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FORMATO R-2: REPROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Unidad Ejecutora 001 - SEDE CENTRAL 1.2 Unidad Orgánica OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO YAROWILCA 1.3. Periodo 2016

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
La Region de Huánuco, al 2021 es una region integrada, descentralizada, productiva y competitiva con desarrollo social y economico sostenible,
2.1 Visión Regional en armonia con el medio ambiente 2.2 Misión Institucional (Descripción de la Misión Institucional - PEI)

2.3. Plan Estratégico 2.4 Código 2.5 Descripción
2.6 Indicador 2.7 Unidad de Medida 2.8 Meta
C.E. CO3 Desarrollo Institucional y Gobernabilidad Regional

2.3.1. PDRC O.E.T. OT3 Implementar la Gestion Pública moderna orientada al ciudadano y a resultados, con enfoque de articulacion territorial Grado de implementacion de instrumentos de gestion adecuados a la poliitica de modernizacion PORCENTAJE 0.27
Huánuco al 2021
A.E.T. 3.1 Fortalecer la Articulacion Territorial de las Inversiones Públicas con enfoque de cierre de brechas Porcentaje de ejecucion de proyectos articulados al cierre de brechas PORCENTAJE 20%

Al 2016, el Gobierno Regional de Huánuco es una organización publica con liderazgo, transformadora y moderna cuyos procesos
2.3.2. PEI O.E.I. 01 de gestion publica e institucional estan basados y sustentados en enfoques estrategicos por resultados altamente eficientes y (nombre del indicador del O.E.I.) (unidad de medida del indicador del O.E.I.) (meta anual)
eficaces haciendo uso de las tecnologias de la informacion y comunicacion.
2017 - 2019

A.E.I. (De la A.E.I.) (Acción Estratégica Institucional) (nombre del indicador de la A.E.I.) (unidad de medida del indicador de la A.E.I) (meta anual)

3. ARTICULACIÓN PRESUPUESTARIA
3.2 Código 3.3 Denominación
9001 Acciones Centrales 3.4 Indicador 3.5 Unidad de Medida 3.6 Meta
3.1 Categoría Presupuestal
9002 Asignación Presupuestaria que No Resulta en Productos

0000 (Programa Presupuestal) (nombre del indicador del PP) (Unidad de Medida del indicador del PP) (Meta del PP)

3.7 Estructura Funcional Función División Funcional Grupo Funcional Categoría Presupuestal Producto/ Proyecto Actividad/Acción/Obra Finalidad Meta Presupuestaria
Programática
3 6 8 9001 3999999 5000003 8 95

4. REPROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO

4.4 Indicador 4.5 Unidad de Medida 4.6 Meta Anual 4.7. Fuente de Financiamiento
4.1 Unidad Responsable 4.2 Código 4.3 Denominación de la Actividad / Proyecto
Físico
Actual Modificado Actual Modificado Físico Actual PIA PIM Incremento 1 2 3 4 5
Modificado

OSRDY Supervisión, Monitoreo y Evaluación de ejecución de obras. Acciones Realizadas Informes 10 33800.00 30338.00 -3462.00 R.O

OSRDY Coordinación y Fomento de acciones para el desarrollo de la Provincia. Acciones Realizadas Informes 12 4520.00 2260.00 -2260.00 R.O

OSRDY Acciones administrativas. Acciones Realizadas Informes 14 21248.00 22107.00 859.00 R.O

4.8 Actividad - Proyecto 4.8.1 Descripción 4.8.2. Localización 4.8.3 Beneficiarios 4.8.4 Estrategia(s) Operativa(s)

Chavinillo, Aparicio Pomares, Pampamrca, Obas, Cahuac, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE VIENEN
Supervisión, Monitoreo y Evaluación de ejecución de obras. Supervisar, Monitorear las obras ejecutadas por el Gobierno Regional en la Provincia de Yarowilca Provincia de Yarowilca
Chacabamba, Choras, Jacas Chico DESARROLLANDO EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA

Chavinillo, Aparicio Pomares, Pampamrca, Obas, Cahuac, CAPACITACIONES CON GRUPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO Y LA
Coordinación y Fomento de acciones para el desarrollo de la Provincia. Coordinar activiadades de coordinacion con las autoridades distritales y centros poblados Provincia de Yarowilca
Chacabamba, Choras, Jacas Chico SENSIBILIZACION A LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA

Atender diariamente a la Poblacion en General en la Oficina Sub Regional ubicado en la Capital Chavinillo, Aparicio Pomares, Pampamrca, Obas, Cahuac, Atencion pesonalizada de los servicios que ofrece la Oficina Sub Regional de Desarrollo de
Acciones administrativas. Provincia de Yarowilca
Provincial, Distrito de Chavinillo. Chacabamba, Choras, Jacas Chico Yarowilca.

4.8 Programación (PIA)
Unidad de Medida 4.10 Ejecución 4.10 Reprogramación (PIM)
4.9 Actividad-Proyecto / Tarea- 4.9 Anual 4.11 Ejecución Acumulada
Componente (1)+(2)+(3)+(4)=(5) (6)+(7)+(8)+(9)=(10)
Meta Anual Modificada
Tipo Modificado I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim II Trim III Trim IV Trim
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (7) (8) (9)

Física 3 3 2 2 10 3 3 0 0 6 2 2 10
Actividad 1: Supervisión,
Monitoreo y Evaluación de
ejecución de obras. Financiera S/. 6000.00 20800.00 4000.00 3000.00 33800.00 5760.00 19260.00 0 0 25020 3200.00 2118.00 30338.00

Física 2 2 1 1 6 2 2 4 1 1 6
Tarea 1: acciones de
supervision y monitoreo e
obras Financiera S/. 3000.00 20000.00 2000.00 1500.00 26500.00 5760.00 19260.00 25020 3200.00 2118.00 30338.00

Tarea 2: acciones de Física 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 2

evaluacion de la ejecucion de
obras Financiera S/. 3000.00 800.00 2000.00 1500.00 7300.00 0.00 0.00 0 0 0 0

Física 3 3 3 3 12 3 3 0 0 6 3 3 12
Actividad 2: Coordinación y
Fomento de acciones para
el desarrollo de la
Provincia. Financiera S/. 1000.00 550.00 2620.00 350.00 4520.00 855.00 74.40 0 0 929.4 1144.30 186.30 2260.00

Tarea 1: Reuniones con Física 2 2 2 3 9 3 2 5 2 2 8

autoridades publica y
privadas Financiera S/. 500.00 300.00 2000.00 350.00 3150.00 855.00 74.40 929.4 1144.30 186.30 2260.00

Física 1 1 1 0 3 1 1 2 1 1 4
Tarea 2: actividades para el
desarrollo de la provincia
Financiera S/. 500.00 250.00 620.00 0.00 1370.00 0.00 0.00 0 0 0 0

Física 3 4 3 4 14 3 4 0 0 7 3 4 14
Actividad 2: Acciones
administrativas.
Financiera S/. 3000.00 7500.00 5100.00 5648.00 21248.00 3406.65 7669.95 0 0 11076.6 5309.95 5720.45 22107.00

Tarea 1: gestiones Física 2 3 3 2 10 2 3 5 2 3 10

administrativas Financiera S/. 2000.00 3400.00 700.00 1300.00 7400.00 2000.00 3450.00 5450 790.00 1200.00 7440.00

Física 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 4
Tarea 2: gestiones de
requerimiento Financiera S/. 1000.00 4100.00 4400.00 4348.00 13848.00 1406.65 4219.95 5626.6 4519.95 4520.45 14667.00

COMBUSTIBLE Y C GALON 1. 4 ó 5) GG Genérica de Gasto . ACTIVIDAD/PROYECTO N° 01: 4. TOTAL IDT Identificador de tarea FF Fuente de Financiamiento (puede ser 1. TAREAS 3. Monitoreo y Evaluación de ejecución de obras. INSUMOS 3. UM (Insumo) FF GG (Insumo) G1 Supervisión. 2. Monitoreo y Evaluación de ejecución de obras. RESUMEN POR ESPECIFICAS COMBUSTIBLE GALON 1480 2 3 1 PASAJES Y GASTO DIAS 12 2 3 2 ASIGNACION POR C DIAS 39 2 3 2 Supervisión.480 2 3 1 PASAJES Y GA DIAS 12 2 3 2 acciones de supervision y 01 ASIGNACION POR CO DIAS 39 2 3 2 monitoreo e obras TOTAL TAREA 01 acciones de evaluacion de la 02 ejecucion de obras TOTAL TAREA 02 03 Tarea 3 TOTAL TAREA 03 04 Tarea 4 TOTAL TAREA 04 TOTAL ACTIVIDAD N° 01 ACTIVIDAD/PROYECTO 10. 3. 01. CANTIDAD Sub IDT 2.

SUBG1 Sub Generica de Gasto 1 SUBG2 Sub Generica de Gasto 2 ESP1 Especifica 1 ESP2 Especifica 2 .

810.210.740.810.00 22.810.00 22.338. Monitoreo y Ev Sub 7. COSTO Esp 1 Esp 2 8. FORMATO F-3: CUADRO DE ASIGNACION DE INSUMOS PO Supervisión.00 1 2 1 145.00 1.00 4.00 30.00 4.388.210.00 4.00 800. MONTO TOTAL G2 REFERENCIAL ene feb mar 30.00 4.00 MEN POR ESPECIFICAS ene feb mar 3 1 1 15.00 800.338.00 950.00 150.00 1 2 2 160 6.00 - .388.810.00 6.00 4.00 1 2 1 145.00 30.070.00 1.00 1 2 2 160.00 100.00 950.00 640.00 4.00 950.00 950.070.00 30.338.740.338.00 640.00 150.00 3 1 1 15.00 100.

.

00 17.00 630.00 630.00 19.00 18.00 630. Distribución presupuestal de los recursos (Programación de Devengados) TOTAL I TOTAL II abr may jun jul TRIMESTRE TRIMESTRE 5.00 5.ASIGNACION DE INSUMOS POR TAREAS/COMPONENTES upervisión.00 530. jul 4.760.260. Monitoreo y Evaluación de ejecución de obras.00 860.00 1.070.00 4.00 860.00 .00 .730.00 1.00 150.00 5.00 ### 320.00 ### 320.070.00 18.00 17.260.00 530.00 250.00 1.00 530.100.00 250.00 50.00 50.00 I TRIM. 17.00 19.00 60.00 50.00 250.760.00 630.00 480.00 19.280.260.00 800.00 19.00 860.00 800.760.00 50.00 480. 9.00 530.00 18.100.440.00 18.00 17.730.730.730.00 5.00 860.100.00 60.440.100.00 250. abr may jun II TRIM.280.00 150.260.00 1.760.

.

00 948.200.960.118.00 410.00 1.00 800.00 160.00 2.00 3.00 380.00 600.00 410.00 1.108.00 600.00 160.00 .118.00 320.00 410.00 280.108.00 2.00 60. 410.960.118.280.00 410.960.00 440.118.00 380.00 1.280.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 680.00 1.108.268.108.00 380.00 60.00 320.200.00 1.200.268.200.00 680. oct nov dic IV TRIM.00 ago sep III TRIM.recursos (Programación de Devengados) TOTAL III TOTAL IV ago sep oct nov dic TRIMESTRE TRIMESTRE 1.00 1.00 1.400.00 320.00 3.00 410.00 600.00 948.00 2.00 3.00 320.00 800.00 280.960.00 2.00 440.00 410.00 410.00 1.00 1.00 600.00 380.400.

jsp .mef.gob.Nota: en esta ruta encontrarán el clasificador de específicas de gasto http://dnpp.pe/cnsClasif/faces/clasifGasto.

00 30.210.388.338.00 30.00 Total 22.338.00 6.00 6.210.00 1.00 .338.00 22.Total 30.00 1.00 30.388.740.338.740.

.

TOTAL IDT Identificador de tarea FF Fuente de Financiamiento (puede ser 1. UM (Insumo) FF GG (Insumo) Coordinación y Fomento de acciones para el desarrollo de la Provincia. TAREAS 3. 01. INSUMOS 3. ACTIVIDAD/PROYECTO N° 01: 4. 2. RESUMEN POR ESPECIF Adquisicion de repue UNIDAD 6 2 3 servicio de suministr SERVICIO 5 2 3 Coordinación y Fomento de acciones DE EDIFICIO Y EST SERVICIO 12 2 3 para el desarrollo de la Provincia. 4 ó 5) GG Genérica de Gasto SUBG1 Sub Generica de Gasto 1 SUBG2 Sub Generica de Gasto 2 ESP1 Especifica 1 ESP2 Especifica 2 . CANTIDAD IDT 2. 3. Adquisicion de repuestos UNIDAD 6 2 3 servicio de suministro de SERVICIO 5 2 3 Reuniones con autoridades 01 DE EDIFICIO Y ESTRU SERVICIO 12 2 3 publica y privadas TOTAL TAREA 01 actividades para el 02 desarrollo de la provincia TOTAL TAREA 02 03 Tarea 3 TOTAL TAREA 03 04 Tarea 4 TOTAL TAREA 04 TOTAL ACTIVIDAD N° 01 ACTIVIDAD/PROYECTO 10.

COSTO Esp 1 Esp 2 8.260.00 855.00 303.260.00 303.00 855.957.00 2 5 1 1 150.00 855.00 2 5 1 1 150 2.00 1.00 1 5 1 1 330.00 2.00 855.00 855.00 2 2 1 1 60.260.00 - . FORMATO F-3: CUADRO DE ASIGNACION DE INSUMOS POR TAREAS/ Coordinación y Fomento de acciones para Sub Sub 7. MONTO TOTAL G1 G2 REFERENCIAL ene feb mar 2.00 2 2 1 1 60.00 1.00 2.00 855.260.00 ESUMEN POR ESPECIFICAS ene feb mar 1 5 1 1 330.957.

40 42.30 855.00 74.00 855.DE INSUMOS POR TAREAS/COMPONENTES mento de acciones para el desarrollo de la Provincia.00 26.102.00 74.00 Nota: en esta ruta encontrarán el c .40 48.40 42.40 48. jul ago sep 855.40 48.00 26.00 74.00 26.40 48.40 42.00 74.30 1.40 42.102.00 74.30 - 855.30 1.00 I TRIM. 9.00 26.40 42.00 1.30 1.00 74.00 855.102.40 48.102.30 1. abr may jun II TRIM.00 26.40 48.102.40 42.102. Distribución presupuestal de los recursos (Programación de Devengados) TOTAL I TOTAL II abr may jun jul ago sep TRIMESTRE TRIMESTRE 855.00 26.00 1.

260.pe/cnsClasif/faces/clasifGasto.00 68.30 303.260.30 67. Total 1.00 186.00 68.00 186.30 2.144.00 1.00 186.00 68.102.00 186.30 51.gob.00 68.30 67.00 42.30 2.102.30 67.00 186.30 51.144.00 1.00 1.00 1.30 303.jsp .30 51.00 ota: en esta ruta encontrarán el clasificador de específicas de gasto http://dnpp.00 68. oct nov dic IV TRIM.00 42.30 67.30 67.30 51.957.00 III TRIM.30 51.260.30 2.00 1.ación de Devengados) TOTAL III TOTAL IV oct nov dic Total TRIMESTRE TRIMESTRE 1.260.mef.30 51.30 67.00 1.30 2.144.00 68.144.957.00 186.

.

00 1.00 1.00 ### 4.440.00 5.00 1.00 5.65 4.65 106.00 1.65 319.95 106.406.000.65 7.45 14.406.65 106.00 2.00 1.00 3. RESUMEN POR ESPECIFICAS ene feb mar I TRIM.80 5.95 1.65 2.65 1.00 ### 3.65 1.00 TOTAL TAREA 02 14.00 280.406. .65 3.300.00 ### 3.600.95 106. 9.00 1.00 3 .95 106.00 1. UM (Insumo) FF GG Esp 1 Esp 2 TOTAL I TOTAL II d (Insumo) G1 G2 REFERENCIAL TOTAL ene feb mar abr may jun jul ago sep TRIMESTRE oct nov dic TRIMESTRE Total TRIMESTRE TRIMESTRE 2e .00 1.80 320.000.600.170.00 1.00 1.65 3. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 10 2 3 2 8 1 1 1.300.00 280.00 1. oct nov dic IV TRIM.00 2.000.00 1.900.107.e.200.000.00 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD SERVICIO 10 2 3 2 8 1 2 106.n .65 2.00 3.406.00 1.200.pe/cnsClasif/faces/clasifGasto.600.406.496.00 790.00 .00 1.00 3. CANTIDAD Sub Sub 7.65 1. 3.jsp .406.170.000.00 3.a Acciones administrativas.65 1.00 SERVICIOS DIVERSOS SERVICIO 4 2 3 2 7 11 99 1.00 Adquisicion de Papeleria y Utiles de GLOBAL 1 2 3 1 5 1 2 1.65 1.667.496. Distribución presupuestal de los recursos (Programación de Devengados) C a 4.65 1.00 106.00 1. .600.000.00 280.65 1. 4 ó 5) GG Genérica de Gasto SUBG1 Sub Generica de Gasto 1 SUBG2 Sub Generica de Gasto 2 Nota: en esta ruta encontrarán el clasificador de específicas de gasto ESP1 Especifica 1 ESP2 Especifica 2 http://dnpp. Adquisicion de Papeleria y Utiles de Esc GLOBAL 1 2 3 1 5 1 2 1.65 213.406.00 1.113.450.45 22.000.000.440.00 1. 0 .706.576.406.300.00 790.95 2.80 5.65 1.00 1.00 1.80 320.45 22.309.300.65 319.300.00 2 01 Gestiones administrativas .00 1.65 5.65 4.65 4.000.65 7. t1 o 1 TOTAL TAREA 01 7.067.406.65 1.000.300.00 13.667.600.65 1.00 1.900.496.00 IDT Identificador de tarea - FF Fuente de Financiamiento (puede ser 1.80 4.406.360 5.900.00 4.00 1.95 2.65 1.65 106.00 3.00 1. .113.669. abr may jun II TRIM.686.440.mef. .309.65 3.107.95 2.520.00 ### 03 Tarea 3 TOTAL TAREA 03 ### 04 Tarea 4 TOTAL TAREA 04 TOTAL ACTIVIDAD N° 01 22.95 1.686.00 790.00 5.406.669. .000.00 13.00 1.00 4.406.65 1.45 22.406.067.300.00 7a s.669.80 5.00 3.95 2.G SERVICIOS DIVERSOS SERVICIO 4 2 3 2 7 11 99 1.000.406.406.00 1.00 790.00 9 02 Gestiones de requerimiento CONTRIBUCIONES A ESSALUD SERVICIO 10 2 3 2 8 1 2 106.000.067.000.95 106.606.406.300. 2. jul ago sep III TRIM.107.406. COSTO 8.300.200.720.00 1.200. ACTIVIDAD/PROYECTO N° 01: Acciones administrativas.65 1.95 2.406.65 1.200. 9 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 10 2 3 2 8 1 1 1.00 1.65 4.000.300.65 106.200.300.65 106.00 3.107.200.406.170.406.65 7.00 2.200.00 1.65 4.000.686. TAREAS 3.65 1.65 106.00 2.440.300.00 1.00 ### 4.00 Acciones administrativas.65 1.65 1.406.00 1.d ALIMENTOS BEBIDAS GLOBAL 4 2 3 1 1 1 1 250.406. 22.00 13.00 1.00 790.000.65 5.95 2.720.65 1.00 1.107.65 106.gob.360.00 1.067.309. MONTO TOTAL III TOTAL IV IDT 2.450.000.000.00 3.440.113.00 13. INSUMOS 3.65 2.000.65 213.000.00 1.65 5.00 1.440.300.00 1.00 1. TOTAL 22.219.300.600.200.65 106.720.65 3.519.65 106.00 2.45 1.606.00 1.406.65 ### 319.00 790.00 1.00 ACTIVIDAD/PROYECTO 10.606.65 1.000.576.45 1.65 ### 319.200.113.000.65 106.00 .65 1.00 3.00 106.107.900.00 7. FORMATO F-3: CUADRO DE ASIGNACION DE INSUMOS POR TAREAS/COMPONENTES 01.00 1.450. Total ALIMENTOS BEBIDAS GLOBAL 4 2 3 1 1 1 1 250.576.

ARTICULACIÓN PRESUPUESTARIA 3.2 Misión Institucional LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HUANUQUEÑOS EL RESPETO POR LA INTERCULTURALIDAD " 2. LIDERANDO UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ PARA MEJORAR 2.8 Actividad-Proyecto / Tarea- Unidad de Medida 4.00 3200.11 Ejecución 4. Agricultura.00% Actividad 1: Supervisión. CO3 Desarrollo Institucional y Gobernabilidad Regional 2. 6000.9 Anual Trimestral 4.I.8 Meta C.00 4348. y personal profesional para la administración y ejecución eficiente OSRDY Acciones administrativas. presidentes comunales.1 Unidad Responsable 4.00 3200.I. con Grado de implementacion de instrumentos de gestion adecuados a la poliitica de modernizacion PORCENTAJE 0.00 4520.00 26500.00 74.75% Fïsica 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100. ejecutan por contrata y/o administracion directa por el GOREHCO. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO "HUANUCO TERRITORIO ANDINO AMAZONICO INTEGRADO.00 0.00 1500.00 1406.4 Código 2.00 2000. de la Red Salud Operativa Funcional Yarowilca.00% requerimiento Financiera S/. FORMATO E-1: FORMATO DE EVALUACIÓN GENERAL DEL POI 1.1.00 800. autoridades políticas.00 5760.00 33800.) (unidad de medida del indicador del O.) (meta anual) 2017 . 2000.00 20800. 3. • Se formuló y aprobó el POI 2016 de la OSRDY.3 Periodo 2016 2.00% Fïsica 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 100. monitoreo y evaluación en las obras: • Se solicitó préstamo de motocicleta a la Agencia Agraria de Yarowilca para llegar a las obras paralizadas y .) (unidad de medida del indicador de la A. en los distritos de la provincia de Yarowilca.00 250. físico y continuidad del Estadio Municipal de Chavinillo. PDRC O. creación • Falta de financiamiento para incentivar mayor participación activa.I.2 Código 3.E.E. ECONOMICO Y CULTURAL.E.00 855.00 20000. Chinches”.00 0 0 0 0.E.00 0 0 0 0.O OSRDY Acciones administrativas.7 Estructura Funcional Función División Funcional Grupo Funcional Categoría Presupuestal Producto/ Proyecto Actividad/Acción/Obra Finalidad Meta Presupuestaria Programática 3 6 8 9001 3999999 5000003 8 95 4.00% Reuniones con autoridades publica y privadas Financiera S/.E.10 Ejecución 4.00 5100.00 0.I) (meta anual) 3. • Capacitación inoportuna sobre el POI 2016.00% Actividad 3: Acciones SATISFACTORIO administrativas.7 Unidad de Medida 2.40 1144.1 Unidad Ejecutora ´001 001 . INFORMACIÓN GENERAL 1.00 350. QUE HA IMPULSADO EL DESARROLLO "SOMOS UN GOBIERNO REGIONAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL. Salud.91% 5.00 1500.T. • Administración y ejecución eficiente del presupuesto 2016. Financiera S/.00 2620.00 2000. Monitoreo y Evaluación de • Trabajo de coordinación con la GRI y SGOS para la culminación y continuidad de las obras. del POI.00 1200.00 19260.00 620. políticas y entre • Sensibilizar a cada una de las autoridades a ser partícipe de las reuniones que convoca la OSRDY. ACCIONES REALIZADAS INFORMES 10 33800.00 300.) (Acción Estratégica Institucional) (nombre del indicador de la A.00 5760.00% Tarea 2: actividades para el desarrollo de la provincia Financiera S/.2019 haciendo uso de las tecnologias de la informacion y comunicacion. OSRDY promover asistencia tecnica. pobreza.E. Financiera S/.Choras – • Movilidad ejecución de obras.5 Unidad de Medida 3. EVALUACIÓN OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO 4.65 7669. 3000. • Se solicitó incremento del Presupuesto.00 7400. 1000.6 Meta Anual 4.30 2260 71. ACCIONES REALIZADAS INFORMES 14 21248.I.2 Código 4.2.4 Indicador 4. desarrollo de la Provincia. (De la A.00 2118.00 790.00 21248.5 Descripción 2. y otros trabajos multisectoriales a cargo de la Sub Región • Poco interés de las autoridades edilicias. Unidad Responsable Logros Dificultades Medidas Adoptadas Perspectivas Proyecto • Seguimiento.04% Tarea 1: gestiones Fïsica 2 3 3 2 10 2 3 2 3 10 100.00 3406.95 4519. convocar con anticipación a las capacitaciones del POI.00 3400.95 4520.3 Denominación de la Actividad / Proyecto 4.“Instalación de los Servicios Educativos en la I. transformadora y moderna cuyos procesos de gestion publica e institucional estan basados 2.1 brechas Porcentaje de ejecucion de proyectos articulados al cierre de brechas PORCENTAJE 0.00 700.00 3150.00 19260.5 Unidad de Medida FÍSICA FINANCIERA 1 2 3 4 5 OSRDY Supervisión.00 2000.2.76% Tarea 1: acciones de Fïsica 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 100.1 Categoría 9001 Acciones Centrales 3.SEDE CENTRAL 1. • Reuniones con alcaldes.00 4400.00 350. 1000.00 550. comunales.00 7500.00% Fïsica 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100. 500.00 855.00 7440 100.2 Unidad Orgánica OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO YAROWILCA 1. Salud.00 1370. el Gobierno Regional de Huánuco es una organización publica con liderazgo. . Distrito de Choras”.6 Meta Presupuestal 9002 Asignación Presupuestaria que No Resulta en Productos 0000 (Programa Presupuestal) (nombre del indicador del PP) (Unidad de Medida del indicador del PP) (Meta del PP) 3.30 186. • Financiamiento Supervisión. Denominación de la Actividad / 4.00 3450.E. asociaciones.30 186.00 30338 114.E.48% Tarea 2: acciones de Fïsica 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0. A. Financiera S/.00 5648.00 13848.O Coordinación y Fomento de acciones para el desarrollo de la OSRDY Provincia.O 4.00 4000.4 Indicador 3. Monitoreo y Evaluación de REGULAR ejecución de obras. 3000. ACCIONES REALIZADAS INFORMES 12 4520.I.I.27 enfoque de articulacion territorial Huánuco al 2021 Fortalecer la Articulacion Territorial de las Inversiones Públicas con enfoque de cierre de A. Plan Estratégico 2.45 14667 105.00 4100.00% Fïsica 2 2 2 3 9 3 2 2 2 9 100. • Poca asistencia en las reuniones convocadas por parte de las diferentes • Visita a las instituciones de Educación.8 Programación (PIA) / Reprogramación (PIM) 4. alternativas de solución a los responsables de los sectores.00 7300. Agricultura en el ínsito para conocer su realizada y proponer Tener conocimiento de temas de capacitacion y mantener una relacion • Monitoreo y visitas realizadas a las instituciones como son: Educación.00% Actividad 2: Coordinación y Fomento INSATISFACTORIO de acciones para el desarrollo de la Provincia.00 74.E.6 Indicador 2.54% Tarea 2: gestiones de Fïsica 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100.30 2260 50.00 R. interinstitucional. PEI O.00 2000. N°644 de la localidad en ejecución.3. • Se elaboró el anteproyecto POI 2017.00 R.T. • Falta de capacitación sobre la elaboración del anteproyecto POI 2017. .00 0.00 30338 89.“Ampliación y mejoramiento del servicio de practica y espectáculo deportivo del Estadio Municipal de Chavinillo – Yarowilca – Huánuco.40 1144. • Fortalecer alianzas estratégicas y talleres de capacitación para mejorar acciones administrativas.I. • Sugerir responsables. • Trabajo de coordinación con los sectores de Educación. Fortalecer charlas de sensibilizacion.00 R.3 Denominación 3. • Viajes realizados a la ciudad de Huaraz para notificar al consorcio Trebejo para la constatación e inventario Elaboracion de un Plan de Trabajo objetivo.7 Fuente de Financiamiento 4.1.95 5720. 01 y sustentados en enfoques estrategicos por resultados altamente eficientes y eficaces (nombre del indicador del O. otros.00 1300.65 4219.3.2 Al 2016.00 0.1 Visión Regional HUMANO Y LA SOSTENIBILIDAD DE SU ECONOMIA EN BASE A LA GRANDEZA DE SU BIODIVERSIDAD Y 2. 500.45 22107 104.00% administrativas Financiera S/. Monitoreo y Evaluación de ejecución de obras. • Poco presupuesto de la OSRDY Elaboracion de un Plan de Trabajo objetivo. • Vías de acceso en mal estado. Salud.E. EVALUACIÓN DESCRIPTIVA 4.00% evaluacion de la ejecucion de obras Financiera S/. autoridades. Ser mas coherentes en los seguimientos y visitas en las obras que se de San José de Yarowilca.95 5309. Tener conocimiento de la valorizacion y liquidacion de obras.00 3000.11 Ejecución Acumulada % Ejecución Anual Calificación Componente I Trim II Trim III Trim IV Trim (1)+(2)+(3)+(4)=(5) I Trim II Trim III Trim IV Trim (6)+(7)+(8)+(9)=(10) (10)/(5)=(11) (% del Trimestre) (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) Fïsica 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 100. Agricultura para reducir brechas de Elaboracion de un Plan de Trabajo para fortalecer sector agricultura y Coordinación y Fomento de acciones para el • Descentralización de la Agencia Agraria del distrito de Obas.3. OSRDY .00% supervision y monitoreo e obras Financiera S/. 3000.00 2118.00 0.“Mantenimiento de la carretera Tramo: Llllicllitambo. OT3 Implementar la Gestion Pública moderna orientada al ciudadano y a resultados.E.