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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y CODIGO: SGSST-PRO-01-17

EVALUACION DE LOS RIESGOS VERSION: 01

INVERSIONES Y NEGOCIACIONES DEL PRADO E.I.R.L. Pg. 1 de 10

CONTENIDO

Pgina
NDICE
1 OBJETIVOS 2

2 ALCANCE 2

3 DEFINICIONES 2

4 RESPONSABILIDADES 4

5 DESARROLLO 4

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS 8

CONTROL DE REGISTROS
7 8
7

8 ANEXOS 9

9 FORMATO 10

10 CAMBIOS

ELABORADO: REVISADO: APROBADO:


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Procedimiento de Identificacin de Peligros y 17
Evaluacin de Riesgos - IPER Rev.: 00
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1. OBJETIVOS

Normalizar la metodologa que se aplica en la empresa I&N DEL PRADO E.I.R.L para identificar,
evaluar y registrar los riesgos generales asociados a su actividad.
Evaluar los riesgos asociados a los peligros identificados, valorarlos, clasificarlos y controlarlos

2. ALCANCE

Alcanza a todos los departamentos, administrativos y operativos, de la empresa I&N DEL PRADO E.I.R.L

3. DEFINICIONES

Peligro Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano, o una combinacin de stos.
identificacin de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un
peligro y se definen sus Caractersticas.
Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de
las actividades desempeadas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin
peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o
exposicin.
Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o
varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir
si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 GERENTE GENERAL


Brindar las facilidades econmicas y administrativas para realizar el IPER.
Revisar y aprobar el presente procedimiento.
Tomar las medidas respectivas, en caso de que alguien transgreda las indicaciones y/o
recomendaciones derivadas del IPER.

4.2 RESPONSABLE DE SISTEMA DE GESTION - SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO.
Formar un equipo multidisciplinario para la correcta identificacin y evaluacin de riesgos.
Capacitar al equipo formado en la correcta interpretacin y uso del presente procedimiento.
Recopilar toda la documentacin necesaria antes de iniciar con la identificacin de peligros.
Identificar los peligros actuales, evaluar los riesgos y recomendar las medidas de control
adecuadas., conjuntamente con su equipo.
Designar al personal responsable de implementar las medidas de control recomendadas luego
de la evaluacin de riesgos, priorizando aquellas en las que el riesgo es elevado.
Verificar el cumplimiento de la implementacin de las medidas de control recomendadas.

4.3 TRABAJADORES
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Los Gerentes, Jefes, Responsables, Administradores, Coordinadores, Supervisores, Tcnicos


Operarios y Operarios son los responsables de identificar los peligros y evaluar los riesgos
propios de las reas de su mbito de responsabilidad.
Sugerir la determinacin de control de riesgos.

5. DESARROLLO

La identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos se realizar en etapas, las cuales se muestran
a continuacin:

5.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS:


El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con su equipo realizarn la
Identificacin de los peligros asociados a los procesos dentro del alcance del presente
procedimiento.
En el ciclo de la mejora continua se debern identificar peligros de tipo: Naturales, fsicos,
qumicos, mecnicos, psicolgicos, locativos, biolgicos, sociales, ambientales y fisiolgicos.
FSICOS LOCATIVOS
Ruidos Cadas , tropezones, Cortes.
Iluminacin Recipientes a presin.
Carga trmica Mquinas y vehculos en movimiento
Vibraciones Proyeccin de objetos.
Radiaciones Elementos punzantes.
Presin Golpes o choques.
Atrapamiento.
QUMICOS Conduccin de vehculos
Gases Excavaciones
Vapores Sealizacion, Incendio/explosin
Nieblas, atomizacin
Neblinas, Evaporacin MECANICOS Y ELCTRICOS
Polvos. Contacto elctrico directo.
Smog Contacto elctrico indirecto.
Electricidad esttica.
BIOLGICOS
Hongos FENMENOS NATURALES , AMBIENTALES
Bacterias Y SOCIALES
Vectores Derrames
Parsitos Emisiones / Escapes / Fuga de gases
Animales Movimientos y alteracion de suelo
Virus Residuos peligrosos
Degradacin de la calidad de agua
ERGONMICOS (Superficial y subterrnea)
Fisiolgica: Carga postural. Reduccin/Agotamiento de recursos
Antropomtrica: ngulos, distancias, y
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acciones repetitivas naturales no renovables.


Biomecnica: Musculo esqueltico Afectacin de la calidad de aire
Cognitiva: percepcin, memoria, Alteracin del paisaje.
razonamiento y respuesta motora. Alteracin de Ecosistemas
Organizativa: tiempos y movimientos, diseo Rayos
del lugar de trabajo. Inundaciones
Herramientas (tamao), maquinas ( partes Sequas
mviles, guardas) y equipos( punzantes, Estrs.
cortantes) Factores de condiciones de trabajo.
Vandalismo
PSICOSOCIALES
Ansiedad, fatiga, depresin
Trabajo excesivo, monotona
Estrs
Violencia fsica
Acoso, intimidacin, Bull ying
Falta de comunicacin

La descripcin del peligro identificado se basar y requerir informacin de varios de los siguientes
aspectos:
Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia.
Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.
Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente)
Otros posibles afectados (visitas, contratistas, ...)
Entrenamiento recibido por el personal.
Sistema de documentacin escrita (procedimientos, permisos de trabajo, etc.).
Planta y mquinas a ser usadas.
Herramientas, manuales o no.
Instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y herramientas.
Caractersticas y pesos de los materiales manejados.
Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.
Estado fsico de los materiales: gas, lquido, slido, vapor, humo, polvo,...
Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).
Requisitos legales en relacin a la maquinaria o procesos.
Medidas de control que se crean que estn implementadas.
Hallazgos de otras evaluaciones existentes.
5.2 EVALUACIN DE RIESGOS:
Una vez identificado cada uno de los peligros se proceder a llenar la Matriz de identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos
5.2.1 ndice de Probabilidad
PROBABILIDAD (P)
NDICE PERSONAS PROCEDIMIENTOS EXPOSICIN AL RIESGO
CAPACITACIN (C)
EXPUESTAS (A) EXISTENTES (B) (D)
1 De 1 a 3 Existen, son Personal entrenado, Al menos una vez al ao
satisfactorios y conoce el peligro y lo (S)
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suficientes previene Espordicamente (SO)


Personal Al menos una vez al mes
Existen
parcialmente (S)
parcialmente y no
2 De 4 a 12 entrenado, conoce el
son satisfactorios
peligro pero no toma Eventualmente (SO)
o suficientes
acciones de control
Personal no Al menos una vez al da (S)
entrenado, no conoce
3 Ms de 12 No existen
el peligro, no toma
acciones de control Permanentemente (SO)

Tabla N 01 ndice de Probabilidad


Fuente (Anexo 02 de la Gua Bsica sobre Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo R.M. N
148-2007-TR)

NDICE DE PROBABILIDAD (P) = A + B + C + D


5.2.2 ndice de Severidad

NDIC
SEVERIDAD (S)
E
Lesin sin incapacidad (S)
1
Disconfort / Incomodidad (SO)
Lesin con incapacidad temporal (S)
2
Dao a la salud reversible
Lesin con incapacidad permanente (S)
3
Dao a la salud irreversible
Tabla N 02 ndice de Severidad
Fuente (Anexo 02 de la Gua Bsica sobre Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. N 148-2007-TR)
5.2.3 Nivel de riesgo
El nivel de riesgo se determina combinando el nivel de probabilidad (NP) con el nivel de las
consecuencias previsibles (NC), segn:
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del dao se debe tener en cuenta el nivel de
deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas segn la escala:

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)

BAJA (4) El dao ocurrir raras veces

MEDIA (5-8) El dao ocurrir en algunas ocasiones

ALTA (9-12) El dao ocurrir siempre o casi siempre


Tabla N 03 Nivel de Probabilidad
Fuente (Anexo 02 de la Gua Bsica sobre Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la
naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas segn:

NIVEL DE CONSECUENCIAS (NC)

Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o


LIGERAMENTE DAINO (1)
magulladuras, irritacin de los ojos por polvo.

Lesin con incapacidad temporal: fracturas


DAINO (2) menores. Dao a la salud reversible: sordera,
dermatitis, asma, trastornos msculo-esquelticos.
Lesin con incapacidad permanente:
EXTREMADAMENTE DAINO (3)
amputaciones, lesiones mltiples, lesiones fatales.
Tabla N 04 Nivel de Consecuencia o severidad
Fuente (Anexo 02 de la Gua Bsica sobre Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. N 148-2007-TR)

CONSECUENCIA
Extremadamente
Ligeramente daino Daino
daino

Trivial Tolerable Moderado


Baja
PROBABIILIDAD

4 5-8 9-16

Tolerable Moderado Importante


Media
5-8 9-16 17-24

Moderado Importante Intolerable


Alta
9-16 17-24 25-36

Tabla N 05 Nivel de riesgo


Fuente (Anexo 02 de la Gua Bsica sobre Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
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NIVEL DE RIESGO (R) = P x S

5.2.4 Valoracin del riesgo


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RIESGO
NIVEL DE
INTERPRETACIN / SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO/
RIESGO
CRITICO
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Intolerable
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe SI
25 36
prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede
Importante que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
NO
17 24 riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con
Moderado
consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy graves), se precisar NO
9 16
una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de
dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben
Tolerable considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga
NO
58 econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Trivial
No se necesita adoptar ninguna accin. NO
4
Tabla N 06 Valoracin del riesgo
Fuente (Anexo 02 de la Gua Bsica sobre Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
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6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

OHSAS 18001-2007: Occupational health and safety management systems.


Procedimiento de identificacin de requisitos legales y otros del Sistema SSO.
Procedimiento de Modificaciones de Infraestructura.
Adquisicin de nuevo equipamiento y materiales.
Modificaciones fsicas de la planta
Cambio en la metodologa de la operacin
Cambios sobre los procesos
Nuevos proyectos de inversin.
Contratacin de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas.

7. CONTROL DE REGISTRO

LUGAR DE ACCESO RETENCIN


IDENTIFICACIN SOPORTE RESPONSABLE
ARCHIVO FILE N AOS
DE ARCHIVO
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ENCARADO DEL
REG.3-4.3.1-001 (FOR.3-4.3.1-001) ADMINISTRACION VIRTUAL 1 2 SITEMA DE
GESTION

8. ANEXOS
REG.3-4.3.1-001 (FOR.3-4.3.1-001)

9. FORMATO IPER FOR.3-4.3.1-001

DESCRIPCION DE LA CONSECUENCIA
REQ. LEGAL
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10. CAMBIOS

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