You are on page 1of 5

PMW 2017 |1

I. PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Kekuatan produk kami terletak pada komposisi bahan yang kami

masukkan kedalam produk kami.komposisi bahan yang bergizi

menjadikan para konsumen bisa memenuhi kebutuhan asupan

makanan yang bergizi setiap harinya,ditambah lagi kami memiliki

inovasi dalam mengemas hasil produksi kami dengan kemasan dan

tampilan yang menarik oleh konsumen
Kelemahan produk kami adalah pada tahap pemasaran kami

merasa pada saat pemasaran nati kami terbentur dengan aktivitas

didalam kampus yang mejadikan kami harus memilih menjalankan

aktivitas kampus dahulu atau pemasaran usaha yang kami jalankan

tersebut,oleh seba itu kami berusaha agar pada saat pemasran

produk kami dapat mendapatkan titik temu agar usaha yang kami

jalankan berjalan dengan lancar
Peluang berkembangnya usaha kami sangat besar karena belum

banyak usaha lain yang memiliki konsep antar alamat untuk

memenuhi kebutuhan konsumen dalam memenuhi asupan makanan

bergizi mereka yang sibuk beraktivitas apalagi mahasiswa yang

terjun kedalam organisasi ataupun para pekerja yang sibuk

menyelesaikan pekerjaannya
Ancaman terberat adalah susahnya masuk kedalam pasar karena

keterbatasan modal usaha yang kami miliki dan juga

mempromosikan produk kami,karena produk kami adalah sebuah

bran baru yang akan kalah saing dengan persaingan brand yang

sudah menjalankan usahanya terlebih dahulu

Membantu mengurangi penyakit para mahasiswaa. Memungkinkan kami untuk belajar langsung terjun kedunia usaha c. Inovasi baru yang ingin kami perlihatkan kepada konsumen c. Mampu membatu meberi makanan yang bergizi kepada mahasiswa yang sedang sibuk dan tak bisa keluar untuk mencari makanan b. Sasaran konsumen Sasaran target kami adalah para mahasiswa dan pekerja yang sibuk dan tidak ada waktu untuk pergi keluar mencari makanan. Tujuan a. Membuat makanan yang kami buat dapat diterima untuk umum bukan hanya kalangan mahasiswa saja b.dan kami . Mampu memenuhi berbagai permintaan konsumen II. Menjadikan makanan ini sekreatif mungkin dan menarik oleh konsumen d. Wilayah pemasaran Rencana wilayah pemasran kami adalah sekitar kampus Universitas Negeri Padang hingga wilayah kecamatan Padang Utara 2. PEMASARAN 1. PMW 2017 |2 2.teristimewa mereka yang jauh dari orang tua dan tinggal di kos-kosan 3. Membatu menilai prilaku para konsumen yang berbeda beda sesuai dengan sifat mereka d. Memudahkan para mahasiswa dalam mengosumsi makanan yang sehat dan bergizi e. Manfaat a.

tapi belum sepenuhnya kami miliki.tetapi kami juga membuka kafe sebagai tempat nongrong dan makan 5. ASPEK TEKNIS 1. SDM yang terlibat Para anggota kami memiliki berbagai macam keahlian sesuai dengan bidang yang diambilnya yaitu dalam bidang desain produk .maka oleh sebab itu kami berani mencoba memjalankan usaha ini III. Strategi pemasaran kami yang utama adalah menggunakan sistem online dan delivery order(antar alamat). Strategi pemasaran 4. Kapasitas produk yang direncanakan kapasitas produk yang akan kami rencanakan adalah dengan membuka sebuah tempat produksi sekaligus tempat penjualan produk kami. Ketersediaan bahan baku sangat mudah didapatkan tetapi yang kami butuhkan kualitas bahan yang akan kami gunakan dalam produksi kami.disamping aspek utama yang kami berikan adalah Antar alamat 2. PMW 2017 |3 memberi kelebihan akan asupan nilai gizi yang kami utamakan dalam produk kami 3. 5. Persaingan usaha disekitar wilayah usaha Persaingan usaha kami mungkin belum banyak karena usaha yang akan kami jalankan belum banyak yang melirik peluangnya secara serius. Ketersediaan fasilitas/sarana produksi Ketersediaan alat dan fasilitas produksi kami ada. 3. Ketersediaan bahan baku 4.karena ada beberapa fasilitas dan sarana yang kami butuhkan terlalu besar pengelurannya dan kami belum bisa memilikinya sebelum adanya modal yang cukup.

1.350.00.− Rp.pengolahan.000.000.600.- Laba = Pendapatan – Pengeluaran =Rp.-.000 .000.keuangan dan management IV.00.00.000.00.250.000. Total biaya yang dibutuhkan Rencana Pendapatan Perkiraan penjualan per bulan = Jumlah pembeli × harga produk Perkiraan jumlah pemesan online = 200 orang/bulan Perkiraan jumlah pembeli langsung = 400 orang/bulan Harga produk = 1 pack = Rp.00.10.00.00.6.350.-/bulan.000. Jenis jenis pembiayaan Biaya tetap dari usaha kami adalah untuk pembelian alat produksi diawal kami membuka usah.- = Rp.50.6.- Penghitunagan laba  Biaya bahan baku = Rp.-  Biaya transportasi = Rp.8.-  Biaya kemasan produk =Rp.-/100 pack × 7 = Rp.00.11.000.00.dalam bidang pemasran.1.11.- =Rp.000..dan dana tak terduga apabila ada alat yang perlu diganti karena rusak atau habis pakai.5.Biaya Variabel penyediaan bahan baku sebesar Rp.000. KEUANGAN 1.200.- Perkiraan hasil penjualan = 600 × Rp.700.000.00.600. PMW 2017 |4 dan brand/merk.kira-kira dana yang kami butuhkan adalah Rp.000.00.000.jumlah dan rinician semua yang dibutukan dalam rencana usaha kami kan kami lampirkan 2.

000.000.350.200.000.00. PMW 2017 |5 Nilai anggaran Pembelian alat produksi = Rp.total biaya yang dibutuhkan pada usaha kami sekitar Rp.20. Sumber pembiyaan(dari pmw dan sumber lainnya) Sumber pembiayaan kami adalah dari hasil PMW dan Modal awal dari masing anggota kelompok sesuai dengan bidang yang dapat dikerjakannya.00.00.000.- Produksi/bulan = Rp.750.- Jadi.200.000.00.20.10.- Transportasi = Rp.750. .000.00.700.- 3.10.000.1.- Pembelian bahan baku produksi/6 bulan = Rp.- Rp.000.00.- Biaya kemasan/ 7 pack = Rp.00.