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PIP: INSTALACIN DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISHCA, HUACAR - AMBO -

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III. FORMULACION

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3.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

Actualmente la localidad de Huishca, dentro del rea de influencia del


proyecto, dispone de ms de 120 hectreas de terreno aptas para su cultivo
en la zona de influencia del proyecto. A la fecha, la comunidad cultiva slo en
poca de lluvia, en poca de secano es imposible cultivar la tierra por la
inexistencia de alguna infraestructura de riego.

En trminos de requerimiento de riego la demanda actual mensual estara


comprendido entre 0 l/s (meses sin cultivo) y 40 l/s a lo largo del ao.

La demanda de agua proyectada con la Irrigacin


La superficie agrcola total por beneficiar con el riego es de 60 has.
Fsicamente, con una segunda campaa anual esta cifra se incrementa a ms
de 108 has. en produccin, como se plantea en el proyecto. Para la cdula de
cultivos propuesto, teniendo en cuenta los mdulos de riego para la zona, las
necesidades de riego demandadas estn comprendidas entre 0 y 40 l/s
durante el ao, siendo este el caudal mximo requerido y por satisfacer con el
proyecto. Los detalles de la demanda de agua proyectada se muestran en los
captulos de hidrologa del proyecto.

Para llegar a calcular la demanda del agua se ha seguido los pasos


publicados en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y
Evaluacin de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor. A continuacin se
muestra los resultados de la demanda de agua para la cedula de cultivo
propuesto y demanda total.

a) Cedula de Cultivo

En el cuadro siguiente, se presentan la cdula de cultivo sin proyecto:

CUADRO N 28
CEDULA DE CULTIVO PROPUESTO

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En la situacin Sin Proyecto, solo se cultiva un total de 45.40 Has. en invierno y 3.30
Has. en verano, haciendo un total de 48.7 Has. anuales (Valor actual), en la situacin
Con Proyecto, se plantea cultivar los suelos durante todo el ao, con las rotaciones de
cultivos como medidas de conservacin de los suelos, es as que la superficie cultivada
se incrementa, llegndose a un total de 108.7 Has. de cultivo anualmente, (60 en
campana grande y 48.7 en campana chica).
c) Calculo de la demanda de agua para la produccin Agrcola

El clculo de la demanda de agua del proyecto se efectu segn el mtodo de


Hargreaves, los resultados se presentan a continuacin:
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CUADRO N 30

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3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Oferta de Agua de la fuente.-

En la zona de influencia no se cuenta con algn tipo de infraestructura de riego,


para solucionar el problema; por lo tanto la oferta de agua es cero, en la
actualidad la nica oferta son las precipitaciones pluviales que se presentan en
la poca de invierno, las mismas que generan que las siembra sea en una sola
campaa y en limitados terrenos. Por otro lado existen fuentes de agua natural
(manantiales), los mismos que escurren aguas las que son usadas por los
pobladores para el regado de sus parcelas, estas aguas permiten que se
cultiven los suelos en pocas de secano pero con el inconveniente de
registrarse altas perdidas por filtracin y escorrenta al utilizar canales
parcelarios, los mismos que al no estar revestidos por algn material que
impide la perdida por filtracin, hace que el agua existente sea insuficiente
llegando solo a cultivarse unas 3.3 Has., cuando en verdad esa fuente de agua
podra cubrir unas 48.7 Has. en pocas de secano, as incrementar la
rentabilidad familiar.
Segn aforos efectuados en los siete manantiales existentes se puede llegar a
colectar un Caudal total de 42.71 lt/seg. el clculo de aforos se adjunta en
Anexos (Clculos hidrulicos).

3.3.2 Oferta de Sistemas de Riego

Actualmente no existe oferta alguna en cuanto a infraestructura de riego se


refiere, no existen construcciones y otros que faciliten el sistema de riego.

La oferta con la ejecucin del proyecto; ser la construccin de la


infraestructura de riego el que plantea la instalacin de una lnea de
conduccin de 6,700 metros lineales de tubera perfilada PVC de 200 mm, para
llevar el agua por gravedad a las partes altas de las parcelas agrcolas, las
mismas que satisfacen las necesidades hdricas para la produccin de cultivos.
La descripcin de la infraestructura se describe en el planteamiento tcnico de
las alternativas.

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,
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA: (BALANCE HIDRICO)

CUADRO N 31
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con
Proyecto)

OFERTA DEMANDA DEFICIT


AO
(Lt/seg) (Lt/seg) (lt/seg)
1 0.00 40 -40.00
2 0.00 40 -40.00
3 0.00 40 -40.00
4 0.00 40 -40.00
5 0.00 40 -40.00
6 0.00 40 -40.00
7 0.00 40 -40.00
8 0.00 40 -40.00
9 0.00 40 -40.00
10 0.00 40 -40.00

Como se puede apreciar existe un dficit hdrico, el mismo que tiene un valor
de 40 lt/seg., segn la demanda de agua requerida para la puesta en marcha
del proyecto.

3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION

Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales


incluyen, la instalacin de una Infraestructura de Riego, programas de de
capacitacin y asistencia tcnica a los beneficiarios y un Plan de manejo
Ambiental de los impactos Ambientales (Preventivo y de mitigacin).

3.5.1 Componentes y Elementos del Sistema de Riego:

ALTERNATIVA 01:

a) Componente 01: Infraestructura de Riego:

Se plantea instalacin de un sistema de riego el que se inicia con la construccin


de 01 captacin principal de concreto armado en el manantial de Yanapaccha, 01
desarenador de concreto armado, 03 Sub Captaciones en los manantiales de
Pucaloma, Toma y Shucshupata, para captar el agua proveniente de estos
manantiales a travs de cmaras receptoras de fluidos y llevarlos a travs de una

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lnea de conduccin de 6,700 metros lineales de tubera perfilada de 200 mm,


para abastecer agua por gravedad a la partes altas de los terrenos agrcolas, un
total de 40 Lt/seg., (segn clculo efectuado con H-canales, la tubera permite
escurrir un total de 67 lps, a una pendiente de 3%, tal como se muestra en anexos
-Clculos Hidrulicos), mediante cmaras de derivacin y a travs de los canales
secundarios, llevar el agua al interior de las parcelas para irrigar los terrenos
agrcolas para la produccin de cultivos. Adems se tiene planteado la
construccin de un reservorio de 1,296 m3 de capacidad de tipo apoyado,
recubierto con Geomembrana HDPE de 1mm.

b) Componente 02: Programa de Capacitacin y Asistencia Tcnica


Implementacin de programas de capacitacin referido al manejo eficiente del
agua en operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, los que deben
incluir, adems Asistencia Tcnica para la transferencia de nuevas tecnologas de
produccin agrcola (nuevos sistemas) con fines de innovacin y fines
empresariales, para darle mayor sostenibilidad al proyecto.

c) Componente 03: Mitigacin de Impactos Ambiental: Mitigar los impactos


negativos identificados durante la ejecucin del proyecto segn el plan de
manejo ambiental propuesto, el mismo que se encuentra debidamente
presupuestado en el costo del proyecto. Se describe a continuacin:

ALTERNATIVA 02:

a) Infraestructura de Riego:
La alternativa 02 se formula planteando una lnea de conduccin a base de canal
abierto de concreto, de secciones 0.4 m de base, 0.4m de alto, espesor de
concreto es de 10 cm, que est diseado a una pendiente de 2.5%, el sistema
de riego se inicia con la construccin de una Captacin principal de concreto
armado en el manantial denominado Yanapaccha, 01 desarenador de concreto
armado, 03 Sub Captaciones en los manantiales existentes para derivar las
aguas hacia el sistema de conduccin mediante cmaras receptoras de fluidos
(agua) las que a travs de 6,700 Ml de canal abierto revestido de concreto,
abastecer de agua por gravedad a la parte alta de las parcelas, luego se plantea
la instalacin de cmaras de derivacin, que tambin sirven como cajas de
inspeccin (32) a travs de las cuales se deriva el agua a travs de los canales
secundarios existentes y llevar el agua al interior de las parcelas para irrigar los

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terrenos agrcolas para la produccin de cultivos. Adems se tiene planteado la


construccin de un reservorio de 1,296 m3 de capacidad de tipo apoyado,
recubierto con geomembrana HDPE de 1mm.

b) Programa de Capacitacin y Asistencia Tcnica: Implementacin de


programas de capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema, los que
deben incluir, adems Asistencia Tcnica para la transferencia de nuevas
tecnologas de produccin agrcola (nuevos sistemas) con fines de innovacin
y fines empresariales, para darle mayor sostenibilidad al proyecto.

c) Mitigacin ambiental: Mitigar los impactos negativos identificados durante la


ejecucin del proyecto.

09 IMPACTO AMBIENTAL 6,415.83


PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION
09.01 AMBIENTAL 614.00
09.01.0
1 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA und 2.00 153.50 307.00
09.01.0 CHARLAS DIRIGIDA A LA COMUNIDAD
2 (REGANTES) und 2.00 153.50 307.00
09.02 SEALIZACION 440.00
09.02.0 LETREROS DE SEALIZACION AMBIENTAL DE
1 0.50x0.30 m und 8.00 55.00 440.00
09.03 MANEJO DE CAMPAMENTO 1,781.83
09.03.0
1 INSTALACION DE LETRINA SANITARIA und 2.00 406.90 813.80
09.03.0 CONTENEDORES DE BASURA E INSTALACION
2 SEGUN DISEO und 6.00 71.05 426.30
09.03.0
3 MICRO RELLENO SANITARIO und 1.00 364.46 364.46
09.03.0
4 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 95.00 95.00
09.03.0
5 CLAUSURA DE MICRO RELLENO SANITARIO und 1.00 82.27 82.27
09.04 MANEJO DE AREAS VERDES 3,580.00
09.04.0 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS 1,000.
1 0.3Mx0.4MX0.4M und 00 0.39 390.00
09.04.0 1,000.
2 INSTALACION DE PLANTONES und 00 3.19 3,190.00

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ESQUEMA DEL PLANTEAMIENTO HIDRAULICO (ALTERNATIVA 01)

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3.5.2 Criterios para el Planteamiento Tcnico de las Alternativas:

Se plantea la construccin de un sistema de Riego por gravedad debido a la


disponibilidad de superficie de riego y principalmente, porque existe un canal
de tierra de seccin trapezoidal a travs del cual se estn llevando las aguas
por gravedad hacia las parcelas para la produccin agrcola, de igual manera
existen canales secundarios de tierra de seccin trapezoidal que llevan el
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agua a las parcelas, con el gran inconveniente de registrarse altas perdidas


de agua por filtracin y a lo difcil que se torna el manejo del sistema debido a
la textura del suelo, la que corresponde a suelos de tipo sueltos.

La alternativa 02, se plantea bajo este mismo mtodo de riego por gravedad,
con la diferencia que la lnea de Conduccin esta formulada a base de canal
rectangular de concreto abierto, a una pendiente de 2.5 3.0%, una vez que
el agua llega a las partes altas de las parcelas agrcola, estn se dispondrn
hacia el interior de los terrenos mediante los canales secundarios.

3.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO.

La oferta del servicio en el rea de influencia no est dada por ningn


servicio de riego; no existe otra alternativa de solucin que la con
proyecto, los costos de la situacin sin proyecto coinciden con la
situacin actual.

3.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO.

En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del


expediente tcnico, infraestructura de riego, capacitacin y manejo de
impactos ambientales.
AGRORURAL es la entidad que asumir el financiamiento de los estudios
definitivos, el costo de la construccin de la Infraestructura, gastos
generales, de supervisin y dems que demanden su ejecucin; los
beneficiarios del proyecto han manifestado a travs de actas el
compromiso de asumir los costos de Operacin y Mantenimiento que se
requieran, mediante el aporte que efectuarn por cada unidad de terreno
irrigado, lo cual se encuentra debidamente asentado en las actas
correspondientes que se encuentran adjuntos al presente proyecto, en
anexos.

- ALTERNATIVA 01
CUADRO N 32

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COSTOS DE INVERSION TOTALES - ALTERNATIVA


01
COSTO
DESCRIPCION
TOTAL
1 ETAPA DE INVERSION
1.1 COSTO DIRECTO 497,706.79
1.2 GASTOS GENERALES (8%) 39,816.54
1.3 GASTOS SUPERVISION (3%) 14,931.20
ELABORACION DE ESTUDIOS
1.4 DEFINITIVOS (3%) 14,931.20
COSTO TOTAL S/. 567,385.74

CUADRO N 33
COSTOS DE INVERSION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - ALTERNATIVA
01
Metrad Precio Parcial
Item Descripcin Und.
o (S/.) (S/.)
01 OBRAS PRELIMINARES 45,912.78
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 X 2.40 M u 1.00 801.78 801.78
6,700.
01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 00 0.53 3,551.00
01.03 CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA. glb 1.00 1,350.00 1,350.00
18,650.0
01.04 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 0 18,650.00
21,560.0
01.05 FLETE RURAL GLB 1.00 0 21,560.00
02 CAPTACION 1,438.54
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 26.28
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.00 2.19 26.28
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 218.51
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO
02.02.01 BAJO AGUA m3 5.40 30.53 164.86
02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 6.21 8.64 53.65
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 419.27
CONCRETO PARA SOLADOS Y SUB BASES f'c = 175
02.03.01 Kg/cm2 m3 0.46 304.91 140.26
MAMP. DE PDA. GRANDE ASENT. EN Co f'c=175
02.03.02 kg/cm2 y EMB. CON MORTERO 1:5 m3 1.66 168.08 279.01
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 662.68
02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.78 16.23 174.96
02.04.02 ACERO GRADO 60 kg 32.93 5.91 194.62
CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS DE
02.04.03 CONCRETO REFORZADO m3 0.81 361.85 293.10
02.05 REVESTIMIENTOS 111.80
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-
02.05.01 ARENA M2. 6.47 17.28 111.80
03 DESARENADOR 1,571.12
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 13.14
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.00 2.19 13.14
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 74.11
03.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 3.60 10.65 38.34

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03.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 4.14 8.64 35.77


03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 213.03
CONCRETO PARA SOLADOS Y SUB BASES f'c = 175
03.03.01 Kg/cm2 m3 0.39 304.91 118.91
MAMP. DE PDA. GRANDE ASENT. EN Co f'c=175
03.03.02 kg/cm2 y EMB. CON MORTERO 1:5 m3 0.56 168.08 94.12
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 626.89
03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7.70 16.23 124.97
03.04.02 ACERO GRADO 60 kg 23.70 5.91 140.07
CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS DE
03.04.03 CONCRETO REFORZADO m3 1.00 361.85 361.85
03.05 REVESTIMIENTOS 168.07
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-
03.05.01 ARENA M2. 3.96 17.28 68.43
03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 4.95 20.13 99.64
03.06 CARPINTERIA METALICA 354.37
03.06.01 REJILLA METALICA DE O.30 X 0.30 M u 1.00 17.59 17.59
COMPUERTA METAL. C/MEC. DE IZAJE H = 1.0 m; b =
03.06.02 0.50 m. u 1.00 336.78 336.78
03.07 TUBERIA Y ACCESORIOS 121.51
03.07.01 VALVULA COMPUERTA PVC DE 2" und 1.00 81.25 81.25
03.07.02 TUBERIA PVC DE 2" m 6.00 6.71 40.26
04 CONSTRUCCION DE SUB CAPTACION (03 UND) 2,528.79
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 118.26
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 54.00 2.19 118.26
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 114.73
04.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 7.90 10.65 84.14
04.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 3.54 8.64 30.59
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 878.93
04.03.01 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 (PISO, MURO Y TECHOS) m3 0.60 288.32 172.99
MAMP. DE PDA. GRANDE ASENT. EN Co f'c=175
04.03.02 kg/cm2 y EMB. CON MORTERO 1:5 m3 4.20 168.08 705.94
04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 800.04
04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.10 16.23 131.46
04.04.02 ACERO GRADO 60 kg 38.43 5.91 227.12
CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS DE
04.04.03 CONCRETO REFORZADO m3 1.22 361.85 441.46
04.05 REVESTIMIENTOS 275.85
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-
04.05.01 ARENA M2. 8.10 17.28 139.97
04.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 6.75 20.13 135.88
04.06 CARPINTERIA METALICA 52.77
04.06.01 REJILLA METALICA DE O.30 X 0.30 M u 3.00 17.59 52.77
04.07 TUBERIAS Y ACCESORIOS 288.21
04.07.01 TUBERIA PVC DE 2" m 75.00 3.01 225.75
04.07.02 CODO PVC 2" u 9.00 6.94 62.46
05 RESERVORIO 36,156.94
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,087.50
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 750.00 1.03 772.50
05.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 750.00 0.42 315.00
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,678.85

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1,261.
05.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 00 10.65 13,429.65
05.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 35.00 14.06 492.10
NIVELADOY COMPACTADO FONDO DE PISO CON
05.02.03 EQUIPO LIVIANO m2 529.44 1.43 757.10
05.03 REVESTIMIENTOS 16,937.10
05.03.01 GEOMEMBRANA HDPE DE 1mm m2 845.00 13.18 11,137.10
05.03.02 SERVICIO DE CORTE, SELLADO E INSTALACION glb 1.00 5,800.00 5,800.00
05.04 CAJA DE VALVULAS 220.14
05.04.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 220.14
05.04.01.
01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.05 16.23 49.50
05.04.01.
02 ACERO GRADO 60 kg 11.12 5.91 65.72
05.04.01.
03 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 m3 0.29 361.79 104.92
05.05 REVESTIMIENTOS 61.40
05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 3.05 20.13 61.40
05.06 CARPINTERIA METALICA 147.76
TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA 0.90x0.90m,
05.06.01 e=1/8" u 1.00 147.76 147.76
05.07 ACCESORIOS 1,115.81
05.07.01 VALVULA DE PASO DE 6" und 1.00 429.18 429.18
05.07.02 TUBERIA PVC SAL DE 6" m 12.00 28.15 337.80
05.07.03 TEE PVC SAP 6" C-7.5 und 1.00 31.08 31.08
05.07.04 CONO DE REBOSE PVC DE 6" - 4" u 1.00 10.78 10.78
05.07.05 CODO PVC SAP DE 4" X 90 C-7.5 u 1.00 12.08 12.08
05.07.06 TUBERIA PVC SAP DE 4" C-7.5 m 6.00 27.03 162.18
05.07.07 VALVULA COMPUERTA PVC DE 2" und 1.00 82.93 82.93
05.07.08 TUBERIA PVC DE 2" C-7.5 m 6.00 7.18 43.08
05.07.09 CODO PVC SAP DE 2" X 90 C-7.5 u 1.00 6.70 6.70
05.08 CERCO PERIMETRICO 1,908.38
05.08.01 CERCO PERIMETRICO C/MAT. RUSTICO (TAPIAL) ML 120.00 13.55 1,626.00
05.08.02 PUERTA CON MALLA DE ALAMBRE, 070X2.0M glb 1.00 282.38 282.38
380,653.8
06 LINEA DE CONDUCCION (L = 6,700 ML) 4
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,812.84
1,021.
06.01.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 00 10.65 10,873.65
06.01.02 CORTE DE ROCA FIJA m3 130.95 51.05 6,685.00
06.01.03 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 272.80 14.06 3,835.57
6,700.
06.01.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 00 1.35 9,045.00
6,700.
06.01.05 CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECCIONADO m 00 1.56 10,452.00
1,340.
06.01.06 RELLENO DE ZANJAS m3 00 5.68 7,611.20
06.01.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 267.41 8.64 2,310.42
329,841.0
06.02 INSTALACION DE TUBERIAS 0
6,700. 328,702.0
06.02.01 TUBERIA PERFILADA PVC DE 200 mm HIDROPIPE m 00 49.06 0
6,700.
06.02.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS m 00 0.17 1,139.00
07 CAMARAS DE DERIVACION / INSPECCION (32) 15,317.83

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07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.19


07.01.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 13.10 10.65 139.52
07.01.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 5.24 14.06 73.67
07.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,515.42
07.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 98.52 16.23 1,598.98
07.02.02 ACERO GRADO 60 kg 545.52 5.91 3,224.02
07.02.03 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 m3 12.97 361.79 4,692.42
07.03 REVESTIMIENTOS 1,352.74
07.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 67.20 20.13 1,352.74
07.04 CARPINTERIA METALICA 1,125.76
07.04.01 REJILLA METALICA DE O.30 X 0.30 M u 64.00 17.59 1,125.76
07.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 3,110.72
07.05.01 VALVULA COMPUERTA PVC DE 2" und 32.00 82.93 2,653.76
07.05.02 TUBERIA PVC DE 2" C-5 m 64.00 7.14 456.96
08 CAMARA RECEPTORA DE FLUIDOS (03) 1,579.12
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51.56
08.01.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 1.87 10.65 19.92
08.01.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 2.25 14.06 31.64
08.02 CONCRETO ARMADO 1,026.67
08.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 14.42 16.23 234.04
08.02.02 ACERO GRADO 60 kg 72.90 5.91 430.84
08.02.03 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 m3 1.00 361.79 361.79
08.03 REVESTIMIENTOS 126.82
08.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 6.30 20.13 126.82
08.04 CARPINTERIA METALICA 52.77
08.04.01 REJILLA METALICA DE O.30 X 0.30 M u 3.00 17.59 52.77
08.05 TUBERIAS Y ACCESORIOS 321.30
08.05.01 TUBERIA PVC DE 2" C-5 m 45.00 7.14 321.30
09 IMPACTO AMBIENTAL 6,415.83
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION
09.01 AMBIENTAL 614.00
09.01.01 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA und 2.00 153.50 307.00
09.01.02 CHARLAS DIRIGIDA A LA COMUNIDAD (REGANTES) und 2.00 153.50 307.00
09.02 SEALIZACION 440.00
LETREROS DE SEALIZACION AMBIENTAL DE
09.02.01 0.50x0.30 m und 8.00 55.00 440.00
09.03 MANEJO DE CAMPAMENTO 1,781.83
09.03.01 INSTALACION DE LETRINA SANITARIA und 2.00 406.90 813.80
CONTENEDORES DE BASURA E INSTALACION SEGUN
09.03.02 DISEO und 6.00 71.05 426.30
09.03.03 MICRO RELLENO SANITARIO und 1.00 364.46 364.46
09.03.04 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 95.00 95.00
09.03.05 CLAUSURA DE MICRO RELLENO SANITARIO und 1.00 82.27 82.27
09.04 MANEJO DE AREAS VERDES 3,580.00
1,000.
09.04.01 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS 0.3Mx0.4MX0.4M und 00 0.39 390.00
1,000.
09.04.02 INSTALACION DE PLANTONES und 00 3.19 3,190.00
10 ASISTENCIA TECNICA 2,500.00

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10.01 SERVICIOS PROFESIONALES 2,500.00


10.01.01 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE CULTIVOS mes 2.00 1,250.00 2,500.00
11 CAPACITACIONES 2,432.00
11.01 MODULO DE CAPACITACION 1,910.00
11.01.01 MODULO I 477.50
11.01.01.
01 SENSIBILIZACION EN CUIDADO DE OBRAS PUBLICAS und 1.00 477.50 477.50
11.01.02 MODULO II 477.50
11.01.02. CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO
01 DEL SISTEMA DE RIEGO und 1.00 477.50 477.50
11.01.03 MODULO III 477.50
11.01.03.
01 MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS und 1.00 477.50 477.50
11.01.04 MODULO IV 477.50
11.01.04.
01 MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS und 1.00 477.50 477.50
11.02 REFRIGERIOS 522.00
REFRIGERIOS PARA ASISTENTES PROGRAMA DE
11.02.01 CAPACITACION und 360.00 1.45 522.00
12 OTROS 1,200.00
12.01 PLACA RECORDATORIA und 1.00 350.00 350.00
12.02 IMPLEMENTACION DE LINEA BASE und 1.00 850.00 850.00

- ALTERNATIVA 02

CUADRO N 34
COSTOS DE INVERSION TOTALES - ALTERNATIVA
02
COSTO
DESCRIPCION
TOTAL
1 ETAPA DE INVERSION
1.1 COSTO DIRECTO 646,767.19
1.2 GASTOS GENERALES 51,741.38
1.3 GASTOS SUPERVISION 19,403.02
ELABORACION DE ESTUDIOS
1.5 DEFINITIVOS 19,403.02
COSTO TOTAL S/. 737,314.60

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CUADRO N 35
COSTOS DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ALTERNATIVA 02

Un Metrad Precio Parcial


Item Descripcin
d. o (S/.) (S/.)
55,261.7
01 OBRAS PRELIMINARES 8
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 X 2.40 M u 1.00 801.78 801.78
1,350.0
01.02 CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA. glb 1.00 0 1,350.00
GL 38,560. 38,560.0
01.03 FLETE TERRESTRE B 1.00 00 0
GL 14,550. 14,550.0
01.04 FLETE RURAL B 1.00 00 0
02 CAPTACION 1,490.50
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 26.28
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.00 2.19 26.28
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 189.56
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO BAJO
02.02.01 AGUA m3 5.40 30.25 163.35
02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 6.21 4.22 26.21
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 425.06
CONCRETO PARA SOLADOS Y SUB BASES f'c = 175
02.03.01 Kg/cm2 m3 0.46 316.16 145.43
MAMP. DE PDA. GRANDE ASENT. EN Co f'c=175 kg/cm2 y
02.03.02 EMB. CON MORTERO 1:5 m3 1.66 168.45 279.63
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 624.20
02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.78 13.48 145.31
02.04.02 ACERO GRADO 60 kg 32.93 5.16 169.92
CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS DE
02.04.03 CONCRETO REFORZADO m3 0.81 381.44 308.97
02.05 REVESTIMIENTOS 225.40
02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 6.47 20.12 130.18
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-
02.05.02 ARENA M2. 6.00 15.87 95.22
03 DESARENADOR 1,095.28
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 13.14
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.00 2.19 13.14
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 47.85
03.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 3.60 8.44 30.38
03.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 4.14 4.22 17.47
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 217.63
CONCRETO PARA SOLADOS Y SUB BASES f'c = 175
03.03.01 Kg/cm2 m3 0.39 316.16 123.30
MAMP. DE PDA. GRANDE ASENT. EN Co f'c=175 kg/cm2 y
03.03.02 EMB. CON MORTERO 1:5 m3 0.56 168.45 94.33
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 607.53
03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7.70 13.48 103.80
03.04.02 ACERO GRADO 60 kg 23.70 5.16 122.29
CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS DE
03.04.03 CONCRETO REFORZADO m3 1.00 381.44 381.44
03.05 REVESTIMIENTOS 61.37
03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 3.05 20.12 61.37
03.06 CARPINTERIA METALICA 147.76

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TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA 0.90x0.90m,


03.06.01 e=1/8" u 1.00 147.76 147.76
04 CONSTRUCCION DE SUB CAPTACION (03 UND) 2,220.44
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 118.26
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 54.00 2.19 118.26
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 81.62
04.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 7.90 8.44 66.68
04.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 3.54 4.22 14.94
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 886.48
04.03.01 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 (PISO, MURO Y TECHOS) m3 0.60 298.32 178.99
MAMP. DE PDA. GRANDE ASENT. EN Co f'c=175 kg/cm2 y
04.03.02 EMB. CON MORTERO 1:5 m3 4.20 168.45 707.49
04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 772.85
04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.10 13.48 109.19
04.04.02 ACERO GRADO 60 kg 38.43 5.16 198.30
CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS DE
04.04.03 CONCRETO REFORZADO m3 1.22 381.44 465.36
04.05 REVESTIMIENTOS 264.36
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-
04.05.01 ARENA M2. 8.10 15.87 128.55
04.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 6.75 20.12 135.81
04.06 CARPINTERIA METALICA 96.87
04.06.01 REJILLA METALICA DE O.30 X 0.30 M u 3.00 32.29 96.87
32,175.3
05 RESERVORIO 8
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,192.50
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 750.00 1.17 877.50
05.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 750.00 0.42 315.00
12,056.4
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9
1,261. 10,642.8
05.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 00 8.44 4
05.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 35.00 20.12 704.20
NIVELADOY COMPACTADO FONDO DE PISO CON EQUIPO
05.02.03 LIVIANO m2 529.44 1.34 709.45
16,877.9
05.03 REVESTIMIENTOS 5
11,077.9
05.03.01 GEOMEMBRANA HDPE DE 1mm m2 845.00 13.11 5
5,800.0
05.03.02 SERVICIO DE CORTE, SELLADO E INSTALACION glb 1.00 0 5,800.00
05.04 CAJA DE VALVULAS 209.11
05.04.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 209.11
05.04.01.
01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.05 13.48 41.11
05.04.01.
02 ACERO GRADO 60 kg 11.12 5.16 57.38
05.04.01.
03 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 m3 0.29 381.44 110.62
05.05 REVESTIMIENTOS 577.44
05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 28.70 20.12 577.44
05.06 CARPINTERIA METALICA 147.76
TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA 0.90x0.90m,
05.06.01 e=1/8" u 1.00 147.76 147.76
05.07 ACCESORIOS 1,114.13
05.07.01 VALVULA DE PASO DE 6" und 1.00 429.18 429.18

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05.07.02 TUBERIA PVC SAL DE 6" m 12.00 28.15 337.80


05.07.03 TEE PVC SAP 6" C-7.5 und 1.00 31.08 31.08
05.07.04 CONO DE REBOSE PVC DE 6" - 4" u 1.00 10.78 10.78
05.07.05 CODO PVC SAP DE 4" X 90 C-7.5 u 1.00 12.08 12.08
05.07.06 TUBERIA PVC SAP DE 4" C-7.5 m 6.00 27.03 162.18
05.07.07 VALVULA COMPUERTA PVC DE 2" und 1.00 81.25 81.25
05.07.08 TUBERIA PVC DE 2" C-7.5 m 6.00 7.18 43.08
05.07.09 CODO PVC SAP DE 2" X 90 C-7.5 u 1.00 6.70 6.70
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO 523,643.
06 (Seccion b=0.6m, h=0.4m, e=0.1m) 15
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,919.50
3,350.
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 00 1.17 3,919.50
62,063.2
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3
1,306. 11,026.8
06.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 50 8.44 6
20,492.9
06.02.02 CORTE DE ROCA FIJA m3 422.10 48.55 6
06.02.03 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 402.00 20.12 8,088.24
4,438.
06.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 00 1.35 5,991.30
2,010.
06.02.05 CONFORMACION DE PLATAFORMA DE CANAL m2 00 3.12 6,271.20
8,040.
06.02.06 PERFILADO DE PAREDES DE CAJA DE CANAL m2 00 1.10 8,844.00
06.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 319.59 4.22 1,348.67
420,485.
06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 47
6,030. 81,284.4
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 00 13.48 0
1,155. 339,201.
06.03.02 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 (REVESTIMIENTO CANALES) m3 75 293.49 07
37,174.9
06.04 OTROS 5
4,522. 37,174.9
06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 50 8.22 5
15,760.8
07 CAMARAS DE DERIVACION / INSPECCION (32) 2
07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 195.03
07.01.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 13.10 6.84 89.60
07.01.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 5.24 20.12 105.43
07.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,090.21
07.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 98.52 13.48 1,328.05
07.02.02 ACERO GRADO 60 kg 545.52 5.16 2,814.88
07.02.03 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 m3 12.97 381.44 4,947.28
07.03 REVESTIMIENTOS 1,352.06
07.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 67.20 20.12 1,352.06
07.04 CARPINTERIA METALICA 2,066.56
07.04.01 REJILLA METALICA DE O.30 X 0.30 M u 64.00 32.29 2,066.56
07.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 3,056.96
07.05.01 VALVULA COMPUERTA PVC DE 2" und 32.00 81.25 2,600.00
07.05.02 TUBERIA PVC DE 2" C-5 m 64.00 7.14 456.96
08 CAMARA RECEPTORA DE FLUIDOS (03) 1,554.97
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 58.06

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HUANUCO

08.01.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 1.87 6.84 12.79


08.01.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 2.25 20.12 45.27
08.02 CONCRETO ARMADO 951.98
08.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 14.42 13.48 194.38
08.02.02 ACERO GRADO 60 kg 72.90 5.16 376.16
08.02.03 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 m3 1.00 381.44 381.44
08.03 REVESTIMIENTOS 126.76
08.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 6.30 20.12 126.76
08.04 CARPINTERIA METALICA 96.87
08.04.01 REJILLA METALICA DE O.30 X 0.30 M u 3.00 32.29 96.87
08.05 TUBERIAS Y ACCESORIOS 321.30
08.05.01 TUBERIA PVC DE 2" C-5 m 45.00 7.14 321.30
09 IMPACTO AMBIENTAL 7,432.87
09.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 692.60
09.01.01 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA und 2.00 146.30 292.60
09.01.02 CHARLAS DIRIGIDA A LA COMUNIDAD (REGANTES) und 2.00 200.00 400.00
09.02 SEALIZACION 440.00
LETREROS DE SEALIZACION AMBIENTAL DE 0.50x0.30
09.02.01 m und 8.00 55.00 440.00
09.03 MANEJO DE CAMPAMENTO 2,350.27
09.03.01 INSTALACION DE LETRINA SANITARIA und 2.00 550.00 1,100.00
CONTENEDORES DE BASURA E INSTALACION SEGUN
09.03.02 DISEO und 6.00 68.00 408.00
09.03.03 MICRO RELLENO SANITARIO und 1.00 655.00 655.00
09.03.04 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 95.00 95.00
09.03.05 CLAUSURA DE MICRO RELLENO SANITARIO und 1.00 92.27 92.27
09.04 MANEJO DE AREAS VERDES 3,950.00
1,000.
09.04.01 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS 0.3Mx0.4MX0.4M und 00 0.56 560.00
1,000.
09.04.02 INSTALACION DE PLANTONES und 00 3.39 3,390.00
10 ASISTENCIA TECNICA 2,500.00
10.01 SERVICIOS PROFESIONALES 2,500.00
me 1,250.0
10.01.01 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE CULTIVOS s 2.00 0 2,500.00
11 CAPACITACIONES 2,432.00
11.01 MODULO DE CAPACITACION 1,910.00
11.01.01 MODULO I 477.50
11.01.01.
01 SENSIBILIZACION EN CUIDADO DE OBRAS PUBLICAS und 1.00 477.50 477.50
11.01.02 MODULO II 477.50
11.01.02. CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
01 SISTEMA DE RIEGO und 1.00 477.50 477.50
11.01.03 MODULO III 477.50
11.01.03.
01 MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS und 1.00 477.50 477.50
11.01.04 MODULO IV 477.50
11.01.04.
01 MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS und 1.00 477.50 477.50
11.02 REFRIGERIOS 522.00
REFRIGERIOS PARA ASISTENTES PROGRAMA DE
11.02.01 CAPACITACION und 360.00 1.45 522.00
12 OTROS 1,200.00

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12.01 PLACA RECORDATORIA und 1.00 350.00 350.00


12.02 IMPLEMENTACION DE LINEA BASE und 1.00 850.00 850.00

3.6.3 COSTOS EN LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos


adversos de la zona (lluvias, vientos, etc.), producir desgastes y deterioros en el
sistema, los que demandarn ciertos trabajos de reparacin, restauracin eventual
y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener
en buenas condiciones el sistema integral de riego y alargar la vida til de cada
material y accesorio que forma parte del sistema de riego.

El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial


para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia.

La operacin del sistema de riego debe programarse adecuadamente para


garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til, para ello se
capacitaran a los pobladores con el fin de dotarles de los conocimientos bsicos y
prcticos para la operacin del sistema. Los costos de operacin y mantenimiento
del proyecto estarn a cargo de la comisin de usuarios de la localidad de
Huishca, los que aportaran una cuota en forma mensual para cubrir estos gastos
que se describen a continuacin:

CUADRO N 35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
ITE CANTID COSTO SUB
M DESCRIPCION AD U.M. UNIT TOTAL
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACION DEL
1.0 SISTEMA* 5,600.00
Mese
1.1 Personal 8.00 s 700.00 5,600.00
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,028.60
2.1 Mano de Obra 1,240.00
- Operario 8.00 75.00 600.00
- Pen 16.00 40.00 640.00

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2.2 Materiales y otros 1,788.60


- Cemento 7.00 bl 19.80 138.60
- Tuberas y accesorios 1.00 Glb 1,100.00 1,100.00
- Accesorios y otros 1.00 Glb 550.00 550.00
3.0 PAGOS ADMINISTRATIVOS ALA 870.00
Pagos Administrativos derecho de uso Anua
3.1 1.00 870.00 870.00
de agua con fines agrcolas** l
TOTAL OPERACION Y
MANTENIMIENTO 9,498.60
*El costo de operacin del sistema ser asumido de manera rotativa por los usuarios
del sistema de riego, sin embargo se influyen dentro de los costos para hacer la
evaluacin econmica respectiva. De manera similar los costos de tarifa de agua(**)
que se efecta a la Adm. Local del Agua influyen en los Costos del proyecto, los mismos
que se incluyen para la evaluacin.

CUADRO N 36
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
ITE CANTID COSTO SUB
M DESCRIPCION AD U.M. UNIT TOTAL
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACION DEL
1.0 SISTEMA* 5,200.00
Mese
1.1 Personal 8.00 s 650.00 5,200.00
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,602.00
2.1 Mano de Obra 2,560.00
- Operario 12.00 80.00 960.00
- Pen 40.00 40.00 1,600.00
2.2 Materiales y otros 2,042.00
- Cemento 40.00 bl 19.80 792.00
- Agregados 1.00 Glb 1,250.00 1,250.00
3.0 PAGOS ADMINISTRATIVOS ALA 850.00
Pagos Administrativos derecho de uso Anua
3.1 1.00 850.00 850.00
de agua con fines agrcolas** l
TOTAL OPERACION Y 10,652.0
MANTENIMIENTO 0

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3.6.4 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO-ALTERNATIVA 01

PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 10

567,385.
1. ETAPA DE INVERSION 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
497,706.
COSTO DIRECTO 79
39,816.5
GASTOS GENERALES (8%) 4
14,931.2
GASTOS SUPERVISION (3%) 0
ELABORACION DE ESTUDIOS 14,931.2
DEFINITIVOS (3%) 0
2. ETAPA DE OPERACION Y 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498.
MANTENIMIENTO 0.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600.
- Costos de Operacin 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898.
- Costos de Mantenimiento 0.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

567,385 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498.
3. COSTOS "CON PROYECTO" (1+2) .74 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

4. COSTOS "SIN PROYECTO" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

567,385 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498.
5. COSTOS INCREMENTALES (3-4) .74 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

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Factor De Actualizacin FA= 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

6. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 567,385 8,714. 7,994. 7,334. 6,729. 6,173. 5,663. 5,196. 4,767. 4,373. 4,012.
INCREMENTALES (5xFA) .74 31 78 66 05 44 70 06 03 42 31

CUADRO N 38
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO-ALTERNATIVA 02

PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
737,314.
1. ETAPA DE INVERSION 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
646,767.
COSTO DIRECTO 19
51,741.3
GASTOS GENERALES 8
19,403.0
GASTOS SUPERVISION 2
ELABORACION DE ESTUDIOS 19,403.0
DEFINITIVOS 2
2. ETAPA DE OPERACION Y 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052
MANTENIMIENTO 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0
- Costos de Operacin 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0
- Costos de Mantenimiento 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. COSTOS "CON PROYECTO" 737,314 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052
(1+2) .60 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

4. COSTOS "SIN PROYECTO" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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737,314 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052
5. COSTOS INCREMENTALES (3-4) .60 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Factor De Actualizacin FA= 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 737,314 10,139 9,302. 8,534. 7,829. 7,183. 6,589. 6,045. 5,546. 5,088. 4,668.
INCREMENTALES (5xFA) .60 .45 25 17 52 04 95 82 63 65 48

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IV. EVALUACION

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4.1 EVALUACION ECONOMICA:

Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos agrcolas, puesto
que el proyecto contempla fomentar el desarrollo agrcola de la zona a intervenir, as
con la suficiente produccin y comercializacin de los productos agrcolas se asegura
el incremento de los ingresos netos por unidad familiar como actividad principal
generadora de recursos econmicos.
Los beneficios provienen de la venta de los productos agrcolas como materia prima
principalmente, los mismos que son proyectados durante los 10 aos de evaluacin
del proyecto, con el fin de evaluar la rentabilidad del presente proyecto y determinar
su viabilidad econmica.
Para el presente estudio de pre inversin, a nivel de perfil, la evaluacin social se
efecta con la metodologa costo/beneficio.

4.1.1 ESTIMACION DE BENEFICIOS

A) Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto.

Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del
valor bruto de produccin de los principales productos, a los cuales se le ha
reducido los costos de produccin respectivos, proyectando un crecimiento
optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado del Valor Neto de
la Produccin (VNP), como se muestra en los siguientes cuadros.

CUADRO N 39
Beneficios obtenidos sin el proyecto
Prod. Precio Costo de producc. Benefici
Total prom Ingreso (S/.) o
Rdto(Kg/ chacra bruto Cost. Costo
Cultivo Has ha) (Kg/ha) (S/.) (S/.) Prod./Ha total neto S/.
8.0 17,520.0 140,160. 140,160.0 105,760.
Papa 0 0 00 1.0 0 4,300.00 34,400.00 00
Maz - 1,190.00 0.00 2.5 0.00 1,000.00 0.00 0.00
6.0
Trigo 0 1,300.00 7,800.00 2.0 15,600.00 2,500.00 15,000.00 600.00
Cebada - 1,400.00 0.00 1.7 0.00 850.00 0.00 0.00
7.5
Haba 0 1,090.00 8,175.00 2 16,350.00 2,200.00 16,500.00 -150.00
9.0 15,000.0 135,000. 72,000.0
Zapallo 0 0 00 0.6 81,000.00 1,000.00 9,000.00 0
8.2 12,300.0 14,350.0
Frijol 0 1,500.00 0 2.5 30,750.00 2,000.00 16,400.00 0
10.0 10,000.0
Alverja 0 1,000.00 0 1.3 13,000.00 1,000.00 10,000.00 3,000.00
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48. 296,860 101,30 195,56


TOTAL 70 .00 0.00 0.00

Se puede observar que en la situacin sin proyecto, la produccin agrcola de


las 48.7 Has. cultivadas con los productos agrcolas de la zona producen un
ingreso bruto de S/. 296,860.00 nuevos soles, de los cuales al reducir sus
respectivos costos de produccin se obtiene un VALOR NETO DE LA
PRODUCCION EQUIVALENTE A S/. 195,560.00 nuevos soles.

B) Beneficios en la situacin Con proyecto.

Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada


sin proyecto, pero con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y
oportunidad ptimas para la produccin de cultivos agrcolas en mayor cantidad
de superficie sembrada, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos
de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, proyectndose
2 campaas al ao con el fin de obtener un beneficio neto anual, luego de
reducir sus respectivos costos de produccin.

CUADRO N 40
Beneficios obtenidos con el proyecto (ambas alternativas)
Prod. Precio Ingreso Costo de Benefici
Total prom bruto prod Costo de o
Culti Rdto(TM/ producci
vo Has ha) (Kg/ha) chacra (S/.) /ha n S/. neto S/.
16.0 280,320. 280,320.0 211,520.
Papa 0 17,520.00 00 1.0 0 4,300.00 68,800.00 00
9.0 10,710.0 17,775.0
Maiz 0 1,190.00 0 2.5 26,775.00 1,000.00 9,000.00 0
16.0 20,800.0
Trigo 0 1,300.00 0 2.0 41,600.00 2,500.00 40,000.00 1,600.00
Ceba 7.8 10,920.0 11,934.0
da 0 1,400.00 0 1.7 18,564.00 850.00 6,630.00 0
15.7 17,113.0
Haba 0 1,090.00 0 2.0 34,226.00 2,200.00 34,540.00 -314.00
Zapal 18.5 277,500. 166,500.0 148,000.
lo 0 15,000.00 00 0.6 0 1,000.00 18,500.00 00
15.7 23,550.0 27,475.0
Frijol 0 1,500.00 0 2.5 58,875.00 2,000.00 31,400.00 0
Alver 10.0 10,000.0
ja 0 1,000.00 0 1.3 13,000.00 1,000.00 10,000.003,000.00
TOTA 108.7 639,860. 420,990
L 0 0.0 00 218,870.00 .00

En la situacin Con proyecto, la produccin agrcola de las 108.7 Has.


cultivadas, en dos campaas al ao, producen un ingreso bruto de S/. 639,860.0
nuevos soles, de los cuales al reducir sus respectivos costos de produccin se

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obtiene un VALOR NETO DE LA PRODUCCION EQUIVALENTE A S/.


420,990.00 nuevos soles.

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C) Beneficios Incrementales

El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta
en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la
Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin (Ver cuadro 41).

CUADRO N 41
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES DEL PROYECTO - AMBAS ALTERNATIVAS

PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO
0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INGRESOS INCREMENT. DEL 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928.
PROYECTO 0.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
De la venta de Productos 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430.
Agrcolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990.0
Venta de productos Con Proyecto 0.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
195,560. 195,560. 195,560. 195,560. 195,560. 195,560. 195,560. 195,560. 195,560.
Venta de productos Sin Proyecto 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,560.0
De la Venta de agua para
riego 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6

Venta de agua Con Proyecto 0.0 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60

Venta de agua Sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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100
PIP: INSTALACIN DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISHCA, HUACAR - AMBO - HUANUCO

D) Flujo de Caja a Precios Privados

El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y
VAN a precios de mercado.

CUADRO N 42
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL 225,029 207,233 190,906 175,927 162,186 149,578 138,012 127,401 117,666 108,734
PROYECTO 0.00 .43 .30 .58 .94 .07 .85 .59 .34 .25 .98
215,530. 197,734. 181,407. 166,429. 152,687. 140,080. 128,513. 117,902. 108,167. 99,236.3
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 83 70 98 34 47 25 99 74 65 8
VENTA DE AGUA PARA RIEGO 0.00 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60
2. COSTOS INCREMENTALES DEL 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6
PROYECTO 567,385.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversin 567,385.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 497,706.79
GASTOS GENERALES (8%) 39,816.54
GASTOS SUPERVISION (3%) 14,931.20
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
(3%) 14,931.20
Costos de Operacin y 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6
Mantenimiento 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Costos de Operacin 0 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
- Costos de Mantenimiento 0 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60
- 215,530 197,734 181,407 166,429 152,687 140,080 128,513 117,902 108,167 99,236.
3. FLUJO NETO (1-2) 567,385.74 .83 .70 .98 .34 .47 .25 .99 .74 .65 38

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%


S/.
VAN (S/.) 458,717.83
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 28.4%
RATIO (B/C) 2.42

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CUADRO N 43
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL 225,029 207,233 190,906 175,927 162,186 149,578 138,012 127,401 117,666 108,734
PROYECTO 0.00 .43 .30 .58 .94 .07 .85 .59 .34 .25 .98
215,530. 197,734. 181,407. 166,429. 152,687. 140,080. 128,513. 117,902. 108,167. 99,236.3
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 83 70 98 34 47 25 99 74 65 8
VENTA DE AGUA PARA RIEGO 0.00 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60
2. COSTOS INCREMENTALES DEL 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652.
PROYECTO 737,314.60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Costos de Inversin 737,314.60
COSTO DIRECTO 646,767.19
GASTOS GENERALES 51,741.38
GASTOS SUPERVISION 19,403.02
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 19,403.02
Costos de Operacin y 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652.
Mantenimiento 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- Costos de Operacin 0 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
- Costos de Mantenimiento 0 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00
- 214,377 196,581 180,254 165,275 151,534 138,926 127,360 116,749 107,014 98,082.
3. FLUJO NETO (1-2) 737,314.60 .43 .30 .58 .94 .07 .85 .59 .34 .25 98

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%


S/.
VAN (S/.) 281,386.84
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 18.5%
RATIO (B/C) 1.90

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HUANUCO

4.1.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica debido a


distorsiones del mercado (impuestos, subsidios, monopolios, oligopolios, etc.).
Por ello, es necesario corregir los costos para pasarlos de precios de mercado
a precios sociales, aplicando factores de correccin:

Para simplificar el proceso de clculo se han establecido factores de correccin


para cada componente:

a) Inversiones.
Utiliza el factor de correccin de 0.85, no obstante, se puede realizar los
ajustes de manera desagregada por componentes aplicando los factores de
correccin correspondientes.

b) Costos de operacin y mantenimiento.


Utiliza un factor de ajuste promedio de 0.85, para convertir el costo incremental
anual de Operacin y Mantenimiento, de precios de mercado a precios
sociales. Este valor ha sido estimado a partir de la revisin de algunos perfiles
de proyectos de riego menor.

c) Costos incrementales a precios sociales.


Para establecer los costos incrementales de inversin, operacin y
mantenimiento encuentra la diferencia entre los costos de la situacin con
proyecto y sin proyecto. En caso no existiera servicio de riego, el ntegro de
los costos de inversin, operacin y mantenimiento con proyecto
correspondern a los costos incrementales.

Los valores de costos de inversin, expresados a precios de mercado, se


convierten a precios sociales aplicando los factores de correccin establecidos
en la normatividad del SNIP.

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HUANUCO

4.1.2.1 Costos a Precios Sociales de Ambas Alternativas

CUADRO N 44
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

A A A A A A A A A AO
RUBROS AO 0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10

567,385
I.- INVERSION .74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497,706.
COSTO DIRECTO 79
39,816.5
GASTOS GENERALES (8%) 4
14,931.2
GASTOS SUPERVISION (3%) 0
ELABORACION DE ESTUDIOS 14,931.2
DEFINITIVOS (3%) 0

II.- OPERACIN Y 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,49
MANTENIMIENTO 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9
5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
COSTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600
3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89
COSTOS DE MANTENIMIENTO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3,899
III. TOTAL COSTOS CON 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,49
PROYECTO (I+II) 567,386 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9

Factor De Actualizacin
(4) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL COSTOS


INCREMEN. DEL 8,7 7,9 7,3 6,7 6,1 5,6 5,1 4,7 4,3 4,01
PROYECT(VX4) 567,386 14 95 35 29 73 64 96 67 73 2

FACTORES DE CORRECCION
COSTOS DE INVERSION FC
Inversiones 0.85
Costos de Operac. y
0.85
Mant.
CUADRO N 45
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

A A A A A A A A A AO
RUBROS AO 0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10

482,277
I.- INVERSION .88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
423,050.
COSTO DIRECTO 77
33,844.0
GASTOS GENERALES (8%) 6
12,691.5
GASTOS SUPERVISION (3%) 2
ELABORACION DE ESTUDIOS 12,691.5
DEFINITIVOS (3%) 2
II.- OPERACIN Y 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,07
MANTENIMIENTO 0 74 74 74 74 74 74 74 74 74 4
4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76
COSTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,760
3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,314
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HUANUCO

III. TOTAL COSTOS DE 482,277 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,07
PROYECTO (I+II) .88 74 74 74 74 74 74 74 74 74 4

Factor De Actualizacin
(4) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL COSTOS A 7,4 6,7 6,2 5,7 5,2 4,8 4,4 4,0 3,7 3,41
PREC. SOCIALES 482,278 07 96 34 20 47 14 17 52 17 0

CUADRO N 46
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

RUBROS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

I.- INVERSION 737,314.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTO DIRECTO 646,767.19
GASTOS GENERALES (8%) 51,741.38
GASTOS SUPERVISION (3%) 19,403.02
ELABORACION DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS (3%) 19,403.02
10,65 10,65 10,65 10,65
II.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 10,652 2 10,652 2 10,652 2 10,652 2 10,652 10,652
COSTOS DE OPERACION 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200
COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,452 5,452 5,452 5,452 5,452 5,452 5,452 5,452 5,452 5,452

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 10,65 10,65 10,65 10,65


(I+II) 737,314.60 10,652 2 10,652 2 10,652 2 10,652 2 10,652 10,652

Factor De Actualizacin (4) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL COSTOS


INCREMEN. DEL PROYECT(VX4) 737,315 9,772 8,966 8,225 7,546 6,923 6,351 5,827 5,346 4,904 4,500

FACTORES DE CORRECCION
COSTOS DE INVERSION FC
Inversiones 0.85
Costos de Operac. y Mant. 0.85
CUADRO N 47
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
RUBROS AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.- INVERSION 626,717.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


549,752.
COSTO DIRECTO 11
43,980.1
GASTOS GENERALES (8%) 7
16,492.5
GASTOS SUPERVISION (3%) 6
ELABORACION DE ESTUDIOS 16,492.5
DEFINITIVOS (3%) 6
II.- OPERACIN Y 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05
MANTENIMIENTO 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42
COSTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,420
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HUANUCO

COSTOS DE 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63
MANTENIMIENTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,634

III. TOTAL COSTOS DE 626,717 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05
PROYECTO (I+II) .41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Factor De Actualizacin
(4) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL COSTOS 8,30 7,62 6,99 6,41 5,88 5,39 4,95 4,54 4,16 3,82
A PREC. SOCIALES 626,717 7 1 2 4 5 9 3 4 9 5

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107
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4.2 EVALUACION SOCIAL

CUADRO N 48
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL 225,029 207,233 190,906 175,927 162,186 149,578 138,012 127,401 117,666 108,734
PROYECTO 0.00 .43 .30 .58 .94 .07 .85 .59 .34 .25 .98
215,530. 197,734. 181,407. 166,429. 152,687. 140,080. 128,513. 117,902. 108,167. 99,236.3
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 83 70 98 34 47 25 99 74 65 8
VENTA DE AGUA PARA RIEGO 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60
2. COSTOS INCREMENTALES DEL 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8
PROYECTO 482,277.88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Costos de Inversin 482,277.88
COSTO DIRECTO 423,050.77
GASTOS GENERALES (8%) 33,844.06
GASTOS SUPERVISION (3%) 12,691.52
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
(3%) 12,691.52
8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8
Costos de Operacin y Mantenimiento 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COSTOS DE OPERACION 0 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81
- 216,955 199,159 182,832 167,854 154,112 141,505 129,938 119,327 109,592 100,661
3. FLUJO NETO (1-2) 482,277.88 .62 .49 .77 .13 .26 .04 .78 .53 .44 .17

TASA INTERNA DE RETORNO


TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9% (TIR) 35.9%
S/.
VANs (S/.) 552,969.50 RATIO (B/C) 2.85

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108
PIP: INSTALACIN DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISHCA, HUACAR - AMBO - HUANUCO

CUADRO N 49
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL 225,029 207,233 190,906 175,927 162,186 149,578 138,012 127,401 117,666 108,734
PROYECTO 0.00 .43 .30 .58 .94 .07 .85 .59 .34 .25 .98
215,530. 197,734. 181,407. 166,429. 152,687. 140,080. 128,513. 117,902. 108,167. 99,236.3
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 83 70 98 34 47 25 99 74 65 8
VENTA DE AGUA PARA RIEGO 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60
2. COSTOS INCREMENTALES DEL 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2
PROYECTO 626,717.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversin 626,717.41
COSTO DIRECTO 549,752.11
GASTOS GENERALES (8%) 43,980.17
GASTOS SUPERVISION (3%) 16,492.56
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
(3%) 16,492.56
9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2
Costos de Operacin y Mantenimiento 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE OPERACION 0 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20
- 215,975 198,179 181,852 166,873 153,131 140,524 128,958 118,347 108,612 99,680.
3. FLUJO NETO (1-2) 626,717.41 .23 .10 .38 .74 .87 .65 .39 .14 .05 78

TASA INTERNA DE RETORNO


TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9% (TIR) 24.6%
S/.
VANs (S/.) 402,238.17 RATIO (B/C) 2.23

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4.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD

Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados


y precios Sociales para las alternativas 01 y 02, se determin el VAN y TIR en
cada caso, lo que se muestra en el cuadro siguiente.

CUADRO N 50
ANALISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA (Precios Privados y Sociales)
VAN (S/.) TIR (%) RATIO B/C
ALTERNATIVA
S PRIVAD SOCI
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL O AL
ALTERNATIVA S/.
552,969.50 28.41% 35.90% 2.42 2.85
01 458,717.83
ALTERNATIVA S/.
402,238.17 18.54% 24.61% 1.90 2.23
02 281,386.84

Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a


la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de
retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se
considera a la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente.

4.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Los flujos de beneficios y costos del proyecto estn sujetos y afectados por
varios factores, entre los cuales se pueden mencionar:

Factores que afectan los beneficios: rendimientos de los cultivos y los


precios de compra de la produccin agrcola.

Factores que afectan los costos: precios de los equipos, mano de obra e
insumos para la inversin, precios de alquiler de maquinaria, mano de obra, e insumos
para los costos de produccin de los cultivos.

En el caso especfico de este proyecto, el anlisis de sensibilidad ha


considerado las variaciones de cuatro variables crticas (Inciertas) que podran
incidir significativamente en la rentabilidad del proyecto.

Las variables crticas o llamadas tambin variables sujetas a riesgos de


variacin son las siguientes.
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Precio de la venta de productos agrcolas.


Rendimientos de la produccin de productos agrcolas.
Inversin en la infraestructura de riego.
Precio y Rendimiento (A la vez).

Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones


porcentuales para analizar sus Sensibilidad, adems se encontr la mxima
variacin que puede soportar el proyecto sin dejar de ser rentable.

CUADRO N 51
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

Precio de la venta de productos (SE REDUCE EN 10% Y


VAR 01 agrcolas 20%)
Rendimientos de la produccin (SE REDUCE EN 10% Y
VAR 02 agrcola 20%)
Inversin en la infraestructura de (SE INCREMENTA EN 10% Y
VAR 03 riego. 20%)
(AMBOS SE REDUCEN EN 10% Y
VAR 04 Precio y rendimiento 20%)

Anlisis % Alternativa 01 Alternativa 02


Variacin % VAN TIR Indice VAN TIR Indice
Variable 01 Soles % B/C Soles % B/C
-10% 403,156.53 29.0% 2.46 252,425.19 19.0% 1.93
-20% 253,343.55 21.9% 2.06 102,612.22 13.2% 1.62
-36.9% 0.00 9.0% 1.00 - - -

Anlisis % Alternativa 01 Alternativa 02


Variacin % VAN TIR Indice VAN TIR Indice
Variable 02 Soles % B/C Soles % B/C
-10% 403,156.53 29.0% 2.46 252,425.19 19.0% 1.93
-20% 253,343.55 21.9% 2.06 102,612.22 13.2% 1.62
-36.9% 0.00 9.0% 1.00 - - -

Anlisis % Alternativa 01 Alternativa 02


Variacin % VAN TIR Indice VAN TIR Indice
Variable 03 Soles % B/C Soles % B/C
10% 504,741.71 31.6% 2.62 339,566.43 21.1% 2.05
20% 456,513.93 27.9% 2.43 276,894.69 18.2% 1.90

Anlisis % Alternativa 01 Alternativa 02


Variacin % VAN TIR Indice VAN TIR Indice
Variable 04 Soles % B/C Soles % B/C
-10% 268,324.85 22.6% 2.10 117,593.52 13.8% 1.65
-20% 13,642.79 9.7% 1.44 -137,088.54 3.0% 1.13
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-20.6% 0.00 9.0% 1.00 - - -

Como se puede observar, en el anlisis efectuado, la Alternativa 01 puede


soportar variaciones del 10% y 20% en las variables 01, 02 y 03, para la
variable 04 soporta slo una variacin del 20.6%, sin afectar su rentabilidad, la
misma que representa su mxima variacin, sin embargo el comportamiento
de la Alternativa 02 es muy similar, soporta variaciones del 10% y 20% en la
variables 01, 02 y 03, sin embargo, en la variable 04 esta slo es capaz de
soportar una variacin del 10.8%, representando esta la mxima variacin a la
que se puede exponer sin perder la rentabilidad, y cuando sometemos un
anlisis de sensibilidad a una variacin del orden de 15% o 20%, esta pierde su
rentabilidad. Por lo cual se concluye que la Alternativa 01 frente a posibles
cambios de escenario no pierde su rentabilidad, no es sensible a las
variaciones planteadas.

Por lo tanto podemos afirmar que la Alternativa 01 puede soportar y asimilar


muy bien las posibles variaciones que se puedan dar en las llamadas
variables inciertas sin afectar su Rentabilidad Social, lo cual no ocurre con
la Alternativa 02, la que pierde su rentabilidad social frente a menores
variaciones que se pueden dar, demostrndose as la superioridad que
presenta la Alternativa 01 frente a la Alternativa 02.

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4.5 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.5.1 Arreglos Institucionales Previstos para las fases de Pre Operacin y


Operacin.

Fase de Pre Operacin.-


Los arreglos Institucionales previstos para la fase de pre operacin se
resume en el compromiso asumido la Municipalidad Distrital de Hucar
debido a que ntegramente se har cargo de la elaboracin de Estudios a
nivel de Perfil. Luego la elaboracin de los estudios definitivos y su
correspondiente ejecucin sern asumidas por el Programa AGRO
RURAL, con el firme objetivo de cristalizar y hacer realidad la puesta en
marcha del presente proyecto.

Fase de Operacin.-
En la fase de operacin del proyecto, se tiene planificado continuar con el
apoyo a la comisin de Usuarios Huishca, debido a que se ha planificado
la puesta en marcha del monitoreo y evaluacin post inversin, mediante la
Lnea Base, la que definir cuanto ha crecido econmica y socialmente el
rea intervenida, trabajo que lo realizara programa AGRORURAL, segn
sus competencias. Por otro lado se asegura la participacin de la
Administracin Local del Agua, que segn ley vigente, deber mantener
continua relacin y participacin a nivel de Comisin de Usuarios, fijando
mecanismos que busquen optimizar el recurso hdrico con sus
correspondientes capacitaciones.
Por ltimo se prev la participacin del Ministerio de Agricultura, Sede
Agraria de Ambo, quienes mantendrn estrecho contacto con la Comisin
de Usuarios, mediante actividades de Capacitacin y Asistencia Tcnica,
segn su rol de funciones.

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4.5.2 Capacidad de Gestin de la Organizacin en las etapas de inversin y


operacin.
La fluida comunicacin e interaccin con los beneficiarios ha permitido
mejorar los niveles de Organizacin, principalmente en definir los
compromisos a asumir, teniendo en cuenta que el agua y la infraestructura
sern de uso comn, por ello se requiere que su administracin se efecte
a travs de una comisin de Usuarios organizado y reconocido por la
Autoridad Local del Agua, para su operacin segn ley vigente, existiendo
el compromiso de formalizarse como Comisin de usuarios, se necesita
previo a ello, que la Infraestructura de riego Exista; por otro lado han
manifestado, segn acta, su compromiso para asumir el costo que
demanda la etapa de Operacin y mantenimiento que demande la puesta
en marcha del proyecto, compromisos que asumen sin mayores
inconvenientes.

4.5.3 Esquema de Tratamiento de la Inversin.


Los costos de Inversin que demanda el proyecto seguirn el siguiente
tratamiento con sus correspondientes montos:

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4.5.4 Determinacin de la Tarifa de pago de los Usuarios.

La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua que


debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la comisin de usuarios
u organizacin de regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y
mantenimiento y los gastos administrativos. Actualmente los usuarios del
agua no pagan el valor mnimo de agua ya que no cuentan con
infraestructura de servicio.

Para el siguiente perfil se ha calculado, que la tarifa de equilibrio debera


cubrir los costos de operacin, mantenimiento y gastos Administrativos,
que asciende a S/.9,499.00 nuevos soles anuales. La tarifa calculada se
muestra en el cuadro N 53, el mismo que arroja una valor por el uso del
agua de S/. 0.0076 nuevos soles por m3 de agua utilizada, sin embargo,
como en la zona del proyecto no se estila este mtodo, transformaremos el
valor de S/. por m3 de agua a un valor de S/. por yugada por campaa,
obtenindose un valor de S/. 19.79 x yugada cultivada por campaa, lo
cual equivale a un pago de S/. 3.30 x mes. (Ver cuadro N 53).

La determinacin de la tarifa de pago, se baso en la necesidad de contar


con recursos para la ejecucin de trabajos de Operacin y Mantenimiento
del sistema, sern cubiertos por la Comisin de Usuarios, para ello se
adjunta el acta compromiso de operacin y mantenimiento por parte del los
beneficiarios.

CUADRO N 53
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA

VALOR DE LA TARIFA DE 0.0076


AGUA 35

CONCEPTOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6
INGRESO POR VENTA DE
AGUA
M3 vendidos* 1,244,160 1,244,160 1,244,160 1,244,160 1,244,160 1,244,160
0.0076345 0.0076345 0.007634 0.007634 0.007634 0.007634
Tarifa por metro cubico 49 49 549 549 549 549
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TOTAL 9,499 9,499 9,499 9,499 9,499 9,499

Egreso de la Junta de
Usuarios
Costo de Operacin** 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
Costo de Mantenimiento 3,028.60 3,028.60 3,028.60 3,028.60 3,028.60 3,028.60
Costos Administrativos 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00
TOTAL 9,499 9,499 9,499 9,499 9,499 9,499

FLUJO NETO 0 0 0 0 0 0
F.A (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
VALOR ACTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*Es el volumen de agua requerido para irrigar las 45.4 Has. Que
plantea el proyecto.
**El costo de operacin no se considera debido a que este ser ejecutado de
manera temporal por cada
Fuente: Guia para formulacin de proyectos
- GM RIEGO/MEF.

Conversin de tarifa calculada por consumo de agua a


tarifa por rea Irrigada:
Sabemos que las 60 has 1,244,1
usan 60 m3
20736.
entonces 01 Ha. Usara: 00 m3
Nuevos soles por hectrea por
multiplicado por la tarifa es: 158.31 ao.
Tarifa de agua por yugada: 39.58 Nuevos soles anuales
Nuevos soles por
Tarifa de agua por yugada: 19.79 campana
Conclusiones:
EL RESULTADO DE LA TARIFA DE AGUA ES REALISTA Y NO DISTORSIONA LOS
COSTOS DE PRODUCCION.

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4.5.5 Participacin de los Beneficiarios.


Los beneficiarios del proyecto han participado activamente desde el inicio
de trabajos de identificacin del Problema, acompaamiento en los
trabajos de campo para el planteamiento hidrulico, trabajos que se
desarrollaron en coordinacin con sus autoridades, de la misma manera,
se han firmado compromisos para seguir participando en la ejecucin del
proyecto y en la etapa de Post Inversin, es decir, han asumido sus
compromiso segn lo establecido en el Sistema Nacional de Inversin
Publico, tales compromisos se reflejan en las actas de Compromiso para
asumir los costos de operacin y mantenimiento del sistema, adjunto en el
presente estudio en anexos.

La sostenibilidad del proyecto se basa fundamentalmente en el grado de


desarrollo y organizacin que tienen los beneficiarios, complementado con
la participacin de entidades pblicas y privadas, para asegurar la
produccin y comercializacin de los cultivos propuestos, con un enfoque
empresarial. Adems se ha establecido una partida denominada:
Sensibilizacin en cuidado de obras pblicas, con lo cual se garantizar
el cuidado y preservacin de la infraestructura de riego.

4.5.6 Probables Conflictos durante la Operacin y Mantenimiento.

Segn los trabajos de campo, no se han identificado probables conflictos


durante la fase de operacin y Mantenimiento del sistema. Una vez
concluida la ejecucin del Proyecto se har entrega a la comisin de
Usuarios de Huishca quienes sern los responsables de las actividades
para la operacin y mantenimiento del sistema, juntamente con los
beneficiarios quienes aportaran la mano de obra no calificada para ejecutar
las labores de mantenimiento del sistema de riego para lo cual se ha
planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de
consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto.
Los costos de operacin sern cubiertos por la comisin de Usuarios,
quienes programaran el personal que se har responsable de la operacin
del sistema, que generalmente se elige por un periodo de un seis meses
en forma rotativa de manera tal que todos los beneficiarios en algn
momento tengan que cumplir con esta responsabilidad.

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4.5.7 Los Riesgos de desastres.

Segn los trabajos de campo no se han identificado riesgos de desastres


naturales, debido a que por la zona, no existen fuentes de agua que
pudieran ocasionar algn tipo de deslizamiento de material suelto, por la
alta pendiente que presenta el rea a intervenir, adems segn el estudio
Geodinmica del rea de Hucar - Hunuco, publicado en la revista del
Instituto de Investigacin FIGMMG, Universidad Mayor de San Marcos, no
se evidencian riegos de desastres de tipo Geolgico, como si ocurre para
las zonas denominadas Argama y Mesapata bajo, es as que no se
perciben riesgos que puedan afectar la ejecucin del proyecto o una vez
concluido, sin embargo no podemos descartar otros desastres naturales
que podran producirse y daar el sistema de riego, dentro de ellos se
encuentran los movimientos ssmicos que se podran dar, recordemos que
Hunuco se encuentra dentro del cinturn de fuego, propenso a sufrir
daos producto de sismos. Adems existe la posibilidad de causar
deslizamientos de terrenos producidos por riegos pesados con alta
frecuencia.

4.5.8 Participacin de instituciones relacionadas con los servicios de


apoyo a la produccin agropecuaria

a) La municipalidad Distrital de Hucar, dentro de su Plan de Gobierno


2011-2014, para el sector Agrcola establece:

Fortalecer la capacidad de produccin a travs de la inversin y


asistencia tcnica a los sectores de produccin agrcola de la zona.

b) Ministerio de Agricultura

La Sostenibilidad que brinda el MINAG referida a la produccin agrcola


en es imposible dejar de mencionar, toda vez que en ellos recae la
responsabilidad de brindar mayor asistencia tcnica para la produccin
agrcola, debindose interiorizacin de los objetivos del Proyecto el cual
mejore la eficiencia de riego, eleve la produccin agrcola y promueva el
desarrollo econmico por lo tanto mejores las condiciones de vida de los
agricultores de la comisin de Usuarios de Huishca.

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HUANUCO

La sostenibilidad de las inversiones realizadas en el marco del proyecto


se considera asegurada mediante el involucramiento de los productos
agrcolas, en agro-negocios mediante su integracin en cadenas
productivas puesto que stas constituyen el medio para vincular a los
agricultores beneficiarios con el mercado y posibilitar su acceso a los
servicios de crdito financiero y no financieros, a los servicios de
asistencia tcnica y a los beneficios de la economa de mayor escala.

Para la insercin a las cadenas productivas que maneja el estado a


travs del Ministerio de Agricultura con sus diferentes programas, es
necesario primero asegurar la produccin en campo, para ello es de
vital importancia contar con una infraestructura de riego, con el cual se
asegura la produccin de cultivos agrcolas en forma permanente y
fomentar el crecimiento y desarrollo de la actividad ganadera en este
sector del pas y as poder articularlos a las cadenas productivas.

c) Programa AGRO RURAL

El Proyecto de Inversin Pblica tambin se enmarca dentro de los


lineamientos de poltica Institucional del AGRORURAL, de acuerdo a lo
siguiente:

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL),


como rgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura tiene como
misin combatir la pobreza rural, promoviendo estrategias, actividades y
mecanismos que permitan mejorar los ingresos y la calidad de vida de
las familias rurales.

El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los


lineamientos de poltica de trabajo del AGRORURAL-Hunuco, pues es
una entidad que se encarga de financiar proyectos de Infraestructura
productiva rural en las cuencas de la regin Hunuco.

El presente Proyecto de Inversin Pblica, se enmarca dentro del


programa: Riego, que dice: Conjunto de acciones orientadas a
mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hdricos en la
actividad agraria con la finalidad de incrementar la produccin y
productividad.

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HUANUCO

El AGRORURAL tiene por finalidad articular y ejecutar proyectos de


inversin pblica que se orienten a mejorar las condiciones de vida y de
trabajo de las familias ubicadas en el mbito rural, focalizando sus
actividades en la reduccin de la pobreza, en coordinacin con los
Gobiernos Sub nacionales, a partir de la generacin de negocios
agrarios y de proyectos de desarrollo rural que facilite a los agricultores
integrarse a los mercados, como principal medio de incremento de sus
ingresos, consecuentemente de su nivel de vida.

d) Administracin Local del Agua Hunuco (ALA).

En lo que respecta a la participacin de las entidades relacionadas con


los servicios de apoyo a la produccin, la principal institucin es la ALA
HUANUCO, como supervisor de la operacin del sistemas de riego y
como Autoridad respecto a la aplicacin de las normas legales; sta es
la ms indicada para fomentar y apoyar la sostenibilidad de la adecuada
aplicacin de las rutinas de trabajo relacionadas con la gestin del
recurso hdrico.

e) Programa Sub Sectorial de Irrigaciones Hunuco (PSI)

Tiene por finalidad articular y ejecutar proyectos de infraestructura de


riego que se orienten a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de
las familias ubicadas en el mbito rural, focalizando sus actividades en
la reduccin de la pobreza, en coordinacin con los Gobiernos Sub
nacionales, proyectos de desarrollo rural que faciliten a los agricultores
integrarse a los mercados, como principal medio de incremento de sus
ingresos, consecuentemente de su nivel de vida. Es as que el presente
proyecto busca su financiamiento a travs de esta entidad, con el fin de
ejecutarse con financiamiento del Gobierno Central a travs de
AGRORURAL.

4.6 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


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HUANUCO

Segn el tipo de proyecto, no se registran impactos negativos al ambiente, solo en


la etapa de ejecucin de la Infraestructura, por lo cual se ha incorporado
actividades que mermen ese impacto negativo que se genere, posterior a ello, en
la etapa de operacin del sistema, los impactos que se generen sern positivos,
debido a que se mantendrn los campos agrcolas bajo riego, generndose as
microclimas que favorecen la supervivencia y multiplicacin de las diferentes
especies de animales, plantas, insectos y otros, adems del hombre.

Metodologa De Identificacin De Impactos

a) Lista Prefabricada:
ASPECTOS PREGUNTAS SI NO

1. Requerir de la conversin del uso de la tierra en reas X


extensas?
2. Requerir de la limpieza o nivelacin de grandes reas de
tierra? X
FUENTES DE 3. Requerir de un uso significativo en fertilizantes o pesticidas?
IMPACTO 4. Requerir alojamiento, servicios o tierra de cultivo para X
mantener a los trabajadores agrcolas?
5. Requerir un incremento de la capacidad de procesamiento X
agrcola
X
1. Convertir tierras que permiten la conservacin de valiosos X
ecosistemas, lora y fauna o reas que son de importancia
RECEPTORES DE histrica o cultural?
LOS IMPACTOS 2. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes en la tierra,
el uso d suministros de agua potable, demandas laborales? X

1. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de X


los rendimientos de cultivo etc. debido a la incompatibilidad
entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las
mismas?
2. Provocar alteraciones importantes en los medios de
IMPACTOS
subsistencia / sustento de la poblacin? X
AMBIENTALES
3. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de
pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permita la
conservacin de valiosos ecosistemas o especies o
significativos stock comerciales de pescado? X

1. Requerir de una significativa provisin de servicios de


extensin para establecer o sostener el proyecto? X
MEDIDAS DE
2. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto
MITIGACION
sea financiera o socialmente aceptable? X

b) Identificacin de impactos
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Los principales impactos ambientales identificados en este proyecto de


mejoramiento de riego por aspersin, han sido recogidos en una matriz de
causa-efecto y se presenta el anlisis en una Matriz de Leopold que es la
primera metodologa que se dise para los EIA.
En dicha matriz los factores ambientales que pueden ser afectados por el
proyecto ocupan las filas y las acciones impactantes (agrupadas por fases) las
columnas. Los factores ambientales se agrupan segn las siguientes variables
de incidencia:

Cuadro N 54. Matriz de Leopold

c) Actividades del proyecto

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Las actividades consideradas se analizan en las etapas de construccin y en la


etapa de operacin y mantenimiento.

Etapa de construccin
- Corte y excavacin en material comn para las obras civiles
- Eliminacin de material excedente.
- Relleno compactado para las zanjas.
- Transporte de agregados para construccin de obras de concreto.
- Instalacin del sistema de riego por gravedad mediante tubos PVC.

Etapa de operacin y mantenimiento


Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento
de sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las
actividades son:

4.11.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Los efectos ambientales significativos que son generados por el Proyecto


deben de plantear las Medidas de Correccin, Mitigacin, y/o Monitoreo, los
mismos que se ejecutaran con el acompaamiento del Ingeniero Ambiental.

- MEDIDAS DE PREVENSION Y/O MITIGACION

Una vez identificado el Impacto en el Medio Fsico, Bitico y Econmico y


Social para las etapas de construccin y operacin y mantenimiento del
proyecto, se debe de plantear las Medidas de Prevencin y/o Mitigacin con la
finalidad de evitar o atenuar su magnitud y permitir la recuperacin de la
calidad ambiental del componente afectado luego de una determinada escala
de tiempo.
Las medidas de Prevencin y/o Mitigacin se consideran como un conjunto de
acciones complementarias realizadas con la finalidad de disminuir la intensidad
y magnitud de los impactos negativos. El Cuadro mostrado a continuacin
muestra algunas de las medidas de Mitigacin consideradas en un el presente
Proyecto. Ver Cuadro 57.

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- PLAN DE MONITOREO

Una vez realizado el Proyecto, debe de realizarse un seguimiento del


mismo con la finalidad de detectar y controlar los impactos principales que
se produzcan a consecuencia de su existencia durante la operacin del
mismo. El Proyecto ser seguido o monitoreado de acuerdo a las medidas
de mitigacin indicadas.

Cuadro No 55
ALGUNAS MEDIDAS DE MITIGACION EN UN PROYECTO DE RIEGO
FACTOR IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION
Explotacin adecuada de las canteras y
Generacin de Polvo,
botaderos, de, movimientos de tierras
emisiones de Gases,
ATMOSFERA programados de acuerdo a Obra, Maquinaria en
Generacin de Ruido
buen estado, Silenciadores a la Maquinaria.

Restituir las reas a su condicin inicial,


aprovechamiento de las Obras existentes, Evitar
Excavaciones y
el arrojo de materiales al cauce del ro,
Modificacin del
SUELO Prohibicin de arrojo de lquidos y Slidos
Relieve,
contaminantes, Habilitacin de reas para
Compactacin.
almacenamiento y manejo de combustibles.

Revegetar laderas y cobertura de taludes


PROCESOS Riesgo de erosin excavados.

Reducir al mximo las excavaciones y recuperar


los sitios expuestos con relleno de tierra y
Alteracin de la vista
revegetar taludes, ubicar botaderos en lugares
PAISAJE panormica,
sin acceso visual, retirar todo el material de la
naturalidad y esttica
Obra.

Acumulacin del material excavado en la Obra


en reas adecuadas, retirar sobrantes de la
Prdida de Suelo,
USO DEL TERRITORIO Obra, las canteras deben de ser tratadas y
Ocupacin del Suelo
adecuadas a un paisaje visual natural.

Generacin de empleo contratando a los


pobladores de la zona, ejecuta la obra en los
plazos previstos, coordinacin estrecha y
Incomodidad de la
constante con las autoridades del lugar,
Poblacin, Riesgos
RECURSOS proporcionar a los trabajadores durante la
de accidentes
HUMANOS Obra el equipo de seguridad adecuado, colocar
durante la Obra.
sealizaciones para facilitar el acceso y salida
del Proyecto sealando los lugares vulnerables o
de Peligro.

4.7 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

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Por la caracterstica productiva, el proyecto es evaluado mediante VANs, TIRs y


la metodologa Beneficio / Costo, y en este contexto, al presentar la Alternativa
01 mejores indicadores econmicos y de rentabilidad, frente a la Alternativa 02,
se descarta a la alternativa 02, validando como la alternativa seleccionada y
mejor a la alternativa 01 segn los resultados de evaluacin econmica al que
fueron sometidos, segn el cuadro siguiente:

CUADRO N 56
ANALISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA -
PRECIOS SOCIALES
RATIO
ALTERNATIVAS VAN (S/.) TIR (%)
B/C
ALTERNATIVA S/. 35.9%
01 552,969.50 2.85
ALTERNATIVA S/. 24.6%
02 402,238.17 2.23

4.8 ORGANIZACIN Y GESTION

ORGANIZACIN
El programa de desarrollo productivo Agrario Rural AGRORURAL, como
entidad responsable del financiamiento y ejecucin del proyecto, cuenta con la
capacidad tcnica, logstica y de Recursos Humanos capaces de hacer frente
la ejecucin del presente proyecto, por lo tanto se encuentra en toda la
capacidad requerida para cumplir las diferentes fases del proyecto.
La construccin del sistema de riego se recomienda ejecutar por
Administracin Directa, la supervisin de la construccin estar a cargo de un
Supervisor de Obra convocado por concurso pblico, con capacidad tcnica
para supervisar el proyecto y se desarrolle sin mayores contratiempos dentro
del plazo establecido (03 meses).
Por otro lado la comisin de usuarios que har uso del Sistema de Riego
deber consolidar su organizacin de Usuarios tal como establece la Autoridad
Local del Agua, segn la ley vigente, con el fin de consolidar el trabajo a nivel
de Organizaciones y hacer frente a las diferentes responsabilidades que se les
asigne, dentro de ellos la responsabilidad de ejecutar satisfactoriamente las
actividades de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Riego del que se ha
comprometido mediante firma de compromiso respectivo.

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La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del


proyecto se inicia con los trabajos de obra, los cuales se encuentran
debidamente detalladas en la programacin de Obra, en anexos, indicndose
las rutas a seguir. Por otro lado es necesario contar con los recursos para su
financiamiento, es as que se planificado segn el detalle siguiente:

Financiamiento de la inversin:
El financiamiento ser realizado con recursos a cargo del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario AGRORURAL.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento:


La operacin y mantenimiento del sistema ser financiado por la comisin de
Usuarios del Sistema (beneficiarios del proyecto), quienes mediante los
Recursos que Recauden de acuerdo a la tarifa de agua calculado, ejecutaran
los servicios de Operacin y Mantenimiento del sistema, esto ser uno de los
resultados del componente de Capacitacin en el tema de Sensibilizacin para
el cuidado de Obras Publicas, toda vez que se busca concientizar a la
poblacion y que puedan valorar y preservar las infraestructuras que el Gobierno
Central est construyendo con el fin de darle un uso adecuado y alargarle el
periodo de vida til al sistema.
Se promover que la poblacin se involucre con el servicio, mediante la
implementacin de las adecuadas prcticas dirigidas y comprendidas en el
proyecto.

4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucin de los trabajos se describe en el siguiente diagrama PERT.

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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

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4.10 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


(Alternativa N 1)

Resumen Narrativo ndices Objetivamente Verificables Medios de Verificacin Supuestos


1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en:
Lograr el Desarrollo Socio 35% al 1er ao y 65% al 6to ao. Realizacin de encuestas de niveles La comunidad se mantiene organizada a lo largo del
2. Reducir las tasas de desnutricin infantil de Huishca, 15% al 3er de ingreso familiar. tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura
FIN

Econmico de la localidad de
ao de funcionamiento y 30% al 6to ao. Visitas a hogares para medicin de construida.
Huishca Hucar.
3. Reducir la tasa de migracin y abandono de reas de cultivo, 25% peso y talla de los nios. La comunidad es capaz de adecuar su produccin a los
en 2 aos despus del inicio del funcionamiento y 45% al trmino Estadsticas generales. cambios de la demanda de productos agrcolas.
1. Los agricultores disponen de agua para riego. Estadsticas del Ministerio de Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua
PROPOSITO

2. Triplicar la superficie agrcola cultivable en la produccin de Agricultura OIA. responden trabajando arduamente en sus tierras.
Lograr el Incremento de la cultivos agrcolas al 3er ao, con incremento de su productividad. Los agricultores se capacitan en las tcnicas, usos y manejo
3. Incremento significativo de la produccin de los otros cultivos a Recoleccin de informacin a del agua en sus parcelas.
Produccin y productividad
partir del 4 ao de funcionamiento del proyecto. travs de encuestas a los Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario
agrcola en la localidad de 4. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas agricultores. para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus
Huishcade
1. Construccin Hucar.
una 1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola: Actas de entrega/recepcin y Los beneficiarios participan en el trabajo de construccin
COMPONENTES

infraestructura de Riego. 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para 45 Liquidacin de Obra. de la Infraestructura de riego.
2. Implementar programas de hectreas de tierra al 2do ao de operacin del proyecto. Registro de asistencia de Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la
2. Infraestructura fsica operativa a bajo costo. agricultores a los cursos de mayor disponibilidad de agua.
capacitacin y asistencia tcnica.
3. Comisin de usuarios establecida. Operan y mantiene el sistema. capacitacin. El programa de trabajo se ha cumplido cabalmente porque
3. Mitigacin Ambiental.
Ficha de resultado del monitoreo las condiciones establecidas no han cambiado
del E IA. significativamente.
1. Expediente tcnico. 1.-Elaboracion de estudios definitivos S/. 14,931.20 nuevos soles. No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el
2. Construccin de la 2.- Construccin de las obras de captacin, Reservorio, cmaras de Resolucin de aprobacin desarrollo de las obras o incremento del costo del
ACCIONES

infraestructura de riego. recepcin de fluidos, de derivacin, lnea de conduccin y dems de expediente tcnico. proyecto.
obras de arte. Reporte de liquidacin de Los agricultores comprometidos con el proyecto,
3. Programa de capacitacin y
3. - 100% de agricultores beneficiarios del proyecto capacitados. obra. brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo
Asistencia Tcnica. 4. - Impactos Ambientales Negativos mitigados. Numero de eventos de del proyecto.
4. Mitigacin ambiental.
capacitacin. condiciones climticas favorables que no perjudique la
produccin.

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