

8.250.000,00

21.750.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

5.180.000.000,00

5.180.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

1.180.300.000,00

3.256.003.000,00

0,00

4.436.303.000,00

15.625.000,00

34.375.000,00

0,00

50.000.000,00

800.000,00

73.200.000,00

0,00

74.000.000,00

1.163.875.000,00

3.042.428.000,00

0,00

4.206.303.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

Pembinaan Puskesmas Poned

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 09

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang MTBSM dan SDIDTK

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

8.271.050.000,00

80.125.350.000,00

44.652.210.000,00

133.048.610.000,00

1.02 . 1.02.02
1.02 . 1.02.02 . 16
1.02 . 1.02.02 . 16 . 20
1.02 . 1.02.02 . 26

RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen - BLUD

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah


sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

8.271.050.000,00

79.728.950.000,00

15.000.000.000,00

103.000.000.000,00

8.271.050.000,00

79.728.950.000,00

15.000.000.000,00

103.000.000.000,00

0,00

396.400.000,00

29.652.210.000,00

30.048.610.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 05

Pengembangan ruang gawat darurat

0,00

0,00

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Pengadaan alat-alat kesehatan

0,00

0,00

22.652.210.000,00

22.652.210.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 31

Akreditasi Rumah Sakit

0,00

396.400.000,00

0,00

396.400.000,00

1.02 . 1.02.06
1.02 . 1.02.06 . 16
1.02 . 1.02.06 . 16 . 46
1.02 . 1.02.06 . 26

RSUD Dr. Soeratno Gemolong

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Soeratno - Gemolong - Sragen - BLUD

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah


sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

6.600.000.000,00

5.827.700.000,00

18.572.300.000,00

31.000.000.000,00

6.600.000.000,00

5.827.700.000,00

2.572.300.000,00

15.000.000.000,00

6.600.000.000,00

5.827.700.000,00

2.572.300.000,00

15.000.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000.000,00

16.000.000.000,00

1.02 . 1.02.06 . 26 . 04

penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

1.02 . 1.02.06 . 26 . 29

Pengadaan alat-alat kesehatan dampak asap rokok

0,00

0,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

1.02 . 1.02.06 . 26 . 32

Penambahan Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit (Bantuan Provinsi)

0,00

0,00

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

23.760.000,00

12.900.000,00

3.340.000,00

40.000.000,00

1.02 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 8

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

23.760.000,00

12.900.000,00

3.340.000,00

40.000.000,00

23.760.000,00

12.900.000,00

3.340.000,00

40.000.000,00

867.499.000,00

24.683.457.000,00

170.424.783.000,00

195.975.739.000,00

831.799.000,00

19.839.907.000,00

170.424.783.000,00

191.096.489.000,00

1
1.02 . 1.06.01 . 20
1.02 . 1.06.01 . 20 . 10
1.03
1.03 . 1.03.01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

755.768.000,00

690.912.000,00

24.000.000,00

1.470.680.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

338.400.000,00

0,00

338.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

114.050.000,00

950.000,00

0,00

115.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

109.880.000,00

0,00

109.880.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Perkantoran

533.808.000,00

792.000,00

0,00

534.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26

Penyediaan jasa tenaga pemadam kebakaran

107.910.000,00

890.000,00

0,00

108.800.000,00

0,00

950.020.000,00

13.461.788.000,00

14.411.808.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01

1.03 . 1.03.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02

Pembangunan rumah dinas

0,00

0,00

1.300.000.000,00

1.300.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

12.001.788.000,00

12.001.788.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

140.000.000,00

140.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

650.020.000,00

0,00

650.020.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03
1.03 . 1.03.01 . 03 . 03
1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
1.03 . 1.03.01 . 16

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program pembangunan jalan dan jembatan


Pembangunan jembatan

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

BOP Sanitasi

1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan


Pemeliharaan Rutin

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

375.000.000,00

22.046.500.000,00

22.421.500.000,00

0,00

375.000.000,00

22.046.500.000,00

22.421.500.000,00

14.000.000,00

292.000.000,00

1.550.000.000,00

1.856.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.550.000.000,00

1.750.000.000,00

14.000.000,00

92.000.000,00

0,00

106.000.000,00

0,00

3.000.000.000,00

0,00

3.000.000.000,00

0,00

3.000.000.000,00

0,00

3.000.000.000,00

Halaman 9

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.03 . 1.03.01 . 24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan


Jaringan Pengairan lainnya

JUMLAH
6=3+4+5

48.820.000,00

6.645.020.000,00

140.000.000,00

6.833.840.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

0,00

4.457.840.000,00

0,00

4.457.840.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

14.720.000,00

985.280.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

WISMP Dana Hibah dan Pendamping (Rehab Prasarana Sistem Irigasi)

34.100.000,00

1.201.900.000,00

140.000.000,00

1.376.000.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan


Sumber Daya Air Lainnya

0,00

609.000.000,00

0,00

609.000.000,00

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

0,00

609.000.000,00

0,00

609.000.000,00

7.211.000,00

122.789.000,00

0,00

130.000.000,00

6.336.000,00

23.664.000,00

0,00

30.000.000,00

875.000,00

99.125.000,00

0,00

100.000.000,00

6.000.000,00

6.480.166.000,00

0,00

6.486.166.000,00
5.884.966.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
1.03 . 1.03.01 . 29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

Perencanaan pengembangan infrastruktur

1.03 . 1.03.01 . 29 . 03

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.03 . 1.03.01 . 30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

BOP Pamsimas dan Replikasi

1.03 . 1.03.01 . 30 . 14
1.03 . 1.03.01 . 30 . 16
1.03 . 1.03.01 . 31
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
1.03 . 1.06.01
1.03 . 1.06.01 . 24
1.03 . 1.06.01 . 24 . 16
1.03 . 1.20.12
1.03 . 1.20.12 . 17
1.03 . 1.20.12 . 17 . 03
1.03 . 1.20.12 . 18
1.03 . 1.20.12 . 18 . 03
1.03 . 1.20.21
1.03 . 1.20.21 . 31
1.03 . 1.20.21 . 31 . 02
1.03 . 2.01.01
1.03 . 2.01.01 . 24
1.03 . 2.01.01 . 24 . 22
1.03 . 2.01.01 . 26

0,00

5.884.966.000,00

0,00

6.000.000,00

44.000.000,00

0,00

50.000.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

Fasilitator SLBM

0,00

151.200.000,00

0,00

151.200.000,00

0,00

675.000.000,00

133.162.495.000,00

133.837.495.000,00

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan


Peningkatan Jalan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan


Jaringan Pengairan lainnya
Pemberdayaan petani pemakai air
Kecamatan Sragen

Program pembangunan turap/talud/bronjong


Pembangunan turap/talud/bronjong

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kecamatan Gemolong

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan


Peningkatan Jalan
Dinas Pertanian

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan


Jaringan Pengairan lainnya
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan


Sumber Daya Air Lainnya

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

675.000.000,00

133.162.495.000,00

133.837.495.000,00

21.810.000,00

108.190.000,00

0,00

130.000.000,00

21.810.000,00

108.190.000,00

0,00

130.000.000,00

21.810.000,00

108.190.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

298.000.000,00

0,00

298.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

138.000.000,00

0,00

138.000.000,00

0,00

138.000.000,00

0,00

138.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

13.890.000,00

4.422.360.000,00

0,00

4.436.250.000,00

5.940.000,00

1.017.810.000,00

0,00

1.023.750.000,00

5.940.000,00

1.017.810.000,00

0,00

1.023.750.000,00

7.950.000,00

3.404.550.000,00

0,00

3.412.500.000,00

Halaman 10

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.03 . 2.01.01 . 26 . 01

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

1.500.000,00

1.048.500.000,00

0,00

1.050.000.000,00

1.03 . 2.01.01 . 26 . 08

Pembangunan Embung

4.500.000,00

1.255.500.000,00

0,00

1.260.000.000,00

1.03 . 2.01.01 . 26 . 09

Pembangunan DAM Parit

1.950.000,00

1.100.550.000,00

0,00

1.102.500.000,00

1.04
1.04 . 1.06.01
1.04 . 1.06.01 . 15

Perumahan

35.896.000,00

388.654.000,00

161.750.000,00

586.300.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

35.896.000,00

339.104.000,00

0,00

375.000.000,00

Program Pengembangan Perumahan

35.896.000,00

339.104.000,00

0,00

375.000.000,00

1.04 . 1.06.01 . 15 . 06

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

21.716.000,00

53.284.000,00

0,00

75.000.000,00

1.04 . 1.06.01 . 15 . 09

Penyusunan Database Perumahan

14.180.000,00

285.820.000,00

0,00

300.000.000,00

1.04 . 1.08.01
1.04 . 1.08.01 . 17
1.04 . 1.08.01 . 17 . 06
1.04 . 1.13.01
1.04 . 1.13.01 . 20

Badan Lingkungan Hidup

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan


Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan
Dinas Sosial

Program pengelolaan areal pemakaman

0,00

30.550.000,00

5.750.000,00

36.300.000,00

0,00

30.550.000,00

5.750.000,00

36.300.000,00

0,00

30.550.000,00

5.750.000,00

36.300.000,00

0,00

19.000.000,00

156.000.000,00

175.000.000,00

0,00

19.000.000,00

156.000.000,00

175.000.000,00

1.04 . 1.13.01 . 20 . 06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

1.04 . 1.13.01 . 20 . 07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.04 . 1.13.01 . 20 . 10

Rehabilitasi Berat Taman Makam Pahlawan

0,00

10.000.000,00

140.000.000,00

150.000.000,00

84.170.000,00

167.830.000,00

8.000.000,00

260.000.000,00

63.450.000,00

71.550.000,00

0,00

135.000.000,00

63.450.000,00

71.550.000,00

0,00

135.000.000,00

63.450.000,00

71.550.000,00

0,00

135.000.000,00

20.720.000,00

96.280.000,00

8.000.000,00

125.000.000,00

7.520.000,00

42.480.000,00

0,00

50.000.000,00

1.05
1.05 . 1.03.01
1.05 . 1.03.01 . 17
1.05 . 1.03.01 . 17 . 05
1.05 . 1.06.01
1.05 . 1.06.01 . 15
1.05 . 1.06.01 . 15 . 17
1.05 . 1.06.01 . 17
1.05 . 1.06.01 . 17 . 07
1.06
1.06 . 1.06.01
1.06 . 1.06.01 . 01

Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Pengawasan pemanfaatan ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang


Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sragen

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.520.000,00

42.480.000,00

0,00

50.000.000,00

13.200.000,00

53.800.000,00

8.000.000,00

75.000.000,00

13.200.000,00

53.800.000,00

8.000.000,00

75.000.000,00

1.549.560.000,00

2.745.843.000,00

415.850.000,00

4.711.253.000,00

912.720.000,00

2.300.280.000,00

371.850.000,00

3.584.850.000,00

150.600.000,00

357.400.000,00

27.000.000,00

535.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

138.600.000,00

1.400.000,00

0,00

140.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

0,00

22.000.000,00
Halaman 11

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

27.000.000,00

27.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

24.000.000,00

171.000.000,00

244.850.000,00

439.850.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

9.850.000,00

9.850.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.06 . 1.06.01 . 02

1.06 . 1.06.01 . 15

Program pengembangan data/informasi

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

24.000.000,00

136.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

96.571.000,00

223.429.000,00

50.000.000,00

370.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan profile daerah

66.891.000,00

33.109.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

Penyusunan Data-data Pembangunan

12.560.000,00

97.440.000,00

0,00

110.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 17

Penyusunan Aplikasi SIPD

0,00

10.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 18

Penyusunan Buku Indeks Kemahalan Konstruksi

17.120.000,00

82.880.000,00

0,00

100.000.000,00
185.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16

Program Kerjasama Pembangunan

70.862.500,00

114.137.500,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

9.375.000,00

20.625.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

61.487.500,00

93.512.500,00

0,00

155.000.000,00

334.086.000,00

840.914.000,00

50.000.000,00

1.225.000.000,00

2.250.000,00

27.750.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan


layanan publik
Penyusunan rancangan RPJMD

36.650.000,00

263.350.000,00

0,00

300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

4.200.000,00

45.800.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 07

Penetapan RPJMD

7.200.000,00

42.800.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Penyusunan rancangan RKPD

9.000.000,00

36.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

4.200.000,00

50.800.000,00

0,00

55.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Penetapan RKPD

7.200.000,00

17.800.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

104.724.000,00

70.276.000,00

0,00

175.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

27.012.000,00

47.988.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Penyusunan KUA

17.550.000,00

42.450.000,00

0,00

60.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22

Evaluasi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

65.910.000,00

34.090.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31

Penyusunan Aplikasi Evaluasi RKPD

0,00

10.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 12

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

6.870.000,00

68.130.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 33

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sistem Pelayanan Air
Minum
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur

10.920.000,00

39.080.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 34

Koordinasi Penyusunan Renstra

30.400.000,00

44.600.000,00

0,00

75.000.000,00

125.982.500,00

319.017.500,00

0,00

445.000.000,00

14.742.500,00

35.257.500,00

0,00

50.000.000,00

6.720.000,00

93.280.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 17

Perencanaan Pembangunan Ekowisata Kabupaten Sragen

1.06 . 1.06.01 . 22 . 18

Survey dan Analisis Potensi Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 19

Kajian Ekonomi Sektoral dan Wilayah Kab. Sragen

29.400.000,00

130.600.000,00

0,00

160.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 20

Kajian Indek Inflasi Daerah Kab. Sragen

50.280.000,00

9.720.000,00

0,00

60.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 21

Penyusunan Buku Kajian Indeks Kesenjangan

24.840.000,00

50.160.000,00

0,00

75.000.000,00

110.618.000,00

274.382.000,00

0,00

385.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23

Program perencanaan sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

56.370.000,00

93.630.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab.Sragen

17.608.000,00

57.392.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 08

Fasilitasi Pengembangan PUS

13.640.000,00

56.360.000,00

0,00

70.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 13

Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

23.000.000,00

67.000.000,00

0,00

90.000.000,00

627.050.000,00

378.950.000,00

44.000.000,00

1.050.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

627.050.000,00

278.950.000,00

44.000.000,00

950.000.000,00

1.06 . 1.20.03
1.06 . 1.20.03 . 15
1.06 . 1.20.03 . 15 . 15
1.06 . 1.20.03 . 21

Sekretariat Daerah

Program pengembangan data/informasi


Penyusunan Peta Rupa Bumi

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

63.000.000,00

17.000.000,00

80.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 16

Rakor Evaluasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelaporan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 19

Penunjang Kegiatan Unit Layanan Pengadaan

627.050.000,00

24.950.000,00

27.000.000,00

679.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20

Pembinaan Jasa Kontruksi

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 25

Bimbingan Teknis E - Monev

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 26

Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 30

Operasional Monev Bantuan Keuangan Desa

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

2.262.000,00

0,00

2.262.000,00

0,00

2.262.000,00

0,00

2.262.000,00

0,00

2.262.000,00

0,00

2.262.000,00

1.06 . 1.20.12
1.06 . 1.20.12 . 21
1.06 . 1.20.12 . 21 . 09
1.06 . 1.20.14
1.06 . 1.20.14 . 21
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09
1.06 . 1.20.17
1.06 . 1.20.17 . 21
1.06 . 1.20.17 . 21 . 09

Kecamatan Sragen

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Masaran

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Gondang

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 13

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.06 . 1.20.18
1.06 . 1.20.18 . 21
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09
1.06 . 1.20.19
1.06 . 1.20.19 . 21

Kecamatan Sambungmacan

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Sambirejo

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.19 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.19 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06 . 1.20.20
1.06 . 1.20.20 . 21
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09
1.06 . 1.20.22
1.06 . 1.20.22 . 21
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09
1.06 . 1.20.23
1.06 . 1.20.23 . 21
1.06 . 1.20.23 . 21 . 09
1.06 . 1.20.24
1.06 . 1.20.24 . 21
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09
1.06 . 1.20.25
1.06 . 1.20.25 . 21
1.06 . 1.20.25 . 21 . 09
1.06 . 1.20.26
1.06 . 1.20.26 . 21
1.06 . 1.20.26 . 21 . 09
1.06 . 1.20.28
1.06 . 1.20.28 . 21
1.06 . 1.20.28 . 21 . 09
1.06 . 1.20.29
1.06 . 1.20.29 . 21
1.06 . 1.20.29 . 21 . 09
1.06 . 1.20.30

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Ngrampal

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Kalijambe

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Sumberlawang

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Miri

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Tanon

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Plupuh

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Sukodono

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Mondokan

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Gesi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

3.174.000,00

0,00

3.174.000,00

0,00

3.174.000,00

0,00

3.174.000,00

0,00

3.174.000,00

0,00

3.174.000,00

7.040.000,00

8.560.000,00

0,00

15.600.000,00

7.040.000,00

8.560.000,00

0,00

15.600.000,00

830.000,00

5.770.000,00

0,00

6.600.000,00

6.210.000,00

2.790.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

5.939.000,00

0,00

5.939.000,00

0,00

5.939.000,00

0,00

5.939.000,00

0,00

5.939.000,00

0,00

5.939.000,00

0,00

4.677.000,00

0,00

4.677.000,00

0,00

4.677.000,00

0,00

4.677.000,00

0,00

4.677.000,00

0,00

4.677.000,00

0,00

5.225.000,00

0,00

5.225.000,00

0,00

5.225.000,00

0,00

5.225.000,00

0,00

5.225.000,00

0,00

5.225.000,00

0,00

3.816.000,00

0,00

3.816.000,00

0,00

3.816.000,00

0,00

3.816.000,00

0,00

3.816.000,00

0,00

3.816.000,00

0,00

4.515.000,00

0,00

4.515.000,00

0,00

4.515.000,00

0,00

4.515.000,00

0,00

4.515.000,00

0,00

4.515.000,00

0,00

3.650.000,00

0,00

3.650.000,00

0,00

3.650.000,00

0,00

3.650.000,00

0,00

3.650.000,00

0,00

3.650.000,00

0,00

4.080.000,00

0,00

4.080.000,00

0,00

4.080.000,00

0,00

4.080.000,00

0,00

4.080.000,00

0,00

4.080.000,00

2.750.000,00

5.465.000,00

0,00

8.215.000,00

2.750.000,00

5.465.000,00

0,00

8.215.000,00

2.750.000,00

5.465.000,00

0,00

8.215.000,00

0,00

3.050.000,00

0,00

3.050.000,00
Halaman 14

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.06 . 1.20.30 . 21
1.06 . 1.20.30 . 21 . 09
1.06 . 1.20.31
1.06 . 1.20.31 . 21
1.06 . 1.20.31 . 21 . 09
1.07
1.07 . 1.07.01
1.07 . 1.07.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kecamatan Jenar

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

3.050.000,00

0,00

3.050.000,00

0,00

3.050.000,00

0,00

3.050.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

633.610.000,00

1.972.586.000,00

3.511.060.000,00

6.117.256.000,00

633.610.000,00

1.972.586.000,00

3.511.060.000,00

6.117.256.000,00

336.000.000,00

879.220.000,00

36.000.000,00

1.251.220.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

278.400.000,00

0,00

278.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

66.000.000,00

7.320.000,00

0,00

73.320.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

398.000.000,00

0,00

398.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

33.500.000,00

33.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20

Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik) / Air / Komunikasi

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 28

Penyediaan Jasa Teknis Pemeliharaan

270.000.000,00

7.200.000,00

0,00

277.200.000,00

0,00

355.000.000,00

953.500.000,00

1.308.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

46.000.000,00

46.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

890.000.000,00

890.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

17.500.000,00

17.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

330.000.000,00

0,00

330.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 03
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02
1.07 . 1.07.01 . 15

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 06

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

14.400.000,00

22.592.000,00

0,00

36.992.000,00

0,00

11.992.000,00

0,00

11.992.000,00

14.400.000,00

10.600.000,00

0,00

25.000.000,00

Halaman 15

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.07 . 1.07.01 . 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

6=3+4+5

478.000.000,00

0,00

550.000.000,00

72.000.000,00

63.000.000,00

0,00

135.000.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas/Halte/Flash Lamp

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

Pemeliharaan Teknologi ATCS (Area Traffic Control System) dan Pemeliharaan Traffic
Light

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

211.210.000,00

162.774.000,00

0,00

373.984.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

1.07 . 1.07.01 . 17

JUMLAH

72.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

1.07 . 1.07.01 . 16 . 08

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

192.410.000,00

7.590.000,00

0,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 10

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

3.750.000,00

5.250.000,00

0,00

9.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan


angkutan umum teladan
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

0,00

9.984.000,00

0,00

9.984.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 17

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.000.000,00

4.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Lomba Tertib Lalu Lintas

9.050.000,00

30.950.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.521.560.000,00

2.551.560.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 20
1.07 . 1.07.01 . 19

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

0,00

0,00

315.410.000,00

315.410.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

Pengadaan marka jalan

0,00

0,00

603.250.000,00

603.250.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

Pengadaan pagar pengaman jalan

0,00

0,00

202.800.000,00

202.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09

Pengadaan Paku Jalan

0,00

0,00

115.600.000,00

115.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

Pengadaan Rambu Display

0,00

0,00

199.500.000,00

199.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 12

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 13

Pengadaan dan Pemasangan Deliniator

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 14

Pemasangan Sarana - Prasarana Keselamatan Jalan RPPJ, Warning Light dan Rambu

0,00

0,00

1.010.000.000,00

1.010.000.000,00

1.245.015.000,00

8.410.268.000,00

3.476.735.000,00

13.132.018.000,00

0,00

20.000.000,00

600.000.000,00

620.000.000,00

0,00

20.000.000,00

600.000.000,00

620.000.000,00

1.08
1.08 . 1.03.01
1.08 . 1.03.01 . 17

Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.03.01 . 17 . 08

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

1.08 . 1.03.01 . 17 . 18

Monitor dan Evaluasi Pengendalian Pemakaian Air Tanah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

23.020.000,00

406.980.000,00

200.000.000,00

630.000.000,00

21.020.000,00

358.980.000,00

0,00

380.000.000,00

6.980.000,00

23.020.000,00

0,00

30.000.000,00

14.040.000,00

335.960.000,00

0,00

350.000.000,00

2.000.000,00

48.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

2.000.000,00

48.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.06.01
1.08 . 1.06.01 . 17

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.06.01 . 17 . 09

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1.08 . 1.06.01 . 17 . 21

Penyusunan kajian neraca sumberdaya air

1.08 . 1.06.01 . 24

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.06.01 . 24 . 05

Penataan RTH

1.08 . 1.06.01 . 24 . 09

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 16

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.08 . 1.08.01
1.08 . 1.08.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

1.221.325.000,00

7.941.958.000,00

2.676.735.000,00

11.840.018.000,00

129.100.000,00

583.477.000,00

72.780.000,00

785.357.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

183.996.000,00

0,00

183.996.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

84.100.000,00

100.000,00

0,00

84.200.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

45.000.000,00

8.546.000,00

0,00

53.546.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

8.250.000,00

0,00

8.250.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.115.000,00

0,00

5.115.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

1.200.000,00

72.780.000,00

73.980.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.960.000,00

0,00

3.960.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

48.900.000,00

0,00

48.900.000,00

1.550.000,00

1.744.800.000,00

584.095.000,00

2.330.445.000,00
57.150.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.550.000,00

3.400.000,00

52.200.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

47.495.000,00

47.495.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 12

Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan

0,00

316.850.000,00

0,00

316.850.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

93.008.000,00

0,00

93.008.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.293.542.000,00

0,00

1.293.542.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

484.400.000,00

484.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

990.000,00

130.938.000,00

0,00

131.928.000,00

990.000,00

130.938.000,00

0,00

131.928.000,00

848.285.000,00

741.694.000,00

1.240.710.000,00

2.830.689.000,00

1.08 . 1.08.01 . 03
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03
1.08 . 1.08.01 . 15

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 05

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 06

Bimbingan teknis persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 07

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 08

Kerjasama pengelolaan sampah

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.08 . 1.08.01 . 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

67.375.000,00

340.195.000,00

1.147.060.000,00

1.554.630.000,00

736.865.000,00

206.555.000,00

0,00

943.420.000,00

615.000,00

34.101.000,00

0,00

34.716.000,00

6.000.000,00

14.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

105.600.000,00

0,00

105.600.000,00

36.000.000,00

41.000.000,00

3.000.000,00

80.000.000,00

1.430.000,00

243.000,00

90.650.000,00

92.323.000,00

125.730.000,00

388.197.000,00

132.250.000,00

646.177.000,00

4.595.000,00

95.405.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

7.500.000,00

36.500.000,00

6.000.000,00

50.000.000,00
Halaman 17

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07

Pengkajian dampak lingkungan

750.000,00

1.650.000,00

117.500.000,00

119.900.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

81.000.000,00

10.250.000,00

8.750.000,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

29.760.000,00

56.517.000,00

0,00

86.277.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 17

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

2.125.000,00

147.875.000,00

0,00

150.000.000,00

45.650.000,00

1.414.662.000,00

340.400.000,00

1.800.712.000,00

950.000,00

73.050.000,00

144.000.000,00

218.000.000,00

27.000.000,00

5.550.000,00

0,00

32.550.000,00

875.000,00

669.000,00

196.400.000,00

197.944.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1.08 . 1.08.01 . 17 . 04

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1.08 . 1.08.01 . 17 . 06

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

3.800.000,00

604.418.000,00

0,00

608.218.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

4.750.000,00

649.250.000,00

0,00

654.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

3.275.000,00

11.725.000,00

0,00

15.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

5.000.000,00

70.000.000,00

0,00

75.000.000,00

740.000,00

148.045.000,00

0,00

148.785.000,00

740.000,00

148.045.000,00

0,00

148.785.000,00

0,00

12.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

12.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

21.105.000,00

2.457.527.000,00

0,00

2.478.632.000,00

1.08 . 1.08.01 . 18
1.08 . 1.08.01 . 18 . 07
1.08 . 1.08.01 . 19
1.08 . 1.08.01 . 19 . 03
1.08 . 1.08.01 . 20

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam


Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional
dan daerah

Program peningkatan pengendalian polusi

1.08 . 1.08.01 . 20 . 02

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

950.000,00

49.050.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 03

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

955.000,00

49.045.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 04

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

1.08 . 1.08.01 . 20 . 05

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

1.08 . 1.08.01 . 24

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.08.01 . 24 . 05

Penataan RTH

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.08 . 1.20.03
1.08 . 1.20.03 . 17
1.08 . 1.20.03 . 17 . 20
1.10
1.10 . 1.10.01
1.10 . 1.10.01 . 01

Sekretariat Daerah

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.750.000,00

369.940.000,00

0,00

371.690.000,00

17.450.000,00

1.989.492.000,00

0,00

2.006.942.000,00

48.175.000,00

320.618.000,00

303.500.000,00

672.293.000,00

0,00

0,00

272.500.000,00

272.500.000,00

48.175.000,00

320.618.000,00

31.000.000,00

399.793.000,00

670.000,00

41.330.000,00

0,00

42.000.000,00

670.000,00

41.330.000,00

0,00

42.000.000,00

670.000,00

41.330.000,00

0,00

42.000.000,00

576.371.000,00

1.249.379.000,00

982.500.000,00

2.808.250.000,00

576.371.000,00

1.249.379.000,00

982.500.000,00

2.808.250.000,00

43.325.000,00

711.125.000,00

10.000.000,00

764.450.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

785.000,00

0,00

785.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

96.000.000,00

0,00

96.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

43.325.000,00

1.675.000,00

0,00

45.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 18

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

136.790.000,00

0,00

136.790.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

59.745.000,00

0,00

59.745.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

97.337.000,00

0,00

97.337.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

174.620.000,00

0,00

174.620.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.808.000,00

0,00

10.808.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

37.240.000,00

0,00

37.240.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

83.625.000,00

0,00

83.625.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

160.520.000,00

168.750.000,00

329.270.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

103.750.000,00

103.750.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

45.500.000,00

65.000.000,00

110.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

107.520.000,00

0,00

107.520.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

533.046.000,00

377.734.000,00

803.750.000,00

1.714.530.000,00
43.800.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02

1.10 . 1.10.01 . 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil

1.10 . 1.10.01 . 15 . 22

Penataan Dokumen dan Arsip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.11
1.11 . 1.20.03
1.11 . 1.20.03 . 15
1.11 . 1.20.03 . 15 . 04
1.11 . 1.20.03 . 16
1.11 . 1.20.03 . 16 . 02
1.11 . 1.20.03 . 16 . 03
1.11 . 1.20.03 . 16 . 04
1.11 . 1.20.03 . 16 . 05
1.11 . 1.20.03 . 16 . 06
1.11 . 1.20.03 . 16 . 11
1.11 . 1.20.03 . 18
1.11 . 1.20.03 . 18 . 01

0,00

40.050.000,00

3.750.000,00

2.310.000,00

41.090.000,00

0,00

43.400.000,00

165.600.000,00

167.530.000,00

800.000.000,00

1.133.130.000,00

44.520.000,00

115.180.000,00

0,00

159.700.000,00

200.000.000,00

12.500.000,00

0,00

212.500.000,00

120.616.000,00

1.384.000,00

0,00

122.000.000,00

51.300.000,00

286.721.000,00

0,00

338.021.000,00

45.930.000,00

229.070.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

41.430.000,00

203.570.000,00

0,00

245.000.000,00

Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

9.980.000,00

20.020.000,00

0,00

30.000.000,00

12.000.000,00

53.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

8.140.000,00

41.860.000,00

0,00

50.000.000,00

2.310.000,00

12.690.000,00

0,00

15.000.000,00

9.000.000,00

51.000.000,00

0,00

60.000.000,00

4.500.000,00

15.500.000,00

0,00

20.000.000,00

4.500.000,00

15.500.000,00

0,00

20.000.000,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Sekretariat Daerah

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam


pemberdayaan perempuan dan anak
Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender
(KKG)
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan
anak
Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 19

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.11 . 1.20.12
1.11 . 1.20.12 . 19
1.11 . 1.20.12 . 19 . 05
1.11 . 1.20.14
1.11 . 1.20.14 . 16
1.11 . 1.20.14 . 16 . 05
1.11 . 1.20.19
1.11 . 1.20.19 . 16
1.11 . 1.20.19 . 16 . 03
1.11 . 1.20.20
1.11 . 1.20.20 . 16
1.11 . 1.20.20 . 16 . 03
1.11 . 1.20.24
1.11 . 1.20.24 . 16
1.11 . 1.20.24 . 16 . 05
1.11 . 1.20.27
1.11 . 1.20.27 . 15
1.11 . 1.20.27 . 15 . 03
1.11 . 1.20.29
1.11 . 1.20.29 . 16
1.11 . 1.20.29 . 16 . 03
1.11 . 1.20.30
1.11 . 1.20.30 . 16
1.11 . 1.20.30 . 16 . 11
1.11 . 1.20.31
1.11 . 1.20.31 . 16
1.11 . 1.20.31 . 16 . 11
1.12
1.12 . 1.22.01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Sragen

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak


Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Masaran

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kecamatan Sambirejo

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam
pemberdayaan perempuan dan anak
Kecamatan Ngrampal

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam
pemberdayaan perempuan dan anak
Kecamatan Miri

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kecamatan Tangen

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.665.000,00

0,00

5.665.000,00

0,00

5.665.000,00

0,00

5.665.000,00

0,00

5.665.000,00

0,00

5.665.000,00

1.200.000,00

3.800.000,00

0,00

5.000.000,00

1.200.000,00

3.800.000,00

0,00

5.000.000,00

1.200.000,00

3.800.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

6.480.000,00

0,00

6.480.000,00

0,00

6.480.000,00

0,00

6.480.000,00

0,00

6.480.000,00

0,00

6.480.000,00

2.920.000,00

5.047.000,00

0,00

7.967.000,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2.920.000,00

5.047.000,00

0,00

7.967.000,00

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan


perempuan dan perlindungan anak

2.920.000,00

5.047.000,00

0,00

7.967.000,00

1.250.000,00

2.875.000,00

0,00

4.125.000,00

1.250.000,00

2.875.000,00

0,00

4.125.000,00

1.250.000,00

2.875.000,00

0,00

4.125.000,00

0,00

5.484.000,00

0,00

5.484.000,00

0,00

5.484.000,00

0,00

5.484.000,00

0,00

5.484.000,00

0,00

5.484.000,00

0,00

19.200.000,00

0,00

19.200.000,00

0,00

19.200.000,00

0,00

19.200.000,00

Kecamatan Mondokan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam
pemberdayaan perempuan dan anak
Kecamatan Gesi

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
Kecamatan Jenar

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

19.200.000,00

0,00

19.200.000,00

431.190.000,00

1.996.950.000,00

1.599.200.000,00

4.027.340.000,00

431.190.000,00

1.996.950.000,00

1.599.200.000,00

4.027.340.000,00

Halaman 20

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.12 . 1.22.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Keluarga Berencana

JUMLAH
6=3+4+5

184.900.000,00

1.845.640.000,00

1.599.200.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

Pelayanan KIE

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 06

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

0,00

955.290.000,00

1.599.200.000,00

2.554.490.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 07

Pelayanan KB Keliling

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 09

Pencanangan Harganas Tk. Kabupaten

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 11

Pendataan Keluarga (Base Mikro Terpadu)

41.600.000,00

78.400.000,00

0,00

120.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 12

Dukungan Program Kependudukan

35.000.000,00

20.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 13

Pelayanan Konseling KB ( Operasional Tim Jaga Mutu )

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 14

Operasional Mobil Penerangan ( Pemutaran Film )

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 16

BOP DAK Keluarga Berencana

108.300.000,00

671.950.000,00

0,00

780.250.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

7.750.000,00

90.250.000,00

0,00

98.000.000,00

0,00

74.000.000,00

0,00

74.000.000,00

7.750.000,00

6.250.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

238.540.000,00

41.060.000,00

0,00

279.600.000,00

1.12 . 1.22.01 . 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 . 1.22.01 . 16 . 03
1.12 . 1.22.01 . 17

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Program pelayanan kontrasepsi

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1.12 . 1.22.01 . 17 . 04

Pelayanan KB medis operasi

1.12 . 1.22.01 . 17 . 05

Pengadaan Obat Akseptor MKJP

1.12 . 1.22.01 . 18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang


mandiri

1.12 . 1.22.01 . 18 . 01

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

1.12 . 1.22.01 . 18 . 02

Pembinaan PPKBD

1.12 . 1.22.01 . 18 . 03

Sosialisasi Pembentukan Posdaya

1.13
1.13 . 1.13.01
1.13 . 1.13.01 . 01

Sosial
Dinas Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.629.740.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

236.040.000,00

13.560.000,00

0,00

249.600.000,00

2.500.000,00

7.500.000,00

0,00

10.000.000,00

763.620.000,00

1.362.655.000,00

223.000.000,00

2.349.275.000,00

684.570.000,00

1.164.505.000,00

223.000.000,00

2.072.075.000,00

188.820.000,00

190.255.000,00

55.000.000,00

434.075.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

80.820.000,00

380.000,00

0,00

81.200.000,00

108.000.000,00

10.000.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

11.875.000,00

0,00

11.875.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

55.000.000,00

55.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

44.000.000,00

0,00

44.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 21

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.13 . 1.13.01 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH
6=3+4+5

7.100.000,00

189.900.000,00

168.000.000,00

365.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

32.000.000,00

32.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

122.000.000,00

0,00

122.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.13 . 1.13.01 . 02 . 45

Pemeliharaan Monumen TP Wonosido

1.13 . 1.13.01 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00

0,00

136.000.000,00

136.000.000,00

7.100.000,00

7.900.000,00

0,00

15.000.000,00

7.800.000,00

172.200.000,00

0,00

180.000.000,00
20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 06

Pelayanan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi

0,00

20.000.000,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 07

Operasional Bantuan Sosial Lanjut Usia dan Keluarga Fakir Miskin

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08

Operasional perbaikan rumah keluarga tidak layak huni

4.800.000,00

135.200.000,00

0,00

140.000.000,00

149.100.000,00

276.400.000,00

0,00

425.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

20.400.000,00

34.600.000,00

0,00

55.000.000,00

12.500.000,00

17.500.000,00

0,00

30.000.000,00

20.000.000,00

37.000.000,00

0,00

57.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4.000.000,00

10.000.000,00

40.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12

Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi


penyandang cacat dan lansia
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
Pengiriman kelayan bagi PMKS ke panti atau pemulangan ke tempat asal

1.13 . 1.13.01 . 16 . 13

Operasional bantuan kepada lansia fakir miskin

1.13 . 1.13.01 . 16 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 19

Operasional Perlindungan sosial bagi diffabel, orang dengan kecacatan (ODK), dan
santunan duka cita bagi masyarakat miskin / tidak mampu
Pendampingan Pelayanan JSPC Berat

13.000.000,00

14.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 20

Penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah

9.300.000,00

30.700.000,00

0,00

40.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 21

Pendampingan Kegiatan Up Date Pendataan PMKS dan PSKS

4.400.000,00

7.600.000,00

0,00

12.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 22

Pendampingan JSLU Terlantar

7.200.000,00

13.300.000,00

0,00

20.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 23

Penanganan PGOT, WTS dan PMKS

12.900.000,00

14.600.000,00

0,00

27.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 26

Peningkatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Anak Remaja Terlantar

7.500.000,00

17.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 27

Operasional Kegiatan TAGANA

19.500.000,00

500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 28

Operasional Kegiatan Karang Taruna

11.400.000,00

38.600.000,00

0,00

50.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 09
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

1.13 . 1.13.01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03
1.13 . 1.13.01 . 19

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma


Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

3.000.000,00

6.000.000,00

0,00

9.000.000,00

57.250.000,00

201.750.000,00

0,00

259.000.000,00
24.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo

4.000.000,00

20.000.000,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 05

Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik

5.250.000,00

19.750.000,00

0,00

25.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 07

Operasional Panti Asuhan Pemda

48.000.000,00

162.000.000,00

0,00

210.000.000,00

2.500.000,00

30.000.000,00

0,00

32.500.000,00

2.500.000,00

30.000.000,00

0,00

32.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,


narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 22

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.13 . 1.13.01 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

JUMLAH
6=3+4+5

269.000.000,00

98.000.000,00

0,00

367.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

5.600.000,00

19.400.000,00

0,00

25.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

6.000.000,00

9.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

Operasional hari lanjut usia nasional

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

Pengiriman Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 11

Operasional Hibah / Bantuan Kepada Masyarakat / Perorangan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 14

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 17

Peningkatan Fungsi Pelatihan Tenaga Ketrampilan Pendidikan Panti Asuhan dan


Pemberian Bantuan
Penyediaan Jasa Administrasi bagi TKSK

120.000.000,00

1.000.000,00

0,00

121.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 18

Penyediaan Jasa Administrasi bagi TKSM

124.800.000,00

1.200.000,00

0,00

126.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 19

Bimbingan Konseling bagi Keluarga Bermasalah di LK3 (Lembaga Konsultasi


Kesejahteraan Keluarga)

7.600.000,00

7.400.000,00

0,00

15.000.000,00

79.050.000,00

198.150.000,00

0,00

277.200.000,00

60.000.000,00

140.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.13 . 1.20.03
1.13 . 1.20.03 . 15
1.13 . 1.20.03 . 15 . 09
1.13 . 1.20.03 . 21

Sekretariat Daerah

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Operasional Unit Pengelola Penanggulangan kemiskinan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.20.03 . 21 . 11

Operasional Hibah / Bantuan Kepada Masyarakat / Perorangan

1.13 . 1.20.03 . 21 . 15

Operasional Kegiatan GNOTA

1.13 . 1.20.03 . 21 . 16

Operasional Kegiatan Komisi Pengendalian Zoonosis

1.14
1.14 . 1.14.01
1.14 . 1.14.01 . 01

Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

60.000.000,00

140.000.000,00

0,00

200.000.000,00

19.050.000,00

58.150.000,00

0,00

77.200.000,00

0,00

37.200.000,00

0,00

37.200.000,00

7.800.000,00

12.200.000,00

0,00

20.000.000,00

11.250.000,00

8.750.000,00

0,00

20.000.000,00

222.085.000,00

2.551.188.000,00

315.427.000,00

3.088.700.000,00

145.595.000,00

1.962.555.000,00

76.500.000,00

2.184.650.000,00

62.575.000,00

1.073.625.000,00

0,00

1.136.200.000,00
393.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

393.000.000,00

0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

62.575.000,00

425.000,00

0,00

63.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

514.500.000,00

0,00

514.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

23.500.000,00

0,00

23.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

79.000.000,00

0,00

79.000.000,00

0,00

227.650.000,00

76.500.000,00

304.150.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.14 . 1.14.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

42.000.000,00

42.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

22.500.000,00

22.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 23

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

134.150.000,00

0,00

134.150.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

93.500.000,00

0,00

93.500.000,00

59.850.000,00

299.450.000,00

0,00

359.300.000,00

22.950.000,00

7.550.000,00

0,00

30.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 01

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12

Pelatihan pengukuran produktivitas tenaga kerja

3.600.000,00

17.400.000,00

0,00

21.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13

Pelatihan tenaga kerja magang Jepang

9.600.000,00

71.900.000,00

0,00

81.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17

Pembinaan Perijinan dan Pengawasan LPK

2.700.000,00

20.300.000,00

0,00

23.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25

Rekruitmen dan Seleksi Magang Jepang

0,00

34.500.000,00

0,00

34.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 27

Pembinaan Standarisasi dan Akreditasi LPKS

1.800.000,00

20.200.000,00

0,00

22.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 28

Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

5.400.000,00

32.100.000,00

0,00

37.500.000,00

41.400.000,00

0,00

47.400.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 32

Pengiriman Pencari Kerja Anggota RPSM yg Mengikuti Program Pemagangan ke


Jepang
Seleksi Pra Pelatihan Pemagangan ke Jepang

6.000.000,00
3.000.000,00

14.400.000,00

0,00

17.400.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 37

Pelatihan Kerja Perhotelan

4.800.000,00

39.700.000,00

0,00

44.500.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

11.250.000,00

165.750.000,00

0,00

177.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 09

Sosialisasi lowongan kerja serta monitoring

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 10

Penyuluhan dan Bimtek bagi Pencari Kerja

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12

3.600.000,00

29.400.000,00

0,00

33.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 13

Sosialisasi peningkatan implementasi UU 39 /2004 bagi aparat Kecamatan dan


Perangkat Desa
Penyelesaian kasus penempatan Tenaga Kerja Indonesia

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 16

Pengembangan Bursa Kerja On line

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 17

Pembinaan Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja

1.650.000,00

14.350.000,00

0,00

16.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 21

Pra Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri

6.000.000,00

28.500.000,00

0,00

34.500.000,00

11.920.000,00

196.080.000,00

0,00

208.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 30

1.14 . 1.14.01 . 16

1.14 . 1.14.01 . 17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02

Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

1.680.000,00

29.320.000,00

0,00

31.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09

Pengawasan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya keagamaan di Perusahaan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10

Implementasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12

Pelatihan penanggulangan kebakaran

1.200.000,00

15.800.000,00

0,00

17.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14

Pengendalian dan pembinaan lembaga tenaga kerja

6.640.000,00

49.360.000,00

0,00

56.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 16

Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 17

Perlindungan Hukum dan Kesehatan kerja

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18

Bimtek Tata Cara Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja

2.400.000,00

18.600.000,00

0,00

21.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 19

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap


Pelanggaran Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

76.490.000,00

588.633.000,00

238.927.000,00

904.050.000,00

1.14 . 1.20.08

Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

59.860.000,00

535.263.000,00

238.927.000,00

834.050.000,00

1.14 . 1.20.08 . 15 . 03

Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

0,00

0,00

238.927.000,00

238.927.000,00

1.14 . 1.20.08 . 15 . 07

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.14 . 1.20.08 . 15

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 24

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.14 . 1.20.08 . 15 . 36

Diklat dan pemagangan mebelair, agrobisnis, kerajinan bambu dan batik

35.660.000,00

345.953.000,00

0,00

381.613.000,00

1.14 . 1.20.08 . 15 . 38

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan melalui Pendidikan dan Latihan bagi Pencari
Kerja
Workshop Pengembangan Karak Rumput Laut

18.700.000,00

119.260.000,00

0,00

137.960.000,00

5.500.000,00

30.050.000,00

0,00

35.550.000,00

16.630.000,00

53.370.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.630.000,00

29.370.000,00

0,00

31.000.000,00

15.000.000,00

9.000.000,00

0,00

24.000.000,00

248.045.000,00

1.524.955.000,00

2.000.000,00

1.775.000.000,00

11.280.000,00

76.720.000,00

2.000.000,00

90.000.000,00

11.280.000,00

76.720.000,00

2.000.000,00

90.000.000,00

6.240.000,00

23.760.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.040.000,00

27.960.000,00

2.000.000,00

35.000.000,00

575.000,00

214.425.000,00

0,00

215.000.000,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha


Kecil Menengah

575.000,00

214.425.000,00

0,00

215.000.000,00

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui


Bantuan Permodalan dan Sarana Usaha

575.000,00

214.425.000,00

0,00

215.000.000,00

236.190.000,00

1.233.810.000,00

0,00

1.470.000.000,00

71.860.000,00

73.140.000,00

0,00

145.000.000,00

1.14 . 1.20.08 . 15 . 39
1.14 . 1.20.08 . 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14 . 1.20.08 . 16 . 02

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1.14 . 1.20.08 . 16 . 15

Uji kompetensi siswa pelatihan

1.14 . 1.20.08 . 16 . 22

Magang Siswa Pelatihan

1.15
1.15 . 1.20.03
1.15 . 1.20.03 . 17

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil


Menengah

1.15 . 1.20.03 . 17 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15 . 1.20.03 . 17 . 12

Rakor Ekuinda

1.15 . 1.20.03 . 17 . 19

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

1.15 . 2.06.01
1.15 . 2.06.01 . 16
1.15 . 2.06.01 . 16 . 15
1.15 . 2.07.01
1.15 . 2.07.01 . 15

Dinas Perdagangan

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

1.15 . 2.07.01 . 15 . 12

Penyelenggaraan ijin kesehatan makanan dan minuman bagi UMKM

10.460.000,00

39.540.000,00

0,00

50.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 15 . 13

Pendataan UMKM Formal dan Non Formal

61.400.000,00

33.600.000,00

0,00

95.000.000,00

82.830.000,00

343.670.000,00

0,00

426.500.000,00

1.15 . 2.07.01 . 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha


Kecil Menengah

1.15 . 2.07.01 . 16 . 06

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

21.840.000,00

78.160.000,00

0,00

100.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 16 . 07

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

15.000.000,00

35.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 16 . 08

Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah

10.000.000,00

40.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 16 . 13

Pelatihan Manajemen bagi pengelolaan LKM

10.000.000,00

56.500.000,00

0,00

66.500.000,00

1.15 . 2.07.01 . 16 . 14

Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Tanah (HAT)

16.500.000,00

58.500.000,00

0,00

75.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 16 . 16

Pelatihan Manajemen Berbasis Sumber Daya Lokal

9.490.000,00

75.510.000,00

0,00

85.000.000,00

33.250.000,00

504.250.000,00

0,00

537.500.000,00

1.15 . 2.07.01 . 17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil


Menengah

1.15 . 2.07.01 . 17 . 01

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

11.000.000,00

39.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 17 . 06

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 17 . 09

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 17 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 17 . 13

Sosialisasi dukungan informasi permodalan bagi LKM dan UKB

10.000.000,00

77.500.000,00

0,00

87.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 25

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.15 . 2.07.01 . 17 . 14

Operasional Pemberian Pinjaman modal bagi Koperasi, KUB dan UMKM

1.15 . 2.07.01 . 17 . 17

Sosialisasi Penyediaan Pinjaman Modal Bagi Koperasi, KUB & UMKM (Temu Mitra
Binaan)
Penyelenggaraan Sosialisasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

1.15 . 2.07.01 . 17 . 21
1.15 . 2.07.01 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

2.250.000,00

10.750.000,00

0,00

13.000.000,00

10.000.000,00

40.000.000,00

0,00

50.000.000,00

48.250.000,00

312.750.000,00

0,00

361.000.000,00

8.250.000,00

32.750.000,00

0,00

41.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 03

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian

1.15 . 2.07.01 . 18 . 05

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

10.000.000,00

38.000.000,00

0,00

48.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 06

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

15.000.000,00

27.000.000,00

0,00

42.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 07

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

7.500.000,00

32.500.000,00

0,00

40.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 12

Peningkatan Kelembagaan LKM

7.500.000,00

72.500.000,00

0,00

80.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 14

Pelatihan Pengelola KSP / USP / Koperasi berbasis Kompetensi

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

98.010.000,00

968.654.000,00

27.400.000,00

1.094.064.000,00

78.230.000,00

663.990.000,00

0,00

742.220.000,00

1.16
1.16 . 1.16.01
1.16 . 1.16.01 . 01

Penanaman Modal
Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

71.450.000,00

190.770.000,00

0,00

262.220.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.700.000,00

120.000,00

0,00

48.820.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.750.000,00

11.650.000,00

0,00

21.400.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 24

Penyediaan Jasa Pengemudi

13.000.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

6.780.000,00

248.220.000,00

0,00

255.000.000,00

160.000,00

14.840.000,00

0,00

15.000.000,00

6.300.000,00

143.700.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

320.000,00

39.680.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
1.16 . 1.16.01 . 15
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan


penanaman modal
Penyelenggaraan pameran investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12

Rakor dan Pembinaan Perusda

1.16 . 1.16.01 . 17
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01
1.16 . 1.20.03

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah


Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
Sekretariat Daerah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00
Halaman 26

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.16 . 1.20.03 . 15
1.16 . 1.20.03 . 15 . 02
1.16 . 1.20.32
1.16 . 1.20.32 . 15
1.16 . 1.20.32 . 15 . 08
1.16 . 1.20.32 . 15 . 10
1.16 . 1.20.32 . 16
1.16 . 1.20.32 . 16 . 02

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Pengembangan potensi unggulan daerah
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
Penyelenggaraan pameran investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.16 . 1.20.32 . 16 . 05

Operasional dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, perijinan dan Penanganan


Pengaduan
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah

1.16 . 1.20.32 . 16 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.16 . 1.20.32 . 16 . 11

Kerjasama Kemitraan Usaha di Daerah

1.17
1.17 . 1.01.01
1.17 . 1.01.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebudayaan
Dinas Pendidikan

Program Pengembangan Nilai Budaya

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

19.780.000,00

274.664.000,00

27.400.000,00

321.844.000,00

0,00

74.881.000,00

0,00

74.881.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

64.081.000,00

0,00

64.081.000,00

19.780.000,00

199.783.000,00

27.400.000,00

246.963.000,00

15.780.000,00

180.250.000,00

0,00

196.030.000,00
27.500.000,00

0,00

100.000,00

27.400.000,00

0,00

5.928.000,00

0,00

5.928.000,00

4.000.000,00

13.505.000,00

0,00

17.505.000,00

16.940.000,00

2.219.803.000,00

0,00

2.236.743.000,00

3.190.000,00

146.810.000,00

0,00

150.000.000,00

3.190.000,00

146.810.000,00

0,00

150.000.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 06

Pekan Seni Pelajar (Porseni)

1.440.000,00

118.560.000,00

0,00

120.000.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 10

Apresiasi dan Pentas Seni Pelajar

1.750.000,00

28.250.000,00

0,00

30.000.000,00

1.17 . 1.20.12
1.17 . 1.20.12 . 17
1.17 . 1.20.12 . 17 . 04
1.17 . 1.20.14
1.17 . 1.20.14 . 17
1.17 . 1.20.14 . 17 . 16
1.17 . 1.20.15
1.17 . 1.20.15 . 17
1.17 . 1.20.15 . 17 . 16
1.17 . 1.20.17
1.17 . 1.20.17 . 17
1.17 . 1.20.17 . 17 . 16
1.17 . 1.20.18
1.17 . 1.20.18 . 17
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05
1.17 . 1.20.21

Kecamatan Sragen

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Kecamatan Masaran

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen
Kecamatan Karangmalang

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen
Kecamatan Gondang

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen
Kecamatan Sambungmacan

500.000,00

6.500.000,00

0,00

7.000.000,00

500.000,00

6.500.000,00

0,00

7.000.000,00

500.000,00

6.500.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

5.650.000,00

0,00

5.650.000,00

0,00

5.650.000,00

0,00

5.650.000,00

0,00

5.650.000,00

0,00

5.650.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

3.805.000,00

0,00

3.805.000,00

0,00

3.805.000,00

0,00

3.805.000,00

0,00

3.805.000,00

0,00

3.805.000,00

0,00

6.568.000,00

0,00

6.568.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

0,00

6.568.000,00

0,00

6.568.000,00

Penyelenggaraan festival budaya daerah

0,00

6.568.000,00

0,00

6.568.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Kecamatan Gemolong

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 27

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.17 . 1.20.21 . 17
1.17 . 1.20.21 . 17 . 16
1.17 . 1.20.23
1.17 . 1.20.23 . 17
1.17 . 1.20.23 . 17 . 16
1.17 . 1.20.24
1.17 . 1.20.24 . 17
1.17 . 1.20.24 . 17 . 16
1.17 . 1.20.25
1.17 . 1.20.25 . 17
1.17 . 1.20.25 . 17 . 16
1.17 . 1.20.26
1.17 . 1.20.26 . 17
1.17 . 1.20.26 . 17 . 04
1.17 . 1.20.28
1.17 . 1.20.28 . 17
1.17 . 1.20.28 . 17 . 16
1.17 . 2.04.01
1.17 . 2.04.01 . 16
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen
Kecamatan Sumberlawang

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen
Kecamatan Miri

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen
Kecamatan Tanon

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen
Kecamatan Plupuh

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Kecamatan Sukodono

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

0,00

5.435.000,00

0,00

5.435.000,00

0,00

5.435.000,00

0,00

5.435.000,00

0,00

5.435.000,00

0,00

5.435.000,00

0,00

3.658.000,00

0,00

3.658.000,00

0,00

3.658.000,00

0,00

3.658.000,00

0,00

3.658.000,00

0,00

3.658.000,00

0,00

7.155.000,00

0,00

7.155.000,00

0,00

7.155.000,00

0,00

7.155.000,00

0,00

7.155.000,00

0,00

7.155.000,00

0,00

6.872.000,00

0,00

6.872.000,00

0,00

6.872.000,00

0,00

6.872.000,00

0,00

6.872.000,00

0,00

6.872.000,00

13.250.000,00

2.006.750.000,00

0,00

2.020.000.000,00

11.300.000,00

83.700.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 13

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum


dan peninggalan bawah air
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 15

Workshop Kawruh Bahasa Jawa

6.000.000,00

14.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 18

Kemah Budaya

3.300.000,00

16.700.000,00

0,00

20.000.000,00

1.950.000,00

1.923.050.000,00

0,00

1.925.000.000,00

1.500.000,00

58.500.000,00

0,00

60.000.000,00

225.000,00

29.775.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00
250.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 2.04.01 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17 . 2.04.01 . 17 . 11

Pentas seni budaya menyambut tamu

1.17 . 2.04.01 . 17 . 13

Pentas Seni di Taman Mini Indonesia Indah [TMII] Jakarta

1.17 . 2.04.01 . 17 . 14

Pentas Seni di Event Pariwisata Tingkat Lokal, Regional dan Nasional

1.17 . 2.04.01 . 17 . 15

Kirab Budaya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah

1.17 . 2.04.01 . 17 . 16

0,00

250.000.000,00

0,00

225.000,00

69.775.000,00

0,00

70.000.000,00

Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 18

Pentas seni budaya dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 21

Pagelaran Wayang Kulit

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 22

Pembinaan Seni Tradisional Asli Daerah

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 28

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.17 . 2.04.01 . 17 . 25

Pagelaran Kesenian Rakyat Daerah

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 26

Kompilasi Festival dan Rekaman Musik Musisi Sragen

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 27

Festival Kesenian Sukowati

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 28

Pentas Musik Heritage (Pengenalan Wilayah Cagar Budaya)

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

Pemuda dan Olah Raga

234.682.000,00

1.429.994.000,00

52.775.000,00

1.717.451.000,00

Dinas Pendidikan

116.350.000,00

543.650.000,00

0,00

660.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

116.350.000,00

468.650.000,00

0,00

585.000.000,00

111.070.000,00

428.930.000,00

0,00

540.000.000,00

5.280.000,00

39.720.000,00

0,00

45.000.000,00

1.550.000,00

475.785.000,00

52.775.000,00

530.110.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.550.000,00

475.785.000,00

52.775.000,00

530.110.000,00

1.18 . 1.08.01 . 21 . 02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.550.000,00

24.950.000,00

52.775.000,00

79.275.000,00

1.18 . 1.08.01 . 21 . 07

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

0,00

450.835.000,00

0,00

450.835.000,00

9.500.000,00

10.580.000,00

0,00

20.080.000,00

9.500.000,00

10.580.000,00

0,00

20.080.000,00

0,00

10.080.000,00

0,00

10.080.000,00

9.500.000,00

500.000,00

0,00

10.000.000,00

1.18
1.18 . 1.01.01
1.18 . 1.01.01 . 19
1.18 . 1.01.01 . 19 . 09
1.18 . 1.01.01 . 20

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga


Penghargaan Atlit dan Official berprestasi

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.18 . 1.01.01 . 20 . 17

POPDA SD, SMP, SMA Sederajat

1.18 . 1.01.01 . 20 . 21

Kejuaran Daerah Pelajar

1.18 . 1.08.01
1.18 . 1.08.01 . 21

1.18 . 1.20.12
1.18 . 1.20.12 . 20

Badan Lingkungan Hidup

Kecamatan Sragen

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.18 . 1.20.12 . 20 . 05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18 . 1.20.12 . 20 . 26

Turnamen Olahraga

1.18 . 1.20.23
1.18 . 1.20.23 . 20
1.18 . 1.20.23 . 20 . 03
1.18 . 1.20.27
1.18 . 1.20.27 . 20
1.18 . 1.20.27 . 20 . 05
1.18 . 1.20.30
1.18 . 1.20.30 . 20
1.18 . 1.20.30 . 20 . 05
1.18 . 1.20.31
1.18 . 1.20.31 . 20
1.18 . 1.20.31 . 20 . 05
1.18 . 2.04.01
1.18 . 2.04.01 . 15

Kecamatan Sumberlawang

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Kecamatan Tangen

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Kecamatan Gesi

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Kecamatan Jenar

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.061.000,00

0,00

13.061.000,00

0,00

13.061.000,00

0,00

13.061.000,00

0,00

13.061.000,00

0,00

13.061.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

107.282.000,00

357.718.000,00

0,00

465.000.000,00

9.000.000,00

11.000.000,00

0,00

20.000.000,00
Halaman 29

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.18 . 2.04.01 . 15 . 01
1.18 . 2.04.01 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Pendataan potensi kepemudaan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

JUMLAH
6=3+4+5

9.000.000,00

11.000.000,00

0,00

20.000.000,00

45.050.000,00

179.950.000,00

0,00

225.000.000,00

2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

26.950.000,00

113.050.000,00

0,00

140.000.000,00

1.18 . 2.04.01 . 16 . 13

Pemilihan Pemuda Pelopor

1.18 . 2.04.01 . 16 . 14

Peringatan Sumpah Pemuda

1.18 . 2.04.01 . 16 . 18

Pertukaran Pemuda Antar Negara

1.500.000,00

13.500.000,00

0,00

15.000.000,00

1.18 . 2.04.01 . 16 . 20

Pengiriman Peserta Diklat Kepemudaan

9.600.000,00

400.000,00

0,00

10.000.000,00

1.18 . 2.04.01 . 16 . 21

Kemah Bakti Pemuda

4.000.000,00

16.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.18 . 2.04.01 . 16 . 22

Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi

1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

10.000.000,00

53.232.000,00

166.768.000,00

0,00

220.000.000,00

1.18 . 2.04.01 . 20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.18 . 2.04.01 . 20 . 07

Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

1.18 . 2.04.01 . 20 . 13
1.18 . 2.04.01 . 20 . 26

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan
teknisi olahraga
Turnamen Olahraga

1.18 . 2.04.01 . 20 . 27

Rakor Sinkronisasi Pembinaan Olahraga


Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19
1.19 . 1.01.01
1.19 . 1.01.01 . 17

Dinas Pendidikan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

8.232.000,00

91.768.000,00

0,00

100.000.000,00

18.000.000,00

32.000.000,00

0,00

50.000.000,00

18.000.000,00

32.000.000,00

0,00

50.000.000,00

9.000.000,00

11.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.845.380.000,00

4.445.547.000,00

614.090.000,00

6.905.017.000,00

70.645.000,00

259.355.000,00

0,00

330.000.000,00

70.645.000,00

259.355.000,00

0,00

330.000.000,00

1.19 . 1.01.01 . 17 . 06

Serenade Pelajar

4.680.000,00

25.320.000,00

0,00

30.000.000,00

1.19 . 1.01.01 . 17 . 08

Lomba tata cara upacara bendera

2.650.000,00

47.350.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.01.01 . 17 . 21

Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan

12.825.000,00

37.175.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.01.01 . 17 . 24

Paskibraka

50.490.000,00

149.510.000,00

0,00

200.000.000,00

1.299.925.000,00

978.010.000,00

245.850.000,00

2.523.785.000,00

67.850.000,00

212.585.000,00

45.850.000,00

326.285.000,00

1.19 . 1.19.01
1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.860.000,00

0,00

1.860.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

44.000.000,00

0,00

44.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

52.850.000,00

430.000,00

0,00

53.280.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

15.000.000,00

2.400.000,00

0,00

17.400.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

45.850.000,00

45.850.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

25.295.000,00

0,00

25.295.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

12.000.000,00

188.000.000,00

200.000.000,00

400.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 30

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.19 . 1.19.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

200.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

80.000.000,00

0,00

200.000.000,00
80.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12.000.000,00

108.000.000,00

0,00

120.000.000,00
1.225.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

969.925.000,00

255.075.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

28.200.000,00

21.800.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

Pengendalian keamanan lingkungan

502.525.000,00

197.475.000,00

0,00

700.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 09

Pengendalian keamanan lingkungan masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

1.19 . 1.19.01 . 15

1.19 . 1.19.01 . 17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

18.360.000,00

31.640.000,00

0,00

50.000.000,00

420.840.000,00

4.160.000,00

0,00

425.000.000,00

54.130.000,00

240.870.000,00

0,00

295.000.000,00

11.460.000,00

48.540.000,00

0,00

60.000.000,00

8.080.000,00

31.920.000,00

0,00

40.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.19.01 . 17 . 04

Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara

18.750.000,00

131.250.000,00

0,00

150.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 05

Sosialisasi Forum Persatuan Bangsa Indonesia

13.040.000,00

21.960.000,00

0,00

35.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 07

Pengawasan Orang Asing

2.800.000,00

7.200.000,00

0,00

10.000.000,00

146.500.000,00

28.500.000,00

0,00

175.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan


keamanan

1.19 . 1.19.01 . 19 . 03

Operasional Komunika Intelligent Daerah (Kominda)

61.100.000,00

13.900.000,00

0,00

75.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 19 . 04

Operasional tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri

85.400.000,00

14.600.000,00

0,00

100.000.000,00

34.800.000,00

15.200.000,00

0,00

50.000.000,00

34.800.000,00

15.200.000,00

0,00

50.000.000,00

14.720.000,00

37.780.000,00

0,00

52.500.000,00

3.830.000,00

16.170.000,00

0,00

20.000.000,00

10.890.000,00

4.110.000,00

0,00

15.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 20
1.19 . 1.19.01 . 20 . 10
1.19 . 1.19.01 . 21

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)


Operasional Tim Pencegahan, Pemberantasan penyalagunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika (P4GN)

Program pendidikan politik masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

Penyuluhan kepada masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 21 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19 . 1.19.01 . 21 . 13

Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Ormas

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 14

Monitoring Kegiatan Kuliah Kerja Nyata / KKN dan Praktek Kerja Lapangan / PKL

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

120.175.000,00

803.047.000,00

19.000.000,00

942.222.000,00

58.100.000,00

204.600.000,00

19.000.000,00

281.700.000,00
15.300.000,00

1.19 . 1.19.03
1.19 . 1.19.03 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.03 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.300.000,00

0,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

22.100.000,00

200.000,00

0,00

22.300.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

36.000.000,00

600.000,00

0,00

36.600.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

5.300.000,00

0,00

5.300.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.900.000,00

0,00

2.900.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 31

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.19 . 1.19.03 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

82.140.000,00

0,00

82.140.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00
70.800.000,00

1.19 . 1.19.03 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

70.800.000,00

0,00

1.19 . 1.19.03 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

62.800.000,00

0,00

62.800.000,00

575.000,00

105.501.000,00

0,00

106.076.000,00

575.000,00

105.501.000,00

0,00

106.076.000,00

12.750.000,00

149.401.000,00

0,00

162.151.000,00

12.750.000,00

13.001.000,00

0,00

25.751.000,00

0,00

136.400.000,00

0,00

136.400.000,00

35.250.000,00

233.345.000,00

0,00

268.595.000,00

1.19 . 1.19.03 . 03
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02
1.19 . 1.19.03 . 15

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.03 . 15 . 05

Pengendalian keamanan lingkungan

1.19 . 1.19.03 . 15 . 07

Pengamanan dan Pengawalan Pejabat

1.19 . 1.19.03 . 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.19.03 . 16 . 01

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

11.250.000,00

31.900.000,00

0,00

43.150.000,00

1.19 . 1.19.03 . 16 . 03

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 16 . 07

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan


TNI/POLRI dan kejaksaan
Patroli Wilayah

0,00

82.445.000,00

0,00

82.445.000,00

1.19 . 1.19.03 . 16 . 08

Peningkatan Kapasitas Aparat Pol PP dalam rangka Penegakkan Perda

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 16 . 09

Operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah

24.000.000,00

69.000.000,00

0,00

93.000.000,00

13.500.000,00

39.400.000,00

0,00

52.900.000,00

13.500.000,00

39.400.000,00

0,00

52.900.000,00

168.585.000,00

1.106.315.000,00

349.240.000,00

1.624.140.000,00

62.850.000,00

246.750.000,00

141.240.000,00

450.840.000,00

1.19 . 1.19.03 . 20
1.19 . 1.19.03 . 20 . 09
1.19 . 1.19.04
1.19 . 1.19.04 . 01

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)


Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.04 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

19.650.000,00

350.000,00

0,00

20.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

43.200.000,00

6.800.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

141.240.000,00

141.240.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

100.000.000,00

92.000.000,00

192.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 18
1.19 . 1.19.04 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 32

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.19 . 1.19.04 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

92.000.000,00

92.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

105.735.000,00

752.065.000,00

116.000.000,00

973.800.000,00

1.19 . 1.19.04 . 03
1.19 . 1.19.04 . 03 . 05
1.19 . 1.19.04 . 22

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.19 . 1.19.04 . 22 . 06

Operasional Tim Crisis Center

48.000.000,00

2.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 22 . 08

Pengurangan Resiko Bencana

10.800.000,00

39.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 22 . 09

Pelatihan Penanganan Bencana

575.000,00

59.425.000,00

0,00

60.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 22 . 10

Asuransi Jiwa dan Kesehatan bagi Satgas Penanggulangan Bencana

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

1.19 . 1.19.04 . 22 . 11

Pembuatan Website Bencana

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 22 . 12

Pelatihan Perhitungan Kerusakan dan Kerugian

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 22 . 13

Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 22 . 14

Pengadaan Alat-alat Evakuasi Bencana/korban bencana

0,00

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 22 . 15

Pengadaan Logistik

1.19 . 1.19.04 . 22 . 16

Verifikasi kerusakan akibat bencana

1.19 . 1.19.04 . 22 . 17

Pemeliharaan Peralatan penanggulangan bencana

1.19 . 1.19.04 . 22 . 18

Penanganan bencana/bencana alam dan kedaruratan

1.19 . 1.20.03
1.19 . 1.20.03 . 17

Sekretariat Daerah

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.03 . 17 . 12

Pamitan, Pemberangkatan, Pemulangan Haji dan Tasyakuran Haji

1.19 . 1.20.03 . 17 . 23

Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar Agama Islam

1.19 . 1.20.03 . 17 . 26

Penyelenggaraan Peringatan Hari Natal

1.19 . 1.20.03 . 17 . 27

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

680.000,00

49.320.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

45.680.000,00

437.320.000,00

0,00

483.000.000,00

17.180.000,00

826.920.000,00

0,00

844.100.000,00

17.180.000,00

826.920.000,00

0,00

844.100.000,00

2.200.000,00

169.300.000,00

0,00

171.500.000,00

12.880.000,00

57.620.000,00

0,00

70.500.000,00

1.100.000,00

23.900.000,00

0,00

25.000.000,00

Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Agama Hindu

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 29

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 31

Penyelenggaraan Safari Ramadhan

1.19 . 1.20.03 . 17 . 32

Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat / Aparatur

1.19 . 1.20.12
1.19 . 1.20.12 . 15
1.19 . 1.20.12 . 15 . 05
1.19 . 1.20.12 . 17
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03
1.19 . 1.20.13
1.19 . 1.20.13 . 15
1.19 . 1.20.13 . 15 . 05
1.19 . 1.20.14

Kecamatan Sragen

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Sidoharjo

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan
Kecamatan Masaran

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

47.100.000,00

0,00

47.100.000,00

1.000.000,00

119.000.000,00

0,00

120.000.000,00

22.800.000,00

10.500.000,00

0,00

33.300.000,00

22.800.000,00

2.000.000,00

0,00

24.800.000,00

22.800.000,00

2.000.000,00

0,00

24.800.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

3.000.000,00

28.455.000,00

0,00

31.455.000,00
Halaman 33

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.19 . 1.20.14 . 15
1.19 . 1.20.14 . 15 . 05
1.19 . 1.20.14 . 17
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03
1.19 . 1.20.16
1.19 . 1.20.16 . 15
1.19 . 1.20.16 . 15 . 05
1.19 . 1.20.16 . 17
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03
1.19 . 1.20.17
1.19 . 1.20.17 . 15
1.19 . 1.20.17 . 15 . 05
1.19 . 1.20.17 . 17
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03
1.19 . 1.20.18
1.19 . 1.20.18 . 15
1.19 . 1.20.18 . 15 . 05
1.19 . 1.20.18 . 17
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03
1.19 . 1.20.19
1.19 . 1.20.19 . 15
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05
1.19 . 1.20.19 . 17
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03
1.19 . 1.20.20
1.19 . 1.20.20 . 15
1.19 . 1.20.20 . 15 . 05
1.19 . 1.20.20 . 17
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03
1.19 . 1.20.21
1.19 . 1.20.21 . 15
1.19 . 1.20.21 . 15 . 05

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Kedawung

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Gondang

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Sambungmacan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Sambirejo

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Ngrampal

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Gemolong

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

3.000.000,00

14.455.000,00

0,00

17.455.000,00

3.000.000,00

14.455.000,00

0,00

17.455.000,00

14.550.000,00

22.915.000,00

0,00

37.465.000,00

10.800.000,00

1.950.000,00

0,00

12.750.000,00

10.800.000,00

1.950.000,00

0,00

12.750.000,00

3.750.000,00

20.965.000,00

0,00

24.715.000,00

3.750.000,00

20.965.000,00

0,00

24.715.000,00

3.750.000,00

36.207.000,00

0,00

39.957.000,00

0,00

12.146.000,00

0,00

12.146.000,00

0,00

12.146.000,00

0,00

12.146.000,00

3.750.000,00

24.061.000,00

0,00

27.811.000,00

3.750.000,00

24.061.000,00

0,00

27.811.000,00

0,00

46.819.000,00

0,00

46.819.000,00

0,00

15.389.000,00

0,00

15.389.000,00

0,00

15.389.000,00

0,00

15.389.000,00

0,00

31.430.000,00

0,00

31.430.000,00

0,00

31.430.000,00

0,00

31.430.000,00

3.600.000,00

18.400.000,00

0,00

22.000.000,00

3.600.000,00

8.400.000,00

0,00

12.000.000,00

3.600.000,00

8.400.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.800.000,00

29.240.000,00

0,00

40.040.000,00

10.800.000,00

3.300.000,00

0,00

14.100.000,00

10.800.000,00

3.300.000,00

0,00

14.100.000,00

0,00

25.940.000,00

0,00

25.940.000,00

0,00

25.940.000,00

0,00

25.940.000,00

3.750.000,00

33.675.000,00

0,00

37.425.000,00

0,00

12.425.000,00

0,00

12.425.000,00

0,00

12.425.000,00

0,00

12.425.000,00
Halaman 34

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.19 . 1.20.21 . 17
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03
1.19 . 1.20.22
1.19 . 1.20.22 . 15
1.19 . 1.20.22 . 15 . 05
1.19 . 1.20.22 . 17
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03
1.19 . 1.20.23
1.19 . 1.20.23 . 15
1.19 . 1.20.23 . 15 . 05
1.19 . 1.20.23 . 17
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03
1.19 . 1.20.24
1.19 . 1.20.24 . 15
1.19 . 1.20.24 . 15 . 05
1.19 . 1.20.24 . 17
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03
1.19 . 1.20.25
1.19 . 1.20.25 . 15
1.19 . 1.20.25 . 15 . 05
1.19 . 1.20.25 . 17
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03
1.19 . 1.20.26
1.19 . 1.20.26 . 15
1.19 . 1.20.26 . 15 . 05
1.19 . 1.20.26 . 17
1.19 . 1.20.26 . 17 . 03
1.19 . 1.20.27
1.19 . 1.20.27 . 15
1.19 . 1.20.27 . 15 . 05
1.19 . 1.20.27 . 17
1.19 . 1.20.27 . 17 . 04

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Kalijambe

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Sumberlawang

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Miri

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Tanon

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Plupuh

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Tangen

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

3.750.000,00

21.250.000,00

0,00

25.000.000,00

3.750.000,00

21.250.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

38.070.000,00

0,00

38.070.000,00

0,00

8.870.000,00

0,00

8.870.000,00

0,00

8.870.000,00

0,00

8.870.000,00

0,00

29.200.000,00

0,00

29.200.000,00

0,00

29.200.000,00

0,00

29.200.000,00

0,00

26.485.000,00

0,00

26.485.000,00

0,00

11.950.000,00

0,00

11.950.000,00

0,00

11.950.000,00

0,00

11.950.000,00

0,00

14.535.000,00

0,00

14.535.000,00

0,00

14.535.000,00

0,00

14.535.000,00

8.620.000,00

26.541.000,00

0,00

35.161.000,00

7.200.000,00

13.212.000,00

0,00

20.412.000,00

7.200.000,00

13.212.000,00

0,00

20.412.000,00

1.420.000,00

13.329.000,00

0,00

14.749.000,00

1.420.000,00

13.329.000,00

0,00

14.749.000,00

13.900.000,00

12.168.000,00

0,00

26.068.000,00

10.800.000,00

3.268.000,00

0,00

14.068.000,00

10.800.000,00

3.268.000,00

0,00

14.068.000,00

3.100.000,00

8.900.000,00

0,00

12.000.000,00

3.100.000,00

8.900.000,00

0,00

12.000.000,00

18.750.000,00

26.838.000,00

0,00

45.588.000,00

15.000.000,00

8.200.000,00

0,00

23.200.000,00

15.000.000,00

8.200.000,00

0,00

23.200.000,00

3.750.000,00

18.638.000,00

0,00

22.388.000,00

3.750.000,00

18.638.000,00

0,00

22.388.000,00

10.800.000,00

26.280.000,00

0,00

37.080.000,00

10.800.000,00

3.780.000,00

0,00

14.580.000,00

10.800.000,00

3.780.000,00

0,00

14.580.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00
Halaman 35

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.19 . 1.20.28
1.19 . 1.20.28 . 15
1.19 . 1.20.28 . 15 . 05
1.19 . 1.20.28 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Sukodono

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

JUMLAH
6=3+4+5

16.300.000,00

24.539.000,00

0,00

40.839.000,00

10.800.000,00

4.860.000,00

0,00

15.660.000,00

10.800.000,00

4.860.000,00

0,00

15.660.000,00

5.500.000,00

19.679.000,00

0,00

25.179.000,00

1.19 . 1.20.28 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.750.000,00

3.022.000,00

0,00

4.772.000,00

1.19 . 1.20.28 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

3.750.000,00

16.657.000,00

0,00

20.407.000,00

10.800.000,00

22.865.000,00

0,00

33.665.000,00

10.800.000,00

9.990.000,00

0,00

20.790.000,00

10.800.000,00

9.990.000,00

0,00

20.790.000,00

0,00

12.875.000,00

0,00

12.875.000,00

0,00

12.875.000,00

0,00

12.875.000,00

16.050.000,00

25.603.000,00

0,00

41.653.000,00

10.800.000,00

3.910.000,00

0,00

14.710.000,00

10.800.000,00

3.910.000,00

0,00

14.710.000,00

5.250.000,00

21.693.000,00

0,00

26.943.000,00

1.19 . 1.20.29
1.19 . 1.20.29 . 15
1.19 . 1.20.29 . 15 . 05
1.19 . 1.20.29 . 17
1.19 . 1.20.29 . 17 . 04
1.19 . 1.20.30
1.19 . 1.20.30 . 15
1.19 . 1.20.30 . 15 . 05
1.19 . 1.20.30 . 17

Kecamatan Mondokan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara
Kecamatan Gesi

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.30 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.250.000,00

2.483.000,00

0,00

3.733.000,00

1.19 . 1.20.30 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

4.000.000,00

19.210.000,00

0,00

23.210.000,00

11.400.000,00

14.100.000,00

0,00

25.500.000,00

10.800.000,00

1.700.000,00

0,00

12.500.000,00

10.800.000,00

1.700.000,00

0,00

12.500.000,00

600.000,00

12.400.000,00

0,00

13.000.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

600.000,00

12.400.000,00

0,00

13.000.000,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,


Kepegawaian

7.387.444.000,00

68.518.898.000,00

16.213.489.000,00

92.119.831.000,00

29.700.000,00

70.300.000,00

0,00

100.000.000,00

29.700.000,00

70.300.000,00

0,00

100.000.000,00

29.700.000,00

70.300.000,00

0,00

100.000.000,00

1.975.716.000,00

12.472.529.000,00

1.447.361.000,00

15.895.606.000,00

1.387.266.000,00

6.329.174.000,00

141.400.000,00

7.857.840.000,00

1.19 . 1.20.31
1.19 . 1.20.31 . 15
1.19 . 1.20.31 . 15 . 05
1.19 . 1.20.31 . 17
1.19 . 1.20.31 . 17 . 03
1.20
1.20 . 1.03.01
1.20 . 1.03.01 . 26
1.20 . 1.03.01 . 26 . 08
1.20 . 1.20.03
1.20 . 1.20.03 . 01

Kecamatan Jenar

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Dinas Pekerjaan Umum

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

87.790.000,00

0,00

87.790.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

1.410.000.000,00

0,00

1.410.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

169.750.000,00

0,00

169.750.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

0,00

121.050.000,00

0,00

121.050.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 36

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

0,00

23.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

79.050.000,00

0,00

23.000.000,00
79.050.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

181.275.000,00

645.000,00

0,00

181.920.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

200.973.000,00

0,00

200.973.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

172.239.000,00

0,00

172.239.000,00
170.945.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

170.945.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

1.000.000,00

140.400.000,00

141.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

25.000.000,00

1.000.000,00

26.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

96.960.000,00

0,00

96.960.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

2.498.230.000,00

0,00

2.498.230.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Perkantoran

575.000,00

100.398.000,00

0,00

100.973.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

Penyediaan Jasa Pramusaji

138.000.000,00

4.000.000,00

0,00

142.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

Penyediaan Jasa Keuangan (Operasional Penunjang)

104.416.000,00

344.000,00

0,00

104.760.000,00

207.000.000,00

6.000.000,00

0,00

213.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 24

Penyediaan Jasa Pengemudi

1.20 . 1.20.03 . 01 . 25

Penyediaan Bouquet

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

Penyediaan Jasa Pengamanan

480.000.000,00

12.800.000,00

0,00

492.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 27

Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Dinas dan Wisma Pemda

276.000.000,00

56.000.000,00

0,00

332.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

2.958.139.000,00

1.291.599.000,00

4.249.738.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

704.775.000,00

704.775.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

87.274.000,00

87.274.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

44.075.000,00

44.075.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

0,00

196.922.000,00

0,00

196.922.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

605.500.000,00

155.475.000,00

760.975.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.910.717.000,00

0,00

1.910.717.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 30

Pemeliharaan rutin/berkala Genset

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

0,00

133.638.000,00

14.362.000,00

148.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 06

Pembuatan ID Card Pegawai

0,00

75.638.000,00

14.362.000,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 08

Evaluasi Pelaksanaan Presensi Absen Sidik Jari

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

14.880.000,00

70.120.000,00

0,00

85.000.000,00

14.880.000,00

70.120.000,00

0,00

85.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 37

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.03 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

JUMLAH
6=3+4+5

113.440.000,00

301.560.000,00

0,00

415.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

53.000.000,00

147.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08

Penyusunan Indikator Kerja Utama SKPD

5.240.000,00

44.760.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 09

Penyusunan LAKIP

6.720.000,00

83.280.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 12

Penyusunan Buku Memori AMJ Bupati

48.480.000,00

26.520.000,00

0,00

75.000.000,00

40.000.000,00

1.603.300.000,00

0,00

1.643.300.000,00
186.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala


daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

40.000.000,00

146.300.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

0,00

407.000.000,00

0,00

407.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

Penyediaan Biaya Rumah Tangga

0,00

1.050.000.000,00

0,00

1.050.000.000,00

29.100.000,00

20.900.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 19
1.20 . 1.20.03 . 19 . 04
1.20 . 1.20.03 . 20
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11
1.20 . 1.20.03 . 23
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
1.20 . 1.20.03 . 25
1.20 . 1.20.03 . 25 . 05
1.20 . 1.20.03 . 26

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa


Monev Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


pelaksanaan kebijakan KDH
Persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencanangan Zone integritas

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


Kesekretariatan Karismapawirogo

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

29.100.000,00

20.900.000,00

0,00

50.000.000,00

6.550.000,00

53.450.000,00

0,00

60.000.000,00

6.550.000,00

53.450.000,00

0,00

60.000.000,00

6.800.000,00

43.200.000,00

0,00

50.000.000,00

6.800.000,00

43.200.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

342.870.000,00

580.458.000,00

0,00

923.328.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

105.470.000,00

39.821.000,00

0,00

145.291.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

47.130.000,00

61.570.000,00

0,00

108.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

21.510.000,00

86.831.000,00

0,00

108.341.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

64.060.000,00

116.697.000,00

0,00

180.757.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

Publikasi peraturan perundang-undangan

9.300.000,00

33.139.000,00

0,00

42.439.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan
peundang-undangan daerah
Penyusunan Raperda tentang Desa

15.780.000,00

22.020.000,00

0,00

37.800.000,00

79.620.000,00

220.380.000,00

0,00

300.000.000,00

28.860.000,00

241.140.000,00

0,00

270.000.000,00
50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
1.20 . 1.20.03 . 27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20 . 1.20.03 . 27 . 05

Sosialisasi Kelembagaan berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014

5.550.000,00

44.450.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

Analisa Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014

11.100.000,00

53.900.000,00

0,00

65.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 07

Penyusunan Raperda Kelembagaan

12.210.000,00

142.790.000,00

0,00

155.000.000,00

5.950.000,00

77.450.000,00

0,00

83.400.000,00

5.950.000,00

62.450.000,00

0,00

68.400.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20 . 1.20.03 . 30 . 40

Penyusunan Standart Kompetensi Manajerial

1.20 . 1.20.03 . 30 . 41

Sosialisasi Hasil Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 38

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.04
1.20 . 1.20.04 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Sekretariat DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

700.233.000,00

19.424.882.000,00

1.731.849.000,00

21.856.964.000,00

480.450.000,00

1.469.761.000,00

212.835.000,00

2.163.046.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

19.600.000,00

0,00

19.600.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

522.640.000,00

0,00

522.640.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

57.600.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

0,00

57.600.000,00

0,00

82.800.000,00

420.000,00

0,00

83.220.000,00

141.120.000,00

24.779.000,00

0,00

165.899.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

105.500.000,00

0,00

105.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

105.965.000,00

0,00

105.965.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

121.480.000,00

0,00

121.480.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

41.027.000,00

0,00

41.027.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

197.835.000,00

197.835.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

24.000.000,00

15.000.000,00

39.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

90.500.000,00

0,00

90.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 24

Penyediaan Jasa Pengemudi

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

Penyediaan Jasa Pengamanan

1.20 . 1.20.04 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

75.450.000,00

250.000,00

0,00

75.700.000,00

181.080.000,00

6.000.000,00

0,00

187.080.000,00

0,00

940.912.000,00

1.519.014.000,00

2.459.926.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

212.000.000,00

212.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

196.370.000,00

196.370.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

496.259.000,00

496.259.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

511.170.000,00

511.170.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

103.215.000,00

103.215.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

199.750.000,00

0,00

199.750.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

546.162.000,00

0,00

546.162.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

219.783.000,00

16.400.972.000,00

0,00

16.620.755.000,00

1.20 . 1.20.04 . 05
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01
1.20 . 1.20.04 . 15

Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

0,00

1.400.000.000,00

0,00

1.400.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

5.343.000,00

87.257.000,00

0,00

92.600.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh


masyarakat/tokoh agama
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

71.400.000,00

697.700.000,00

0,00

769.100.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

Rapat-rapat paripurna

15.000.000,00

707.445.000,00

0,00

722.445.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses

121.500.000,00

3.488.500.000,00

0,00

3.610.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

0,00

234.720.000,00

0,00

234.720.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

0,00

2.884.870.000,00

0,00

2.884.870.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 39

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Pendidikan Anggota DPRD

0,00

1.692.880.000,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

Audensi Pimpinan DPRD

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

Seminar/Workshop Anggota DPRD

0,00

1.508.400.000,00

0,00

1.508.400.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 14

General Check Up

180.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 15

Pengadaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 16

Perjalanan Dinas keluar daerah anggota DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 17

Makanan dan minuman tamu

1.20 . 1.20.04 . 15 . 18

Biaya rumah tangga Ketua DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 20
1.20 . 1.20.04 . 15 . 22
1.20 . 1.20.04 . 23
1.20 . 1.20.04 . 23 . 01
1.20 . 1.20.05
1.20 . 1.20.05 . 01

1.692.880.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

540.000,00

198.000.000,00

0,00

198.540.000,00

0,00

2.000.000.000,00

0,00

2.000.000.000,00

0,00

257.200.000,00

0,00

257.200.000,00

6.000.000,00

144.000.000,00

0,00

150.000.000,00

Perangkat dan Pemeliharaan Website

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

Pembuatan Profil DPRD

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

213.237.000,00

0,00

213.237.000,00

0,00

213.237.000,00

0,00

213.237.000,00

1.790.580.000,00

24.224.361.000,00

754.545.000,00

26.769.486.000,00

284.575.000,00

19.358.225.000,00

143.020.000,00

19.785.820.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

18.700.000.000,00

0,00

18.700.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

775.000,00

174.225.000,00

0,00

175.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

168.600.000,00

1.500.000,00

0,00

170.100.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

43.200.000,00

13.000.000,00

0,00

56.200.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

82.000.000,00

0,00

82.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

81.000.000,00

0,00

81.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

143.020.000,00

143.020.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

140.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 26

Penyediaan Jasa Pengamanan

1.20 . 1.20.05 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

140.000.000,00

0,00

72.000.000,00

500.000,00

0,00

72.500.000,00

0,00

230.400.000,00

385.000.000,00

615.400.000,00
385.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

385.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

155.400.000,00

0,00

155.400.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

15.934.000,00

1.566.000,00

0,00

17.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 05
1.20 . 1.20.05 . 05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 06

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 40

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
1.20 . 1.20.05 . 17

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02

Penyusunan standar satuan harga

1.20 . 1.20.05 . 17 . 04

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

15.934.000,00

1.566.000,00

0,00

17.500.000,00

1.490.071.000,00

4.609.170.000,00

226.525.000,00

6.325.766.000,00

9.224.000,00

44.016.000,00

0,00

53.240.000,00

25.010.000,00

35.370.000,00

0,00

60.380.000,00

149.520.000,00

51.091.000,00

0,00

200.611.000,00

59.470.000,00

91.025.000,00

0,00

150.495.000,00

144.365.000,00

46.289.000,00

0,00

190.654.000,00

44.495.000,00

95.505.000,00

0,00

140.000.000,00

107.095.000,00

65.455.000,00

0,00

172.550.000,00

53.456.000,00

85.094.000,00

0,00

138.550.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan


APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Penyusunan Neraca Daerah dan Laporan Semesteran

37.437.000,00

118.023.000,00

0,00

155.460.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

65.632.000,00

96.948.000,00

0,00

162.580.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 18

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

23.670.000,00

6.330.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

0,00

87.680.000,00

0,00

87.680.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21

Pensertifikatan Tanah Milik Pemda

6.275.000,00

199.600.000,00

0,00

205.875.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

Penelaahan RKA dan DPPA

21.130.000,00

30.640.000,00

0,00

51.770.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

Penyusunan Instruksi Anggaran

6.632.000,00

32.244.000,00

0,00

38.876.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

Pembuatan Laporan Kas Umum Daerah

25.680.000,00

71.820.000,00

0,00

97.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

Penelaahaan SPMU dan Penerbitan SP2D Belanja Langsung

59.400.000,00

60.900.000,00

0,00

120.300.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 27

Komputerisasi Daftar gaji PNS

30.084.000,00

134.916.000,00

0,00

165.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

Verifikasi data potensi pajak & retribusi daerah

0,00

18.140.000,00

0,00

18.140.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

Sarana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

184.401.000,00

25.599.000,00

0,00

210.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

Pembuatan panggung reklame

0,00

0,00

130.875.000,00

130.875.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

Monitoring evaluasi retribusi, pajak, pendapatan lain-lain

0,00

21.700.000,00

0,00

21.700.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 49

Sarana pemungutan PBB

570.000,00

90.531.000,00

0,00

91.101.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

570.000,00

1.989.040.000,00

0,00

1.989.610.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

Pemberian Biaya penyampaian SPPT dan Penghargaan bagi Desa/Kelurahan dan


Kecamatan yang lunas PBB tepat waktu
Monitoring penyuluhan dan verifikasi penerimaan PBB

34.050.000,00

93.360.000,00

0,00

127.410.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 53

Bulan panutan pelunasan PBB

570.000,00

169.753.000,00

0,00

170.323.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan

47.265.000,00

2.735.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

Penyediaan Formulir Teknis SPPT, STTS, DHKP, Formulir-formulir Pelayanan PBB

87.500.000,00

292.272.000,00

0,00

379.772.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 63

Pemeliharaan Data PBB dengan Pola SISMIOP

95.555.000,00

18.461.000,00

0,00

114.016.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

Intensifikasi Pengelolaan BPHTB

570.000,00

112.270.000,00

0,00

112.840.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 74

Pengadaan Sarpras Hardware dan Software Pemungutan PBB

570.000,00

126.324.000,00

44.750.000,00

171.644.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 77

Evaluasi dan Penyerapan APBD Kabupaten Sragen

10.400.000,00

54.600.000,00

0,00

65.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 85

Penelaahaan SPMU dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

16.254.000,00

15.746.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 91

Penertiban Barang Milik Daerah

127.351.000,00

134.169.000,00

50.900.000,00

312.420.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 98

Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah non Pajak Penerangan Jalan

3.210.000,00

28.790.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 41

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.05 . 17 . 99

Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan

4.260.000,00

17.259.000,00

0,00

21.519.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 103

Optimalisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

8.400.000,00

45.475.000,00

0,00

53.875.000,00

119.660.000,00

1.844.648.000,00

53.900.000,00

2.018.208.000,00

69.720.000,00

219.703.000,00

26.625.000,00

316.048.000,00

1.20 . 1.20.07
1.20 . 1.20.07 . 01

Inspektorat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

49.980.000,00

0,00

49.980.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

7.965.000,00

0,00

7.965.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

42.900.000,00

360.000,00

0,00

43.260.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

25.200.000,00

11.134.000,00

0,00

36.334.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

37.854.000,00

0,00

37.854.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.790.000,00

0,00

8.790.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.790.000,00

0,00

1.790.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

26.625.000,00

26.625.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.07 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

2.400.000,00

0,00

1.620.000,00

5.980.000,00

0,00

7.600.000,00

0,00

78.950.000,00

0,00

78.950.000,00

0,00

373.622.000,00

17.775.000,00

391.397.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

17.775.000,00

17.775.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

199.622.000,00

0,00

199.622.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.07 . 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


pelaksanaan kebijakan KDH

0,00

174.000.000,00

0,00

174.000.000,00

49.940.000,00

1.122.023.000,00

9.500.000,00

1.181.463.000,00
641.072.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

8.400.000,00

632.672.000,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

0,00

62.810.000,00

0,00

62.810.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

0,00

156.869.000,00

0,00

156.869.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

0,00

142.902.000,00

0,00

142.902.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.620.000,00

23.869.000,00

0,00

25.489.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

Review Laporan Keuangan Daerah (LKD)

1.200.000,00

79.600.000,00

0,00

80.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 11

Persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencanangan Zone integritas

38.720.000,00

23.301.000,00

9.500.000,00

71.521.000,00

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur


pengawasan

0,00

129.300.000,00

0,00

129.300.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

0,00

113.800.000,00

0,00

113.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

375.122.000,00

2.456.999.000,00

129.521.000,00

2.961.642.000,00

135.600.000,00

306.981.000,00

87.832.000,00

530.413.000,00

1.20 . 1.20.08
1.20 . 1.20.08 . 01

Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.020.000,00

0,00

1.020.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

174.000.000,00

0,00

174.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 42

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

54.600.000,00

920.000,00

0,00

55.520.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

81.000.000,00

9.965.000,00

0,00

90.965.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

82.832.000,00

82.832.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.076.000,00

5.000.000,00

7.076.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00
339.829.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

298.140.000,00

41.689.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

41.689.000,00

41.689.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

87.360.000,00

0,00

87.360.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

210.780.000,00

0,00

210.780.000,00

7.200.000,00

94.500.000,00

0,00

101.700.000,00

2.000.000,00

38.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

5.200.000,00

20.500.000,00

0,00

25.700.000,00

1.20 . 1.20.08 . 25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.08 . 25 . 01

Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

1.20 . 1.20.08 . 25 . 06

Lomba Krenova

1.20 . 1.20.08 . 25 . 07

Pembentukan Dewan Riset Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

232.322.000,00

1.757.378.000,00

0,00

1.989.700.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 01

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah

51.175.000,00

1.119.225.000,00

0,00

1.170.400.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 02

Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS daerah

181.147.000,00

618.853.000,00

0,00

800.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 05

Pengiriman Widyaiswara

0,00

19.300.000,00

0,00

19.300.000,00

232.725.000,00

3.257.290.000,00

110.000.000,00

3.600.015.000,00

100.725.000,00

273.345.000,00

40.000.000,00

414.070.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29

1.20 . 1.20.09
1.20 . 1.20.09 . 01

Badan Kepegawaian Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

78.000.000,00

0,00

78.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

62.925.000,00

445.000,00

0,00

63.370.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

37.800.000,00

12.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

44.000.000,00

0,00

44.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 43

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
1.20 . 1.20.09 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.09 . 28

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pendidikan Kedinasan

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

8.400.000,00

95.600.000,00

0,00

104.000.000,00

8.400.000,00

11.600.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

823.419.000,00

0,00

823.419.000,00

1.20 . 1.20.09 . 28 . 06

Ujian Dinas Tingkat I dan II

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 28 . 07

Pengiriman pesertab Diklat Pim Tingkat II & III

0,00

445.394.000,00

0,00

445.394.000,00

1.20 . 1.20.09 . 28 . 08

Ujian penyesuaian ijasah

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 28 . 10

Pengiriman Peserta diklat

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 28 . 13

Pengiriman Prajabatan

0,00

159.525.000,00

0,00

159.525.000,00

1.20 . 1.20.09 . 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

0,00

394.550.000,00

0,00

394.550.000,00

1.20 . 1.20.09 . 29 . 06

Diklat Out Bound

0,00

194.550.000,00

0,00

194.550.000,00

1.20 . 1.20.09 . 29 . 14

Studi Banding

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

123.600.000,00

1.670.376.000,00

70.000.000,00

1.863.976.000,00

32.640.000,00

467.360.000,00

0,00

500.000.000,00

5.100.000,00

110.400.000,00

0,00

115.500.000,00

0,00

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

6.080.000,00

16.670.000,00

0,00

22.750.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20 . 1.20.09 . 30 . 02

Seleksi Penerimaan Calon PNS

1.20 . 1.20.09 . 30 . 04

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

1.20 . 1.20.09 . 30 . 08

Pemberian Penghargaan bagi PNS Yang Berprestasi

1.20 . 1.20.09 . 30 . 15

Monitoring, Evalusi dan Pelaporan

1.20 . 1.20.09 . 30 . 17

Pemrosesan usulan SK pensiun

0,00

40.500.000,00

0,00

40.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 18

Pemrosesan penetapan PAK

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 21

Pengembangan Simpeg (Peremajaan dan Pembuatan DUK)

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 22

Pemrosesan KArpeg/Taspen/Karis/Karsu

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 23

Penyerahan SK dan Penyumpahan/janji PNS

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 26

Pengelolaan SAPK dan KPE

0,00

51.500.000,00

70.000.000,00

121.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 29

Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS

11.880.000,00

11.620.000,00

0,00

23.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 30

Bimtek Kewirausahaan Untuk PNS Pra Purna Bhakti

0,00

73.500.000,00

0,00

73.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 32

Operasional Tim Baperjagat dan Penataan Personil

9.400.000,00

37.600.000,00

0,00

47.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 33

Assesment Center

0,00

60.600.000,00

0,00

60.600.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 34

Penyelesaian Perceraian CPNS/PNS

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 35

Seleksi Pejabat

47.750.000,00

701.826.000,00

0,00

749.576.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 39

Sosialisasi dan Sinkronisasi Data Simpeg di SKPD

10.750.000,00

31.250.000,00

0,00

42.000.000,00

605.235.000,00

397.875.000,00

316.885.000,00

1.319.995.000,00

599.495.000,00

304.611.000,00

72.975.000,00

977.081.000,00

1.20 . 1.20.12
1.20 . 1.20.12 . 01

Kecamatan Sragen

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

85.500.000,00

0,00

85.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

0,00

11.868.000,00

0,00

11.868.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.025.000,00

0,00

2.025.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 44

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

54.175.000,00

2.313.000,00

0,00

56.488.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

69.600.000,00

14.650.000,00

0,00

84.250.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

23.475.000,00

0,00

23.475.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

55.628.000,00

0,00

55.628.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

35.381.000,00

0,00

35.381.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

71.475.000,00

71.475.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

8.340.000,00

0,00

8.340.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

45.225.000,00

0,00

45.225.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.12 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Perkantoran

1.20 . 1.20.12 . 01 . 20

Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik), Air dan Komunikasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

475.720.000,00

1.806.000,00

0,00

477.526.000,00

0,00

1.200.000,00

1.500.000,00

2.700.000,00

5.740.000,00

93.264.000,00

243.910.000,00

342.914.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

750.000,00

3.500.000,00

4.250.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.740.000,00

53.194.000,00

0,00

58.934.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

38.320.000,00

0,00

38.320.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

212.910.000,00

212.910.000,00

13.100.000,00

149.010.000,00

54.300.000,00

216.410.000,00

13.100.000,00

120.210.000,00

44.500.000,00

177.810.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02

1.20 . 1.20.13
1.20 . 1.20.13 . 01

Kecamatan Sidoharjo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

7.881.000,00

0,00

7.881.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

13.100.000,00

280.000,00

0,00

13.380.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

30.719.000,00

0,00

30.719.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.950.000,00

0,00

10.950.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.515.000,00

0,00

8.515.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

9.340.000,00

0,00

9.340.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

44.500.000,00

44.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

13.025.000,00

0,00

13.025.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

28.800.000,00

9.800.000,00

38.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

9.800.000,00

9.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

25.800.000,00

0,00

25.800.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 45

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.13 . 02 . 29
1.20 . 1.20.14
1.20 . 1.20.14 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


Kecamatan Masaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

26.075.000,00

109.376.000,00

82.579.000,00

218.030.000,00

26.075.000,00

79.093.000,00

2.000.000,00

107.168.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.760.000,00

0,00

5.760.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

14.075.000,00

205.000,00

0,00

14.280.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12.000.000,00

6.835.000,00

0,00

18.835.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

8.600.000,00

0,00

8.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.836.000,00

0,00

9.836.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.077.000,00

0,00

8.077.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.380.000,00

0,00

6.380.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

10.050.000,00

0,00

10.050.000,00

0,00

30.283.000,00

80.579.000,00

110.862.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.14 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

7.700.000,00

7.700.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

3.483.000,00

0,00

3.483.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

45.379.000,00

45.379.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

24.800.000,00

0,00

24.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

229.949.000,00

239.141.000,00

49.000.000,00

518.090.000,00

229.949.000,00

176.141.000,00

17.500.000,00

423.590.000,00

1.20 . 1.20.15
1.20 . 1.20.15 . 01

Kecamatan Karangmalang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

36.420.000,00

0,00

36.420.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

29.125.000,00

1.295.000,00

0,00

30.420.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

18.000.000,00

11.020.000,00

0,00

29.020.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

17.550.000,00

0,00

17.550.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

31.790.000,00

0,00

31.790.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

18.610.000,00

0,00

18.610.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

17.500.000,00

17.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

39.600.000,00

0,00

39.600.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Perkantoran

182.824.000,00

156.000,00

0,00

182.980.000,00

0,00

63.000.000,00

31.500.000,00

94.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 46

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.15 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

20.500.000,00

20.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

12.600.000,00

138.864.000,00

14.200.000,00

165.664.000,00

12.600.000,00

100.264.000,00

7.200.000,00

120.064.000,00

1.20 . 1.20.16
1.20 . 1.20.16 . 01

Kecamatan Kedawung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.872.000,00

0,00

4.872.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09

0,00

1.010.000,00

0,00

1.010.000,00

12.600.000,00

330.000,00

0,00

12.930.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

8.600.000,00

0,00

8.600.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.881.000,00

0,00

11.881.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.357.000,00

0,00

8.357.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.259.000,00

0,00

6.259.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

7.200.000,00

7.200.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

31.655.000,00

0,00

31.655.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

38.600.000,00

7.000.000,00

45.600.000,00
7.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

9.100.000,00

0,00

9.100.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 29
1.20 . 1.20.17
1.20 . 1.20.17 . 01

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


Kecamatan Gondang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

25.600.000,00

131.081.000,00

14.000.000,00

170.681.000,00

25.600.000,00

99.526.000,00

0,00

125.126.000,00
24.600.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

24.600.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.390.000,00

0,00

1.390.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

13.600.000,00

80.000,00

0,00

13.680.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12.000.000,00

2.126.000,00

0,00

14.126.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.124.000,00

0,00

9.124.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.130.000,00

0,00

6.130.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.656.000,00

0,00

2.656.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.920.000,00

0,00

1.920.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

41.400.000,00

0,00

41.400.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 47

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.17 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

31.555.000,00

14.000.000,00

45.555.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

4.555.000,00

0,00

4.555.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

25.750.000,00

134.321.000,00

0,00

160.071.000,00

25.750.000,00

99.260.000,00

0,00

125.010.000,00
14.400.000,00

1.20 . 1.20.18
1.20 . 1.20.18 . 01

Kecamatan Sambungmacan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

14.400.000,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

13.750.000,00

59.000,00

0,00

13.809.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12.000.000,00

2.192.000,00

0,00

14.192.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

13.014.000,00

0,00

13.014.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.280.000,00

0,00

6.280.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.685.000,00

0,00

2.685.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.380.000,00

0,00

1.380.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

49.200.000,00

0,00

49.200.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
1.20 . 1.20.18 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

35.061.000,00

0,00

35.061.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

5.261.000,00

0,00

5.261.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

30.730.000,00

123.170.000,00

28.500.000,00

182.400.000,00
121.330.000,00

1.20 . 1.20.19
1.20 . 1.20.19 . 01

Kecamatan Sambirejo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

25.750.000,00

77.580.000,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

13.750.000,00

250.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12.000.000,00

4.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.320.000,00

0,00

6.320.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.960.000,00

0,00

18.960.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 48

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
1.20 . 1.20.19 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.19 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.20
1.20 . 1.20.20 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Ngrampal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

4.980.000,00

45.590.000,00

10.500.000,00

61.070.000,00

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

4.500.000,00

16.310.000,00

0,00

20.810.000,00

0,00

23.760.000,00

0,00

23.760.000,00

480.000,00

5.520.000,00

0,00

6.000.000,00

31.180.000,00

109.356.000,00

31.800.000,00

172.336.000,00

30.400.000,00

72.815.000,00

13.000.000,00

116.215.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.890.000,00

0,00

1.890.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

13.920.000,00

0,00

13.920.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

13.600.000,00

395.000,00

0,00

13.995.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.800.000,00

2.440.000,00

0,00

19.240.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.532.000,00

0,00

10.532.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.324.000,00

0,00

7.324.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.814.000,00

0,00

5.814.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

21.200.000,00

0,00

21.200.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
1.20 . 1.20.20 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

780.000,00

36.541.000,00

18.800.000,00

56.121.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

11.500.000,00

11.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

7.300.000,00

7.300.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

780.000,00

6.576.000,00

0,00

7.356.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

24.965.000,00

0,00

24.965.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

332.509.000,00

398.557.000,00

80.757.000,00

811.823.000,00
531.421.000,00

1.20 . 1.20.21
1.20 . 1.20.21 . 01

Kecamatan Gemolong

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

331.759.000,00

176.312.000,00

23.350.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

35.400.000,00

0,00

35.400.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

0,00

5.145.000,00

0,00

5.145.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.375.000,00

2.505.000,00

0,00

50.880.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

19.500.000,00

6.080.000,00

0,00

25.580.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

9.800.000,00

0,00

9.800.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

21.828.000,00

0,00

21.828.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 49

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

7.539.000,00

0,00

7.539.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

23.350.000,00

23.350.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

7.020.000,00

0,00

7.020.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

47.328.000,00

0,00

47.328.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.21 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Perkantoran

1.20 . 1.20.21 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.500.000,00

0,00

9.480.000,00

0,00

9.480.000,00

263.884.000,00

5.687.000,00

0,00

269.571.000,00
280.402.000,00

750.000,00

222.245.000,00

57.407.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

12.807.000,00

12.807.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

44.600.000,00

44.600.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

750.000,00

74.765.000,00

0,00

75.515.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

34.960.000,00

0,00

34.960.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

95.020.000,00

0,00

95.020.000,00

31.200.000,00

121.154.000,00

25.000.000,00

177.354.000,00

31.200.000,00

80.186.000,00

13.000.000,00

124.386.000,00

1.20 . 1.20.22
1.20 . 1.20.22 . 01

Kecamatan Kalijambe

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.170.000,00

0,00

4.170.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

25.200.000,00

334.000,00

0,00

25.534.000,00

6.000.000,00

2.106.000,00

0,00

8.106.000,00

0,00

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.683.000,00

0,00

10.683.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.870.000,00

0,00

7.870.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

4.913.000,00

0,00

4.913.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

31.110.000,00

0,00

31.110.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

40.968.000,00

12.000.000,00

52.968.000,00
12.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
1.20 . 1.20.22 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

8.995.000,00

0,00

8.995.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

27.700.000,00

0,00

27.700.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

4.273.000,00

0,00

4.273.000,00

18.925.000,00

87.853.000,00

65.350.000,00

172.128.000,00

18.925.000,00

64.853.000,00

0,00

83.778.000,00

1.20 . 1.20.23
1.20 . 1.20.23 . 01

Kecamatan Sumberlawang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 50

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.210.000,00

0,00

3.210.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.600.000,00

0,00

15.600.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

0,00

1.938.000,00

0,00

1.938.000,00

12.925.000,00

470.000,00

0,00

13.395.000,00

6.000.000,00

3.656.000,00

0,00

9.656.000,00

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.855.000,00

0,00

7.855.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

11.884.000,00

0,00

11.884.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00
88.350.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

23.000.000,00

65.350.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

50.350.000,00

50.350.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

21.325.000,00

133.333.000,00

5.608.000,00

160.266.000,00

21.325.000,00

73.658.000,00

2.008.000,00

96.991.000,00

1.20 . 1.20.24
1.20 . 1.20.24 . 01

Kecamatan Miri

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.184.000,00

0,00

5.184.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

0,00

2.440.000,00

0,00

2.440.000,00

14.125.000,00

470.000,00

0,00

14.595.000,00

7.200.000,00

6.808.000,00

0,00

14.008.000,00

0,00

4.950.000,00

0,00

4.950.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.034.000,00

0,00

11.034.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.531.000,00

0,00

6.531.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.186.000,00

0,00

5.186.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

2.008.000,00

2.008.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

10.055.000,00

0,00

10.055.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

59.675.000,00

3.600.000,00

63.275.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
1.20 . 1.20.24 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

3.600.000,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

33.045.000,00

0,00

33.045.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

23.400.000,00

0,00

23.400.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

3.230.000,00

0,00

3.230.000,00

29.700.000,00

127.059.000,00

34.000.000,00

190.759.000,00

1.20 . 1.20.25

Kecamatan Tanon

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 51

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.25 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

29.700.000,00

76.515.000,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

6.912.000,00

0,00

114.215.000,00
6.912.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

13.860.000,00

0,00

13.860.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

0,00

2.435.000,00

0,00

2.435.000,00

23.700.000,00

78.000,00

0,00

23.778.000,00

6.000.000,00

1.917.000,00

0,00

7.917.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.574.000,00

0,00

10.574.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.739.000,00

0,00

4.739.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

20.100.000,00

0,00

20.100.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

50.544.000,00

26.000.000,00

76.544.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.25 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

24.144.000,00

0,00

24.144.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

21.800.000,00

0,00

21.800.000,00

16.925.000,00

102.005.000,00

28.200.000,00

147.130.000,00

16.925.000,00

67.850.000,00

8.700.000,00

93.475.000,00

1.20 . 1.20.26
1.20 . 1.20.26 . 01

Kecamatan Plupuh

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.600.000,00

0,00

15.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.26 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08
1.20 . 1.20.26 . 01 . 09

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

16.925.000,00

147.000,00

0,00

17.072.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

4.300.000,00

0,00

4.300.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.791.000,00

0,00

8.791.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.697.000,00

0,00

5.697.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.470.000,00

0,00

2.470.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

8.700.000,00

8.700.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.090.000,00

0,00

18.090.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

3.975.000,00

0,00

3.975.000,00

0,00

34.155.000,00

19.500.000,00

53.655.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 52

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.26 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

11.500.000,00

11.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

4.555.000,00

0,00

4.555.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

23.600.000,00

0,00

23.600.000,00

27.450.000,00

102.071.000,00

17.000.000,00

146.521.000,00

27.450.000,00

68.321.000,00

17.000.000,00

112.771.000,00

1.20 . 1.20.27
1.20 . 1.20.27 . 01

Kecamatan Tangen

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.27 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.592.000,00

0,00

2.592.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.600.000,00

0,00

12.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

13.050.000,00

345.000,00

0,00

13.395.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

14.400.000,00

2.400.000,00

0,00

16.800.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.664.000,00

0,00

7.664.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

21.120.000,00

0,00

21.120.000,00

0,00

33.750.000,00

0,00

33.750.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

26.250.000,00

0,00

26.250.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 29
1.20 . 1.20.28
1.20 . 1.20.28 . 01

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


Kecamatan Sukodono

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

23.300.000,00

116.385.000,00

12.200.000,00

151.885.000,00

23.300.000,00

68.844.000,00

6.000.000,00

98.144.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.080.000,00

0,00

2.080.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

17.400.000,00

0,00

17.400.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.28 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.28 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

0,00

2.190.000,00

0,00

2.190.000,00

17.300.000,00

415.000,00

0,00

17.715.000,00

6.000.000,00

2.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

4.300.000,00

0,00

4.300.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.192.000,00

0,00

11.192.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

9.118.000,00

0,00

9.118.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.279.000,00

0,00

2.279.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

14.970.000,00

0,00

14.970.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 53

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.28 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

47.541.000,00

6.200.000,00

53.741.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

6.200.000,00

6.200.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

4.321.000,00

0,00

4.321.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

24.040.000,00

0,00

24.040.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

0,00

15.580.000,00

0,00

15.580.000,00

29.100.000,00

111.584.000,00

29.250.000,00

169.934.000,00

29.100.000,00

61.095.000,00

19.500.000,00

109.695.000,00

1.20 . 1.20.29
1.20 . 1.20.29 . 01

Kecamatan Mondokan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.320.000,00

0,00

4.320.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

14.700.000,00

180.000,00

0,00

14.880.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

14.400.000,00

2.555.000,00

0,00

16.955.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.976.000,00

0,00

14.976.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.068.000,00

0,00

4.068.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.276.000,00

0,00

2.276.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

19.500.000,00

19.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.880.000,00

0,00

2.880.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

14.240.000,00

0,00

14.240.000,00

0,00

50.489.000,00

9.750.000,00

60.239.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.29 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

9.750.000,00

9.750.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

20.774.000,00

0,00

20.774.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

27.850.000,00

0,00

27.850.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

1.865.000,00

0,00

1.865.000,00

35.550.000,00

99.073.000,00

14.750.000,00

149.373.000,00
93.618.000,00

1.20 . 1.20.30
1.20 . 1.20.30 . 01

Kecamatan Gesi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

35.550.000,00

58.068.000,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.190.000,00

0,00

1.190.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

23.550.000,00

131.000,00

0,00

23.681.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12.000.000,00

1.451.000,00

0,00

13.451.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

2.175.000,00

0,00

2.175.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.515.000,00

0,00

10.515.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.980.000,00

0,00

6.980.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.662.000,00

0,00

2.662.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 54

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17
1.20 . 1.20.30 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyediaan makanan dan minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

14.064.000,00

0,00

14.064.000,00
55.755.000,00

0,00

41.005.000,00

14.750.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

14.750.000,00

14.750.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

15.005.000,00

0,00

15.005.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

19.400.000,00

116.700.000,00

34.500.000,00

170.600.000,00

19.400.000,00

66.850.000,00

12.500.000,00

98.750.000,00

1.20 . 1.20.31
1.20 . 1.20.31 . 01

Kecamatan Jenar

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

22.800.000,00

0,00

22.800.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.31 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.31 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.31 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

13.400.000,00

500.000,00

0,00

13.900.000,00

6.000.000,00

2.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.450.000,00

0,00

1.450.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

15.200.000,00

0,00

15.200.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 20

Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik), Air dan Komunikasi

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

49.850.000,00

22.000.000,00

71.850.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.31 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

21.450.000,00

0,00

21.450.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

28.400.000,00

0,00

28.400.000,00

Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

48.555.000,00

667.391.000,00

244.750.000,00

960.696.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

607.802.000,00

1.20 . 1.20.32
1.20 . 1.20.32 . 01

48.555.000,00

480.947.000,00

78.300.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

6.850.000,00

0,00

6.850.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

32.775.000,00

163.000,00

0,00

32.938.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

15.780.000,00

11.097.000,00

0,00

26.877.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

26.346.000,00

0,00

26.346.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

116.955.000,00

0,00

116.955.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

164.070.000,00

0,00

164.070.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.914.000,00

0,00

6.914.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

78.300.000,00

78.300.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 55

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.32 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

65.952.000,00

0,00

65.952.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

49.600.000,00

0,00

49.600.000,00
293.742.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

127.292.000,00

166.450.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

40.100.000,00

40.100.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

126.350.000,00

126.350.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

123.792.000,00

0,00

123.792.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

0,00

23.712.000,00

0,00

23.712.000,00

0,00

23.712.000,00

0,00

23.712.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

11.440.000,00

0,00

11.440.000,00

0,00

11.440.000,00

0,00

11.440.000,00

0,00

472.000.000,00

0,00

472.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 03
1.20 . 1.20.32 . 03 . 05
1.20 . 1.20.32 . 20
1.20 . 1.20.32 . 20 . 07
1.20 . 1.20.32 . 24
1.20 . 1.20.32 . 24 . 04
1.20 . 1.25.01
1.20 . 1.25.01 . 23

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


pelaksanaan kebijakan KDH
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat


Survey Kepuasan Pelanggan
Kantor Pengelola Data Elektronik

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

0,00

472.000.000,00

0,00

472.000.000,00

1.20 . 1.25.01 . 23 . 01

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

1.20 . 1.25.01 . 23 . 03

Penyediaan Bandwith untuk LPSE

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

529.550.000,00

580.530.000,00

10.803.684.000,00

11.913.764.000,00

529.550.000,00

580.530.000,00

10.803.684.000,00

11.913.764.000,00

1.20 . 2.06.01
1.20 . 2.06.01 . 17

Dinas Perdagangan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 2.06.01 . 17 . 38

Monitoring dan evaluasai pendapatan pasar

1.20 . 2.06.01 . 17 . 39

Pengadaan saran dan prasarana administrasi pengelolaan pasar (ATK & cetak karcis)

1.20 . 2.06.01 . 17 . 42

Peningkatan ketertiban pasar

1.20 . 2.06.01 . 17 . 43

Peningkatan kebersihan / keindahan lingkungan pasar

1.20 . 2.06.01 . 17 . 44

Pemeliharaan ringan pasar

1.20 . 2.06.01 . 17 . 72

Sewa tanah parkir/Titipan sepeda pasar Banaran

1.20 . 2.06.01 . 17 . 73

0,00

24.500.000,00

0,00

24.500.000,00

475.000,00

231.720.000,00

0,00

232.195.000,00

9.500.000,00

12.000.000,00

0,00

21.500.000,00

516.375.000,00

41.565.000,00

20.700.000,00

578.640.000,00

825.000,00

206.175.000,00

0,00

207.000.000,00

0,00

28.050.000,00

0,00

28.050.000,00

Sewa tanah untuk TPA Pasar Made dan Plupuh

0,00

935.000,00

0,00

935.000,00

1.20 . 2.06.01 . 17 . 78

Sewa Tanah untuk TPS Pasar Blimbing dan Pasar Kadipiro Kec. Sambirejo

0,00

5.280.000,00

0,00

5.280.000,00

1.20 . 2.06.01 . 17 . 96

Pelaksanaan Lelang Titipan Sepeda dan KM / MCK

2.375.000,00

21.625.000,00

0,00

24.000.000,00

1.20 . 2.06.01 . 17 . 101

Revitalisasi Pasar

0,00

0,00

10.782.984.000,00

10.782.984.000,00

1.20 . 2.06.01 . 17 . 102


1.21
1.21 . 1.20.03
1.21 . 1.20.03 . 16
1.21 . 1.20.03 . 16 . 21

Pendataan Potensi Pasar


Ketahanan Pangan
Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)


Bantuan Ongkos Angkut Raskin dan Sosialisasi Program Raskin

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

8.680.000,00

0,00

8.680.000,00

182.510.000,00

489.845.000,00

408.800.000,00

1.081.155.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00
Halaman 56

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.21 . 1.21.01
1.21 . 1.21.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kantor Ketahanan Pangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

41.375.000,00

191.125.000,00

36.000.000,00

268.500.000,00

41.375.000,00

121.125.000,00

36.000.000,00

198.500.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

19.775.000,00

225.000,00

0,00

20.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

21.600.000,00

900.000,00

0,00

22.500.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 20

Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik) / Air / Komunikasi

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

141.135.000,00

288.720.000,00

372.800.000,00

802.655.000,00

141.135.000,00

198.835.000,00

18.000.000,00

357.970.000,00

1.21 . 1.21.02
1.21 . 1.21.02 . 01

Badan Pelaksana Penyuluhan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.21 . 1.21.02 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

34.800.000,00

0,00

34.800.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

63.375.000,00

465.000,00

0,00

63.840.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

77.760.000,00

3.704.000,00

0,00

81.464.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

39.982.000,00

0,00

39.982.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.489.000,00

0,00

8.489.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

34.995.000,00

0,00

34.995.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

34.100.000,00

0,00

34.100.000,00

1.21 . 1.21.02 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

89.885.000,00

354.800.000,00

444.685.000,00

1.21 . 1.21.02 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1.21 . 1.21.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

14.285.000,00

0,00

14.285.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 57

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.21 . 1.21.02 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

75.600.000,00

0,00

75.600.000,00

1.21 . 1.21.02 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

54.800.000,00

54.800.000,00

2.170.300.000,00

2.571.647.000,00

13.800.000,00

4.755.747.000,00

299.830.000,00

627.370.000,00

4.800.000,00

932.000.000,00

134.085.000,00

155.915.000,00

0,00

290.000.000,00

1.22
1.22 . 1.20.03
1.22 . 1.20.03 . 17

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Sekretariat Daerah

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22 . 1.20.03 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

81.985.000,00

118.015.000,00

0,00

200.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 12

Pembinaan Administrasi Desa

16.400.000,00

13.600.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 18

Pendataan Tanah Kas Desa

35.700.000,00

24.300.000,00

0,00

60.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

165.745.000,00

471.455.000,00

4.800.000,00

642.000.000,00

119.020.000,00

80.980.000,00

0,00

200.000.000,00

Monitoring pelaksanaan PILKADES

15.675.000,00

19.525.000,00

4.800.000,00

40.000.000,00

Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa

31.050.000,00

20.950.000,00

0,00

52.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

942.220.000,00

48.470.000,00

0,00

990.690.000,00

940.420.000,00

45.270.000,00

0,00

985.690.000,00
22.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

1.22 . 1.20.03 . 18 . 05
1.22 . 1.20.03 . 18 . 07
1.22 . 1.20.03 . 18 . 10

Study Banding Kepala Desa dan Lurah

1.22 . 1.20.12
1.22 . 1.20.12 . 15

Kecamatan Sragen

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.12 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.12 . 15 . 03

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22 . 1.20.12 . 15 . 04

Operasional Lembaga Kemasyarakat RT dan RW, LP2MK dan Bulan Bhakti Gotong
Royong
Peningkatan Kegiatan PKK

1.22 . 1.20.12 . 15 . 15
1.22 . 1.20.12 . 17
1.22 . 1.20.12 . 17 . 19
1.22 . 1.20.13
1.22 . 1.20.13 . 18
1.22 . 1.20.13 . 18 . 07
1.22 . 1.20.15
1.22 . 1.20.15 . 15

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa
Kecamatan Sidoharjo

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
Kecamatan Karangmalang

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.15 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.15 . 15 . 04

Operasional Lembaga Kemasyarakat RT dan RW, LP2MK dan Bulan Bhakti Gotong
Royong

1.22 . 1.20.15 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

0,00

22.000.000,00

0,00

970.000,00

3.520.000,00

0,00

4.490.000,00

939.450.000,00

1.750.000,00

0,00

941.200.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.800.000,00

3.200.000,00

0,00

5.000.000,00

1.800.000,00

3.200.000,00

0,00

5.000.000,00

1.500.000,00

4.890.000,00

0,00

6.390.000,00

1.500.000,00

4.890.000,00

0,00

6.390.000,00

1.500.000,00

4.890.000,00

0,00

6.390.000,00

321.350.000,00

27.500.000,00

0,00

348.850.000,00

321.350.000,00

15.500.000,00

0,00

336.850.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

321.350.000,00

500.000,00

0,00

321.850.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 07

Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

7.000.000,00

14.871.000,00

0,00

21.871.000,00

3.500.000,00

5.861.000,00

0,00

9.361.000,00

1.22 . 1.20.16
1.22 . 1.20.16 . 15

Kecamatan Kedawung

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 58

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.22 . 1.20.16 . 15 . 01
1.22 . 1.20.16 . 18

5.861.000,00

0,00

9.361.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

3.500.000,00

9.010.000,00

0,00

12.510.000,00

3.500.000,00

5.855.000,00

0,00

9.355.000,00

0,00

3.155.000,00

0,00

3.155.000,00

0,00

8.295.000,00

0,00

8.295.000,00

0,00

5.550.000,00

0,00

5.550.000,00

0,00

5.550.000,00

0,00

5.550.000,00

0,00

2.745.000,00

0,00

2.745.000,00

0,00

2.745.000,00

0,00

2.745.000,00

0,00

8.368.000,00

0,00

8.368.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

3.308.000,00

0,00

3.308.000,00

0,00

3.308.000,00

0,00

3.308.000,00

0,00

2.685.000,00

0,00

2.685.000,00

0,00

2.685.000,00

0,00

2.685.000,00

0,00

2.685.000,00

0,00

2.685.000,00

286.400.000,00

75.965.000,00

0,00

362.365.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

286.400.000,00

70.965.000,00

0,00

357.365.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

286.400.000,00

35.200.000,00

0,00

321.600.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18 . 07

Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa

1.22 . 1.20.17 . 17 . 04
1.22 . 1.20.17 . 18
1.22 . 1.20.17 . 18 . 07
1.22 . 1.20.18
1.22 . 1.20.18 . 17
1.22 . 1.20.18 . 17 . 04
1.22 . 1.20.18 . 18
1.22 . 1.20.18 . 18 . 07
1.22 . 1.20.20
1.22 . 1.20.20 . 18
1.22 . 1.20.20 . 18 . 07
1.22 . 1.20.21
1.22 . 1.20.21 . 15
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04

Kecamatan Gondang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
Kecamatan Sambungmacan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
Kecamatan Ngrampal

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
Kecamatan Gemolong

1.22 . 1.20.21 . 15 . 07

Operasional Lembaga Kemasyarakat RT dan RW, LP2MK dan Bulan Bhakti Gotong
Royong
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.22 . 1.20.21 . 15 . 15

Peningkatan Kegiatan PKK

1.22 . 1.20.21 . 18
1.22 . 1.20.21 . 18 . 07
1.22 . 1.20.22
1.22 . 1.20.22 . 17
1.22 . 1.20.22 . 17 . 04
1.22 . 1.20.22 . 18
1.22 . 1.20.22 . 18 . 07
1.22 . 1.20.23
1.22 . 1.20.23 . 18

6=3+4+5

3.500.000,00

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.22 . 1.20.17 . 17

JUMLAH

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.16 . 18 . 03

1.22 . 1.20.17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
Kecamatan Kalijambe

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
Kecamatan Sumberlawang

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

14.765.000,00

0,00

14.765.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

4.899.000,00

0,00

4.899.000,00

0,00

3.065.000,00

0,00

3.065.000,00

0,00

3.065.000,00

0,00

3.065.000,00

0,00

1.834.000,00

0,00

1.834.000,00

0,00

1.834.000,00

0,00

1.834.000,00

250.000,00

2.312.000,00

0,00

2.562.000,00

250.000,00

2.312.000,00

0,00

2.562.000,00
Halaman 59

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.22 . 1.20.23 . 18 . 07
1.22 . 1.20.24
1.22 . 1.20.24 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa


Kecamatan Miri

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

JUMLAH
6=3+4+5

250.000,00

2.312.000,00

0,00

2.562.000,00

0,00

13.842.000,00

0,00

13.842.000,00

0,00

13.842.000,00

0,00

13.842.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

9.982.000,00

0,00

9.982.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 07

Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa

0,00

3.860.000,00

0,00

3.860.000,00

0,00

21.477.000,00

0,00

21.477.000,00

0,00

19.875.000,00

0,00

19.875.000,00

0,00

19.875.000,00

0,00

19.875.000,00

0,00

1.602.000,00

0,00

1.602.000,00

0,00

1.602.000,00

0,00

1.602.000,00

1.22 . 1.20.26
1.22 . 1.20.26 . 17
1.22 . 1.20.26 . 17 . 04
1.22 . 1.20.26 . 18
1.22 . 1.20.26 . 18 . 07
1.22 . 1.20.27
1.22 . 1.20.27 . 15
1.22 . 1.20.27 . 15 . 01
1.22 . 1.20.27 . 17
1.22 . 1.20.27 . 17 . 02
1.22 . 1.20.27 . 18
1.22 . 1.20.27 . 18 . 07
1.22 . 1.20.28
1.22 . 1.20.28 . 15
1.22 . 1.20.28 . 15 . 01
1.22 . 1.20.28 . 17
1.22 . 1.20.28 . 17 . 04
1.22 . 1.20.28 . 18

Kecamatan Plupuh

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
Kecamatan Tangen

4.670.000,00

15.762.000,00

0,00

20.432.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

3.980.000,00

10.972.000,00

0,00

14.952.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

3.980.000,00

10.972.000,00

0,00

14.952.000,00

0,00

3.440.000,00

0,00

3.440.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

0,00

3.440.000,00

0,00

3.440.000,00

690.000,00

1.350.000,00

0,00

2.040.000,00

690.000,00

1.350.000,00

0,00

2.040.000,00

5.200.000,00

16.124.000,00

0,00

21.324.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2.000.000,00

5.254.000,00

0,00

7.254.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.000.000,00

5.254.000,00

0,00

7.254.000,00

0,00

3.870.000,00

0,00

3.870.000,00

0,00

3.870.000,00

0,00

3.870.000,00

3.200.000,00

7.000.000,00

0,00

10.200.000,00

3.200.000,00

3.620.000,00

0,00

6.820.000,00

0,00

3.380.000,00

0,00

3.380.000,00

1.350.000,00

7.711.000,00

0,00

9.061.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.350.000,00

3.711.000,00

0,00

5.061.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.350.000,00

3.711.000,00

0,00

5.061.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

3.960.000,00

8.419.000,00

0,00

12.379.000,00

3.480.000,00

7.769.000,00

0,00

11.249.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
Kecamatan Sukodono

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.28 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.22 . 1.20.28 . 18 . 07

Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa

1.22 . 1.20.29
1.22 . 1.20.29 . 15
1.22 . 1.20.29 . 15 . 01
1.22 . 1.20.29 . 17
1.22 . 1.20.29 . 17 . 04
1.22 . 1.20.30
1.22 . 1.20.30 . 15

Kecamatan Mondokan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kecamatan Gesi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 60

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.22 . 1.20.30 . 15 . 01
1.22 . 1.20.30 . 18
1.22 . 1.20.30 . 18 . 07
1.22 . 1.20.31
1.22 . 1.20.31 . 18
1.22 . 1.20.31 . 18 . 07
1.22 . 1.22.01
1.22 . 1.22.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

3.480.000,00

7.769.000,00

0,00

11.249.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

480.000,00

650.000,00

0,00

1.130.000,00

480.000,00

650.000,00

0,00

1.130.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa


Kecamatan Jenar

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

296.570.000,00

1.661.187.000,00

9.000.000,00

1.966.757.000,00

103.000.000,00

302.092.000,00

0,00

405.092.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

43.848.000,00

0,00

43.848.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

72.400.000,00

200.000,00

0,00

72.600.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

30.600.000,00

2.965.000,00

0,00

33.565.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

18.148.000,00

0,00

18.148.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

15.325.000,00

0,00

15.325.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

118.306.000,00

0,00

118.306.000,00

13.000.000,00

156.250.000,00

0,00

169.250.000,00

0,00

26.250.000,00

0,00

26.250.000,00

13.000.000,00

130.000.000,00

0,00

143.000.000,00

141.410.000,00

888.295.000,00

9.000.000,00

1.038.705.000,00

58.860.000,00

61.140.000,00

0,00

120.000.000,00

7.200.000,00

18.565.000,00

0,00

25.765.000,00

17.550.000,00

24.050.000,00

0,00

41.600.000,00

0,00

55.340.000,00

0,00

55.340.000,00

57.800.000,00

533.200.000,00

9.000.000,00

600.000.000,00

0,00

196.000.000,00

0,00

196.000.000,00
82.710.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.22 . 1.22.01 . 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat/Lomba Desa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 12

Peningkatan P2MBG

1.22 . 1.22.01 . 15 . 13

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 15 . 14

Operasional Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 15

Peningkatan Kegiatan PKK

1.22 . 1.22.01 . 15 . 18

Pendampingan KPMD

1.22 . 1.22.01 . 16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

7.560.000,00

75.150.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 12

Partisipasi dalam Rangka Gelar Teknologi Tepat Guna ( TTG )

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 13

Revitalisai posyandu

6.360.000,00

14.690.000,00

0,00

21.050.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 14

Sosialisasi BUMDes

1.200.000,00

3.800.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 15

Bintek Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK

0,00

17.660.000,00

0,00

17.660.000,00

21.600.000,00

229.400.000,00

0,00

251.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pemugaran Rumah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 61

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.22 . 1.22.01 . 17 . 14

TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II

1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

Pemberdayaan Kelembagaan PAMSIMAS

1.22 . 1.22.01 . 17 . 19

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

21.600.000,00

33.400.000,00

0,00

55.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 25

Karya Bhakti TNI Gerbang Sukowati

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 26

Operasional Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa

0,00

47.500.000,00

0,00

47.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 27

Monev Pengelolaan bantuan Prasarana Desa

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

20.000.000,00

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

20.000.000,00

78.263.000,00

91.737.000,00

0,00

170.000.000,00

78.263.000,00

91.737.000,00

0,00

170.000.000,00

78.263.000,00

91.737.000,00

0,00

170.000.000,00

78.263.000,00

91.737.000,00

0,00

170.000.000,00

33.750.000,00

392.625.000,00

49.770.000,00

476.145.000,00

33.750.000,00

392.625.000,00

49.770.000,00

476.145.000,00

1.22 . 1.22.01 . 23
1.22 . 1.22.01 . 23 . 01
1.23
1.23 . 1.22.01
1.23 . 1.22.01 . 15
1.23 . 1.22.01 . 15 . 05
1.24
1.24 . 1.24.01
1.24 . 1.24.01 . 01

Statistik
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah


Pendataan Berbasis Mikro Terpadu ( Profil Desa )
Kearsipan
Kantor Arsip dan Dokumentasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

29.400.000,00

98.440.000,00

11.770.000,00

139.610.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

31.800.000,00

0,00

31.800.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

20.400.000,00

180.000,00

0,00

20.580.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.000.000,00

3.740.000,00

0,00

12.740.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

11.770.000,00

11.770.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.520.000,00

0,00

4.520.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

70.280.000,00

8.000.000,00

78.280.000,00
4.500.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.24 . 1.24.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

4.500.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

14.280.000,00

0,00

14.280.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

56.000.000,00

0,00

56.000.000,00

0,00

50.255.000,00

30.000.000,00

80.255.000,00

0,00

50.255.000,00

30.000.000,00

80.255.000,00

3.450.000,00

129.550.000,00

0,00

133.000.000,00

0,00

13.700.000,00

0,00

13.700.000,00

1.24 . 1.24.01 . 15
1.24 . 1.24.01 . 15 . 01
1.24 . 1.24.01 . 16
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan


Pembangunan data base informasi kearsipan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 62

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.24 . 1.24.01 . 16 . 05

Penelusuran Arsip-arsip / Foto Dokumenter

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 06

Pengelolaan Dokumen / Arsip Daerah

0,00

43.800.000,00

0,00

43.800.000,00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 07

Penyusunan Peraturan - Peraturan terkait Kearsipan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 08

Pemusnahan Dokumen / Arsip Daerah

3.450.000,00

2.050.000,00

0,00

5.500.000,00
40.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 17

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

0,00

40.000.000,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 03

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 04

Lomba Tertib Arsip Desa

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 05

Pembentukan Desa Percontohan Tertib Arsip

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

900.000,00

4.100.000,00

0,00

5.000.000,00

900.000,00

4.100.000,00

0,00

5.000.000,00

325.839.000,00

1.687.562.000,00

1.659.500.000,00

3.672.901.000,00

20.350.000,00

84.650.000,00

0,00

105.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

8.750.000,00

41.250.000,00

0,00

50.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

3.750.000,00

16.250.000,00

0,00

20.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 07

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

5.000.000,00

15.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

11.600.000,00

18.400.000,00

0,00

30.000.000,00

11.600.000,00

18.400.000,00

0,00

30.000.000,00

266.944.000,00

621.510.000,00

1.500.000.000,00

2.388.454.000,00

9.600.000,00

109.860.000,00

0,00

119.460.000,00

1.24 . 1.24.01 . 18
1.24 . 1.24.01 . 18 . 04
1.25
1.25 . 1.07.01
1.25 . 1.07.01 . 15

1.25 . 1.07.01 . 17
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01
1.25 . 1.07.01 . 18
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01
1.25 . 1.20.03
1.25 . 1.20.03 . 15

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi


Pameran Arsip
Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Program kerjasama informasi dengan mas media


Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.20.03 . 15 . 08

Pembuatan, Pemasangan Spanduk dan Baleho

0,00

43.010.000,00

0,00

43.010.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 10

Tugas-tugas Keprotokolan

0,00

29.300.000,00

0,00

29.300.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 11

Proses Dokumentasi Foto dan Shooting

0,00

20.800.000,00

0,00

20.800.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 13

Pemeliharaan Gedung Auditorium

9.600.000,00

11.750.000,00

0,00

21.350.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 28

Pemeliharaan Papan Baliho

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

257.344.000,00

511.650.000,00

1.500.000.000,00

2.268.994.000,00
19.950.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18

Program kerjasama informasi dengan mas media

1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

0,00

19.950.000,00

0,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 04

Operasional Presroom

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 05

Pemasangan Iklan Trimedia

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 06

Dialog Interaktif di TV Swasta Lokal

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 07

Promosi Potensi Daerah di Media Massa

0,00

93.100.000,00

0,00

93.100.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 08

Penerbitan Media Internal

0,00

62.000.000,00

0,00

62.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 10

Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FM

184.444.000,00

135.000.000,00

0,00

319.444.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 63

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.25 . 1.20.03 . 18 . 11

Hubungan Kemitraan dengan Jajaran Pers

59.400.000,00

600.000,00

0,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 12

Press Tour

13.500.000,00

56.500.000,00

0,00

70.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 18

Sosialisasi Bea Cukai dan Informasi Pembangunan Kab. Sragen melalui Videotron

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

5.750.000,00

25.950.000,00

0,00

31.700.000,00

5.750.000,00

25.950.000,00

0,00

31.700.000,00

5.750.000,00

25.950.000,00

0,00

31.700.000,00

32.795.000,00

955.452.000,00

159.500.000,00

1.147.747.000,00

1.25 . 1.20.08
1.25 . 1.20.08 . 15
1.25 . 1.20.08 . 15 . 04
1.25 . 1.25.01
1.25 . 1.25.01 . 01

Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi
Kantor Pengelola Data Elektronik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

60.000.000,00

25.675.000,00

91.150.000,00

0,00

116.825.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.600.000,00

0,00

15.600.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

25.675.000,00

320.000,00

0,00

25.995.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.820.000,00

0,00

14.820.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

936.000,00

0,00

936.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.540.000,00

0,00

2.540.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

5.334.000,00

0,00

5.334.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

32.800.000,00

0,00

32.800.000,00

0,00

50.020.000,00

10.000.000,00

60.020.000,00
1.500.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.25 . 1.25.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

1.500.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

50.020.000,00

0,00

50.020.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

7.120.000,00

443.494.000,00

149.500.000,00

600.114.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

0,00

248.750.000,00

0,00

248.750.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 04

Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 06

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

0,00

20.564.000,00

0,00

20.564.000,00

480.000,00

39.520.000,00

0,00

40.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 18
1.25 . 1.25.01 . 15 . 23

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen


Perencanaan
Pembangunan Jaringan Fiber Optic

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 24

Pembangunan Free Hotspot

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 25

Operasional LPSE

0,00

28.800.000,00

7.000.000,00

35.800.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 26

Pengkajian dan Pengembangan Aplikasi e-Puskesmas

6.640.000,00

68.360.000,00

0,00

75.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 27

Pengembangan Aplikasi Surat Keterangan di Desa

0,00

37.500.000,00

12.500.000,00

50.000.000,00

0,00

271.000.000,00

0,00

271.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

235.000.000,00

0,00

235.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 16
1.25 . 1.25.01 . 16 . 03
1.25 . 1.25.01 . 16 . 04

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi


Kerjasama dengan dunia usaha / lembaga kerjasama pengembangan TIK dengan
pihak ketiga
Audit sistem informasi dan jaringan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 64

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.25 . 1.25.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

99.788.000,00

0,00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 01

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 03

Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC)

0,00

49.788.000,00

0,00

49.788.000,00

240.772.000,00

858.269.000,00

512.450.000,00

1.611.491.000,00

240.772.000,00

858.269.000,00

512.450.000,00

1.611.491.000,00
607.323.000,00

1.26
1.26 . 1.26.01
1.26 . 1.26.01 . 01

Perpustakaan
Kantor Perpustakaan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

99.788.000,00

176.900.000,00

398.423.000,00

32.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

5.580.000,00

0,00

5.580.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi kantor

33.800.000,00

330.000,00

0,00

34.130.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

34.200.000,00

12.353.000,00

0,00

46.553.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

65.900.000,00

0,00

65.900.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

32.000.000,00

32.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

30.960.000,00

0,00

30.960.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman kantor

0,00

19.700.000,00

0,00

19.700.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

69.800.000,00

0,00

69.800.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 19

Penyediaan tenaga pendukung administrasi / teknis perkantor

74.700.000,00

900.000,00

0,00

75.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 24

Penyediaan Jasa Pengemudi

34.200.000,00

900.000,00

0,00

35.100.000,00

0,00

209.650.000,00

31.600.000,00

241.250.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

1.26 . 1.26.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

31.600.000,00

31.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

117.900.000,00

0,00

117.900.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

0,00

91.750.000,00

0,00

91.750.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

63.872.000,00

250.196.000,00

448.850.000,00

762.918.000,00

Pengembangan minat dan budaya baca

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

85.690.000,00

0,00

85.690.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 08

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah


dan perpustakaan
Publikasi dan sosialisasiminat dan budaya baca

0,00
0,00

35.140.000,00

3.000.000,00

38.140.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 12

Sarana dan Prasarana Perpustakaan Binaan

0,00

0,00

262.630.000,00

262.630.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 16

Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum

54.872.000,00

10.000.000,00

0,00

64.872.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 19

Pameran Buku

0,00

32.250.000,00

0,00

32.250.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 23

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Binaan

0,00

0,00

183.220.000,00

183.220.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 24

Bimbingan Teknis Perpustakaan

9.000.000,00

42.116.000,00

0,00

51.116.000,00

2.543.069.000,00

35.104.342.000,00

10.648.055.000,00

48.295.466.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02
1.26 . 1.26.01 . 15 . 03

Urusan Pilihan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 65

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.01
2.01 . 1.20.03
2.01 . 1.20.03 . 19

Pertanian
Sekretariat Daerah

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 1.20.03 . 19 . 02

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 1.20.03 . 19 . 21

Peningkatan Pengawasan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi

2.01 . 1.21.01
2.01 . 1.21.01 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kantor Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

JUMLAH
6=3+4+5

1.070.224.000,00

18.658.168.000,00

5.712.515.000,00

25.440.907.000,00

42.900.000,00

34.100.000,00

0,00

77.000.000,00

42.900.000,00

34.100.000,00

0,00

77.000.000,00

8.100.000,00

23.900.000,00

0,00

32.000.000,00

34.800.000,00

10.200.000,00

0,00

45.000.000,00

140.375.000,00

1.879.625.000,00

0,00

2.020.000.000,00

140.375.000,00

1.879.625.000,00

0,00

2.020.000.000,00

6.300.000,00

8.700.000,00

0,00

15.000.000,00

300.000,00

49.700.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

4.800.000,00

10.200.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

3.600.000,00

16.400.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

8.000.000,00

12.000.000,00

0,00

20.000.000,00

108.600.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 03

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 05

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

2.01 . 1.21.01 . 16 . 09

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 10

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

2.01 . 1.21.01 . 16 . 11

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

2.01 . 1.21.01 . 16 . 19

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

2.01 . 1.21.01 . 16 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 33

Lomba Cipta Menu

41.400.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 36

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

32.000.000,00

18.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 37

Promosi Pangan Lokal

7.200.000,00

142.800.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 47

Analisa Ketersediaan dan Cadangan Pangan Daerah

8.400.000,00

11.600.000,00

0,00

20.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 48

Pembangunan Lumbung Pangan

6.375.000,00

1.043.625.000,00

0,00

1.050.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 52

Pelatihan dan Bantuan Peralatan untuk Kegiatan Model Pengolahan Pangan Pokok
Lokal
Pelatihan dan Bantuan Peralatan untuk Pembuatan Aneka Tepung

6.000.000,00

94.000.000,00

0,00

100.000.000,00

16.000.000,00

134.000.000,00

0,00

150.000.000,00

158.600.000,00

797.370.000,00

2.122.000.000,00

3.077.970.000,00
192.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 53
2.01 . 1.21.02
2.01 . 1.21.02 . 15

Badan Pelaksana Penyuluhan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

57.000.000,00

135.000.000,00

0,00

2.01 . 1.21.02 . 15 . 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

12.000.000,00

33.000.000,00

0,00

45.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

45.000.000,00

102.000.000,00

0,00

147.000.000,00

5.690.000,00

94.310.000,00

0,00

100.000.000,00

5.690.000,00

94.310.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 16
2.01 . 1.21.02 . 16 . 50
2.01 . 1.21.02 . 18

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)


Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Pekarangan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

62.640.000,00

405.460.000,00

2.122.000.000,00

2.590.100.000,00

2.01 . 1.21.02 . 18 . 02

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

12.450.000,00

93.650.000,00

2.122.000.000,00

2.228.100.000,00

2.01 . 1.21.02 . 18 . 04

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

6.500.000,00

33.500.000,00

0,00

40.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 18 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

18.200.000,00

31.800.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 18 . 06

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

20.690.000,00

216.310.000,00

0,00

237.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 18 . 11

Pemberdayaan petani melalui tehnologi dan informasi pertanian

4.800.000,00

30.200.000,00

0,00

35.000.000,00

10.770.000,00

75.100.000,00

0,00

85.870.000,00

2.01 . 1.21.02 . 19

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 66

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

2.01 . 1.21.02 . 19 . 09

Penguatan Modal untuk UPTD

2.520.000,00

3.350.000,00

0,00

5.870.000,00

2.01 . 1.21.02 . 19 . 15

Sertifikasi Beras Organik

8.250.000,00

71.750.000,00

0,00

80.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 20

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

22.500.000,00

87.500.000,00

0,00

110.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 20 . 01

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 20 . 03

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 20 . 04

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 20 . 06

Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 20 . 07

Pemantapan Sistem Penyuluhan

22.500.000,00

27.500.000,00

0,00

50.000.000,00

620.089.000,00

13.356.858.000,00

3.040.090.000,00

17.017.037.000,00

289.975.000,00

299.992.000,00

10.500.000,00

600.467.000,00

2.01 . 2.01.01
2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.997.000,00

0,00

4.997.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

79.200.000,00

0,00

79.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

12.300.000,00

0,00

12.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

92.875.000,00

1.595.000,00

0,00

94.470.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

197.100.000,00

15.000.000,00

0,00

212.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

20.100.000,00

0,00

20.100.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

246.500.000,00

92.600.000,00

339.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
2.01 . 2.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.01 . 2.01.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

25.100.000,00

25.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

67.500.000,00

67.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

19.900.000,00

0,00

19.900.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

226.600.000,00

0,00

226.600.000,00

35.140.000,00

634.100.000,00

9.500.000,00

678.740.000,00
80.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

5.400.000,00

74.600.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

WISM/PPSIP/P3A dan PG3A

1.350.000,00

22.890.000,00

9.500.000,00

33.740.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 12

Pengembangan Tanaman Buah Rambutan

5.450.000,00

194.550.000,00

0,00

200.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 16

Perhitungan nilai tukar petani (NTP)

17.490.000,00

147.510.000,00

0,00

165.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 17

Pengembangan Bantuan Tanaman Buah Duren

5.450.000,00

194.550.000,00

0,00

200.000.000,00

24.715.000,00

2.296.535.000,00

0,00

2.321.250.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 67

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.01 . 2.01.01 . 16 . 24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

9.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan


perdesaan
Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian

2.01 . 2.01.01 . 16 . 42

Pembangunan Jalan Pertanian

2.01 . 2.01.01 . 17
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07
2.01 . 2.01.01 . 18

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan


Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 18 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 18 . 06

JUMLAH
6=3+4+5

41.000.000,00

0,00

50.000.000,00

9.775.000,00

240.225.000,00

0,00

250.000.000,00

5.940.000,00

2.015.310.000,00

0,00

2.021.250.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

108.379.000,00

8.422.191.000,00

2.726.910.000,00

11.257.480.000,00

0,00

0,00

2.688.730.000,00

2.688.730.000,00

63.000.000,00

112.000.000,00

0,00

175.000.000,00

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

2.150.000,00

97.850.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.500.000,00

45.500.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 10

Pembangunan Sumur Air Dalam

19.920.000,00

6.778.830.000,00

0,00

6.798.750.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

Pemberdayaan petani melalui tehnologi dan informasi pertanian

2.01 . 2.01.01 . 18 . 15

Survei Ubinan Prakarsa

2.01 . 2.01.01 . 18 . 16

580.000,00

99.420.000,00

0,00

100.000.000,00

8.649.000,00

71.351.000,00

0,00

80.000.000,00

Pengadaan Power Theser

0,00

1.820.000,00

38.180.000,00

40.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 18

Pembuatan Buku Profil Pertanian

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 22

Pemetaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Pertanian

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 23

Mekanisasi Alat Mesin Pertanian

9.580.000,00

1.040.420.000,00

0,00

1.050.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

161.880.000,00

1.257.540.000,00

200.580.000,00

1.620.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

17.875.000,00

232.125.000,00

0,00

250.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09

Penguatan Modal untuk UPTD

68.750.000,00

31.250.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 10

Pengembangan Kawasan Hortikultura Terintergrasi (KHT) Berbasis GAP

10.900.000,00

389.100.000,00

0,00

400.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 12

Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit

11.955.000,00

288.045.000,00

0,00

300.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 18

Pilot Projek Sub Brigde Tanam dan Panen

2.250.000,00

17.170.000,00

200.580.000,00

220.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 23

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui pengembangan tanaman Obat, Jahe dan


Kencur

50.150.000,00

299.850.000,00

0,00

350.000.000,00

33.725.000,00

1.011.275.000,00

175.000.000,00

1.220.000.000,00

6.950.000,00

13.050.000,00

0,00

20.000.000,00

6.950.000,00

13.050.000,00

0,00

20.000.000,00

575.000,00

8.175.000,00

175.000.000,00

183.750.000,00

575.000,00

8.175.000,00

175.000.000,00

183.750.000,00

2.01 . 2.02.01
2.01 . 2.02.01 . 17
2.01 . 2.02.01 . 17 . 07
2.01 . 2.02.01 . 18
2.01 . 2.02.01 . 18 . 10
2.01 . 2.02.01 . 19

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan


Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan


Pembangunan Sumur Air Dalam

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

8.475.000,00

402.775.000,00

0,00

411.250.000,00

2.01 . 2.02.01 . 19 . 13

Pengembangan Tanaman Kelapa

2.075.000,00

37.925.000,00

0,00

40.000.000,00

2.01 . 2.02.01 . 19 . 16

Pengembangan Tanaman Garut

3.075.000,00

26.925.000,00

0,00

30.000.000,00

2.01 . 2.02.01 . 19 . 22

Pembangunan Jalan Produksi

3.325.000,00

337.925.000,00

0,00

341.250.000,00

9.150.000,00

345.850.000,00

0,00

355.000.000,00

9.150.000,00

345.850.000,00

0,00

355.000.000,00

2.01 . 2.02.01 . 25
2.01 . 2.02.01 . 25 . 02

Program Standarisasi Kualitas Bahan Baku


Penggunaan benih bermutu dan pemupukan berimbang

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 68

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.01 . 2.02.01 . 26
2.01 . 2.02.01 . 26 . 01
2.01 . 2.05.01
2.01 . 2.05.01 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Penanganan panen dan pasca panen bahan baku


Pengadaan alat Perajang dan alas jemur
Dinas Peternakan dan Perikanan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

JUMLAH
6=3+4+5

8.575.000,00

241.425.000,00

0,00

250.000.000,00

8.575.000,00

241.425.000,00

0,00

250.000.000,00

74.535.000,00

1.578.940.000,00

375.425.000,00

2.028.900.000,00

6.350.000,00

317.100.000,00

238.450.000,00

561.900.000,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

775.000,00

88.625.000,00

0,00

89.400.000,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 08

Penanggulangan Avian Influenza dan Flu Babi (H1N1)

775.000,00

59.225.000,00

0,00

60.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 12

Pengamatan Penyakit Hewan (P2H)

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 14

Pencegahan Penyakit Rabies

4.800.000,00

35.200.000,00

0,00

40.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 15

Surveylance Avian Influenza

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 16

Pembangunan Gudang Obat dan Peralatan Poskeswan

0,00

24.050.000,00

238.450.000,00

262.500.000,00

68.185.000,00

1.161.765.000,00

117.050.000,00

1.347.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.01 . 2.05.01 . 22 . 01

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

2.01 . 2.05.01 . 22 . 02

Pembibitan dan perawatan ternak

775.000,00

175.950.000,00

85.775.000,00

262.500.000,00

26.400.000,00

48.025.000,00

25.575.000,00

100.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 09
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 14

Pembuatan Leaflet dan Buku Peternakan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 16

Pengembangan Perbibitan Domba di Masyarakat

775.000,00

113.225.000,00

0,00

114.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 17

Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Ternak dan Ikan

2.400.000,00

21.900.000,00

5.700.000,00

30.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 20

Pelatihan Pengolahan Pakan dan Pupuk Organik

8.000.000,00

37.000.000,00

0,00

45.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 25

Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Ternak Kambing

1.975.000,00

213.025.000,00

0,00

215.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 26

Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Ternak Domba

2.375.000,00

212.625.000,00

0,00

215.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 27

Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Ternak Sapi

1.335.000,00

208.665.000,00

0,00

210.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 28

Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

24.150.000,00

16.350.000,00

0,00

40.500.000,00

0,00

70.075.000,00

19.925.000,00

90.000.000,00

0,00

70.075.000,00

19.925.000,00

90.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

491.900.000,00

4.625.438.000,00

838.000.000,00

5.955.338.000,00

491.900.000,00

4.625.438.000,00

838.000.000,00

5.955.338.000,00

108.125.000,00

157.859.000,00

42.500.000,00

308.484.000,00

2.01 . 2.05.01 . 23
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05
2.01 . 2.05.01 . 24
2.01 . 2.05.01 . 24 . 07
2.02
2.02 . 2.02.01
2.02 . 2.02.01 . 01

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan


Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Program peningkatan produksi peternakan


Pelayanan Inseminasi Buatan
Kehutanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

34.800.000,00

0,00

34.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

72.125.000,00

495.000,00

0,00

72.620.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

36.000.000,00

7.200.000,00

0,00

43.200.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 69

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.114.000,00

0,00

6.114.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

37.500.000,00

37.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

57.250.000,00

0,00

57.250.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20

Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik) / Air / Komunikasi

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00
204.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

188.000.000,00

16.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

88.000.000,00

0,00

88.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

19.900.000,00

60.100.000,00

0,00

80.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 10

Demplot Tanaman Gaharu

15.575.000,00

24.425.000,00

0,00

40.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 11

Pelestarian Sumber Mata air

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12

Pengembangan Usaha Tani Lebah Madu

1.325.000,00

18.675.000,00

0,00

20.000.000,00

353.475.000,00

4.081.879.000,00

779.500.000,00

5.214.854.000,00

44.900.000,00

25.600.000,00

4.500.000,00

75.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

500.000,00

19.500.000,00

0,00

20.000.000,00

302.075.000,00

3.992.779.000,00

775.000.000,00

5.069.854.000,00

6.000.000,00

19.000.000,00

0,00

25.000.000,00

3.750.000,00

29.250.000,00

0,00

33.000.000,00

2.250.000,00

17.750.000,00

0,00

20.000.000,00

1.500.000,00

11.500.000,00

0,00

13.000.000,00

3.650.000,00

91.350.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

575.000,00

19.425.000,00

0,00

20.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.02.01 . 16 . 02

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

2.02 . 2.02.01 . 16 . 05

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.02.01 . 16 . 06

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.02.01 . 16 . 09

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02 . 2.02.01 . 16 . 11

Penyusunan Rencana Detail Teknis (DED) Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02 . 2.02.01 . 19
2.02 . 2.02.01 . 19 . 03
2.02 . 2.02.01 . 19 . 06
2.02 . 2.02.01 . 20

Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan


Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan
industri hasil hutan
Pembinaan Kelompoktani Daerah Penyangga Hutan Swaka Marga Satwa

Program perencanaan dan pengembangan hutan

2.02 . 2.02.01 . 20 . 03

Pembuatan Buku Data Dasar Kehutanan dan Perkebunan

2.02 . 2.02.01 . 20 . 04

Pembinaan Kelompok Usaha Hutan Rakyat (Hutan Lestari)

2.02 . 2.02.01 . 20 . 05

Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rtn-RHL)

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 20 . 08

Penyusunan Potensi Lahan Pengembangan Kehutanan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 20 . 09

Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan

3.075.000,00

26.925.000,00

0,00

30.000.000,00

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

291.900.000,00

2.128.100.000,00

2.420.000.000,00

0,00

291.900.000,00

2.128.100.000,00

2.420.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 21
2.02 . 2.02.01 . 21 . 01
2.03
2.03 . 1.07.01

Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman


Sosialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kelapa
Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 70

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.03 . 1.07.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

291.900.000,00

2.128.100.000,00

2.03 . 1.07.01 . 17 . 02

Penataan dan Pemeliharaan LPJU

0,00

291.900.000,00

108.100.000,00

400.000.000,00

2.03 . 1.07.01 . 17 . 08

Pemasangan Penerangan Jalan Konvensional Gabugan - Gemolong

0,00

0,00

2.020.000.000,00

2.020.000.000,00

283.400.000,00

1.412.520.000,00

440.000.000,00

2.135.920.000,00

283.400.000,00

1.412.520.000,00

440.000.000,00

2.135.920.000,00
604.220.000,00

2.04
2.04 . 2.04.01
2.04 . 2.04.01 . 01

Pariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.420.000.000,00

123.800.000,00

440.420.000,00

40.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

144.000.000,00

0,00

144.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

83.000.000,00

220.000,00

0,00

83.220.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

40.800.000,00

9.200.000,00

0,00

50.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

130.000.000,00

25.000.000,00

155.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15

Program pengembangan pemasaran pariwisata

10.000.000,00

665.000.000,00

0,00

675.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

0,00

220.000.000,00

0,00

220.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 10

Kerjasama promosi pariwisata antar daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 14

Travel Dialog Pariwisata

10.000.000,00

50.000.000,00

0,00

60.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 15

Pemilihan Duta Wisata Sukawati

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 18

Profil Pariwisata Kab. Sragen

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

133.200.000,00

86.800.000,00

375.000.000,00

595.000.000,00

13.200.000,00

31.800.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

120.000.000,00

55.000.000,00

25.000.000,00

200.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16

Program pengembangan destinasi pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 16 . 08

Operasionalisasi dan Pemeliharaan Anjungan Kab. Sragen di TMJT Semarang

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09

Pembangunan dan Penataan ODTW. Gunung Kemukus

2.04 . 2.04.01 . 16 . 13

Operasional dan pemeliharaan obyek wisata

2.04 . 2.04.01 . 17

Program pengembangan Kemitraan

16.400.000,00

90.300.000,00

0,00

106.700.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 01

Pengembangan dan penguatan informasi dan database

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 71

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

2.04 . 2.04.01 . 17 . 11

Pembinaan pelaku usaha jasa wisata

7.500.000,00

12.500.000,00

0,00

20.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 13

Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata [POKDARWIS] dan Paguyuban Alumni Duta


Wisata

8.900.000,00

42.800.000,00

0,00

51.700.000,00

2.05
2.05 . 2.05.01
2.05 . 2.05.01 . 01

Kelautan dan Perikanan


Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

188.810.000,00

7.415.294.000,00

669.460.000,00

8.273.564.000,00

188.810.000,00

7.415.294.000,00

669.460.000,00

8.273.564.000,00

141.200.000,00

308.589.000,00

157.400.000,00

607.189.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

12.675.000,00

0,00

12.675.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

81.200.000,00

359.000,00

0,00

81.559.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

60.000.000,00

9.900.000,00

0,00

69.900.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

35.500.000,00

0,00

35.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

142.400.000,00

142.400.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.680.000,00

0,00

1.680.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

19.975.000,00

0,00

19.975.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20

Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik) / Air / Komunikasi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

316.475.000,00

389.500.000,00

705.975.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

39.500.000,00

39.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

125.775.000,00

50.000.000,00

175.775.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

185.700.000,00

0,00

185.700.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

29.010.000,00

2.183.030.000,00

122.560.000,00

2.334.600.000,00

18.935.000,00

31.065.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

7.945.000,00

122.560.000,00

130.505.000,00

9.300.000,00

2.094.795.000,00

0,00

2.104.095.000,00

775.000,00

49.225.000,00

0,00

50.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20

Program pengembangan budidaya perikanan

2.05 . 2.05.01 . 20 . 01

Pengembangan bibit ikan unggul

2.05 . 2.05.01 . 20 . 04

Pembangunan/Rehab Balai Benih Ikan

2.05 . 2.05.01 . 20 . 06

Peningkatan Sarana dan Prasana Perbenihan

2.05 . 2.05.01 . 20 . 09

Pengembangan Budidaya Ikan di Lahan Pekarangan

2.05 . 2.05.01 . 21

Program pengembangan perikanan tangkap

2.325.000,00

480.675.000,00

0,00

483.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 06

Pelestarian Sumber Hayati di Perairan Umum

775.000,00

119.225.000,00

0,00

120.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 07

Pembinaan Perikanan Tangkap

775.000,00

198.525.000,00

0,00

199.300.000,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 08

Optimalisasi Pemanfaatan di Perairan Umum

775.000,00

162.925.000,00

0,00

163.700.000,00

775.000,00

142.025.000,00

0,00

142.800.000,00

775.000,00

142.025.000,00

0,00

142.800.000,00

2.05 . 2.05.01 . 23
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan


Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 72

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.05 . 2.05.01 . 24
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02
2.06
2.06 . 1.19.03
2.06 . 1.19.03 . 15
2.06 . 1.19.03 . 15 . 12
2.06 . 1.19.03 . 19
2.06 . 1.19.03 . 19 . 03
2.06 . 2.06.01
2.06 . 2.06.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Pengembangan Sentra Budidaya Air Tawar
Perdagangan
Satuan Polisi Pamong Praja

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT )

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan


Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Dinas Perdagangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

15.500.000,00

3.984.500.000,00

0,00

4.000.000.000,00

15.500.000,00

3.984.500.000,00

0,00

4.000.000.000,00

250.095.000,00

1.909.582.000,00

769.050.000,00

2.928.727.000,00

73.885.000,00

71.258.000,00

0,00

145.143.000,00

57.385.000,00

41.615.000,00

0,00

99.000.000,00

57.385.000,00

41.615.000,00

0,00

99.000.000,00

16.500.000,00

29.643.000,00

0,00

46.143.000,00

16.500.000,00

29.643.000,00

0,00

46.143.000,00

176.210.000,00

1.838.324.000,00

769.050.000,00

2.783.584.000,00

88.600.000,00

369.264.000,00

43.600.000,00

501.464.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

132.820.000,00

0,00

132.820.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

15.970.000,00

0,00

15.970.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

88.600.000,00

216.000,00

0,00

88.816.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

52.763.000,00

0,00

52.763.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

23.600.000,00

23.600.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

29.265.000,00

0,00

29.265.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

65.650.000,00

0,00

65.650.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 20

Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik) / Air / Komunikasi

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

726.170.000,00

725.450.000,00

1.451.620.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.06 . 2.06.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

115.000.000,00

115.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

581.975.000,00

581.975.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

18.475.000,00

18.475.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 11

Pengadaan sistem informasi manajemen administrasi pendapatan pasar

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

17.320.000,00

0,00

17.320.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

0,00

80.640.000,00

0,00

80.640.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

623.410.000,00

0,00

623.410.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 26
2.06 . 2.06.01 . 15

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

41.460.000,00

189.540.000,00

0,00

231.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

17.360.000,00

33.640.000,00

0,00

51.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 02

Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

14.300.000,00

85.700.000,00

0,00

100.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 73

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
2.06 . 2.06.01 . 17
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03
2.06 . 2.06.01 . 18

70.200.000,00

0,00

80.000.000,00

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

7.000.000,00

23.000.000,00

0,00

30.000.000,00

7.000.000,00

23.000.000,00

0,00

30.000.000,00

39.150.000,00

530.350.000,00

0,00

569.500.000,00

3.500.000,00

11.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.875.000,00

236.625.000,00

0,00

238.500.000,00

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

2.06 . 2.06.01 . 18 . 08

Pameran Produk Unggulan Daerah

2.06 . 2.06.01 . 18 . 12

Bazar untuk rakyat menengah ke bawah

2.06 . 2.06.01 . 18 . 14

Pelatihan Kewirausahaan Membatik Pemula

2.06 . 2.06.01 . 18 . 17

Pemberdayaan Pelaku Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber


Daya
Promosi Rancangan Batik

2.07 . 2.07.01
2.07 . 2.07.01 . 01

6=3+4+5

9.800.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 06

2.07

JUMLAH

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2.06 . 2.06.01 . 18 . 04

2.06 . 2.06.01 . 18 . 19

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Perindustrian
Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.775.000,00

114.225.000,00

0,00

116.000.000,00

19.150.000,00

50.850.000,00

0,00

70.000.000,00

375.000,00

39.625.000,00

0,00

40.000.000,00

12.475.000,00

37.525.000,00

0,00

50.000.000,00

258.040.000,00

674.040.000,00

90.930.000,00

1.023.010.000,00

258.040.000,00

674.040.000,00

90.930.000,00

1.023.010.000,00

152.190.000,00

315.890.000,00

76.440.000,00

544.520.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

101.290.000,00

0,00

101.290.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

71.550.000,00

220.000,00

0,00

71.770.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

80.640.000,00

6.040.000,00

0,00

86.680.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.940.000,00

0,00

6.940.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

76.440.000,00

76.440.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.200.000,00

0,00

18.200.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00
156.490.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

142.000.000,00

14.490.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

14.490.000,00

14.490.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

64.600.000,00

57.400.000,00

0,00

122.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

2.07 . 2.07.01 . 15 . 05

Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri

21.600.000,00

23.400.000,00

0,00

45.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

13.500.000,00

11.500.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 07

Pelatihan Peningkatan Inovasi Mutu Produk

29.500.000,00

22.500.000,00

0,00

52.000.000,00

11.250.000,00

48.750.000,00

0,00

60.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16

Program pengembangan industri kecil dan menengah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 74

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

3.750.000,00

21.250.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 07

Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Klaster

7.500.000,00

27.500.000,00

0,00

35.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

30.000.000,00

110.000.000,00

0,00

140.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 01

Pembinaan kemampuan teknologi industri

15.000.000,00

55.000.000,00

0,00

70.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 02

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

15.000.000,00

45.000.000,00

0,00

60.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 08

Monitoring dan Verifikasi Bantuan Peralatan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

600.000,00

117.400.000,00

0,00

118.000.000,00

600.000,00

117.400.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

91.000.000,00

0,00

91.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

600.000,00

26.400.000,00

0,00

27.000.000,00

2.08
2.08 . 1.14.01
2.08 . 1.14.01 . 15
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05
2.08 . 1.14.01 . 17

Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program pengembangan wilayah transmigrasi


Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk
memenuhi kebutuhan SDM

Program transmigrasi regional

2.08 . 1.14.01 . 17 . 01

Penyuluhan transmigrasi regional

2.08 . 1.14.01 . 17 . 02

Pelatihan transmigrasi regional


JUMLAH

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

600.000,00

6.400.000,00

0,00

7.000.000,00

59.132.505.000,00

314.898.415.000,00

305.828.270.000,00

679.859.190.000,00

Sragen, 20 Januari 2016


Bupati Sragen

AGUS FATCHUR RAHMAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 75

Peraturan Daerah

Lampiran V

Nomor

1 Tahun 2016

Tanggal

20 Januari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN


URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA TIDAK LANGSUNG
KODE

URAIAN

01

PELAYANAN UMUM

01

06

01

20

Perencanaan Pembangunan

BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI

NON PEGAWAI

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
8=3+4+5+6+7

135.635.465.000,00

367.934.413.000,00

9.557.366.000,00

73.926.510.000,00

18.747.409.000,00

3.797.377.000,00

0,00

1.549.560.000,00

2.745.843.000,00

415.850.000,00

605.801.163.000,00
8.508.630.000,00

113.047.948.000,00

367.934.413.000,00

7.387.444.000,00

68.518.898.000,00

16.213.489.000,00

573.102.192.000,00

16.050.383.000,00

0,00

182.510.000,00

489.845.000,00

408.800.000,00

17.131.538.000,00

0,00

0,00

78.263.000,00

91.737.000,00

0,00

170.000.000,00

01

21

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm


KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Ketahanan Pangan

01

23

Statistik

01

24

Kearsipan

1.303.133.000,00

0,00

33.750.000,00

392.625.000,00

49.770.000,00

1.779.278.000,00

01

25

Komunikasi dan Informatika

1.436.624.000,00

0,00

325.839.000,00

1.687.562.000,00

1.659.500.000,00

5.109.525.000,00

19

04

07

Perhubungan

04

14

Tenaga Kerja

04

15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

03
03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

04

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


EKONOMI

04

16

Penanaman Modal

04

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7.499.331.000,00

0,00

1.845.380.000,00

4.445.547.000,00

614.090.000,00

14.404.348.000,00

7.499.331.000,00

0,00

1.845.380.000,00

4.445.547.000,00

614.090.000,00

14.404.348.000,00

60.219.128.000,00

0,00

5.631.719.000,00

43.280.852.000,00

14.077.742.000,00

123.209.441.000,00

6.975.559.000,00

0,00

633.610.000,00

1.972.586.000,00

3.511.060.000,00

13.092.815.000,00

4.783.304.000,00

0,00

222.085.000,00

2.551.188.000,00

315.427.000,00

7.872.004.000,00

0,00

0,00

248.045.000,00

1.524.955.000,00

2.000.000,00

1.775.000.000,00

2.684.526.000,00

0,00

98.010.000,00

968.654.000,00

27.400.000,00

3.778.590.000,00

11.604.596.000,00

0,00

2.170.300.000,00

2.571.647.000,00

13.800.000,00

16.360.343.000,00
29.938.793.000,00

04

01

Pertanian

4.497.886.000,00

0,00

1.070.224.000,00

18.658.168.000,00

5.712.515.000,00

04

02

Kehutanan

3.765.298.000,00

0,00

491.900.000,00

4.625.438.000,00

838.000.000,00

9.720.636.000,00

04

03

Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00

0,00

0,00

291.900.000,00

2.128.100.000,00

2.420.000.000,00

04

05

Kelautan dan Perikanan

7.633.213.000,00

0,00

188.810.000,00

7.415.294.000,00

669.460.000,00

15.906.777.000,00

04

06

Perdagangan

11.391.203.000,00

0,00

250.095.000,00

1.909.582.000,00

769.050.000,00

14.319.930.000,00

04

07

Perindustrian

6.883.543.000,00

0,00

258.040.000,00

674.040.000,00

90.930.000,00

7.906.553.000,00

04

08

Transmigrasi

0,00

0,00

600.000,00

117.400.000,00

0,00

118.000.000,00

12.373.867.000,00

0,00

1.329.185.000,00

8.578.098.000,00

3.484.735.000,00

25.765.885.000,00

05

05

Penataan Ruang

0,00

0,00

84.170.000,00

167.830.000,00

8.000.000,00

260.000.000,00

05

08

Lingkungan Hidup

12.373.867.000,00

0,00

1.245.015.000,00

8.410.268.000,00

3.476.735.000,00

25.505.885.000,00

20.611.633.000,00

0,00

903.395.000,00

25.072.111.000,00

170.586.533.000,00

217.173.672.000,00

05

06

LINGKUNGAN HIDUP

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG


KODE

URAIAN

BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI

NON PEGAWAI

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
8=3+4+5+6+7

06

03

Pekerjaan Umum

20.611.633.000,00

0,00

867.499.000,00

24.683.457.000,00

170.424.783.000,00

216.587.372.000,00

06

04

Perumahan

0,00

0,00

35.896.000,00

388.654.000,00

161.750.000,00

586.300.000,00

KESEHATAN

103.008.136.000,00

0,00

34.688.676.000,00

128.779.316.000,00

80.785.906.000,00

347.262.034.000,00

103.008.136.000,00

0,00

34.257.486.000,00

126.782.366.000,00

79.186.706.000,00

343.234.694.000,00

0,00

0,00

431.190.000,00

1.996.950.000,00

1.599.200.000,00

4.027.340.000,00

4.697.333.000,00

0,00

300.340.000,00

3.632.323.000,00

440.000.000,00

9.069.996.000,00

07
07

02

Kesehatan

07

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

08

PARIWISATA DAN BUDAYA

08

17

Kebudayaan

08

04

Pariwisata

10

PENDIDIKAN

10

01

Pendidikan

10

18

Pemuda dan Olah Raga

10

26

Perpustakaan

11

PERLINDUNGAN SOSIAL

11

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

11

11

11

13

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Anak
Sosial

0,00

0,00

16.940.000,00

2.219.803.000,00

0,00

2.236.743.000,00

4.697.333.000,00

0,00

283.400.000,00

1.412.520.000,00

440.000.000,00

6.833.253.000,00

792.717.964.000,00

0,00

3.485.153.000,00

24.284.903.000,00

15.886.355.000,00

836.374.375.000,00

791.621.148.000,00

0,00

3.009.699.000,00

21.996.640.000,00

15.321.130.000,00

831.948.617.000,00

0,00

0,00

234.682.000,00

1.429.994.000,00

52.775.000,00

1.717.451.000,00

1.096.816.000,00

0,00

240.772.000,00

858.269.000,00

512.450.000,00

2.708.307.000,00

6.400.381.000,00

0,00

1.391.291.000,00

2.898.755.000,00

1.205.500.000,00

11.895.927.000,00

2.413.198.000,00

0,00

576.371.000,00

1.249.379.000,00

982.500.000,00

5.221.448.000,00

0,00

0,00

51.300.000,00

286.721.000,00

0,00

338.021.000,00

3.987.183.000,00

0,00

763.620.000,00

1.362.655.000,00

223.000.000,00

6.336.458.000,00

1.143.163.238.000,00

367.934.413.000,00

59.132.505.000,00

314.898.415.000,00

305.828.270.000,00

2.190.956.841.000,00

Sragen, 20 Januari 2016


Bupati Sragen

AGUS FATCHUR RAHMAN

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 2

You might also like