You are on page 1of 307

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
NO. URUT
1
1

URAIAN

JUMLAH

2

3

PENDAPATAN DAERAH

1,631,765,404,767

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
2
3
4

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

503,488,602,271
314,421,000,000
38,200,198,078
14,989,732,029
135,877,672,164

1
1
1
1

2
2
2
2

1
2
3

DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

967,286,298,780
55,713,758,000
670,278,830,000
241,293,710,780

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

160,990,503,716
108,860,439,716
40,424,864,000
11,705,200,000

Jumlah Pendapatan
2

BELANJA DAERAH

1,631,765,404,767
1,888,625,439,858

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7

2

1

8

BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa, Partai Politik
Belanja Tidak Terduga

2
2
2
2

2
2
2
2

1
2
3

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

854,702,976,493
789,259,217,750
57,235,161,325
2,147,935,000
3,060,662,418
3,000,000,000
1,033,922,463,365
172,283,508,837
548,283,190,373
313,355,764,155

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

1,888,625,439,858

(256,860,035,091)

Halaman 2
NO. URUT

URAIAN

JUMLAH

2

3

1
3

PEMBIAYAAN DAERAH

3

1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

256,860,035,091

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang Daerah

256,677,851,091
182,184,000
-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3

2

3
3
3
3

2
2
2
2

1
2
3
4

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

-

Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto

3

3

256,860,035,091

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

256,860,035,091
-

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2016
Halaman 1
KODE REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENDAPATAN

1

2

3

1

URUSAN WAJIB

BELANJA TIDAK
LANGSUNG
4

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

1,612,260,693,317

846,773,872,925

974,845,690,891

1,821,619,563,816

1
1
1

01
01
01

1
1

01
01

PENDIDIKAN
01 Dinas Pendidikan
02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

13,371,100,000
843,600,000
12,527,500,000

473,495,082,696
472,659,800,453
835,282,243

167,254,363,587
153,456,964,949
13,797,398,638

640,749,446,283
626,116,765,402
14,632,680,881

1
1
1

02
02
02

1
1

02
02

KESEHATAN
01 Dinas Kesehatan
02 RSUD (RS Jogja)

86,629,551,227
19,725,951,227
66,903,600,000

63,879,104,145
40,934,057,823
22,945,046,322

219,000,100,534
105,706,680,534
113,293,420,000

282,879,204,679
146,640,738,357
136,238,466,322

1
1
1
1

03
03
03
03

1
1
1

03
08
20

PEKERJAAN UMUM
01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
01 Badan Lingkungan Hidup
07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah

1,005,820,000
1,005,820,000
-

7,818,037,836
7,818,037,836
-

223,762,171,787
130,162,322,367
10,653,991,915
82,945,857,505

231,580,209,623
137,980,360,203
10,653,991,915
82,945,857,505

1
1

04
04

1

03

PERUMAHAN
01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

-

-

7,544,753,444
7,544,753,444

7,544,753,444
7,544,753,444

1
1

05
05

1

03

PENATAAN RUANG
01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

-

-

1,562,202,332
1,562,202,332

1,562,202,332
1,562,202,332

1
1

06
06

1

06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01 Bappeda

-

2,836,408,953
2,836,408,953

8,374,222,429
8,374,222,429

11,210,631,382
11,210,631,382

1
1

07
07

1

07

PERHUBUNGAN
01 Dinas Perhubungan

6,196,990,276
6,196,990,276

25,819,916,616
25,819,916,616

32,016,906,892
32,016,906,892

11,437,703,706
11,437,703,706

Halaman 2
KODE REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENDAPATAN

1

2

3

LINGKUNGAN HIDUP
01 Badan Lingkungan Hidup

BELANJA TIDAK
LANGSUNG
4

1
1

08
08

1

08

3,151,424,000
3,151,424,000

1
1

09
09

1

PERTANAHAN
20 03 A Bagian Tata Pemerintahan

1
1

10
10

1

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

1
1

11
11

1

11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

-

1
1

12
12

1

12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
01 Kantor Keluarga Berencana

-

1
1

13
13

1

13

SOSIAL
01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

1
1

14
14

1

13

KETENAGAKERJAAN
01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

-

1
1

15
15

1

15

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

1
1

16
16

1

PENANAMAN MODAL
20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

1
1

17
17

1

17

KEBUDAYAAN
01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1
1

18
18

1

18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
01 Kantor Kesatuan Bangsa

-

1
1

19
19

1

18

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
01 Kantor Kesatuan Bangsa

-

-

739,804,569
739,804,569
3,034,315,000
3,034,315,000

15,638,890,572
15,638,890,572

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

21,822,739,325
21,822,739,325

37,461,629,897
37,461,629,897

16,987,008,930
16,987,008,930

16,987,008,930
16,987,008,930

4,816,818,180
4,816,818,180

7,743,953,298
7,743,953,298

4,605,842,644
4,605,842,644

4,605,842,644
4,605,842,644

2,724,004,410
2,724,004,410

5,309,453,049
5,309,453,049

8,033,457,459
8,033,457,459

6,971,558,475
6,971,558,475

10,325,678,178
10,325,678,178

17,297,236,653
17,297,236,653

5,709,925,050
5,709,925,050

5,709,925,050
5,709,925,050

5,016,066,593
5,016,066,593

12,862,267,072
12,862,267,072

441,710,780
441,710,780

441,710,780
441,710,780

3,349,771,088
3,349,771,088

2,611,776,541
2,611,776,541

5,961,547,629
5,961,547,629

1,295,499,491
1,295,499,491

4,539,933,773
4,539,933,773

5,835,433,264
5,835,433,264

516,840,000
516,840,000

516,840,000
516,840,000

2,927,135,118
2,927,135,118
-

7,846,200,479
7,846,200,479
-

-

Halaman 3
KODE REKENING
1
1

20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

01
02
03
03 A
03 B
03 C
03 D
03 E
03 F
03 G
03 H
03 I
04
05
06
07
08

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
DPRD
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sekretariat Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Hukum
Bagian Protokol
Bagian Umum
Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama
Bagian Pengendalian Pembangunan
Bagian Teknologi Informasi dan Telematika
Bagian Organisasi
Bagian Humas dan Informasi
Sekretariat DPRD
Inspektorat
Badan Kepegawaian Daerah
Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (SKPD)
Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (PPKD)
Dinas Perizinan
Dinas Ketertiban
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kecamatan Tegalrejo
Kecamatan. Jetis
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Danurejan
Kecamatan Gedongtengen
Kecamatan Pakualaman
Kecamatan Ngampilan
Kecamatan Wirobrajan
Kecamatan Mantrijeron
Kecamatan Kraton
Kecamatan Gondomanan
Kecamatan Mergangsan
Kecamatan Umbulharjo
Kecamatan Kotagede
Sekretariat KPU Daerah

PENDAPATAN
3
1,492,890,974,815

359,452,032,319
1,128,276,802,496
4,883,604,000
44,300,000
46,844,000
15,442,000
13,822,000
2,522,000
2,282,000
3,034,000
2,846,000
30,214,000
22,420,000
13,562,000
11,682,000
37,358,000
21,874,000
10,334,000
-

BELANJA TIDAK
LANGSUNG
4
247,913,718,910

9,017,463,225
853,840,496
1,219,179,506
1,029,304,995
2,314,319,118
1,734,371,057
1,191,980,307
1,921,892,823
1,218,999,679
1,091,300,748
1,285,070,000
3,032,468,374
3,295,019,152
69,986,254,094
2,988,005,556
25,115,967,661
65,443,758,743
4,383,281,378
9,619,417,742
3,735,729,413
3,254,589,144
2,485,985,066
3,819,478,364
2,565,070,285
1,956,773,266
1,943,785,638
1,959,144,338
2,618,287,490
2,473,202,817
2,404,072,449
1,867,082,178
2,407,125,660
4,322,925,653
2,642,010,991
716,561,504

BELANJA LANGSUNG
5
203,229,949,157

2,882,331,456
4,312,049,314
3,612,922,274
3,222,838,810
2,427,043,700
4,462,610,659
374,343,980
3,563,739,200
624,247,350
28,634,043,877
2,985,411,800
11,811,969,256
40,185,391,529
14,109,096,526
4,223,646,135
15,945,983,011
15,282,313,368
3,735,982,426
2,912,006,275
4,395,774,714
3,426,847,117
2,077,356,851
1,747,795,995
2,203,623,804
2,624,206,352
3,024,876,035
3,070,443,966
2,363,659,979
2,932,729,612
7,169,828,854
2,884,834,932
-

JUMLAH BELANJA
6=4+5
451,143,668,067

9,017,463,225
853,840,496
4,101,510,962
5,341,354,309
5,927,241,392
4,957,209,867
3,619,024,007
6,384,503,482
1,593,343,659
4,655,039,948
1,909,317,350
31,666,512,251
6,280,430,952
81,798,223,350
43,173,397,085
39,225,064,187
65,443,758,743
8,606,927,513
25,565,400,753
19,018,042,781
6,990,571,570
5,397,991,341
8,215,253,078
5,991,917,402
4,034,130,117
3,691,581,633
4,162,768,142
5,242,493,842
5,498,078,852
5,474,516,415
4,230,742,157
5,339,855,272
11,492,754,507
5,526,845,923
716,561,504

Halaman 4
KODE REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENDAPATAN

1

2

3

BELANJA TIDAK
LANGSUNG
4

1
1

21
21

1

15

KETAHANAN PANGAN
01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

1
1

22
22

1

11

01

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

-

1
1

23
23

1

06

01

STATISTIK
BAPPEDA

-

1
1

24
24

1

24

01

KEARSIPAN
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

-

1
1
1

25
25
25

1
1

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika
20 03 I Bagian Humas dan Informasi

1

26

1

26

1

26

2

01

01
01

2

02

2

03

2
2

04
04

1

17

2
2

05
05

1

2
2
2

06
06
06

1

2
1

1,195,949,815
1,195,949,815
2,685,520,661
2,685,520,661

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

4,100,160,270
4,100,160,270

4,100,160,270
4,100,160,270

3,967,108,556
3,967,108,556

5,163,058,371
5,163,058,371

1,777,395,930
1,777,395,930

1,777,395,930
1,777,395,930

3,025,887,040
3,025,887,040

5,711,407,701
5,711,407,701

-

-

21,601,409,943
18,765,219,874
2,836,190,069

21,601,409,943
18,765,219,874
2,836,190,069

PERPUSTAKAAN

-

-

1,122,256,223

1,122,256,223

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

-

-

1,122,256,223

1,122,256,223

59,076,772,474

67,005,876,042

1,350,991,480
1,350,991,480

1,350,991,480
1,350,991,480

PILIHAN

2
2

-

BELANJA LANGSUNG

7,929,103,568

-

-

KEHUTANAN

-

-

-

-

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

-

-

-

-

PARIWISATA
01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

-

-

15,597,523,532
15,597,523,532

15,597,523,532
15,597,523,532

15

KELAUTAN DAN PERIKANAN
01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

-

-

547,335,000
547,335,000

547,335,000
547,335,000

06
15

PERDAGANGAN
01 Dinas Pengelolaan Pasar
01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

35,061,483,823
30,215,832,633
4,845,651,190

42,990,587,391
38,144,936,201
4,845,651,190

15

PERTANIAN
01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

19,504,711,450

19,504,711,450
19,504,711,450
-

7,929,103,568
7,929,103,568
-

601. Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 301.702.631.625.033.217.639 6.601.837.858 JUMLAH : 1.365 1.765.493 WALIKOTA YOGYAKARTA.463.639 6.439.000 301.837.639 6.217. Koperasi dan Pertanian - - 6.217.Halaman 5 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN 1 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4 BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 5 6=4+5 ` 2 2 07 07 1 15 PERINDUSTRIAN 01 Dinas Perindustrian.767 854.976.000 1.404.888.217.000 301. HARYADI SUYUTI .601.922.837.601. Perdagangan.837.639 2 2 08 08 1 13 KETRANSMIGRASIAN 01 Dinas Sosial.000 301.

000 - .600.555.01.01 001 011 1.PENDIDIKAN : 1.000 843.01 1.01.01 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 342.453 472.01.01 001 007 1.01 001 006 5 2 1 1.01 1.249.01 001 011 5 2 2 1.275.01 1.400.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.800.01 1.01 001 010 5 2 2 1.01 001 010 5 2 1 1.01 001 011 5 2 1 1.01 1.600.01 1.01 001 008 5 2 2 1.01 1.01 1.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 153. WAJIB : 1.01 1.01 1.01 001 001 1.01 00 00 4 1.01.01 1.750 3.01 1.150. PENDAPATAN.01.01.01 1.01 001 001 5 2 2 1.000 843.456.000 843.659.01 1.01 1.900 - 1.453 1.425.423.481.01 001 007 5 2 1 1.01 1.01 001 001 5 2 1 1.01 001 008 1.01.822.01.01.01 1.01.01.000 16.01 001 001 5 2 3 1.01.01.01 1.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.280.01.01.01.475.01.01 1.01 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 178.01 1.000 1.01 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 162.01 1.01 1.01.01.150.750 - 1.01.01.01.402 14.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16.01 . BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.949 1.400.000 17. ORGANISASI.01.01.800.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 472.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING 1.116.01.01 1.600.475.01 001 007 5 2 2 1.01.848.01 1.01.01 1.LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.01 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 URAIAN PENDAPATAN DAERAH 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 1 4 15 06 Sewa Gedung Halaman JUMLAH (Rp) 1 DASAR HUKUM 843.01 1.000 341.01 1.000 679.01 001 010 1.01 1.000 1.01 1.01.01 1.01 001 006 626.000 - 1.765.800 17.01 00 00 5 1 1.000 843.659.964.600.000 1)Perwal No 85/2014 1.01 1.249.01.01.01 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 679.01 001 008 5 2 1 1.01 001 006 5 2 2 1.000 - 1.900 178.01.01 1.01 1.01 .01.01.600.01 1.000 159.01.01 1.01 1.

01.000.400 400.01.01 001 015 5 2 2 1.KODE REKENING 1.01 1.01 001 020 5 2 3 Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 36.500 - 1.01 1.425.01 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 2 DASAR HUKUM .01.01 001 018 1.01 1.01 1.01.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 1.01.01 001 013 1.01.133.01 1.000 - 1.01.01 1.01.01 1.01.01 001 012 5 2 1 1.000 298.01 1.01 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 84.01 1.01 001 019 5 2 2 1.01 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 001 015 5 2 1 1.685.01 1.01 001 014 5 2 1 1.000 399.01.01 1.01.01.500 250.01 1.01.226.01 1.01.122.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01 1.01 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 314.01 1.01 1.01.01.01 001 018 5 2 1 1.01.01 001 014 1.01.01.01.01.01 1.01 001 019 1.000 5.01.01 001 015 1.500 84.000.01 1.225.294.01 001 013 5 2 2 1.01 001 020 5 2 2 1.000 - 1.01 002 026 5 2 2 1.01.01.01.000 250.400.01 001 020 5 2 1 1.01 1.01.01 1.01 1.01.500 - 1.01 1.500 635.01 002 026 5 2 1 1.01 001 012 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 36.01 1.01.01 1.113.01 1.000 81.000 800.01 001 017 5 2 1 1.01 001 012 5 2 2 1.01.01 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 001 020 1.01 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 635.01 002 024 1.250 - 5.01 001 017 5 2 2 1.01.068.068.01 001 019 5 2 1 1.01.01 002 026 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 002 026 1.01.400.01 1.01.01 1.01 1.01.000.01.01 1.01 1.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 1.000 81.978.01 1.01.01.01 1.685.978.000.01.01 1.01 1.01.122.000 65.01 1.250 1.01 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 65.000 12.133.01 001 018 5 2 2 1.01 1.01 002 022 5 2 2 1.000 314.400 12.01.199.01 002 024 5 2 1 1.226.01 1.01 002 022 5 2 1 1.01 1.01 001 013 5 2 1 1.01 1.01.01 1.113.01 002 022 1.01 1.600.01.01 001 014 5 2 2 1.01.000 298.01.01 1.01 001 017 1.01 1.000 - 1.600.01.01 002 024 5 2 2 1.

01.850.01 1.01 1.01 1.000 - 1.01 011 003 5 2 1 1.000 1.01.01 006 001 72.01 1.01 011 001 5 2 3 Menengah Pengembangan Prestasi Siswa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.01 1.01.01 010 003 1.714.01 1.000 582.01 011 006 5 2 2 1.01 1.01 1.218.000 608.000 105.01 1.01.01 1.01 1.477 - 577.000 - 1.01 1.01.747.103.107.01.000 Dasar 1.01.500 - 1.477 52.01 010 003 5 2 2 1.500 72.01.01.364.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 72.01.01.395.097.01 011 002 1.01 1.458.01 010 002 5 2 2 1.000 717.01.01 1.01 1.01 1.000 2.01 010 001 5 2 1 1.01 1.322.01.557.01 1.01.01 1.927 1.01 1.01 1.000 515.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 30.471.01.264.01.01.01.000 - 1.180.535.500 - 1.000 32.450 89.000 94.01 010 001 5 2 2 1.01.01.01 1.000 - 1.540.01 1.01.450 - 1.000 1.575.302.01 011 002 5 2 1 1.125.01 010 003 5 2 1 1.01 1.01 011 006 5 2 3 Operasional Unit Produksi SMKN 6 Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 770.01.01 011 002 5 2 2 1.01 011 004 5 2 2 1.01 011 005 5 2 2 1.01.01.000 23.01 011 004 1.01.01.01 011 003 5 2 2 1.727.01 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 011 002 5 2 3 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 680.247.01 1.01 1.01.01 011 005 1.550.000 41.01 1.01.01 006 001 5 2 1 1.750.01.01 011 006 5 2 1 1.01.01.01.01.000 624.01.829.01 1.01.01 006 001 5 2 2 1.01 011 001 5 2 1 1.01.618.765.423.01 011 003 5 2 3 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 671.01 011 004 5 2 1 1.01 1.000 - 3 DASAR HUKUM .01 1.225.01 011 001 5 2 2 1.300.218.000 278.01 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 011 005 5 2 1 1.01.01.01 1.603.695.000 4.01 010 001 1.01 1.01 1.000 1.01 010 002 1.01.01 010 001 5 2 3 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.500 54.000 553.01.01 1.01 010 002 5 2 3 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 010 002 5 2 1 1.01.01 011 005 5 2 3 Operasional Unit Produksi SMKN 4 Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 179.01 1.01 1.01 1.392.000 124.140.01.01 1.575.01.01 011 001 1.01 1.01 011 006 1.01 1.775.550.600.01 1.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 1.01 011 004 5 2 3 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 656.01 011 003 1.01 1.01 010 003 5 2 3 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 620.

01 1.01.176.000 1.000 198.01 1.01.835.01 014 001 1.01.01 1.01.400 1.01.01.01.400 92.000 31.01 014 002 5 2 2 1.400 1.000 2.01.01 012 001 5 2 2 1.105.01.01 014 003 5 2 3 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16.01 012 003 5 2 1 1.560.01 014 002 5 2 3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 596.968.000 46.01.01 014 002 1.189.000 - 1.326.01.505.966.01.01 1.637.01 014 004 5 2 3 Pengembangan Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.01 1.000.01 1.01 1.01 1.037.01 1.01 014 005 5 2 1 1.01 013 002 1.01 1.892.01 014 001 5 2 2 1.01 014 003 5 2 1 1.01 1.000 2.01 1.01 014 005 5 2 3 Pengembangan Sarpras Sekolah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.01.850.400 - 1.01.01.01 1.01 1.01 1.000 49.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal 3.01 012 002 1.000 - 1.926.01 014 005 5 2 2 1.01 1.01 1.01.01 014 005 1.01 1.01 013 001 1.000 870.000 - 1.01.468.945.000 564.01 1.000 685.077.000 1.000 249.01.076.400 - 4 DASAR HUKUM .01 014 004 5 2 1 1.275.01.01 1.01 014 004 5 2 2 1.01 1.01 1.01 1.01 012 002 5 2 2 1.000 274.185 31.737 1.01.01.01 1.185 35.01 013 001 5 2 1 1.098.000 573.638.01 1.01 014 002 5 2 1 1.026.860.01 1.885.01 013 Program Wajar 12 Tahun 101.01 014 001 5 2 3 Peningkatan Layanan Data Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 280.01.01.725.01.01.000 21.01 1.01 012 003 5 2 3 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 639.01 1.01.01.01.704.585 1.01.01 012 003 5 2 2 1.076.01.01 012 002 5 2 1 1.01.01 1.01 012 003 1.01 1.01 014 004 1.01 1.01.01 013 001 5 2 2 1.000 - 1.01.01 013 002 5 2 3 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 67.01 1.076.01 014 001 5 2 1 1.000 33.01 1.737 - 1.01 012 001 5 2 1 1.01 1.01 1.01 1.801.100.01.01.01 013 002 5 2 1 1.582.095.01 1.01 014 003 5 2 2 1.000 31.904.01 1.930.01.01.000 - 1.200.01 014 003 1.448.01 1.021.01 1.700.000 75.01 012 001 5 2 3 Penguatan Kelembagaan PAUD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.01.762.058.01 012 002 5 2 3 Penguatan Pendidikan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 883.373.01 014 Program Pengembangan Pendidikan 23.01.01 1.870.788.01 012 001 1.190.01 013 001 5 2 3 Pengelolaan JPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 34.01 013 002 5 2 2 1.737 425.457.01 1.500.000 15.975.611.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01.01 1.440.01.01.01.582.

01.01 014 006 1.01.765.01 014 006 5 2 3 URAIAN Pengembangan Tenaga Kependidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT): Halaman JUMLAH (Rp) 5 DASAR HUKUM 1.01.065.890.000 21.01.825.116.000 843.402) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 86) .192.01 1.01 014 006 5 2 2 1.01 014 006 5 2 1 1.01 1.000 626.171.KODE REKENING 1.01 1.402 (625.273.01 1.600.165.000 1.

527.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.000 12.02 1.638 3.527.635.01 1.000 1.398.818 2.092.01.01.282.500. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 1.01.KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR KODE REKENING Halaman JUMLAH (Rp) URAIAN 1.01 1.881 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 835.01. .000 12.680.02 .02 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12.URUSAN : 1.243 12.398.797.231.632.000 1.01 1.282.527.01.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.638 1.01.527.01 1.02 016 008 016 0085 2 1 016 0085 2 2 016 0085 2 3 14.Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta.01 1.500.500.797.632.500.02 1.01 1.01 1.PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.797.01.881) Keterangan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar.01 1.105.531.01.01.500.500.638 1.418.01.02 1.01.680.01.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 13.527. 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta. 1) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar.820 8.01 .881 (2.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 12.01.01 1.000 1.01 1.000 14.180.02 016 Program Pengembangan Taman Pintar 13.02 00 00 5 1 1.286.243 835.01 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 13.01 1.398.000 6 DASAR HUKUM 1)Perwal No 73/ 2011 2) Perwal No 1/ 2012 3) Perwal No 38/ 2012 4) Perwal No 62/ 2013 1.02 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 1.527.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.01.01 1.01.02 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 1.

000 71.200 1.02.02.02 1.02 1.02.652.02.02 1.552 1.012 1.01 1.01 00 00 5 1 1.02.304.119 5.01 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.254.01 001 001 1.398.600 532.227 1)PD No 5/ 2012 1.000 - 15.000 - 18.02.02 1.962.02.01 001 006 5 2 2 1.02.02.800.01 001 007 5 2 1 1.02 1.706.02 1.02.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.962.02.02 1.02 1.02.02 1.000 896.300.725.000 503.02.02 1.02 1.01 001 002 5 2 2 1.02 1.671 940.02 .260.02 1.057.653.000 1.457.800.711.000 100.02 1.02.02.205.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.417.01 001 002 5 2 1 1.989.357 1.02 1.000 1.01 001 007 5 2 2 1.01 1.000 1.640.02.02.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 71.01 001 002 5 2 3 1.02 1.02.02 1.000 1.225.02.02 1.227 1.495.121.368.738.02 1.01 1.02 1.02 1.02.227 675.01 1.02 1.02 1.01 1.332.823 1.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 146.760 2.653.591.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 19.02 1.02 1.725.02.02 1.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.02.642.000.02.800.000 71.01 .000 18.951.500.951.02.02 1.01 1.260.01 001 007 1.02.553.01 001 001 5 2 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02.02 1.01 1.02 1.01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD Puskesmas Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 19.02.02 1.02 1.02 1.000 1.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.01 1.02 1.01 1.02.000 432.02 1. WAJIB : 1.01 1. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15.DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.02.534 3.000.KESEHATAN : 1.02.000 5.01 001 006 5 2 1 1.800.461.302 792.02 1.000.680.02.01 1.02 1.02 1.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.01 1.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 40.01 1.01 1.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.01 001 001 5 2 2 1.000 659.01 1.02 1.136.02.02.02 1.057.02.02.093.934.015.000.02.989.000 100.607.02 1.000 - 2)Perwal No 69/2013 .02.02 1.493.02.02 1.823 40.331 1.227 19.02.660 675.109.02 1.02 1.01 001 001 5 2 1 1.000.000 7 DASAR HUKUM 19.02.790.01 001 006 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 105.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.02.01 1.01 1.989.02 1.01 1.02.139 1.934.02 1.02.02.01 1.

02.540.325.01 001 008 5 2 1 1.000 20.000 - 1.02 1.02.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 001 014 1.02 1.02 1.02.02 1.01 001 008 1.419 - 8 DASAR HUKUM .01 001 015 5 2 2 1.100 15.02.01 001 018 5 2 2 1.02 1.01 001 011 5 2 2 1.392.01 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 141.02 1.01 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 104.02.02.112.02 1.01 002 022 5 2 1 1.02.000 249.325.01 001 015 1.01 001 017 5 2 2 1.000 - 1.01 001 009 5 2 1 1.02 1.02 1.02.02.02 1.02.02.01 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 183.041.573.02.02.02.02 1.000 1.01 001 011 1.01 001 011 5 2 1 1.02.01 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 78.01 001 013 5 2 1 1.01 001 012 1.02 1.000 2.380.380.02.540.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 486.02 1.02.01 001 013 1.02 1.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000.040.419 2.573.02 1.02.000 15.02.000 4.02 1.02.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02 1.01 001 012 5 2 1 1.02 1.02.01 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000.000 104.02.02 1.01 001 009 5 2 2 1.02.02 1.016.02.02 1.02.01 001 012 5 2 2 1.02.02 1.100 275.02.000 - 249.000 6.000.01 001 008 5 2 2 1.965.000 30.01 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02 1.01 001 019 5 2 2 1.000 117.01 001 010 5 2 2 1.392.01 001 017 1.01 001 010 5 2 1 1.02.02.02 1.02.02 1.02.02.100 2.926.02 1.01 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02.000 73.01 001 009 1.02.000.02 1.02.02 1.02 1.02.000 183.02.02.02 1.01 001 014 5 2 1 1.01 001 014 5 2 2 1.01 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 73.02.000 117.02 1.02 1.02.02 1.01 001 010 1.02.02 1.02.02.500 275.02 1.02 1.000.505.02 1.000 20.02 1.02 1.02 1.02.02 1.01 001 018 1.02.040.000.01 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.02 1.112.01 001 018 5 2 1 1.690.100 - 1.000 - 1.02 1.01 001 019 1.000 141.01 001 019 5 2 1 1.230.02 1.02 1.02.02 1.01 001 013 5 2 2 1.02 1.01 002 022 5 2 2 1.500 - 1.01 001 015 5 2 1 1.02.090.000 2.02 1.000 75.01 001 017 5 2 1 1.000.02.01 002 022 1.01 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02.02 1.

02 1.02 1.02 1.01 017 006 1.02.902 204.02 1.800 379.400 418.02 1.02.02.02 1.000 9 DASAR HUKUM .02.02.02.300.02.02 1.01 017 003 5 2 1 1.02.01 017 002 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 469.02 1.02.02 1.01 017 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 1.000 - 1.02.01 017 004 5 2 2 1.792.000 18.254.073.600 26.02.01 017 005 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I 824.000 54.000 884.361.01 006 001 55.354.006.01 017 004 1.897.295.02 1.02.01 017 009 5 2 2 1.02.100.02 1.01 017 007 5 2 1 1.456 177.000 185.01 017 005 5 2 1 1.01 017 008 5 2 2 1.515.02 1.02.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 017 003 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 336.01 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.950.02 1.02 1.933.028.02 1.525.02 1.000 1.351.092.000 20.291 699.000 1.370.101 108.854 381.02.291 131.400.000 1.300 336.02.02.000 - 35.02.857.01 017 001 5 2 2 1.02.01 002 024 1.865.053.02.02 1.02.02 1.01 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02.930 1.02 1.02.400.02 1.311.02 1.475.02.01 006 001 5 2 1 1.01 002 024 5 2 2 1.02 1.02.01 017 007 1.365.02.02.01 017 006 5 2 1 1.01 017 002 1.129.000 1.01 017 007 5 2 2 1.02 1.01 017 004 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 831.02.02 1.01 017 008 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000.02 1.02.02.806 280.02 1.02.654 24.200.237.02.01 002 024 5 2 1 1.02 1.01 017 003 5 2 2 1.02 1.02 1.02 1.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55.02 1.000 1.350 53.02 1.283 554.02 1.02 1.01 017 006 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 458.796.02.041.000 345.765 152.929 1.02 1.01 017 008 1.02 1.02.02.01 017 002 5 2 1 1.854 - 1.01 017 009 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 345.02.850.02 1.074.050.041.02.02.052 1.02.872 646.02 1.02.02 1.02.019.02.769 181.02.02.01 017 005 1.874.01 017 001 1.02.02 1.01 017 009 1.505.02 1.921.01 006 001 5 2 2 1.01 017 009 5 2 1 1.01 017 004 5 2 1 1.02 1.000 133.01 017 002 5 2 2 1.02 1.01 017 007 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 553.332.736 227.01 017 008 5 2 1 1.466.01 017 005 5 2 2 1.02 1.02 1.01 017 006 5 2 2 1.02 1.000.01 017 003 1.545 1.041 120.01 017 001 5 2 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.970 33.092.400.01 017 001 5 2 1 1.000 1.016.

02.01 017 010 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 468.02.02 1.960 1.01 017 020 5 2 2 1.834.02.952.02 1.02.351.02.01 017 013 5 2 2 1.02 1.02.000 1.02 1.02 1.02.01 017 010 5 2 1 1.521.02 1.684 122.050 148.02 1.878.02 1.02 1.01 017 021 5 2 2 1.400.281.072.000 1.01 017 016 5 2 2 1.02.650 30.02.01 017 014 5 2 2 1.408 713.02.01 017 015 1.750 64.02 1.02 1.02 1.02.950.01 017 011 5 2 2 1.950.01 017 018 5 2 1 1.173.02 1.02.000 1.150 390.01 017 018 1.191.02.664.02.722.02.247.02.01 017 012 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 017 018 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 831.01 017 021 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 566.02 1.600 52.01 017 016 5 2 1 1.000 707.810 20.02 1.02.280.02.02.783 198.02.499.202.02.02.378 62.02.02.02.000 1.01 017 017 5 2 2 1.01 017 013 5 2 1 1.000.940 12.01 017 011 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 600.01 017 016 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.02.01 017 011 1.000 1.000 1.02.960.02 1.834.000 27.957.01 017 017 1.01 017 012 1.02.02.700 342.01 017 014 5 2 1 1.558.02 1.000 551.837.02 1.400 215.108.000 1.640 48.251.01 017 012 5 2 1 1.02.02 1.589 - 10 DASAR HUKUM .01 017 010 5 2 2 1.02.01 017 017 5 2 1 1.755.02.000 1.000 364.078 1.02.01 017 012 5 2 2 1.400 375.715.01 017 014 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 587.458 945.02 1.02.784.02.688.066.02 1.02 1.02 1.01 017 021 5 2 1 1.02 1.02 1.02 1.02 1.000 930.02 1.624.02.01 017 014 1.02 1.01 017 010 1.01 017 019 5 2 1 1.237.02 1.01 017 011 5 2 1 1.167.01 017 020 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 943.129 1.02 1.01 017 019 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 757.02 1.01 017 021 1.064.02 1.01 017 017 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.593 248.02 1.400.02.02 1.313 1.589 14.01 017 020 5 2 1 1.370.02 1.02 1.02 1.779.01 017 013 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02 1.000 205.02 1.02 1.000 332.01 017 015 5 2 2 1.308.02 1.298.02.109.366.02.02.02 1.000 487.654.000 242.308 200.970.500 1.01 017 019 1.02 1.600 332.02.000 36.02.471.01 017 015 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 369.02.02 1.02.02 1.01 017 020 1.02 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 017 016 1.658 138.739.358.807.423.219.02.01 017 018 5 2 2 1.01 017 013 1.01 017 015 5 2 1 1.01 017 019 5 2 2 1.411.02.02.940 - 1.02.02 1.680.450.

01 017 022 5 2 2 1.01 017 023 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I 853.01 017 025 5 2 2 1.780.02 1.300 32.02.835.02 1.01 017 032 5 2 2 1.02 1.02 1.01 017 028 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 368.505.01 017 029 1.01 017 023 5 2 1 1.01 017 022 1.539 47.720.560.02 1.02.01 017 028 5 2 1 1.02 1.580.02 1.02 1.02 1.580 - 1.02.02.664.02 1.02 1.01 017 028 5 2 2 1.01 017 027 1.02.105.02.01 017 024 5 2 1 1.000 1.000 773.02.166.000 618.02.082 37.01 017 031 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.270.01 017 030 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02 1.01 017 031 5 2 2 1.02 1.110.01 017 022 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 808.133.02.040.157.02.01 017 030 5 2 1 1.555 - 1.02 1.000 420.02.600 162.02.01 017 024 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 810.02 1.300 - 1.000 1.01 017 031 5 2 1 1.01 017 026 1.01 017 030 5 2 2 1.000 494.565 35.02.176.02 1.520 - 1.02 1.385.440 88.02 1.010.01 017 027 5 2 1 1.125.02 1.02 1.01 017 033 5 2 2 1.02.01 017 032 5 2 1 1.280 42.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.02.01 017 033 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 665.02 1.02.02 1.782.02.02 1.565 - 1.02.01 017 025 1.02.02 1.02 1.02.02.580 368.02.01 017 026 5 2 1 1.02.01 017 026 5 2 2 1.490.01 017 024 5 2 2 1.775.02.01 017 032 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 657.555 63.02.092.000 1.02 1.825.01 017 025 5 2 1 1.02 1.520.02 1.02.01 017 031 1.02.227 46.765.01 017 033 1.01 017 027 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 460.02 1.02 1.520 39.01 017 032 1.02 1.02.02 1.730.02.539 - Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11 DASAR HUKUM .082 - 1.02 1.020.02 1.280 34.439.782.735.02.02 1.01 017 026 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 804.000 722.895.597.000 789.395.02 1.352.577 - 1.02 1.02.755.956.01 017 024 1.440 - 1.850.01 017 023 5 2 2 1.02.02.02 1.600 - 1.227 - 1.01 017 023 1.000 771.500.000 776.02.577 30.02.02 1.227.02.02.02.02.01 017 025 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 836.02 1.02.01 017 033 5 2 1 1.02 1.02 1.01 017 029 5 2 1 1.01 017 030 1.02.02.01 017 029 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 820.02.000 769.02.01 017 027 5 2 2 1.02 1.02 1.02 1.01 017 028 1.02.02 1.435.01 017 029 5 2 2 1.02 1.02.02.02 1.02.01 017 022 5 2 1 1.

01 017 039 11.503.02 1.799 714.212.01 019 002 1.664 41.000 3.180 - 1.01 017 035 5 2 2 1.02.670.300.895 908.930.01 018 001 5 2 3 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 517.000 819.000 462.02 1.000 - 12 DASAR HUKUM .02.02.02.02.02.02 1.01 019 001 1.02.01 017 039 5 2 1 1.01 019 002 5 2 1 1.01 018 003 5 2 3 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 540.01 017 036 1.000 333.02 1.02.02 1.712.250.02 1.000 752.330.02 1.500 11.000 294.000 60.672 1.007.303.02 1.180 64.848.488.000 19.02 1.000 140.770.548.025 7.898.02 1.800.02 1.666.02 1.02.000 767.02 1.02 1.02 1.000 498.02.01 017 035 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 869.02.02 1.02 1.02.556.796.02.584.01 018 002 1.886.02.625 1.01 017 034 5 2 1 1.02 1.186.01 019 001 5 2 2 1.01 017 035 1.02 1.02 1.01 017 037 1.02.02.01 017 036 5 2 2 1.700 - 1.01 018 003 1.02.01 018 001 1.02 1.02 1.02.02 1.360.02.704.02 1.513.02.01 017 039 5 2 3 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02 1.041.02.975.02.02.072.02 1.01 018 003 5 2 2 1.416.02.02.02.01 017 035 5 2 1 1.01 018 002 5 2 3 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 654.02 1.01 019 001 5 2 1 1.000 320.02.01 018 001 5 2 2 1.701.917.01 019 002 5 2 2 1.000 79.920.02 1.02 1.545 7.01 018 002 5 2 1 1.149 1.02.01 019 002 5 2 3 Pengendalian Penyakit Tidak Menular Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 194.01 017 034 5 2 2 1.02 1.664 1.01 018 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 1.664 - 1.02 1.858.500 - 1.02.02.01 017 038 5 2 3 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10.02 1.01 017 036 5 2 1 1.02.100.02.02 1.01 017 037 5 2 1 1.02.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 018 003 5 2 1 1.000 875.02.02.02 1.01 017 037 5 2 2 1.01 017 036 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 816.02 1.01 017 038 5 2 2 1.02.587.855.915.02.02.02 1.01 017 038 1.700 50.02 1.000 222.02.01 017 037 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 972.02 1.02 1.02 1.712.01 017 039 5 2 2 1.01 018 002 5 2 2 1.957.02.02.01 017 038 5 2 1 1.555.01 018 001 5 2 1 1.928 - 1.01 019 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1.02 1.496.000 - 1.02.950.194.02.02 1.02.108.01 017 034 1.02 1.02.000 - 1.01 017 034 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 473.02.02 1.02 1.928 97.01 019 001 5 2 3 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.217 1.02 1.900.

200.02.02 1.683.01 021 002 5 2 3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 493.500.138.02.884.02.02.01 022 001 5 2 3 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02.566.02 1.02 1.000 114.02 1.02 1.250 Program Penelitian.080 68.02.02.02 1.02.004.01 022 001 1.245.01 023 002 1.080 1.01 022 002 1.090.02.01 019 003 5 2 2 1.01 022 002 5 2 3 Pengelolaan Promosi Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 951.425.02 1.808 - 1.02 1.02 1.02 1.02.540.02.220.435.02.02.01 023 002 5 2 2 1.02 1.02.02 1.02 1.02.000 - 51.165 44. Pengembangan dan Informasi Kesehatan Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 734.01 021 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumberdaya Daya Manusia Kesehatan 1.000 171.02.000 588.01 021 001 1.365 - 1.01 023 002 5 2 1 1.02 1.050.02.855.02 1.02 1.365 49.01 019 003 5 2 1 1.01 020 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 29.000 595.01 020 001 5 2 3 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 29.02.02.02 1.01 021 001 5 2 2 1.405.01 022 002 5 2 1 1.01 021 002 5 2 1 1.02.02 1.01 021 002 1.000 173.02.02.000 108.02 1.692.02.662.110.01 022 003 5 2 1 1.02.02.02 1.01 023 001 1.894 - 1.01 023 002 5 2 3 515.01 023 1.000 29.765.965 209.634.02 1.01 022 003 5 2 3 1.093.02 1.02.455.02.01 020 001 5 2 1 1.02 1.303.02.02 1.02 1.000 13 DASAR HUKUM .01 021 002 5 2 2 1.02.02 1.02 1.02 1.01 020 001 5 2 2 1.000 553.965 22.02 1.02.425.01 022 001 5 2 1 1.01 022 001 5 2 2 1.02 1.02 1.02.144 697.02.02 1.02 1.02.970.02 1.575.080 - 1.02 1.130 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 330.02 1.01 021 001 5 2 1 1.811.850.02 1.000.895 15.675.01 022 002 5 2 2 1.165 1.02.01 022 003 5 2 2 1.02.02.808 32.000 461.679.01 022 1.898.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.02.855.895 76.000 1.253.02.01 023 001 5 2 1 1.01 020 001 1.01 022 003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 604.250 - 404.01 019 003 5 2 3 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.786.02 1.02 1.01 019 003 1.01 023 001 5 2 3 1.000 816.160.01 021 001 5 2 3 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 644.01 023 001 5 2 2 1.000 423.02.000.173 2.02 1.085.894 135.02.

000 3.02.02 1.923.01 024 001 5 2 1 1.000 1.400 19.01 024 002 5 2 3 Pengelolaan Alat Kesehatan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.747.01 024 002 5 2 2 1.536.130) 14 DASAR HUKUM .592.01 024 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan 1.02.02.02.855.01 024 002 5 2 1 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.778.284.02 1.02.400 4.106.02 1.319.02 1.02 1.01 024 001 5 2 3 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.787.045.400 48.783.357 (126.363.020.227 146.02 1.02.640.02.914.123.738.02 1.262.02 1.150.000 1.000 1.02.02.725.951.01 024 001 5 2 2 1.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 1) 10.000 49.01 024 001 1.02 1.01 024 002 1.

000 5.02 027 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 700.02 00 00 00 00 4 14 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 1.600.903.150.02 1.02 00 00 1.322 (69.02.903.02 1.02.420.000.02.02 00 00 1.02.02 1.000 1)Perwal No 66.02 1.02.02.293.02 1.02 030 030 030 030 113.903.02.820.903.600.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.02.000.000 - 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02 1.008.945.02 1.02.02 030 15 DASAR HUKUM JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 1) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 41.02 1.02 1.02.000 66.02 1.02 029 029 029 029 1.322 22.008.000 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.046.000.322) .903.02 1.02.464.02 1.000 6.02 .02 1.000 - 1.000 66.02 1.238.000 40.02 1.000.02 1.02 00 1.02.000 32.02 1.02 .750.02.02.02.02 1.02.070.02.600.02.02 1.02 1.046.02 00 00 5 1 5 1 1 Halaman JUMLAH (Rp) 66.02 027 027 027 027 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.000.000 136.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : : 1.02.02 1.945.002.02 1.600.238.02 028 1.000 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 700.000 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 70.600.600.02.410.466.120.02 1.000 42.02.02 00 1.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) KODE REKENING URAIAN 1.322 1.02 1.02 1.02 1.02 1. WAJIB 1.02.02.773.02.000 41.000 37.02.000.02 1.02 1.02 1.866.02 1.820.000 649.000.02 1.370.000.120.KESEHATAN 1.000 695.000 1.02 1.000 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 70.000 - Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 1.02 1.600.02 029 1.02.000 104/2009 BELANJA DAERAH 136.464.334.02 1.02 1.02 1.02 028 028 028 028 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.190.322 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 22.02 1.000 66.02.466.02 1.02.02.600.02 1.02 1.

03 1.875.01 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 69.01 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 74.PEKERJAAN UMUM : 1.03 1.125.03 1.000 136.03.03 1.03 1.973.000 5.000 147.037.01 001 007 5 2 1 1.03.640.01 001 010 5 2 1 1.03 1.975.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.01 001 010 1.03 1. WAJIB : 1.01 001 008 5 2 1 1.01 .03.DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KODE REKENING URAIAN 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.03 1.026.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.820.03 1.03.818.03.03 1.000 680.03.000 1.000.635.01 00 00 5 1 1.03 1.000 - 105.03 1.500 - 1.000 69.818.03 1.03.03 1.315.03.000 - 1.979 7.000 750.03.278.757 4.820.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.000.01 001 001 5 2 2 1.640.000 105. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 16 DASAR HUKUM 1.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 1.03 1.000 320.03.03 1.000 23.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 001 002 5 2 1 1.03 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.836 139.000 1.03.03 1.03 1.03.03.000 320.03.01 001 002 5 2 2 1.01 001 001 5 2 1 1.269.635.03 1.975.03.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.03 1.03 1.03.116.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.01 001 006 Penyediaan Jasa Komunikasi.03 1.03.03.005.000 2)PD No 4/2012 320.03.03 1.03.03.03.318.03 .03 1.01 001 007 1.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 1.03 1.03.01 001 001 1.03.03.037.03.03.087.01 001 008 5 2 2 1.820.000 685.000 - 3) Perwal No 69/2014 4) Perwal No 70/2014 .000 136.03.03 1.000 1)PD No 5/2012 5.01 001 002 1.03.000.01 001 010 5 2 2 1.000 1.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.973.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 1.03.03 1.03 1.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.03 1.000.116.143 1.01 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 57.03.600.03 1.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.01 001 006 5 2 2 1.03 1.01 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 23.01 001 007 5 2 2 1.03 1.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.03 1.000.03 1.03.03.820.000 73.01 001 001 5 2 3 1.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 1.03.000 4.000.01 001 011 5 2 2 1.03.01 001 011 1.03 1.03.03.03.03.03 1.01 001 008 1.03.03 1.836 7.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.600.03 1.500 57.01 001 002 5 2 3 1.01 001 006 5 2 1 1.820.03 1.000 680.01 001 011 5 2 1 1.03 1.005.03 1.03 1.000 - 1.

03 1.000 117.03 1.01 001 019 5 2 1 1.000 2.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 683.03.03 1.01 006 001 5 2 3 1.533 - 17 DASAR HUKUM .KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.257 - 1.03.01 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 117.03 1.000 8.03.03 1.247.03.01 001 013 1.01 032 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 107.03 1.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.200.03 1.353.01 001 017 5 2 1 1.680.01 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 115.03.03 1.03.03 1.01 001 019 1.03.01 006 001 1.247.03.567.200.000.500 1.000 - 1.498.500 6.03 1.03 1.03 1.000.03.03 1.01 001 015 1.01 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 164.01 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 204.03.03.03.03.03 1.03.01 006 001 5 2 1 1.03.03 1.03.03 1.500 80.03 1.03.03 1.03.415 1.01 032 001 5 2 3 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03.400.539.01 001 015 5 2 2 1.03 1.01 002 022 5 2 1 1.01 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 518.03.03.01 001 017 1.03 1.03 1.353.03 1.01 006 7.01 001 018 5 2 2 1.03.03.03 1.742.01 032 002 5 743 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 27.03.03.03 1.01 002 022 5 2 2 1.03 1.03 1.000 550.03 1.03 1.000 - 1.000 - 6.01 001 017 5 2 2 1.150.03 1.01 001 018 1.03.03.500 53.000 115.03 1.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.755.604.000 1.000 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 107.03.380.038.01 032 001 1.03.000 - 1.03 1.112.01 032 002 5 2 1 1.01 002 024 1.038.03 1.382 38.03.01 001 014 1.412.03.03.03 1.03 1.000 517.03.01 032 002 1.000 91.117.03 1.01 002 024 5 2 1 1.038.03.300.03.000 - 1.038.03 1.882 1.000 161.01 002 022 1.01 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 91.03.100.01 001 013 5 2 1 1.01 001 013 5 2 2 1.03 1.03.033 13.03 1.01 001 018 5 2 1 1.475.03 1.01 032 002 5 2 2 1.350.475.500 1.01 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18.257 204.03.247.980.330.01 002 024 5 2 2 1.000 1.03.03.03.01 001 019 5 2 2 1.03 1.03 1.03.03.03.01 001 014 5 2 1 1.03.989.01 006 001 5 2 2 1.03 1.03 1.03 1.000 3.01 032 001 5 2 1 1.03 1.01 032 001 5 2 2 1.843.01 001 015 5 2 1 1.01 001 014 5 2 2 1.03 1.03.219.03.000 10.000 5.03 1.

03 1.01 033 003 5 2 1 1.01 033 004 5 2 1 1.845.794.01 034 001 5 2 1 1.03 1.000 44.03 1.500.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.03.009.03.230.550.01 033 001 5 2 2 1.03.03 1.01 035 1.03 1.03.01 035 002 5 2 2 1.01 033 002 5 2 1 1.03 1.01 035 002 5 2 3 Peningkatan PJU Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 25.259.239.03 1.01 034 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 8.450.03.01 035 002 5 2 1 1.327.063.244.03.03.000 3.01 033 001 5 2 3 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.000 5.01 034 001 1.03 1.189 1.03.550.03.01 032 003 5 2 2 1.01 033 002 5 2 2 1.01 034 002 5 2 2 1.01 033 001 5 2 1 1.03 1.03.03.126.03.03.03.963.03.03.03.100.000 2.03.259.01 035 001 5 2 1 1.03 1.000 2.03 1.03.01 032 003 5 2 1 1.582.03.000 19.915.01 032 004 5 2 2 1.000 1.842.03 1.03.03 1.03 1.946 1.03.959.01 033 003 5 2 2 1.01 034 001 5 2 3 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.961.03.01 035 001 1.000 1.842.000 1.009.03 1.939.03.01 035 001 5 2 3 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Peningkatan PJU Kampung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03 1.03 1.450.01 033 003 5 2 3 Peningkatan dan Pembangunan Talud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.01 033 004 5 2 2 1.03 1.490.03 1.03 1.946 28.03.03.01 032 003 1.03 1.03.000 1.03 1.168.327.03 1.03.375.03 1.000 921.01 033 003 1.586.699.03.03.01 035 002 1.03.000 3.03 1.01 033 002 5 2 3 Pemeliharaan Saluran Pengairan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.323 921.03.000 1.01 032 004 1.000 4.03.03 1.01 034 002 5 2 1 1.03 1.01 033 002 1.163.03 1.03 1.000 18 DASAR HUKUM .03 1.03.03 1.01 034 002 1.03.03.03 1.905.01 032 004 5 2 1 1.000 1.01 032 004 5 2 3 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03 1.438.01 033 001 1.241.03 1.915.200.03.000.946 23.471.03.03 1.01 032 003 5 2 3 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44.03.588.000 14.01 034 001 5 2 2 1.03.857.100.438.03 1.000 1.000 - 1.03 1.03.015.244.03 1.000 1.01 033 004 5 2 3 Pemeliharaan Bangunan Talud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 033 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 25.03 1.03.03 1.189 28.905.500.01 035 001 5 2 2 1.03.000 1.699.01 033 004 1.03 1.03 1.01 034 002 5 2 3 Pemeliharaan Saluran Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.189 253.03 1.

164.903.741 36.03 1.922.03 1.03 1.04 1.03.823 - 1.172.900 127.04 1.01 040 005 5 2 3 Pengelolaan Rusunawa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 425.01 040 003 5 2 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.616.04 1.01 040 006 5 2 2 1.01 035 004 5 2 2 1.01 040 003 5 2 1 1.177 33.625.600 1.01 035 003 1.01 040 002 1.500 19.01 040 006 5 2 3 Peningkatan Kualitas RTLH Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.500 369.01 036 002 5 2 1 1.903.000 1.237 174.03.03.000 1.03.04 1.000 1.678.03.01 040 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 7.988.03.01 040 004 5 2 2 1.01 040 002 5 2 2 1.01 035 004 5 2 1 1.01 035 003 5 2 3 Pemeliharaan PJU.760.01 040 001 5 2 2 1.01 040 003 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11.01 035 004 1.03 1.04 1.03.01 035 003 5 2 2 1.448.000 1.01 036 002 5 2 2 1.03 1.03.700.237 - 1.515.03 1.04 1.03.000 2.03 1.010.514.03.000 1.000 11.007. Panel Jaringan dan Lampu Hias Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03.094.03 1.03.000 1.03.000 1.03.006.03.03.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1. Panel Jaringan dan Lampu Hias Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.01 040 002 5 2 3 1.03.502.03.03.03.000 1.01 035 003 5 2 1 1.01 036 003 1.04 1.03.03.03 1.01 036 003 5 2 3 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.753.520.01 036 001 5 2 1 1.03.03 1.03.544.01 036 002 5 2 3 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.03.04 1.025.01 040 001 5 2 3 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.04 1.04 1.03 1.444 1.677.000 322.04 1.03 1.01 040 004 1.01 040 004 5 2 1 1.04 1.002.402.641 19.355.03.678.542.900 - 1.01 036 002 1.03.006.177 105.01 040 004 5 2 3 Pendampingan Penanganan Pemukiman Kumuh Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 450.03.03.000.01 040 006 5 2 1 1.01 035 004 5 2 3 Peningkatan PJU.03.03 1.03 1.502.03.459.03 1.03.01 036 003 5 2 1 1.03.010.03.323 262.04 1.495.01 040 001 5 2 1 1.04 1.01 036 003 5 2 2 1.03.03.03.04 1.988.01 036 001 5 2 2 1.03.01 040 005 1.000 1.01 036 001 5 2 3 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL (DAK) 1.04 1.700.03.03 1.04 1.525.03.895.01 040 001 1.03.000 1.154.03 1.01 036 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 15.03.341.448.01 036 001 1.03 1.01 040 002 5 2 1 1.03 1.000 1.341.04 1.626 - 19 DASAR HUKUM .04 1.03.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.317.04 1.04 1.01 040 005 5 2 1 1.650.04 1.496.760.957.000 2.04 1.219.01 040 003 5 2 2 1.448.237 1.03.03 1.402.03.01 040 006 1.626 84.03 1.01 040 005 5 2 2 1.216.03.04 1.

081.01 041 002 5 2 3 1.05 1.05 1.000 1.125.000 316.03.05 1.390.03.315.500 329.332 32.005.01 041 002 5 2 2 1.01 041 001 5 2 1 1.01 041 001 5 2 2 1.000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1.979 SURPLUS/(DEFISIT) : (146.000 25.01 041 003 5 2 2 1.05 1.05 1.832 - 858.664.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 041 002 5 2 1 1.03.05 1.01 041 003 1.03.125.332 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 858.03.03.05 1.000 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) Kawasan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 341.023.01 041 Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan 1.03.03.979) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan 20 DASAR HUKUM .01 041 003 5 2 1 1.05 1.01 041 003 5 2 3 1.03.820.087.05 1.03.05 1.05 1.202.03.01 041 001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 362.413.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 147.01 041 002 1.05 1.562.03.01 041 001 5 2 3 1.965.495.698.05 1.03.

06.500 5.01 1.06.06.06 1.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.359 620.06 1.01 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.06 1.600.06 1.953 1.06 1.000 - 1.06 1.01 1.06.06.000 - 21 DASAR HUKUM .06.06.06.06.000 73.06 1.06.500 - 1.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.650. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.06.01 1.404.000 1.01 1.000 - 1.06.01 1.06.01 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 51.000 28.01 001 006 5 2 1 1.01 1.01 001 006 1.592.01 001 012 5 2 2 1.650.01 1.408.000 34.06 1.06 1.06.01 1.06 1.06.06 .01 001 012 5 2 1 1.01 .06 1.06 1.500 28.06.618.06 1.06.01 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.408.06.01 1.06 1.06 1.836.000 51.850.06.06.06.06 1.06 1.06.150.01 1.06 1.06.000 5.06.06.06 1.000 - 1.600.06 1.836.06 1.01 1.06 1.01 1.01 001 006 5 2 2 1.06.06 1.125.06 1.027.125.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 1.06.06 1.01 001 012 1.06 1.06.06.06 1.000 30.475.06 1.06.URUSAN : 1.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.01 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 - 10.01 1.000 6.06 1.953 2.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.493.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.06.06 1.06.118.06.000 - 1.000 30.06 1.01 1.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 6.06 1.01 1.150.01 1.PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 00 00 5 1 1.01 1.06 1.06.06.06 1.06 1.988.167.06 1.650.850.01 1.01 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 75.968.06.06 1.01 1.06.06 1.01 1.409 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.06.06 1.06.000 - 5.404.575.000 1.500 2.06.06 1.01 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 36.06 1.151.650.312 1.06.

06.06.06 1.000 1.01 1.01 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.409 213.000 228.573.053.000 79.400.020.06.000 650.01 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.06 1.830.06.500.053.06.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06 1.000 116.430.06.01 1.06 1.06.01 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 1.06 1.409 21.06 1.06 1.06 1.06.06.400.06 1.06 1.900.06 1.06 1.06.06.06 1.06 1.06 1.06.06.01 1.06 1.06.800.450 229.06.01 005 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 14.06 1.01 1.01 1.000 6.01 006 001 5 2 2 1.06 1.06.06.01 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.06 1.01 042 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.800.06.06 1.06 1.01 001 015 URAIAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.06 1.06 1.06.000 - 1.000 21.588.600.01 1.800.06 1.06.000.01 1.06.06 1.01 1.06 1.000 14.06.01 1.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.06 1.892.430.000 79.01 1.06.06 1.06.01 1.KODE REKENING 1.000 1.000 11.000 116.01 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 1.01 1.06 1.280.06.06.06.01 001 015 5 2 2 1.450 - 22 DASAR HUKUM .450.01 1.01 1.06.06 1.000 31.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 31.588.01 1.06 1.06 1.000 64.01 1.06 1.06.01 006 001 5 2 1 1.06 1.06 1.903.06.01 005 005 005 005 042 042 042 042 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18.01 006 001 30.01 1.01 1.06 1.06.06 1.003.06.06.01 1.06 1.000 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31.000 6.038.06.000 271.000 228.06.06.06 1.020.06 1.500.06 1.01 1.500.06.06.06 1.01 1.06.06.06.01 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.06 1.01 1.06.06.000 31.01 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.450 500.01 1.01 1.06 1.01 001 015 5 2 1 1.280.01 1.000 96.

550.337.775.06 1.01 1.06 1.06.06.01 1.757.140.06 1.132.400 501.01 1.500 - 1.840.06 1.01 1.01 1.06.01 1.857.06 1.450 203.01 044 001 5 2 2 1.01 1.185.06 1.100 1.300.01 1.06.01 1.000 92.06.000 9.037.06.01 1.400 563.01 1.01 1.06.486.06 1.06 1.800 694.06.300 331.06.500 1.01 044 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1.06 1.132.01 1.06 1.300 - 23 DASAR HUKUM .06 1.000 2.06.06.01 1.01 043 043 043 043 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Penelitian dan Pengembangan Eksosbud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 042 042 042 042 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Perencanaan Pembangunan Eksosbud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 246. Sosial dan Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 494.06 1.06.06.06 1.240.06 1.01 044 001 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.06.06 1.06.01 1.01 043 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.06.06 1.775.584.06 1.06 1.06.06 1.06 1.000 42.372.01 044 044 044 044 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi.01 043 043 043 043 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 177.450 - 1.000 34.642.075.01 1.01 1.06 1.01 1.06.06 1.01 044 001 5 2 1 1.251.06 1.06 1.575.812.000 568.580.000 117.01 042 042 042 042 002 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 476.06.06 1.000 360.06.06.06.01 1.06 1.000 277.06 1.06 1.06.06.450 - 1.01 1.01 1.06 1.06.100 341.725.01 1.328.06 1.06.06 1.06.06.06 1.793.561.06 1.000 114.06 1.925.01 1.06.06 1.740.06.01 1.06.01 042 042 042 042 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 668.06.000 459.06.018.06 1.01 1.06 1.06 1.000 - 1.06.676.690.01 044 044 044 044 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 1.450 199.000 693.06.06.01 1.01 044 001 5 2 3 1.06.000 - 1.06.01 043 043 043 043 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru 785.06.01 1.000 170.100 - 1.000 327.06 1.500 62.06 1.147.06 1.01 043 043 043 043 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 127.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.06.06.775.752.100 334.06.06 1.

800 60.06.06.01 045 Program Penanggulangan Kemiskinan 1.06.027.01 136 Program Pengembangan Data/Informasi 580.06.01 045 001 1.01 1.01 1.381.23 1.312) 24 DASAR HUKUM .770.01 1.000 660.06.700 - 1.23 1.381.027.06 1.350 178.23 1.570 - 1.01 1.000 422.23 1.06.06.930 1.240.01 1.23 1.040.06.01 1.000 256.23 1.06.06 1.785.785.223.06 1.06 1.06 1.23 1.01 1.06.01 1.000 6.23 1.06.800 - 1.700 95.06 1.06.775.23 1.01 046 Program Penataan Kawasan Sungai 432.470.01 1.06.06.780 394.06.01 1.01 1.691.988.06.570 1.23 1.06.01 1.191.06.01 136 136 136 136 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pengelolaan Data Kewilayahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 753.06 1.23 1.423.170.312 (12.810.240.06 1.06.06 1.23 1.01 1.000 337.395.23 1.300.988.01 136 136 136 136 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 316.23 1.570 1.06.06.01 045 001 5 2 1 1.23 1.23 1.06.01 1.700 Penataan Kawasan Sungai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 432.06.01 1.500.06.06.000 100.200.350 - 1.000 - 1.281.06.01 046 046 046 046 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.010.06 1.01 136 136 136 136 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 600.01 045 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.100.777.01 045 001 5 2 2 1.000 359.23 1.780 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 12.01 136 136 136 136 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Analisa Data Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 106.06.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.

07 1.07 1.000 - 1)PD No 5/2012 3)Perwal No 47/ 2010 3)Perwal No 47/ 2010 .01 1.01 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 22.07 1.07.196.07 1.970.DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.07.01 001 001 1.01 001 001 5 2 2 1.07 1.07 1.07.07.01 1.07 1.000.07 1.07.07.07.390.000 1)PD No 5/2012 952.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 001 006 5 2 2 1.07 1.07.916.07.07 1.01 1.07 1.855 422.07 1.01 001 002 5 2 1 1.01 00 00 5 1 1.07 1.07. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 25.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.07.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.01 001 007 1.07 .07 1.01 001 002 5 2 2 1.643 39.07.000 1.07 1.07.07.437.000 1.07 1.01 001 008 1.351 10.706 1.079.736.500.461.544.500 25 DASAR HUKUM 11.01.07.07.906.145.07 1.01 001 006 5 2 1 1.07 1.780.07.400 - 22.07 1.000 1.07.000 6.01 1.01 1.736.034.01 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 96.07 1.07.01 001 008 5 2 1 1.07.388.313.07 1.07.000 422.07.920.07.08 1.07 1.07 1.000.437.07 1.PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.546.01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 08 08 15 15 15 15 15 26 26 01 01 03 04 05 01 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Lahan Terminal Sewa Penginapan Awak Bus Terminal Sewa Hotel Terminal Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penerimaan Pendapatan Terminal Service Charge 891.01 001 007 5 2 2 1.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.500.904.094.819.07.07 1.07.07 1.01 001 008 5 2 2 1.196.000 54.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 32. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.780.145.000 96.400 22.01 001 001 5 2 3 1.000 39.703.07.07 1.01 001 002 5 2 3 1.892 1.07.07 1.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.07 1.07.600.000 - 1.07.000 22.URUSAN : 1.07.07 1.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.351 180.07.990.07.276 6.000 1.07 1.245.500 2.500 2)PD No 4/2012 550.452.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.07.616 2.01 1.000.07 1.07.855 1.07 1.07 1.07 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.07.07 1.01 1.07.07.000 1.706 1.01 1.245.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 10.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.07 1.07.01 1.000.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 7.08 1.388.000 217.276 1.07.07.01 001 002 1.07 1.07 1.990.07.890.07.01 001 001 5 2 1 1.07.07.01 001 007 5 2 1 1.206 217.000.703.01 001 006 Penyediaan Jasa Komunikasi.000.034.600.000 6.07 1.07 1.000 251.016.461.500.01 00 00 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal 1.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 3.07.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) Belanja Pegawai (DAU) 6.07 1.

500.07.07.07 1.01 002 022 5 2 3 8.000 314.01 001 018 5 2 1 1.335.07.07 1.000 125.07 1.07 1.000.07.07.01 001 014 5 2 1 1.07 1.07 1.07 1.01 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 66.07.01 001 015 7.000 1.000.411.07 1.07.07.07.01 001 020 5 2 1 1.07.07.01 001 015 5 2 2 1.07 1.07.07 1.07 1.01 001 009 5 2 2 1.01 001 013 1.07 1.000 1.07 1.07.07.07 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.000 421.07 1.01 001 014 1.07 1.07.07 1.07.01 001 020 1.832.07.869.07.000 65.07.921 423.109.07.07 1.01 001 017 1.01 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.109.01 001 017 5 2 2 1.07.07 1.07 1.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 001 017 5 2 1 1.000 3.07 1.258.07 1.07 1.01 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15.948.01 001 014 5 2 2 1.01 002 022 1.100 208.000 1.100 - 1.693 314.07 1.01 001 010 5 2 2 1.07.01 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 314.07.07.460.921 - 26 DASAR HUKUM .07.07 1.693 - 1.01 001 015 5 2 1 1.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.07.07 1.034.000 1.000 - 1.450.07.07.01 001 019 5 2 2 1.01 001 010 5 2 1 1.07.258.01 001 009 1.07.000 100.01 001 019 1.01 001 013 5 2 2 1.638.01 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 125.07 1.01 002 022 5 2 2 1.07 1.07 1.07.01 001 012 208.07 1.01 001 011 5 2 2 1.000 - 1.000 34.01 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 67.411.07.000 6.01 001 018 5 2 2 1.450 66.019.01 001 019 5 2 1 1.01 001 012 5 2 2 1.07 1.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.07.01 001 020 5 2 2 1.07.01 001 009 5 2 1 1.220.01 001 013 5 2 1 1.07 1.07.07 1.07.07 1.01 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 34.01 001 011 1.07 1.01 001 012 5 2 1 1.07.000 7.638.000 1.01 001 020 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 100.07 1.000 - 1.07 1.07.921 1.000 12.005.07.450.07.07 1.07.832.07 1.07.07 1.07.510.07.07.01 001 010 1.07 1.07.07 1.086.466.000.07.07.000.050.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 314.07 1.01 001 011 5 2 1 1.450 - 1.720.000 - 1.000 - 1.01 001 018 1.07 1.01 002 022 5 2 1 1.07 1.07 1.07.07 1.07 1.

07 1.07 1.07 1.01 047 002 5 2 1 1.07.01 047 003 5 2 3 1.07.250 3.07.07 1.107.07 1.07 1.01 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 581.07 1.01 005 001 5 2 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 82.07 1.802.07 1.870.07 1.07.07.01 047 003 5 2 1 1.135.634.000 120.000.07 1.524.07 1.07 1.340.07.07.07 1.07 1.07 1.07.07.07 1.730.000 29.01 048 002 5 2 3 Manajemen Transportasi Terminal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.07.07.07.475.07 1.01 006 001 5 2 3 1.01 005 003 5 2 1 1.07 1.07 1.01 005 003 1.07 1.700 400.07 1.01 002 024 5 2 1 1.07.060.01 002 024 1.796.931.000 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 52.07.07.07 1.07 1.07.500 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 047 001 1.07.500.07.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.07 1.07 1.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 72.500.110.660.07 1.000.07.01 047 001 5 2 1 1.07 1.07.750 5.552.07. Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.07.01 048 52.01 003 1.060.900 33.07 1.000 970.01 006 1.01 005 001 1.07 1.000 - 1.07.069.01 048 002 5 2 1 1.07.07 1.07.01 047 002 5 2 3 1.000 - 27 DASAR HUKUM .01 047 1.07 1.01 003 002 1.07 1.01 047 001 5 2 3 1.01 047 003 5 2 2 1.500 1.684.01 005 003 5 2 3 1.884.07.07 1.01 047 001 5 2 2 1.07.234.07 1.01 048 002 5 2 2 1.01 006 001 5 2 1 1.000 581.000 188.01 048 001 1.01 002 024 5 2 2 1.07 1.000 4.000 29.07.07 1.07 1.07.01 048 001 5 2 1 1.07.01 005 1.870.07 1.07.07.000 - 1.000 38.708.01 003 002 5 2 2 1.01 003 002 5 2 1 1.684.07 1.244.01 048 001 5 2 2 1.900 - Program Pembangunan.000 - 72.01 005 001 5 2 1 1.07 1.592.07.07.07.700 570.07.07 1.252.000 273.07.000 138.000 83. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana.900 1.01 005 003 5 2 2 1.07 1.01 047 002 5 2 2 1.500.01 006 001 5 2 2 1.500.979.000 753.07.750 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.07.01 048 001 5 2 3 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Optimalisasi Perijinan Angkutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.500 749.01 048 002 1.01 047 003 1.135.07.01 047 002 1.000 1.01 003 002 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 188.557.000 187.01 006 001 1.796.07.07.07.07.686 476.01 005 001 5 2 2 1.927.664.07 1.07.07 1.

01 049 001 5 2 3 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Lebaran.07.01 049 001 5 2 2 1.07.07.01 049 004 5 2 2 1.706 32.01 049 002 5 2 2 1.07 1.07.000 - 1.01 048 005 5 2 3 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 414.07.01 048 003 5 2 1 1.01 048 004 5 2 1 1.01 048 004 5 2 2 1.858 125.07.937.000 5.500 215.01 049 003 5 2 2 1.01 049 004 1.01 048 005 1.07 1.07 1.579.500 118.000.000 29.07 1.508.01 050 001 1.07.01 049 002 5 2 1 1.01 050 001 5 2 3 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 048 005 5 2 1 1.700.500 6.07.000 11.07.07 1.07.07 1.07.01 049 3.07.07 1.000 96.07.747.128.01 049 003 5 2 3 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional DI Bidang Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.236 1.915.000 344.575.255.07 1.160.01 048 003 1.016.000 - 169.203.400.000 - 1.07.07 1.335.703.858.718.01 049 002 1.01 048 004 1.01 050 002 1.07.01 049 004 5 2 1 1.07 1.500 411.522.07.07 1.01 048 004 5 2 3 Survey Bidang Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 502.917.07 1.07.480.07.437.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.07.01 049 003 1.486 2.07 1.07.858 7.07.07 1.500.000 1.01 050 002 5 2 2 1.07 1.07 1.362.07 1.07 1.07.07.000 70.000.906.07.07 1.135.01 049 003 5 2 1 1.000 11.000 102.07 1.858 23.07.113.07 1.617.360.280.07 1.07 1.07.185.01 049 002 5 2 3 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 502.07.07 1.07.039.01 049 004 5 2 3 1.07.07 1.07.07 1.07.725.910.01 050 001 5 2 1 1.01 048 003 5 2 3 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.186) 28 DASAR HUKUM .07.01 050 002 5 2 1 1.895.400.519.07.000 211.858 477.892 (20.000 1.07.07 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 119.858 380.07 1.07.01 048 005 5 2 2 1.07.827.07.01 050 002 5 2 3 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha 1.07 1.07 1.315.358 379.07 1.07 1.07 1.01 050 1.000 - 7.01 048 003 5 2 2 1.615.000 478.01 050 001 5 2 2 1.01 049 001 5 2 1 1.07 1.572.07 1.07 1.000 1.250 114. Natal dan Tahun Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 143.07.07 1.07 1.500 91.533.097.01 049 001 1.200.

08 1.08.151.08 1.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 15.08.000 40.08 1.483.08.01 001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08 1.08.000 1.08 1.08 .700 3.08 1.01 001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 75.08.000 - 1.424.000 1.572 15.08 1.08 1.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.151.01 .08.000 3.08 1.08 1.960.424.08 1. WAJIB : 1.08 1.01 1.01 001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 22.499.08.08 1.08.700.08.08 1.08 1.08 1.01 1.01 001 012 5 2 1 1.BADAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 1.240 1.08 1.000 1.01 1.08.LINGKUNGAN HIDUP : 1.08.812 2.01 001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 35.000 22.000 64.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.08.572.08.08.01 00 00 5 1 1.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.08 1.08 1.08 1.638.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3.08.771.650.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 48.08.621.08 1.476.01 001 012 1.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 32.720 1.051.08 1.08.151.08.08.424.151.08.890.700 - 1.890.01 1.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.08 1.572 1.08 1.08 1.572.01 1.151.638.08 1.08 1.08 1.08.08.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.08 1.08.650.424.960.08.815.08 1.08 1.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 29 DASAR HUKUM 3.08 1.01 1.08.01 1.08.000 - 1.000 1)PD No 5/2012 1.01 1.499.01 1.01 1.731.01 1.720.01 1.424.01 1.08.08 1.000 3.700 35.700.08.000 - 1.08 1.115.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.08.08 1.01 1.08.800.08 1.08.01 1.08.000 - 3.08.01 001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 40.000 - 1.08.08 1.01 1.000 72.800.700 - .08.000 3.01 001 012 5 2 2 1.01 001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 64.08.08.08 1.01 1.08.

01 1.08.01 1.01 1.01 1.01 1.500 - 1.500 526.266.000 1.08 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 195.08.08 1.01 1.08 1.000 1.800.721.01 001 015 5 2 2 1.01 1.08 1.08 1.01 001 015 5 2 3 Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.08 1.01 001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 53.08.01 1.01 003 003 003 003 5 2 1 003 003 5 2 2 003 003 5 2 3 1.08 1.000 3.01 1.01 001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 123.08.08.08 1.01 1.08 1.103.08.500 1.08 1.821.08 1.08 1.01 1.395.025.400.000.01 002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08.01 1.689.320 1.01 1.08 1.425.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72.114.01 1.08.01 1.000 - 1.08.800.01 1.01 001 020 001 020 5 2 1 001 020 5 2 2 001 020 5 2 3 Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.000 636.000 3.08.000 1.01 1.000 340.000 72.08 1.000 - 1.08 1.390.08.000 164.01 1.08 1.01 1.08.000 3.08 1.764.440.08 1.08.08.01 1.01 005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3 30 DASAR HUKUM .01 1.299.800.795.286.000 1.08 1.000 - 1.000 27.400.000 123.08.08 1.721.000 341.08.764.08.08.08.000 1.08.08 1.500 167.08.600.01 001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08.08.08 1.08 1.08 1.08 1.608.08 1.01 1.08.440.08 1.08.000 1.08.08.01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 195.000 7.08.08.08 1.821.08 1.000 - 1.240.08 1.08 1.08 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 72.500 3.08.08 1.08.000 1.08 1.898.01 1.08 1.01 001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 636.08.08.01 1.08.08.08 1.320 167.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.390.08.08 1.08 1.01 1.08 1.08.08 1.01 1.08.114.08 1.08.01 001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 13.08 1.08.08.08 1.08.012.000 3.01 002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08 1.08.01 1.240.08.08.01 1.08 1.01 1.000.000 45.01 1.267.08.08 1.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.08 1.01 001 015 5 2 1 1.000 10.400.

01 052 Program Konservasi Sumber Daya Alam 656.08.01 053 003 5 2 1 1.511.510.870.08.500 947.08 1.01 051 002 5 2 2 1.08 1.08 1.08.08 1.08.942.01 006 001 5 2 1 1.01 1.147.08.550 718.000 1.01 1.235.500 245.08.08 1.01 006 URAIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Halaman JUMLAH (Rp) 90.08.620.500 18.08.380.08 1.080.08.01 051 001 5 2 3 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08 1.08 1.454.000 1.08.01 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 90.755 224.858.08 1.08 1.600 480.08 1.01 054 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 8.000.887.755 241.700 1.08 1.08 1.08.08 1.01 053 001 5 2 2 1.01 051 002 5 2 3 Kasus Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 216.01 006 001 1.08.510.08 1.08 1.08 1.895 472.08.762.398.01 054 001 054 001 5 2 1 054 001 5 2 2 054 001 5 2 3 1.01 051 001 1.08.985.01 1.01 053 002 053 002 5 2 1 053 002 5 2 2 053 002 5 2 3 140.765.550 1.08 Pengembangan Kapasitas Labaoratorium Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.413.470 30.618.08 1.500 1.220.000 1.01 051 001 5 2 1 1.08 1.01 1.305 1.08.08 1.723.000 346.900.500 597.08 1.01 051 002 5 2 1 1.01 053 003 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan 1.08.970 103.08.265.500 2.01 052 001 052 001 5 2 1 052 001 5 2 2 052 001 5 2 3 2.600 359.000 - 1.01 1.08 1.600 1.08.525.08 1.08.486.08.08.08 1.895.500 31 DASAR HUKUM .01 1.KODE REKENING 1.01 1.320.000 42.01 053 003 5 2 3 Berbasis Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.122.585.08.08 1.08.078.08.08.01 051 001 5 2 2 1.01 051 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1.08.08 1.122.000 1.000 133.08 1.900.382.08 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 656.08.08 1.01 053 001 5 2 3 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 1.08 1.01 006 001 5 2 2 1.08.588.08.08 1.01 1.08 1.08 1.236.472.01 053 001 1.08.000 - 1.08.08 1.08.08.000 47.345. Udara dan Penanganan 2.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.08 Pemeliharaan Taman Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.08.655.000 1.01 053 001 5 2 1 1.030.395 937.01 051 002 Pengendalian Pencemaran Air.08.633.000 40.01 1.08.01 053 003 5 2 2 1.08.08 1.01 053 Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 3.922.712.

000 2.767.01 037 004 1.08.08 1.03 1.035.08.653.03 1.01 054 004 1.200 - 1.08.539.000 Pemeliharaan Perindang Jalan dan Penghijauan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.08.940 840.03 1.01 037 002 5 2 3 Retribusi Kebersihan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 222.08.122.08.08.01 037 004 5 2 2 1.03 1.991.028.440 66.01 054 004 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Peningkatan Taman Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.687.019.340.115.08.01 037 004 5 2 1 1.01 1.143.03 1.03 1.687.03 1.283.115.03 1.01 037 004 5 2 3 Operasional Pengangkutan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 10.817.621.01 054 003 5 2 2 1.01 037 001 037 001 5 2 1 037 001 5 2 2 037 001 5 2 3 1.335 924.08 1.500 1.775 325.000 1.08.08.915 4.143.08 1.000 1.08.000.01 054 003 5 2 3 1.08.08 1.500 1.225.000.157.082.01 1.470.251.01 037 003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 562.01 037 002 5 2 1 1.000 409.08 1.08.01 037 003 5 2 3 Persampahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.000 3.08.812 (44.01 054 002 054 002 5 2 1 054 002 5 2 2 054 002 5 2 3 1.01 054 003 5 2 1 1.176.01 1.500 150.01 1.01 037 003 5 2 1 1.424.03 1.115.000 2.01 1.08.08 1.01 054 004 5 2 1 1.185.03 1.01 1.01 037 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.075.08.08.08 1.700 1.197.08.316.08.000 3.08.01 037 002 5 2 2 1.08.08.812) 32 DASAR HUKUM .000 924.01 054 004 5 2 2 1.08.08 1.01 037 003 5 2 2 1.058.211.335 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 66.151.KODE REKENING 1.964.03 Operasional Pembersihan Sampah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.000 48.08 1.000 1.03 1.08.408.775 1.08.08 1.03 1.03 1.03 1.697.340.01 054 003 1.08 1.03 1.03 1.08 1.08.08.500 3.01 037 002 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional 1.08.08.070.037.

10.01 001 001 5 2 2 1.01 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 43.10.780 7.10 1.01 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 1.01 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.10.10 1.01 001 002 5 2 1 1.10 1.10.10.01 001 008 1.130.01 001 011 5 2 2 1.800.600.000 4.10 1.333.01 001 012 1.000 1.10.10 1.000 46.000 46.118 2.10 1.135.10.01 001 008 5 2 1 1.10.10.000 2.10.10 1.000 - 10.10.000 21.01 001 001 1.10.10 1.10.01 001 010 1.10 1.10.01 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 21.000 6.130.135.10 1.10 1.01 001 008 5 2 2 1.01 001 012 5 2 2 1.743.500.000 6.118 1.01 001 011 1.180 1.10.000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10.10 1.000 - 1.10.01 001 006 5 2 1 1.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.10 1.10 1.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000 83.10.10.10 1.10.10.800.800.10 1.01 001 001 5 2 3 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01 001 012 5 2 3 7.10.927.200.333.01 001 007 1.200. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.10 1.10 1.01 001 007 5 2 2 1.01 001 011 5 2 1 1.10 1.10 1.10 1.800.300 - 1.01 001 006 1.10.10 1.300 43.10 1.10 1.01 00 00 5 1 1.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.10.10 1.10 1.000 - 4.01 001 002 5 2 3 1.10.01 001 012 5 2 1 1.10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.10.10 1.10 1.10 1. WAJIB : 1.01 001 007 5 2 1 1.10 .10 1.367.01 001 010 5 2 1 1.10.10.10 1.816.150.500.KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : 1.10.150.10 1.600.10.01 001 006 5 2 2 1.10 1.10 1.01 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 83.10.10.10 1.10 1.10 1.10.10 1.125.10.818.10.125.000 - 33 DASAR HUKUM .927.10 1.10 1.01 001 001 5 2 1 1.10.01 .01 001 009 5 2 1 1.01 001 010 5 2 2 1.10.10.10.10.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.01 001 009 5 2 2 1.01 4 PENDAPATAN DAERAH 1.953.10.298 695.10.01 001 002 1.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.01 001 009 1.000 - Penyediaan Jasa Komunikasi.10.10 1.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 001 002 5 2 2 1.

10 1.10.10 1.10 1.10.10 1.10.10.10 1.10.01 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 223.01 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 125.01 001 014 5 2 1 1.10 1.000 1.10.10.10.10 1.10.01 001 018 5 2 2 1.10 1.01 006 001 5 2 3 47.10 1.000 1.10 1.386.01 005 003 5 2 2 1.000 47.000 138.480 125.386.10.01 001 013 1.10.01 002 022 1.01 006 001 5 2 1 1.10 1.10 1.10.000 - 1.10.01 001 017 1.10.10 1.01 002 024 5 2 2 1.392.000 555.10.10.01 001 015 5 2 2 1.820.745.10 1.070.10.10 1.01 006 001 5 2 2 1.000 - 34 DASAR HUKUM .01 001 015 5 2 1 1.01 001 018 5 2 1 1.200.10 1.000 - Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.10.527.750.000 57.01 001 013 5 2 2 1.01 005 003 5 2 3 37.10 1.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 355.01 001 017 5 2 1 1.10 1.01 002 022 5 2 1 1.01 005 003 5 2 1 1.10 1.01 001 018 1.200.070.01 001 013 5 2 1 1.10 1.01 001 014 5 2 2 1.10.01 001 017 5 2 2 1.10.000 61.000 - 1.01 001 015 1.01 001 019 1.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 223.000.10.10 1.480 - 1.10.10.10 1.694.000 47.10 1.10.000 1.10 1.750.10 1.972.000 12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 109.000 1.10 1.392.01 001 019 5 2 2 1.10.221.10 1.10.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37.000 - 1.10 1.10.000 480.01 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 216.000 - 1.10.01 002 022 5 2 2 1.10 1.10 1.000 1.10 1.10 1.703.000 - 1.10.10 1.01 002 024 1.10.01 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 12.10 1.10 1.01 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.10.000 215.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.10 1.10.647.703.10.820.10 1.200.01 001 014 1.10.01 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 37.01 001 019 5 2 1 1.10 1.10.01 002 024 5 2 1 1.000 - 1.10.01 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 57.10 1.10.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 109.694.10 1.10.10.10 1.01 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 138.10.520.10 1.000 2.10 1.10.10.10.

000 753.10 1.01 058 001 1.790 376.298) 35 DASAR HUKUM .10 1.743.700.360 - 1.10 1.395.10.01 058 001 5 2 1 1.000 550.10 1.250 170.000 11.10 1.410.10 1.250 - 1.10 1.10 1.176.000 128.610 1.10.500.10 1.10.343.743.10.790 - 1.039.01 057 001 5 2 3 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 423.198.790.10.10.442.10.10 1.01 058 002 5 2 2 1.10.10.10.990.953.000 - 1.01 056 001 5 2 1 1.10.01 057 001 1.01 057 001 5 2 2 1.10 1.000 7.456.10.01 056 001 5 2 3 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 608.10 1.000 206.01 056 001 1.10.01 058 1.01 058 002 1.10.10 1.01 056 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 1.01 056 002 1.000 383.694.790 1.01 057 002 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.10 1.10.10 1.10 1.01 056 001 5 2 2 1.100.640.01 056 002 5 2 2 1.536.01 056 002 5 2 3 Peningkatan Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 678.865.01 057 001 5 2 1 1.953.10.287.10.01 057 002 5 2 1 1.10.956.10 1.004.10 1.000 231.01 057 002 5 2 2 1.01 058 002 5 2 3 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 1.141.10.10 1.710.10 1.10.298 (7.10 1.360 226.01 057 002 5 2 3 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 565.10.262.000 524.10.10 1.10.10.01 058 001 5 2 3 1.000 253.01 057 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 989.10 1.10 1.10 1.10.10.000 339.10 1.01 058 001 5 2 2 1.01 058 002 5 2 1 1.904.10 1.01 056 002 5 2 1 1.000 589.10.000 216.

01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.000 - 1.250.204.12 1.12 1.12 1.000 1.12. WAJIB : 1.004.01 1.01 001 006 5 2 1 1.12 1.12 1.12 1.12.000 25.12.12 1.12.12.12.12.01 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 26.12 1.01 001 002 1.000 8.01 1.619.01 1.KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA : 1.12.12.12.01 1.KANTOR KELUARGA BERENCANA KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 1.000.12.12.12 1.000 2.12.12 1.01 1.01 1.01 001 006 8.000 26.01 1.700.725.01 1.000 - 1.01 1.12 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.459 436.12.01 1.12.12.01 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15.410 1.12 1.12 1.12 1.000 - 6.01 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 26.000 1.12 1.12 1.01 .01 1.12 1.425 - 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.406 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.12.724.457.12 1.01 1.12. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 36 DASAR HUKUM .01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 1.661.12 1.400.000 36.12 1.984.12 1.12.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.12 1.661.01 001 006 5 2 2 1.01 1.01 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 8.12 1.425 15.926 - 1.12 1.01 001 001 001 001 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 1.12.12 1.984.12 1.12.01 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 70.01 1.12 1.12 1.12.12 1.619.12 1.12.12.12.004.12 .724.12 1.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.12.01 4 PENDAPATAN DAERAH 1.12.12.12.12.01 00 00 5 1 1.12 1.01 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 36.000 - 1.01 1.01 1.12.400.309.12 1.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.01 1.12.01 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.12.12 1.12.12.12 1.12 1.12.12.12.12 1.12 1.000 5.12.12.12 1.033.12 1.01 001 002 5 2 2 1.12.700.735.000 6.400.12.01 1.12 1.410 2.12 1.01 1.049 1.000 45.725.204.250.400.453.12.926 26.01 001 002 5 2 1 1.

01 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.351 - 1.12.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.12 1.320.300 1.12.000 27.KODE REKENING 1.12 1.12.01 001 001 001 001 020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3 Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 42.12.477.12.000 - 1.12 1.192.01 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.12.12 1.350.12.12.12.01 001 015 5 2 2 1.01 1.000 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.580.01 1.580.12 1.12 1.01 001 012 5 2 1 1.12.12.580.01 1.12 1.350.12.01 1.017.12.01 1.192.01 1.000 32.12.12 1.12 1.01 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9.12.01 001 015 1.12 1.12 1.017.000.000 420.320.12 1.12 1.12.901.12 1.01 1.12.000 119.12.12.450.01 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.12 1.12 1.01 1.01 1.12 1.12 1.12.901.450.01 1.01 1.000 - 146.12.01 1.01 1.159 41.12.12.000 102.12 1.12 1.12 1.12.01 1.01 1.01 002 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.000 102.450.12 1.12 1.12 1.12.12 1.000 3.12 1.01 1.000 1.12 1.477.12.12 1.01 1.12 1.12.000 27.01 001 015 5 2 1 1.273.12.12.300 7.12 1.12.12.12 1.12 1.12 1.12.12.12.12.000 9.12.01 001 012 5 2 2 1.01 1.12 1.159 - 1.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 003 003 003 003 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 1.12 1.12 1.12.12 1.12 1.01 1.01 1.12 1.260.351 42.000 - 37 DASAR HUKUM .12.12 1.01 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.12.12 1.01 003 1.245 - 840.273.000.000 32.12.01 1.12 1.01 1.12 1.01 1.12.12.01 1.245 1.01 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41.01 1.12 1.01 1.01 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 001 012 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.12.12.12 1.000 119.01 1.12.000 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.12 1.12.

755.12.12 1.861.01 1.12.12 1.12 1.01 1.12.01 061 006 1.12.12.000 643.000 10.12.431.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.12 1.936.033.614.12 1.12 1.936.12.01 1.12 1.12.01 006 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.12.01 005 005 005 005 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.12 1.033.12.01 061 061 061 061 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Peningkatan Keluarga Berencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.12 1.050.12 1.01 005 1.01 061 006 5 2 3 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 95.12.320.01 1.643 2.459 (8.500 - Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 697.12.12.01 1.12.000 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.901.035.744.12.015.576.01 1.000 352.01 061 061 061 061 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Peningkatan Kesehatan Reproduksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 360.01 1.12.12.12 1.000 - 8.343 - 1.12 1.12.900 - 1.12.000 3.01 061 061 061 061 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Peningkatan Ketahanan Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 530.900 - 5.01 006 001 1.12 1.12.01 1.01 061 061 061 061 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Peningkatan Keluarga Sejahtera Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 668.745.12 1.01 1.12.12 1.KODE REKENING 1.965.702.01 1.01 1.12 1.12.000 8.12.960.12 1.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10.12 1.12 1.12.040.12 1.12.12 1.01 061 006 5 2 1 1.01 061 061 061 061 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 392.900 8.457.052.12 1.01 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9.01 1.12 1.01 006 001 5 2 2 1.625.12.343 24.859.12 1.12.01 1.419.000 522.569.12 1.01 1.320.12.500 22.000 602.12 1.690.12 1.01 1.12.01 006 001 5 2 1 1.12.12 1.12 1.01 1.12.12 1.12.000 1.000 - 1.01 1.275.12.12.01 1.900 632.000 1.12 1.01 061 006 5 2 2 1.12 1.705.457.12 1.194.936.000 - 1.459) 38 DASAR HUKUM .000 369.12 1.000 1.12 1.12.01 061 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4.

13 1. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.13 1.01 1.13.100.200.666.225.13.13.13.13.13 1.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.13.13 1.DINAS SOSIAL.13.998.01 001 002 5 2 2 1.13 1.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.13 1.436.01 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 46.13 1.13.13.000 1.977.666.01 1.01 001 002 5 2 1 1.228 1.13.01 1.01 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 51.442.13 1.01 001 006 5 2 2 1.13 1.13.13.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.13.13 1.13.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 43.13 1.13.13.13.290 - 1.13 1.337.01 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.13 1.13 1.13.000 - 133.791 695.824 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.13 1.308.000 1.01 1.01 001 006 5 2 1 1.01 1.13.000 24.13 1.13.593.235.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 6.01 1. WAJIB : 1. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 001 012 5 2 2 1.593.13.977.13.235.01 1.01 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.01 1.225.000 21.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 .060.13 .01 1.01 001 002 5 2 3 1.13.200.13.01 1.13 1.000 46.000 - 39 DASAR HUKUM .13 1.13 1.13.01 001 006 - 16.01 001 012 1.558.13.13 1.13.13.13.13.01 1.13 1.342.13.01 1.13 1.000 - Penyediaan Jasa Komunikasi.13 1.558.400 51.13 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01 1.01 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 21.01 001 002 1.13.01 1.13.13.971.13 1.000 - 1.13 1.13.475 6.100.000 65.01 1.13 1.13.13 1.13 1.475 1.01 1.13 1.703 1.000 7.01 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 65.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.440.13 1.13.13.13.13 1.137.SOSIAL : 1.01 001 012 5 2 1 1.13 1.400 - 1.01 1.13 1.13 1.000 4.01 00 00 5 1 1.13 1.13 1.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23.13 1.290 43.13.791 - 24.01 1.13.060.13.13 1.13 1.13 1.000 132.971.

13 1.13.01 1.13.13 1.13.927 - 1.01 1.13.13 1.01 006 001 1.01 1.01 1.13 1.455.13.13.01 1.01 062 001 101.01 001 015 5 2 1 1.01 002 5.13.01 062 062 062 062 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 45.13.000 335.13 1.854 10.000 607.01 006 001 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 40 DASAR HUKUM .341.13 1.13.01 1.100.13.13 1.01 062 001 5 2 1 1.01 1.01 1.000 - 1.000 1.13.216.01 006 001 5 2 2 1.000 5.000 15.176.13.13.13 1.13 1.13.000 91.13 1.000 551.13 1.01 001 015 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.13 1.13 1.13.13.01 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 145.13 1.13.586.13.13 1.13 1.000 88.040.01 1.050 - 1.264.264.13 1.000 377.01 1.01 1.216.13 1.13.13 1.01 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 335.01 062 001 5 2 3 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.13.01 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 138.13 1.050 145.13.13 1.13.13 1.476.13.13.13.13.01 1.13.13 1.476.01 1.01 006 001 5 2 1 1.000 - 1.13.13 1.927 172.13.13.885.13.100.13.429.040.01 1.13.13 1.13.01 1.13 1.13 1.611.01 006 1.01 1.01 1.01 1.000.000 88.01 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.13.13.13.13 1.000 - 1.13 1.13 1.01 062 001 5 2 2 1.01 1.01 062 Program Rehabilitasi Sosial 1.835.000 7.923.13 1.000 138.13 1.000 - 1.300.000 45.13.264.13 1.13 1.13.13 1.923.13 1.430.13 1.KODE REKENING 1.13.13 1.050 1.343 975.13 1.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 001 001 001 001 020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 378.13 1.13 1.13 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 780.399.13.13.01 1.01 001 015 5 2 2 1.541.343 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 697.13 1.01 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 551.300.13.000 30.01 1.

000 468.01 062 062 062 062 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 1.01 062 007 5 2 3 1.01 062 062 062 062 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 1.13.464.000 26.01 1.13 1.01 062 005 5 2 1 1.13.13.13 1.01 062 005 1.14 1.234.13.13.13 1.13 1.13 1.13.13.700 - 141.052.13.01 062 004 5 2 1 1.01 1.01 1.13.13.13 1.000 1.13 1.01 062 008 1.01 062 005 5 2 3 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.13.14 1.13.000 48.01 1.832.01 065 065 065 065 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 131.800 525.13.13 1.027 51.050 - 1.13.13 1.590.01 1.01 063 001 5 2 2 1.13.372.13 1.045.01 065 1.01 062 007 1.13 1.790.150.000 59.13 1.01 062 062 062 062 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 1.13.01 1.01 062 008 5 2 1 1.000 1.01 062 005 5 2 2 1.13.13.000 8.13.800 - 56.13 Penyaluran Bantuan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 711.13.13 1.01 063 Program Pemberdayaan Sosial 811.13 1.13.14 1.14 1.498.01 1.01 062 008 5 2 2 1.000 - 41 DASAR HUKUM .01 062 008 5 2 3 Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.036.292.01 065 001 1.13.13.770.747.13 1.189.13 1.13.098.13 1.051.027 - Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.13 1.01 1.992.13.756.13.13.775.082.000 898.000 2.100 - 149.01 063 001 5 2 1 1.13.13 1.000 267.13 1.13.01 062 007 5 2 2 1.13.000 1.450 1.000 - Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 409.13 1.642.01 065 001 5 2 3 1.13.700 1.13.13.13 1.13.13.250.661.13.000 563.125.01 063 001 5 2 3 1.13.400.000 153.01 1.886.052.000 238.13.01 063 001 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 811.13.612.01 062 007 5 2 1 1.036.01 065 001 5 2 2 1.14 1.850 2.792.13 1.250 1.374.450 1.13 1.14 1.01 062 004 5 2 2 1.14 1.926.13 1.676.137.500.526.01 1.13 1.966.250 6.01 1.13.100 1.01 062 004 5 2 3 1.050 147.01 062 004 URAIAN Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 1.14 1.13.KODE REKENING 1.874.600 661.13 1.01 065 001 5 2 1 1.13 1.290.13 1.13 Pemberdayaan Fakir Miskin Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 287.14 1.13 1.13 1.13.387.000 51.

14 1.011.13.13.01 066 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1.08 2.000 289.227.01 067 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 1.01 1.065.200 - 1.13.08 2.100.13.14 1.13.915.13.850 135.14 1.01 066 066 066 066 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penempatan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 067 002 455.308.308.13.925.257.13.837.243.13.767.272.14 1.050.08 2.01 1.000 1.13.14 1.111.13.200 45.13.01 066 066 066 066 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengembangan Informasi Pasar Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 457.13.519.13.01 067 001 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08 1.927.703 (23.13.787.000 1.13.13.01 1.14 1.000 684.01 1.01 1.837.01 153 153 153 153 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 346.000 Penempatan Transmigrasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 301.703) 42 DASAR HUKUM .08 1.13.01 153 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 301.14 1.000 12.01 067 002 5 2 1 1.691.000 1.14 1.000 322.14 1.13.01 067 001 5 2 3 1.14 1.13.01 1.KODE REKENING 1.01 1.729.14 1.13.000 337.14 1.01 067 001 5 2 1 1.14 1.944.01 1.14 1.434.050 1.998.000 787.01 1.832.01 067 001 5 2 2 1.13.14 1.998.850 - 1.000 1.01 067 002 5 2 2 1.14 1.332.14 1.01 067 002 5 2 3 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.14 1.13.000 - 2.000 - 23.

15 1.15.15.15.15.15 1.01 .550 - .15.01 1.15 1.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.01 1.15 1.000 - 230.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 7.878 57.479 1.000 229.789.804.15.15 1.15.000 83.15.01 1.15 1.15 1.15.876. KOPERASI DAN PERTANIAN Halaman 43 JUMLAH DASAR URAIAN (Rp) HUKUM URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.01 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 1 1 1 1 2 02 2 02 01 2 02 08 2 02 13 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.15 1.15 1.794.789.15 1.15 1.15. PERDAGANGAN.01 00 00 4 1 4 22 01 Pendapatan BUKP .15.522.200.01 1.KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 1.000 89.15.889 1.15.219.479 7.991 3) SK Gub No 14.DINAS PERINDUSTRIAN.15.225 905.15 1.15.15 1.15 1.15.15.000 220.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.15 1.15 1.569 1.01 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.Jasa Produksi BUKP 739.846.15 1.102 73/KEP/2015 10.15 1.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.15 1.01 1.15.544.806.15 1.000 78.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 715.01 1.15 1.15 1.01 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 83.01 001 006 5 2 2 1.15 1.000 - 1.15.000 1.700 157.15.15 1.15 .01 001 006 5 2 1 1.382.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 1.01 001 006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 22.991 24.073.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 29.15.15.225 - 16.15 1.15.014.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.006.804.878 1)PD No 5/2012 657.15 1.15 1.15 1.15 1.077.15.15 1.01 00 00 5 1 1. WAJIB : 1.978.: 1.15 1.15.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.01 1.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 739.01 1.15 1.01 1.717 5.15.01 1.991 24.15 1.15.15.01 00 00 4 1 4 22 Pendapatan BUKP 1.Dana Pembinaan BUKP .15.15 1.000 5.15.01 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 89.550 905.15.272.15.15 1.000.01 1.624.15 1.924.15 1.15.450.405.15.01 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.165.450.230.100.578 1.651 1.15.172 1.200 2)PD No 4/2012 280.15.15.569 57.15 1.15.200.01 1.789.01 1.287.15.15.100.846.01 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 78.01 1.230.000 16.01 1.15.544.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.15 1.01 1.01 1.219.15 1.500 24.01 1.15 1.15.

15.15 1.15 1.01 001 012 5 2 1 1.01 1.15 1.15 1.01 1.01 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 59.15 1.15.15 1.000 465.15.15 1.15.01 1.15 1.000 - 1.01 1.15.954.01 1.15 1.15.01 1.000 225.01 1.111.15.15.01 1.291.15 1.15.15 1.15.15 1.01 1.01 1.15.15 1.15 1.01 001 001 001 001 020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3 Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.956.169.15.15 1.01 1.000 1.15.15.15 1.952 377.15 1.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.640 1.15.000 131.956.500.01 1.01 001 012 5 2 2 1.634.15.01 1.000.01 001 015 5 2 2 1.01 1.000 6.000 - 1.15.15.01 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 377.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.111.15 1.15.15.15 1.000 1.15.000 - 1.15 1.01 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 225.588.15 1.000 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 578.15.01 1.01 1.01 1.15.01 1.250.15.01 001 012 1.01 1.120.600.15 1.15.15.350 59.291.15.000 1.000.15 1.15 1.01 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 166.15 1.000 38.350 35.01 1.15 1.01 1.952 - 1.15 1.15 1.15.15.000 166.15 1.01 1.15 1.000 9.15 1.000 - 1.15.01 1.15.01 1.01 002 10.250.01 1.01 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 352.500.15 1.15.15.15.000 77.000 352.000.01 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 131.000 77.15.01 001 015 5 2 1 1.15.15.01 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 38.457.15 1.15 1.15 1.15.15 1.01 001 015 35.15 1.15.KODE REKENING 1.15.15.15 1.15.457.600.15 1.15 1.15 1.640 - 6.15.954.120.15 1.15 1.15 1.01 1.15.01 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.15 1.01 1.000 - Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44 DASAR HUKUM .15.

15.15.900 dan Lembaga Keuangan Mikro 1.15 1.655.15 1.15 1.15 1.700.15.000 - 1.15.15 1.01 1.15 1.01 068 003 5 2 1 1.01 1.01 134 1.721.15.600.896 - 1.15 1.15.01 1.21 1.000 - 1.15 1.01 069 069 069 069 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Pemberdayaan Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 743.01 006 001 5 2 2 1.131.000 9.000 325.01 069 002 5 2 2 1.190.924.15.01 068 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 13.15 1.15.15.000 444.450.15 1.400.000 4.15.084.15.031.200 2.732.01 006 001 5 2 1 1.490.15.15 1.15.15 1.01 069 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15.000 309.01 069 002 5 2 1 1.15.01 068 068 068 068 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pembinaan Koperasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.565.160.200 Keuangan Mikro 1.15.01 1.15.896 15.15.000 28.15 1.15.15.15 1.15 1.080 1.01 069 001 5 2 3 1.000 4.010.15.700 4.000 427.15.01 134 134 134 134 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 14.21 1.15.15.15.15 1.15 1.01 1.056.000 727.15.15.01 069 002 5 2 3 Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.15.01 069 001 5 2 1 1.000 513.15 1.100.15 1.15.573.15 1.15 1.01 1.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.799.191.15 1.15.15 1.15.21 1.15 1.01 069 002 1.000 509.270 Pengembangan Ketahanan Pangan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.01 006 001 1.01 068 003 5 2 2 1.235.15 1.15.456.169.15 1.01 069 069 069 069 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Kajian Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 192.171.21 1.01 1.700 32.15 1.15.01 1.15 1.21 1.15 1.15.15 1.15 1.15.15 1.000 188.01 1.400.01 1.01 069 001 5 2 2 1.213.976 1.15.15 1.167.15.01 068 068 068 068 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pembinaan Koperasi Syariah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.144.KODE REKENING 1.560.01 1.15.15 1.01 068 003 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga 313.01 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 30.224.696.500.15.15 1.080 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4.01 1.15 1.01 1.15.046.887.000 - 4.01 1.000 480.01 1.15 1.000 458.01 069 001 Peningkatan Pengembangan Jaringan UMKM dan Promosi Penananam Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 428.000 45 DASAR HUKUM .085.15.000 2.15.01 069 069 069 069 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Penumbuhan Wirausaha Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 335.400.15.15 1.01 1.000 805.000 13.15.485.15 1.01 1.01 006 URAIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Halaman JUMLAH (Rp) 13.01 1.01 068 003 5 2 3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.

01 1.890 61.01 1.155.400 365.996.21 1.15.15.01 134 134 134 134 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pelayanan Rumah Potong Hewan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 465.01 134 134 134 134 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Pelayanan Poliklinik Hewan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.01 2.01 142 004 5 2 1 2.443.15.05 2.01 134 134 134 134 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 98.509.05 2.15.01 1.01 1.01 1.15.15.194.790.608.15.335.21 1.090 83.01 142 142 142 142 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pengembangan Pelayanan Pertanian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 280.15.06 1.01 1.031.171.519.01 1.264.15.15.000 183.331.180 - 1.720.06 1.15.01 2.01 1.15.01 1.21 1.01 1.01 134 134 134 134 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 232.15.000 2.15.000 332.21 1.15.21 1.01 1.200 - 1.01 147 001 5 2 3 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.500 - 2.400 300.15.907.000 359.790 208.15.991.15.500 7.800 2.763.283.05 1.01 142 004 5 2 2 2.01 2.01 1.818.01 1.01 142 142 142 142 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 384.15.21 1.15.01 2.06 1.01 146 146 146 146 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pengembangan Pelayanan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 340.130 27.15.15.01 1.652.21 1.01 1.000 216.745.15.01 147 001 5 2 2 2.15.01 1.15.166.685.06 1.15.000 280.01 1.628.15.01 1.15.01 146 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 547.000 98.01 1.01 142 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 219.21 1.480 2.01 142 142 142 142 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengendalian Penyakit Zoonosa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 320.01 1.000 381.01 146 146 146 146 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 206.000 168.21 1.01 1.01 2.15.15.15.05 1.500 - 2.030.21 1.06 1.15.01 147 2.15.05 2.01 1.01 142 004 5 2 3 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.350.15.450 2.15.180 300.01 1.15.01 1.15.01 1.21 1.01 2.01 1.890 - 46 DASAR HUKUM .15.130 - 2.15.05 1.21 1.000 146.01 2.01 1.21 1.653.15.090 - 1.500 22.01 2.21 1.01 1.520.466.01 1.500 8.05 2.21 1.800 1.15.15.01 147 001 5 2 1 2.348.01 1.05 2.15.15.459.05 2.450 - 2.200 64.01 1.500 - 2.01 1.352.15.21 1.01 142 004 5.01 1.000 377.815.01 147 001 2.622.15.15.592.000 292.891.01 2.01 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.01 1.

01 1.336.385.01 152 002 5 2 1 2.06 2.000 49.01 1.000.15.212.15.01 152 002 5 2 2 2.260.900 51.15.15.000 143.080.000 228.300.15.06 2.000 177.07 2.01 152 152 152 152 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 2.07 1.196.101.01 152 003 5 2 3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.000.000 2.000 1.07 1.15.000 910.15.15.01 152 002 5 2 3 2.01 1.01 148 148 148 148 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pameran di PMPS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 285.15.575.000 36.06 1.07 1.07 2.15.15.07 2.260.560.01 148 148 148 148 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pengembangan Usaha Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 229.07 1.01 152 002 2.000.01 1.01 148 148 148 148 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Promosi dan Pameran Bagi UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.500 85.01 1.01 1.000 1.01 1.15.900 72.000 91.06 1.15.639 2.875.15.01 1.135.01 148 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.01 152 2.15.15.01 1.15.000 - 2.409.06 1.15.646.569 29.06 2.400 1.07 1.01 152 003 5 2 1 2.000 14.920.01 1.15.07 1.184.600.01 148 148 148 148 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pembinaan Pedagang Kaki Lima Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Q 176.06 2.15.15.01 152 003 5 2 2 2.06 2.000 1.900 - 2.785.06 2.601.06 1.01 1.06 2.15.608.15.560.06 2.06 2.495.160.06 2.15.000 1.615.15.07 2.15.000 960.000 - 2.15.06 1.024.030.01 1.01 1.820.924.006.15.15.07 2.01 1.15.01 1.KODE REKENING 2.06 2.000 925.840.01 1.07 Pengembangan IMKM Cor Logam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.645.290.15.435.217.15.871.06 2.01 1.07 2.01 147 147 147 147 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 2.06 1.486.440.07 1.815.15.000 Program Peningkatan Perdagangan 2.639 16.000 - 739.07 1.500 - 2.01 1.01 1.651 (29.06 2.06 2.15.06 2.082) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 47 DASAR HUKUM .104.01 152 003 Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.01 1.000.07 1.01 1.000 142.15.202.639 940.900 2.000 1.804.15.15.056.15.01 152 152 152 152 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 2.07 1.

17 1.000 580.933.01 1.088 1.URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 1.17 1.01 1.071.01 1.17.315.17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.17 1.000 3.17.01 1.118 7.17.17.17.617.500.17 1.17 1.01 001 012 5 2 2 1.550 30.17.933.01 1.17 1.01 001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 36.17.17.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 3.17 1.17.000 2)PD No 4/2012 1.17.771.17.554.17.01 001 006 5 2 1 1.17 1.920.209.315.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.01 1.17 1.17.01 001 012 1.01 1.000 - .17.617.17.17 1.17.500.17.17.17.17 1.480.17 1.17 1.17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 2.315.01 1.01 001 006 5 2 2 1.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.17 1.17.01 1.771.073 544.000 61.01 1.17 1.01 .17 1.034.559.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 1.349.17 1.17 1.304.01 1.110.17.17.000 65.315.750 - 1.17.17.17 .17 1.17.454.17.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.17.17 1.000 7.000 - 5.920.088 3.000 61.000.17 1.17.17 1.034.17.17.000 - 1.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.17 1.17.000 1.349.315.454.17 1.01 1.17 1.100.034.URUSAN : 1.17 1.17 1.000 53.17 1.732.300.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 21.000.DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN 1.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Halaman JUMLAH (Rp) 48 DASAR HUKUM 3.01 001 012 5 2 1 1.414.000 1)PD No 5/2012 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 1.17.17 1.17 1.17.01 001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 53.01 001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3 18.17.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.500 - 1.17 1.500 36.750 1.161 1.17 1.000 5.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 2.000 580.17 1.17 1.17.01 1.01 001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.17.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.100.000 1.01 001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3 1.01 1.17.01 00 00 5 1 1.17.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.17.17.17.17 1.550 - 1.17.17 1.17.000 1.732.480.17 1.01 001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 66.17.01 1.17 1.01 001 006 1.01 1.17 1.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 3.17 1.17.17 1.17 1.

000 3.01 071 001 5 2 2 1.064.929.17.000 68.750.802.01 1.17.17.17.01 001 020 001 020 5 2 1 001 020 5 2 2 001 020 5 2 3 Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 81.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 26.17.17.17.000 80.01 001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 35.920.17 1.17.17.000 25.869.17 1.250 - 1.17 1.17.830.17.814.01 001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 83.673 126.17 1.01 006 001 5 2 2 1.17.17.17 1.17 1.01 002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.175.17.17.17.170.17.17 1.17.000 1.01 1.01 1.250 144.01 1.167.500 54. Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya Pembinaan.17.000 35.17.000 144.17.17 1.17.17 1.17.01 1.17 1.01 1.17 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.17 1.173 1.17.01 1.01 1.849.17.17.750.17 1.KODE REKENING 1.17.01 006 001 5 2 3 1.318 - 1.17.01 1.170.17 1.17 1.17 1.17 1.000 - 1.000 1.17 1.01 071 001 5 2 3 Program Pembinaan.17 1.17 1.17 1.17 1.01 1.01 1.000 - 1.01 002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 170.325.17 1.01 071 002 071 002 5 2 1 071 002 5 2 2 071 002 5 2 3 733.17 1.01 1.720.01 001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.01 001 015 5 2 1 1.000 1.009.802.01 1.01 1.17 1.01 1.17 1.01 1.17.17 1.17.000 1.17.01 1.17 1.318 83.01 1.17.17.17 1.17.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 7.811.01 1.17 1.17.01 071 10.965.01 1.01 1.17.849.17.920.17.01 071 001 1.500 - 49 DASAR HUKUM .17.17 1.479.01 071 001 5 2 1 1.17 1.01 1.17.894.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.000 - 1.17 1.17 1.320.17 1.17 1.17.000 - 1. Pengembangan dan Pelestarian NilaiNilai Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.17 1.17.479.17 1.01 006 001 5 2 1 1.17 1.01 001 015 5 2 2 1.01 1.992.17 1.17 1.136.320.17 1.673 - 1.000 1.17 1.17 1.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 26.000 678.17.000 1.17 1.000 640.250 25.950.01 001 015 5 2 3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.17.761.01 001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 68.17.759.000 - 1.01 1.000 15.17.17 1.17 1.17.

01 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 2.000 1.04 1.17.17.17.744.17.01 144 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 1.034.01 1.000 - 1.101.280 126.000 66.000 580.220.17.575.527 13.17.000 - 3.000 424.17.114.01 1.17.01 145 002 145 002 5 2 1 145 002 5 2 2 145 002 5 2 3 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.17.04 2.04 2.04 2.04 2.150.892.04 1.527 379.01 1.912.000 106.183.01 144 001 5 2 2 2.04 2.01 1.725.256.01 144 001 468.04 2.01 144 001 5 2 3 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.219.250.017.04 2.04 2.009.17.04 1.612.756.17.17.17.04 2.04 1.17.877.350 - 2.17.01 1.034.04 2.01 1.04 1.075.262.01 1.228.04 1.783.950 2.17.000 716.588.860.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 10.17.01 143 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 4.161) 50 DASAR HUKUM .161 (18.04 1.258.04 1.17.04 2.512.100.04 2.04 2.17.095.04 2.630 2.17.17.17.425.559.04 2.952 823.01 145 003 145 003 5 2 1 145 003 5 2 2 145 003 5 2 3 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.520.17.01 144 001 5 2 1 2.350 25.01 1.17.580.315.01 1.637.17.425 146.508.524.000 3.17.01 145 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.01 145 001 145 001 5 2 1 145 001 5 2 2 145 001 5 2 3 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.000 6.950 - 2.01 1.01 1.04 2.01 1.04 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 646.17.04 1.17.425 - 2.04 2.071.280 - 2.01 143 001 143 001 5 2 1 143 001 5 2 2 143 001 5 2 3 Pengembangan Promosi Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.04 1.467.000 21.01 1.000 2.01 144 002 144 002 5 2 1 144 002 5 2 2 144 002 5 2 3 44.950 2.757.17.237.17.04 2.01 1.04 1.01 1.01 1.01 143 002 143 002 5 2 1 143 002 5 2 2 143 002 5 2 3 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.17.04 1.01 1.

01 1.18 1.18 .01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.18.01 00 00 5 1 1.18 1.18.18.01 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.000 40.029.18.18 1.18.18 1.897.18 1.491 1.056.18.18 1.18.18.18.278.01 1.18 1.01 1.400.18.01 1.18.01 1.18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.18 1.491 1.01 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19.18 1.18.500 - 51 DASAR HUKUM .499.18 1.18 1.01 1.18.000 - 1.014.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 1.400.18.01 1.278.01 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 2.01 001 012 5 2 1 1.273.18.18.432 945.000 - 1.18 1.370 14.18.370 - 1.352.18.18 1.01 .01 1.01 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.18 1.897.295.18.000 27.122.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.18 1.18 1.01 001 012 1.18 1.18.18.01 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 17.18.KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA : 1.18 1.000 2.122.800.800.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.18 1.18 1.029.18 1.500 17.100 19.500 - 1.18.18.18 1.18.000 15.18 1.01 001 006 5 2 1 1.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 1.18.18 1.000 3.295.01 001 012 5 2 2 1.18 1.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.01 1.18.01 1.18. WAJIB : 1.500 15.01 1.000 945.18 1.18.01 1.000 - 1.01 1.18.01 1.100 - 1.18 1.18 1.KANTOR KESATUAN BANGSA KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.18.18 1.18.18.773 1.18 1.18 1.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.400.01 1.01 1.01 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 27.18 1.01 001 006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.01 1.000 - 3.18.18 1.18 1.01 001 006 5 2 2 1.773.18 1.18.01 1.18 1.18.499.01 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 40.18 1.18.18 1.400.18.014.18.18.18.18 1.18 1.01 1.264 304.18 1.18.01 1.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.339.18.

561 1.01 1.18 1.18.01 1.000 - 1.000 - 8.962 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.01 072 001 1.01 072 001 5 2 1 1.000 1.18 1.18.341.18 1.18.01 1.18.01 1.330.330.18.000 19.18 1.18.18 1.01 1.18 1.818.18.200.140.000 49.242.000 1.860.KODE REKENING 1.01 1.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8.18 1.01 006 001 5 2 3 1.18.18 1.000 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.18 1.18.922.000 1.18.18.18.18 1.818.18 1.18.18.18 1.18.200.210.922.01 1.740.18 1.000 1.18 1.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.18 1.01 1.18.18 1.18.561 126.01 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41.18 1.18.01 1.01 1.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.000.18 1.18 1.01 072 1.242.01 1.01 1.18.18 1.18 1.18.01 006 001 5 2 1 1.18.18 1.01 006 001 5 2 2 1.000 - 1.18.000 1.18 1.01 1.860.01 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.18.922.18.01 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.18 1.18.000 99.341.01 1.18.18.18.18 1.01 072 001 5 2 3 8.18.140.18 1.01 1.01 001 015 5 2 2 1.01 1.18 1.01 001 015 5 2 1 1.18.01 001 015 1.18 1.000 1.000 - 1.000 8.000.18.18.18.18 1.01 1.18 1.922.18.18 1.18.18 1.18 1.18 1.000.18.032.18 1.561 - 52 DASAR HUKUM .18.18.01 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 1.215.01 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 99.01 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19.01 072 001 5 2 2 1.01 1.01 002 1.000 49.18 1.18 1.18 1.18 1.18.962 41.

000 Peningkatan Rasa Nasionalisme Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 516.264) 53 DASAR HUKUM .19 1.18 1.18.19 1.19 1.352.827.575.611.560.352.18 1.18.18.18 1.18.280.000 349.KODE REKENING 1.273.840.780 125.19 1.01 073 073 073 073 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.01 1.01 1.18 1.18.18.702.19 1.611.01 074 074 074 074 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Program Fasilitasi Olah Raga 2.18.264 (6.18.01 074 1.01 1.000 167.273.000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 6.18.000 2.01 073 1.840.01 1.827.036.01 1.780 Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.780 - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 516.01 1.18 1.18.

01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1. PEMERINTAHAN UMUM.463.OTONOMI DAERAH.225 9.01 .225 1.20 1.20.017.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 9.DPRD KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.463.20 1.20.20.463.017.463.20 .20 1.463.225 (9.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.017.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.20. WAJIB : 1. PERANGKAT DAERAH.225) 54 DASAR HUKUM .017.20 1.225 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 9.017.ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.

496) 55 DASAR HUKUM .496 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 853.20 1. PERANGKAT DAERAH.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 853.20 .KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.840.OTONOMI DAERAH.840. PEMERINTAHAN UMUM.496 1.02 .840.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 853.20 1.20.496 (853.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1. WAJIB : 1.20.840.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20.20 1.840.20. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.496 853.20 1.

20.03A 001 006 5 2 2 1.20 1.746 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.20 1.20.03A 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 52.03A 1.20 1.20.03A 1.000 - 1.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.20.20 1.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 77.20 1.03A 001 015 1.20 1.20 .03A 001 015 5 2 1 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.03A 001 006 5 2 1 1.233 1.20.20 1.512.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.20.20.006.20 1.SEKRETARIAT DAERAH Halaman 56 JUMLAH DASAR URAIAN (Rp) HUKUM 1.20 1. WAJIB : 1.20 1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 13.20 1.03A 1.000 1.000 46.20 1.20.000.20.400 52.680.000 900.812.20.03A 1.000 3.20.220.03A 1.000 780.20.20.03A 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03 .20.674.20 1.000 23.20.03A 001 1.03A 1.20 1.20.03A 1.03A 1.000.400.314.20 1.20 1.20.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1. PEMERINTAHAN UMUM.20.960.000 46.03A 1.03A 1.20.970.256.629 1.20 1.20 1.20.20 1.960.20 1.20.03A 1.220.03A 1.03A 001 001 001 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 - 64.03A 1.000 - .000 23.03A 1.20.20 1.03A 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.812.20.03A Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 3. PERANGKAT DAERAH.20 1.20.400 - 1.03A 1.20 1.000 12.20.383.20.03A 1.20.03A 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.OTONOMI DAERAH.20 1.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.20 1.418.20 1.20.20 1.20 1.20.20 1.518.20 1.000 - 1.03A 001 015 5 2 2 1.03A 1.20.03A 001 006 1.20 1.970.418.006.20.772.20 1.000 15.20 1.03A 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 12. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20 1.20.20.20 1.20 1.000 1.20 1.03A 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.500 1.03A 1.03A 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15.233 1.20.03A 1.20 1.396 485.772.20.20 1.03A 1.03A 1.20.20.400.000 2.383.20.20.500 - 1.20.20.20 1.

03A 075 002 5 2 3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.03A 075 006 5 2 2 1.201.20 1.20 1.03A 1.20 1.056.20 1.20.20.675.20.03A 075 075 075 075 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 13.20.20 1.056.20.200.03A 1.03A 075 006 5 2 3 104.20.03A 1.03A 1.03A 1.03A 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 1.000 - 39.20 1.846 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.000 - Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.20 1.20 1.000 352.20 1.20 1.666.20 1.03A 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41.000 - 57 DASAR HUKUM .20.266.20 1.000 Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 179.20.000 2.03A 1.20.720.20 1.20 1.20 1.000 1.03A 075 006 1.739.20.916.000 89.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.03A 075 005 5 2 1 1.000 57.20.20.000 283.03A 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 1.20 1.20.20 1.03A 1.756.20 1.20 1.20.20 1.03A 1.20.03A 1.000 - 1.20.20 1.090.20 1.20.20 1.03A 075 005 1.03A 075 002 5 2 1 1.03A 002 1.20 1.20.000 9.20.03A 1.03A 006 001 5 2 2 1.20 1.20.200.20 1.20.765.20.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 62.000 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13.20.20 1.20.918.03A 075 002 5 2 2 1.20 1.03A 1.056.03A 075 006 5 2 1 1.03A 006 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 283.20.20.20 1.03A 1.20 1.20 1.20 1.563.965 - 68.03A 1.615 40.20 1.03A 075 1.20.20.20.20 1.000 1.846 41.000 4.20.20.20.20.250 - Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 179.03A 1.20.20.03A 1.20.200.250 70.965 1.210.615 194.000 139.20.000 146.03A 075 075 075 075 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 127.920.03A 075 005 5 2 2 1.710 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 393.000 62.20.20 1.03A 006 001 1.20.03A 1.20 1.03A 075 005 5 2 3 1.20 1.20.195.294.20 1.000 53.953.03A 1.20.916.20 1.03A 1.628.20 1.760.20 1.920.717.03A 006 001 5 2 1 1.302.03A 075 075 075 075 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 200.450.000 111.20 1.430.03A 075 002 1.03A 006 001 5 2 3 1.

20.03B 001 1.215.03A 075 009 5 2 1 1. Pelacakan.205.20 1.854.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 26.20.841 1.000 184.20 1.735.03A 075 075 075 075 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 379.20 1.20.900.03B 001 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03A 075 009 5 2 2 1.000 - Program Fasilitasi Pertanahan 16.03A Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 38.03B 001 006 5 2 2 1.215.693.20.03B 001 1.09 1.793.20.20.000.074.20.20.20.20.000 1.20.160.03A 1.03A 1.09 1.220.880 45.03A 055 002 55.20 1.20.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.940.000 - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 26.03A 055 1.03A 1.09 1.20 1.20 1.20 1.03A 1.000 16.20.000 199.03B 001 1.20 1.03A 1.03B 001 006 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 5.09 1.09 1.133.03A 1.459.20 1.20.20.774.03A 055 055 055 055 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.403.20 1.20.20 1.03B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 527.000 1.20 1.20 1.20.09 1.000 1.03B 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 93.008.20 1.645.03A 055 002 5 2 1 1.000 - 58 DASAR HUKUM .950.20 1.09 1.930 49.000 18.20.20 1.20.930 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16.20.20.03A 1.20 1.20.20 1.880 - 1.20.000 4.20.20 1.000 129.20 1.03A 055 002 5 2 3 Penyelesaian Masalah Pertanahan.03A 076 076 076 076 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.03A 075 075 075 075 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Pendukung Pelaksanaan Pilkada Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 416.03A 055 002 5 2 2 1.614.20.20 1.03A 075 009 5 2 3 Penyusunan LKPJ dan LKPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03A 076 1.245.20.20 1.03B 001 1.20.03B 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03A 1.03A 1.20 1.000 6.03A 1.09 1.000 - 1.03A 1.20 1.09 1.20 1.105.20 1.000 341.648.20.20.600.03B 001 1.20 1.03B 001 006 5 2 1 1.000 22. dan Pensertifikatan Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.600.03A 1.20.20.950.000 333.000 31.03B 001 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.774.645.000 119.20.930 1.20.000 5.03A 1.593.555.20 1.03A 1.20.20.20.000.03A 075 009 075 075 075 075 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 1.000 297.987.03A 1.20 1.20.20.20 1.20.20 1.20.20.20.000 18.20 1.20.

20.03B 001 1.20 1.20.20 1.640.03B 001 1.20 1.20 1.03B 001 1.03B 001 1.20 1.20.20.688.20 1.20 1.03B 001 1.03B 001 015 5 2 1 1.03B 001 012 5 2 2 1.276.000 2.03B 001 1.03B 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.03B 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.03B 001 1.20.600.000 685.20.20 1.20.20 1.03B 001 1.20.450 1.20.20.20 1.03B 001 1.03B 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.000 45.20 1.20 1.118.03B 001 015 5 2 2 1.20.03B 001 1.20 1.20 1.20.200.000 19.450 - 1.20 1.03B 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.20.03B 001 1.20.230.600.20 1.03B 001 012 5 2 1 1.000 - 899.03B 001 1.20 1.230.03B 001 1.20 1.03B 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.783.20.03B 001 1.20.20 1.03B 001 1.420.20.20 1.03B 001 1.000 19.20.20.20 1.03B 001 1.000 899.20.20.20 1.20 1.03B 001 015 1.03B 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03B 001 1.20 1.20 1.03B 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 370.20.03B 001 1.20 1.20.20 1.20 1.000 28.20 1.20.20 1.20.20.03B 001 1.20 1.20.20 1.688.20.20 1.20.03B 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 28.03B 001 1.20.20 1.665.20.20.03B 001 1.200.20.03B 001 1.000 10.20.20.000 10.20.20.20.20 1.03B 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03B 001 1.20 1.276.20.03B 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 987.391 - 59 DASAR HUKUM .141.391 45.20.000 2.20 1.03B 001 012 1.000 6.03B 001 1.000 370.20.03B 001 1.03B 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16.03B 001 1.20 1.20 1.000 15.141.000 2.000 3.780.20 1.20 1.20.20.000 - 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.000 685.000 987.

20 1.03B 005 003 5 2 2 1.20 1.20.03B 077 002 5 2 3 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.20.000.20 1.20.20 1.03B 1.03B 1.20.03B 1.20 1.20.000 302.20.125.20 1.20 1.03B 1.03B 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16.473 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03B 1.000 1.000 1.000 895.000 - 593.889.20.03B 1.740.03B 1.20 1.000 - Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 3.03B 002 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.974.03B 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 63.03B 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 36.20 1.03B 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15.03B 1.03B 1.03B 006 001 5 2 1 1.20 1.20 1.03B 1.740.03B 006 001 5 2 3 1.000 1.000 23.20.000 442.03B 006 001 5 2 2 1.20 1.799.000 63.600.866.03B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16.20.473 246.03B 005 003 5 2 1 1.014.000 - 10.825.20.03B 1.03B 1.20 1.20 1.20.000 5.000 63.20.03B 005 003 5 2 3 1.266.740.20.03B 077 002 5 2 1 1.850.20.620.20.20 1.20.250.400.03B 1.KODE REKENING 1.20.20 1.20.473 - 1.03B 1.000 1.653.20.20.000 - 1.20.03B 1.20 1.03B 077 002 36.03B 077 002 5 2 2 1.20.185.20 1.03B 1.20 1.000 1.000 - 1.20 1.20.700.03B 077 077 077 077 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.20 1.20 1.03B 077 1.03B 077 077 077 077 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 451.000.000 1.20 1.20 1.20.20.20 1.000 1.20.03B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.20.000.20.600.20 1.000 191.000 136.20 1.20.000.20 1.20.20 1.20.000.627.600.000 - 60 DASAR HUKUM .000 15.20 1.000.20 1.03B 077 077 077 077 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 160.20 1.835.014.20.20 1.20.20 1.20 1.20.03B 1.20 1.20 1.20 1.920.03B 1.03B 077 077 077 077 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 255.000 204.000 - 1.20.20.20.20 1.20.20.

20.20 1.20 1.20 1.03C 1.20.20 1.03C 1.20 1.20.20.03C 1.20.20 1.20.000 58.20 1.20 1.20.20 1.03B 1.000 1.20 1.03C 1.20.20.20 1.03C 1.20.03C 001 006 5 2 2 1.03C 1.03C 001 URAIAN Publikasi Raperda Ke Media Cetak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Halaman JUMLAH (Rp) 262.03C 001 015 5 2 1 1.03C 1.20.03C 001 015 5 2 2 1.20.20 1.000 - 1.20.20 1.643.03C 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 15.03C 1.20.160.03C 1.750.600.03C 1.03C 001 001 001 001 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15.20 1.750.20.000 12.20.000 21.20 1.20.20.20 1.841.20 1.20 1.639 1.20.20.20.20.400.000 - 1.03B 1.700.03C 1.20 1.20 1.339.03C 1.03C 1.20.03C 1.735.000 19.03C 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 29.20.20 1.03C 1.03C 1.000 1.20.03C 1.841.400.20 1.03C 1.03C 1.20 1.20.000 29.20 1.20.03B 077 077 077 077 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 1.20 1.20 1.20 1.160.20.000 - 1.03C 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19.20 1.20.03C 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20 1.20.000 - 61 DASAR HUKUM .000 250.20 1.03C 001 006 1.500 - 23.20 1.428.20 1.20.000 - 1.20.20.000 - 357.700.339.20.700.512.20 1.20 1.20 1.03C 1.20 1.20 1.500 8.000 23.03C 001 015 1.20 1.KODE REKENING 1.20 1.000 - 1.000 12.20.750.20.20.000 58.03C 001 006 5 2 1 1.20 1.750.20.700.03C 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.20 1.03B 1.20.03C 1.20.512.000.20.20.000 357.000 30.20 1.643.20.20 1.20 1.03C 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8.03C 1.03C 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 12.03C 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.03C 1.600.20 1.03C 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 21.03C 1.

20 1.000 42.03C 002 1.20 1.080. Asisten.20.20.20.20.000 1.20.03C 078 002 5 2 2 1.03C 1.240.20 1.20 1.03C 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.217.20.03C 078 002 5 2 3 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.000 386.20.20.20 1.03C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.03C 078 002 5 2 1 1.20 1.000 1.20 1.070.20.400.03C 1.03C 078 1.000 - 1.20 1.03C 1.013.03C 1.20.20.841.895 - 62 DASAR HUKUM .20.20.370.20 1.20.03C 1.03C 1.20 1.026.312. Sekda.789.000 71.20 1.20 1.20.285.000.20.03C 1.03C 1.03C 1.20 1.03C 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 86.000 3.03C 078 078 078 078 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.230.20 1.20 1.370.20.20.026.20 1.03C 1.500 278.20 1.026.03C 078 002 Pemanduan Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.03C 1.000 550.312.03C 1.000 1.395 108.170.20 1.930 40.20.20 1.03C 1.761.711.20.20.03C 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 214.20.20 1.20 1.20.560 108.000 47.20 1.20 1.20.20 1.690.680.20 1.20 1.20.20 1.03C 1.03C 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 550.839.03C 1.20.20 1.20.20.20 1.20 1.750 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 336.20 1.20 1.20 1.20 1.03C 1.20.000 1.03C 006 001 5 2 3 1.20 1.03C 078 078 078 078 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.493.000 23.20.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.000.139 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 336.20.03C 1.560 1.139 214.20 1.885 151.930 177.328. Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.03C 1.20.03C 1.000 1.03C 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8.20 1.20.20 1.204.000 - 1.20.20.503.328.750 336.400.03C 006 001 5 2 1 1.750 - 1.03C 078 078 078 078 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah.03C 1.000 86.03C 1.03C 006 001 5 2 2 1.20.

20.000 - 1.03D 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 26.240.20.20.20 1.03D 001 006 5 2 2 1.064.20.20 1.600.20 1.03D 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18.20 1.000 72.03D 1.240.050.20 1.20.03D 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.744.987.20 1.20 1.20.000 2.03D 1.20.20 1.03D 1.20.20.603.KODE REKENING 1.20.03D 1.20.20.500 28.03D 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 27.330.03D 1.20.20.20 1.603.20.03D 1.987.111.20 1.640.20.20 1.096.03D 1.03D 001 015 5 2 2 1.300.20 1.20.03D 1.600 1.03D 001 015 1.20.03D 001 001 001 001 URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.03D 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.050.03D 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 25.20 1.600.000 11.000 3.500 41.20.000 1.20.20.790.700.20.20 1.03D 1.20.03D 1.000 152.20 1.20 1.20 1.03D 001 1.20 1.20.20.03D 1.000 3.20.20 1.03D 1.20 1.000 - 1.20 1.20 1.20 1.20.20.20.20.000 72.20.20.500.20 1.500 25.633.250 - 1.600 1.03D 1.20 1.20 1.03D 1.03D 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 42.03D 1.640.20.20 1.20.03D 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03D 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.750 1.796.20 1.20 1.300.950 3.03D 1.20 1.03D 1.03D 001 006 5 2 1 1.830.600 - 1.20.20 1.20.20 1.03D 1.000 25.20 1.03D 1.000 - 27.20.03D 1.03D 001 006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 522.03D 1.20 1.20 1.03D Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 11.20.500 600.500 18.03D 001 012 5 2 2 1.600 27.03D 001 012 1.03D 1.20 1.20 1.03D 001 012 5 2 1 1.20 1.20 1.20 1.000 2.20.20.03D 1.20.20 1.20 1.03D 1.20.390.20.20.20 1.000 155.000 - 63 DASAR HUKUM .03D 001 015 5 2 1 1.20 1.

742.970.20.20.20.20 1.20.03D 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41.20 1.334.20.20 1.000 40.20 1.20 1.20.297.KODE REKENING 1.20 1.000 106.000 463.03D 1.000 - 1.20 1.20.03D 1.20 1.188.03D 1.000 198.20.907.000.20.20.03D 1.000.20.20 1.20.03D 1.315.20 1.20.03D 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 1.20 1.20 1.20.03D 1.20.882.03D 1.000 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362.000 1.20 1.360 - 1.20.514.20 1.20.20 1.000 5.000 - 5.895.150.20.000 1.03D 1.03D 1.20 1.592.20.514. Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 2.000 - 1.20 1.20.20.882.03D 1.823.20 1.20.000 1.000 183.03D 006 001 5 2 1 1.03D 002 002 002 002 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 50.500.20.20.20.20.03D 1.03D 1.03D 002 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 106.000 5.20.860 43.20.772.000 - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum.20 1.20.645.000 53.20 1.860 1.000.20 1.895.20 1.20 1.000.20 1.495.20.20 1.20 1.03D 1.20.03D 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.03D 1.03D 079 079 079 079 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 661.20 1.03D 1.20.000 - 1.20 1.03D 1.03D 002 002 002 002 026 026 5 2 1 026 5 2 2 026 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 53.20.20.20 1.03D 1.000 50.000 28.20 1.000 - 1.20 1.20 1.03D 1.03D 079 35.823.03D 1.03D 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 28.03D 1.20 1.03D 079 079 079 079 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pelayanan Kerumahtanggaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03D 006 001 5 2 2 1.03D 002 002 002 002 028 028 5 2 1 028 5 2 2 028 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 40.20.03D 1.000 1.20.03D 1.500.03D 1.500 1.20.20.20 1.03D 002 002 002 002 029 029 5 2 1 029 5 2 2 029 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 183.03D 1.20 1.20 1.20.20 1.20.291.20 1.20 1.03D 1.20 1.970.000 - 64 DASAR HUKUM .03D 1.20.03D 006 001 5 2 3 1.20.20 1.03D 1.071.20 1.03D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41.20 1.

300.03E 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.03E 001 012 5 2 1 1.20 1.03E 001 1.20 1.000 1.650.700.03E 01 1.20 1.000 2.20.20.03E 001 006 1.20.03D 079 003 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.20.20.03E 001 1.000 15.20 1.20 1.03E 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03E 001 1.017.20 1.20.20 1.20 1.20 1.03D 079 003 5 2 3 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.039.03E 001 1.20 1.200.03E 001 006 5 2 1 1.20 1.200 - 1.000 - 1.03E 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 22.20 1.000 152.20.KODE REKENING 1.20.371.20 1.000 2.000 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.20.20.20.20.20.200 14.20.700 079 079 079 079 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 1.20.03D 1.200.03E 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 24.20.20 1.20 1.20 1.20 1.20.20 1.000 125.20 1.20 1.03E 001 1.20.20.03E 001 012 1.500 22.20.312.20 1.20 1.20 1.905.841.03E 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 40.000 - 1.03E 001 1.20.03E 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 22.20 1.20.20 1.20.20.20 1.20 1.000 2.20 1.20.03E 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.518.03D 1.03E 001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 2.000 - 1.20 1.20.03E 001 1.03E 001 1.000 14.20 1.03D 1.20 1.20.20.20.20.20 1.20.000 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 777.20 1.000 - 2.03E 001 006 5 2 2 1.03D 079 003 5 2 1 1.955.03E 001 012 5 2 2 1.485.972.20.20.20.03E 001 1.650.20.547.03D 079 003 5 2 2 1.03E 001 1.03E 001 1.03E 001 1.20 1.000 - 1.03E 001 1.03E 001 1.20 1.20 1.03D Penatalaksanaan Persandian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 277.20 1.20.000 37.700.20 1.508.500 2.20 1.20 1.20.312.03E 001 1.390.20.20 1.03E 001 1.518.000 - 65 DASAR HUKUM .03E 001 1.03E 001 1.20.371.20 1.03E 001 1.20.000 24.20 1.000 22.20.03E 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.000 7.03E 001 1.20.03E 001 1.300.400.400.20.000 22.20.20 1.20 1.

KODE REKENING
1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001

014
014 5 2 1
014 5 2 2
014 5 2 3

URAIAN

Halaman
JUMLAH
(Rp)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

2,060,000
2,060,000
4,640,000

1.20 1.20.03E 001 015 5 2 1
1.20 1.20.03E 001 015 5 2 2
1.20 1.20.03E 001 015 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001

017
017 5 2 1
017 5 2 2
017 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001

018
018 5 2 1
018 5 2 2
018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001
1.20 1.20.03E 001

019
019 5 2 1
019 5 2 2
019 5 2 3

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03E 001 015

1.20 1.20.03E 002

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,640,000
2,000,000
20,376,000
20,376,000
532,800,000
532,800,000
72,124,000
72,124,000
103,484,000

1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E

002
002
002
002

022
022 5 2 1
022 5 2 2
022 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

40,770,000
450,000
40,320,000
-

1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E

002
002
002
002

024
024 5 2 1
024 5 2 2
024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

62,714,000
62,714,000
-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

40,000,000
40,000,000
-

1.20 1.20.03E 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

21,984,000

1.20 1.20.03E 006 001

21,984,000

1.20 1.20.03E 006 001 5 2 1
1.20 1.20.03E 006 001 5 2 2
1.20 1.20.03E 006 001 5 2 3

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar
Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03E 080

Program Pengembangan Kerjasama Daerah

504,485,000

Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

201,625,000
84,325,000
117,300,000
-

1.20 1.20.03E 005
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E

1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E

005
005
005
005

080
080
080
080

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

9,000,000
12,984,000
-

66
DASAR
HUKUM

KODE REKENING
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E

080
080
080
080

002
002 5 2 1
002 5 2 2
002 5 2 3

1.20 1.20.03E 081

URAIAN

Halaman
JUMLAH
(Rp)

Pengembangan Kerjasama Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

302,860,000
121,110,000
181,750,000
-

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan
Pengembangan Pendapatan Daerah

979,249,000

1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E

081
081
081
081

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

540,534,000
311,450,000
229,084,000
-

1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E

081
081
081
081

002
002 5 2 1
002 5 2 2
002 5 2 3

Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

235,770,000
142,900,000
92,870,000
-

1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E
1.20 1.20.03E

081
081
081
081

003
003 5 2 1
003 5 2 2
003 5 2 3

Pembinaan BUMD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

202,945,000
115,075,000
87,870,000
-

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan
Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

441,710,780

Pengembangan Iklim Investasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

441,710,780
158,325,000
283,385,780
-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

536,488,820

1.16 1.20.03E 070

1.16 1.20.03E
1.16 1.20.03E
1.16 1.20.03E
1.16 1.20.03E

070
070
070
070

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

1.20 1.20.03F 001
1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

2,280,000
2,280,000
2,500,000

1.20 1.20.03F 001 006 5 2 1
1.20 1.20.03F 001 006 5 2 2
1.20 1.20.03F 001 006 5 2 3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

007
007 5 2 1
007 5 2 2
007 5 2 3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

44,094,000
37,800,000
6,294,000
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

008
008 5 2 1
008 5 2 2
008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

42,267,000
2,525,000
39,742,000
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

009
009 5 2 1
009 5 2 2
009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

21,760,000
21,760,000
-

1.20 1.20.03F 001 006

2,500,000
-

67
DASAR
HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman
JUMLAH
(Rp)

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

010
010 5 2 1
010 5 2 2
010 5 2 3

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

44,603,400
44,603,400
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

011
011 5 2 1
011 5 2 2
011 5 2 3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

21,750,000
21,750,000
-

1.20 1.20.03F 001 012
1.20 1.20.03F 001 012 5 2 1
1.20 1.20.03F 001 012 5 2 2
1.20 1.20.03F 001 012 5 2 3

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

013
013 5 2 1
013 5 2 2
013 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

014
014 5 2 1
014 5 2 2
014 5 2 3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

2,107,000
2,107,000
6,570,000

1.20 1.20.03F 001 015 5 2 1
1.20 1.20.03F 001 015 5 2 2
1.20 1.20.03F 001 015 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

017
017 5 2 1
017 5 2 2
017 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

45,694,000
45,694,000
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

018
018 5 2 1
018 5 2 2
018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

75,000,000
75,000,000
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

001
001
001
001

019
019 5 2 1
019 5 2 2
019 5 2 3

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

159,200,920
159,200,920
-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

263,864,000
170,725,000
725,000
170,000,000
-

1.20 1.20.03F 001 015

1.20 1.20.03F 002

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

002
002
002
002

022
022 5 2 1
022 5 2 2
022 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

002
002
002
002

024
024 5 2 1
024 5 2 2
024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

3,230,000
3,230,000
65,432,500
65,432,500
-

4,470,000
2,100,000

93,139,000
93,139,000
-

68
DASAR
HUKUM

KODE REKENING
1.20 1.20.03F 005
1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

005
005
005
005

003
003 5 2 1
003 5 2 2
003 5 2 3

URAIAN

Halaman
JUMLAH
(Rp)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

103,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

103,000,000
103,000,000
-

1.20 1.20.03F 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

40,964,465

1.20 1.20.03F 006 001

40,964,465

1.20 1.20.03F 006 001 5 2 1
1.20 1.20.03F 006 001 5 2 2
1.20 1.20.03F 006 001 5 2 3

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar
Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03F 082

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

13,325,000
27,639,465
1,101,470,558

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

082
082
082
082

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

Pengendalian Administrasi Kegiatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

203,853,000
114,825,000
89,028,000
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

082
082
082
082

002
002 5 2 1
002 5 2 2
002 5 2 3

Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

338,158,500
201,025,000
137,133,500
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

082
082
082
082

003
003 5 2 1
003 5 2 2
003 5 2 3

Pengendalian Operasional
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

353,450,058
177,200,000
176,250,058
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

082
082
082
082

004
004 5 2 1
004 5 2 2
004 5 2 3

Pembinaan Jasa Konstruksi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

206,009,000
109,375,000
96,634,000
-

1.20 1.20.03F 083

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

2,416,822,816

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

083
083
083
083

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

453,390,008
232,375,000
221,015,008
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

083
083
083
083

002
002 5 2 1
002 5 2 2
002 5 2 3

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

118,439,950
40,500,000
77,939,950
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

083
083
083
083

003
003 5 2 1
003 5 2 2
003 5 2 3

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

083
083
083
083

004
004 5 2 1
004 5 2 2
004 5 2 3

Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1,297,025,958
660,450,000
636,575,958
406,419,950
114,600,000
291,819,950
-

69
DASAR
HUKUM

KODE REKENING
1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F
1.20.03F

083
083
083
083

005
005 5 2 1
005 5 2 2
005 5 2 3

1.20 1.20.03G 001
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

001
001
001
001

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

1.20 1.20.03G 001 006

URAIAN

Halaman
JUMLAH
(Rp)

Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

141,546,950
70,285,000
71,261,950
-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

240,033,980

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

900,000
900,000
-

1.20 1.20.03G 001 006 5 2 1
1.20 1.20.03G 001 006 5 2 2
1.20 1.20.03G 001 006 5 2 3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

001
001
001
001

007
007 5 2 1
007 5 2 2
007 5 2 3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

001
001
001
001

008
008 5 2 1
008 5 2 2
008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

001
001
001
001

010
010 5 2 1
010 5 2 2
010 5 2 3

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

001
001
001
001

011
011 5 2 1
011 5 2 2
011 5 2 3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

11,000,000
11,000,000
-

1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

001
001
001
001

013
013 5 2 1
013 5 2 2
013 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

28,535,000
28,535,000
-

1.20 1.20.03G 001 015

1,850,000
1,850,000
22,500,000
22,500,000
900,000
900,000
9,208,500
9,208,500
-

1.20 1.20.03G 001 015 5 2 1
1.20 1.20.03G 001 015 5 2 2
1.20 1.20.03G 001 015 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

001
001
001
001

017
017 5 2 1
017 5 2 2
017 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

23,254,000
23,254,000
-

1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

001
001
001
001

018
018 5 2 1
018 5 2 2
018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

80,675,000
80,675,000
-

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

5,676,000
3,876,000
1,800,000

70
DASAR
HUKUM

KODE REKENING
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

001
001
001
001

019
019 5 2 1
019 5 2 2
019 5 2 3

1.20 1.20.03G 002

URAIAN
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Halaman
JUMLAH
(Rp)
55,535,480
55,535,480
125,310,000

1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

002
002
002
002

022
022 5 2 1
022 5 2 2
022 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

20,000,000
20,000,000
-

1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

002
002
002
002

024
024 5 2 1
024 5 2 2
024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

46,604,000
46,604,000
-

1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G
1.20 1.20.03G

002
002
002
002

028
028 5 2 1
028 5 2 2
028 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

58,706,000
58,706,000
-

1.20 1.20.03G 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

9,000,000

1.20 1.20.03G 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar
Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

9,000,000

1.20 1.20.03G 006 001 5 2 1
1.20 1.20.03G 006 001 5 2 2
1.20 1.20.03G 006 001 5 2 3
1.25 1.20.03G 139

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi
Informasi dan Aplikasi Telematika

9,000,000
18,765,219,874

1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G

139
139
139
139

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

919,151,400
49,390,000
205,786,000
663,975,400

1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G

139
139
139
139

002
002 5 2 1
002 5 2 2
002 5 2 3

Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

9,034,533,470
101,470,000
713,402,000
8,219,661,470

1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G

139
139
139
139

003
003 5 2 1
003 5 2 2
003 5 2 3

Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1,162,965,000
175,050,000
394,610,000
593,305,000

1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G
1.25 1.20.03G

139
139
139
139

004
004 5 2 1
004 5 2 2
004 5 2 3

Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

7,648,570,004
173,075,000
5,697,986,004
1,777,509,000

1.20 1.20.03H 001
1.20 1.20.03H
1.20 1.20.03H
1.20 1.20.03H
1.20 1.20.03H

001
001
001
001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

417,400,450
3,280,000
3,280,000
-

71
DASAR
HUKUM

20 1.03H 1.050 3.475 21.20.20.20.03H Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 1.20 1.03H 1.20.20.03H 1.03H 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.03H 1.150.20 1.20 1.20 1.20 1.080.20 1.03H 1.780.20.20.20 1.20 1.03H 1.20 1.20 1.03H 001 006 5 2 1 1.03H 1.03H 1.000 4.20 1.994.684.000 1.20 1.20.500 - 1.20 1.900 69.03H 1.20.03H 001 012 5 2 2 1.03H 1.03H 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 21.994.03H 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.20 1.20.03H 1.20.20.20 1.20 1.20 1.390.03H 1.125.20.20 1.20.900.20.03H 1.20.20.20 1.03H 001 001 001 001 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.20.20.20.000 2.20.150.03H 001 006 1.000 34.20 1.20 1.20.20 1.525 3.20 1.000.000 3.000 6.03H 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03H 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.900 - 72 DASAR HUKUM .20 1.684.KODE REKENING 1.20 1.03H 001 006 5 2 2 1.03H 1.20.03H 1.20.733.20 1.03H 001 015 1.000 150.750.20 1.20 1.000 150.20.000 21.20 1.640.900.20 1.20.500 71.20.03H 1.03H 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.03H 001 015 5 2 2 1.733.300.20.20 1.20.20 1.03H 1.03H 1.20.03H 1.03H 001 012 1.475 - 1.03H 1.200.20.839.20.20.000 5.20.03H 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.20 1.20.03H 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 19.03H 1.20 1.20.20 1.20.200.20.023.20 1.03H 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 71.20 1.000 19.20 1.20.839.20 1.03H 001 012 5 2 1 1.050 - 3.20 1.03H 1.20 1.03H 1.20 1.03H 1.03H 001 015 5 2 1 1.125.525 40.000 2.20.03H 1.000.03H 1.023.20.20.03H 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 1.000 21.03H 1.000 69.000 3.20.20.20 1.20 1.20.

03H 1.20.352.20 1.20 1.352.000 - 1.20.20.20.03H 1.20.03H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.20.290.03H 084 084 084 084 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 222.20.200.20 1.960.891.20.000 - 1.20.750 1.03H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.705.20 1.20.250.20 1.20.20.20 1.20.20.20 1.03H 1.200 206.20 1.000 71.03H 1.KODE REKENING 1.20.03H 005 003 5 2 1 1.000 - 1.20 1.03H 1.000.200 - 73 DASAR HUKUM .03H 006 001 5 2 1 1.891.03H 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 27.20 1.000 364.000.000 1.20.20.03H 1.03H 005 003 5 2 2 1.20 1.03H 1.000 3.705.20 1.625.970.20.03H 084 084 084 084 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 593.20.20.081.546.010.033.000.152.000 1.03H 1.20 1.20.20 1.03H 1.20 1.03H 084 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 24.20.03H 1.000 45.20 1.20.20.20 1.000 - 1.03H 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11.600 114.20 1.03H 084 084 084 084 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pengembangan Pelayanan Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 551.20.03H 1.03H 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 50.03H 1.20.20.20 1.03H 1.20.03H 1.000 186.000 158.000 1.20 1.20 1.20.20 1.20.20 1.000 25.000 479.03H 002 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77.20.20 1.200.558.20 1.000 271.000 1.200.000 - 6.908.03H 1.20.20 1.20.20 1.000 151.20 1.20 1.20.905.03H 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 24.20 1.20.20.20 1.03H 1.20.20 1.20 1.650.03H 1.000 1.20.20 1.03H 1.20 1.000 138.000 186.20 1.20 1.03H 005 003 5 2 3 1.20 1.000 - 1.181.000 - 1.20.921.03H 084 084 084 084 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 231.03H 1.03H 006 001 5 2 2 1.20 1.000 5.20.749.499.03H 1.03H 1.625.600 - 1.03H 1.20.000.03H 084 084 084 084 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pelaksanaan Analisa Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 297.20.20 1.03H 1.20.20 1.20 1.20 1.266.20 1.03H 1.03H 006 001 5 2 3 1.20.03H 084 084 084 084 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 478.000 50.000 2.

950 1.20.481.03I 001 012 5 2 1 1.03I 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.KODE REKENING 1.03H 1.03H 084 007 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 437.03I 001 001 001 001 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.950 - 1.20.20 1.03I 1.03I 1.20 1.000 - 1.20.20.20 1.20.20.000 107.03I 1.000.750 1.03I 1.450 20.20 1.600.20.000 17.860.20 1.20.20.360.500.269.20 1.03I 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 23.03I 1.20 1.03I 1.20.000 - 1.20 1.750 - 74 DASAR HUKUM .20 1.03I 1.03H 084 007 5 2 3 Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 2.20.03I 1.000 387.549.20 1.20 1.000 - 1.03H 1.20 1.20.475.20.20.03I 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10.03I 001 012 5 2 2 1.03I 1.20.20.03I 1.03H Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 219.20.20 1.20 1.03I 1.000.800.396.20 1.20 1.000.20.20.20.20 1.650 23.20.20 1.000 - 1.20.03I 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.000 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 499.03I 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18.20 1.20 1.20.20.20.000 1.20 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 2 1.03H 084 007 5 2 1 1.03I 1.20 1.450 - 1.03H 1.20.000 112.20.20.385.20.20 1.860.03I 1.396.20 1.070.269.20 1.20.20 1.20 1.03I 1.20.20 1.20 1.20.20 1.20 1.000 12.325.03I 1.03I 1.20 1.20.03I 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 17.03I 001 012 1.000 10.03I 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03I 1.20 1.20 1.03I 001 1.20 1.20 1.20 1.20.20.03I 001 006 5 2 1 1.20 1.500.03I 1.03I 1.03I 1.20 1.20.20 1.000.03I 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.20 1.03I 1.070.20.000 - 1.03H 084 007 5 2 2 1.650 - 1.20.025.03I 001 006 50.600.350 084 084 084 084 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 1.20 1.20.000 18.20 1.20.20 1.549.000 12.20.20.20.

20.20 1.03I 1.000 690.03I 1.228.000 25.465 98.03I 1.20 1.000 45.874.000 44.589.836.000 - 1.20.000 1.03I 1.03I 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.190.20 1.03I 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20.20.20.886.500 109.20.03I 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03I 1.03I 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03I 1.03I 006 001 5 2 2 1.880.03I 002 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.20.03I 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 64.000.03I 1.000 1.20 1.03I 006 001 5 2 1 1.03I 1.03I 1.20 1.03I 1.03I 006 001 5 2 3 1.20.20.03I 1.000 180.03I 1.20.20 1.20.20 1.20.000 8.20.20.20.20 1.285.751.20 1.03I 1.03I 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20 1.20.20 1.03I 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 25.25 1.03I 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 45.03I 1.20.25 1. Informasi dan Media Masa 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pengelolaan UPIK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.20 1.20.20.20 1.20.03I 1.000 25.406.20.03I 1.20.03I 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.03I 1.03I 1.000 690.000 - 244.20.20.000 - 1.20 1.20 1.20 1.20 1.560.880.20.20 1.406.050.000.20.20 1.20 1.20 1.20.03I 140 1.20 1.20 1.20.000 1.500 44.20.25 1.20 1.20.20.000 244.20 1.20.20 1.03I 1.886.20.20.03I 001 015 Halaman JUMLAH (Rp) 33.20 1.000 - Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03I 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14.03I 1.600.000 43.03I 1.20.20 1.000 1.20.20.069 278.03I 140 140 140 140 Program Pengembangan Komunikasi.886.20 1.465 - 75 DASAR HUKUM .25 1.000 2.20.880.20 1.20.20.03I 001 015 5 2 1 1.20 1.KODE REKENING URAIAN 1.20 1.20 1.510.03I 1.03I 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.751.20 1.20.20 1.000 64.600.03I 1.228.20 1.25 1.03I 1.

20.03I 1.629 (77.03I 1.000 1.059.25 1.553 107.KODE REKENING URAIAN 1.207.524.03I 1.20.518.120.03I 140 140 140 140 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Peningkatan Promosi dan Publikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.939.25 1.000.674.711.20.000 846.20.049.25 1.03I 1.051 23.20.20.674.20.25 1.25 1.03I 1.25 1.03I 1.518.25 1.20.000 822.629) 76 DASAR HUKUM .256.553 80.03I 140 140 140 140 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Halaman JUMLAH (Rp) 1.051 - 77.25 1.

04 1.20.520.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.000 27.20 1.20 1.04 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 414.04 1.20 1.20 1.625 600.20.20 1.453.20 1.20.20 .20 1.20 1.20. PERANGKAT DAERAH.20.04 1.000 - 1.20 1.20 1.000 330.04 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 236.20.20 1.374 3.04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.374 1.20 1. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - 28.20 1.20. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.000 835.20.20.20 1.20.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.04 1.512.20.20 1.20.000 330.333.20 1.04 1.261 8.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1. PEMERINTAHAN UMUM.04 1.20.04 1.04 001 006 5 2 2 1.04 001 006 5 2 1 1.000 235.20 1.04 1.666.20.20.468.200.20 1.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 31.04 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.04 1.000.000 102.04 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.000 51.20.000.000 - 27.20 1.348.000 411.634.20 1.20.04 1.032.SEKRETARIAT DPRD Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) 1.20.04 1.04 1.20.20.20 1.175.625 - 1.20.04 1.20 1.175.20.000 8.20 1.877 2.20.251 1.04 001 006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi.04 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 3.811.20 1.04 .20 1.000 1. WAJIB : 1.20.20 1.000.04 1.20.04 001 002 5 2 1 1.20 1.20.20.20 1.04 1.04 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 103.520.300.20.20 1.20.20 1.20 1.000 - 77 DASAR HUKUM .20 1.04 1.501.600 - 1.20.04 001 002 1.20.20.20.20.04 001 002 5 2 2 1.365.453.000 153.032.20 1.20 1.20.498.04 001 002 5 2 3 1.04 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 153.04 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 51.000 - 1.OTONOMI DAERAH.04 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20 1.04 1.20.04 00 00 5 1 1.20 1.20.20 1.600 3.000 850.468.211.20.20 1.300.043.

144.20 1.735.703.20.000 1.000 - 1.04 006 001 5 2 3 14.500.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41.20.20 1.04 1.477 125.04 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 349.000 132.20 1.20.000 1.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 136.04 1.20.04 1.20 1.20.20 1.04 1.095.20.320.04 1.20.000 1.20.20 1.731.04 001 012 5 2 2 1.04 1.04 1.20.20.20.04 005 1.04 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 465.20 1.825.000 1.20.20.000 - 1.04 1.559.927.04 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41.20.20.000 465.20.20.20 1.20 1.04 1.000 350.KODE REKENING 1.20.500.04 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 434.04 002 002 002 002 023 023 5 2 1 023 5 2 2 023 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 252.20 1.04 1.20.04 1.20.04 006 001 5 2 1 1.731.945.20.000 1.04 1.20 1.04 001 012 5 2 1 1.20 1.04 006 001 5 2 2 1.04 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 105.04 1.04 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 196.04 1.200.04 1.20 1.20.000 302.20 1.20.20 1.559 196.20 1.000 103.20 1.144.20.04 1.460.20.20 1.825.000 - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 136.320.20.20.04 1.20 1.04 001 012 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.20 1.04 1.764.20 1.20 1.20 1.000 - 1.000 252.04 1.20.20.20 1.764.019.04 002 69.20 1.000 - 78 DASAR HUKUM .04 1.20.20 1.20 1.20.04 1.20 1.535.20 1.000 349.20.20.000 69.20 1.20 1.04 1.735.04 1.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.04 005 005 005 005 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 136.559 - 1.20 1.20.20 1.000 - 1.20.000 - 1.20.477 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 822.20 1.20 1.20.703.04 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 125.500.04 1.20.20.000 1.04 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.500.20 1.20 1.000 27.20 1.

20.04 1.20.04 1.650.000 - 79 DASAR HUKUM .000 173.000 2.20 1.20 1.000 2.070.20.20 1.04 085 010 5 2 1 1.000 - 1.04 085 085 085 085 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 70.20.000 2.20.04 085 URAIAN Program Peningkatan Layanan pada DPRD Halaman JUMLAH (Rp) 25.04 1.20 1.20 1.04 1.268.20.069.000 30.20.20 1.04 1.950.04 1.150.20.04 1.20 1.20.20 1.04 1.323.000 55.725.20 1.823.20 1.000 57.000 187.04 1.493.000 - 1.616 - 1.218.000 - 2.000 9.530.20.728.04 085 085 085 085 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 52.616 1.04 1.020.20.20.20 1.345.400.20 1.20 1.20.000 26.04 1.000 - 1.995.20 1.20 Pelaksanaan Reses DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.910.04 1.938.20 1.20.04 085 085 085 085 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.382.04 1.04 1.20 1.20.04 1.20 1.20 1.20 1.20 1.000 1.343.240.051.670.04 085 085 085 085 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 1.131.490.04 1.730.000 - 1.04 085 010 5 2 2 1.000 37.000 1.04 085 085 085 085 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 14.20.04 1.019.000 - 1.025.20 1.113.750.20.000 29.20.20.050.000 - 186.04 1.20.20 1.800.050.20 1.20 1.20 1.20 1.20.20.20.04 1.20.20.000 616.616 30.20.20.20.745.04 1.548.20 1.20.20.04 1.20.20.20 1.20.20.20.20.04 085 085 085 085 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.250.000 44.20 1.04 1.20 1.04 085 085 085 085 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.04 1.20 1.000.000 955.20.20 1.550.000 2.20 1.612.20 1.20 1.20.04 085 010 5 2 3 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.04 085 085 085 085 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.462.20.000 60.04 1.20 1.20 1.20 1.04 1.250.04 1.04 085 085 085 085 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 645.20 1.04 085 085 085 085 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.175.000 7.20.20 1.316.20.20 1.20 1.000 185.04 1.098.KODE REKENING 1.20.04 1.800.04 085 010 1.20.04 1.20.04 1.

04 1.04 1.110.04 085 014 1.20 1.20 1.20.04 1.20 1.20.20.265.000 94.125.267.460.362.20 1.20.000 13.287.20 1.000 7.20 1.20.050.512.20.250.04 085 014 5 2 3 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Halaman JUMLAH (Rp) 5.20.20 1.04 085 085 085 085 012 012 5 2 1 012 5 2 2 012 5 2 3 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.512.20.20.20 1.251 (31.000 33.04 1.04 085 085 085 085 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyusunan Produk Hukum DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.04 1.20 1.000 5.000 76.KODE REKENING URAIAN 1.20 1.000 7.000 29.666.251) 80 DASAR HUKUM .666.20.20.975.20.04 1.950.000 31.015.04 085 014 5 2 1 1.254.20 1.20 1.650.04 085 014 5 2 2 1.000 32.

05 001 001 001 001 010 010 5 010 5 010 5 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 23.05 1.05 001 001 001 001 6.20.20.20 1.05 1.20 1. WAJIB : 1.280.05 00 00 1 1 1 1.05 1.000 29.150.295.20 1.20.200.20.20.20.05 1.150 - 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20 1.20 1.20 1.20 1.05 001 001 001 001 011 011 5 011 5 011 5 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.05 001 001 001 001 007 007 5 007 5 007 5 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 45.20 1.20.05 00 00 5 00 00 5 1.05 1.000 1.20 1.20 1.000 - 5.05 001 006 5 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.INSPEKTORAT Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) 1.000 6.899.05 001 006 5 1. PEMERINTAHAN UMUM.20 1.20.05 001 012 1.20 1. PERANGKAT DAERAH.20. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20 1.20.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.000 - 1.05 1.20.20.050.000 - 6.05 1.20.949.20.100 - 81 DASAR HUKUM .150.411.20.05 001 012 5 1.019.20 .20 1.20 1.20 1.20.20 1.20.000 5.300 23.20.20 1.20 1.20 1.20.20 1.914.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.05 1.20 1.20. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.295.20.20 1.05 001 012 5 1.093 950.20 1.20 1.20.100 29.20 1.20 1.200.20 1.000 45.763.204.600.711.20.20.600.05 1.05 .20.05 001 001 001 001 008 008 5 008 5 008 5 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 31.019.05 1.000 5.OTONOMI DAERAH.20 1.05 001 006 1.20.430.05 1.20 1.152 3.711.000 3.05 1.20.20 1.396.05 1.204.20 1.952 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 3.20 1.150 30.20.800 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 001 5 001 5 001 5 - 587.20.05 1.05 001 012 5 1.20.05 1.05 1.05 001 1.05 001 001 001 001 013 013 5 013 5 013 5 5.396.20.250 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.20.20.05 1.20.05 1.20 1.05 1.20.763.20 1.20.20.20 1.05 1.05 001 006 5 1.05 1.20.20 1.300 - 1.20.05 1.152 BELANJA LANGSUNG 2.000 30.05 001 001 001 001 009 009 5 009 5 009 5 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.150.20.000 900.20 1.985.093 - 1.20 1.20.

05 1.05 1.20 1.800.05 005 004 5 6.020.20.500 2 1 2 2 2 3 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.05 001 015 1.20.20 1.000 204.20 1.20 1.000 1.000 1.20.020.20 1.05 1.079 - 1.20 1.05 001 015 5 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.528 - 1.000 2.20.20.20 1.000.20.20 1.20 1.05 1.20.20 1.20 1.20.20 1.05 001 001 001 001 020 020 5 020 5 020 5 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 76.622.000 96.850.05 005 1.20.20 1.000.20 1.05 001 001 001 001 014 014 5 014 5 014 5 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9.05 1.05 005 004 5 1.522.KODE REKENING 1.20.20.20.05 1.000 66.000.05 001 015 5 1.20.20.05 1.993.20 1.05 1.902.500 - 82 DASAR HUKUM .20.20.20 1.05 1.079 2.20.20 1.20.20 1.05 005 005 005 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 001 5 001 5 001 5 66.20 1.05 1.900.20 1.05 1.05 001 001 001 001 019 019 5 019 5 019 5 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41.20.000.20.622.05 1.20 1.20 1.20.20 1.20.20.20 1.20.20.20.000 204.05 1.20.05 1.358.000 5.000 9.528 41.05 1.660.20 1.05 002 002 002 002 028 028 5 028 5 028 5 2 1 2 2 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.20 1.000 70.05 1.20.800.000 - 104.000 169.20.660.500 2 1 2 2 2 3 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 99.20 1.20.20.20 1.20 1.000 96.20.20.20 1.20.358.05 005 004 5 1.05 1.20.993.900.20 1.000 7.20.20 1.000 2.20.05 1.000 5.20.20 1.05 1.05 005 004 1.000 70.05 1.05 001 015 5 1.20 1.20 1.05 1.000 99.05 1.05 1.05 001 001 001 001 018 018 5 018 5 018 5 2 1 2 2 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.350.20 1.20 1.20.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 1.05 1.993.05 1.20 1.20.20.000 73.000.20 1.05 001 001 001 001 017 017 5 017 5 017 5 2 1 2 2 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.20.902.05 1.05 002 002 002 002 024 024 5 024 5 024 5 2 1 2 2 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.200.05 002 002 002 002 022 022 5 022 5 022 5 2 1 2 2 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.05 1.20 1.

05 1.20.595.05 1.05 006 001 5 1.000 61.05 1.20 1.000 134.820.20 1.20.05 1.20.20 1.000 108.440.05 1.20.05 086 001 543.20.870.05 086 004 5 1.20 1.20.20 1.05 086 002 1.05 1.20 1.20.595.20 1.775.20.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.20 1.000 51.000 63.200.20.582.20.20 1.20.20.05 086 001 5 2 1 2 2 2 3 1.000 5.20 1.000 45.110.000 1.05 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15.20.05 086 002 5 2 1 2 2 2 3 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.20.375.20 1.20 1.20 1.920.20.275.000 71.05 086 086 086 086 003 003 5 003 5 003 5 1.000 1.20 1.107.000 - 83 DASAR HUKUM .05 086 086 086 086 006 006 5 006 5 006 5 2 1 2 2 2 3 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 61.400.000 1.20.052.20 1.20.20 1.000 12.000 19.000 35.05 1.750.05 1.20.20.05 1.830.05 1.05 086 086 086 086 008 008 5 008 5 008 5 2 1 2 2 2 3 Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 285.20 1.000 - 491.20 1.20 1.20.20 1.000 14.05 1.20 1.20 1.000 40.20.245.20.20 1.20.20.000 5.20 1.20 1.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.20 1.000 - 171.525.05 086 004 10.05 086 004 5 2 1 2 2 2 3 Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.000 1.20 2 1 2 2 2 3 Evaluasi AKIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 143.20.250.20.000 - 1.05 086 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 2.20 1.20 1.798.05 1.050 1.05 1.20.20 1.05 086 086 086 086 007 007 5 007 5 007 5 2 1 2 2 2 3 Penyusunan Statistik Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 26.280.840.000 - 1.000 - 1.20.20 1.05 086 086 086 086 009 009 5 009 5 009 5 2 1 2 2 2 3 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 180.20 1.345.05 1.20 1.20.20.798.000 - 1.20 1.20.20 1.000 221.20.20 1.20.20.000 119.05 1.400.20 1.05 1.20.05 086 002 5 1.05 006 001 5 1.160.20.20 1.05 086 002 5 1.000 55.20 1.05 086 001 5 1.20.20 1.05 086 001 5 1.000.05 006 001 5 1.000 - 1.20 1.800.892.20.400.20.05 086 086 086 086 005 005 5 005 5 005 5 2 1 2 2 2 3 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 80.05 1.20.05 1.05 086 004 5 1.000 - 78.120.000 2 1 2 2 2 3 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 242.200.

000 86.752.20.430.KODE REKENING URAIAN Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 1.20 1.000 20.20 1.000 35.20 1.05 1.05 1.20 1.000 6.275.05 086 086 086 086 012 012 5 012 5 012 5 2 1 2 2 2 3 Inventarisasi Temuan Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 107.20.05 086 086 086 086 013 013 5 013 5 013 5 2 1 2 2 2 3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 147.05 1.20.20 1.05 1.827.830.20 1.20 1.20.20.05 1.20 1.20 1.110.20 1.000 61.05 1.20.000 127.20.050 72.20.20 1.20.430.050 - 1.20.20.05 1.265.05 1.20.000 - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 107.20 1.990.952 (6.075.952) 84 DASAR HUKUM .05 086 086 086 086 010 010 5 010 5 010 5 2 1 2 2 2 3 1.950.20.280.120.20 1.05 1.20.20 1.280.075.20 1.000 21.20 1.035.05 086 086 086 086 011 011 5 011 5 011 5 2 1 2 2 2 3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 54.20.05 1.20.05 1.05 1.000 - 6.

06 1.811.20.06 1.20.20.20 1.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 81.06 1.000 4.06 001 012 1.20.20 1.20.20 1.06 1.600.06 1.06 001 006 5 2 2 1.06 001 006 1.20 1.20 1.20.528.150 99.20.20 1.20 1.06 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 - 942.06 1.06 001 012 5 2 1 1.20.000 - Penyediaan Jasa Komunikasi.06 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 42.750 - 85 DASAR HUKUM .06 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.386.06 001 006 5 2 1 1.798.254.155.20.094 69. PEMERINTAHAN UMUM.20 1.000 - 1.20 1.20.450 42.104.20 1.20.362 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.992 72.600.BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) 1.20.20 1.000 4.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.150 - 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.750 52.155.20.06 001 012 5 2 2 1.20.396.20.06 1.20 1.20 1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20 1.20.20 1.094 1.000 - 3.969.20 1.977.20.06 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 99.986.06 .20 1.20 1.20.254.20.20 1.20 1.20 1.20.450 - 1.20.000 52.20 1. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.06 1.06 00 00 5 1 1.20.20.06 1.528.20.20.992 - 1.20.386.20.20.20.20 1.06 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 72.653.06 1.20 1.20 1.20 1.20.20.06 001 002 5 2 3 1.20 1.000 51.972.06 1.000 - 4.06 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 69.986.06 1.06 1.000 1.350 1.06 1.06 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.20 1.977.06 1.20.20. WAJIB : 1.06 001 002 5 2 2 1.20.000. PERANGKAT DAERAH.20.20.000 3.06 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 51. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20 1.20 1.20.06 1.20 1.20 1.972.223.20.20 .20 1.06 001 002 5 2 1 1.06 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 6.104.OTONOMI DAERAH.06 1.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 11.20.20.20.20.06 001 002 1.20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.396.20 1.256 1.20 1.000.20 1.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 1.20 1.06 1.20.20 1.

06 006 001 5 2 1 1.144 1.06 1.000 16.000 1.000 1.20 1.20 1.20.20 1.20.20.20.06 088 Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.000.06 001 015 5 2 1 1.20 1.400.20 1.06 1.120.000 28.06 1.06 1.890.784.781.603.20 1.000 - 1.06 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 7.06 1.20.20.20 1.20 1.06 1.06 006 001 17.20.20 1.20 1.20 1.000 409.000 5.20.20.20.200.20 1.20 1.20 1.06 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 114.06 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.200.06 1.000 - 93.06 1.20.20.20.20 1.20 1.20.06 001 015 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.20.20.20.781.741.000 - 1.KODE REKENING 1.20.000 1.20 1.000 27.144 114.20.20.344.20.06 1.000 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 52.20.20 1.684.020 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207.06 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.06 1.832.20.20 1.20 1.06 1.06 005 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.000 - 1.800.20.20.20 1.20.20 1.20.06 1.20.000 76.20 1.20 1.253.372.20.20 1.06 005 005 005 005 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 24.20 1.06 1.400.20.20 1.06 1.06 1.20.000 76.000.20.06 001 015 5 2 2 1.20.06 002 1.20.750.000 865.625.20 1.000 - 86 DASAR HUKUM .06 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.06 1.000 1.144 650.000.06 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 409.06 1.20 1.20.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.06 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.372.000 92.06 1.06 006 001 5 2 2 1.20 1.20.000 114.684.20.832.20 1.050 893.000 3.640.000.20 1.20.20.06 1.20 1.900.000 3.20 1.20 1.20 1.920.06 1.20 1.06 1.06 1.020 114.20 1.20.20 1.20.20 1.20 1.20.06 088 088 088 088 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penyelenggaraan Diklat Teknis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 12.20 1.06 1.20.06 005 005 005 005 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 28.20 1.06 1.

000 - 1.20.20 1.20.000 84.20.20 1.20 1.20 1.20 1.000 24.000 61.20 1.20.06 088 004 5 2 3 Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat.055.20.908.000 27.20 1.000 - 87 DASAR HUKUM .315.20.000 53.20.20.589.20.000 - Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional 767.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.000 68.06 089 089 089 089 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Penataan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 60.20 1.06 1.06 1.20 1.06 1.000 189.06 1. Validasi Data.20 1.700 1.06 1.000 585.000 - 19.000 48.520. Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20 1.311.06 088 004 5 2 1 1.000 200.06 088 004 5 2 2 1.06 1.20.06 1.20.20 1.20 1.20.20 1.20 1.06 1.000 1.20 1.270.500 9.06 088 088 088 088 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengiriman Tugas Belajar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.06 1.06 1.20 1.06 089 089 089 089 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengembangan Karier Jabatan ASN Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 389.06 1.20.550 2.06 090 090 090 090 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 244.06 1.20 1.20 1.000 2.06 1.06 1.750.296.20.20 1.011.20 1.163.129.612.012.20.06 1.20.20 1.20 1.20 1.20 1.06 1.20.06 090 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 5.20 1.336.550 1.20 1.20.000 - 1.189.20.06 1.20 1.20.000 44.06 1.061.20.20.000 200.06 1.20 1.20.000 133.20 1.06 1.550.20.06 089 089 089 089 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penilaian Angka Kredit Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 217.500.20.20.20.06 1.20.20.20 1.06 088 004 1.06 089 089 089 089 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 99.20.107.210.221.06 1.210.339.20 1.20.20 Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.500 87.20.000 43.505.20 1.20.20 1.06 1.20 1.06 1.20.06 1.06 088 088 088 088 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 1.20.06 089 628.000 84.20.975.640.000 - 1.000 - 1.06 090 090 090 090 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pembinaan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 108.20 1.820.20 1.000 - 1.820.000 45.06 088 088 088 088 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 70.20 1.06 1.20 1.000 32.890.20.20.270.400.20.351.20.798.20 1.06 1.180.

06 091 002 5 2 1 1.000 433.20.223.20.06 1.06 1.20 1.000 - 1.06 091 002 4.000 1.06 091 091 091 091 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.280.20 1.599.06 091 091 091 091 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Konseling Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 51.20 1.671.20.20 1.06 091 091 091 091 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Penyusunan Standar Kompetensi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 64.316.700 - 64.20.20.000 15.351.886.20 1.06 1.20.000 49.06 1.06 1.965.20 1.20.20 1.510.20 1.06 1.20.20.20 1.20.000 14.20 1.20 1.000 36.350 (81.20.000 - 81.996.610.20 1.20.20 1.270.000 - 1.20.06 1.20 1.700 174.20 1.20 1.06 1.000 36.06 090 003 5 2 2 1.920.000 3.06 1.350) 88 DASAR HUKUM .20 1.06 090 090 090 090 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 1.20 1.20 1.000 13.KODE REKENING 1.20 1.20 1.20.06 090 003 5 2 1 1.571.20.20.06 1.06 1.061.223.798.06 090 003 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.285.20 1.350.06 1.000 Penilaian Kinerja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 514.000 813.20 1.20 1.000 80.20.20.06 091 1.20 1.000 37.000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 51.06 090 003 5 2 3 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.06 1.20.798.315.575.20 1.20.240.20.06 1.20.06 091 091 091 091 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 72.20 1.036.000 87.851.06 1.310.06 091 002 5 2 2 1.000 - 1.000 - Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 767.20.20 1.20.180.20.06 091 002 5 2 3 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.066.20 Rekrutmen Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 900.20.20.20.20.

.

20.000 - 1.988.20.000 5.20 1.20.20 1.556 123.20 1.20.132.20.DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) 1.20.20.07 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18.20 1.562.07 1.20.20.20 1.20 1.20.700 2. PERANGKAT DAERAH.20 1.20.20 1.07 1.20 1.20 1.034 5.005.20.07 00 00 5 1 1.20.20 1.832.07 001 001 001 001 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.500 2.20.07 1.20 1.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.20.20 1.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.20 1.20.20.20.20.254.07 001 006 5 2 2 1.20 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.400.119.000 - 1.20.20 1.000 - 1.20.927.20. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20 1.07 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 80.07 1.005.000 - 1.20 1.000 5.562.20 1.000 80.600 - 1.590 2.000 30.20.20 1.000.07 1.000 78.20.07 001 012 5 2 1 1.07 1.335.07 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 1.000 - 89 DASAR HUKUM .20 1.07 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.07 1.000.665.20.07 001 006 126.20 1.20 1.20 1.07 1.07 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000.07 1.132.07 1.100. WAJIB : 1.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20.20.07 1.20.20 1.07 1.20.000 71.20.600.07 1.20 1.20.000 - 1.000 3.07 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 81.07 1.07 1.600 32.07 001 006 5 2 1 1.20.20 1.20 1.20.07 1.20.20 1.20 1.20.330.832.000.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.500 71.249.20 1.000 - 5.07 1.07 001 012 5 2 2 1.556 2.20.20.07 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.OTONOMI DAERAH.400.590.20 1.600.20.20 1.07 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.988.07 1.07 .20 1.07 1.07 001 012 1.20.07 1.20 1.20.20 1.20 1.07 1.07 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 32.20.000.000 18.131.000.20.20.20 .590. PEMERINTAHAN UMUM.20 1.

20 1.000 86.777.20 1.20 1.07 1.20.07 1.20.000 - 1.20.575.07 1.07 1.342.07 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 1.20 1.07 006 001 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.07 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.07 001 015 5 2 2 1.20.07 006 001 5 2 2 1.740.575.377.07 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 56.229.000 - 1.760.377.000 1.20.20 1.20 1.20 1.20.050.20.687.07 1.600.895.07 1.180.600 87.07 1.20.07 1.20.625.20 1.20.07 002 002 002 002 029 029 5 2 1 029 5 2 2 029 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 17.20 1.20 1.342.07 1.20.20 1.07 092 092 092 092 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44.20.07 1.000.07 1.000 19.000 140.20 1.20.20 1.20 1.20.20.20.20.07 1.07 1.20.20.20.20.000 208.000 - 1.200.20.884.300.20 1.07 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20 1.07 1.07 1.000 600.740.000 1.20.20 1.20 1.20.20.20 1.20 1.07 001 015 5 2 1 1.07 002 3.360 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.07 1.20.000 44.000 23.07 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 96.20 1.20.000 - 1.580.20 1.20 1.07 001 015 URAIAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 19.20.20 1.20.000 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157.KODE REKENING 1.20 1.050.20 1.20 1.300.760.07 1.07 1.20.000 56.20 1.20 1.000 - 1.895.20 1.07 092 Program Pengelolaan Barang Daerah 3.20.20 1.20.07 1.600 208.20 1.07 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.07 1.20.20 1.891.07 006 001 1.07 1.07 1.392.000 96.07 1.965 1.20 1.20.20.000 2.20.20.20.07 001 001 001 001 020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3 Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.000 17.20.07 1.965 - 90 DASAR HUKUM .07 006 001 5 2 1 1.20 1.20 1.20 1.20 1.965 20.425.20 1.000 140.20.07 006 1.000 7.20 1.

400.07 092 006 5 2 3 1.07 1.20.07 092 010 5 2 3 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.20 1.521.07 092 006 5 2 1 1.20.20 1.07 092 092 092 092 012 012 5 2 1 012 5 2 2 012 5 2 3 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 60.20 1. Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan 617.20 1.965 1.07 092 002 5 2 1 1.000 1.20 1.000 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan RKBMD.984.20 1.699.20.07 1.20 1.07 092 002 1.000 102.000 102.000 42.20.07 092 010 5 2 2 1.20.000 79.131.121.261.965 - Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.500 44.20 1.090.20.000 - 1.20.20 1.20 1.000 17.965 19.000 - 1.20.20.515.20 1.965 54.07 092 092 092 092 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44.20.07 092 005 1.20.20.07 092 002 5 2 2 1.000 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Alat Kantor.07 092 005 5 2 1 1.20 1.07 092 002 5 2 3 1. DKPBMD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 60.20 1.965 18.20.20 1.20 1.07 092 008 5 2 1 1.20 1.500 41.351.375.20.20 1.20.20.07 092 003 5 2 2 1.07 092 008 5 2 3 092 092 092 092 98.07 1.20.20 1. Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.942.965 - 91 DASAR HUKUM .07 092 010 33.20 1.20.500 13.000 339.07 092 010 5 2 1 1.20 1.117.465 21.20.20 1.000 - 358.000 617.20 1.07 092 005 5 2 2 1.20 1.20 1.07 092 006 5 2 2 1.20 1.20 1.170.20 1.20 1.465 - Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan.20 1.660.07 092 003 1.385.20.07 092 003 5 2 1 1.20 1.000 73.07 1.567.438.07 092 006 1.20.500 10.07 092 092 092 092 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 1.07 1.07 1.20 1.07 092 008 URAIAN Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 101.100.20 1.975.121.084.07 092 092 092 092 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 1.20.07 1.20.07 1.20 1.000 69.20 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 25.370.20.20 1.20.000 97.07 1.20.20.07 092 005 5 2 3 1.485.000 43.20 1.KODE REKENING 1.030.20.000 - Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 116.20.07 1.20 1.20.20 1.20 1.20.07 1.167.050.395.425.07 1.07 1.07 1.20.995.20.20.07 092 008 5 2 2 1.07 092 003 5 2 3 1.07 1.900.20.156.20.20.20.20 1. RKPBMD dan DKBMD.20 1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 54.07 Halaman JUMLAH (Rp) 42.20 1.20.20 1.20.20.20 1.000 Pemagaran.

07 038 1.610.240.20 1.000 5.000 44.500 6.20.110.03 1.20.004 82.20.03 1.07 093 001 5 2 2 1.505 1.20 1.152.20 1.07 1.20.07 1.03 1.675.20.20 1.07 1.20.965 19.000 1.20.07 1.20 1.500 8.03 1.20.209.03 1.07 038 038 038 038 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03 1.03 1.450.000 2.20 1.03 1.07 092 013 5 2 2 1.20 1.862.20.07 1.000 540.930.20 1.07 092 013 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.07 038 038 038 038 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Pengembangan Komplek Balaikota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.442.170.555.03 1.100.000 153.592.209.504.857.03 1.20 1.07 1.07 093 Program Peningkatan Barang Daerah 1.07 1.KODE REKENING 1.07 1.004 21.20.000 5.20.07 038 038 038 038 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 1.20.03 1.000 18.000 2.291.20.07 1.07 1.03 1.20.240.03 1.555.000 2.07 1.000 728.07 1.000 1.20 1.504.280.260.20 1.07 1.07 1.03 1.20.500 532.03 1.607.20.450.435.020.20.20.07 093 001 1.20.20.20 1.359.20.530.20.03 1.07 093 001 5 2 1 1.07 1.20.03 1.20.650.20.360.07 1.03 1.20.03 1.07 1.20.07 093 093 093 093 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 21.504 454.03 1.03 1.03 1.03 1.20 1.03 1.080.552.20.07 1.000 453.135.20.03 1.07 038 038 038 038 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Rehabilitasi Puskesmas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 84.359.530.375.20.03 1.07 1.20.07 1.20.000 92 DASAR HUKUM .530.000 5.000 11.20.20.152.07 1.07 093 001 5 2 3 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.07 093 093 093 093 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengadaan Alat-Alat Angkutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.500 8.000 66.07 092 013 5 2 1 1.07 1.03 1.000 25.07 1.20 1.07 092 013 5 2 3 Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03 1.07 038 038 038 038 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 11.20.965 156.20.07 1.20.20 1.20.585.20.20.20 1.375.000 8.260.777.20.07 038 038 038 038 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.07 038 038 038 038 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.03 1.07 1.07 1.369.20.20.945.07 1.000 30.

105.000 1.000 1.07 1.07 038 016 5 2 3 1.000 1.07 1.20.03 1.03 1.20.20.03 1.07 038 009 1.07 1.655.20.03 1.20.07 1.590 (126.03 1.20.20.07 038 038 038 038 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9.07 038 008 5 2 1 1.950.20.090.965 11.524.000 - 18.20.250.395.355.20.476.20.20.07 038 038 038 038 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 15.20.171.20.20.03 1.03 1.20.07 038 017 1.03 1.03 1.211.03 1.07 1.07 038 008 5 2 2 1.03 1.579.120.03 1.000 1.095.095.003.395.264.20.03 1.07 1.07 1.000 1.524.476.07 038 038 038 038 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.504.03 1.20.07 038 038 038 038 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.254.07 038 017 5 2 3 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.07 038 008 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.03 1.03 1.000 5.000 4.154.07 1.000 1.07 1.03 1.20.03 1.07 1.655.355.07 1.20.07 1.000 9.685.20.524.368.03 1.20.171.03 1.119.416.000 5.20.07 038 038 038 038 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Pembangunan Kantor Inspektorat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.07 038 017 5 2 2 1.07 1.03 1.03 1.579.20.07 1.20.254.542.03 1.105.07 038 008 5 2 3 1.07 038 009 5 2 2 1.000 5.20.20.03 1.504.000 1.945 1.211.03 Pengembangan Rumah Sakit Jogja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.120.945 1.000 5.03 1.000 1.03 1.20.784.07 038 038 038 038 015 015 5 2 1 015 5 2 2 015 5 2 3 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11.03 1.07 038 016 5 2 2 1.03 1.965 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.20.03 1.20.03 1.07 038 017 5 2 1 1.03 1.20.171.07 1.03 1.03 1.264.07 1.700.07 1.03 1.670.20.000 7.07 1.965 126.07 038 009 5 2 1 1.03 1.07 038 016 1.165 - 3.965 1.20.07 038 038 038 038 012 012 5 2 1 012 5 2 2 012 5 2 3 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.03 1.07 1.07 1.784.165 1.07 038 016 5 2 1 1.03 1.20.119.20.20.20.20.416.20.07 1.20.03 1.03 1.03 1.03 1.20.20.171.20.03 1.154.03 1.003.590) 93 DASAR HUKUM .07 038 009 5 2 3 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.458.KODE REKENING 1.

20.20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 314.000 111.000.20 1.000.500.000 570.20.000. PERANGKAT DAERAH.000.20 1.452.000 1.000 15.000.20 1.20 .600.900.08 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 1.20 1.08 1.20.08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 01 02 01 03 01 04 01 05 01 06 01 07 01 08 01 09 01 12 1.08 1.000.20 1.08 1.000 200.20.000 2.20.08 00 00 1.08 1.319 1. WAJIB 1.20.20.20.08 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57.000.000.244.700.20.000.900.20.20. PEMERINTAHAN UMUM.08 1.20 1.000 9.000 30.20 1.000.08 00 00 1.20 1.000.000 670.700.20.20.000.250.20.000 20.605.20.20 1.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 359.20.08 1.000 294.452.20 1.700.000.08 00 00 1.000.20 1.20.08 1.20 1.08 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 1.000 50.20.20.000.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 359.000 1.000 1.08 1.000 1)PD No 1/2011 28.20.20 1.08 1.20.20 1.URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : KODE REKENING 1.000 845.DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) 94 DASAR HUKUM 1.20.20 1.20.20 1.08 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 4 1 1 02 01 Restoran 4 1 1 02 03 Katering 30.200. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.000.20 1.000 1.000.20.000 9.20.000.08 00 00 1.08 1.08 1.08 1.580.000 1.08 1.20.20 1.000 1.20 1.08 00 00 1.000.20.20 1.20 1.08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03 03 01 03 02 03 05 03 07 03 10 03 14 03 15 03 17 03 18 03 19 Pajak Hiburan Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Pameran Karaoke Permainan Bilyar Balap Kendaraan Bermotor Permainan Ketangkasan Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran Pertandingan Olah Raga 7.000 1.000 45.20.000.319 1.000 3)PD No 8/2010 70.08 1.000 5.20.000 20.000.000 1.000 1.000.900.000 2.244.000.000 996.20.08 1.20.20 1.20.20.20.20.20.000.000 .471.485.20.08 1.400.000.20.500.20.20 1.000.000 107.000 2)PD No 2/2011 57.000.08 .000.715.20 1.20 1.08 1.275.20 1.000 340.20 1.20.08 00 00 1.20 1.000 1.000 1.000 2.000.08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04 04 01 04 02 04 03 04 05 04 06 04 11 04 12 Pajak Reklame Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Sticker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Baliho Reklame Cahaya 5.20 1.900.032.000.000 36.20 1.08 1.20 1.20.20.08 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 70.000.000 1.20 1.20 1.000.08 1.000.08 1.800.08 00 00 1.100.421.20 1.20 1.20 1.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.000 98.000 23.08 1.000.000.20 1.000 5.20.000.20 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 1.000.20 1.000.000.000.000.20.20 1.08 00 00 1.000 1.000.20.20.08 1.20 1.08 1.20.000 1.000 95.20 1.000.000.08 1.000.20 1.OTONOMI DAERAH.032.20 1.08 1.08 1.08 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 45.000.800.000 8.20 1.08 1.

20.20 1.227.08 1.980.20.000.000 1.000 110.20 1.000 963.20.20 1.899.000.500 24.20 1.20 1.09 1.000 37.20.029 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 30.08 00 00 1.000.041.290 370.20.20.20 1.000 12)Perwal No 47/2010 13)Perwal No 31/2006 2) Perwal No 47/2010 1.08 1.20 1.20 1.700.000.08 1.000.20 1.000 11)Perj.000 1.300.08 1.134 9)PP No 39/2007 2.000 108.08 1.000 80.08 1.20.08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 07 07 01 07 02 07 03 07 04 07 07 07 08 07 12 1.20.20.000 1)PD No 1/2011 6.20.20.495.000 75.000 16.000.976 8.20 1.20 1.08 1.20.08 00 00 1.000.000 175.20.Yk/2012 .25 4 4 4 4 4 4 4 505.20.20 1.20 1.000.20.20 1.20 1.08 1.20.000 1.11 1.20 1.20 1.08 1.08 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 15 06 Sewa Gedung 15 07 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 15 08 Pengelolaan Reksa Arcade Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2.20. Bank Pembangunan Daerah DIY Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 14.000 8)PD No 39/2014 25.08 1.08 00 00 4 1 4 25 Jaminan Bongkar 4 1 4 25 01 Penerimaan Jaminan Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110.08 1.20.08 1.134 25.08 1.000 8.20.732.20 1.400.20.300.08 1.20.878 9.08 00 00 4 1 3 4 1 3 01 1.20 1.08 00 00 1.08 1.000 81.20 1.20 1.134.000 20.700.415 4)PD No 14/2012 5)PD No 5/2015 6)PD DIY No 11/2012 7) SK Gub No 73/KEP/2015 01 01 02 01 05 01 06 01 10 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Empat Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 1.08 1.21 1.23 1.20 1.495.000.000.000.500.20 1.000 1.20 1.989.20.20.08 1.000 1.20.000.656 10)Permendagri No 5/ 80.08 1.08 1.000.22 1.20.08 00 00 1.13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1.20 1.000.20.08 1.20.054.000.20 1.20.20.08 00 00 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah 1.08 1.000 1.20.656 1997 1.20.200.20 1.20 1.20 1.500 37.000.20.000.20.20.08 00 00 1.000 9)PP No 30/2007 20.104.000.900.08 1.000 1)PD No 1/2011 323.08 00 00 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 30 30 30 30 30 30 30 4 1 4 34 01 02 03 04 07 08 Pendapatan Bunga Pajak Pendapatan Bunga Pajak Hotel Pendapatan Bunga Pajak Restoran Pendapatan Bunga Pajak Hiburan Pendapatan Bunga Pajak Reklame Pendapatan Bunga Pajak Parkir Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah 4 1 4 34 01 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah 14)Perwal No 45/2012 16.913.20 1.20.000 8.000 1.20.20.252.20.08 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1.20 1.800.12 1.20.20.08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 01 01 01 02 01 03 01 04 Halaman JUMLAH (Rp) 95 DASAR HUKUM Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM Tirtamarta PD.10 1.000.20 1.760 4.20.20.000.000 26.20 1. No 27/ Perj.000.252.000.980.567.000 162.567.500.KODE REKENING URAIAN 1.20 1.20 1.000 2)PD No 2/2011 236.000.08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 03 03 03 03 03 03 Pendapatan Bunga Deposito 01 02 03 04 05 Rekening Deposito pada PT. BPR Bank Jogja PT.000 18.20.000.000. Bank Pembangunan Daerah DIY Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Rekening Deposito pada Bank Mandiri 1.08 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 1 1 1 1 3 3 3 3 1.000.000 1.000.000.20 1.08 1.20 1.08 1.20.20 1.24 1.642.08 1.000 300.20.000 900.20 4 4 4 4 4 4 1.20 1.

940.08 001 002 5 2 1 1.500.20.20 1.000 488.20.08 001 012 5 2 2 1.20 1.20.20 1.526 1.000 6.617.109.20 1.115.20.000 116.20.000 - 6.20 1.140.20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08 1.20 1.20 1.08 1.720.445.20.678.20.20.20 1.20.20 1.105.20 1.20 1.20.08 1.096.20 1.08 1.20 1.20.20 1.08 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08 1.08 001 006 5 2 2 1.20 1.400.990.115.20 1.000 151.20 1.08 1.20.225.08 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 11.20.20.20.350.20 1.20.661 1.20.20 1.08 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 490.08 001 002 5 2 2 1.20 1.368.20.20 1.20.967.20.20.000 1.08 1.000 37.20.20.08 1.08 001 006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi.368.08 001 002 1.08 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 86.20.08 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.08 1.20.08 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 153.08 1.445.000 99.20 1.08 1.20 1.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.08 1.08 001 006 5 2 1 1.20 1.000 1.20.000 1.000 91.20.20 1.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 14.20.20.500.08 1.20 1.185.20 1.813 91.20.20.617.187 3.720.252.20.000 1.08 1.000 11.902.20.20.20 1.000 - 96 DASAR HUKUM .08 1.08 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 1.20 1.08 00 00 1.20 1.08 1.200 - 1.20.08 001 012 1.999.000 37.20 1.967.064.000 100.889.08 001 012 5 2 1 1.661 25.20 1.08 1.20 1.000 985.20 1.20 1.20 1.000 - 117.400.20.20 1.20 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.20.20.20 1.08 001 002 5 2 3 1.20 1.08 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.245.20.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.08 1.20.08 00 00 5 1 5 11 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 25.08 1.200 1.08 1.20 1.668.08 1.000 - 1.20.000 - 1.20 1.940.08 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 86. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 39.20 1.20.20.20 1.904.

20 1.20 1.08 1.465 - 1.20 1.08 001 015 5 2 2 1.20 1.08 1.20.20.000 197.20.20.000 - 1.000 10.20.20.000 194.20 1.20 1.20.08 1.08 1.20 1.20.20 1.08 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.143.000 1.342.20 1.20.500.08 006 001 5 2 1 1.20 1.000 9.08 1.08 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 127.000 3.20 1.143.20 1.20.20 1.20.20.20.20.20 1.20.20.20.000 - 1.20.840.20.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.613 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 491.08 1.000 3.20 1.08 006 001 5 2 2 1.20.20.08 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 117.000 149.20 1.000 - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 149.500.08 005 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.08 1.20.08 1.20.000 - 1.000 - 1.000.08 1.20 1.000 1.20 1.20 1.20 1.20 1.472.972.500.20 1.000 16.000.20.20.20.20 1.08 001 015 URAIAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 10.08 1.08 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 1.20 1.942.20.000 197.000 1.20 1.000 - 97 DASAR HUKUM .000 - 20.20 1.20 1.342.20 1.20 1.08 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 194.500.08 1.000.20 1.08 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.08 1.20 1.08 001 001 001 001 016 016 5 2 1 016 5 2 2 016 5 2 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16.20 1.120.08 1.20 1.20.20 1.08 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 1.08 1.20.08 1.000.08 1.08 1.20 1.08 006 001 5 2 3 149.400.08 1.969.20.08 1.613 127.08 005 005 005 005 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.20 1.KODE REKENING 1.08 001 015 5 2 1 1.20.840.20 1.08 1.20 1.20.20 1.20 1.000 117.20.20 1.472.20.20.20.08 1.20.000.20 1.465 294.120.20.465 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 294.08 1.08 1.20.08 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 1.08 002 1.20 1.20.969.20.08 1.20.

061.805.20 1.669 - 1.20.20 1.012.20 1.20.20 1.000 96.08 096 Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 1.20.20 1.000 85.08 096 001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 1.703.000 - 1.08 094 001 5 2 3 1.08 1.273.690.000 357.20.08 1.650.08 1.20.000 18.20 1.000 53.20.645.540.225.20 1.750.08 094 001 5 2 1 1.20 1.669 219.20.20.20 1.669 376.08 094 002 5 2 3 1.08 095 095 095 095 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 320.000 64.08 094 001 5 2 2 1.20.669 267.176.000 3.08 095 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan 450.618.08 094 094 094 094 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyusunan Anggaran Kas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 23.20 1.08 1.20.558.20 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.950 - 1.20.000 156.20.08 1.498.000 11.20 1.08 1.000 14.08 096 001 5 2 2 1.20 1.20.790.20 1.20.000 11.20 1.719.20 1.20 1.08 1.08 1.08 1.08 1.975 368.20 1.500 19.20 1.848.602.20.000 126.20 1.20.20 1.20.08 094 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1.975 - 1.20 1.415 177.590.20 1.524.08 094 094 094 094 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 79.20 1.20.08 1.476.08 1.08 1.08 094 002 1.08 1.08 096 001 5 2 3 1.900.669 - 98 DASAR HUKUM .08 094 001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 273.20 1.20.20.20 1.333.20.20 1.20.300.20 1.20 1.20.20.20 1.20 1.08 1.000 45.230.000 - 1.20.20 1.20.20.20.20.074.516.990 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 205.08 095 095 095 095 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 130.20.000 4.08 1.08 1.08 094 002 5 2 2 1.08 094 094 094 094 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 Penyusunan Profil Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.450.20 1.08 1.20.795.20 1.20 1.20.20.20 1.20.08 094 094 094 094 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Penyusunan DPA dan DPPA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 80.102.20.20.929.990 - 120.669 1.20 1.20 1.20.08 1.20.000 - 1.20 1.20.500 - 1.20.087.20 1.20 1.20.950 34.20.08 094 094 094 094 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 1.08 1.20 1.20.20 1.425.08 096 001 5 2 1 1.08 094 002 5 2 1 1.848.08 1.

20.20 1.20 1.20 1.000 76.550 911.08 1.20.20 1.20.20 1.20.092.08 096 002 5 2 1 1.20.000 - 1.08 096 004 5 2 2 1.08 096 002 1.08 1.08 096 002 5 2 2 1.000 18.20.20.20 1.20.030.000 5.08 1.20.000 36.08 1.20.000 276.08 1.137.08 1.20 1.08 097 097 097 097 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Optimalisasi Pajak Reklame Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 205.20.140.440.000 - 1.08 097 001 1.20.KODE REKENING 1.08 097 001 5 2 3 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 80.20.20.000 124.798.20.490.170.700.08 1.08 097 097 097 097 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Optimalisasi Pajak Hotel Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 294.08 096 096 096 096 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 47.000 78.20 1.000 68.20.20.20 1.08 097 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 7.08 097 097 097 097 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 Optimalisasi Pajak Parkir Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 128.318.773.08 1.000 - 1.000 - 1.20.08 1.20 1.630.20.20 1.20 1.20 Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 221.20.20 1.20.000 1.20.421.20 1.08 097 001 5 2 1 1.20 1.08 1.000 55.20 1.08 096 003 5 2 2 1.20 1.20 1.08 096 003 5 2 3 1.502.000 - 1.08 1.20.20 1.000 17.20.200.08 096 003 5 2 1 1.08 1.08 1.482.495 1.08 1.20.20.000 53.20 1.085.08 1.20 1.20 1.340.20 1.000 123.000 137.20 1.20.20.751.288.310.550 - 99 DASAR HUKUM .000 - 1.096.083.20 1.20.20 1.08 096 002 5 2 3 1.08 1.000 68.20.900.000 - 1.000 110.20.20.200.20 1.900.870.08 1.308.054.20 1.08 097 097 097 097 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Optimalisasi Pajak PBB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 79.20.20 1.20.20.851.081.000 74.20 1.08 1.08 096 004 URAIAN Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 284.20 1.20 1.08 096 004 5 2 3 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.337.20 1.20.08 096 003 1.20.20 1.20.651.08 096 004 5 2 1 1.20 1.000 25.20.20 1.000 206.20 1.08 097 001 5 2 2 1.20.494.000 184.20 1.965 - 1.985.20 1.20 1.20 1.20.20 1.20.08 097 097 097 097 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Optimalisasi Pajak Hiburan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 142.08 097 097 097 097 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Optimalisasi Pajak Restaurant Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 329.20 1.20.462.08 1.965 225.000 185.08 1.20 1.20.08 1.20.

20 1.20 1.560.08 097 010 5 2 1 1.680.659.240.20.20 Pemutahiran Basis Data Obyek Pajak PBB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.452.08 097 097 097 097 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 1.20.804.132 100 DASAR HUKUM .08 1.08 1.20 1.776.20.226.20 1.20 1.064.20.782.20 1.044.08 1.242.08 097 008 5 2 3 Pembinaan.187 320.804.000 197.877.20.20.000 2.20 1.032.08 1.20 1.20.550.844.08 1.750 148.225.968.20.20.KODE REKENING 1.319 39.000 2.230 66.08 1.960.20 1.000 2.20.20.08 097 010 5 2 3 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1. Penyuluhan.08 097 097 097 097 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/DEFISIT : Halaman JUMLAH (Rp) 2.08 097 008 5 2 1 1.20.20.20.20 1.08 097 008 5 2 2 1.000 11.354.20.20 Optimalisasi Pajak BPHTB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1. dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.709.20 1.20 1.08 097 010 1.20 1.500 110.000 259.250 97.000 85.230 359.08 097 008 URAIAN 1.20 1.08 097 010 5 2 2 1.

748.08 00 00 1.278.08 00 00 4 22 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 670.08 1.20 1.293.190.830.20 1.20 1.000 1.000 1.08 1.529.08 00 00 4 21 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 55.000 1.08 00 00 4 2 3 01 4 2 3 01 1.20.OTONOMI DAERAH.20 1.560.20 1.439.710. PEMERINTAHAN UMUM.000 268.590.003.08 1.20.000 1.950.20 1.20 1.130.20 4 4 4 4 1.20.20.20.618.20.08 1.000 1.000 156.08 00 00 1.128.140.470.08 00 00 4 2 3 01 4 2 3 01 1.20 1. : ORGANISASI : 1.08 00 00 1.716 108.363.20.20.20 1.08 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 1.08 1.040.496 967.095.298.20 1.08 1.438.819.000 327.08 00 00 1.780 2.20.PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 101 DASAR HUKUM 1.20 1.08 00 00 53.08P .20.000 3.08 00 00 00 00 00 00 00 00 2 2 2 2 1 1 1 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1.20.780 172.598.20.08 1.716 108. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.08 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1.860.990.160.20 1.20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 241.000 2.20 1.830.667.808.08 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3.20.08 00 00 1.472.000 1.20.20.781.780 2.20 1.600.20.20.08 1.20 1.20 1.20 1.20.20.000 15)Perpres No 137/2015 1.08 1.20.600.20 4 4 4 4 1.950.20 1.08 1.503.830.820.20.716 37.URUSAN PEM.089.20.000 1.20 1.710.950.278.08 1.000 15)Perpres No 137/2015 1.20.20.20 1.20.08 1.08 00 00 4 2 1 01 06 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas 84.20 1.20.20 1.08 00 00 15)Perpres No 137/2015 37.20 1.573.000 15)Perpres No 137/2015 15)Perpres No 137/2015 17)Kep Gub No 315/KEP /2014 1. PERANGKAT DAERAH.20.000 1.000 550.08 00 00 1.20 1.20.20.20.08 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah - 1.802.08 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 4 2 1 01 04 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 2.20.20.000 1.08 00 00 4 33 1.293.000 15)Perpres No 137/2015 1.343.20 1.508.000 670.000 156.20 .20.20 1.000.20 1.08 1.867.08 1.000 20.20.286.750.20 1.20 1.000 46.08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 1.683.114.20 1.20 1.278.20 1.20.20 1.20.20.20.000 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.20 1.20.20.713.20 1.276.08 00 00 4 3 2 Dana Darurat - 1.000 281.220.194.000 1.780 241.08 1.138.020.08 00 00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 15)Perpres No 137/2015 160.20 1.534.20 1.000 419.010.100.20.20.860.840.000 670.758. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.000 231.08 1.08 1.08 00 00 00 00 00 00 00 00 2 2 2 2 3 3 3 3 01 01 01 01 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus 01 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Dasar 02 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Rujukan 03 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Kefarmasian 04 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Keluarga Berencana 05 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum 06 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi 07 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian 08 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Lingkungan Hidup 09 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perhubungan 10 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sarana Prasarana Kesehatan 11 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah 12 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 13 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 15 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit 16 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas 17 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan 18 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB 11.439.724 16)Raperda APBD DIY TA 2016 .812.000 15)Perpres No 137/2015 1.000.20 1.

20.20 1.705.08 1.20.08 00 00 1.935.325 2.000.20.183.043.276.08 00 00 5 1.20 1.208.20.200.08 1.420.000 3.000 1.20.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 15) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 16) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 17) Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.08 00 00 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7 5 18 BELANJA DAERAH 65.20.20.977.20.08 00 00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11.20 1.08 00 00 4 34 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 40.443.753 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 6) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 7) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3) 9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 11) Perjanjian Nomor 27.20 1.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal.08 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 31.20 1.20 1.443.20 1.833.20.758.443.20 1.07/2014 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 .20 1.060.200.08 1.08 00 00 1.094.062.20.20 1.662. Partai Politik Belanja Tidak Terduga 65. dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.418 3.802.08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1.864.644 16)Raperda APBD 1.561 16)Raperda APBD 1.20.235.20.864.20.987 16)Raperda APBD 1.20 1.20 1.08 00 00 1.200.705.705.128.761.000 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1.743 57.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 102 DASAR HUKUM 1.000.424.20 1.20.20.20.161.743 SURPLUS/DEFISIT : 1.000 DIY TA 2016 DIY TA 2016 DIY TA 2016 DIY TA 2016 1. Pendidikan Non Formal.000 40.758.208.08 00 00 4 35 11.743 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa.08 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 5.424.20 5 5 5 5 5 5 1.000 11.20.08 1.424.800 16)Raperda APBD 1.758.20 1.08 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 18.864.20.08 1.20 1.20 1.20 1.Perj.496 JUMLAH BELANJA PPKD : 65.000 15)Perpres No 137/2015 16)Raperda APBD DIY TA 2016 1.08 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 22.000 40.147.

20.035.08 00 00 6 2 182.20 6 6 6 6 1.08 1.20.20 1.08 00 00 6 PEMBIAYAAN 1.20 1.20.20.08 1.20 1.20.08 00 00 6 11 256.860.20 1.08 00 00 6 2 1.20 1.08 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.20.20.000 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 256.20 1.091 - 103 DASAR HUKUM .20.20 1.20 1.20.860.20.20.08 1.20 6 6 6 6 6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah 1.08 1.20 1.035.20 1.08 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 256.20.184.08 00 00 00 00 00 00 00 00 2 2 2 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 PENGELUARAN DAERAH - Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pembiayaan Netto 1.20 1.08 1.20.08 1.08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 1 1 1 1 1.091 1.091 1.677.20 1.20.851.

09 1.09 1.20.09 1.471.20.20 1.20.135 1.20 1.20 1.20 1.20.650.09 1.20 1.20 1.000 650.471.000 110.900.09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 1.20.09 1.455.20.20 1.000 109.09 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.000 4.20.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.20.175.20 1.000 - 3.20 1.000 1.604. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.281.000 92.20.254.20.311.646.09 1.20.20.378 4.20 1. PERANGKAT DAERAH.09 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 4.500 1.752.20 1.09 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.20.20 1.20.20 1.09 1.20.20.09 1.20 1.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.20 1.800 820.20 1.513 1.09 1.09 1.20.383.09 001 006 5 2 2 1.09 001 006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 104 DASAR HUKUM 19.748.09 00 00 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 4.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4.100 820.20.09 1.09 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 93.20 1.883.000 - 1.20 1.281.383.349.000 - 1.09 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 1.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.09 1.20 1.09 1.20 .928.20.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.606.000 64.604.09 001 006 5 2 1 1.20.500 1)PD No 3/2012 572.OTONOMI DAERAH. WAJIB : 1.995.20.20.09 1.DINAS PERIZINAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) 1.20.20 1.20 1.20.604.09 1.378 1.20 1.927.000 4.09 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.650.000 820.20.20 1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20 1.09 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 76.20 1.000 51.20.900.100 - 1.09 00 00 5 1 1.20 1.760 1.09 1.20.20 1.000 76.20.883.20.09 .20.09 1.09 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 65.20 1.528.20.20 1.20 1.20 1.20.348.604.20. PEMERINTAHAN UMUM.20 1.20 1.20 1.805.20 1.20.000 51.20 1.800 - .20 1.000 1.20.09 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.09 1.000 1.223.20.20.155.883.20.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.000 19.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.883.

20.20.09 1.20 1.20 1.20 1.20.20.09 001 012 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 11.000 1.20 1.20.20.09 1.000 1.09 001 015 5 2 2 1.795.09 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.000 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 47.20 1.860 448.09 1.20 1.09 1.09 001 012 5 2 1 1.280.000 - 72.20.20.20 1.150.975.20.20 1.20.125.09 1.20 1.20.20 1.935.20 1.20.20 1.707.20 1.20 1.KODE REKENING 1.09 1.20 1.20 1.20.09 001 012 5 2 2 1.09 001 015 5 2 1 1.09 1.09 1.20 1.09 1.000 325.20 1.000 84.09 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.20.09 1.20 1.09 1.09 1.09 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 84.20 1.20.20 1.20.922.000 325.000 132.000 47.20 1.707.935.09 1.20.20 1.20.20.20 1.20 1.20.922.20.000 - 1.20.280.20.20 1.000 3.975.644.09 1.20.860 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.20.09 003 1.053.800.610.09 1.20.09 1.20 1.053.20.658.20.000 91.20.20.20 1.000 71.20 1.000 1.09 1.20.20 1.000 650.09 1.000 - 5.09 1.09 1.20.000 5.09 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.20 1.09 002 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.09 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.09 001 015 1.20 1.09 1.20.20 1.20 1.764.000 - 1.09 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 88.20.09 1.20 1.20 1.500.000 80.09 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 91.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 47.20.000 7.09 1.20 1.20.20.000 1.09 1.20 1.800.000 132.20.09 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 448.20 1.09 003 003 003 003 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11.20 1.20 1.20.658.09 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 105 DASAR HUKUM .20 1.

000 1.000 1.20 1.20 1.20 1.20 1.950 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 183.000 - .09 1.09 1.09 098 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.20.20 1.486.20.20.980.20 1.20.09 098 098 098 098 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pelaksanaan.20 1.09 098 098 098 098 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Pengembangan Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 244.000 - 95.777.000 2.882.20.20.09 098 098 098 098 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 270.321.950.20.975.09 1.20.000 8.20.09 1.000 52.323.09 006 001 5 2 1 1.20.20.927.686.20 1.09 098 098 098 098 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 Pengelolaan Data Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 171.723.20.685.09 1.000 27.20 1.20.20 1.125 1.254.000 23.000 175.09 098 098 098 098 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.980.09 098 003 5 2 2 1.20 1.09 1.686.20.20.KODE REKENING Halaman JUMLAH (Rp) URAIAN 1.20.20 1.09 1.09 098 003 5 2 1 1.20 1.692.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 37.000 - 1.638.09 1.20.20.09 098 003 10.800 1. 4.000 80.20 1.09 1.20.20.20 1.606.09 1.20.20 1.142.20 1.09 1.724.09 098 098 098 098 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.09 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.09 1.850.758.20 1.513) 106 DASAR HUKUM .352.20 1. Koordinasi dan Penelitian Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.20 1.000 90.000 42.500 135.883.105.125 444.150.20 1.20 1.470.604.20 1.20.20 1.09 006 001 5 2 2 1.20 1.20.808.950 167.09 1.20 1.20.147.438.09 1.000 1.200.09 006 001 37.09 1.20 1.20 1.09 1.20.09 098 003 5 2 3 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.09 1.000 76.20.000 36.800 232.20 1.20 1.20.20.500 111.20 1.763.341.09 1.20.000 48.705.574.20 1.20.375 619.20.20.000 1.20.20.513 (3.

20.20. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.10 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.000 - 1.10 1.20.20.10 00 00 1.20 1.20.20 1.20 1.500 1.20 1.10 001 006 5 2 2 1.10 1.20 1.10 1.20 - 9.20.20 1.20.20 1.20 1.10 001 006 25.20.10 1.20 1.10 1.10 1.20 1.10 001 006 5 2 1 1.000 - 1.20.750 - 1. 51.400.619.20 1.742 15. PEMERINTAHAN UMUM.000 20.10 1.20.720.20 1.789.417.20.10 001 012 1.10 1.417.060.000 96.OTONOMI DAERAH.250 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.20.10 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.000 16.20.20 1.090.20.10 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 96.20.10 1.410.20 1.000 4.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.000 6.000 52.20.900.20.000 .720.090. PERANGKAT DAERAH.20 1.20.20 1.232.10 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 52.011 2.20 1.DINAS KETERTIBAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG 1.20 1.10 1.000 64.20.20 1.500 - 107 DASAR HUKUM .20 1.000 51.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.900.20 1.10 1.10 1.10 1.10 001 012 5 2 1 1.860.619.10 1.20 1.860.20 1.10 00 00 1.750 68.742 9.20 1.10 1.10 00 00 4 1.437.565.20 .20 1.10 1.10 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.20.20.10 1.20 1.753 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 1.540.20.10 1.945.20 1.10 00 00 5 1 5 1 1 : 1.10 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20 1.232.20 1.10 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.567.000 - 1.20.10 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 68.20.20.10 .000 140.10 1.10 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.20 1.379.20 1.20.20 1.20. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.885.540.983.20.20 1.20 1.20 1.20 1.20.567.20.000 144.10 1.060.20.20.20.20 1.20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 64.20.10 001 012 5 2 2 1.20.10 1.20 1.000 - 16.20. WAJIB : 1.20 1.10 00 00 5 1.

20.188.000 191.20.20.080.200.400.20 1.773.20 1.577.20.20.20.200.000 - 1.20 1.20 1.20 1.20 1.10 006 001 40.10 1.500 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.10 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.10 1.421.20.20.20 1.500 23.10 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 191.20 1.846 1.10 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.773.10 1.20.10 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.475.000 23.10 1.20.10 001 015 1.20.20 1.20 1.10 003 1.20.20.10 001 015 5 2 2 1.200.20.965 2.20 1.313.10 1.20.20.20.970.115.20 1.592.421.10 1.20 1.10 1.000 248.451.000 1.000 111.20 1.400.10 1.20.20.080.20 1.20 1.20.20.20.20 1.10 1.20 1.20 1.720.965 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 385.20 1.20.20.10 1.10 1.850 Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 267.326.350 - 1.186.20.186.20 1.801.773.20 1.10 1.10 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 111.20.10 1.20 1.20 1.20.125.10 099 099 099 099 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 17.577.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 385.10 099 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 439.10 1.20 1.20.20 1.000 383.10 1.20 1.20 1.465 - 108 DASAR HUKUM .000 1.000 - 1.10 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 24.10 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 924.20 1.20 1.KODE REKENING 1.10 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 200.10 1.20.10 1.10 1.20 1.125.20 1.881 1.192.20 1.20 1.20 1.20.20 1.20 1.009.20.20.20.20.10 1.350 18.000 922.20 1.10 1.10 002 10.465 1.10 1.20.10 1.20.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40.080.20 1.20.20 1.881 - 1.000 199.465 1.10 006 001 5 2 2 1.000 1.20.20 1.20.10 001 015 5 2 1 1.10 1.000 - 1.20.20.10 1.20.20 1.500 1.500 1.000 11.10 003 003 003 003 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 1.000 1.10 006 001 5 2 1 1.20.20 1.177.493.480.

10 101 101 101 101 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Penyusunan Perencanaan Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 170.000 517.000 - 1.245.20 1.000 134.385.20.20.605.20.10 1.10 102 001 5 2 1 1.000 250.277.10 100 100 100 100 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.10 101 767.20 1.20.20 1.10 1.050.20.10 1.20 1.748.500 7.600 - 109 DASAR HUKUM .10 100 100 100 100 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pengamanan Khusus Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.20.290.600 1.20 1.20.953.000 647.20.20.20.000 1.10 1.275.10 1.20.10 1.20 1.20 1.10 099 002 Halaman JUMLAH (Rp) URAIAN 1.20.000 - Program Peningkatan Ketaatan Hukum 1.20.239.20 1.000 1.10 1.20.083.848.416.287.10 1.000 277.000 945.800.10 1.200.685.20 1.20 1.000 - 1.20.10 100 100 100 100 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.817.245.20.20.20.20.10 099 002 5 2 1 1.500 26.810.10 099 002 5 2 3 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.10 101 101 101 101 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 507.20.20 1.154.10 101 101 101 101 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal (DBHCHT) 1.10 1.10 1.896.707.20 1.20.969.890.000 36.20 1.20.000.10 1.000 1.10 1.20 1.930.123.000 144.20 1.284.000 800.10 1.20 1.000 643.600 1.000 673.20 1.20 1.10 102 Program Perlindungan Masyarakat 2.20.20 1.20 1.900.20.20 1.20 1.630.20 1.000 1.20.10 1.360.10 1.20 1.208.20 1.20.10 102 001 5 2 3 31.300.10 102 001 Penyelenggaraan Femberdayaan Perlindungan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.000 595.10 1.20.10 100 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 171.234.20 1.20.000 1.10 1.10 100 100 100 100 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.10 1.10 102 001 5 2 2 1.10 1.20 1.000.320.20 1.200.10 1.20 1.20.20 1.20 1.000 1.KODE REKENING 1.269.405.000 360.000 107.20.000 400.000 - 1.20.20.10 1.20.000 1.20 1.20 1.20 1.10 099 002 5 2 2 1.20.025.20 1.20 1.20.20 1.000 330.000 6.20 1.20.20 1.20 1.20.10 1.20 1.000 - 1.10 1.20.520.20.20 1.580.125.10 100 100 100 100 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.948.

20.20 1.10 102 002 5 2 1 1.20.130.20 1.10 102 002 1.20.565.260.000 193.753) 110 DASAR HUKUM .390.20 1.10 102 002 5 2 3 URAIAN Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Halaman JUMLAH (Rp) 1.565.20 1.20.10 102 002 5 2 2 1.132.400.753 (25.400.000 - 25.KODE REKENING 1.000 939.

11 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Halaman JUMLAH (Rp) 111 DASAR HUKUM 44.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.11 00 00 5 1 1.20.11 1.20.20.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.11 001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.885.11 1.11 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1. WAJIB : 1.20 1.11 1.000 1.20 1.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 19.11 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 3.20 1.OTONOMI DAERAH.20.20 1.540.800.20 1.20.20 1.20.300.000 44.540.20 1.20 1.20 1.20.20 1.11 1.20.20.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.875 8.346.11 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.11 1.729.018.20 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.800. PERANGKAT DAERAH.11 1.11 1.11 001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 53.11 1.000 44.20 1.300.460.11 001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1. PEMERINTAHAN UMUM.20 1.20 1.20 1.11 1.20.20.20 .000 53.000 2.11 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.781 1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.11 .460.20 1.11 1.11 1.20.20 1.20 1.20 1.836 2.875 123.20.735.000 24.20 1.20.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN 1.20.11 001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20 1.11 1.090.20.11 1.735.20 1.368 1.000 6.20.20.000 - 1.20.361.000 44.20.11 001 006 5 2 1 1.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.738.20.11 1.20.20 1.000 - 6.20.20 1.11 1.11 1.20.20.313.000 52.20.20.11 001 006 5 2 2 1.700 123.20.20 1.20 1.413 1.300.300.866.11 001 006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15.250 8.20.700 795.20 1.866.20.20.300.738.500.20.20.11 1.20 1.282.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.729.20 1.000 1)PD No 4/ 2012 1.042.20 1.20 1.20 1.20.413 3.20 1.20.000 - .11 001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 52.20.500.11 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.20 1.20 1.250 24.20.20 1.000 44.

400.000 2.11 1.20 1.115 955.11 1.20.20 1.20 1.000.808.11 001 012 URAIAN 1.20.11 1.11 002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.856.20.20 1.456.20.20.050.000 1.000.561.11 1.356.11 1.20 1.20 1.20.000 196.000.11 1.11 005 003 5 2 1 1.288.700.20.20.20.000 198.20.20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 199.20 1.20 1.20.000 20.20 1.20.20 1.11 1.20.11 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.486.20.20 1.20.050.11 001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3 1.20 1.361.20 1.20.20.11 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 185.KODE REKENING 1.076.20 1.316.20.000 1.000 1.20.11 1.11 1.20 1.20 1.20 1.000 600.11 1.11 001 012 5 2 1 1.225 1.11 001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 422.11 001 015 5 2 1 1.20 1.000 96.000 - 1.343.225 197.20.11 1.20.11 1.480.000 - 1.20.11 1.20 1.20.20 1.20 1.500 46.050.000 96.20.20 1.20.20 1.20.20 1.000 - 1.115 - 1.20.11 005 003 5 2 3 185.20 1.076.115 1.11 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 199.511 - 1.11 1.20 1.20.11 1.225 795.11 001 015 Halaman JUMLAH (Rp) 3.480.20 1.20 1.11 1.20.20 1.11 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.11 003 002 003 002 5 2 1 003 002 5 2 2 003 002 5 2 3 1.11 1.20.20.20.20.20.11 001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.500 3.20 1.000 - 112 DASAR HUKUM .11 1.11 001 015 5 2 2 1.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 1.20 1.987.11 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 185.000 1.20 1.11 1.11 005 003 5 2 2 1.11 001 012 5 2 2 1.20 1.316.20.20 1.20.511 422.000 26.300.937.20.20 1.20 1.000 1.11 1.20.11 1.20 1.11 002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 501.808.20 1.20.287.20.20.20.20 1.20.20 1.11 001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 501.

305.018.20.20 1.20.11 104 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 5.175.20.000 1.20.11 006 001 5 2 3 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 76.20 1.850.11 1.20.500 1.781.11 006 001 5 2 1 1.20 1.244.20 1.804.500 - 1.11 1.20 1.20 1.300.515.11 104 002 104 002 5 2 1 104 002 5 2 2 104 002 5 2 3 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 980.675.000.000 1.11 1.20.20 1.565.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 105.692 1.20.000 - 44.20.20.000 1.20.11 103 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 6.20.496.11 1.20 1.11 103 002 103 002 5 2 1 103 002 5 2 2 103 002 5 2 3 Pelayanan Penanganan Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.000 29.860.20.11 1.11 1.050.20 1.11 1.345.20.000 1.20.536.20.20 1.945.445.20.20 1.20 1.20 1.11 1.20 1.20.781) 113 DASAR HUKUM .692 2.20 1.20 1.11 1.20 1.096.20 1.000 225.20.11 1.375.872.20.20.250.000.20.000 39.20 1.20.000 2.781 (18.000 1.400.20 1.20.000 1.000 19.11 006 001 5 2 2 1.742.177.20.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.500 321.20 1.20.000 278.000 658.20.000 - 1.20 1.11 103 001 103 001 5 2 1 103 001 5 2 2 103 001 5 2 3 Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.560.600.000 1.11 104 003 104 003 5 2 1 104 003 5 2 2 104 003 5 2 3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 264.100.11 104 001 104 001 5 2 1 104 001 5 2 2 104 001 5 2 3 Pengurangan Resiko Bencana Alam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.11 1.000 189.11 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 105.543.20 1.042.11 1.000 79.651.20 1.850.910.11 1.973.660.349.692 1.000.725.11 1.20.20 1.20 1.11 1.20 1.000 1.

20 1.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.844.20 1.500 45.20.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.20 .20.20.20 1.12 1.254.20.144 1.12 001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3 1.20.000.12 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 3.20.990.000 31.12 1.000.000 31.000 - 1.20 1.20 1.20.20 1.20 1.20. WAJIB : 1.12 001 006 5 2 1 1.12 1.20.12 1.545.20.20.20 1.12 1.025.20.000 1.844.12 001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 70.12 1.20.20 1. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000.20 1.000 1.20 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.12 001 002 5 2 2 1.000 1.000 66.20 1.630 6.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 46.KECAMATAN TEGALREJO Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) 1.20 1.12 001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.20 1.20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.12 1.20.20.OTONOMI DAERAH.20 1.12 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.12 1.20 1.500 - 1.000 - 1.20 1.20 1.000.545.20.20 1.12 001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 45.982. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.000 6.000 - 1.12 1.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.20 1.000 6.571.800.20 1.262.20 1.20.12 001 002 5 2 1 1.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.20.20.12 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 15.000 804.20.20.12 1.000 - 1)PD No 5/2012 2)PD No 3/2012 .000.20.20 1.12 001 006 114 DASAR HUKUM 66.000 1.20.20 1.12 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.12 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 1.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 31.000 14.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.12 1.000 - 6.20 1.20 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20 1.800.12 00 00 5 1 1.20 1.715.20.000.20.20.589.20 1.20 1.262.000 70.20.20.20.000 1.12 1.12 001 006 5 2 2 1.589.20.144 3.20 1.12 001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3 1.426 1. PERANGKAT DAERAH.20 1.000 46.20.20.20.20 1.20.20 1.20 1.844.12 1.12 1.715.20 1.12 001 002 6.20 1.12 .20 1.20.20.025.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.12 1.20 1.20.20.254.20.20 1.735. PEMERINTAHAN UMUM.000 15.040.20.20.809.570 540.000.

20 1.20.375.20 1.000 1.390.20 1.000 1.135.000 - 1.000 - 1.20.20 1.12 1.12 1.815.950.20 1.12 001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.680.20 1.000 - 115 DASAR HUKUM .000.12 1.20 1.20.20.20.20.20.20 1.12 001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 21.20 1.600.20.375.20 1.580 20.20 1.20.20.12 1.000 10.20 1.12 1.950.035.20 1.12 1.12 1.20 1.280.000 1.12 1.20 1.12 1.20 1.000 97.20 1.20.20 1.20.20 1.12 002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 70.20 1.550 19.039.12 1.20.12 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.20.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179.12 1.20.12 001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.12 002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 109.000 1.20.20.20.12 1.12 1.20 1.000 78.20.000 900.20.12 1.12 1.12 1.035.20.20.20 1.20.20 1.20.20.20.20.20.000 2.20 1.20 1.20.12 001 015 6.20.20.000 28.970.20.20.000 - 1.970.20.20 1.12 001 012 5 2 2 1.000 21.20 1.20 1.20 1.20.300.12 1.000 - 1.20 1.12 001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 78.20.20 1.12 001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19.135.072.12 1.20 1.12 1.12 1.900.20.000 6.500.12 1.20 1.12 001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.20.20 1.12 1.000 128.20 1.675.000 1.20 1.039.390.20.20.12 001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 17.20.12 001 012 1.12 1.000 1.12 1.000 128.20.12 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.000 1.12 1.12 001 015 5 2 2 1.12 001 012 5 2 1 1.20 1.590.20.072.580 - 4.20.000 70.12 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.12 001 015 5 2 1 1.20 1.20 1.20 1.000 16.12 1.20 1.20 1.20.20 1.20 1.20 1.550 - 1.775.

227.20.20.000 92.12 006 001 5 2 3 18.20.000 350.12 1.20.12 106 002 106 002 5 2 1 106 002 5 2 2 106 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 195.12 1.20 1.878.20.20 1.20 1.000 1.20 1.20 1.20 1.000 1.000 2.20 1.20.12 1.000 - 1.20.20.20 1.12 1.000 100.187.20 1.12 107 005 107 005 5 2 1 107 005 5 2 2 107 005 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 73.216 - 1.500 57.12 1.20 1.20.216 55.20.20 1.20.12 1.000 87.993.495.20.12 1.805.058.20.20.20 1.20 1.285.20.195.000 90.000 278.12 1.20.20 1.12 106 001 106 001 5 2 1 106 001 5 2 2 106 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 247.20.12 107 001 107 001 5 2 1 107 001 5 2 2 107 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 921.12 1.20 1.12 107 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 2.333.20 1.925.20 1.12 005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3 1.12 1.20.20 1.12 1.20 1.12 106 003 106 003 5 2 1 106 003 5 2 2 106 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 370.12 1.20.000 773.20 1.925.455.20.12 107 003 107 003 5 2 1 107 003 5 2 2 107 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 103.12 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.000 - 1.255.000 71.20.000 189.000 7.000 - 1.20 1.170.000 - 116 DASAR HUKUM .000 2.20.900.12 1.12 1.310.20.465.12 1.12 107 004 107 004 5 2 1 107 004 5 2 2 107 004 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 90.000 - 1.12 1.20 1.20.20 1.20.12 1.20 1.730.20.12 1.12 1.20 1.20.20.20.690.270.12 106 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 813.20.12 1.12 006 001 5 2 1 1.716 1.000 3.000 140.20 1.407.20 1.000 - 1.20.455.20.195.20 1.20.12 1.20 1.940.20.000 1.12 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41.000 2.20 1.640.20.170.000 22.20 1.20 1.385.20 1.000 1.20 1.12 1.20 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.20 1.073.20.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41.20 1.20.20.12 1.12 1.015.20 1.20 1.20.735.20.20 1.20.12 006 001 5 2 2 1.20.20 1.455.20 1.500 - 1.452.12 107 002 107 002 5 2 1 107 002 5 2 2 107 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 92.12 1.12 1.20 1.20.20 1.600 147.153.20.600 - 1.12 1.080 1.

20.20 1.480 - 46.000 6.480 25.20 1.570) 117 DASAR HUKUM .20 1.KODE REKENING 1.20 1.253.20.080.20.20.727.12 1.844.12 1.571.000 846.333.570 (6.990.12 107 006 107 006 5 2 1 107 006 5 2 2 107 006 5 2 3 URAIAN Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Halaman JUMLAH (Rp) 871.12 1.943.

20.20 1.20.485.13 1.20.985.20 1.13 1.13 1.000 1.985.13 001 002 5 2 2 1.20 1.20.20. PEMERINTAHAN UMUM.20.000 5.20 1.537.20 1.20 1.000 - 1.20.500 - 2.20.20.150.20.20.20.000 1)PD No 3/2012 15.000 1.13 1.20 1.20.341 532.442.000 15.460 5.20.485.13 001 001 001 001 001 001 001 001 5 5 5 5 2 2 1 2 2 2 3 1.KECAMATAN JETIS Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2 Hasil Retribusi Daerah 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 15.20.20.13 1.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 2.000 - 1.000 11.13 001 006 118 DASAR HUKUM 74.20.20 1.13 1.991.280.000 - 1.20.20 1.13 1.20.13 1.13 1.20 1.20.20 1.13 1.100 1.20.100 - 1.20 1.000 74.000 - 1.20 1.20 1.13 001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.20 1.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000 71.20.865.20.20 1.890.13 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.13 1.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.20 1.20.20 1.13 001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11.20 1.13 00 00 5 1 1.20.000 402.13 1.442.240.20.20 1.20.20.20 1.13 1.20 1.13 1. PERANGKAT DAERAH.20 1.20.024.780.20.397.700.13 001 006 5 2 1 1.000 - .13 001 002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.20 1.912.20 1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.537.20.000 15.006.500 20.20 1.20.442.20 1. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.13 1.442.700.13 1.13 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.20 1.20 1.20 1.20 1.20.430.000 38.20 .13 1.20 1.000 15.20.20 1.20 1.20.13 001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 71.066 2.000 14.784.000 1.066 1.13 1.20 1.13 1.20.OTONOMI DAERAH.13 001 006 5 2 2 1. WAJIB : 1.20.20.780.20 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.13 1.20 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.890.20 1.040.13 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.20.20 1.13 1.13 .20 1.20.13 001 002 5 2 1 1.20 1.20.13 1.13 001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 40.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.20 1.430.20.13 00 00 4 1.13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 : 1.13 001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3 1.280.150.20.20.275 1.

20.20.000 1.20.20.20.000 5.160 - 1.20 1.13 1.20 1.500 118.13 1.13 1.20 1.20.13 1.20.20.20.000 1.20 1.20 1.20 1.20 1.000 118.13 1.13 001 012 5 2 2 1.20 1.20.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.13 1.13 1.128.13 1.20 1.13 001 015 5 2 1 1.13 1.20 1.13 001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41.20 1.160 41.20 1.13 1.739.20 1.20 1.20 1.439.300.20.13 002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 90.20.13 1.20.20.13 001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 70.20 1.20.20 1.20.927.20 1.20 1.901.000 1.554.346.20.13 001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.000 - Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 177.13 001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3 1.20.680.20.20 1.13 1.554.500 3.000 17.20 1.20.20 1.20 1.13 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.346.20.13 001 012 URAIAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 27.13 1.20 1.128.000 - 1.13 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.20.20 1.20.13 1.20.13 002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 87.13 1.20 1.471.20 1.800.20 1.20.13 1.554.20.13 1.901.13 1.13 001 012 5 2 1 1.20 1.20.13 1.500 70.20.927.200 7.13 001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.699.12 1.13 1.20 1.20 1.20 1.20.20 1.13 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.13 001 015 7.000 1.20.000 - 3.20.000 - 1.20.20.500 - 1.KODE REKENING 1.20.13 1.20.000 87.13 001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.699.13 005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3 119 DASAR HUKUM .13 1.20.20.13 1.13 001 015 5 2 2 1.000 - 1.200 17.20 1.20 1.500 4.20 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.20 1.300.500 - 1.20 1.20 1.471.439.20 1.13 1.20 1.000 90.20.20 1.20.920.20.000 27.120.20 1.20.20.680.20.20 1.20.13 1.13 1.

000 350.20 1.000 371.13 108 003 108 003 5 2 1 108 003 5 2 2 108 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 363.382.000 89.208.13 1.20.13 006 001 5 2 3 13.20 1.20 1.000 167.13 1.20 1.20.13 1.000 157.20 1.483.542.13 109 002 109 002 5 2 1 109 002 5 2 2 109 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 175.720 1.000 - 1.500 - 1.000 1.20 1.460.20.20 1.20.20 1.20.20 1.13 1.20.549.13 1.13 1.600.20 1.13 1.595 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 15.500 6.725.20.000 7.13 1.000 1.20.13 1.20.13 1.644.13 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19.13 1.13 109 004 109 004 5 2 1 109 004 5 2 2 109 004 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 182.20.20 1.13 1.20 1.13 1.100.709.20.20.20 1.397.20 1.683.595 16.000 5.13 109 001 109 001 5 2 1 109 001 5 2 2 109 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 446.20 1.20.000 - 1.20.20 1.20.991.925.000 - 1.720 - 1.13 109 005 109 005 5 2 1 109 005 5 2 2 109 005 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 535.20 1.13 108 001 108 001 5 2 1 108 001 5 2 2 108 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 123.20 1.542.341 (5.20 1.20.20 1.13 1.20.20 1.13 109 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.000 169.20 1.20.052.20 1.20 1.000 33.010.542.489.000 74.20.13 1.20.097.20 1.13 1.20.720 16.000 - 1.20.820.000 254.13 1.13 006 001 5 2 1 1.047.20 1.20.20.20 1.800.20.20.20 1.947.20 1.000 176.20 1.20.20 1.20.000 518.13 1.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19.000.089.20 1.13 1.515.13 1.20 1.000 - 1.20 1.085.20.13 108 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 661.095 1.752.341) 120 DASAR HUKUM .20 1.000 109.20.20.20.000 1.20.442.13 1.20.20.13 1.20 1.20.20 1.594.950.20 1.20.800.13 1.794.13 006 001 5 2 2 1.000 5.13 1.000 6.20.20 1.700.20.13 108 002 108 002 5 2 1 108 002 5 2 2 108 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 173.13 109 003 109 003 5 2 1 109 003 5 2 2 109 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 175.

20.14 001 003 5 2 3 1.20 1.995.822.822.20.20 1.14 1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.300.20 1.478.20.000 4.14 .000 13.100.20 1.20.20 1.20.14 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 77.20.20 1.20 1.14 001 001 5 2 1 1.20.KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) ORGANISASI KODE REKENING 1.14 001 002 5 2 2 1.14 1.20 1.20 1.714 1.20 1.000 - 1.20.20.14 001 003 1.20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.100.20 1.14 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 50.20.14 001 006 5 2 1 1.20.14 1.14 001 006 121 DASAR HUKUM 104.20.20.822.819.000.14 001 008 1.475.20 1.14 1.14 001 007 5 2 1 1.600 - 1.20 1.475 50.20 1.760.20 1.14 00 00 4 1.20.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 75.078 879.20 1.475 - 5.14 001 009 5 2 1 1.20.20.400.20.000 13. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.20 1.340.20.20 1.14 001 007 1.20 1.253.960.14 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 17.20.20 1.14 001 009 5 2 2 1.20.000 13.20 1.20.340.000 2.000 - 1.995.760.475.14 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.000 - .000 204.20.20 1.20.14 001 001 5 2 2 1.20 1.14 001 002 5 2 1 1.20 1.20 1.14 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 3.364 3.000.14 001 006 5 2 2 1.14 001 008 5 2 1 1.20.000 75.20.20.20.20 1.000 1.20 1.000 11.20 1.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.000 - 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.478. PERANGKAT DAERAH.320.364 1.215.14 001 003 5 2 1 1.20. PEMERINTAHAN UMUM.14 001 008 5 2 2 1.20 1.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.14 001 010 5 2 2 1.20 1.20.20 1.000 104.000 - 1.20 1.20.14 001 002 8.320.20 1.14 00 00 5 1 1.20.20 1.14 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.14 001 009 1.000 1.395.000 77.774.14 001 007 5 2 2 1.20 1.822.20 1.20.100.14 001 001 1.600 17.20 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 216.20.20 .100.20 1.20.422.20.20.20 1.20.20.000 1.14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2 Hasil Retribusi Daerah 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 13.20 1.20 1.20.OTONOMI DAERAH.20.819.14 001 010 5 2 1 1. WAJIB : 1.055 2.20.14 001 010 1.000 1)PD No 3/2012 9.20 1.20.14 001 001 5 2 3 1.14 001 003 5 2 2 1.

20 1.580 - 5.20.14 002 029 1.000 19.000 232.580 20.854.14 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.20.20 1.20 1.700.20.242.20.20.000 - 1.20 1.20 1.336.20.000 36.14 002 024 5 2 1 1.20 1.20.14 001 017 5 2 2 1.20.14 001 018 5 2 2 1.20 1.000 1.14 001 014 1.14 002 024 5 2 2 1.20 1.14 001 017 5 2 1 1.20.000 95.20 1.20 1.20.14 001 011 5 2 1 1.20 1.854.14 001 018 5 2 1 1.295.20.20 1.20.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 423.14 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 105.474.000.14 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.20 1.20.20 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18.20.000 - 1.640.20.950.675.20.20 1.20.20.20.20.20 1.20 1.20 1.900.20 1.950.20.000 820.000 137.150 18.20 1.20.20 1.295.20 1.20 1.14 002 021 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 2.20 1.KODE REKENING 1.20.14 001 017 1.000 137.20 1.14 001 018 1.20.000 - 1.14 001 014 5 2 2 1.20 1.20.20.20.20 1.20 1.336.20 1.000 50.20 1.150 - 1.14 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 284.14 001 012 1.20.20 1.14 001 011 1.20 1.250 - 1.675.14 001 011 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 36.14 001 012 5 2 2 1.250 1.20.20.14 001 012 5 2 1 1.14 001 019 5 2 2 1.14 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 95.14 001 019 5 2 1 1.945.20 1.20.14 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.20 1.000.20 1.14 001 019 1.14 002 021 1.20.20 1.000 1.14 002 022 5 2 1 1.20 1.20.460.20.20.14 002 021 5 2 1 1.14 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.105.20 1.000.14 002 029 5 2 2 1.14 002 022 1.20 1.14 002 021 5 2 2 1.20 1.14 001 011 5 2 2 1.20.14 002 029 5 2 1 1.20.14 001 014 5 2 1 1.20.14 002 022 5 2 2 1.000 15.14 002 024 1.14 001 015 15.20.000 1.14 002 029 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19.000 13.14 001 015 5 2 1 1.20.20.000 - 122 DASAR HUKUM .20.14 001 015 5 2 2 1.20 1.20.20.000 - 13.105.20.900.20 1.20 1.000 105.245.14 001 014 5 2 3 1.242.

20.20.805.000 39.20.14 110 002 1.000 1.14 111 001 5 2 1 1.500 33.250 43.20 1.20.20 1.20 1.892.660.14 110 003 5 2 2 1.14 110 001 1.14 111 002 1.20 1.957.20.000 19.20 1.000 1.679 1.20.20 1.256.20 1.000 383.14 110 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 262.20 1.000 198.500 115.20 1.14 111 004 1.000.272.20 1.20.14 110 003 1.20 1.500 - 1.20 1.105.929 - 123 DASAR HUKUM .20 1.20.20 1.20 1.20 1.857.20.14 005 001 1.20 1.20.20.20 1.500 - 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.20.000 32.20 1.000 - 1.14 005 001 5 2 3 1.697.20 1.20.14 110 003 5 2 1 1.14 110 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 521.14 111 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 242.20 1.000 205.20.14 111 002 5 2 2 1.20.500 40.380.20.20 1.20.500 1.14 006 001 5 2 3 17.20.14 110 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 212.20 1.000 1.14 111 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 231.20 1.725.500 - 46.750.20.14 111 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 2.20.14 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 36.20 1.14 111 004 5 2 2 1.494.762.20 1.14 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.14 006 001 5 2 1 1.20 1.20.20.14 111 001 1.14 110 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.480 1.14 111 003 1.20.14 110 001 5 2 1 1.14 006 001 5 2 2 1.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 36.14 111 004 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 211.550.20.274.320.20.20.20.20.14 110 001 5 2 2 1.250 - 1.000 145.857.20 1.806.20 1.20.14 110 002 5 2 1 1.20 1.20 1.20.20.660.20.007.20.14 111 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 416.14 111 003 5 2 1 1.972.20 1.000 - 1.20.500 36.20 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 40.20.500 1.14 005 001 5 2 2 1.14 111 003 5 2 2 1.340.435.20 1.20 1.929 6.14 111 004 5 2 1 1.20.20 1.857.14 110 002 5 2 2 1.20.000 168.20 1.20 1.20 1.20.983.14 005 001 5 2 1 1.14 111 002 5 2 1 1.287.037.500 36.14 111 001 5 2 2 1.305.20.20.20 1.579.500 - 1.000 175.088.

896.14 111 007 5 2 2 1.20.20 1.20 1.14 111 005 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 242.500 36.005.14 111 006 5 2 2 1.253.031.130.000 28.20.500 - 1.480 10.14 111 005 1.14 111 006 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 227.546.14 111 005 5 2 1 1.215.271.14 111 006 1.20.20.20 1.078) 124 DASAR HUKUM .725.20.000 8.14 111 006 5 2 1 1.431.000 911.20.20 1.20 1.20 1.026.000 - 1.20 1.14 111 007 5 2 1 1.000 214.14 111 005 5 2 2 1.766.20.20.20.20 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.078 (8.201.14 111 007 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 922.000 191.20 1.20 1.480 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 13.14 111 007 1.20.20 1.20.20.20 1.822.

20 1.15 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi. PEMERINTAHAN UMUM.522.20 1.15 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.000 26.15 1.20 1.15 1.15 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 72.426.20 1.20.20.000 1)PD No 3/2012 1.15 00 1.000 - 1.15 1.15 001 002 5 2 1 1.15 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 2.15 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 001 001 001 001 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 1.20 1.000 - 1.15 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.15 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 54.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.15 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.20 1.20.000 1.15 001 002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.400.000 - 3.20 1.500.20.20.349.20 1.565.20.20 1.20.20 1.15 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.15 00 00 5 1 1.20.760.20 1.20.20.15 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.20 1.20.20. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.000.20. PERANGKAT DAERAH.20 1.000 72.20.20.000 - 1.15 1.000 158.15 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.000.000.20.20.000 1.15 1.20 1. WAJIB : 1.20 1.15 1.402 755.15 1.20 1.522.20. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.245.20.15 1.15 001 002 5 2 2 1.000 1.15 .000.15 001 006 5.20 1.550.285 2.20.917.20.15 00 1.15 1.15 1.20 1.20 1.206.20 1.20 1.20.20 1.500.20.20 1.285 1.20.15 1.522.20.349.20.20 1.20.000 1.070.20 1.20.000 5.070.20 1.20 1.000 54.909 5.15 001 006 5 2 2 1.20 1.000 14.20 1.20 1.20.400.20 1.000 1.15 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.20.20.565.20.20.20 1.522.20.117 1.900.20 1.20.20 1.15 1.20 1.KECAMATAN DANUREJAN Halaman 125 JUMLAH DASAR URAIAN (Rp) HUKUM 1.316.900.15 1.20.20 .15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.847.15 001 006 5 2 1 1.000 1.20.15 1.15 1.000 131.20.15 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.000 66.991.OTONOMI DAERAH.20.000 66.20.20 1.485.15 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2.20 1.20 1.000 - .

20.15 001 015 5 2 2 1.15 001 015 10.15 1.20.20.15 1.20.590.20 1.15 1.20 1.15 001 012 5 2 1 1.20 1.000 15.15 1.20 1.000 159.009.20 1.20.20.20 1.20.000 4.20.800.20.20 1.20.15 1.20.20 1.15 1.15 1.860.20 1.20.15 001 012 5 2 2 1.550 - 1.300 14.20.20.20.20.15 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.15 1.024.20 1.15 1.15 001 012 1.000 - 1.000 143.20 1.20.000 27.15 1.100 - 126 DASAR HUKUM .304.20 1.20 1.369.20.15 1.15 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19.20.20.100 15.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.15 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.048.20 1.15 1.20 1.050.15 1.15 1.15 1.900 - 1.20 1.20 1.15 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 1.159 41.20 1.000 1.050.000 - 249.15 1.15 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41.20.800.15 1.20.20 1.20.15 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.009.684.20.590.20.300 10.20 1.20 1.20 1.650.20.15 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.860.20.20 1.20.20 1.20 1.20.15 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 88.15 1.20.20.20 1.20 1.20.15 1.20 1.334.20.159 - 1.024.901.15 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.000 159.20 1.20.20 1.15 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16.748.20 1.15 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 27.20.20 1.20.900 19.20 1.20.20 1.15 1.100 3.000 147.20 1.15 001 015 5 2 1 1.15 1.20 1.15 1.000 - 1.20.15 1.15 1.000 - 1.20.20 1.20 1.15 1.048.20 1.000 88.20.304.20 1.20 1.15 002 002 002 002 021 021 5 2 1 021 5 2 2 021 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.15 1.20 1.901.20.15 1.20.20 1.369.20.550 16.

500 - 1.20 1.20.20 1.20 1.964.20 1.20.850.20.500 9.057.20.20.15 113 1.20.000 46.15 1.625.20 1.15 1.15 1.20.20 1.000 124.15 1.000 - 1.434.906.15 112 112 112 112 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 254.15 1.000 19.000 86.15 1.000 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19.20 1.608 1.20 1.15 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 43.160.000 840.000 154.15 1.20.000 1.000.20 1.809.050 - 127 DASAR HUKUM .858 10.20 1.20 1.000 121.20 1.15 1.20.15 006 001 5 2 3 1.946.750 129.15 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 43.20.322.15 113 113 113 113 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 128.000 - 1.20 1.858 46.15 1.20.20.348.998.15 1.750 - Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 1.000 1.20.811.781.000 15.20.000 - Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 577.20 1.20.20 1.15 1.665.20.010.20.20 1.15 1.050 13.20 1.15 005 005 005 005 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.20 1.20.20.15 1.20 1.614.20.20.420.20 1.20.20.15 1.20 1.20.614.15 1.15 005 1.20.20.742.15 1.20.20.20 1.20 1.15 006 001 5 2 2 1.20 1.20 1.20 1.20.20 1.15 112 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27.124.20.20.000 - 1.000 1.15 006 001 5 2 1 1.KODE REKENING 1.15 112 112 112 112 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 177.963.20 1.20.15 1.15 1.20 1.000 129.15 1.20.20.20 1.20 1.15 113 113 113 113 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 167.000 98.20.15 1.850.20 1.20.365.20.650.20.20 1.124.20 1.20 1.20.15 1.20.000 753.20 1.500 1.428.20 1.20 1.15 1.15 1.20 1.000 119.15 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 86.20 1.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19.15 1.15 113 113 113 113 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 883.030.15 112 112 112 112 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 145.865.145.

150 10.20.15 1.20 1.927.000 177.20.20 1.20 1.402 (5.150 - 1.20 1.15 1.20 1.226.067.15 113 113 113 113 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 412.15 113 113 113 113 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 188.15 1.20.15 1.526.20.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.20.15 1.20.000 388.800 24.395.917.140.800 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 2.522.20 1.989.20 1.20.15 1.402) 128 DASAR HUKUM .000 5.20.991.300.20 1.

20 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.16 1.16 001 006 5 2 2 1.16 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.000 79.16 1.000.16 1.20 1.000 2.20.20 1.20.200.350 - 2.20 1.16 1.000 2.20.034.20 1.16 00 00 BELANJA LANGSUNG 2.20 1.16 00 00 5 1 1.16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1 2 2 03 2 03 06 2 03 07 PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 2.282.20.887.16 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.282.993 2.20 1.20.20 1.20.20 1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 1. WAJIB : 1.844.20 1.16 001 001 001 001 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 1.20.521.16 1.16 001 002 5 2 2 1.20.20 1.20.20.20.100.20.20.282.20.20.20 .20. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 3.956.000 6.20 1.20 1.16 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 1.20.16 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 23.20.266 1.16 1.282.20.856.16 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.20.20.000.16 1.000 2.20 1.20 1.20.200.000 402.000 2.350 23.000 79.000 1.000 57.KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.851 1.20.000 134.16 1.844.266 1.20 1.16 00 00 4 1.300.16 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.300.16 1.20 1.20.000 19.20.16 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.20 1.16 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.16 1.20 1.000 - 1.16 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19.20.16 1.16 1.20 1.20 1.16 1.356.000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20 1.20 1.20.525 - .16 1.20.16 1.20.16 001 002 5 2 1 1.20 1.500 - 1.20 1.20 1.20.773.20.20 1.077.OTONOMI DAERAH.059.130.000 1.880.20 1.16 1.956.20.856. PERANGKAT DAERAH.773.20.16 1.16 1.20.16 1.16 1.20.117 1.20.500 128.20.20 1.20 1.059.20 1.987.20.20.20 1.20.20. PEMERINTAHAN UMUM.525 3.16 001 006 5 2 1 1.16 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.16 001 002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.450.20 1.20.20.20 1.20.000 57.16 1.16 001 006 129 DASAR HUKUM 628.16 .20 1.16 1.20 1.450.20 1.

KODE REKENING 1.800 - 3.16 1.16 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 83.16 1.000 - 1.20.20.16 001 012 5 2 1 1.20.20 1.16 1.016.20 1.16 1.802.000 1.16 1.20.20.20 1.20.20 1.317.20 1.20 1.20 1.20.646.000 74.20.16 1.885.450.20.20.20.20 1.20 1.025.20.20.16 1.16 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.800 1.20.16 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.20.16 1.20 1.16 1.20.20.20.050.20 1.20 1.318 - 1.20 1.603.16 1.20.20.20 1.20 1.000 112.360.802.20 1.16 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 74.16 001 015 5 2 2 1.16 1.20.16 1.000 7.20 1.16 1.20.20.20 1.20.20.20.20 1.16 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 1.20.20.000 - 1.500 3.20 1.20 1.20.16 1.20 1.580.016.20.20.16 001 015 1.075.260.20 1.580.20 1.20.15 002 002 002 002 021 021 5 2 1 021 5 2 2 021 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.20.16 1.20 1.16 1.16 1.16 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 1.20.20 1.20.318 83.16 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 60.121.16 1.20 1.000 1.16 1.20 1.20.20.16 001 012 5 2 2 1.16 1.16 1.20 1.20 1.16 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.16 1.16 001 012 URAIAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 15.000 - 130 DASAR HUKUM .20 1.20.000 112.16 1.20 1.16 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.20 1.603.20.500 15.16 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 68.000 1.000 5.317.20 1.450.000 4.20.16 001 015 5 2 1 1.20 1.000 3.121.360.000 - 132.20 1.20.000 - 1.20 1.20 1.000 67.20.20 1.20.16 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.20 1.16 1.16 1.20.20.16 1.000 60.260.20 1.20 1.16 1.20 1.885.

20.000 350.500 9.20 1.20.20.848.16 1.16 1.20 1.20.500 186.20 1.16 1.16 1.20.20 1.20 1.20.16 1.16 115 89.20 1.20 1.20.20 1.358 1.20 1.500 45.16 114 114 114 114 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 136.500 - 1.20 1.20 1.20 1.16 1.16 1.780.031.030.500 90.000 92.000 24.16 1.20 1.500 1.315.470.500 363.20 1.500 1.20.20 1.768.781.003.034.16 1.858 45.20.000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 220.20.20 1.20.16 005 005 005 005 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.000 906.321.16 115 115 115 115 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 303.450.20 1.16 1.500 13.16 115 115 115 115 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 196.16 115 115 115 115 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 185.117 (4.000 291.16 1.945.020.20 1.16 006 001 5 2 3 1.20 1.000 175.20 1.20 1.574.20.470.20.16 1.20 1.500 - 2.360.000 4.747.20.20 1.20 1.20.16 005 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.000 450.20.16 1.20 1.20.16 1.852.20 1.16 1.20.507.20.20.20 1.20 1.20.20 1.20 1.835.406.865.16 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 29.16 1.16 1.000 - 1.20.997.20.20.718.16 114 114 114 114 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.16 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 29.315.20 1.20.363.20.20.817.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16.20 1.16 006 001 5 2 2 1.16 1.16 1.130.20 1.20.20.000 11.16 114 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 20.16 1.20.20.500 - 1.000 1.20 1.20.536.20 1.20.20 1.16 115 115 115 115 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 183.924.000 9.20 1.20.KODE REKENING 1.282.16 1.16 1.20 1.000 - 1.16 1.320.448.20.117) 131 DASAR HUKUM .858 - 1.20 1.20.16 1.000 33.16 006 001 5 2 1 1.000 65.20.16 114 114 114 114 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 137.20.822.000 15.20.20.

000 1.20.000 6.330.20.17 001 010 5 2 1 1.20.160 15.20 1.17 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 490.17 001 009 1.20 1.943.20 1.000 57. PEMERINTAHAN UMUM.20 1.17 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.17 00 1.20 1.17 001 001 5 2 2 1.17 001 002 5 2 1 1.KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2 Hasil Retribusi Daerah 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 132 DASAR HUKUM 3.17 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 1.20.034.581. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.17 001 001 5 2 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.17 00 00 4 1.20.17 001 006 1.20.20.20.17 001 001 5 2 1 1.590.20.17 001 007 5 2 2 1.17 001 009 5 2 1 1.17 001 003 5 2 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.785.20 1.20 1. WAJIB : 1.000 5.657.20 1.000 52.20 1.20.20.17 001 001 1.20 1.20 1.943.000 57.000 3.20.20.000 3.20 1.000 2.300 6.20 1.20.20 1.20.500.17 001 010 5 2 2 1.20.792.17 001 008 1.20.20.638 1.17 001 003 5 2 2 1.17 00 1.871.20.20.17 00 00 BELANJA LANGSUNG 1.795.20 1.17 001 007 5 2 1 1.20 1.17 001 003 1.000 113.17 001 009 5 2 2 1.20 1.638 1.17 001 007 1.20.691.040.20.20 1.792.20.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.17 .17 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.20.050.20.000 107.056.20 1.20 1.20.000 402.034. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.20 1.880.17 001 008 5 2 2 1.747.000 3.20 1.20 1.20 1.20.20.040.20.17 00 1.034.17 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.20.OTONOMI DAERAH.20 1.871.17 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.17 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.700 2.000 3.17 001 003 5 2 1 1.20 1.17 001 006 5 2 2 1.330.20 1.000 3.20 1.20 1.20.000 - 1.632.17 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.20.20 1.20 1.20 .20 1.633 1.17 001 002 5 2 2 1.17 00 1.20.034.050.20 1.000 - 15.995 1.17 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.20.20 1.20. PERANGKAT DAERAH. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20.160 - .056.17 001 002 1.20 1.20.20.17 001 010 1.000 1)PD No 3/2012 2.000 52.20 1.300 - 1.17 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 : 1.20.785.17 001 008 5 2 1 1.17 001 006 5 2 1 1.500.20.710.20.20 1.17 00 00 5 1 1.

20.17 001 012 5 2 1 1.20 1.20.17 001 019 5 2 1 1.20.20 1.20.400.492.549.17 001 011 1.17 002 021 5 2 1 1.618.20.20 1.20 1.17 001 014 5 2 1 1.334.17 002 024 5 2 2 1.20.17 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 62.000 525.17 001 015 5 2 1 1.20 1.20 1.20.17 001 018 1.20 1.20.500 10.000 53.17 001 013 1.851.000 - 1.20 1.120.829.17 001 014 5 2 2 1.000 - 131.20 1.20 1.17 002 024 5 2 1 1.962.000 - 1.20 1.17 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.492.532.17 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10.20.20.20.581.20 1.17 002 022 5 2 2 1.20 1.17 002 021 5 2 2 1.602.17 001 012 1.20.20.20 1.17 001 019 5 2 2 1.17 002 021 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 22.20 1.20.20.120.17 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.17 001 011 5 2 2 1.20 1.17 001 018 5 2 2 1.20 1.20 1.20.000 1.17 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.20.20.17 001 013 5 2 2 1.20.20 1.20 1.17 001 015 5 2 2 1.20.17 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 53.20 1.000 61.20.17 001 017 1.17 001 015 5 2 3 Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.000 20.20 1.17 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 61.000 - 1.20.20.20 1.20 1.17 002 022 1.000 - Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16.20.20 1.20 1.740 62.618.20 1.132.20.000 41.20 1.20.000 16.20.20 1.20 1.000 - 1.20.20 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.000 4.20.17 002 024 1.17 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 42.20.17 002 021 1.20 1.20.581.20.000 - 1.20 1.20.20.500 21.17 001 012 5 2 2 1.20.530.17 001 017 5 2 2 1.000 4.17 001 017 5 2 1 1.20 1.17 001 011 5 2 1 1.17 001 018 5 2 1 1.000 66.20 1.334.829.20.20.962.20 1.20 1.20.20.20 1.20 1.20.17 001 014 1.17 001 013 5 2 1 1.17 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.17 002 022 5 2 1 1.500 133 DASAR HUKUM .20.20 1.20 1.20 1.20 1.20.602.20 1.20.17 001 019 1.17 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 66.851.000 - 1.055.500 1.740 - 1.17 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.500 - 1.

17 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18.500 9.506.20 1.17 116 001 1.20 1.299.20.508.000 6.20.20 1.20.20 1.17 117 004 1.17 117 001 1.20.17 006 URAIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Halaman JUMLAH (Rp) 18.350 1.20 1.647.17 006 001 5 2 2 1.633 (3.034.17 006 001 5 2 1 1.20 1.20 1.350 - 1.17 116 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 77.20 1.17 116 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 1.000 64.022.20.20.581.20 1.000 186.495.633) 134 DASAR HUKUM .879.000 168.20.17 117 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 191.500 - 1.688.20 1.17 117 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 890.686.291.20 1.17 116 003 5 2 1 1.20.17 117 002 5 2 1 1.20.17 006 001 1.20 1.17 116 002 1.20 1.498.17 116 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 42.17 117 003 5 2 1 1.17 117 004 5 2 2 1.20.221.20.20.20.500 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.037.20.20.20 1.000 3.17 117 001 5 2 1 1.20 1.17 117 002 1.17 116 003 5 2 2 1.180.500 22.20 1.20.20.17 116 001 5 2 2 1.000 288.500 868.500 - 1.17 117 003 1.20.550 1.20.17 117 004 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 294.20.20 1.20.17 117 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 226.17 117 001 5 2 2 1.17 116 002 5 2 2 1.20 1.000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 216.17 116 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 95.17 116 001 5 2 1 1.000 - 1.891.000 47.20 1.460.20 1.17 116 002 5 2 1 1.20 1.20.20.340.20 1.945 3.547.935.000 30.686.17 117 002 5 2 2 1.17 117 003 5 2 2 1.20 1.20 1.362.20.20 1.20 1.20.000 9.20 1.20.20 1.500 196.000 9.20 1.20.251.17 117 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 178.691.17 117 004 5 2 1 1.20.20 1.100.17 116 003 1.20 1.20 1.440.868.350 5.895 13.799.050 46.895 - 1.492.20.20.855.20.20 1.142.20 1.20.20.000 20.500 - 1.KODE REKENING 1.20.

100.623.20 1.18 1.20.20.959.20 1.18 001 002 1.20 1.20.OTONOMI DAERAH.20 1.300 20.000 - 1.20.20 1.469.20.000 2.20.18 1.100.338 1.20 1.18 1.18 001 006 5 2 2 1.000 118.20.20 1.000 402.18 1.18 001 002 5 2 1 1.846.18 1.18 1.854 - 1.18 001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3 1.18 001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3 1.18 1.100.000 - 1.20.18 1.20 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.000 63.18 001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18.18 1.144.060.20 1.18 1.20 1.20.20 1.20. WAJIB : 1.18 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.20 1.854 325.18 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 1.20.18 1.804 1.300 - 4.20 1.20.18 1.450.20.20.060.144.20 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.000 2.20 1.100.20.20.000 53.20 1.20.18 1.20.000 116.20. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.18 .000 72.20.846.846.18 1.20.18 1.444.18 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.20 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.144. PERANGKAT DAERAH.18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 : 1.18 1.20 1.KECAMATAN NGAMPILAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2 Hasil Retribusi Daerah 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 2.20 1.768.338 1.350.20.18 001 002 5 2 2 1.18 001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 72.20 1.20.18 1.819.000 1)PD No 3/2012 2.20 1.18 00 00 BELANJA LANGSUNG 2.894 3.000 3.20 1.20.18 1.20 1.144.18 1.20.20 1.20 .20.20.20 1.000 63.18 1. PEMERINTAHAN UMUM.20.20 1.959.20 1.20.18 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.20 1.800.20.18 001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.20.20 1.20.000 - 1.20.20.000 1.20 1.18 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.18 001 006 5 2 1 1.20 1.20 1.20.550. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.18 001 006 135 DASAR HUKUM 613.142 1.20.000 2.20 1.819.000 - .540.20.846.18 00 00 4 1.20 1.20.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20.18 1.20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.203.18 1.20 1.18 001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 53.162.20.18 00 00 5 1 1.20 1.000 1.000 1.20 1.20.20.000 18.540.450.20.

20.18 001 012 5 2 1 1.20 1.20 1.20.610.20.20.18 001 015 5 2 2 1.18 001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9.18 1.20.18 1.18 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.485.000 1.800.20.20.KODE REKENING 1.000 79.20 1.20 1.740 62.000 - 136 DASAR HUKUM .000 - 1. 62.20 1.20.000 68.18 1.18 1.20 1.18 001 012 Halaman JUMLAH (Rp) URAIAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 17.18 1.000.20.740 227.545.210.20 1.000 5.20 1.20.20 1.000 .20.18 1.18 001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 79.960.18 001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3 1.20.000 23.20.20.000 1.18 002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.20 1.766.960.18 001 015 4.20.18 1.18 1.20 1.766.20 1.18 1.20 1.20 1.20.800.518.20 1.20 1.375.20 1.000 - 14.20 1.20.20 1.851.20.20.20.18 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.18 1.20.20.20.20.18 1.20 1.20 1.20.20 1.18 001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 64.960.000 133.725.20.702.18 1.20 1.20 1.433.18 1.20.20 1.20 1.18 1.000 4.20.000 9.20 1.20.18 001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.18 1.18 1.20 1.20 1.000 1.000 8.18 1.18 1.20 1.18 001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.18 1.000 1.18 1.650.20.20 1.18 002 021 002 021 5 2 1 002 021 5 2 2 002 021 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.20 1.20.20.18 1.20.000 3.575.851.18 1.000 23.20 1.000 64.715.20.20 1.000 - 1.18 1.18 1.433.20 1.20.20.000 135.20.18 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 1.20 1.860.20 1.000 17.18 1.18 001 015 5 2 1 1.20 1.20 1.20.20 1.20 1.702.20.000 68.18 001 012 5 2 2 1.18 1.20.20.20.518.20 1.000 375.18 1.18 002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.

20 1.850.18 1.20 1.625.20 1.20 1.20 1.18 006 001 5 2 1 1.18 119 001 119 001 5 2 1 119 001 5 2 2 119 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 160.000 31.000 1.000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 374.18 1.365 111.18 1.20 1.000 1.18 118 001 118 001 5 2 1 118 001 5 2 2 118 001 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.18 119 003 119 003 5 2 1 119 003 5 2 2 119 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 222.20 1.000 - 44.000 12.20.000 17.18 1.20 1.20 1.000 181.162.20.20 1.20.000 86.965 - 2.20.20.18 1.783.665.943.100.131.20 1.763.20.779.000 10.20.324.20 1.20 1.922.20 1.20 1.20.795 15.18 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.795 - 1.20 1.20 1.000 207.20.18 119 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 933.20.20.400.20 1.000 1.104.20.18 006 001 5 2 3 1.18 119 004 119 004 5 2 1 119 004 5 2 2 119 004 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 358.000 4.18 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10.220.20 1.000 93.237.154.18 118 450.888.783.20.20.000 341.20 1.20.18 118 003 118 003 5 2 1 118 003 5 2 2 118 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 185.20 1.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20 1.000 51.20.621.021.18 1.20 1.18 006 1.20.050.20.20 1.18 1.043.750 - 1.20.20 1.000 91.20.750 93.20.000 67.20 1.142 (4.20.000 - 1.572.20.20 1.18 1.18 006 001 1.000 10.18 005 003 5 2 2 1.20.20.20.400 77.231.18 1.20 1.18 1.20 1.846.333.18 005 003 5 2 3 1.20 1.000 1.18 1.20.20 1.20.20 1.159.20.20.20 1.20.18 1.20.18 1.169.125.20.20.18 1.18 119 002 119 002 5 2 1 119 002 5 2 2 119 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 192.20.20.18 1.000.20.545 1.20 1.20 1.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.20 1.18 1.18 1.20.18 118 002 118 002 5 2 1 118 002 5 2 2 118 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44.000 - 1.20 1.142) 137 DASAR HUKUM .768.18 1.131.18 006 001 5 2 2 1.18 1.20.900.400 24.725.675.18 005 003 5 2 1 1.965 25.

20 1.20.20.19 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 138 DASAR HUKUM 30.000 1.20.20.000 60.19 1.19 001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.500 - .834. WAJIB : 1.20.287.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.493.19 1.438.19 001 006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi.20 1.20 1.000.834.19 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20 1.20 1.20.490 2.20.600.20 1.287.618.19 1.438.20.000 30.000 52.000 1. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 572.864 3.19 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 1.20 1.20 1.20.500 22.352 1.19 1.20 1.000 18.000 3.500 - 3.842 1.19 1.20 1.19 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.19 001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 23.20 1.400.20 1.20 1.730.19 001 002 1.20 1.111.19 001 002 5 2 2 1.000 - 1.300.20 1.19 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 12.20 1.19 00 00 5 1 1.20 1.20.19 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.000 60.20.20.20 1.19 1.814.20 1.20.19 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.20 1.20 1.000.320.19 001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 22.214.19 001 002 5 2 3 1.000 1)PD No 5 /2012 1.624.000 1.19 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.20.500 7.206.20.20 1.20.20 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20.20 1.20 1.19 00 00 BELANJA LANGSUNG 2.20 1.19 1.20.20.20.20. PERANGKAT DAERAH.000.19 001 006 5 2 1 1.300.19 001 002 5 2 1 1.19 001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20 1.20.20.20.214.19 .000 23.000 7.490 1.20.20.20 1.20 .20.20.19 1.214.19 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.20.20. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20 1.19 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.20 1.20.20.20 1.20.840.20.20 1.20 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 18.000 2.20.20.19 1.20 1.19 001 006 5 2 2 1.OTONOMI DAERAH.242.840.19 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.000 - 1.20 1.730.000 2)PD No 3/2012 9.19 1.320.20.19 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.20.KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) 1.20.618.20.000 52.20 1.19 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.600.19 1.19 1.20 1.000 18. PEMERINTAHAN UMUM.

20 1.20 1.19 001 012 5 2 2 1.19 001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3 1.KODE REKENING 1.19 1.19 1.20.20.900 20.19 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.19 002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11.20 1.326.19 001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 83.20 1.19 1.000 3.20 1.19 1.000 71.20 1.20.20.20 1.20 1.20.20.20 1.660.19 002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 71.19 1.19 1.240.19 1.828.20.20.20.20 1.20 1.19 1.19 1.20.20.20.464 83.20 1.19 1.19 1.145.20 1.20.20.240.20 1.20 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.20.000 6.000 - 1.20 1.20.20 1.500 169.19 002 021 002 021 5 2 1 002 021 5 2 2 002 021 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 1.20 1.000 - 6.19 1.19 1.20.000 - 1.20.19 001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 169.20 1.20 1.19 001 015 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.19 001 012 URAIAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 20.000 3.20 1.900 3.828.20.20 1.19 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20 1.688.20 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.500 - 1.000 1.19 001 015 5 2 1 1.000 1.19 1.000 - 3.20 1.19 001 015 5 2 2 1.20 1.20.200.20 1.763.464 - 1.660.20.145.20.20.20.20 1.000 1.19 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.20.20.20.20 1.20.000 11.20 1.19 1.20.869.20.200.20 1.704.000 111.19 1.19 001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 111.000 - 139 DASAR HUKUM .20.326.20 1.20.20 1.19 001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3 1.19 1.000.704.19 001 012 5 2 1 1.19 1.20.000.19 1.20.20.20 1.19 1.20.20 1.19 1.19 1.20.20.763.20.20.869.20 1.

20 1.20.19 006 001 5 2 2 1.20.20.050 12.530.20 1.20 1.000 166.100.20 1.20.20.335.20 1.20 1.20.20.640.19 121 001 121 001 5 2 1 121 001 5 2 2 121 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 317.20.20.19 1.906 1.20.20.19 1.19 006 1.036 16.19 1.900 8.100 - 1.914.20 1.963.19 1.20.20 1.036 - 1.20 1.19 1.000 14.19 121 002 121 002 5 2 1 121 002 5 2 2 121 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 170.19 1.20 1.19 006 001 5 2 1 1.19 121 004 121 004 5 2 1 121 004 5 2 2 121 004 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 178.465.20 1.20 1.20.19 1.19 121 005 121 005 5 2 1 121 005 5 2 2 121 005 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 501.20 1.103.842) 140 DASAR HUKUM .682 30.000 235.195.834.100.20 1.19 1.182 - 1.725.20.19 1.19 1.000 176.19 1.000 300.900 - 1.920.142.19 1.500 26.379.20 1.20.242.279.955.20.874.100 11.20.212.20.20.20.20 1.438.19 1.20 1.000 5.20 1.20 1.000 63.050 - 1.820 16.721.19 1.214.20 1.19 1.20 1.20.000 158.20 1.460.20.000 200.20 1.20 1.19 006 001 5 2 3 URAIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 23.672.20 1.19 1.20 1.006.19 120 001 120 001 5 2 1 120 001 5 2 2 120 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 90.19 120 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 1.20.19 120 003 120 003 5 2 1 120 003 5 2 2 120 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 412.19 1.500 - 1.000 1.19 006 001 1.19 1.20 1.20.201.000 700.20.200.475.900 11.493.20 1.19 1.19 1.KODE REKENING 1.20 1.19 1.19 1.19 121 003 121 003 5 2 1 121 003 5 2 2 121 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 211.19 121 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 1.19 1.070.20 1.20 1.20.20.19 120 002 120 002 5 2 1 120 002 5 2 2 120 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 60.900 - 1.20.20.20.19 1.20.20 1.20 1.20 1.007.20.20 1.651.20 1.20 1.182 132.000 59.20.005.842 (5.677.20.20.500 484.320 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJADAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 563.20 1.900 23.20.20 1.20.20.20.

20 001 006 Penyediaan Jasa Komunikasi.000 - .427.20 1.20.20 1.20 1.20 001 008 1.202.20 00 00 5 1 1.420.20 001 009 1.024.20 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20 1.20 1.400.125.000 - 1.20.20 1.20 1.20.20 1.20 1.20.20.20 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 141 JUMLAH DASAR URAIAN (Rp) HUKUM 1.498. WAJIB : 1.020.20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1. PEMERINTAHAN UMUM. PERANGKAT DAERAH.20 001 002 1.20 1.20.20 1.420.20 1.000 163.20 1.000 6.000 16.125.20. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20 001 007 5 2 2 1.20.20 1.20.852 1.078.20.20.20 001 003 5 2 2 1.000 9.400.20.20 1.000 64.20 001 001 5 2 1 1.20.20 1.20 001 002 5 2 3 1.20 1.20 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.000.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.20.20 001 003 5 2 3 1.20.20 001 002 5 2 2 1.000 4.000 45.500.20.086.125.20.20.20 1.20 001 003 5 2 1 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.20 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.20 1.000 1.20 1.20 001 009 5 2 2 1.20 001 009 5 2 1 1.20 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 1.20 001 001 1.202.20 001 007 5 2 1 1.20.20 001 006 5 2 1 1.817 1.20 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.20 001 008 5 2 2 1.20 1.876.000 2)PD No 3/2012 9.20 1.20 001 003 1.000.035 1.20 1.20 1.000 - 3.20 001 008 5 2 1 1.20.20.20.000 9.20.20 1.473. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1)PD No 5 /2012 554.817 2.20 1.20 1.20 1.473.20.20 001 002 5 2 1 1.20.20 1.765.20 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 22.859.20.20.000.20 1.180.20 .000 - 1.20.20.000 8.20.20 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 1.20.20.20 1.000 13.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 1.20 1.20 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.20.086.20 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.OTONOMI DAERAH.20 .20.000 9.20.725.20.500.20.20 001 006 5 2 2 1.000 22.20 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.20 1.20.20 001 001 5 2 3 1.20 001 007 1.420.000 1.20 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8.765.20.20 1.000 45.20 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.180.20.20.20 1.000 2.20 1.000 146.20 1.20 1.20 001 001 5 2 2 1.000 64.20 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.680 2.859.20 1.

950.20.20 1.20.20 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 62.000 - 1.20 1.20.20.370.20 1.000 6.20 002 021 5 2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.780.20 1.20 1.000 - 1.950.542.200.20.472.20 1.542.20 1.20.20 001 015 5 2 2 1.20 1.000 - 1.20 001 017 5 2 2 1.20 001 019 5 2 1 1.000 6.20 1.20 001 015 5 2 3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.20 001 018 5 2 1 1.300.20 1.20 002 022 5 2 1 1.20 1.20.20 1.20.20 1.20 001 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.875.20.370.20.20.20 002 024 5 2 1 1.20 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.20 1.000 - 1.20 1.20.20.20.20 001 011 1.20.20.000 69.158.20 001 014 1.780.20 1.20 1.20.20 1.20.000 5.20 001 018 5 2 2 1.536.20.20 1.20.20.20 1.20 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.20 1.20 002 024 1.000 14.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.20 001 013 5 2 2 1.20 1.20 001 010 1.20 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 90.20 1.20 001 012 5 2 1 1.20 001 012 5 2 2 1.000 - 1.20.20.20.20.20 1.000 4.20 1.000 90.875.20 1.20.20.20 001 010 5 2 1 1.20.20.20 1.20 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 3.20.20 1.000 14.000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.20 001 017 5 2 1 1.580 - 1.20.20 1.20 1.20.20 1.20 1.580 20.20.20 1.506.20.20.536.20 001 012 1.20 002 1.20 001 011 5 2 2 1.20 002 024 5 2 2 1.20.100 - 1.20 1.20.20 1.20 1.20 002 022 5 2 2 1.20 1.20.20 1.20.000 - 1.300.20 1.20 1.20.20 1.20 002 021 5 2 1 1.20.20 001 018 1.473.20 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14.20 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 92.20 1.000 62.000 14.20 1.20.025.20 1.025.000 1.20 001 014 5 2 2 1.20 001 010 5 2 2 1.20.20.20 001 019 5 2 2 1.000 - 138.20 002 021 5 2 2 1.158.20 001 013 1.000 92.000 - 142 DASAR HUKUM .20 001 013 5 2 1 1.472.20 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 69.20 1.100 14.20 001 019 1.20 1.20 001 011 5 2 1 1.20 002 022 1.20 001 015 5 2 1 1.20 001 014 5 2 1 1.473.20 1.20.506.20 1.20.20 001 017 1.20.20.20 002 021 1.20 1.

20 1.900.000 184.565.20 123 001 5 2 1 1.20 122 003 1.20 1.880 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 1.20.20.880 400.20 1.000 13.883.20 1.500 9.625.000.20 123 001 5 2 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.658.20.20 123 003 5 2 2 1.300.825 25.100.20.20 1.000 390.500 - 22.20 123 005 5 2 2 1.20.20 123 004 5 2 1 1.475.20.20.20.475 Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 1.20 122 003 5 2 1 1.20 122 002 5 2 1 1.20 1.20 1.000 - 1.20 1.697.000 5.000 78.20 123 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 194.20.500 - 1.856.291.20.498.130.20.20 1.20.20 1.20.20.20 1.078.20 1.20.000 8.720.20 123 002 5 2 2 1.450 - 1.20 122 003 5 2 2 1.20 1.000 907.264.20.20.852) 143 DASAR HUKUM .000 11.20 1.345.20 1.20.450 21.000 205.20.922.414.000 79.20.20 122 001 1.20 123 004 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 219.20 1.20 1.735.20.20 1.490.20 1.20 1.520.490.20.20 123 005 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 920.20 1.825 - 1.20 1.KODE REKENING 1.20 1.200 - 1.20 1.20 1.000 - 1.852 (5.20 1.145.20 1.20 123 005 1.000 174.000 328.100.20.20 122 001 5 2 1 1.20 122 001 5 2 2 1.20.20 123 001 5 2 2 1.20.20 1.420.20 123 003 5 2 1 1.20 122 002 5 2 2 1.20 1.20.000 13.000.20 122 002 1.20 1.20.20 123 001 1.242.000 104.500 71.20.20.20 122 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 161.20 006 001 1.20 1.20 123 003 1.20.20.20.20 123 005 5 2 1 1.20.948.20 006 001 5 2 2 1.955.985.20.20 123 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 187.078.20 122 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 19.20 123 002 1.20 1.20 123 004 1.200 81.20 123 004 5 2 2 1.20 122 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 130.20 1.20 123 002 5 2 1 1.20 122 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.20 006 001 5 2 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.545.20 1.20 1.20.880 12.20 1.100.20 006 001 5 2 1 1.20 006 URAIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Halaman JUMLAH (Rp) 19.20.20.314.20.20 1.20 1.20 123 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 99.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.

20 1.072.20.21 1.20.000 1)PD No 3/2012 13.21 001 002 5 2 1 1.20.000 13.675.500 - .21 001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3 1.20.OTONOMI DAERAH.KECAMATAN KRATON Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2 Hasil Retribusi Daerah 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 13.21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 : 1.20 1.20.500 20.20 1.20 1.20 1.050.516.20 .21 1.20 1. PERANGKAT DAERAH.20 1.200 - 1.000 69.404.21 1.200 11.21 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.000 20.20.20.21 001 006 5 2 1 1.21 1.20 1.20.20.404.20.20.20 1.20.000 - 1.20.20 1.20 1.20.000 13.21 00 00 5 1 1.530.20.181.20.20 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.20.100 4.181.20 1.750.20 1.20 1.20 1.20.21 001 002 5 2 2 1.20 1.20.20 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.21 001 006 144 DASAR HUKUM 753.21 1.21 1.21 1.20 1.20.000 168.20.20 1.000 1.20.415 1.21 00 00 4 1.20.20 1.20 1.20.474.449 2.562.070.21 1.20.20.20 1.050.20 1.20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.21 1.21 1.21 001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.21 1.20.562.21 1.21 001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3 1.20 1.20.21 001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.21 .21 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.20.300.21 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.21 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.20 1.20. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.300.21 1.000 148.21 1.000.721.21 001 002 1.20 1.20.000 - 9.20.20.21 001 006 5 2 2 1.018.600.000 1.21 1.000 19.21 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.20 1.072.20.925.530.20.160.600.000 4.000 - 1.20 1.000.20.21 1.21 1.21 1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20 1. PEMERINTAHAN UMUM.20.20.20 1. WAJIB : 1.966 1.20 1.000 9.21 1.000 81.21 001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 69.20 1.20.20 1.21 1.443.21 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.20 1.018.21 1.20 1.449 1.20 1.20.20 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.21 1.562.20.20.20 1.21 001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11.000 81.000 402.20 1.000 13.20 1.562.20.

690.20 1.500.21 1.21 002 021 002 021 5 2 1 002 021 5 2 2 002 021 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15.20 1.21 001 015 5 2 1 1.20.20.20 1.20 1.20 1.20.000 - 1.20.20.20.21 001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.21 1.20 1.400 125.294.000 1.20 1.20.21 001 015 5 2 2 1.21 001 012 5 2 1 1.20 1.21 1.20 1.750.20 1.294.20 1.500.20 1.000 124.20.20 1.20.20.413.21 1.500.21 1.20.000 124.20.20.20.20 1.000 - 1.21 001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.21 1.20.20.20.20.20.975.21 1.20 1.21 1.20 1.20.20.440.21 1.690.000 79.21 001 012 5 2 2 1.000 1.20 1.21 001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.21 1.21 001 015 5.20.21 001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 125.400.20 1.20.000 35.20 1.20 1.000 - 1.21 1.20.20 1.20.21 002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 35.000 1.20 1.21 1.750.21 1.20 1.400 - 1.000 16.20.20.21 1.20.20 1.690.380.21 1.000 5.000 - Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.20 1.413.20.714.21 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.000 - 16.440.000 78.20 1.20 1.21 1.000 - 145 DASAR HUKUM .20 1.20 1.20 1.KODE REKENING 1.20.21 1.20 1.21 1.380.20 1.21 1.20.000 21.20.714.20 1.000 78.20.20 1.20 1.20.20.20 1.21 1.900.500.20 1.20 1.21 1.21 001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 7.20 1.21 001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3 1.20.21 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.20 002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 79.20.000 3.20 1.20.21 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.500.20.20 1.20.975.20 1.20.20.20.000 15.21 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.20 1.000 - 1.20 1.21 001 012 URAIAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 21.20 1.

897.933.750 94.20 1.21 124 002 124 002 5 2 1 124 002 5 2 2 124 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 147.000 1.20.21 1.20 1.21 1.20.20.395.750 43.000 1.20.863.20 1.21 1.20.20 1.343.21 1.500 744.220 50.740.20 1.21 125 004 125 004 5 2 1 125 004 5 2 2 125 004 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 118.20.000 168.000 7.21 1.20 1.20.397.833.664.21 1.20.20.21 1.000 - 1.20 1.20.720 - 1.20 1.20 1.20.20 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.20 1.20.700 - 1.21 124 003 124 003 5 2 1 124 003 5 2 2 124 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 154.21 1.182.475.659.20 1.21 125 003 125 003 5 2 1 125 003 5 2 2 125 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 176.938.21 125 002 125 002 5 2 1 125 002 5 2 2 125 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 121.20 1.458.000 - 146 DASAR HUKUM .511.21 1.590.20 1.000 1.21 006 001 5 2 1 1.20.20.557.20.933.20.20.20.21 125 001 125 001 5 2 1 125 001 5 2 2 125 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 795.20 1.20.920.20.21 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 33.21 1.20.21 1.20.000 - 1.20 005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3 1.20.21 1.510.000 - 1.20.668.21 006 001 5 2 2 1.20 1.20.586.350 - 1.20.21 006 001 5 2 3 7.20 1.20 1.20 1.20.517.500 118.20 1.20 1.250 350.21 1.000 114.000 114.20.200 29.20 1.20 1.20.041.20.20 1.20.21 1.771.967.21 1.21 1.20 1.20.20 1.20 1.21 1.21 1.20 1.177.20 1.20.20.350 6.20 1.511.188.000 4.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.21 1.20 1.500 137.21 124 001 124 001 5 2 1 124 001 5 2 2 124 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 180.000 1.000 4.20 1.500 59.20 1.250 - 1.20.20 1.933.933.20 1.20.21 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 33.20 1.20 1.21 125 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 1.20.166 1.21 1.21 1.700 1.20 1.20.000 25.20 1.21 124 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 482.20 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.20 1.20.20 1.20 1.20 1.20.

657.20 1.850.954.20.474.20.20 1.516.20.415) 147 DASAR HUKUM .21 125 005 125 005 5 2 1 125 005 5 2 2 125 005 5 2 3 URAIAN Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Halaman JUMLAH (Rp) 452.20.000 5.415 (5.21 1.000 446.21 1.KODE REKENING 1.596 5.20 1.562.20 1.807.596 13.460.21 1.

20.682.20.20.20 1.082.20.20. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22 001 0025 2 1 1.000.20 1.20 1.22 001001 5 2 2 1.20.KECAMATAN GONDOMANAN Halaman 148 JUMLAH DASAR URAIAN (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2 Hasil Retribusi Daerah 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 11.000 402.22 001 0035 2 1 1.22 001 0095 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 31.20.20 1.22 001 0025 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.20.20.867. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20 1.22 001 0085 2 1 1.20 1.22 00 00 5 1 1.280.20.178 1.400.20 1.676.22 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.400.22 001 0075 2 2 1.744.22 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.20.20 .682.20.050.22 001 0085 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 42.000 - .22 001 007 1.20.000 4.000.20.979 1. WAJIB : 1.000 11.20 1.20.20.22 001001 5 2 1 1.20 1.300 - 1.082.20.20.20 1.000 3.000 1)PD No 3/2012 11.050.000 1.20 1.20 1.20.000 - 1.20 1.20.20.22 00 00 BELANJA LANGSUNG 2. PEMERINTAHAN UMUM.22 001 0065 2 1 1.20 1.20.22 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 1.20 1.20 1.22 001 0095 2 2 1.676.20 1.22 001 008 1.20 1.20 1.800 - 604.22 001 002 1.178 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.000 65.20.22 001 0065 2 2 1.22 001001 5 2 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 57.682.20.22 001 006 1.20 1.22 001 0035 2 2 1.744.22 001001 1.363.20 1.22 001 0065 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.20 1.200.230.20 1.20.000 142.22 001 0105 2 2 1.20 1.659.442.20.20 1.22 001 0025 2 2 1.20.20.20 1.682.960.22 001 0095 2 1 1.20.200.000 11.20.20 1.20 1.20 1.20 1.157 1.742.OTONOMI DAERAH.20 1.20.20 1.20.22 1.000 138.20.20 1.20 1.624.300 42.20 1.22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 : 1.22 1.22 001 0105 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15. PERANGKAT DAERAH.22 1.442.109 2.20.000 31.22 .22 001 0105 2 1 1.20.22 001 0085 2 2 1.20 1.000 3.000 2.000 - 1.22 00 00 4 1.22 001 003 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.22 001 010 1.20 1.22 001 0075 2 1 1.20 1.800 15.000 11.000 65.960.20.20.20 1.20.000.20 1.20 1.22 001 0075 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 57.22 1.20 1.867.22 001 0035 2 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22 001 009 1.20.20.

20.20.429.22 001 0185 2 1 1.000 60.20.20 1.20 1.300.20 1.20 1.000 9.091.22 001 011 1.20.22 001 0185 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 60.20 1.20 1.091.20 1.20 1.000 21.159 41.22 002 0225 2 1 1.20 1.000.250 75.20 1.22 001 012 5.20 1.20.20 1.258.20.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.000 12.20.20 1.22 002 0225 2 2 1.20 1.22 001 015 3.20 1.250 1.20 1.20.257.22 001 0115 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22 001 0145 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.20 1.808.22 001 0135 2 2 1.20.20 1.20 1.20 1.780.620.22 001 013 1.20.20.20 1.22 002 0245 2 2 1.20.070.000 - 1.20.22 005 0015 2 1 1.22 001 0155 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22 001 0195 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41.22 001 0135 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9.22 001 014 1.22 001 0135 2 1 1.20 1.20.000 - 75.22 002 024 1.20 1.20.20.000 12.20.22 001 0175 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 97.20.20.20.22 001 0125 2 1 1.20 1.327.22 001 0175 2 1 1.808.20.20.20.20.20.20.22 002 0225 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 114.300.20.20 1.20 1.000 - 1.000 450.22 001 0145 2 2 1.20 1.20 1.600 - 3.20 1.20.22 001 0185 2 2 1.674.22 001 018 1.20 1.20 1.20.000 - 1.22 001 0175 2 2 1.22 001 0115 2 2 1.250 - 1.000 - 149 DASAR HUKUM .20 1.22 001 0115 2 1 1.20.20.20 1.20.901.20 1.22 005 001 1.20.20.22 001 0155 2 2 1.22 001 0145 2 1 1.20 1.22 001 0155 2 1 1.20 1.250 12.22 001 0195 2 2 1.22 005 0015 2 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 21.22 001 0195 2 1 1.22 002 022 1.600 1.780.257.091.20 1.20 1.20 1.22 002 0245 2 1 1.20.429.20 1.22 005 0015 2 2 1.20.20.20.20.20 1.901.000 97.22 005 1.20.250 4.000 - 1.20 1.20.20.000 1.22 001 019 1.22 001 0125 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22 002 0245 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.258.20 1.000 113.20.20 1.22 001 0125 2 2 1.20.000 - 5.22 001 017 1.20.000.20.20 1.159 - 1.674.22 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189.

KODE REKENING

URAIAN

Halaman
JUMLAH
(Rp)

1.20 1.20.22 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

21,426,000

1.20 1.20.22 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

21,426,000

1.20 1.20.22 006 0015 2 1
1.20 1.20.22 006 0015 2 2
1.20 1.20.22 006 0015 2 3

11,950,000
9,476,000
-

1.20 1.20.22 126

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

506,883,960

1.20 1.20.22 126 001
1.20 1.20.22 126 0015 2 1
1.20 1.20.22 126 0015 2 2
1.20 1.20.22 126 0015 2 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

118,428,200
22,925,000
95,503,200
-

1.20 1.20.22 126 002
1.20 1.20.22 126 0025 2 1
1.20 1.20.22 126 0025 2 2
1.20 1.20.22 126 0025 2 3

Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.22 126 003
1.20 1.20.22 126 0035 2 1
1.20 1.20.22 126 0035 2 2
1.20 1.20.22 126 0035 2 3

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

315,002,500
251,655,000
63,347,500
-

1.20 1.20.22 127

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

1,029,307,660

1.20 1.20.22 127 001
1.20 1.20.22 127 0015 2 1
1.20 1.20.22 127 0015 2 2
1.20 1.20.22 127 0015 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

393,405,000
49,985,000
343,420,000
-

1.20 1.20.22 127 002
1.20 1.20.22 127 0025 2 1
1.20 1.20.22 127 0025 2 2
1.20 1.20.22 127 0025 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

116,511,000
11,550,000
104,961,000
-

1.20 1.20.22 127 003
1.20 1.20.22 127 0035 2 1
1.20 1.20.22 127 0035 2 2
1.20 1.20.22 127 0035 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

133,822,500
15,400,000
118,422,500
-

1.20 1.20.22 127 004
1.20 1.20.22 127 0045 2 1
1.20 1.20.22 127 0045 2 2
1.20 1.20.22 127 0045 2 3

Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

385,569,160
18,465,000
367,104,160
-

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
JUMLAH BELANJA DAERAH :
SURPLUS/(DEFISIT) :
Keterangan :
1)
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

73,453,260
18,325,000
55,128,260
-

11,682,000
4,230,742,157
(4,219,060,157)

150
DASAR
HUKUM

URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
KODE REKENING

: 1. WAJIB
: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN
Halaman
JUMLAH
URAIAN
(Rp)

1.20 1.20.23 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.23 00 00 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

151
DASAR
HUKUM

37,358,000
37,358,000

1.20 1.20.23 00 00 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01
Retribusi Jasa Umum
1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

26,000,000
26,000,000
26,000,000

1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 03
Retribusi Perizinan Tertentu
1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan
1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan

11,358,000
1,206,000 2)PD No 3/2012
10,152,000

1.20 1.20.23 00 00 5

BELANJA DAERAH

5,339,855,272

1.20 1.20.23 00 00 5 1
1.20 1.20.23 00 00 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai (DAU)

2,407,125,660
2,407,125,660

1.20 1.20.23 00 00

BELANJA LANGSUNG

2,932,729,612

1.20 1.20.23 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

1.20 1.20.23 001 002
1.20 1.20.23 001 002 5 2 1
1.20 1.20.23 001 002 5 2 2
1.20 1.20.23 001 002 5 2 3
1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

003
003 5 2 1
003 5 2 2
003 5 2 3

1.20 1.20.23 001 006

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

535,597,197
1,830,000
1,830,000
-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

55,296,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

27,885,000
27,885,000
-

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20 1.20.23 001 006 5 2 1
1.20 1.20.23 001 006 5 2 2
1.20 1.20.23 001 006 5 2 3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

007
007 5 2 1
007 5 2 2
007 5 2 3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

008
008 5 2 1
008 5 2 2
008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

009
009 5 2 1
009 5 2 2
009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

55,296,000
-

3,160,000
3,160,000
47,400,000
47,400,000
113,177,000
265,000
112,912,000
20,650,000
20,650,000
-

1)PD No 5 /2012

KODE REKENING

URAIAN

Halaman
JUMLAH
(Rp)

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

010
010 5 2 1
010 5 2 2
010 5 2 3

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

19,009,550
19,009,550
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

011
011 5 2 1
011 5 2 2
011 5 2 3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

14,279,000
14,279,000
-

1.20 1.20.23 001 012

5,959,000

1.20 1.20.23 001 012 5 2 1
1.20 1.20.23 001 012 5 2 2
1.20 1.20.23 001 012 5 2 3

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

4,083,500
4,083,500
4,200,000

1.20 1.20.23 001 015 5 2 1
1.20 1.20.23 001 015 5 2 2
1.20 1.20.23 001 015 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

017
017 5 2 1
017 5 2 2
017 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

78,470,000
78,470,000
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

018
018 5 2 1
018 5 2 2
018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

78,915,000
78,915,000
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

019
019 5 2 1
019 5 2 2
019 5 2 3

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

61,283,147
61,283,147
-

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

001
001
001
001

014
014 5 2 1
014 5 2 2
014 5 2 3

1.20 1.20.23 001 015

1.20 1.20.23 002

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

002
002
002
002

021
021 5 2 1
021 5 2 2
021 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

002
002
002
002

022
022 5 2 1
022 5 2 2
022 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

002
002
002
002

024
024 5 2 1
024 5 2 2
024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

002
002
002
002

029
029 5 2 1
029 5 2 2
029 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

5,959,000
-

4,200,000
-

319,522,500
21,000,000
21,000,000
228,047,500
146,815,000
81,232,500
66,375,000
66,375,000
4,100,000
4,100,000
-

152
DASAR
HUKUM

KODE REKENING
1.20 1.20.23 005
1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

005
005
005
005

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

1.20 1.20.23 006

URAIAN

Halaman
JUMLAH
(Rp)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8,934,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

8,934,000
8,934,000
-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

24,661,900

Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 1.20.23 006 001
1.20 1.20.23 006 001 5 2 1
1.20 1.20.23 006 001 5 2 2
1.20 1.20.23 006 001 5 2 3
1.20 1.20.23 128

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar
Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

24,661,900
9,160,000
15,501,900
-

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

339,700,715

124,063,000
30,456,000
93,607,000
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

128
128
128
128

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

128
128
128
128

002
002 5 2 1
002 5 2 2
002 5 2 3

Penyelenggaran Pelayanan Kecamatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

128
128
128
128

003
003 5 2 1
003 5 2 2
003 5 2 3

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

122,216,750
66,410,000
55,456,750
350,000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

1,704,313,300

1.20 1.20.23 129

93,420,965
20,740,000
72,680,965
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

129
129
129
129

001
001 5 2 1
001 5 2 2
001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

405,280,000
81,667,000
323,613,000
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

129
129
129
129

002
002 5 2 1
002 5 2 2
002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

253,798,500
19,079,000
234,719,500
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

129
129
129
129

003
003 5 2 1
003 5 2 2
003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

264,253,500
39,960,000
224,293,500
-

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20.23
1.20.23
1.20.23
1.20.23

129
129
129
129

004
004 5 2 1
004 5 2 2
004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

252,291,500
21,695,000
230,596,500
-

153
DASAR
HUKUM

20 1.000 5.20.358.20 1.302.23 1.935.754.272) 154 DASAR HUKUM .20.339.497.000 515.23 1.800 12.20 1.20 1.20.23 129 129 129 129 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 URAIAN Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Halaman JUMLAH (Rp) 528.20.272 (5.KODE REKENING 1.855.23 1.800 37.689.

20.24 1.20.20 1.20.322.20.20 1.293.706.20.874.000 - 1.20.653 1.24 1.398.20 1.24 1.24 001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3 1.000 170.000 1)PD No 3/2012 15.24 1.24 1.24 001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 95.20 1. PEMERINTAHAN UMUM.20.000 21.20.20.322.20.20.24 1.20.KECAMATAN UMBULHARJO Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2 Hasil Retribusi Daerah 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 21.20 1.24 001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 25.20.24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 : 1.24 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6.398.20.24 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.20 1.20 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.24 1.24 00 00 5 1 1.925.24 1.20 1.20 1.24 1.000 - 1.20 1.24 1.960.20.20.20.24 001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 72.400.20 1.20. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.000 8.24 1.20.20 1.000 - 1.24 1.304.750 - 1.24 001 002 11.20 1.210 31.000 21.653 4.24 1.20 1.24 1.20.24 1.20 1.20.210 - 1.20 1.24 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.24 001 006 155 DASAR HUKUM 170.20.24 1.20 1.925.20 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 546.754.24 1.20 1.492.20 1.000 526.293.20 1.20.20.20. WAJIB : 1.220.000 95.20 .20.20 1.761.20.24 1.580.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.040.24 001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 31.874.000 1.OTONOMI DAERAH.20 1.20.24 001 002 5 2 2 1.854 1.834.100.20.169.20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.24 00 00 4 1.20 1.617 1.24 1.20.20.24 .24 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.24 001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3 1.20.24 001 006 5 2 2 1.20 1.24 001 006 5 2 1 1.24 1.100.400.24 001 002 5 2 1 1.000 1.20 1.400.750 25.20 1.20 1.20 1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20.20 1.20 1.260.874.24 1.24 1.900 72.20.20 1.20.20 1.000 21.20 1.20 1.580.20 1.20.20 1.000 6.20.761.20.20.828.20 1.000 - .20 1.900 - 6.874.507 8. PERANGKAT DAERAH.24 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 4.20.20.000 1.000 19.24 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.20.20.400.20 1.20 1.

24 1.20 1.24 001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 31.24 1.20 1.24 1.24 1.20 1.20 1.300 - 8.500 3.000 1.24 001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 64.24 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20 1.24 001 012 1.20 1.24 002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 234.20 1.057 146.186.20 1.500 - 156 DASAR HUKUM .20.20 1.24 001 012 5 2 2 1.20 1.20.24 1.24 001 015 5 2 1 1.000 - 1.000 8.20.000 31.000 132.20.20 1.20.20.417.147.24 001 015 5 2 2 1.20 1.20 1.24 1.20 1.20 1.300 1.24 1.20.20 1.20.400.20 1.250.20 1.24 1.24 1.20.24 1.20.20 1.24 1.20 1.24 001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 238.20.20.20.500 2.20 1.20.000 1.710.20.20.24 1.000 1.20.24 1.20.976.24 1.764.20.24 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 407.650 30.20 1.20.20.20 1.20 1.24 1.830.20 1.20 1.24 001 012 5 2 1 1.654.24 1.20.976.20 1.20.24 001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 59.20 1.000 3.24 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.855.750 64.20 1.20.057 - 1.24 002 021 002 021 5 2 1 002 021 5 2 2 002 021 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 161.20 1.750 - 1.24 1.597.20.20.20.24 1.20 1.186.20 1.24 1.20 1.24 1.20 1.050.000 238.20.20 1.24 001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 146.20.20.855.24 1.20 1.20 1.20 1.710.24 1.20 1.654.000 - 1.20.784.20.20.764.20.24 002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 132.24 001 015 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30.20.24 001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 161.650 59.20 1.372.20.KODE REKENING 1.20.20.24 1.24 1.24 1.372.20 1.20 1.20.000 16.000 - 1.20 1.417.24 1.500 131.521.24 1.20.000 101.20 1.20 1.20.20.20.521.20.580.

20.550 31.000 336.20 1.20 1.24 1.KODE REKENING 1.20 1.287.24 1.24 1.20 1.24 1.915.20.20 1.20 1.050.20 1.050.20 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 56.550 162.20.20 1.000 115.20.24 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.20.20 1.20 1.575.24 1.20.20.24 130 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 838.20 1.20.20 1.100.320.20.000 - 1.20.20.24 130 003 130 003 5 2 1 130 003 5 2 2 130 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 501.24 131 001 131 001 5 2 1 131 001 5 2 2 131 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 499.20.20.24 131 003 131 003 5 2 1 131 003 5 2 2 131 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 345.20.20.000 273.20 1.24 1.20 1.20 1.24 006 001 5 2 1 1.20 1.24 1.24 1.24 130 002 130 002 5 2 1 130 002 5 2 2 130 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 190.24 1.782.20.762.24 1.24 1.24 002 029 002 029 5 2 1 002 029 5 2 2 002 029 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3 1.000 - 1.420.550 - 1.20 1.20.000 700.200.000 227.24 131 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 4.24 1.000 37.887 - 1.000 268.20 1.20 1.24 131 002 131 002 5 2 1 131 002 5 2 2 131 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 256.975.045.000 13.24 130 001 130 001 5 2 1 130 001 5 2 2 130 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 146.000 135.20 1.24 1.000 205.20.20.550 1.887 54.24 1.20.165.20 1.20 1.20 1.20.20.254.250 1.000 1.20.24 1.20 1.050.24 1.24 1.000 - 1.250 1.20 1.20 1.20.20 1.437 1.24 1.620.000 1.000 56.20 1.20.24 006 001 5 2 2 1.24 1.505.20 1.20.20.100.20.133.20.20 1.955.100.787.20.24 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 27.20.20.500 - 157 DASAR HUKUM .20 1.20 1.20 1.20 1.20.24 1.20.20.000 51.20.20 1.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 37.24 1.24 1.550 - 1.822.500 76.20 1.20.24 1.250.100.254.24 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 27.572.20.24 006 001 5 2 3 14.250 - 1.20 1.20.24 1.054.20 1.20 1.430.20.

20 1.20 1.20 1.202.665.24 1.24 1.20 1.20 1.24 131 005 131 005 5 2 1 131 005 5 2 2 131 005 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 268.849.20 1.20 1.500 - 1.300.20 1.775.000 67.492.874.000 - 1.20 1.20 1.688.24 1.000 11.880.20 1.000 268.24 131 004 131 004 5 2 1 131 004 5 2 2 131 004 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 305.24 1.20.530.KODE REKENING Halaman JUMLAH (Rp) URAIAN 1.000 69.20.24 131 008 131 008 5 2 1 131 008 5 2 2 131 008 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 316.24 1.20.000 55.20.20.20.20.20.000 283.20.20 1.20 1.20 1.20.20.24 1.863.420.24 1.431.20.000 68. 1.000 247.24 1.20.20.24 131 007 131 007 5 2 1 131 007 5 2 2 131 007 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 372.20.24 1.507) 158 DASAR HUKUM .098.825.20.20 1.20.000 - 1.000 212.624.20.350.24 131 009 131 009 5 2 1 131 009 5 2 2 131 009 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) .20 1.24 1.830.20.300.450.365.000 1.20 1.24 1.748.20.24 1.000 21.24 1.500 88.20 1.24 1.20.000 1.24 131 006 131 006 5 2 1 131 006 5 2 2 131 006 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 337.000 238.24 1.20 1.20 1.20.24 1.20 1.754.20 1.000 - 1.470.20 1.000 11.20 1.652.20.24 1.24 1.20.507 (11.

520.880.20.24 1.20 1.20.20 1.150.20. PEMERINTAHAN UMUM.24 1.000 19.000 1.750.25 1.000 9.20.642.20 1.000 102.642.25 00 00 5 1 1. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 1.25 1.20.20.932 1.20.20 1.000 2.100 27.814.25 001 002 1.25 1.20 1.20 1.880.25 1.20 1.25 1.20 1.KECAMATAN KOTAGEDE Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) 1.25 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.25 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.20.25 1.100 - 1.820.000 62.010.20.200 27.20.25 001 006 159 DASAR HUKUM 739.20 1.334.24 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.300.20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.25 001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 73.20. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.820.20 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.20.000 10.20.25 1.25 001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3 1.25 1.20.25 1.20.20 1.334.20 1.20 1.725.20.25 1.20.25 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.20 1.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.25 1.750.25 00 00 4 1.20.20 1.20 1.000 122.150.20 1.334.845.25 1.000 1)PD No 3/2012 7.20 1.20.20 . KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20 1.25 001 002 5 2 1 1.20.20.25 001 006 5 2 2 1.334.20.25 1.20 1.526.25 001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3 1.20.25 1.20 1.25 1.20.25 001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 27.991 2.010.500.000 10.24 1.20.20 1.562.20.24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1 2 2 03 2 03 06 2 03 07 PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 10.480.432 3.20 1.20.20 1.000 - 1.20 1.20 1.20.OTONOMI DAERAH.20.25 1.25 001 002 5 2 3 Penyediaan Jasa Komunikasi.000 73.25 1.20 1.20 1.20 1.300.25 00 00 BELANJA LANGSUNG 2.000 27.20.200 - .834.20.20.000 3.000 10.991 1.25 .20.20 1.884.20 1.20.327.20.20.000 1.20 1.25 1. PERANGKAT DAERAH.500.25 001 006 5 2 1 1.20.205.20.20.25 001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.000 - 9.20 1.20 1.20 1.25 001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.25 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.562. WAJIB : 1.20.000 62.20.25 001 002 5 2 2 1.923 1.20.20 1.

978.20 1.25 1.20 1.032 84.25 1.000 - 1.620.25 002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.000 - 232.20 1.20.000 1.405.20.25 1.978.20 1.25 1.20 1.20.20 1.25 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20.20.20 1.20.25 1.25 001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 31.25 1.000 55.25 1.20 1.25 001 015 5 2 1 1.20.KODE REKENING 1.20.20 1.20.20 1.20 1.322.25 1.25 1.20 1.000 105.20 1.000 4.500.25 002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.25 001 012 5 2 2 1.20.100 19.535.000 31.20.20.20 1.20.25 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.25 1.20 1.000 70.25 1.20.20 1.20.20.620.25 001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19.20.25 1.20 1.20.575.25 1.25 1.25 1.20 1.20.286.25 001 012 5 2 1 1.20.20.20.20 1.20 1.322.20 1.20.20.20 1.20.20.25 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.25 1.20.20 1.20 1.000 20.000 70.20.20.20 1.20.20 1.20 1.000 11.25 1.000 1.000 - 160 DASAR HUKUM .621.20 1.25 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.25 001 012 1.25 001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 94.20 1.25 1.535.20 1.25 001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 140.20.405.20 1.100 - 1.25 1.20.20 1.20 1.200.000.20.200.25 1.20.20 1.25 1.000 94.20.25 1.25 1.20.775.000 105.25 1.20 1.20.20 1.20.20.032 - 1.200.25 1.20 1.20 1.000 54.25 001 015 5 2 2 1.20 1.000.000 - 1.20.25 001 015 11.25 002 021 002 021 5 2 1 002 021 5 2 2 002 021 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.500.20 1.000 - 1.20.000 140.286.600.600.20.20 1.25 1.25 001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 84.20.25 001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.20.

20 1.25 1.500 7.000 153.378.25 132 003 132 003 5 2 1 132 003 5 2 2 132 003 5 2 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 134.20 1.25 1.20 1.20.25 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 27.20.20.20.25 1.029.20.25 006 001 5 2 3 19.20 1.25 1.000 - 1.25 133 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 1.20.20.20.20 1.000 160.25 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.20.20.20.20 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 17.25 1.510.20 1.20 1.621.20 1.20.20.20 1.20.20.271.20.25 1.738.000 - 1.350.20 1.000 123.500 24.948.25 1.25 133 001 133 001 5 2 1 133 001 5 2 2 133 001 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 227.20 1.546 1.046 - 1.560.000 172.20.892.25 1.20 1.700 7.000 1.700 - 88.056.000 1.20 1.20.20.000 7.050 - 1.640.560.000 62.000 16.20 1.25 1.20 1.25 133 004 133 004 5 2 1 133 004 5 2 2 133 004 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 168.20.20.25 1.603.920.771.25 132 002 132 002 5 2 1 132 002 5 2 2 132 002 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 134.25 1.25 1.20.25 1.KODE REKENING 1.20.20 1.20 1.500 - 1.000 1.25 1.20.20 1.20 1.25 002 026 002 026 5 2 1 002 026 5 2 2 002 026 5 2 3 URAIAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Halaman JUMLAH (Rp) 1.20 1.20.20 1.20 1.25 1.20.959.25 1.20 1.050.20 1.062.20 1.25 1.20.20 1.20.25 1.25 005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3 1.20 1.20.569.20 1.850.25 006 001 5 2 2 1.954 1.500 - 161 DASAR HUKUM .25 1.000 1.20.915.20 1.20.20.20 1.309.25 133 003 133 003 5 2 1 133 003 5 2 2 133 003 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 182.523.25 132 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 358.20.20 1.20 1.25 1.560.20.25 132 001 132 001 5 2 1 132 001 5 2 2 132 001 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20 1.25 1.000 - 1.25 1.000 1.20 1.20.283.20.568.20 1.977.20.271.20.20.20.20 1.20 1.20 1.046 11.100 20.000 71.20.25 1.20.25 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 27.25 133 002 133 002 5 2 1 133 002 5 2 2 133 002 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 161.20.20.000 - 1.20 1.000 206.523.25 1.25 1.723.000 63.215.519.050 9.620.25 1.20 1.20 1.20 1.25 1.100 - 1.20 1.25 006 001 5 2 1 1.

710.20.923 (5.20 1.20.20 1.923) 162 DASAR HUKUM .25 133 005 133 005 5 2 1 133 005 5 2 2 133 005 5 2 3 URAIAN Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Halaman JUMLAH (Rp) 770.25 1.334.20.000 763.20.470.20 1.516.526.000 5.604 6.604 10.760.511.KODE REKENING 1.20 1.845.25 1.25 1.

561.26 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 716.561. PEMERINTAHAN UMUM.20 1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.20 1.561.20 1.26 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.20.20.504 (716.26 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 716.20 1.561.20 1.504 1.26 .26 00 00 5 BELANJA DAERAH 716. PERANGKAT DAERAH.561.20. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING : 1.20.504 1.OTONOMI DAERAH.20 .504 716.26 00 00 5 1 1.20.SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) 1. WAJIB : 1.504) 163 DASAR HUKUM .

901.000 34.22.100.22 1.22 1.22.22 1.22 1.880.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.000 48.22 1.01 00 00 5 1 1.22 1.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 1.22.22.22.22 1.22 1.22 1.01 1.01 1.22 1.080.22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22 1.22 1.01 1.01 1.200 1.01 001 012 1.949.195.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.01 1.22.22 1.22.572.22 1.22 1.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.22 1.22 1.22.22.01 001 012 5 2 2 1.22 1.01 001 006 5 2 2 1.815 1.01 1.22.22 1.22 1.000.080.22.01 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 9.22.01 001 006 5 2 1 1.01 1.22 1.100 54.01 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 48.22 1.22.01 1.01 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 48.000 - 1.000 - 1.22.22.246.195.22 .01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000 48.22 1.22 1.22.22 1.22 1.000.22 1.22 1.01 1.01 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 2.22.768.01 1.22.100.000 - 1.22.01 1.015 513.22.22.150.22 1.01 1.900.600.22.22 1.22.150.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : 1.000 4.22.01 1.22 1.01 .01 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.01 1.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22 1. WAJIB : 1.22.000 - 4.22.949.22.01 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 54.000 8.651 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8.22.01 1.KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.22 1.000 17.22.491.22.951.880.000 - 1.22.000 2.22 1.01 1.815 1.01 1.190.01 1.22 1.01 1.491.22 1.22.01 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 34.22 1.22.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22 1.900.22 1.100 - 1.22.000 17.000 - 164 DASAR HUKUM .000 1.000 20.01 001 012 5 2 1 1.22 1.22.600.22.22.01 1.22.22 1.190.22.22.01 4 PENDAPATAN DAERAH 1.01 1.22.22.01 001 006 1.22.

22 1.01 1.22.01 1.000.22.000 3.22.01 006 001 5 2 2 1.200.22 1.22 1.22 1.01 135 001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.743 117.22 1.01 1.22.22.01 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22.01 005 1.01 1.01 135 001 5 2 1 1.22.22 1.080.000.162 577.01 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 71.22.22 1.000 25.251.22.22.01 1.000 26.22.000.000 26.01 001 015 5 2 1 1.01 005 005 005 005 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.22.01 1.22.01 1.000 8.22 1.22 1.22 1.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.143.22.22.000 71.22.22 1.22 1.22 1.22 1.808.01 1.22.22 1.01 135 001 5 2 2 1.01 001 015 URAIAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 1.01 1.22.01 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.743 117.22 1.22.22 1.22.01 1.22 1.22 1.22 1.000 162.01 1.01 1.22 1.680.22.22.22.22 1.01 006 001 5 2 1 1.644.810.KODE REKENING 1.22 1.768.22.01 001 015 5 2 2 1.22.01 1.01 1.01 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 1.01 002 Halaman JUMLAH (Rp) 14.22 1.000 1.22 1.22.22 1.22.808.22.142.200.22.22.22 1.680.01 1.768.22 1.22 1.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.551 63.000 162.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 25.22 1.000 420.22.000.251.22.590.000 - 165 DASAR HUKUM .01 135 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1.22.22 1.22.01 1.000 1.22 1.22.000 - 1.01 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22.01 1.551 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188.000 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.080.951.22 1.220.22.01 006 001 5 2 3 1.22.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11.22.22 1.22 1.22.22 1.01 1.22 1.22 1.644.01 135 001 5 2 3 11.143.01 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.768.22 1.000 63.000 14.22.22.01 1.22 1.22 1.228.743 - 1.22.22.000 4.01 1.000 157.000 4.22 1.22 1.22 1.

11 1.11 1.965.22.415.500 114.000 294.426.01 135 135 135 135 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Halaman JUMLAH (Rp) URAIAN Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 282.162 - 1.000 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 1.000 .22.01 1.11 1.22.102 - 1.01 060 002 3.071.500 - 1.11 1.22.01 059 143.22.372 - 9.042 874.01 060 002 5 2 1 1.01 1.22.11 1.01 1.22 1.01 135 003 5 2 1 1.01 1.22.768.372 1.01 1.990.111.602 1.11 1.01 1.480.22.670 124.01 135 003 5 2 3 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.495.01 060 002 5 2 2 1.470.22.22 1.534.22 1.01 060 001 5 2 1 1.000 787.01 135 135 135 135 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 761.119.645.11 1.22.11 1.000 263.000 67.768.000 - 1.901.901.22 1.22 1.22.01 1.01 135 003 1.11 1.11 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.275.901.544.11 1.01 1.22.22 1.22.22 1.015 (9.11 1.22.22 1.22 1.22 1.22.22 1.22.22 1. 1.829.22.000 421.22.01 1.KODE REKENING 1.01 059 059 059 059 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 536.11 1.01 060 001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.22.01 1.205.22.01 1.01 135 135 135 135 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Peningkatan Kehidupan Beragama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 857.22.22.01 1.22.416.01 1.22.11 1.01 060 060 060 060 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 85.11 1.22.000 - 1.115.01 1.22 1.000 438.670 - 1.01 059 059 059 059 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Perlindungan Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 535.22.105.015) 166 DASAR HUKUM .01 059 059 059 059 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 310.195.000 87.372.01 060 001 5 2 2 1.01 060 001 5 2 3 1.22.22 1.000 242.22.01 060 002 5 2 3 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 809.01 135 003 5 2 2 1.459.22.525.172.22 1.22.01 1.11 1.22 1.000 1.22.11 1.22.000 990.01 1.000 1.919.527.22.680.11 1.22.11 1.01 1.22 1.22.01 1.22.22.000 236.01 060 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 1.470.11 1.22.11 1.22.22.01 1.244.01 1.470.22.000 18.102 128.162 48.22 1.930.01 1.000 406.790.22.255.11 1.22 1.000 525.200.442.22 1.150.

153.24 1.24.01 001 012 1.24 1.24.24.000 5.24.01 1.24.24 1.24 1.24.24.24 1.01 1.01 1.24 1.01 1.398.24 1.24.598.01 00 00 5 1 1.24.685.500.24.520.24 1.24.520.24 1.24 1.400.01 1.24.24.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.24 1.924 1.24 1.846.24 1.24.908.661 2.24.01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.24 1.520.24.24.24 1.000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 23. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - 5.24.24 1.01 .500 3.908.398.500 1.350 62.846.24 1.01 1.500.01 001 012 5 2 3 3.24.24 1.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 1.01 001 002 5 2 2 1.01 001 001 001 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.000 - 1.01 1.24.500 248.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.01 1.263 1.24 .685.24 1.000 73.KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.000 3.01 1.01 001 006 5 2 1 1.24 1.24. WAJIB : 1.01 001 006 5 2 2 1.24 1.24 1.01 001 001 001 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 74.24 1.24.661 1.24 1.319.01 1.01 1.400.24.01 1.24.01 1.500 - 167 DASAR HUKUM .24.01 001 006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi.24 1.663.370.01 001 001 001 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.24.981.01 1.01 1.517.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.143.24 1.24 1.24.01 1.URUSAN KEARSIPAN : 1.930 1.24 1.24 1.24 1.24.01 001 002 5 2 3 1.000 - 1.24.24 1.520.24.24.24.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.350 - 1.000 - 23.01 001 012 5 2 1 1.24.24 1.01 001 001 001 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 85.24.000 252.24.24.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.24 1.24 1.24.24 1.24 1.01 001 012 5 2 2 1.24 1.148.24.24.000 92.01 1.01 001 001 001 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 62.24 1.617.01 001 001 001 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 1.24 1.000 92.000 74.370.24.24.24.153.000 73.24.000 85.24 1.833.01 001 002 5 2 1 1.01 001 002 1.24 1.24 1.

220.24.24.01 1.24 1.01 1.01 001 015 5 2 1 1.01 1.24.24.000 1.000.24.01 005 005 005 005 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.01 1.24 1.01 002 002 002 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 294.500 290.01 1.01 1.24 1.24.24 1.000 26.000.600.24 1.24 1.24 1.272.24.24 1.000.24 1.24.01 001 001 001 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20.24.24 1.24.24 1.000 - 168 DASAR HUKUM .24 1.24 1.378.660.24 1.378.01 1.000.000 - 1.24 1.24 1.575.000.000 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4.24 1.000.24 1.000 95.24 1.01 1.24.24.01 1.01 1.660.01 1.01 001 015 5 2 2 1.24.01 1.272.01 1.01 001 001 001 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 25.000 46.01 1.000 80.24.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.780.000 280.000 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26.24.950.01 1.24.24.24.24.24 1.24.24 1.01 1.24 1.24 1.24 1.320.580 20.24.000 4.24 1.01 1.01 1.24.01 1.600.425.24.01 003 003 003 003 003 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 1.000.01 002 272.950.24 1.24.580 - 1.000 226.000 - 1.000 5.01 001 001 001 001 020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3 Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 283.01 002 002 002 002 022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 211.216 1.24.000.637.01 1.780.24 1.24 1.24.600.24.01 1.24 1.01 1.24 1.24.01 1.290.01 1.000 - 1.24 1.000 20.24.000 209.24.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.24 1.24.24 1.216 3.24 1.24.000.24 1.000 62.24 1.24 1.01 005 1.317.01 1.24 1.01 001 001 001 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 95.24.24 1.000 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 505.24 1.24.24.220.000 3.24 1.24.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 26.24.981.24 1.24.24.24.24.24 1.716 - 1.24.000 1.24.000 65.01 001 001 001 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 80.01 1.01 1.000 1.24 1.01 1.24.01 003 1.000 3.24 1.24 1.01 001 015 1.24 1.24.24.24.01 1.01 1.01 001 001 001 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.

24 1.24 1.924 (6.24.533.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.01 141 141 141 141 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengembangan Minat Baca/Literasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 628.01 1.24.26 1.24.663.24.26 1.833 24.24.394 211.01 138 5.01 141 141 141 141 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pembinaan Perpustakaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 493.01 006 001 5 2 3 1.24.833 112.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 6.01 1.24.000 - 1.000 406.000 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 967.01 1.24.000 444.000 1.24.26 1.894 - 1.26 1.26 1.325.24.24 1.26 1.663.01 141 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi 1.01 1.24 1.24.01 006 001 5 2 1 1.400.500 - 1.01 1.223 1.24.757.01 1.01 1.397.24 1.01 1.24 1.390 49.722.24 1.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.048.24.01 138 138 138 138 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Pengembangan Arsip Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 450.000 492.24.365.500 43.833.24 1.24.24.01 006 001 5 2 2 1.26 1.24 1.924) 169 DASAR HUKUM .01 1.01 1.986.26 1.400.294.24 1.24.24 1.24.390 - 1.488.24 1.122.KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 1.537.000.24.771.24.24 1.256.24.833.01 138 138 138 138 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Pengelolaan Arsip Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 516.01 1.26 1.400.500 305.01 1.168.24 1.894 1.24.24.

06.06.06 2.000 2.01 00 00 5 1 2.000 9.06 2.936.06.01 001 006 5 2 2 2.06 2.01 001 2.01 001 2.06.06.06 2.450 2.06 .000 - 153.568 30.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.975.01 001 002 5 2 2 2.365.01 00 00 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Retribusi 00 4 1 4 31 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum 170 DASAR HUKUM 19.01 001 2.000 - 2.450 4.01 001 002 5 2 1 2.06 2.01 001 007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 77.06.06.06.500 60.DINAS PENGELOLAAN PASAR KODE REKENING URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) 2.01 00 2.923.URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 2.01 001 2.06.000 19.06 2.06.074.01 001 2. Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 38.06.06 2.786.241.480.06.772.900.01 001 2.568 7.06 2.01 001 2.06.06 2.01 00 2.833.000 90.900.06.06 2.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 2.06 2.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.01 001 006 5 2 1 2.000 2.000 - 24.400.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.01 001 2.06.102 9.929.832.000 24.PERDAGANGAN : 2.01 001 2.500 1.06 2.06 2.06 2.670.06 2.06.06.01 001 2.06 2.01 001 002 5 2 3 2.545.06.651.000 1)PD No 5/ 2012 2.06 2.833.01 001 006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi.01 001 2.01 .01 00 00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) 2.06 2.06 2.696.000 810.833.01 001 009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 90.000 2.06.000 14.06.06.400.06.06.06.06 2.450 4.06 2.01 001 002 2.06.545.06.01 00 2.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2.06.01 001 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06.772.241.074.06 2.881.929.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.06 2.06.06 2.06 2.06.000 - .958.06.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 19.06 2.651.000 1)PD No 5/ 2012 4.01 00 2.06 2.925.365. PILIHAN : 2.925.06.756.000 2.06.000 - 2.06 2.01 001 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 62.06.480.06.06 2.144.925.504.06.103.01 001 006 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.06 2.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 2.01 001 008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.711.06.06.504.01 001 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 2.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.000 77.06 2.06.06 2.000 153.06.711.201 7.06.06 2.06 2.633 4.06 2.215.06.06 2.165.06 2.103.450 2)Perwal No 84/2013 19.06 2.450 14.

01 002 2.06 2.06 2.000 - 171 DASAR HUKUM .06 2.06 2.06 2.487.06.01 001 2.06 2.01 001 2.06.500 4.06.06.06.01 001 015 5 2 1 2.000 12.06 2.01 001 015 2.06.06 2.01 001 2.01 002 2.450.01 001 012 5 2 2 2.06.780.015.487.06.01 001 012 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 2.692.06.01 001 2.01 001 017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.06 2.000 150.000 87.094.06.700 - 3.522.000 150.01 006 001 5 2 1 2.06 2.500 19.06.01 006 001 5 2 3 Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 12.06.282.000 585.06 2.06.460.06.01 001 013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 24.692.06.06.01 002 024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3 2.000 - Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12.000 2.01 001 2.094.06.06.01 001 2.000 1.06 2.06.06 2.06.733.01 001 2.870.000 2.01 001 2.780.06.06.06 2.01 001 018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.679.01 002 2.01 001 011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 46.06 2.700 2.06.06 2.06.06 2.500 2.01 001 2.01 001 2.06 2.06.06.01 001 012 5 2 1 2.01 001 2.06.679.06 2.01 006 001 5 2 2 2.000 360.06 2.780.06 2.06 2.650 19.06 2.06 2.145.01 001 012 2.06 2.06.06 2.01 001 2.000 3.06.100.06 2.06 2.06 2.06 2.01 001 2.766.06.06.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 585.06.06 2.01 001 015 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.094.01 001 2.882.01 001 014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44.06.252 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 585.06.06 2.01 006 001 Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12.06 2.100.06 2.06.460.06.01 001 2.06.06.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.000 46.01 001 2.06.01 002 2.01 001 019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.252 1.000 87.01 001 015 5 2 2 2.KODE REKENING 2.06.01 001 2.06.06.06 2.01 001 2.01 006 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 12.150 25.766.

06.06.06 2.712.055 620.01 150 2.385.01 150 006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.637.784.01 149 2.676 4.06 2.523.06 2.06.06 2.06.01 149 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.06 2.500 200.06.01 149 2.000 2.06 2.01 150 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Operasional Peningkatan Pendapatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.06 2.06.06.500 219.06 2.06 2.01 150 2.500 1.01 149 2.500 3.500 322.06 2.06.01 150 004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 2.01 150 2.06 2.01 150 2.708.640.01 149 2.522 16.06 2.516.06.550.06 2.583.06.019.06 2.165.06.01 150 2.255 2.06 2.038 2.06.06 2.06.01 150 2.540.06 2.06.06.06.500 974.383.241.06.06 2.KODE REKENING 2.292.01 149 2.06.572.06.360.06 2.500 358.01 149 2.534.407.06.700.915.022 131.06.560.01 150 2.647.06 2.800 12.212.429.795.06 2.06 2.06 2.06.06.06 2.337.06 2.06 2.06.828 631.01 150 2.06 2.560.01 151 2.855.200.01 150 003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 1.06 2.000 - 1.000 - 2.351.500 226.01 149 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2.131.885.135.01 150 2.040 437.01 151 2.06.01 151 2.06.06.844.238 2.06.01 150 2.986.01 151 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 584.718.000 - 172 DASAR HUKUM .628.01 150 005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.500 2. Ketertiban dan Keamanan Pasar 8.01 149 URAIAN Halaman JUMLAH (Rp) Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan.500 935.200.01 150 2.645.06.06.824.000 2.06.06 2.06 2.06 2.06.01 150 2.06 2.452.06 2.155.06 2.01 150 2.06.865.000 1.355.06 2.176 161.06 2.06 2.227 6.06.698.049.400 - 944.540 - 2.01 149 2.01 149 2.01 150 2.01 150 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Penataan Lahan dan Pedagang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.01 150 2.06 2.452.06.06 2.06.800 129.06 2.01 150 2.06 2.06.190.01 150 2.995.234.06.06 2.500 1.06.06 2.000.860.500 743.01 150 2.000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi 13.01 151 2.06.01 150 2.000 Program Pengembangan Pasar 2.01 149 2.900 381.06.06.01 149 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3 Peningkatan Kebersihan Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.06.000 - 2.

06.504.06.407.06 2.01 151 002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3 Halaman JUMLAH (Rp) URAIAN Pengembangan dan Promosi Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 173 DASAR HUKUM 2.201 (18.KODE REKENING 2.711.751) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar WALIKOTA YOGYAKARTA.224.721.042.709.06 2.038 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 19.640.698.144.538 320.936.06 2.01 151 2. HARYADI SUYUTI .500 1.06.450 38.06.01 151 2.06 2.01 151 2.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE
REKENING
1

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
Halaman 1
JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
BELANJA PEGAWAI
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA
DAN JASA
2
3
4
5
6

1

URUSAN WAJIB

1 01
1 01 01
1 01

1

01 01 001

165,906,221,358

500,286,570,878

308,652,898,655

974,845,690,891

URUSAN PENDIDIKAN

54,894,130,220

107,448,228,367

4,912,005,000

167,254,363,587

DINAS PENDIDIKAN

51,801,898,400

99,161,696,549

2,493,370,000

153,456,964,949

12,798,585,400
-

1,683,237,400
16,475,000

-

1,967,912,400
16,475,000

17,150,000

-

17,150,000

-

679,400,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

679,400,000

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1,275,000

341,280,000

-

342,555,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3,425,000

159,423,750

-

162,848,750

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

178,249,900

-

178,249,900

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

36,978,250

-

36,978,250

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

84,122,500

-

84,122,500

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

65,000,000

-

65,000,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

5,400,000

-

5,400,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

298,133,000

-

298,133,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

81,600,000

-

81,600,000

Halaman 2
KODE
REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
020 Penyediaan Jasa Keamanan
1 01

1 01

1 01

1

1

1

01 01 002

01 01 006

01 01 010

1

01 01 011

800,000

-

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6
-

12,113,685,400

399,425,000

-

400,225,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

1,199,294,500
635,068,500

-

1,199,294,500
635,068,500

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

314,226,000

-

314,226,000

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

250,000,000

-

250,000,000

30,600,000

41,618,000

-

72,218,000

30,600,000

41,618,000

-

72,218,000

478,385,000

4,351,172,000

-

4,829,557,000

278,765,000

2,471,775,000

-

2,750,540,000

94,395,000

1,364,300,000

-

1,458,695,000

003 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar

105,225,000

515,097,000

-

620,322,000

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Menengah
001 Pengembangan Prestasi Siswa

324,123,000

3,211,269,927

-

3,535,392,927

23,575,000

553,550,000

-

577,125,000

002 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah

72,140,000

608,107,500

-

680,247,500

003 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah

89,103,000

582,747,450

-

671,850,450

004 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah

32,180,000

624,423,000

-

656,603,000

005 Operasional Unit Produksi SMKN 4

54,575,000

124,727,500

-

179,302,500

006 Operasional Unit Produksi SMKN 6

52,550,000

717,714,477

-

770,264,477

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Dasar
001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar
002 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar

1 01

12,113,685,400

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

Halaman 3
KODE

1 01

1 01

1 01

REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

1

01 01 012

01 01 013

01 01 014

1

5

6

3,225,478,585

92,200,000

1,966,704,400

-

2,058,904,400

002 Penguatan Pendidikan Masyarakat

198,190,000

685,448,000

-

883,638,000

003 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB

31,100,000

573,326,185

Program Wajar 12 Tahun
001 Pengelolaan JPD

21,520,780,000
425,275,000

80,447,241,737
33,611,801,737

-

101,968,021,737
34,037,076,737

002 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA

21,095,505,000

46,835,440,000

-

67,930,945,000

Program Pengembangan Pendidikan
001 Peningkatan Layanan Data Pendidikan

16,327,935,000
31,000,000

5,002,384,400
249,076,000

31,850,000

564,176,000

-

596,026,000

15,892,560,000

870,077,400

-

16,762,637,400

274,975,000

2,098,885,000

-

2,373,860,000

005 Pengembangan Sarpras Sekolah

75,725,000

49,105,000

006 Pengembangan Tenaga Kependidikan

21,825,000

1,171,065,000

3,092,231,820

8,286,531,818

2,418,635,000

13,797,398,638

3,092,231,820
3,092,231,820

8,286,531,818
8,286,531,818

2,418,635,000
2,418,635,000

13,797,398,638
13,797,398,638

KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR
01 02 016

JUMLAH BELANJA

321,490,000

003 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan
Kualitas Pegawai
004 Pengembangan Pendidikan

1 01

BELANJA MODAL

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Non Formal dan Informal
001 Penguatan Kelembagaan PAUD

002 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

1 01 02

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

Program Pengembangan Taman Pintar
008 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar

35,500,000

35,500,000

2,457,870,000
-

2,457,870,000
-

3,582,468,585

639,926,185

23,788,189,400
280,076,000

2,582,700,000
1,192,890,000

Halaman 4
KODE
REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 02

URUSAN KESEHATAN

49,443,949,520

112,970,811,258

56,585,339,756

219,000,100,534

1 02 01

DINAS KESEHATAN

16,640,389,520

73,254,021,258

15,812,269,756

105,706,680,534

2,676,765,419
-

910,370,700
5,260,000

4,000,000
-

3,591,136,119
5,260,000

1 02

1 02 01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

15,000,000

-

15,000,000

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

18,800,000

-

18,800,000

-

100,800,000

73,690,500

-

73,965,500

30,540,000

-

30,540,000

2,090,000

75,926,100

-

78,016,100

275,000

249,230,100

-

249,505,100

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100,800,000
275,000
-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

15,000,000

-

15,000,000

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

117,112,000

-

117,112,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

20,000,000

-

20,000,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

2,040,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

183,392,000

-

183,392,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

104,380,000

-

104,380,000

-

2,573,325,419

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

2,573,325,419

-

4,000,000

6,040,000

Halaman 5
KODE

1 02

1 02

1 02

REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 02 01 002

1 02 01 006

1 02 01 024

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

486,041,000
141,000,000

-

486,041,000
141,000,000

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

345,041,000

-

345,041,000

35,100,000

20,300,000

-

55,400,000

35,100,000

20,300,000

-

55,400,000

12,154,751,101
381,200,000

31,680,284,072
1,475,874,854

10,256,971,756
-

54,092,006,929
1,857,074,854

002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I

336,295,101

108,933,654

24,237,545

469,466,300

003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II

185,351,000

133,019,000

18,000,000

336,370,000

004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen

699,515,291

131,796,000

005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I

418,792,800

379,332,600

26,400,000

824,525,400

006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II

227,053,456

177,950,350

53,361,930

458,365,736

007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan

280,354,765

152,897,041

120,254,000

553,505,806

1,129,073,283

554,092,769

181,850,000

1,865,016,052

009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I

646,921,902

204,028,970

33,050,000

884,000,872

010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II

248,970,783

198,281,810

20,950,000

468,202,593

011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton

332,411,400

215,308,600

52,499,000

600,219,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Program Upaya Pelayanan Kesehatan
001 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan

008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis

-

831,311,291

Halaman 6
KODE
REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron

707,370,000

364,952,000

36,400,000

1,108,722,000

013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan

945,715,408

713,878,050

148,191,000

1,807,784,458

014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan

332,960,000

205,688,640

48,423,960

587,072,600

015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman

200,109,658

138,834,650

30,680,000

369,624,308

016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo

1,358,247,129

1,173,755,684

122,834,500

2,654,837,313

017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I

1,066,739,700

342,558,378

62,000,000

1,471,298,078

018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II

390,779,400

375,521,750

64,950,000

831,251,150

019 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan

487,366,000

242,351,000

27,450,000

757,167,000

020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I

12,280,000

930,957,940

-

943,237,940

021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II

14,400,000

551,664,589

-

566,064,589

022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen

37,125,000

771,227,082

-

808,352,082

023 Upaya Kesehatan Masyaarakat Puskesmas Gondokusuman I

34,020,000

776,490,280

024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II

88,395,000

722,040,440

-

810,435,440

025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan

63,580,000

773,270,555

-

836,850,555

026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis

35,780,000

769,176,565

-

804,956,565

027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I

39,755,000

420,765,520

-

460,520,520

368,782,580

-

368,782,580

789,385,577

-

820,105,577

028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II
029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton

30,720,000

42,500,000

853,010,280

000 1.664.217 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 001 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 670.157.848.190.041.080 .000 618.250.007.800.539 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 11.850.786.858.900.092.000 1.895 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 001 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 68.425.000 - 654.917.701.496.166.835.920.025 7.231.950.915.600 - 657.303.548.000 462.775.000 515.000 003 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 76.503.212.000 423.416.600 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 47.000 3.555.000 498.330.000 1.180 037 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 97.000 819.108.000.500 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I 50.000 320.000 1.072.180 - 816.042.000 494.735.000 29.895 29.597.360.712.000 68.575.300.672 11.425.194.850.300 - 1.664 - 540.825.149 10.505.770.545 7.704.000 - 1.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 02 01 018 1 02 1 02 01 019 1 02 01 020 JUMLAH BELANJA 5 6 32.439.664 222.080 29.712.895.730.700 - 869.110.975.227 162.405.Halaman 7 KODE REKENING URAIAN URUSAN.786.000 002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 19.886.000 752.000 60.670.ORGANISASI.928 - 972.325.140.556.000 15.000 002 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 333.080 003 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 1 02 BELANJA MODAL 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 1 02 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 001 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) 15.666.928 038 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama 714.539 - 665.855.898.700 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II 64.000 - 1.855.898.303.575.000 294.300 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 46.625 1.133.895 908.799 039 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama 194.560.957.100.252.855.930.584.488.664 236.000 875.227 - 1.080 29.664 517.186.500 - 473.PROGRAM.000 41.587.000 140.000 79.895 767.796.000.513.

455.000 3.000 10.536.000 4.000 344.683.460.783.363.000 002 Pengelolaan Promosi Kesehatan 135.130 173.894 - 951.144 697.073.675.469.000 108.050.592.400 003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) 1 02 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 .174.923.747.859.173 - 1.Halaman 8 KODE 1 02 1 02 REKENING URAIAN URUSAN.716.ORGANISASI.634.165 44.150.085.250 Program Penelitian.250 - 604.130 404.679.884.123.309.319.000 209.325.000 002 Pengelolaan Alat Kesehatan 48.662.106.000 330.093.PROGRAM.220.000 171.970.090.808 - 493.400 4.000 1.965 66.000 734.004.000 1.160.811.165 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan 001 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 98.000 553.000 1.500.000 595.365 - 644.262.778.365 002 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 32.692.000 1.200.000 461.400 5.566.540.144 588.400 49.138.855.765.500.000 22.435.760.020.284.110.000 5.000 - 2.000 4.525.000 816.173 49.808 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 001 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 295.045. Pengembangan dan Informasi Kesehatan 001 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB 323.958.894 51.253.798.245.000.965 002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 114.056.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 02 01 021 1 02 01 022 1 02 1 02 01 023 1 02 01 024 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 001 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 81.

975.371.600.070.070.000 1.000 40.000 73.398.340.008.000.000.000 6.000 37.000 695.143 276.560.464.257 750.120.310.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 69.000 .464.000.750.318.150.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 8.000.790.000 700.038.000.000 113.190.000 6.125.000.000 41.773.876.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 91.000 40.410.038.773.000 18.284.678.000 5.803.000 695.803.000 37.600.600.000 - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 57.120.000 - 74.269.000 5.640.000 - 91.008.640.000 1.190.000 - 105.000 - 1.293.002.295.300.716.000 649.000 70.000 41.000. Sumber Daya Air dan Listrik - 136.000.000.257 46.973.110 86.600.002.026.367 1.ORGANISASI.820.973.600.000 39.000 32.420.000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.717.891.000 - 69.975.Halaman 9 KODE REKENING URAIAN URUSAN.635.103.000 - 700.000.773.410.000.257 42.000 872.000 - 70.000 - 136.116.600.150.475.116.000 42.750.000 - 23.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 02 02 RSUD (RS Jogja) 1 02 1 02 02 027 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 1 02 1 02 02 028 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 001 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 1 02 1 02 02 029 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 1 02 1 02 02 030 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 001 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 1 03 01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 1 03 1 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 32.000 649.820.000 130.475.500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 105.000 32.000 10.757 4.635.000.070.286 91.000 - 1.370.000 737.000 1.600 139.875.500 - 57.000 12.000 42.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 23.000.000 40.278.000.PROGRAM.500 4.322.162.370.108.000 1.

793.000 - 53.150.259.000 5.241.880.915.112.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 115.189 1.100.845.000.126.000 28.698.000 19.189 5.000 1.680.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 03 01 002 1 03 1 03 1 03 01 006 1 03 01 032 1 03 01 033 JUMLAH BELANJA 5 6 - 5.415 6.257 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 204.582.247.000 .500.200.450.300.382 1.350.353.000 161.000 004 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1.257 - 2.604.000 164.038.961.000 3.742.854.259.239.000 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan 003 Peningkatan dan Pembangunan Talud 004 Pemeliharaan Bangunan Talud 47.500 80.471.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.000 3.038.000 7.000 - 107.843.500 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 001 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 51.882 002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 13.939.ORGANISASI.699.000 253.000.794.000.415 6.438.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 117.699.980.353.567.500 80.000 25.009.247.500 27.685.000 4.000 5.000 44.380.412.784.989.Halaman 10 KODE REKENING URAIAN URUSAN.247.100.500 7.586.033 003 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 44.539.000 550.500 1.438.339.000 - 117.450.000 517.959.219.247.230.365.000 - 115.000 - 204.200.533 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 03 BELANJA MODAL 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 03 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 45.000 - 1.812.498.000 679.009.915.000 19.168.400.PROGRAM.000 - 107.000 - 518.827.000 - 683.189 14.755.330.189 3.000 14.600.100.117.000 38.500.

448.000 1.448.164.000 003 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi 1 04 5 4.000 - 003 Pemeliharaan PJU.341.000 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 001 Peningkatan PJU Kampung 262.495.831.006.002.600 7.961.177 - 127.988.544.000 15.000.946 23.514.616.500 - 19.700.000 - 1.402.000 2.154.000 2.219.344 3.154.903.678.375.588.823 - 4.244.402.341.700.946 3.550.527.520.000 5.000 33.542.753.448.094.000 1.900 425.006.000 1.000 12.237 1.961.163.704.509.922.842.903.000 105.544.010.063.895.465.000 322.237 - 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 174.327.025.448.502.000 002 Pemeliharaan Saluran Drainase 28.704.000 11.444 1.677.641 006 Peningkatan Kualitas RTLH 84.000 1.000 4.000 1.842.000 3.317.905.753.831.760.Halaman 11 KODE 1 03 1 03 REKENING URAIAN URUSAN.355.375.000 25.237 11.460.500 - 19.502.358.650.323 921.216.000 2.237 URUSAN PERUMAHAN 1 03 01 040 6 3.341.988.000 921.963.760.172.963.496. Panel Jaringan dan Lampu Hias 1 03 01 036 BELANJA MODAL Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase 002 Peningkatan PJU Lingkungan 1 03 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 001 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 004 Pendampingan Penanganan Pemukiman Kumuh - - - 20.490.327.244.946 262.087.961.344 3.341.946 - 004 Peningkatan PJU.PROGRAM.626 .087.588.741 2.000 354.844.500 3.010.626 19.444 354.500 3.200.525.625.600 7.678.000 - 2.865.015. Panel Jaringan dan Lampu Hias 1 04 JUMLAH BELANJA 28.459.094.857.177 1.600 - 450.957.500 369.007.823 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 001 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL 174.550.515.957.323 1.905.ORGANISASI.358.900 005 Pengelolaan Rusunawa 36.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 03 01 034 1 03 01 035 8.000 - 2.000 1.

500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 28.390.703.000 .000 - 858.500 1 06 1 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 51.000 - 14.332 57.000 - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30.409 5.125.404.000 1.000 73.000 316.464.404.409 - 543.000 - 28.950 64.125.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 05 1 05 URUSAN PENATAAN RUANG 1 03 01 041 Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan 001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 002 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 003 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 57.088.500 329.000 30.202.600.000 5.800.832 - - 25.429 1 06 01 BAPPEDA 3.988.020 64.409 5.500 646.023.000 - 620.353.413.125.500 - 5.575.000 10.000 1.965.500 - 36.409 6.000 - 362.562.151.600.850.400.000 2.815.839.475.167.Halaman 12 KODE REKENING URAIAN URUSAN.500 646.332 858.088.175.125.698.202.650.592.271.000 - 75.125.650.650.374.133.000 8.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 14.222.664.000 1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.415.125.968.000 1.000 6.000 - 51.118.ORGANISASI.000 - 30.332 32.850.150.000 341.832 858.650.988.583.618.000 - 30.000 34.800.832 858.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.400.150.359 76.493.000 - 6.PROGRAM.562.

486.676.573.450 - 1.800.500 9.000 - 79.430.000 1 1 JUMLAH BELANJA - 1 06 1 06 BELANJA MODAL 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 06 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 002 Penjaringan Aspirasi Masyarakat .450 003 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 203.000 116.385.000 229.000 - 228.000 327.857.000 004 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud 34.185.000 - 116.000 - 785.000 117.500.000.430.000 213.500.000 - 31.100 - 668.903.000 31.000 42.000 96.000 11.450 - 476.500.020.000 18.487.450 004 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 341.500 - 1.830.580.450 271.584.003.000 277.000 64.000 - - 1 06 1 21.840.550.000 - 30.240.000 - 494.000 31.ORGANISASI.020.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 974.450 002 Pelaksanaan Musrenbang 199.690.000 650.575.900.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 06 01 002 6.Halaman 13 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 1 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 01 043 650.155.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 79.925.298.500.800.000 - 31.PROGRAM.251.409 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 147.053.300.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 228.757.600.561.000 459.337.000 18.725.280.588.000 64.409 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 06 6 - 06 01 005 06 01 042 5 6.642.830.892.800.000 31.450 - 246.450 500.800.075.000 003 Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru 92.000 918.000 11.038.000 62.132.600.053.275.000 693.000 - 30.588.000 - 21.140.588.500 177.000 1.500 114.000 - 127.740.450.280.100 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 001 Pengelolaan Jaringan Penelitian 199.

098.000 1.800 6.470.930 639.137.191.570 95.132.003.500.000.423.230.600.010.240.003.770.819.427.018.000 - 22.381.223.040.819.487 4.ORGANISASI.000 568.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 96.010.037.000 25.570 - 1.557.625.Halaman 14 KODE 1 06 REKENING URAIAN URUSAN.775.780.810.785.780.000 580.400 003 Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi Sosial dan Budaya 331.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 06 01 044 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 001 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah 002 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 6 2.395.100 1 1 23 BELANJA MODAL 1. Sumber Daya Air dan Listrik - 1.775.777.791.916.240.930 422.000 170.477.300 580.000 1.000 1 07 1 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.461.381.775.147.000 337.000 1 06 1 23 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pengembangan Data/Informasi 001 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 002 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 003 Analisa Data 004 Pengelolaan Data Kewilayahan 1 07 URUSAN PERHUBUNGAN 4.079.000 - .700 - 432.775.122.325.700 337.780 - 753.950 39.312.395.858.129 17.800 360.200.700 639.785.050.000 394.212.212.050.000 - 106.691.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 22.812.300.100.000 334.000 95.461.000 25.000 - 1.616 1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN 4.500.693 - 2.800 694.625.000.930 600.000 - 2.600.775.791.000 359.800 - 316.100 563.281.137.000 256.281.557.487 4.770.350 60.400 - 1.000 100.777.100.000 660.500.780 Program Penanggulangan Kemiskinan 001 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan 1 06 1 06 01 046 Program Penataan Kawasan Sungai 001 Penataan Kawasan Sungai URUSAN STATISTIK 06 01 136 5 - 06 01 045 1 JUMLAH BELANJA 1.770.372.700 432.930 - 1.328.000 15.000 178.129 17.570 1.793.616 410.300 - 501.000 - 96.908.916.570 660.122.904.170.752.643 39.PROGRAM.350 - 1.

500.638.000 1.100 - 208.000 - 314.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 314.869.450.000 - 314.450 - 66.000 1.000 29.000 187.460.258.000 - 1 07 1 07 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 07 1 07 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 82.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 JUMLAH BELANJA 5 6 - 22.552.684.000.000 - 34.736.400 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 34.000 - 100.948.500.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 125.000 12.000 1.244.510.109.000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 52.000 - 7.466.000 - 188.411.000.796.921 423.019.000 - 82.466.000 1.400 - 22.921 421.796.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.100 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7.335.736.000.000 1.005.000 187.411.000 188.000.109.050.638.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 66.693 100.000 29.684.000 - 581.832.000 1.000 .000 - 52.000 - 125.832.500.003.000 8.220.552.921 - 1.000 020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 1 07 01 002 BELANJA MODAL 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 07 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 314.244.500.720.034.000 67.000 15.PROGRAM.258.086.693 1.ORGANISASI.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.000.Halaman 15 KODE REKENING URAIAN URUSAN.500.553.450 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 208.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 65.000.921 581.450.

000 - 2.708.000 5.200.000 478.917.900 - 72.750 - 753. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 001 Pembangunan Sarana.915.000 344.000 120.500 005 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 70.135.160.000 2.870.135.827.500.060.000 730.000 114.000 002 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 23.931.000 .234.250 273.039.475.060.486 1.730.519.000 29.ORGANISASI.822.400.557.Halaman 16 KODE 1 07 1 07 REKENING URAIAN URUSAN.979.700 570.858 119.900 142.280.000.725.681.037.475.500 3.700.500.910.870.858 - 502.PROGRAM.400.858 001 Angkutan Lebaran.900 33.000 970.000 38.634.915.664.327.858 169.572.750 4. Natal dan Tahun Baru 96.069.360. Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 002 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 1 07 01 048 5 6 33.870.592.000 400.750 - - 4.135.185.660.252.959.250 004 Survey Bidang Lalu Lintas 91.000 38.000 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 001 Optimalisasi Perijinan Angkutan 003 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1 07 01 049 JUMLAH BELANJA 1.895.725.000 102.937.829.000 - 414.250 2.000 - 502.700 3.000 11.000 2.362.340.000 4.927.000 - 380.236 1.500 749.000 295.000 - 125.000 211.617.660.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 07 01 006 1 07 01 047 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pembangunan.436 83.128.000 6.884.386.000 002 Manajemen Transportasi Terminal 1 07 BELANJA MODAL 138.315.000.500 411.524.686 476.802.000 2.000 5.060.110.143.615.533.480.500 003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 1 07 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 003 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan 004 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 234.107.900 - 72.000 102.

499.051.700 - 3.440.113.960.358 1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.000 7.335.000 - 75.240.000 1 08 1 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 64.000 - 40.000 13.843.500 - 7.000 477.ORGANISASI.575.960.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.000 143.500 21.000 72.025.320 - 1.650.268.858 143.747.240.PROGRAM.720 1.920 5.720.759.000 53.815.000 - 636.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.731.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.240 1.700.650.700 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 22.600.572.984.255.408.000.400 1.595.000 3.476.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 35.718.312.800.000 - 2.820 22.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 07 01 050 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 498.499.000 .508.933.898.858 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 118.800.286.572.505 4.395.000.000 - - 64.739.000 379.522.270.700 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 45.436.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 636.771.159.500 215.103.500 6.822.794.425.700.114.473.000 - 22.000 6.560.795.000 3.203.938.440.114.000 - 3.483.000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 40.500 32.Halaman 17 KODE 1 07 REKENING URAIAN URUSAN.858 7.320 14.858.700 - 35.000 11.097.325 1 08 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4.

510.500 72.000 - 2.000 08 01 003 08 01 051 - JUMLAH BELANJA 3.000 47.800.500 195.800.000 - 90.000 - 90.PROGRAM.320 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.080.511.600 480.000 1 08 1 6 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1 08 5 164.266.821.000 72.000 167.792.Halaman 18 KODE REKENING URAIAN URUSAN.454.000 2.000 526.000 341.267.000 42.390.400.235.240.500 167.765.800.000 1.895.500 340.012.000 72.000 3.286. Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan 216.800.000 27.402.122.320 123.395.600 001 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 133.606.000 597.870.721.801.000 359.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 08 1 08 01 002 123.821.000 40.000 1 08 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 08 1 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 08 01 052 - 167.887.380.000 - 72.275.030.000 346.000.ORGANISASI.922.500 3.000 1 1 1.147.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.525.395.299.000.122.000 - 3.608.000.525.721.500 656.390.510.400.600 359.400.500 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Konservasi Sumber Daya Alam 001 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah - 27.764.600 18.000 .000 47.000 656.000 1.382.000 BELANJA MODAL 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1 08 1 08 - JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 195.764.000.000 002 Pengendalian Pencemaran Air.400.689.000 350.500 - 3.235.500 526.500 597.000 42.500 18.000 - 1.240.286.500 1.080.000 40.985.985.887.

413.415 800.340.620.900.Halaman 19 KODE 1 08 REKENING URAIAN URUSAN.PROGRAM.348.000 2.122.000 718.805 2.687.408.176.348.185.139.700 .539.127.585.220.680.550 004 Pengembangan Kapasitas Labaratorium 1 BELANJA MODAL 366.000 66.991.680.000.775 325.000 - 2.700 1.000 924.618.000 3.773.915 4.500 - 002 Peningkatan Taman Kota 1 03 JUMLAH BELANJA 2.687.713.028.500 7.211.538.565.320.265.755 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 001 Pemeliharaan Taman Kota 170.078.316.070.000 562.000 10.712.000 004 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan URUSAN PEKERJAAN UMUM 1 08 01 037 6 3.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 08 01 053 08 01 054 937.940 222.500 4.472.858.470.251.335 924.058.225.115.000.020.900.697.398.486.500 1.500 1.115.895 472.723.713.755 241.000 30.653.035.500 150.200 2.470 3.775 - 1.000 140.000 Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk.037.075.335 - - 2.294.440 800.000 4.000 10.915 2.143.000 2.500 245.942.157.500 947.000 8.019.143.817.550 003 Pemeliharaan Jalur Hijau 1 03 5 714.633.082.642.963.991.200 1.236.963.500 840.395 006 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat 224.415 3.305 2. Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan 003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 004 Operasional Pengangkutan Sampah dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan 66.500 7.500 103.340.000 409.167.970 2.500 1.139.655.ORGANISASI.762.767.283.345.653.158. Hidup 002 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan Hidup 1 08 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 001 Operasional Pembersihan Sampah 002 Pembinaan .588.

818.816.300 - 43.057.700 525.125.150.580.000 - 6.800.773.130.070.150.480 - 522.000 - 7.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4. Sumber Daya Air dan Listrik - 7.480 2.000 - 12.000 - 125.384.000 4.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 57.057.700 525.000 - 46.386.520.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 46.816.800.180.000 4.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 223.333.000 - 57.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.000 - 83.503.200.PROGRAM.180 172.800.333.000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 83.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 47.ORGANISASI.000 - 4.300 2.703.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 12.518.480 019 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan 125.000.180 1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.820.580.000 - 10.000 - 47.367.000 - 223.818.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 10.600.750.000 - 21.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.070.180.800.820.000 .480 2.773.780 2.500.518.125.000 480.600.000 - 695.500.000 3.200.000 1 10 1 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.480 - 480.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 43.703.Halaman 20 KODE REKENING URAIAN URUSAN.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.386.300 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21.750.130.

221.610 253.000 - 109.392.865.000 170.250 002 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 226.790 231.000 .395.ORGANISASI.527.647.PROGRAM.990.000 555.Halaman 21 KODE 1 10 REKENING URAIAN URUSAN.392.198.694.000 215.000 589.262.000 216.666.484.000 61.536.745.790 - 1.904.000 37.000 37.000 524.647.000 10 01 005 10 01 056 JUMLAH BELANJA - 1 1 BELANJA MODAL 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 10 1 10 555.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 10 01 058 355.000 - 109.360 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 001 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 395.250 - 989.000 37.275.000 550.000 781.000 216.000 - 678.790 002 Peningkatan Administrasi Kependudukan 128.456.000 47.790.360 - 565.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 37.694.000 592.710.700.000 339.176.200.000 11.039.000 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 524.593.000 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 001 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 505.000 206.500.100.000 002 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 383.972.583.640.700.000 753.287.000 - 1.790 608.343.200.200.410.000 10 01 006 1 10 - - 1 10 01 057 354.141.000 376.956.004.029.972.200.610 423.442.000 61.694.000 138.000 47.745.000 423.000 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 001 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 396.000 1 10 1 6 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 10 5 138.

300 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 840.351 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 020 Penyediaan Jasa Keamanan 41.049 86.309.700.204.000 - 8.619.351 420.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6.661.273.000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 26.017.000 - 6.300 - 7.735.700.400.250.350.725.400.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 32.425 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 26.159 4.000 - 5.725.245 - 1.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 102.000 5.320.000 - 9.260.147.424.159 - 42.984.ORGANISASI.320.017.204.885.414.000 - 32.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 884.477.159 - 349.000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5.309.000 1 12 1 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.247 2.273.406 2.000 5.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7.000 - 41.901.000 - 36.901.400.000.000 .453.984.192.400.049 1 12 01 KANTOR KELUARGA BERENCANA 884.000 420.890 420.000 1.661.Halaman 22 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 - 70.425 - 15.250.245 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9.159 4.926 - 26.000 - 436.000 - 26.424.159 - 42. Sumber Daya Air dan Listrik - 8.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.885.901.147.619.000 - 102.453.350.477.890 420.926 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 36.192.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.PROGRAM.000 25.

000 16.910.000 - 9.576.000 1 13 1 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 119.337.950.000 3.578 6.431.000 10.000 - 9.628 6.339.275.670.342.450.500 006 Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan 95.859.702.643 2.000.900 24.824 7.576.200.000 10.000 - 360.015.744.744.965.000 4.040.200.000 3.440.500 - 392.643 1.000 - 940.000 27.600 13.614.580.824 7.000 791.755.320.936.035.580.060.343 003 Peningkatan Kesehatan Reproduksi 8.000 - 119.060.320.000 - 10.000.678.228 401.936.325.986.900 - 4.569.000 602.000 3.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 12 01 002 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 146.000 004 Peningkatan Ketahanan Keluarga 8.580.000 10.761.450.450.000 352. Sumber Daya Air dan Listrik - .419.000 5.343 - 668.936.821.625.000 1 12 1 12 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 10.000 1 12 1 12 01 061 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 001 Peningkatan Keluarga Berencana 002 Peningkatan Keluarga Sejahtera 1 13 URUSAN SOSIAL 1.901.000 643.580.Halaman 23 KODE 1 12 REKENING URAIAN URUSAN.690.600 8.150.900 005 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 22.900 - 530.077.000 - 3.PROGRAM.178 1 13 01 DINAS SOSIAL.000 632.861.000 - 4.705.ORGANISASI.960.450.000 - 1.150.052.000 369.000 - 146.000 1 12 1 12 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 3.745.194.450.436.050.000 522.000 - 697.509.000 1 12 1 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.450.000 3.000 27.839.936.480.000 3. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.

225.000 132.593.666.000 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 697.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 138.000 30.586.923.000 - 65.000 - 46.000 - 335.923.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 43.593.300.000.000 - 551.000 - 24.000 - 45.400 - 51.100.ORGANISASI.264.300.666.100.977.000 377.050 145.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 24.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 88.000 JUMLAH BELANJA 5 6 - 21.040.000 15.264.977.000.611.400 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 46.040.225.399.343 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1 65.050 145.Halaman 24 KODE REKENING URAIAN URUSAN.235.216.290 - 43.264.000 30.216.000 - 138.000 - 5.000 15.290 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.PROGRAM.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .343 - 378.399.264.235.050 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 551.442.476.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 13 1 13 01 002 13 01 006 695.476.000 975.000 21.000 - 88.000 BELANJA MODAL 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 13 - JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 335.100.000 - 45.791 - - 51.791 - 133.050 - 697.137.100.

549.767.000 7.000 8.045.000 1.944.150.886.850 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri 002 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 1 14 JUMLAH BELANJA 6.052.250.292.775.400.137.927 - 780.165.290.000 - 6.189.661.854 101.ORGANISASI.000 26.000 2.700 48.992.050 Program Pemberdayaan Sosial 001 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos 149.850 661.374.000 51.000 1.100 - 525.200 002 Pengembangan Informasi Pasar Kerja 135.036.429.250 005 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) 006 Pemberdayaan Fakir Miskin 153.090.098.832.541.000 238.450 811.050 1.065.661.000 URUSAN KETENAGAKERJAAN 1 BELANJA MODAL 914.000 - 59.100 009 Penyaluran Bantuan Sosial 147.850 - 457.692.600 661.227.832.600 149.927 51.082.790.000 - 287.925.835.729.747.966.387.642.125.800 - 409.874.000 1.111.475.PROGRAM.374.011.430.000 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 001 Penempatan Tenaga Kerja 180.200 - 1.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 13 01 062 Program Rehabilitasi Sosial 001 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial 002 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 1 13 01 063 1 14 1 14 13 01 065 1 13 01 066 5 6 172.272.050 - 711.676.770.027 004 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar 131.000 - 2.526.464.Halaman 25 KODE 1 13 REKENING URAIAN URUSAN.036.000 607.050 1.000 322.885.000 1.250 .000 45.301.050 - 5.450.756.854 91.017.341.700 - 1.372.051.450 1.709.926.000 468.445.017.000 003 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 1 13 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 6.850 - 811.100.498.509.150.000 2.050 34.455.000 2.000 007 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 141.000 898.779.845.027 - 1.052.000 563.176.792.612.000 267.000 4.590.234.500.800 008 Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 56.000 10.

016.978.841.000 289.000 1.000 787.787.000 1.765 5.915.691.000.100.000 905.854. PERDAGANGAN.550 - 230.000 10.073.000 540.000 - 6.291.000 - 89.000 1.243.600.457.000 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 001 Penempatan Transmigrasi 1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN.000 - 301.000 - 78.787.225 - 83.000 - 684.000 229.382.000 301.PROGRAM.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 6.ORGANISASI.574.000 5.000 16.000 289.641 1.224.851.640 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 38.000 - 38.225 - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 59.927.405.332.066.316.000.000 - 301.550 78.021.050.000 289.837.787.450.837.050.952 - 936.190.457.544.299.000 1 15 1 15 BELANJA MODAL Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 001 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja URUSAN KETRANSMIGRASIAN 1 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.120.287.100.000 - 1.806.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 13 01 067 2 08 2 08 13 01 153 6 - 1.000 12.327.050.717 5.000 22.Halaman 26 KODE 1 14 REKENING URAIAN URUSAN.000 002 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 346.077.544.474.230.230.000 .000 337.434.120.925.876.350 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 35.000.220 6.000.837.000 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 JUMLAH BELANJA 802.291.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 9.000 455.450.600.840.000 12.000 83.124. KOPERASI DAN PERTANIAN 15 01 001 5 1.952 4.172 468.176.593 1.640 - 35.000.000 905.000 12.350 - 59.257.000 - 16.519.952 14.

000 002 Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 4.000 427.000 28.000 - 377.000 465.500.080 - 513.000 444.900 4.000 - 335.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 15 JUMLAH BELANJA - 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1 BELANJA MODAL 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 15 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 005 Pemberdayaan Sumber Daya UMKM .026.896 002 Pembinaan Koperasi Syariah 1 15 5 131.000 225.169.Halaman 27 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 - 192.000 - 166.000 15.000 - 77.056.178.000 - 428.000 352.000 - - 13.200 - 458.ORGANISASI.954.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 377.000 781.111.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 15 01 002 1 15 1 1 15 01 006 15 01 068 1 15 01 069 6 - 131.799.000 13.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 166.191.896 - 743.224.655.250.143.213.500.000 309.490.010.000 - 352.952 77.111.080 003 Kajian Sumber Daya UMKM 4.732.123.046.634.169.450.400.131.000 225.031.200 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 001 Peningkatan Pengembangan Jaringan UMKM dan Promosi Penanaman Modal 35.696.719.400.500.956.000 509.400.887.952 465.085.900 - 805.000 2.250.000 727.956.000 - 32.924.000 188.000 578.976 - 2.565.171.588.700 - 313.312.000 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 001 Pembinaan Koperasi 23.700 4.721.000 - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.000 003 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 14.400.600.700.PROGRAM.456.000 004 Penumbuhan Wirausaha Baru 9.000 325.000 - - 13.954.976 1.144.000 - 578.167.

200 - 232.573.335.160.480 7.190.500 - 384.PROGRAM.745.000 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 001 Pengembangan Pelayanan Perikanan 31.000 381.084.000 2.991.000 1.996.500 - 206.000 359.735.622.865.000 515.485.194.800 - 219.000 332.480 - 1.652.130 - 320.270 3.480 - 1.907.000 8.500 27.348.560.000 002 Pengendalian Penyakit Zoonosa 2 05 JUMLAH BELANJA 1.331.030.126.190.450 31.400 - 280.000 1.535.790.535.000 4.800 URUSAN PERTANIAN 40.090 - 465.310.653.180 - 98.350.270 001 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 2 05 BELANJA MODAL 181.350.685.000 2.000 292.720.270 003 Pengembangan Pelayanan Pertanian 1 5 2.000 98.000 1.818.Halaman 28 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 183.991.310.270 480.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 21 1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 1 15 01 134 2 01 1 15 01 142 181.180 005 Pelayanan Poliklinik Hewan 2.443.000 - 547.000 377.000 168.031.264.171.345.800.628.891.235.865.000 340.573.100.190.450 - 365.459.480 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 40.500 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 001 Pengembangan Ketahanan Pangan 004 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan) URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 15 01 146 6 4.735.519.000 280.000 515.000 30.352.592.345.000 002 Pelayanan Rumah Potong Hewan 83.800.130 300.000 004 Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet 2 01 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 .166.235.000 216.815.608.235.500 - 547.466.ORGANISASI.126.335.090 003 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 64.500 002 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 22.160.573.200 300.400 5.100.

000.875.000 - 285.000 2.500 - 176.000 910.639 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 001 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 002 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan 2 06 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 003 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM 004 Pengembangan IMKM Cor Logam 2.080.890 2.400 1.336.730.290.021.300.000 1.000.500 URUSAN PERINDUSTRIAN 83.639 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) 001 Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 83.520.335.000 4.486.000 925.000 - 2.900 2.212.900 004 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 85.395.890 72.000 16.000 - 1.ORGANISASI.560.000.639 2.385.283.763.639 2.000.PROGRAM.440.000 002 Pameran di PMPS 142.000.785.217.790 208.134.646.260.840.030.000.391.790 146.000 1.900 Program Peningkatan Perdagangan 001 Promosi dan Pameran Bagi UMKM 315.615.639 .000.395.815.575.190 2.134.000 91.000.400 1.000 228.900 - 229.435.651.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 2 06 2 06 URUSAN PERDAGANGAN 1 15 01 147 1 15 01 148 2 07 2 07 1 15 01 152 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 449.509.217.645.104.495.101.000 4.601.000 6.000.260.921.000.391.210.000 374.820.820.056.871.024.000 2.Halaman 29 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 2.000.601.100.000 36.000 177.845.000 61.639 14.000 4.560.000 - 2.920.210.000.190 134.608.000 003 Pengembangan Usaha Perdagangan 51.000 3.000 - 960.000 2.000 6.196.000 143.155.160.600.000 - 940.135.000 002 Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM 49.409.

802.750 - 66.064.000 170.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 61.965.318 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1 BELANJA MODAL 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 17 BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 83.933.000 1.000 - 3.802.920.320.170.550 - 30.842.000 144.279.100.318 16.830.480.550 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 36.300.000 - 7.732.500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.500.814.933.318 - 1.750 53.327.611.967.170.449.000 - 5.000 - 170.ORGANISASI.800 1.000 7.110.500 - 36.000 640.000 - 61.755 139.776.414.250 - 144.894.223 1.920.732.849.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 7.750.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.000 - 53.500.000 - 13.000 - 83.118 1.711.554.000 80.480.000 - 68.831.250 - .Halaman 30 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN.000 - 81.000 65.073 - 30.250 25.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 17 URUSAN KEBUDAYAAN 1 17 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1 17 1 17 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17 01 002 JUMLAH BELANJA 5 6 332.325.227.920.000 2.617.318 2.PROGRAM.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 35.318 - 404.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 68.304.580.541 18.000 - 544.888.849.617.000 640.250 25.174.750.320.000 - 35.920.209.000 - 7.100.

220.597.630 3.479.009.527 .000 9.075.179.000 15. Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 001 Pembinaan.000 13.150.000 4.000 URUSAN PARIWISATA 1 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 13.588.000 2.952 6.173 - 1.950 001 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 44.350 110.175.000 14.000 - 823.000 1.125.761.000 126.000 716.167.500 002 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 126.575.Halaman 31 KODE 1 17 1 17 REKENING URAIAN URUSAN.860.110.228.912.523.804. Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya 181.950 002 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 66.017.000 1.000 580.504.237.467.425.136.100.532 10.000 1.532 152.ORGANISASI.520.950 - 468.811.000 - 646.004.607.759.720.479.877.173 54.280 25.725.250.095.000 633.869.350 - 1.183.688.720.150.612.000 1.573.000 6.000 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 146.673 - 1.009.929.580.000 Program Pembinaan.000 13.114.580.992.000 - 26.950.527 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 001 Pengembangan Promosi Pariwisata 002 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 2 04 BELANJA MODAL 10.425 003 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 379.000 15.000 678.101.500 - 733.688.PROGRAM.000 - 26.425 - 2.630 3.508.219.258.757.000 424.262.744.673 895.034.175.333.950 - 1.892.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 1 17 01 006 17 01 071 2 04 2 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 01 143 2 04 1 1 17 01 17 01 144 145 JUMLAH BELANJA 5 6 15.952 001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 106.512.759.783.580.256.497.439.000 10.637.280 - 4.

000 - 27.800.029.PROGRAM.100 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 27.014.122.014.197.278.000 - 1.200.985.860.000 - 2.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 19.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15.470 945.400.811 - 5.922.787.400.546.500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.962 4.773 1 18 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 509.330.500 - 15.000 - 1.370 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 17.100 - 19.140.425.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 99.897.056.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19.962 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41.278.000 1 18 1 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40.200.400.000 2.432 945.811 - 4.000 - 3.773 82.400.507.Halaman 32 KODE REKENING URAIAN URUSAN.722.962 - 221.339.922.ORGANISASI.962 4.000 - 99.000 - 304.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 1 18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 342.539.773.616.122.962 - .000 - 40.800.500 - 17.860.897.500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.000 - 41.140.330.000 - 19.370 - 14.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.029.933.

000 8.280.000 1.000 125.000.242.000.611.242.000.560.840.761.000 1 18 1 18 01 072 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 001 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 126.036.818.702.818.000 349.000 38.210.355.949. KEPEGAWAIAN.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 1 18 01 002 18 01 006 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 - 58.319.561 1.740.412.780 - 2. DAN PERSANDIAN 36.280. ADMINISTRASi KEUANGAN DAERAH.000 - 8.740.000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 8.000 - - 8.827.280.157 1 20 1 20 01 DPRD - - - - 1 20 1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - .401 128.000 - 49.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 49.922.922.780 2.780 167.840.000 - 516.215.000 167.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.575.827.215.Halaman 33 KODE 1 18 1 18 REKENING URAIAN URUSAN.PROGRAM.032.561 1 18 1 18 01 073 Program Fasilitasi Olah Raga 001 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 125.000 349.000 2.560. PERANGKAT DAERAH.036.000 - 58.ORGANISASI.229.000 349.210.000 126.575.611.274.702.840.000 516. PEMERINTAHAN UMUM .000 - - 8.561 - 1.054 203.702 1 19 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 18 01 074 1 20 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 001 Peningkatan Rasa Nasionalisme URUSAN OTONOMI DAERAH.561 1.341.560.780 2.341.000.056.032.000 167.000 - 516.

000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 46.000 - 15.220.056.200.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 283.097.400.200.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 52.383.846 62.000 4.920.ORGANISASI.056.000 9.000 - 23.812.000.400.676 16.314.000 - 13.846 - 419.960.000 - 41.198.067 120.743 683.000 62.720.000 23.960.000 .000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 1 20 03A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 1 20 03A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 41.920.218.456 65.812.316.400 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 12.220.000 - 62.900 2.772.610 900.212.000 4.882.097.000 1.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 1 20 1 20 03A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1 20 1 20 03A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 8.000 62.000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1.000 - 12.457.000 - 485.970.000 - 13.000.846 - - 900.780.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 780.000 25.000 - 46.500 - 1.000 - - 3.000 900.Halaman 34 KODE REKENING URAIAN URUSAN.680.916.500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 15.970.056.000 - 283.000 2.331.200.249.000 9.482.846 2.056.720.000 3.383.746 2.904.400 - 52.PROGRAM.126.200.916.772.

000 352.563.090.000 002 Penyelesaian Masalah Pertanahan.210.450.648.000 55.918.555.000 007 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015 45.000 4.000 333.614.930 16.615 104.880 119.430.000 129.730.689.000 - 26.266.694.614.403.074.536.710 002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah 1 BELANJA MODAL 604.294.854.694.000 - 179.000 - 200.965 - 194.320.000 16.930 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 93.000 22.PROGRAM.000 89.000 199.000 - 38.000 57.987.000 16.930 Program Fasilitasi Pertanahan 001 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 93.000 297.953.965 003 Penyusunan LAKIP 53.739.008. Pelacakan .105.756.000 - 199.245.000 26.000 341.930 16.930 16.320.215.205.195.220.765.666.000 139.774.000 16.735.987.645.694.628. dan Pensertifikatan Tanah 93.160.000 22.693.250 - 127.793.675.615 - 393.000 001 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 .555.930 49.000 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 001 Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 4.133.160.710 40.133.000 199.880 - 379.000 31.000 006 Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah 39.555.008.Halaman 35 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.000 URUSAN PERTANAHAN 93.000 16.000 - 416.320.201.ORGANISASI.555.940.302.900.008.250 005 Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat 68.133.000 - 184.000 004 Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT 70.987.000 - 179.717.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 03A 075 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan 1 09 1 20 03A 055 6 2.593.930 - 16.774.760.133.930 009 Penyusunan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta 1 09 5 - 008 Pendukung Pelaksanaan Pilkada 20 03A 076 JUMLAH BELANJA 1.000 146.000 010 Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan 6.645.000 111.000 199.215.

000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.000 - 28.000 - 10.841 1.000 18.000.640.Halaman 36 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 - 987.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 899.688.000 4.049.PROGRAM.000.953.450 1.726.420.391 - 457.200.276.459.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 10.000 3.000 - 63.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 78.000 - - 5.780.600.600.950.923 3.314.740.993.000 5.783.000.780.000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 2.000 - 987.000.000 .230.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 685.665.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 36.740.276.715.780.553.ORGANISASI.740.688.000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 28.600.230.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19.314 65.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 1 20 03B 1 20 1 20 03B 001 BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 20 1 20 03B 002 20 03B 005 JUMLAH BELANJA 5 6 2.000 6.200.950.391 - 3.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 63.000 - 685.312.600.000 - 527.118.000 - 19.000 36.141.000 15.000.000 15.391 1.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 370.000 - 2.000 15.391 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 BELANJA MODAL 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 45.740.000.000 36.450 1.000 - 36.141.000.000 - 45.000 - 78.000 - 18.000.000 - 899.450 - 16.000 - 370.

912.274 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15.635 235.000 - 160.600.014.823.612.000 204.643.841.889.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21.700.452.000 3.825.750.000 002 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk 593.700.841.500 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 006 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 1 20 5 - 005 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 20 03C JUMLAH BELANJA 5.000 250.700.339.000 442.475.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 23.473 - 451.238.428.600.000 003 Pembuatan dan penerbitan Lembaran Daerah 246.000.512.473 - 3.866.000.735.400.000 - 15.000 10.473 1.639 2.473 63.620.400.360.000 - 19.014.000 - 16.600.000 001 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BAGIAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 41.266.000 681.000 - 21.512.890.000 - 29.185.000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 29.192.627.PROGRAM.000 004 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 1 BELANJA MODAL 10.600.250.000 - 30.700.000 12.000 - 255.000 - 895.974.799.700.415.639 8.000 2.400.600.000 191.889.500 8.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 12.000 1.000 302.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19.750.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 30.Halaman 37 KODE 1 20 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.339.000 - 262.125.000 .920.469.000 - 1.000 - 23.653.000 5.000 - 12.000.850.500 - 1.835.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 1 20 03B 006 20 03B 077 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 03C 001 6 16.000 136.000 23.922.125.ORGANISASI.139 - 1.643.

100.000 3. Asisten.160.000 - 550.000 4.170.100.026.930 40.385 108.395 .000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 1 20 03C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 003 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 004 Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten 1 20 03D 1 20 1 20 03D 001 6 - 20 03C 002 1 20 5 357.ORGANISASI.839.000 2.000 - 214.370.699.026.000 23.000 - 86.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 357.139 336.070.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 86.000 2.490.026.160.493.000 3.312.750 - 336.370.Halaman 38 KODE REKENING URAIAN URUSAN.860.000 - 58.400.PROGRAM.013.690.240.230.680.000 1.000.064.139 - - 41.000 1 20 03C 078 JUMLAH BELANJA - 1 20 1 BELANJA MODAL 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 214.690.217.500 - 258.500 1.750 336.750.000 1.080.285.711.204.026.000 3.000 42.841.312.500 278.929.749.810 261.560 386.750 336.000 - 8.750.000 1.215.000 108.000 - 522.357.039.950 3.838.328.400. Sekda.000.450 3.789.930 47.000 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 58.300.560 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta 177.222.503.000 71.750 4.895 680.000.885 151.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 550.810 52.328.000 - - 1. Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 001 Pemanduan Kepala Daerah 440.761.680.300.000 - 8.

000 - 183.640.790.750 - 18.000.240.500.600 26.000 50.240.000 - 2.330.895.500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 312.000 41.000 - 155.500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.000 - 5.000 3.111.000 50.188.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 183.000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 28.987.000.PROGRAM.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 72.600 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 27.882.000.970.796.000 - 362.050.000 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 40.603.000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 - JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 106.000 50.633.250 - 42.603.000 - 25.000 - 28.000 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 53.390.823.500.895.000 600.600 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 25.000 - 40.500 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 11.600.600.823.000.000 25.000 - 106.ORGANISASI.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 20 03D 002 152.600 27.096.744.500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 27.000 1.970.882.000 28.000 .000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 5.000 - 1.000.640.987.000 - 72.830.050.700.500.Halaman 39 KODE REKENING URAIAN URUSAN.188.500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 18.000 - 11.000 - 53.

500 1.500 - 2.000 7.000 463.300.650.200 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 24.518.315.913.905.000.000 - 14.742.592.700.427.000 - 24.742.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.000 2.000 - 277.000 2.772.000 35.000 - 679.291.000 15.Halaman 40 KODE 1 20 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.000 - 41.518.000 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum.000 881.000 1.772. PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 1 20 1 20 03E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22.297.495.700 2.700 96.860 002 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 198.645.360 - 2.907.390.200.039.000 - 661.000 - 41.043.071.312.841.809.119.547.000 004 Penatalaksanaan Persandian 1 BELANJA MODAL 35.000.ORGANISASI.000 37.400.000 - 22.200.500 1.000 .000 - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 14.PROGRAM.485.000 - 2.200 - 14.860 43.508.400.990.000 5.514.371.000 - 40.000 2.955.360 - 1.081.972.514.150.017.543.000 152.000 - 777.371.700.334.000 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BAGIAN PEREKONOMIAN.000 - 22.650.500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 22.700 2.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 1 20 03D 006 20 03D 079 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 03E JUMLAH BELANJA 5 6 5.032.312.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14. Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 383.700 2.924.000 - 22.000 125.000 2.300.

000 - 20.000 2.000 201.ORGANISASI.000 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 001 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 205.376.000 - 1 20 1 72.984.984.000 92.484.050.000 229.000 003 Pembinaan BUMD 115.124.000 40.000 103.000 - 302.750.060.000 002 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 142.534.000 - 532.249.625.000.900.000 12.000 - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 6 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20 03E 005 20 03E 080 5 2.000 299.000 - 202.000 12.000 450.425.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 03E 002 - 2.000 117.984.000 - 103.325.000 - 40.000 - 979.000.000 1 20 03E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 03E 081 450.000 - 235.000 - 2.000 40.000.860.000 409.485.000.870.000.000 - 540.075.824.000 - 40.000 181.060.000 002 Pengembangan Kerja Sama Daerah 121.Halaman 41 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000.124.110.034.084.870.450.000 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah 001 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 569.000 - 72.640.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 532.000 40.PROGRAM.800.000 9.000.000 40.000 - 21.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.435.000 - 504.000 311.770.714.984.300.640.000 - 21.800.000 84.770.000 - 62.000 1 1 JUMLAH BELANJA - 1 20 1 20 BELANJA MODAL 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 .000 62.945.000 9.000 87.376.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 20.714.320.

200.739 2.100.325.603.000 37.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 44.920 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 159.400 - 44.525.230.094.100.432.ORGANISASI.294.107.100.385.526.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.000 4.780 158.432.920 - 2.Halaman 42 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000.000 - 159.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 65.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 75.325.267.000 39.603.000 283.000 283.750.000 - 2.500.000 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 001 Pengembangan Iklim Investasi BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.299.710.710.PROGRAM.500.000 - 75.385.230.742.920 - 334.659 199.385.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 16 1 16 1 20 03E 1 16 1 20 03E 070 1 20 1 20 03F 1 20 1 20 03F 001 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 URUSAN PENANAMAN MODAL 158.000 .000 - 536.000 - 21.570.820 2.462.500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.488.900 2.470.000 - 2.000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 21.780 158.000 2.920 2.694.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.780 - 441.385.107.000 283.800.694.000 - 44.760.000 - 3.610. PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 158.200.000 6.760.862.000 6.500 - 65.710.780 - 441.000 283.280.325.780 - 441.400 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21.000.000 - 21.525.780 1.000 - 45.780 - 441.325.000 - 42.750.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 45.210.780 BAGIAN PEREKONOMIAN.934.000 2.280.710.

500 - 338.000 27.058 - 353.PROGRAM.950 - 118.297.950 70.000 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 001 Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 002 Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa 005 Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa .000 103.639.950 1 20 03F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 03F 083 263.725.000 725.864.008 - 2.000 103.250.950 003 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 660.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 03F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 263.425.000 13.000 1.028.000 - 1.958 004 Penyelesaian Permasalahan Pengadaan 114.639.025.325.470.000 - 103.Halaman 43 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.045.000.964.450.000 170.439.285.015.000 114.000 291.000 - 103.158.558 89.000.298.465 - 40.375.139.000 1 20 1 6 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 20 5 93.465 - 40.939.465 13.000.000 20 03F 005 20 03F 082 JUMLAH BELANJA - 1 1 BELANJA MODAL 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 1 20 725.822.000 002 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 201.950 - 406.465 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 001 Pengendalian Administrasi Kegiatan 602.634.000 27.000 71.118.000.000 1.000 232.853.000 499.575.416.825.612.964.000 137.325.950 - 141.000 170.390.000 77.139.008 40.000 636.133.101.139.816 453.ORGANISASI.000.546.600.000 - 206.558 203.500.419.009.958 - 1.816 221.450.210.000 96.025.058 004 Pembinaan Jasa Konstruksi 109.000 176.375.261.500 003 Pengendalian Operasional 177.200.819.000 93.

000 22.500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 11.706.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.PROGRAM.343.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 80.480 - 1.000 - 125.000 - - 9.310.254.850.800.500 - 9.035.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 1 20 03G 1 20 1 20 03G 001 BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 20 1 1 20 03G 002 20 03G 006 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 87.535.000 - 58.000 - 55.000 1.876.000 - 11.850.000.000 - - 9.480 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 55.000.500.000.000 - 900.000 - 240.000 374.000.480 285.500 900.800.035.000.000 - 23.706.604.500 1.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 125.000 5.000.000 9.535.000 .033.604.508.000 - 46.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.535.000 - 28.208.800.000.000 - - 1.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 46.535.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 23.000 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 58.000 1.198.208.000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 900.310.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 28.254.ORGANISASI.980 78.676.000 - 80.000 - 22.675.500.480 - 160.675.000 20.980 900.000 20.Halaman 44 KODE REKENING URAIAN URUSAN.

000 7.470 003 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 175.390.004 11.394.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.784.750.000 5.470.254.023.839.050.294.125.000 205.661.402.200 89.000 3.437.162.011.000 713.Halaman 45 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.300.765.610.219.874 49.200.000 6.475 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 71.563.900 - 319.400.550 3.075.280.975.254.390.000 593.765.765.986.874 Program Pengembangan Komunikasi.965.000 - 417.023.155.151.570.011.533.219.784.697.733.305.786.004 11.011.004 11.450.640.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.000 5.475 - 21.004 1.000 394.000 .034.050 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 21.870 18.985.150.450.125.000 8.000 - 4.004 1.050.254.777.050.400 919.000 004 Pembinaan dan Pengembangan TI 173.450.PROGRAM.150.500 - 71.000 40.000 7.648.733.739.000 1.870 18.525 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 34.000 - 2.509.839.000 663.525 - 3.280.117.500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.870 18.450 3.050 - 3.000.194.900 2.000 7.219.784.000 BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 4.400 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 101.300 9. Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika 001 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 498.ORGANISASI.985.219.874 BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 498.780.080.000 - 19.985.200.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 25 1 25 1 20 03G 1 25 1 20 03G 139 1 20 1 20 03H 1 20 1 20 03H 001 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 498.000 7.000.470 9.000 9.000 3.

625.000 6.891.000 387.352.000 1 1 JUMLAH BELANJA - 1 20 1 20 BELANJA MODAL 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan 004 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat 007 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 008 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah .000 002 Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan 151.000 - 231.000 005 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 114.325.000 - 69.625.970.013.290.750 - 3.800.650.891.019.152.905.546.000 003 Pengembangan Pelayanan Publik 186.000 20 03H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 20 1 20 03H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 03H 084 5 21.181.750 158.281.000 271.000.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 03H 002 6 - 21.800.000 25.705.010.900 75.152.950 - 437.558.000 24.684.684.385.000 138.000 186.000 112.PROGRAM.000 6.000 - 50.000 27.900.000 - 11.921.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 69.000 - 297.000.000 45.994.994.000 - 551.250.000.908.000 - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 50.000 364.200.000 - 222.ORGANISASI.600 006 Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah 206.Halaman 46 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 24.000 - 24.266.475.000.000 - 77.033.200.705.960.000 - 24.000 71.000 - 11.705.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 150.000 1.950 107.000 5.360.200 - 478.499.000 479.749.900.352.600 - 593.200.000 5.200 50.000 2.200.081.000.900 2.000 - 150.000 2.025.000 - 219.200.

000 - 12.000 - 25.850 8.000 - 18.600.228.000 - 17.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20.Halaman 47 KODE REKENING URAIAN URUSAN.PROGRAM.850 1.500 - 8.231.500.000 - 12.406.000 - 10.886.650 - 23.000 - 43.ORGANISASI.247.450 - 20.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 43.600.560.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.600.750 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 25.050.000 624.406.500 537.228.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 690.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 109.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 244.000 - 2.481.000 - 64.750 - 1.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.000 .450 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 17.860.886.000.886.549.000 - 499.000.000 - 44.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 64.000.650 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 10.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 23.050.396.500 - 428.000 8.600.000 45.000 33.351.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 1 20 03I 1 20 1 20 03I 001 BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 03I 002 JUMLAH BELANJA 5 6 78.396.751.070.500.000 18.500 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 BELANJA MODAL 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 44.000 - 109.000.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 25.965.350 1.000 - 690.886.510.070.549.050.079.269.000.751.860.000 - 244.000 45.350 63.269.000.

000 411.000 98.000 822.477 - 2. Sumber Daya Air dan Listrik - 330.069 107.000 102.190.ORGANISASI.811.527.256.638.400 145.000 Program Pengembangan Komunikasi.300.069 180.625 - 153.051 692.000 28.625.500.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 51.589.000.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 600.880.186.520.000 2.880.000 2.069 107.000.578.520.000 2.285.000 .000 - 103.874.190.069 BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 201.333.877 182.000 - 51.Halaman 48 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.000 235.000 153.784 8.000 - 2.069 278.175.524.000 1.600 - 414.836.000. Informasi dan Media Masa 001 Pengelolaan UPIK SEKRETARIAT DPRD 20 04 001 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 846.211.465 107.190.612.348.000 132.000.120.527.000.958.501.069 201.711.261 8.553 003 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 23.453.836.578.634.453.207.000 14.498.043.612.000 - 2.000 - - 14.000 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 201.051 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.000 1.300.465 002 Peningkatan Promosi dan Publikasi 80.049.880.000 - - 14.000 2.059.612.578.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 27.000.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 03I 006 1 25 1 25 1 20 03I 1 25 1 20 03I 140 1 20 04 1 20 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 14.365.460.000 - 3.175.477 27.194.000 2.000 - 236.939.836.000 - 330.PROGRAM.200.880.600 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 850.000 - 27.553 107.625 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 835.527.795.000.

616 1.616 - 2.616 003 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 29.000 2.500.000 69.050.000 821.000 136.050.000 1.670.559.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 20 04 002 6 - 132.000 1 20 04 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1 20 1 20 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 04 085 5 196.000 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 252.764.000 - 105.000 - 136.559 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 349.019.095.000 - 136.ORGANISASI.000 24.000 57.000 .000 - 41.000 - 125.175.000 - 196.703.950.000 136.345.500.000 27.623.938.825.945.764.000 - 41.660.000 004 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 37.000.460.500.000 - 25.200.144.467.493.113.000 27.462.927.735.825.000 69.PROGRAM.000 434.460.000 002 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 30.550.535.000 BELANJA MODAL 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 - JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 13.Halaman 49 KODE REKENING URAIAN URUSAN.548.535.131.069.000 103.559 1 20 1 302.000 14.000 - 465.000 494.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 465.019.000 616.000 - 645.000 14.731.763.731.500.477 - 1.000 - 349.000 1.477 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125.144.703.382.125.616 1.200.500.250.000 - 252.612.000 JUMLAH BELANJA - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 20 350.800.320.735.320.000 - 1.000 - 822.

000 - 76.015.265.823.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 005 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 1 20 1 JUMLAH BELANJA 5 6 1.ORGANISASI.000 - 2.000 008 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 44.800 91.000 - 187.000 - 5.000 - 587.125.730.725.528 1.000 - 1.000 011 Pelaksanaan Reses DPRD 30.910.250 4.000 7.150.110.000 006 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 1 20 05 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.530.000 1.000 - 45.728.985.454.000 5.020.600.000 - 2.150.975.000 32.702.000 1.000 2.150.000 009 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 26.250.460.316.000 2.204.000 7.000.000.PROGRAM.300 - 23.750.000 014 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 33.050.000 950.Halaman 50 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 7.297.200.949.000 010 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan 14.000 13.400.000 955.300 .000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23.650.528 900.240.490.272 1.000 007 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 9.000 5.070.000 173.995.000 495.051.287.254.686.323.000 - 52.000 - 186.000 - 6.250.600.093 - 31.000 60.204.650.093 - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6.150.000 - 70.098.745.957.000 013 Penyusunan Produk Hukum DPRD 29.000 30.800.000 185.267.050.025.914.722 3.218.899.000 012 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 94.200.000 - 5.362.411.950.000 INSPEKTORAT 20 05 001 BELANJA MODAL 55.343.211.000 2.268.

079 - 76.000.350.993.020.000 5.711.500 10.000 10.711.522.800.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.000.993.763.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 96.500 99.800.200.900.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 204.622.200.400.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 169.000 - 15.902.358.660.Halaman 51 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 5.ORGANISASI.079 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1 BELANJA MODAL 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 41.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 1 20 1 1 20 05 002 20 05 005 20 05 006 JUMLAH BELANJA 5 6 - 30.000 7.150 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.000 - 9.000 5.660.528 73.000 - 2.200.000 - 66.902.200.396.020.000 - 104.522.000 - 204.622.850.000 - 96.900.000.100 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9.150 - 30.000 5.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 29.000 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor - 2.000.993.500 - 70.000 - 41.000 004 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - 70.000 - 1.200.000 - 15.358.763.000 - 169.500 99.396.100 - 29.400.000.993.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 66.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .PROGRAM.528 2.000 - 5.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 104.

800.035.000.798.000 012 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan 72.000 - 80.000 491.000 013 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 1 20 BELANJA MODAL 1.585.000 40.830.934.107.750.000 007 Penyusunan Statistik Pengawasan 12.000 35.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 20 06 001 JUMLAH BELANJA 522.775.000 - 107.000 008 Penelitian dan Penelaahan Informasi 1 20 06 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.798.245.000 221.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4.000 011 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 54. Sumber Daya Air dan Listrik - 6.582.075.055.000 19.000 - 285.000 .000 - 180.345.020 - 774.000 134.ORGANISASI.265.375.000 003 Evaluasi AKIP 108.990.752.050 51.595.120.400.Halaman 52 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.892.440.000 - 143.050 543.000 6.000 - 4.595.155.525.000.275.000 006 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 55.000 002 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus) 171.075.000 009 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 45.000 - 61.000 010 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) 86.386.000.875.800.250.396.020 9.000 - 61.000 11.PROGRAM.000 35.362 4.811.050 127.155.000 20.472.000 14.827.396.000 1.000 71.342 4.120.653.000 - 26.280.000 5.783.969.052.000 - 942.256 166.275.840.000 004 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi 78.000 - 6.000 - 119.830.050 - 107.381.820.527.236 1.920.000 21.950.110.160.000 - 147.110.000 1.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 05 086 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) 1 5 6 - 2.000 63.000 - 242.000 005 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 61.800.870.

992 - 72.000 16.784.200.781.600.000 12.200.972.000.150 - 99.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 409.000.832.400.000.000.000 28.000 - - 1.000 - 17.000 - 72.000 5.000 - 17.000 5.150 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.144 92.144 93.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .386.000 650.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 - BELANJA MODAL 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 51.000 12.625.000 - 44.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 20 06 002 1 20 1 1 20 06 005 20 06 006 JUMLAH BELANJA 5 6 - 51.975.784.372.000 28.386.900.200.603.000 - 114.000 - 24.977.000 4.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 76.020 650.020 206.144 - 207.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 52.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.000 - 76.750 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.992 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 42.450 - 42.450 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 99.PROGRAM.ORGANISASI.972.144 114.977.253.781.000 BELANJA BARANG DAN JASA 4 114.920.000 - 3.000 - 52.528.000 005 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian 7.200.528.600.800.000 - 114.000 - 409.Halaman 53 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN.120.684.104.832.104.684.400.900.750 - 52.372.

000 43.680.175.270.500 - 70.011.750.550 - 87.000 813.741.920.ORGANISASI.PROGRAM.050 893.820.163.750.520.055.000 27.000 - 389.000 003 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 53.610. Validasi Data.311.000 68.000 002 Pengembangan Karier Jabatan ASN 189.000 - 5.Halaman 54 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.315.059.000 - 767.000 3.000 200.050 865.012.000 4.890.640.000 - 108.000 002 Pengiriman Tugas Belajar 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 001 Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 002 Pembinaan Pegawai 003 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan 004 Rekruitmen Pegawai .104.505.965.500.000 84.000 84.296.000 2.210. Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat 19.975.000 - 2.820.769.000 174.000 - 99.000 004 Penataan Pegawai 32.000 27.640.000 61.592.700 244.000 003 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 1 BELANJA MODAL 148.550.344.061.000 24.000 - 900.270.000 546.000 133.000 9.350.908.221.589.189.500 004 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat.000 - 3.700 - 4.129.000 200.000 - 60.612.000 Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional 001 Penilaian Angka Kredit 409.000 358.061.315.000 217.180.400.700 87.798.339.351.890.336.210.000 585.325.000 45.550 005 Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional 48.664.886.700 44.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 06 088 Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 001 Penyelenggaraan Diklat 1 20 1 20 06 089 20 06 090 JUMLAH BELANJA 5 6 3.107.310.000 - 628.

316.000 - 19.600 - 32.600 - 5.000 37.ORGANISASI.000 - 5.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 06 091 1 20 07 1 20 1 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 001 Penilaian Kinerja Pegawai BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 584.665.391.000 - 51.000 - 30.000 004 Penyusunan Standar Kompetensi 49.000 - 81.996.000 183.100 2.000 - 80.599.000 - 72.000 .000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.185.Halaman 55 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.000.529 293.000.000 - 767.330.082.000 - 5.000 514.740.562.571.510.000 78.832.000.000.575.PROGRAM.600.180.562.851.240.691.000 - 18.066.504 40.500 600.590.570.425 30.600 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30.400.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.671.000 600.600 9.000 - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18.000 13.832.132.180.270.617.285.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 32.000 36.588.000 3.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.000 433.927.000.000 3.000 005 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 36.400.000 - 71.700 2.740.532.000 003 Konseling Pegawai 14.335.000 - 5.000 002 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga 51.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5.100.600.632.280.079.036.000 80.132.500 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 20 07 001 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 71.011.580.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19.000 - 64.930.000 573.000.590.351.000 15.000 - 64.

050.000.000 - 617.392.050.500 44.PROGRAM.600.000 23.117.425.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 96.000 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1 BELANJA MODAL 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 208.777.000 339.351.600 1.500 .521. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah 10. Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor 19.465 005 Pembinaan.000 - 157.360 1.942.812.377. Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan - - 617.515.342.671.342.625.000 - 87.000 2.900.000 73.000 140.200.000 69.575.687.Halaman 56 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 - 54.965 - 102.699.965 - 44.121.000 7.965 - 44.156.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 17. RKPBMD dan DKBMD.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengelolaan Barang Daerah 001 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta 007 Pemagaran.500 13.000 - 102.261.425.984.567.170.000 20.895.884.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 1 20 1 1 20 07 002 20 07 006 20 07 092 JUMLAH BELANJA 5 6 - 56.000 60.965 257. DKPBMD 41.000 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 157.000 - 98.121.437.131.000 008 Pemeliharaan Alat Kantor. dan Pemutakhiran Data 33.965 20.000 003 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi.965 004 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 21.438.167.600.575.000 - 208.760.050.965 - 358.500 006 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 42.375.000 - 54.000 140.090.360 1.392.777.465 - 101.000 23.000 - 96.895.891.975.000 3.600 86.300.377.000 - 17.000 617.084.965 009 Penyusunan RKBMD.300.000 002 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 25.760.000 79.ORGANISASI.229.000 - 56.121.

260.375.862.021.395.291.450.385.Halaman 57 KODE REKENING URAIAN URUSAN.361.100.504 - 30.660.945.995.020.965 - 116.110.152.000 - 84.500 5.359.000 728.000 5.875 82.209.370.504.004 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 65.246.857.260.400.100.634.945.505 1.504.500 4.021.000 1.500 - 532.000 1.000 1 03 1 20 07 038 001 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar 002 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan 003 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 004 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah 005 Pengembangan Komplek Balaikota 006 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 007 Rehabilitasi Puskesmas - - 19.135.500 4.000 453.675.PROGRAM.592.323.246.552.000 .442.000 97.280.170.512.555.000 002 Pengadaan Alat-Alat Angkutan - - 8.000 453.359.240.000 42.000 66.280.375.607.930.000 - 156.505 1 03 01 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 65.585.610.000 6.650.555.512.004 21.634.000 013 Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta 18.485.240.875 82.505 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 65.323.323.000 25.130 78.000 - 11.021.000 8.857.130 78.875 82.777.000 540.000 - 60.080.000 153.435.ORGANISASI.000 2.152.634.530.500 4.530.965 1.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 010 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah 1 20 07 093 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 18.650.000 - 44.360.030.000 012 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 17.965 - 44.369.000 11.000 43.500 8.965 2.000 011 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Barang Daerah 001 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta 29.209.450.000 5.914.246.945.500 003 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga - - 21.530.130 78.504 454.000 2.512.857.

000 - 3.940.000 116.250.945 015 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur - - 11.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 86.613 - 2.165 - 1.000 9.000 011 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat - - 9.904.445.965 11.355.458.605.000 7.685.000 - 117. Sumber Daya Air dan Listrik - 1.416.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 08 1 20 1 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 008 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota 15.784.185.095.999.109.000 - 1.000.Halaman 58 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 3.ORGANISASI.000 5.655.368.617.617.000 - 1.413 3.670.476.000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.579.165.113 9.834.000 017 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur - - 5.000 013 Pembangunan Kantor Inspektorat - - 5.003.965 5.000 - 11.965 018 Pengembangan Rumah Sakit Jogja - - 5.720.095.171.211.000.165 010 Rehabilitasi Kantor Kelurahan - - 4.000 012 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur - - 7.000 014 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat - - 1.171.400.950.264.000 14.445.889.395.395.000 1.524.965 016 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat - - 3.963.500.105.542.154.000 - 86.355.720.655.416.504.003.000 009 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota 18.000 .000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 11.400.940.090.000 3.211.120.096.000 5.264.813 91.000 1.171.403.700.154.000 985.171.579.524.200 91.105.526 219.693.504.945 1.000 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 20 08 001 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.524.784.PROGRAM.476.120.000 4.

000 - 30.000 - 16.000 20.000.000.140.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.368.252.000 - 491.000 9.000 - 127.465 197.465 - 294.000 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 16.Halaman 59 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 294.500.613 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20 08 002 JUMLAH BELANJA 1.972.969.000 1 20 1 20 08 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 1 20 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .342.105.000 488.000.000 1.500.678.000 149.143.000 - 30.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 BELANJA MODAL 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 20 - JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 127.000 99.000 - 153.000.472.120.000.472.972.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 117.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 194.245.840.000 6.400.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 491.000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000 20.200 6.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 6 37.902.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.465 197.143.613 - 3.000 9.368.342.000 - 37.000 - 6.500.PROGRAM.000 - 117.500.000.000 - 10.000 - 194.000 - 100.200 - 490.969.990.000 151.942.668.400.000 - 149.840.500.350.ORGANISASI.465 - 149.500.120.942.000 149.

000 3.669 53.680.170.990 - 1.990 002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 120.000 78.415 273.000 36.102.000 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan 005 Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah .000 001 Pengendalian anggaran belanja daerah 393.300.074.950 006 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 19.700.333.054.669 - 376.000 005 Penyusunan DPA dan DPPA 34.ORGANISASI.848.500 007 Penyusunan Anggaran Kas 18.000 - 368.000 11.476.125.669 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 126.870.703.645.500 - 30.000 156.602.085.000 267.650.440.000 - 221.056.524.669 002 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 206.540.950 - 80.750.798.000 - 284.490.273.590.900.000 25.425.690.000 45.000 003 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 55.061.450.308.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 1 1 20 08 094 20 08 095 20 08 096 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 792.000 11.000 185.669 - 1.000 57.000 14.985.000 - 23.320.415 96.498.PROGRAM.805.929.000 85.975 - 205.000 004 Pengelolaan Anggaran Bantuan 64.225.669 320.000 Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 715.000 004 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) 47.087.900.975 003 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 357.669 219.000 76.000 - 79.000 - 130.000 - 80.Halaman 60 KODE 1 20 1 20 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.792.000 269.795.719.012.325.000 4.848.494.516.669 - 450.000 - 123.000 372.618.230.790.558.176.000 177.

Halaman 61
KODE

1 20

REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 08 097

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

1 20

1

JUMLAH BELANJA

5

6

5,293,110,995

-

7,651,482,495

74,140,000

5,200,000

-

79,340,000

002 Optimalisasi Pajak Reklame

137,421,000

68,081,000

-

205,502,000

003 Optimalisasi Pajak Hotel

225,310,000

68,773,965

-

294,083,965

004 Optimalisasi Pajak Restauran

276,030,000

53,288,000

-

329,318,000

005 Optimalisasi Pajak Hiburan

124,851,000

17,900,000

-

142,751,000

006 Optimalisasi Pajak Parkir

110,137,000

18,200,000

-

128,337,000

007 Optimalisasi Pajak PBB

911,630,000

184,462,550

-

1,096,092,550

008 Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian Penghargaan Kepada WP

197,550,000

2,044,804,000

-

2,242,354,000

009 Optimalisasi Pajak BPHTB

148,782,500

110,877,250

-

259,659,750

010 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet

85,560,000

11,680,000

-

97,240,000

011 Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak PBB

66,960,000

2,709,844,230

-

2,776,804,230

2,662,800,860

1,418,051,275

142,794,000

4,223,646,135

504,257,860
-

643,850,900
19,650,000

7,644,000
-

1,155,752,760
19,650,000

DINAS PERIZINAN
20 09 001

BELANJA MODAL

2,358,371,500

001 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

1 20 09

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

51,900,000

3,471,000
-

-

3,471,000

-

51,900,000

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

820,000

109,928,800

-

110,748,800

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

650,000

92,805,000

-

93,455,000

Halaman 62
KODE
REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

65,348,100

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

820,000

76,175,000

-

76,995,000

11,053,000

-

11,053,000

325,000

80,795,000

7,644,000

88,764,000

-

3,658,000

-

3,658,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

5,280,000

-

5,280,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

84,707,000

-

84,707,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

91,800,000

-

91,800,000

-

448,922,860

204,475,000
71,500,000

-

205,125,000
72,150,000

132,975,000

-

132,975,000

325,000
325,000

47,610,000
47,610,000

-

47,935,000
47,935,000

10,200,000

27,486,000

-

37,686,000

10,200,000

27,486,000

-

37,686,000

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
001 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan

2,147,368,000
444,438,000

494,629,375
175,254,125

002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan

1,105,950,000

36,808,800

-

1,142,758,800

183,705,000

48,980,000

-

232,685,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

20 09 003

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 20

1

20 09 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

20 09 098

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 20

1

6
-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 20

5

64,528,100

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
20 09 002

JUMLAH BELANJA

820,000

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

BELANJA MODAL

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 20

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

003 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta

448,922,860
650,000
650,000
-

-

135,150,000
-

2,777,147,375
619,692,125

Halaman 63
KODE
REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

004 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan

1 20

1

JUMLAH BELANJA

5

6

23,638,500

005 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

52,470,000

42,882,000

-

95,352,000

006 Pengelolaan Data Perizinan

80,980,000

90,341,000

-

171,321,000

167,850,000

76,724,950

.

244,574,950

6,437,461,500

9,499,421,511

9,100,000

15,945,983,011

1,634,083,500
-

801,001,750
6,090,000

2,800,000
-

2,437,885,250
6,090,000

52,540,000

.

52,540,000

DINAS KETERTIBAN
20 10 001

BELANJA MODAL

111,975,000

007 Pengembangan Pelayanan Perizinan
1 20 10

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

51,900,000
4,410,000

-

135,150,000

270,763,500

-

51,900,000

140,379,000

-

144,789,000

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

20,567,000

-

20,567,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

68,060,750

-

68,060,750

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

96,232,000

-

96,232,000

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

16,860,500

-

16,860,500

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

64,720,000

-

64,720,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

23,192,500

1,400,000

24,592,500

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

10,080,000

1,400,000

11,480,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

191,080,000

-

191,080,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

111,200,000

-

111,200,000

-

1,577,773,500

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1,577,773,500

-

Halaman 64
KODE

1 20

REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 10 002

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3,600,000
1,125,000

1,121,515,846
199,188,881

-

1,125,115,846
200,313,881

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2,475,000

922,326,965

-

924,801,965

1,970,000
1,970,000

383,451,000
383,451,000

-

385,421,000
385,421,000

1 20

1

20 10 003

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 20

1

20 10 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

17,009,000

23,177,465

-

40,186,465

17,009,000

23,177,465

-

40,186,465

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
001 Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS

45,610,000
18,720,000

393,590,850
248,773,350

-

439,200,850
267,493,350

002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS

26,890,000

144,817,500

-

171,707,500

2,998,054,000
517,245,000

4,272,729,000
250,000,000

002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

673,520,000

595,896,000

003 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum

360,000,000

277,630,000

004 Pengamanan Khusus

800,050,000

1,948,234,000

-

2,748,284,000

005 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro

647,239,000

1,200,969,000

-

1,848,208,000

766,555,000

1,187,245,000

-

1,953,800,000

400,405,000

107,200,000

-

507,605,000

36,025,000

134,360,000

-

170,385,000

330,125,000

945,685,000

-

1,275,810,000

1 20

1 20

1 20

1

1

1

20 10 099

20 10 100

20 10 101

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

Program Peningkatan Ketaatan Hukum
001 Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu
002 Penyusunan Perencanaan Operasional
003 Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok

6,300,000
6,300,000

7,277,083,000
767,245,000
1,269,416,000
643,930,000

Halaman 65
KODE

1 20

REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 10 102

1 20 11
1 20

1

6
-

2,287,290,600
1,154,900,600

002 Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat

939,260,000

193,130,000

-

1,132,390,000

2,535,148,511

7,883,164,857

4,864,000,000

15,282,313,368

476,103,511
-

843,258,325
2,460,000

27,000,000
-

1,346,361,836
2,460,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

52,500,000
795,000

53,540,000

-

53,540,000

-

52,500,000

6,090,700

-

6,885,700

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

123,866,875

-

123,866,875

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

8,738,250

-

8,738,250

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

24,800,000

-

24,800,000

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

3,076,500

-

3,076,500

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

20,456,000

26,400,000

46,856,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

2,700,000

600,000

3,300,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

96,480,000

-

96,480,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

501,050,000

-

501,050,000

-

422,808,511

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
20 11 002

5

1,316,710,600
1,123,580,600

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

JUMLAH BELANJA

970,580,000
31,320,000

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1 20

BELANJA MODAL

Program Perlindungan Masyarakat
001 Penyelenggaraan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
20 11 001

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

422,808,511

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1,845,000
795,000

1,484,498,225
196,561,225

-

1,486,343,225
197,356,225

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1,050,000

1,287,937,000

-

1,288,987,000

Halaman 66
KODE
REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

1

20 11 003

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 20

1

20 11 005

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 20

1

20 11 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

1 20

1 20

1

1

20 11 103

20 11 104

1 20 12
1 20

1 20 12 001

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

198,361,115
198,361,115

-

199,316,115
199,316,115

185,000,000
185,000,000

-

185,000,000
185,000,000

76,600,000

29,250,000

-

105,850,000

76,600,000

29,250,000

-

105,850,000

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
001 Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran

1,429,120,000
79,675,000

1,454,376,692
1,175,725,000

3,294,000,000
1,050,000,000

6,177,496,692
2,305,400,000

002 Pelayanan Penanganan Kebakaran

1,349,445,000

278,651,692

2,244,000,000

3,872,096,692

Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
001 Pengurangan Resiko Bencana Alam

550,525,000
189,565,000

3,688,420,500
2,804,345,000

1,543,000,000
1,543,000,000

5,781,945,500
4,536,910,000

002 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana

321,860,000

658,515,500

-

980,375,500

39,100,000

225,560,000

-

264,660,000

686,358,580

3,033,398,846

16,225,000

3,735,982,426

91,750,580
-

443,684,050
6,000,000

5,375,000
-

540,809,630
6,000,000

003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
KECAMATAN TEGALREJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

955,000
955,000

JENIS BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
4

-

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

66,000,000

-

66,000,000

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

14,025,000

-

14,025,000

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

2,545,000

-

2,545,000

-

70,800,000

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

70,800,000

-

000 22.970.000 - 6.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6.000 - 128.Halaman 67 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 - 41.500.280.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 28.390.900.375.500.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 12 002 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 45.262.900.000 10.000 168.000.600.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 128.000 900.580 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.072.950.270.262.035.170.590.000 - 6.170.000 - 20.775.039.000 179.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19.000 1.000 1 20 1 20 12 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 1 20 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .580 900.072.135.000 - 41.000 17.390.000 10.000 18.455.PROGRAM.000 2.000 - 78.000 7.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.950.000 - 7.550 - 19.000 - 7.000 18.900.680.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 78.455.000 7.000 109.970.000 7.270.000 97.135.039.715.035.000 - 70.000 30.675.815.000 22.000 1.500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6.300.455.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 16.500 - 45.550 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21.375.715.275.000 - 21.455.ORGANISASI.

805.000 - 532.970.640.Halaman 68 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.285.150.000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 3.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 183.000 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 2.150.080 147.993.000 71.080.480 542.800.280.890.000 140.115 2.000 1.255.000 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000 1.385.000 38.000 189.275 114.878.015.000 846.333.PROGRAM.000 - 103.224.000 - 73.000 813.080 - 2.227.000 - 74.700.000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 14.103.000 25.000 - 40.465.925.058.000 773.600 - 921.000 - 71.407.735.000 92.216 - 195.240.280.310.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 12 106 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1 20 12 107 1 20 1 5 6 57.000 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 2.160 - 416.000 1.100 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71.705.841.000 90.716 370.430.253.000 - 2.195.702.000 87.150.700.000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.000 - 92.500 - 247.160 2.000 - 90.940.000 350.000 - 14.500 55.480 - 871.730.ORGANISASI.495.000 100.430.912.012.716 006 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 1 20 13 BELANJA MODAL 391. Sumber Daya Air dan Listrik - 74.333.925.886.690.300 5.366.000 KECAMATAN JETIS 20 13 001 JUMLAH BELANJA 422.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.100 .073.452.865.460 5.153.006.000 2.969.195.187.024.600 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 2.784.890.216 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 278.

000 - 19.500 - 41.500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.739.346.542.471.000 - 17.300.739.471.927.800.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 177.554.000 5.000 90.500 - 118.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 118.500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 27.901.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7.554.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.699.346.000 - 11.000 - 87.000 - 27.Halaman 69 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20.000 - 19.000.000 5.120.680.160 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 41.000 - 5.200 - 7.927.000 1 20 1 20 13 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 1 20 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .000.ORGANISASI.000 4.000 13.000 6.500 - 3.128.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 87.542.537.554.901.000 - 5.200 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 17.780.780.500 - 70.000 90.439.680.500 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 70.920.554.542.PROGRAM.542.537.160 - 1.000 6.699.300.128.439.000 13.500 - 20.000 - 177.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 13 002 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 11.

000 - 77.000 - 446.320.000 77.320.100.404.000 - 104.641.395.947.714 303.085.489.ORGANISASI.000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 5.000 104.000 5.100.097.720 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 1 20 14 BELANJA MODAL 304.000.208.500 16.950.600.000 11.000 - 350.000 350.000 - 879.813.097.000 - 175.820.095 - 1.510.995.010.444.055 2.045.089.644. Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 204.700.000 169.000 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.720 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 254.760.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 111.010.460.960.595 702.475 2.000 518.820.Halaman 70 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.725.600 .340.595 - 535.095 74.000 820.000 - 216.709.000 - 123.134 51.760.000 - 17.000 167.000 1.000 109.340.100.483.000 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 20 14 001 JUMLAH BELANJA 356.000 - 5.600 17.594.800.500 - 182.000 - 175.720 363.683.580 3.300.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 13 108 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 001 Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan 1 20 13 109 1 20 1 5 6 33.000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 7.047.995.720 - 173.000 371.000 661.000 157.515.000 89.800.000 16.000 176.000 4.925.509.752.100.580 - 575.000 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan 6.PROGRAM.100.052.774.794.

000 232.000 - 40.242.000 - 105.857.295.945.000.580 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 20.000 - 370.PROGRAM.000.854.Halaman 71 KODE REKENING URAIAN URUSAN.340.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.675.475.950.640.000.474.660.000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 13.250 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 18.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 15.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 137.000 - 20.700.900.000 19.580 - 820.000 284.000 17.000 50.857.900.774.000 - 75.475 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 36.320.857.000 - 95.ORGANISASI.857.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 95.105.320.460.000.675.500 40.700.000 19.245.475 - 50.150 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.000 6.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 105.854.500 - 40.500 40.000.000.242.660.336.950.000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.000 50.000 19.000 - 36.150 - 18.475.250 - 15.000 19.000 1 20 1 20 14 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 1 20 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .000 - 423.105.295.340.000 - 137.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.000 - 36.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 14 002 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 75.500 17.000 - 36.000 - 13.336.

766.037.500. Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 131.000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 36.000 911.480 686.697.500 - 242.805.159 - 509.250 6.733.896.000.000 66.500 3.762.PROGRAM.500 - 227.929 - 46.550.500 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 36.661.750 5.130.271.500 - 416.280.000 39.007.272.500 007 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 10.305.426.929 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 115.000 - 755.000 3.000 - 242.725.725.847.500 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 32.000.256.500 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 213.000 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 36.026.000 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.983.000 521.Halaman 72 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.000 - 3.113.000 145.000.400.159 2.679 262.000 KECAMATAN DANUREJAN 20 15 001 BELANJA MODAL 165.105.892.152.806.500.000 - 66.000 198.000 205.ORGANISASI.287.000 168.031.625.889.957.000 214.000 - 158.274.000.245.000.855.117 .750.500 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 28.550.005.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 14 110 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1 20 14 111 1 20 15 1 20 1 JUMLAH BELANJA 5 6 354.500 - 211.480 33.579.380.435.000 26.000 - 231.000 191.679 43.480 - 2.480 - 922.494.000 1.760.958 245.000 10.400.485.730.250 - 212.000 383.909 5.810.000 2.088.546.000 175.972.000 - 1.

024.000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.000 - 159.000 27.850.901.650.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 20 15 002 - BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 - 72.000 27.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 27.010.304.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 88.369.000 - 43.300 - 14.900 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.000 - 19.048.850.614.160.000 19.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 159.048.124.000 - 41.349.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 16.000 - 249.800.684.590.000 - 43.009.000 19.000 - 88.860.ORGANISASI.000 840.050.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 1 20 15 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 1 20 15 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - .860.964.159 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.304.800.369.000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 14.550 - 16.000 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 41.009.000.124.PROGRAM.000 - 14.100 - 147.590.000 - 246.000.000 - 27.000 15.100 15.160.100 86.000 840.900.Halaman 73 KODE REKENING URAIAN URUSAN.964.000 - 54.050.650.000 15.000 - 86.000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 54.901.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 19.000 - 4.748.300 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 10.900 - 19.100 15.900.334.098.024.349.614.159 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 72.000 - 10.010.000 143.550 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 14.000 19.

067.500 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 13.000 577.856.000 154.150 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 24.987.858 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 129.145.000 350.526.ORGANISASI.500 - 1.050 - 167.000 1.300.318 - 359.047.844.500 - 128.525 10.420.318 1.Halaman 74 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.675 2.057.356.525 KECAMATAN GEDONGTENGEN 20 16 001 JUMLAH BELANJA 345.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 15 112 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1 20 15 113 1 20 1 5 6 46.000.521.375.000 10.750 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 187.050 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 10.800 519.300.127.000 753.533 269.946.879.100.000 119.593.781. Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 128.000 - 3.500 129.809.200.000 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.927.858 2.000 - 79.365.800 - 412.851 .750 - 254.000 - 57.077.770.381.500 - 134.998.000 177.993 2.608 145.000 - 2.000.665.906.000 - 628.348.000 - 883.000 388.000 46.000 6.000 79.450.000 124.226.000 177.865.608 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 1 20 16 BELANJA MODAL 222.000 57.811.450.856.300.000 98.000 121.963.434.428.844.000 - 3.200.557.000 9.500 2.322.202.742.625.030.150 - 188.319.650.887.PROGRAM.140.

016.000 - 60.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 16 002 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 19.500 20.450.315.603.865.317.885.802.350 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15.500 - 15.470.000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.603.016.802.000 - 112.000 - 74.Halaman 75 KODE REKENING URAIAN URUSAN.025.000 67.050.500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 1 20 16 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 1 20 16 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - .000 15.075.ORGANISASI.000 60.000 - 5.121.000 16.646.800 - 3.360.260.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 112.000 450.360.000.315.000 9.121.000 4.000 - 83.000 - 16.318 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 83.PROGRAM.059.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 74.885.450.500 - 29.000 - 7.000 9.317.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23.470.596.000 15.580.000 - 68.000 4.000 - 3.580.450.020.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 5.000 - 19.000 - 131.000.059.500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.318 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.800 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7.020.050.865.000 450.000 - 132.350 - 23.260.450.000 20.500 - 29.

500.ORGANISASI.124.000 92.536.924.000 - 52.995 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 9.231.240 1.858 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 90.PROGRAM.740 - 267.822.406.321.792.000 5. Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 107.718.500 45.550 363.500 203.056.792.858 - 137.700 2.000 .590.000 366.803.000 3.000 57.897.768.500.003.507.960 2.945.871.050.000 - 350.Halaman 76 KODE 1 20 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.871.000 - 6.500 1.000 - 89.320.880.000 KECAMATAN PAKUALAMAN 20 17 001 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.657.747.710.425.829.817.000 - 3.500 186.795.780.747.500 - 196.000 183.858 24.050.852.000 002 Pelayanan Kecamatan 45.500 837.574.000 - 303.000 - 490.000 175.000 52.360.448.300 - 6.358 136.749.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 1 20 16 114 20 16 115 1 20 17 1 20 1 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 159.205 223.500 - 906.500 - 220.000 868.056.000 65.500 - 185.500 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 13.000 350.363.781.300 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6.380.000 - 113.997.040.500 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 11.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 68.030.000 33.040.576.835.000 291.000 - 57.

492.400.500 22.500 525.055.500 1.ORGANISASI.180.180.000 - 61.000 - 53.500 9.Halaman 77 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 17 002 1 20 1 20 17 006 20 17 116 5 6 15.000 - 16.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 61.500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 JUMLAH BELANJA - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 20 BELANJA MODAL 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 868.740 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 62.530.160 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 16.495.581.221.000 47.602.334.895 - 77.000 9.500 - 10.550 216.868.962.500 129.000 - 42.132.657.829.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.618.500 - 42.892.120.022.686.330.895 20.000 9.000 41.550 868.PROGRAM.962.362.330.000 - 3.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 20.618.500 134.500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.500 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 80.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.000 21.000 66.334.945 95.050 .000 64.602.492.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 53.500 - 18.500 22.851.518.647.120.895 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 46.506.740 - 1.506.000 - 20.532.686.000 - 131.935.500 - 18.492.855.851.829.635.000 - 4.299.000 9.000 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 13.160 - 15.000 - 62.581.549.000 - 66.

000 288.799.000 - 118.076.433.000 KECAMATAN NGAMPILAN 20 18 001 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.469.498.000 - 17.500 196.060.203.000 72.558.666.000 - 63.000 - 9.800.879.350 - 191.000 .000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.300 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 17.100.433.500 - 226.819.ORGANISASI.144.854 - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18.000 186.550.766.100.450.350 30.000 - 18.000 - 53.350.000 4.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9.536.154 3.540.060.251.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 17 117 1 20 18 1 20 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 51.350 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 6.450.440.100.460.000 168.291.100. Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 116.100.508.894 3.Halaman 78 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.518.064 11.510.850 - 890.000 1.402.766.540.000 - 613.340.000 - 294.000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 9.000 63.854 - 72.000 10.819.711.804 233.142.037.510.891.000 525.740 - 369.000 325.000 - 4.000 - 4.PROGRAM.740 1.000 - 178.500 839.623.000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 5.000 53.518.000 2.144.342.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20.300 - 20.

000 374. 64.365 24.400 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 25.740 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.000 140.125.000 12.000 12.545.000 .783.900.890.665.740 - - 79.131.043.445.333.000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.131.702.715.702.851.ORGANISASI.000 1.000 - 68.485.279.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.100.Halaman 79 KODE REKENING URAIAN URUSAN.960.000 - 135.000 1 20 18 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan 1 20 1 20 18 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 18 118 5 5.000 133.888.000 .000 31.169.000 23.610.000 - 44.000.000 68.783.965 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 91.000 10.000 10.000.000 375.650.000 23.900.000 - 44.000 14.PROGRAM.000 225.000 10.375.943.800.572.851.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 79.000 86.860.000 93.000.763.960.000 1.800.000 31.231.000 62.000 51.333.965 - 77.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 64.575.231.237.400 - 111.000 1 20 1 JUMLAH BELANJA - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 BELANJA MODAL 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan - 1.725.000 - 227.000 - 62.365 185.000 450.000 232.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 18 002 6 8.000 5.000 - 10.000 450.100.960.210.

240.675.000 - 3.000 .600.145.000 797.000 2.730.021.326.555.000 - 192.000 - 52.050.725.730.000 - 572.240.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60.850.400 3.Halaman 80 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.624.320.900 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.500 - 7.000 207.748.545 93.545 - 933.840.000 67.ORGANISASI.625.000 - 358.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 22.000 - 60.111.300.282.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 18 119 1 20 19 1 20 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 136.000 - 3.834.795 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 17. Sumber Daya Air dan Listrik - 52.500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 23.864 3.400.140.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.223.295.840.000 - 23.352 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.779.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.464 - 427.324.704.000 - 3.145.388 144.900 - 20.600.500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20.000 483.000 KECAMATAN WIROBRAJAN 20 19 001 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700.300.750 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 10.750 - 160.438.500 - 22.320.795 - 222.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.000 341.000 181.220.154.704.326.621.834.000 - 6.964 2.438.104.000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 15.206.363.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.PROGRAM.

103.406 - 1.127.500 - 90.688.660.100 - 178.000 - 111.320 - 501.142.000.000 158.ORGANISASI.460.000 .651.920.500 132.000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 11.000 8.682 412.828.195.100 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 16.379.335.000 14.200.475.000 3.900 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 11.834.963.900 - 23.000 200.682 26.000 - 86.464 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 86.914.000 166.Halaman 81 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 14.763.900 8.050 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 11.000 - 83.869.006.500 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 111.201.820 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 1 JUMLAH BELANJA - 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 1 20 BELANJA MODAL 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 700.460.955.500 1.640.500 - 169.530.688.000 63.182 235.000 59.050 - 170.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 71.000.906 16.182 - 60.000 300.721.200.828.660.100.276.672.900 - 23.640.869.200.464 83.725.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 68.000 - 11.332.005.PROGRAM.677.763.000 563.100.070.000 300.000 - 71.465.874.869.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 1 20 1 1 1 20 19 002 20 19 006 20 19 120 20 19 121 5 6 169.500 484.000 700.438.000 3.036 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 12.036 - 317.007.900 262.900 - 211.310.000 176.

536.580 - 322.100 - 14.765.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 14.125.680 2.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 90.580 2.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.PROGRAM.370.ORGANISASI. Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 492.725.506.000 - 14.180.158.473.000 - 90.577.427.536.000 - 3.370.570.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.035 231.000 - 64.859.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.000 - 4.086.000 146.850.950.000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 8.473.000 16.000 - 5.000 - 45.542.532.Halaman 82 KODE REKENING URAIAN URUSAN.100 2.305.000 3.000 45.024.180.100 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 14.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 20 1 20 1 KECAMATAN MANTRIJERON 20 20 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.125.455 - 3.000 64.000 - 163.000 - 92.000 - 20.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 92.950.780.000 - 6.580 - .000 - 554.500.472.000 - 8.125.158.859.472.542.000 - 3.086.580 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20.765.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 5.500.876.000 - 14.506.780.400.

825 - 130.922.300.000 174.200.000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 62.880 - 920.ORGANISASI.000 - 19.000 - 187.880 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo .000.500 - 400.000 - 69.545.030.000 8.264.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 1 1 1 20 20 002 20 20 006 20 20 122 20 20 123 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 138.520.425.875.200 121.000.414.856.450 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 25.000 79.000 907.PROGRAM.475 21.000 128.955.000 - 62.130.839.Halaman 83 KODE 1 20 1 20 1 20 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.500 - 194.000 205.000 11.800.242.000 184.490.825 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 81.291.145.853.000 328.100.625.000 - 19.450 - 99.000 1.735.565.000 78.100.000 - 219.880 71.000 11.000 262.025.200 - 161.883.078.000 6.500 9.000 6.100.900.000 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 13.500 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryadiningratan 13.000.100.300.490.000 8.345.025.475 - 390.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 69.314.000 104.200.000 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 12.985.000 - 138.300.720.875.948.697.880 - 1.

714.600.000.000 - 124.530.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 78.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20.000 69.600.700 4.294. Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 594.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 21 1 20 1 KECAMATAN KRATON 20 21 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.456.181.400 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 125.000.530.538.300.000 - 81.ORGANISASI.Halaman 84 KODE REKENING URAIAN URUSAN.750.000 - 69.500.966 343.100 4.000 - 4.200 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 9.000 - 78.850.400 2.000 - 5.050.018.440.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 11.000 - 21.400.000 148.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 124.400 - 408.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 16.675.PROGRAM.975.714.925.300.566 1.500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21.000 19.413.721.400 - 1.413.750.750.000 - 168.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.055.000 3.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.050.000 - 16.000 81.380.764.380.000 - 7.000 5.000 4.440.000 - 125.294.500 - 20.018.474.900.000 1.443.000 - 753.200 - 11.070.500.975.181.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7.000 - 9.000 .

897.250 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 75.000 167.967.475.188.511.041.863.500 137.084.938.750 .220 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 6.500 1.000 7.690.000 - 4.557.589.807.000 7.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 21 002 130.500.ORGANISASI.000 15.000 350.657.000 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 4.343.933.000 446.850.700 - 147.458.500.000 114.200 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 94.500 59.200 43.933.500 314.690.000 25.177.000 - 118.590.166 50.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 79.182.500 744.740.664.668.949.586.517.000 - 176.933.350 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 7.000 114.920.500.000 168.933.000 15.690.000 20 21 005 20 21 124 JUMLAH BELANJA - 1 1 BELANJA MODAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 20 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 350.720 - 795.700 154.500.Halaman 85 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.740.659.000 4.596 - 452.000 482.833.000 - 33.250 - 180.000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 35.000 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton 5.000 - 4.PROGRAM.690.000 - 33.350 - 121.596 1 20 1 20 21 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 21 125 6 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 5 130.511.000 - 35.510.500 118.771.750 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 29.000 25.397.771.666 - 1.621.395.933.000 - 79.000 4.583.

050.800 - 15. Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 638.901.762.363.744.780.000 - 57.624.250 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.000.901.725.600 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9.PROGRAM.674.250 - 4.300.159 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41.000.000 57.109 2.861.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.780.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4.000 3.159 - 366.600 - 5.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.000 - 9.676.258.200.674.429.442.000 - 41.300 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 31.400.000 - 604.960.442.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 60.400.000 - 3.000.800 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21.000 - 65.000 - 60.050.000 4.000.093.820 - 2.300 - 42.200.000 - 3.000 - 21.000 - 31.429.000 - 142.ORGANISASI.300.744.Halaman 86 KODE REKENING URAIAN URUSAN.960.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 42.950 2.159 - .000 - 97.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 97.566.659.159 1.808.676.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 22 1 20 1 KECAMATAN GONDOMANAN 20 22 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.000 138.808.000.979 237.000 65.258.

465.000 11.002.453.160 1 20 22 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 20 22 127 450.877.822.905.000 - 393.907.250 450.000 213.091.000 9.000 - 116.160 - 385.000 11.000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 11.569.422.000 - 114.Halaman 87 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.091.325.985.000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 15.405.070.476.091.000 118.426.476.250 - 189.925.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 22 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 188.327.000 104.029.961.400.000 55.000 12.347.400.500 - 315.503.257.420.000 12.960 - 506.000 343.950.550.660 49.200 - 118.128.PROGRAM.000 - 12.000 - 21.257.978.660 - 1.500 - 133.511.500 004 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 18.200 18.000 75.000 113.000 - 21.104.655.ORGANISASI.260 - 73.260 251.000 95.250 20 22 005 20 22 126 JUMLAH BELANJA - 1 1 BELANJA MODAL 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 .250 1 20 1 6 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 5 75.000 63.500 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 95.307.091.000 292.428.000 933.426.620.950.883.000 - 12.960 22.000 9.000 367.

470.915.885.000 - 78.000 - 113.374.912.009.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 78.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19.729.009.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 78.470.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 47.147 - .279.959.283.147 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61. Sumber Daya Air dan Listrik - 55.050 1.197 1.Halaman 88 KODE REKENING URAIAN URUSAN.400.500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.083.000 - 4.612 108.200.000 112.296.932.465 350.147 2.550 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 14.000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 27.597.915.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.000 - 535.160.083.000 2.649.000 - 20.147 - 426.000 - 14.000 - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 20.000 - 47.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 23 1 20 1 KECAMATAN MERGANGSAN 20 23 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 557.959.000 - 27.177.160.865.000 265.000 - 5.830.000 - 61.550 - 19.000 - 55.400.279.650.830.PROGRAM.ORGANISASI.000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.650.000 - 3.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4.514.885.500 - 4.000 - 78.283.948.200.296.

PROGRAM.300 - 1.000.100.744.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 23 002 319.000 72.798.000.160.280.704.800 1 20 1 20 23 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 23 129 6 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 5 172.300 81.000 20 23 005 20 23 128 JUMLAH BELANJA 146.000 1.000 339.695.680.336.500 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 12.232.900 117.707.800 - 528.000 - 124.596.661.420.715 122.900 9.900 - 24.689.160.000 - 1 1 BELANJA MODAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 20 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 350.815.253.754.528.750 .000 230.456.Halaman 89 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.000 323.291.000 81.456.500 21.410.934.815.500 - 252.100.700.375.000 - 4.661.293.079.000 - 8.000 - 66.000 93.063.522.ORGANISASI.000 221.500 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 21.216.000 55.500 21.000 234.313.000 15.606.900 - 24.000 224.500 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 39.000 8.960.934.000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 146.719.935.934.000 - 8.934.965 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 66.000 350.000 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 20.500 - 264.740.965 - 93.607.501.000 9.715 30.750 175.613.667.500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 66.000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 4.500 - 228.977.047.000 15.375.501.500 - 253.000 515.000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 19.000 8.000 - 405.

250.057 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 146.761.855.398.750 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 72.398.749.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 8.797 140.000 - 170.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 238.ORGANISASI.186.040.000 170.000 8.000 95.100.Halaman 90 KODE REKENING URAIAN URUSAN.279.300 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 64.057 - 929.976.580.617 8.580.400.759.750 - 64.654.900 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 59.650 - 59.260.854 769.400.350.521.210 - 31.000 .250.100.000 - 161.521.719.976.855.000 - 546.417.650 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 30.900 - 72.210 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 25.000 526.304.560 8.186.000 1.400.000 6.761.580.220.057 5.014.960.000 - 31.000 - 6.706.417.830. Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 1.000 - 238.169.400.000 19.293.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 161.000 - 146.300 - 30.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 24 1 20 1 KECAMATAN UMBULHARJO 20 24 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.750 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 31.000 7.PROGRAM.293.710.057 - 8.000 - 95.710.654.000 16.750 - 25.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 31.828.

300.620.147.000 238.000 273.855.575.000 14.000 - 305.655.000 .372.550 - 4.550 54.550 - 146.287.054.365.500 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 67.133.665.822.887 - 190.100.250 - 27.000 135.500 131.100.000 3.762.500 - 345.550 162.000 3.400.250 - 27.000 - 256.165.372.787.000 13.334.000 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 5 274.100.000 3.000 - 56.254.600.000 101.782.000 268.050.045.000 205.250 14.000 13.000 234.572.Halaman 91 KODE 1 20 REKENING URAIAN URUSAN.350.748.050.500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 132.000 115.000 - 37.050.000 336.000 - 1 1 BELANJA MODAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 20 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 700.437 31.200.000 56.764.ORGANISASI.505.915.000 1 20 1 20 24 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulahrjo 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 1 20 24 131 6 131. 838.PROGRAM.000 56.000 212.764.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulahrjo 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 650.000 .000 700.575.000 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 55.100.000 - 56.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 24 002 407.000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 76.500 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.430.420.098.550 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 51.000 524.500 20 24 005 20 24 130 JUMLAH BELANJA 2.000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 37.250.320.482.250 313.400.437 501.550 - 499.200.100.887 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 227.955.050.784.054.000 268.254.050.597.000 - 132.975.

500.750.200.413.ORGANISASI.100 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.000 247.000 - 122.884.000 009 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 11.000 73.000 - 5.450.200 - 27.000 .932 260.725.100 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 9.000 1.480.750.652.849.562.205. Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 102.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 11.369.500.300.820.441.202.000 268.830.000 - 20.150.900 - 2.000 - 73.100 - 19.000 - 4.000 - 337.880.000 443.000 283.500.432 3.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 25 1 20 1 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 69.500 008 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 68.Halaman 92 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 007 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 88.825.032 2.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 27.431.600.500 - 372.000 - 31.000 KECAMATAN KOTAGEDE 20 25 001 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.405.420.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 19.000 - 316.562.000 - 11.000 - 9.405.000 19.500.421.300.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 31.000 - 1.880.000 - 62.000 5.600.327.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 27.535.535.530.820.775.200 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20.958.100 - 27.863.150.834.624.000 - 739.000 62.PROGRAM.300.400 3.032 - 478.688.200.

032 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 6 - 20 25 005 20 25 132 5 140.322.560.000 - 232.000 - 27.620.215.271.444.286.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 94.000.000 7.978.500 - 88.569.000 1.000 16.322.000 54.056.029.575.954 20.032 231.585.775.560.621.920.160.000 - 134.978.000 206.723.603.620.Halaman 93 KODE REKENING URAIAN URUSAN.546 24.050.546 - 358.568.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 20 25 002 140.523.000 7.000 153.000 17.000 123.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70.738.640.000 19.271.000 1 1 JUMLAH BELANJA - 1 20 1 20 BELANJA MODAL 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun .000 1.954 - 1.457.283.500 002 Pelayanan Kecamatan 11.100 7.ORGANISASI.046 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 71.519.000 - 84.000 250.286.000 - 94.000 - 1.000 - 27.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 105.046 - 134.000 - 17.500 - 161.977.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 52.560.000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 1.000 19.000 1.062.915.000 - 105.000 55.215.000 - - 1 20 1 84.500 1 20 25 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 25 133 1.920.378.PROGRAM.948.575.056.000 16.000.100 - 227.000 62.000 63.620.510.000 1.603.902.000 - 70.892.000 107.046.523.200.

680.000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 17.080.491.309.PROGRAM.050 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 7.499.058.100 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 48.951.000.000 - - 2.600.108.190.080.862.100.992.604 1 22 01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 1 22 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 22 01 001 JUMLAH BELANJA 9.967.ORGANISASI.880.000 3.700 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 6.900.000 8.000.100 - 54.000.246.451.000 763.095.000 48.190.649 4.710.621.000 - 34.Halaman 94 KODE REKENING URAIAN URUSAN.760.551 - 397.771.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.350.680.000 160.900.100 8.000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 54.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.000 4.000.050 - 182.700 - 168.150.510.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 14.000 8.000 .651 8.000 - 513.005 4.000 - 14.000 - 48.080.000 - 48.000 SEKRETARIAT KPUD 1 BELANJA MODAL 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 1 20 26 1 22 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - - - - 1.000 4.000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 20.959.000.150.000 - 4.551 7.600.000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 34.572.551 2.080.151.491.000 - 17.470.000.000 2.200 970.000 - 20.556 112.246.880.100.850.604 - 770.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 5 6 172.

200.000 - 3.602 114.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 162.119.815.000 67.244.500 - 536.142.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 22 01 002 26.768.000 25.951.162 577.065.951.602 - 1.768.808.381.000 4.000 - - 11.810.143.919.000 1 22 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat 001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan - 11.200.000 294.500 002 Perlindungan Perempuan dan Anak 128.000 - 761.071.060.901.372.000.768.143.644 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 001 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 243.000.111.162 - 857.000 - 25.000 - 162.000 540.637.470.442.000 - 71.000 004 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 236.930.000 005 Peningkatan Kehidupan Beragama 1 11.102 - 535.743 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 71.990.551 188.000 - 25.251.228.195.000.200.000 003 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan 143.808.000 421.743 - 188.000 263.205.172.000 - 282.000 - 63.275.644 - 4.527.000 11.000 406.590.829.644.551 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 135 6 - 22 01 005 22 01 5 26.356.000 809.102 006 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 22 01 059 - 2.PROGRAM.415.790.644.Halaman 95 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 1 1 JUMLAH BELANJA - 1 22 1 22 BELANJA MODAL 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 22 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 .000 25.743 117.480.743 117.416.ORGANISASI.470.000 - 438.000 48.000.000 846.645.605.162 420.000 157.000 525.162 242.000 828.220.000 - 310.251.327.000 002 Penyelenggaraan Lomba Kelurahan 1 11 - - 1 22 1 11 63.768.000 18.842.

000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 62.836.000.220.317.319.850 5.526.281.846.620.670 442.908.300.000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 62.370.908. 3.670 - 1.237.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.000 - 85.ORGANISASI.350 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 74.317.000 65.598.153.255.000 - 92.846.000 25.000 990.000 .378.205.000 - 1.000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 5.317.637.470.930 5.150.617.350 - 62.040 102.517.426.372 - 1.183 361.000 249.000 .025.370.000 1.000 - 252.PROGRAM.000 - 85.000 - 73.500.080 3.960 249.398. Sumber Daya Air dan Listrik - 92.500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 46.378.500.145.105.220.000 20.534.525.382.000 - 3.000 226.400.000 - 74.000 3.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 22 01 060 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender 002 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak 003 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 1 24 01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1 24 1 24 URUSAN KEARSIPAN 1 24 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 297.372 124.080 2.344.148.Halaman 96 KODE 1 11 REKENING URAIAN URUSAN.153.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 23.143.520.500 - 23.544.000 87.000 248.520.733.495.500 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 73.680.000 4.887.042 874.042 787.965.317.981.000 3.459.000 272.400.000.000 3.080 - 1.263 368.000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.500 - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 85.000 3.165.320.398.407.115.

400.000 4.780.894 516.000 112.000 499.400.500 002 Pengembangan Arsip Daerah 1 26 5.256.000 26.223 112.600.000 406.000.981.000.216 1 24 1 24 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 4.500 211.000 1.256.715.048.390 628.000 493.397.000 936.771.ORGANISASI.000 1 24 1 24 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 26.566.272.000 1 24 1 24 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 24 1 24 01 138 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 001 Pengelolaan Arsip Daerah 1 26 24 01 141 - 5.533.722.394 43.780.000 4.833 PERPUSTAKAAN 1 - 255.290.000 - 505.000 - 283.566.400.000 - 4.000 712.690.122.000 936.894 - 967.223 112.950.259.000 - 26.000 - - 5.000 26.580 - 020 Penyediaan Jasa Keamanan 3.488.000 - 20.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 1 24 01 002 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 95.223 49.716 - 294.000.600.168.223 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi 001 Pembinaan Perpustakaan 73.PROGRAM.035.390 002 Pengembangan Minat Baca/Literasi 24.000.757.Halaman 97 KODE REKENING URAIAN URUSAN.833 .272.690.556.600.575.000.325.000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3.000 - 80.294.986.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 80.000 - 95.425.580 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 24 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 20.000.600.500 1.000.000 5.122.000.000 1.394 305.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 5.660.216 211.537.400.000.660.365.500 - 450.500 73.716 209.500 290.000 280.000 444.950.000 492.000.

522.102 9.832.772.076.864.479 24.679.996.123.153.000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 90.975.000 3.480.480.015.287.756.692.393.900.680.692.870.000 - 153.479 27.766.074.650 19.365.654 689.ORGANISASI.058.000 - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 153.487.567.495 4.000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 24.865.881.000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12.474 2 06 URUSAN PERDAGANGAN 5.882.000 360.823 2 06 01 DINAS PENGELOLAAN PASAR 4.100.165.500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 25.500 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.377.285.487.074.702.000 60.772.150 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.000 - 2.766.662.700 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19.285.860.252 - .252 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.365.000 - 77.844 2.500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 46.282.145.752 810.PROGRAM.000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 150.850 9.633 1.074.689.500 4.733.400.679.500 35.696.500 59.000 - 46.000 3.500 30. Sumber Daya Air dan Listrik - 2.000 - 87.000 24.958.450.000 2 06 2 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi.000 - 1.500 44.Halaman 98 KODE REKENING URAIAN URUSAN.000 - 90.619.061.700 - 12.400.000 24.460.100.215.479 47.000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77.314.154.000 - 24.164.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 2 PILIHAN 6.772.000 - 150.000 - 62.923.000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 87.900.483.500 - 4.460.

534.094.000 - - 12.000 585.000 1.452.019.190.647.540.708.080.523.Halaman 99 KODE REKENING URAIAN URUSAN.800 006 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 620.483.540 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta 131.407.135.165.351.700.780.964.400 - 1.000 - 1.855.176 002 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta 437.022 2.000 3.500 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 322.000 - 1.094.698.500 935.000 12.572.212.500 1.583.500 3.227 358.000 8.727.000 - - 12.000 - 13.637.234. Ketertiban dan Keamanan Pasar 001 Peningkatan Kebersihan Pasar 730.200.028 226.000 1.900 005 Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 129.000 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 - 585.560.487.500 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 381.255 584.094.915.031.292.200.560.640.000 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan.844.500 7.738 20.PROGRAM.784.885.094.828 631.131.500 10.522 16.000 7.360.645.800 12.712.780.355.865.718.238 161.516.055 Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 001 Operasional Peningkatan Pendapatan - 2.227 6.000.241.383.500 002 Penataan Lahan dan Pedagang 219.000 585.337.049.000 12.780.ORGANISASI.995.155.550.200.000 1.676 4.500 1.502.500 2.795.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 2 06 2 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 2 06 2 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 06 2 06 2 2 06 01 149 06 01 150 - JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 585.040 .385.405.780.429.000 644.500 974.

PROGRAM.042.038 743.986.452. HARYADI SUYUTI 1.922.000 200.538 172.355.463.824.628.DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 1 2 3 2 06 01 151 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 5 6 Program Pengembangan Pasar 001 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 521.337.038 - 2.190.407.Halaman 100 KODE 2 06 REKENING URAIAN URUSAN.038 944.709.155 WALIKOTA YOGYAKARTA.500 002 Pengembangan dan Promosi Pasar 320.764.698.000 - 2.721.500 2.283.860.ORGANISASI.465.283.365 .523.508.500 1.373 JUMLAH : 313.033.837 548.

246.000 2.267.702.979.758.770.479 1.500 2.020 128.100.000 2.601.583.639 301.407.345.391 6.710.922.000 42.990.800.837.000 1.000 .709. Perangkat Daerah.000 - 516.601.382 451.478.880.791.050.000 11.000 - 12.000 167.270 2.535.870 1.073 249.000 31.175.196 17.991.945 32.000.210.787.016.000 5.391.960 9.325.000 970.556.134.668.743 65.137.103.196.692.450.758.560.735.840.122.890 3.991.000.409.865.133.780 1.836.195.000 36.168.949.080 700. Pemerintahan Umum.380.138 6.160.906.000 12.960.235.167 2.335.000 64.111 4.711.862.689.443.731.539.992.212.777.276 7. Administrasi Keuangan Daerah.444.761.953 182.385.056.000 11.562.000 1.862.310.892 5.841.836.314.224.143.050 4.350.701 21.050.480 547.074.072 441.000 27.474.479 83.631.000.930 2.475.573.000 349.LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG KODE REKENING URAIAN 1 2 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI 01 01 01 1 1 01 01 01 1 1 1 PELAYANAN UMUM 06 Perencanaan Pembangunan 20 Otonomi Daerah.800.054 491.000 368.840.000.412.990.000 4.285.395.641 283.839.551 40.129 1.889.952 158.824.126.058.210. Kepegawaian dan Persandian 23 Statistik 24 Kearsipan 25 Komunikasi dan Informatika 03 03 1 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 07 14 15 16 21 22 01 05 06 07 08 EKONOMI Perhubungan Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pertanian Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Ketransmigrasian 3 4 187.058.244.780 4.844 4.733.815 7.317.781 2.450.469.401 146.929.319.500 4.685 5.297.003.060.371 1.023 11.217.487 4.050 12.280.568 - 5 65.702 47.520.000 516.443.639 289.513.846.000 181.925.587.000 540.930 5.067 - 639.190.408.270 5.685.163.943 - 167.005 1.557.661 23.102.017.280.000 111.355.000 349.597.407.200.147.560.743 BELANJA BARANG DAN JASA 6 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 7 8 = 3+4+5+6+7 43.625.362.480 515.361.123.409 38.924 64.274.

310.962 73.297.004.433.145 2.088.831.562.707.898.678.320.999 54.697.461.257 354.818.811 936.459 3.858 789.082.Halaman 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG KODE REKENING URAIAN 1 2 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI 3 05 05 05 05 1 1 1 LINGKUNGAN HIDUP 05 Penataan Ruang 08 Lingkungan Hidup 09 Pertanahan 06 06 06 1 1 PERUMAHAN 03 Pekerjaan Umum 04 Perumahan 07 07 07 1 1 KESEHATAN 02 Kesehatan 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 08 08 08 1 2 PARIWISATA DAN BUDAYA 17 Kebudayaan 04 Pariwisata 10 10 10 10 1 1 1 PENDIDIKAN 01 Pendidikan 18 Kepemudaan dan Olah Raga 26 Perpustakaan 11 11 11 11 1 1 1 PERLINDUNGAN SOSIAL 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Pemberdayaan Perempuan 13 Sosial JUMLAH : 4 5 BELANJA BARANG DAN JASA 6 BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 7 8 = 3+4+5+6+7 15.071.480.220 342.268.005.130.358.572 - - 2.339.912.349.794.057.475 165.743.446.080 1.897 16.298 4.000 13.209.759.125.355.577.605. HARYADI SUYUTI .228.713.267 646.757 3.227.694.401 107.560.875 3.890.770 640.328.759.077.885.122.790.000 15.753.457.963.147.000 1.638.755 2.578 531.930 22.758.096.605.953.688.161 5.555.532 474.580.523.283.077.890.087.967.987.532 13.572 15.600 15.743 WALIKOTA YOGYAKARTA.000 290.264 1.320 93.644 8.133.593 2.538.927.696 1.842.500 2.318 895.000 112.647.148 112.930 7.202.623 7.067 231.679 8.347.425.008.161.037.180.835.841.344 169.495.820 57.783.318 332.065.700 4.679 49.500 858.771.690.000 4.644 17.000 4.439.771.000 525.330.328.000 6.600 239.625.888.839.259.491 - - 55.836 - - 3.836 7.295.088 3.949.704.155 1.223 5.662.000 21.000 56.938.520 884.507.135.971.349.033.595 7.010.138 282.223 14.961.037.559.327.159 1.580.750 65.500 16.858.655 3.585.682.000 29.295.518.566.961.638.258 4.499.879.088 - - 1.373 313.585.811.508.771.773.480 540.988.000 16.555 63.922 2.475 - 3.582.108.444 66.547.597.764.888.395.005.439.938.724.240.603.000.223 9.693.000 647.236.443.005.332 37.749.679.256.424.204.118 6.187 473.582.449.182 54.544.745.443.894.970.653 172.367 4.032.837 548.890 56.024.150.431.500 58.104.450.448.912.283.629 15.419.220.000 112.124.190.279.159 117.558.756 420.410 - 50.756 56.135.283 5.217.818.831.205.505 199.879.383.629.297.720.832 14.504.580.580.637.197.

000.271 314.000.000 30.000.602.000.580.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 15.000.000 20.000 1.000.000 845.000.485.900.000. Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Pameran Karaoke Permainan Bilyar Balap Kendaraan Bermotor Permainan Ketangkasan Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran Pertandingan Olah Raga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 01 02 05 07 10 14 15 17 18 19 JUMLAH (Rp) 3 DASAR HUKUM 4 503.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 111.000 9.000.000.000 670.000 8.600.000.000.000.000 1.421.000.000 .000.000 340.000.000 294.000 50.000 1.000.700.000.000 95.LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 URAIAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 4 1 1 02 4 1 1 02 01 4 1 1 02 03 Pajak Restoran Restoran Katering 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pajak Hiburan.000 7.715.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 28.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 23.000 996.000 1.200.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 30.605.000.000.500.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 2.250.000 36.000.000.000 9.000.000.488.000.000.500.

000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 09 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet 4 1 1 12 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57.000.244.900.700.275.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) .000.000.471.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 07 4 1 1 07 01 Pajak Parkir Pajak Parkir 1.000.000 200.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 08 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah 1.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 45.000.000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan.000 2.000 4 1 1 05 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan.000.000.000.000.700. Pajak Penerangan Jalan PLN 45.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 2.000.000.900.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 70.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 57.000.000.000.100.000 20.000 98.Halaman 2 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04 04 04 04 04 04 04 04 01 02 03 05 06 11 12 URAIAN 2 Pajak Reklame.000 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) 5.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 1.900.000 107.000. Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Sticker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Baliho Reklame Cahaya JUMLAH (Rp) 3 DASAR HUKUM 4 5. (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) 4 1 1 13 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 70.000.000.800.244.400.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 5.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 570.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 1.800.

925.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 14.833.000.702.878 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar.910.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 7. 26.200.Halaman 3 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH (Rp) 3 DASAR HUKUM 4 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 38.151.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) .080.878 129.208.000.078 4 1 2 01 4 1 2 01 01 Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan. 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 952.424.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680.198.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 84.145.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 3.

572.522.532.000 4.311. 3.500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 26.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 220.315.255. 2.245.004.500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) 4 1 2 03 4 1 2 03 01 Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 5.200 206.Halaman 4 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH (Rp) 3 DASAR HUKUM 4 4 1 2 02 4 1 2 02 01 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 6.033.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) .200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal.349. 280.500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir.254.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 123.544.655.500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 572.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan.840.704.000.

989.672.642. 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 4.415 Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 135.000 25.000.134 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) .164 2.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 162.000.029 4 1 3 01 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Air Minum Tirtamarta.913.029 4 1 3 01 14.732.899.732.989.760 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 8.495. Bank Pembangunan Daerah DIY 9.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 108.000.878 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5) 4 1 3 01 03 PT.104.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 75.000.567.567.976 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4 1 4 01 4 1 4 01 02 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 370.134.054.877.Halaman 5 KODE REKENING 1 URAIAN 2 JUMLAH (Rp) 3 DASAR HUKUM 4 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.134 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 2.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 02 4 1 4 02 01 Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah 963.495.

000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 1.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 8.000 1.000.Halaman 6 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 03 03 03 03 03 03 01 01 01 01 01 URAIAN 2 Pendapatan Bunga Deposito Rekening Deposito pada PT.000.227.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 1.000.800.900.656 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 4 1 4 07 4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel 4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 8.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 1.400.000 4 1 4 04 4 1 4 04 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kerugian Uang Daerah 80.000.300.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 217.980.000.200.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 217.000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 20.000 1.000 900.000.700.034.656 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 80.500.000.980.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 300.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir 4 1 4 07 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 4 1 4 07 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 4 1 4 08 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 1.000 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 1.000 Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5) .500.000. Bank Pembangunan Daerah DIY Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Rekening Deposito pada Bank Mandiri JUMLAH (Rp) 3 DASAR HUKUM 4 25.700.000 6.000.034.

000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa 12.Halaman 7 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 15 15 01 03 04 05 06 URAIAN 2 Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Lahan Terminal Sewa Penginapan Awak Bus Terminal Sewa Hotel Terminal Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Sewa Gedung 4 1 4 15 07 4 1 4 15 08 Pengelolaan Wisma Ngestilaras Pengelolaan Reksa Arcade 4 1 4 16 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar Pendapatan BLUD Taman Pintar JUMLAH (Rp) 3 1.000.000 54.652.851 180. dan Sosial 12.651.000 1.920.241.562.600.970.500.500.000 6.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan 175.351 10.600.450 Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar .000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan 66.241. Pendidikan Non Formal.000 Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 4.000 Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal.000.500 DASAR HUKUM 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 86) 24.651.903.527.527.903.000.201.672.000 Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Per Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta 4 1 4 17 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD Pendapatan BLUD RSUD 4 1 4 18 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 66.450 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan 4.000.

000 1.165.Halaman 8 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 URAIAN 2 Pendapatan BLUD Puskesmas Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan JUMLAH (Rp) 3 DASAR HUKUM 4 19.789.332.711.500.760 2.300.000.962.493.000 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 432.139 1.000 dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 4 1 4 25 4 1 4 25 01 Jaminan Bongkar Penerimaan Jaminan Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 4 1 4 26 4 1 4 26 01 Penerimaan Pendapatan Terminal Service Charge 422.000 4 1 4 22 4 1 4 22 01 Pendapatan BUKP Pendapatan BUKP .600 532.789.000 Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.000.398.015.000 1.457.000.553.012 1.495.855 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang 422.000.368.552 1.200 1.000.624.388.000 503.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta 16.000 Perjanjian Nomor 27//Perj.000 659.855 Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha .388.000.304.000.991 Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba 24.Jasa Produksi BUKP 24.671 940.121.642.205.225.254.660 675.790.652.302 792.093.889 4 1 4 23 4 1 4 23 01 Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah 16.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan 110.653.109.Dana Pembinaan BUKP .000 Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 1.607.000 896.991 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2014 14.227 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan 675.102 10.417.461.331 1.

000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 2 DANA PERIMBANGAN 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 55.758.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 323.000.000 20.140.000 18.780 84.Halaman 9 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 30 30 30 30 30 30 30 01 02 03 04 06 07 URAIAN 2 Pendapatan Bunga Pajak Pendapatan Bunga Pajak Hotel Pendapatan Bunga Pajak Restoran Pendapatan Bunga Pajak Hiburan Pendapatan Bunga Pajak Reklame Pendapatan Bunga Pajak Parkir Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah JUMLAH (Rp) 3 DASAR HUKUM 4 505.808.000 37. Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 53.000.000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3.286.534.000.000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 1 01 06 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas 967.472.000.529.000 Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 81.000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) .545.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang 19.667.000.812.683.713.000.000 26.298.114.000 46.000 4 1 4 31 4 1 4 31 01 Pendapatan Bunga Retribusi Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum 19.545.000.000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 1 01 04 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 2.000 4 2 1 01 4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil Pajak.

710.000 37.560.278.000.618.950.000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1.020.781.710.07/2014 Tentang Alokasi Kurang BayarDana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 4 2 2 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Dasar Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Rujukan Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Kefarmasian Dana Alokasi Khusus Fisik Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus Fisik Air Minum Dana Alokasi Khusus Fisik Sanitasi Dana Alokasi Khusus Fisik Pertanian Dana Alokasi Khusus Fisik Lingkungan Hidup Dana Alokasi Khusus Fisik Perhubungan Dana Alokasi Khusus Fisik Sarana Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 URAIAN 670.000 156.130.000 550.573.000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) KODE REKENING 1 4 2 1 02 4 2 1 02 01 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1.000 281.000 2.000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 241.089.278.950.819.000 419.003.138.363.750.000 Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 1.000 11.000 1.293.820.100.000 Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.040.830.000 156.600.867.000 231.470.000 268.748.220.598.000.508.840.590.160.194.010.600.000 20.780 241.000 .780 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran 2.830.780 172.000 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 1.950.Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 3 4 2.293.000 670.000 327.438.190.000 3.000 1.

200.200.424.439.208.864.716 37.860.860.800 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 11.724 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 5.Halaman 11 KODE REKENING 1 JUMLAH (Rp) 3 URAIAN 2 DASAR HUKUM 4 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4 3 1 4 3 2 Pendapatan Hibah Dana Darurat 4 3 3 4 3 3 01 4 3 3 01 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 22.864.000 4 3 5 01 4 3 5 01 01 160.977.990.000 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Jumlah : 1.404.705.716 108.424.000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 11.183.705.343.420.705.864.561 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 31.761.644 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 18.503.765.987 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 4 3 4 4 3 4 01 4 3 4 01 04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 40.095.424.000 11.094.439.716 108.000 40.208.200.631.767 .000 40.

HARYADI SUYUTI .WALIKOTA YOGYAKARTA.

N JUMLAH I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL E STAF G Walikota Wakil Walikota JUMLAH KEPDA 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 6 0 26 0 0 0 61 67 128 0 0 0 0 51 51 0 0 0 0 0 0 2 12 13 136 2224 2387 0 0 0 1 17 18 2 13 32 204 2359 2610 Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 323 254 55 2 634 13 9 5 0 27 373 438 383 393 1587 53 161 634 462 1310 768 862 1077 857 3564 Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 60 63 3 251 174 316 315 290 1095 299 376 378 293 1346 Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 96 43 2 220 79 96 43 2 220 TOTAL 2 0 26 134 685 27 4225 2643 7742 WALIKOTA YOGYAKARTA.LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2016 P ESELON E GOLONGAN/RUANG NON ESELON J. HARYADI SUYUTI .

00 16.00 17.555.557.193.402.027.748.145.693.931.603.LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 NO Uraian Rincian Piutang 1 2 1 Piutang Pajak 2 Piutang Retribusi < 1 Tahun 3 Umur Piutang 1-2 Tahun 2-5 Tahun 4 5 Saldo Akhir Piutang 7 > 5 Tahun 6 13.075.653.959. HARYADI SUYUTI .015.00 2.438.784.603.00 63.133.00 728.00 15.180.00 160.444.216.718.950.763.00 WALIKOTA YOGYAKARTA.389.727.00 504.00 785.

720.00 - - WALIKOTA YOGYAKARTA.000.00 411.18 309.00 - 348.00 411.980.000.000.499.18 100.000.00 - 115.168.000.000.000.000.73 .499.999.18 61.000.980.MH.00 38.768.768.00 690.55 117.980.55 117.168.000.000.000.000.000.00 115.18 61.000.876.000.156.73 - 309.000.00 411. 7 Agustus 2006 Perda No 12/2012 5 6 Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini 7 8 Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan 9=7+8 10=6-9 Uang Uang Uang Uang 15.720.00 - 15.55 117.LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Tahun Penyer No taan Modal 1 2 1 2 3 4 5 2003 2003 6 2003 2006 2012 Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga 3 PDAM Tirtamarta PD BPR Bank Jogja PT.000.000.000.000.999.000.000.499.768.00 15.980.720.999.000.980.000.000.876.999.00 115. 5 Tgl.720.000.00 - Uang 115.000.980.45 - Uang 690. BPD DIY BUKP se Kota Yk PT Radio Swara Adhiloka PD Jogjatama Vishesa Jumlah : Bentuk Dasar Hukum Penyer Jumlah Penyertaan Penyertaan taan Modal (Investasi) Modal (Investasi) Modal Daerah Daerah (Investasi) Daerah 4 Perda No 14/2012 Perda No 5/2015 Perda No 6/2015 AKTA Notaris Hj.980.73 38. Pandam Nurwulan.876.000.000.980.156.999.156. S.000.168.768.00 117.876.000.000.000.000.000.000.000.000.168. No.156.000.000.00 - 690.45 Jumlah Hasil Modal Penyertaan (Investasi) Modal Yang Akan (Investasi) Diterima Daerah Kembali Tahun Ini Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 11 12 - - 15.00 13=9-12 - - 690.000.18 61. HARYADI SUYUTI 309.00 411.000.999.499.000.

494.00 335.112.269.624.000.429.931.181.904.132.073.750.854.51 814.830.614.LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 No 1 1 2 3 4 5 6 Jenis Aset Tetap Daerah 2 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan.460.23 73.318. Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Saldo Pada Akhir Tahun n-2 3 615.364.59 928.450.19 .00 45.25 1.884.537.00 764.156.330.388.84 23.750.859.906.638.000.947.60 378.181.458.437.576.00 14.835.576.922.374.246.00 120.052.133.227.077.92 7.722.936.000.308.28 28.268.55 Perkiraan Penambahan Tahun n-1 Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 4 5 1.733.046.537.585.854.07 73.800.888.000.807.086.077.630.36 WALIKOTA YOGYAKARTA.00 67.728.00 388.107.44 3.308.173.242.504.242.44 3.00 247. HARYADI SUYUTI Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 6=3+4-5 617.811.182.564.65 1.845.492.00 12.28 40.147.544.762.972.005.

321.000.984.42 56.000.599.63 .856.950.00 36.661.777.565.400.00 631.00 199.319.21 495.755.958.00 397.246. HARYADI SUYUTI 52.253.601.728.926.21 495.000.651.00 16.000.000.00 283.661.000.999.00 31.00 36.000.000.42 49.788.999.264.000.926.63 6.746.LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2016 No Jenis Aset Lain-lain 1 1 2 3 4 5 6 7 2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tagihan Pemberian Pinjaman Tagihan Sewa Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Lain-lain Aset Tak Berwujud Jumlah Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Perkiraan Penambahan tahun n-1 Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 3 4 5 6=3+4-5 170.00 6.917.000.256.845.000.755.633.00 117.00 31.942.00 WALIKOTA YOGYAKARTA.591.000.000.256.00 681.000.545.00 2.551.950.00 2.321.917.00 9.245.000.

.

HARYADI SUYUTI .Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016 No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA.

2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016 Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 Jumlah Realisasi Sampai dengan akhir TA n-1 (Rp) Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA.Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI. HARYADI SUYUTI .

000.000 5.000.LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan 1 2 Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan 3 Perda Nomor 14 Tahun 2009 kewajiban Pemkot Yk kepada tentang Pembentukan Dana PT.000. Perwita Karya sebagai tindak Cadangan Untuk lanjut pengambilalihan Terminal Pembayaran Sebagaian Penumpang Tipe A Giwangan Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Jumlah Dana Transfer ke Kas Transfer Dari Kas Cadangan Yang Saldo Awal (Rp) Umum Daerah Umum Daerah (Rp) Direncanakan (Rp) (Rp) Saldo Akhir (Rp) Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) 4 5 6 7 8 9 5.000.000.000.000.000 - 5.000 - - 5.000 5.000 - - 1 Untuk pembayaran sebagian Jumlah : 5.000.000.000.000.000 WALIKOTA YOGYAKARTA. HARYADI SUYUTI - .000.

HARYADI SUYUTI - - .LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi 2 3 4 5 6 7 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Sumber No Pinjaman Daerah 1 JUMLAH : Jumlah Persentase Jangka Waktu Pinjaman/Nilai Bunga Pinjaman Nominal Obligasi Pinjaman (Tahun) (Rp) (%) - Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran Tahun Ini Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil - - WALIKOTA YOGYAKARTA.