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NDICE
1 OBJETIVOS 2
2 ALCANCE 2
3 DEFINICIONES 2
4 RESPONSABILIDADES 4
5 DESARROLLO 4
6 DOCUMENTOS RELACIONADOS 8
CONTROL DE REGISTROS
7 8
7
8 ANEXOS 9
9 FORMATO 10
10 CAMBIOS
1. OBJETIVOS
Normalizar la metodologa que se aplica en la empresa I&N DEL PRADO E.I.R.L para identificar,
evaluar y registrar los riesgos generales asociados a su actividad.
Evaluar los riesgos asociados a los peligros identificados, valorarlos, clasificarlos y controlarlos
2. ALCANCE
Alcanza a todos los departamentos, administrativos y operativos, de la empresa I&N DEL PRADO E.I.R.L
3. DEFINICIONES
Peligro Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano, o una combinacin de stos.
identificacin de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un
peligro y se definen sus Caractersticas.
Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de
las actividades desempeadas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin
peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o
exposicin.
Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o
varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir
si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
4. RESPONSABILIDADES
4.3 TRABAJADORES
SGSST-PRO-01-
Procedimiento de Identificacin de Peligros y 17
Evaluacin de Riesgos - IPER Rev.: 00
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5. DESARROLLO
La identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos se realizar en etapas, las cuales se muestran
a continuacin:
La descripcin del peligro identificado se basar y requerir informacin de varios de los siguientes
aspectos:
Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia.
Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.
Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente)
Otros posibles afectados (visitas, contratistas, ...)
Entrenamiento recibido por el personal.
Sistema de documentacin escrita (procedimientos, permisos de trabajo, etc.).
Planta y mquinas a ser usadas.
Herramientas, manuales o no.
Instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y herramientas.
Caractersticas y pesos de los materiales manejados.
Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.
Estado fsico de los materiales: gas, lquido, slido, vapor, humo, polvo,...
Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).
Requisitos legales en relacin a la maquinaria o procesos.
Medidas de control que se crean que estn implementadas.
Hallazgos de otras evaluaciones existentes.
5.2 EVALUACIN DE RIESGOS:
Una vez identificado cada uno de los peligros se proceder a llenar la Matriz de identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos
5.2.1 ndice de Probabilidad
PROBABILIDAD (P)
NDICE PERSONAS PROCEDIMIENTOS EXPOSICIN AL RIESGO
CAPACITACIN (C)
EXPUESTAS (A) EXISTENTES (B) (D)
1 De 1 a 3 Existen, son Personal entrenado, Al menos una vez al ao
satisfactorios y conoce el peligro y lo (S)
SGSST-PRO-01-
Procedimiento de Identificacin de Peligros y 17
Evaluacin de Riesgos - IPER Rev.: 00
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NDIC
SEVERIDAD (S)
E
Lesin sin incapacidad (S)
1
Disconfort / Incomodidad (SO)
Lesin con incapacidad temporal (S)
2
Dao a la salud reversible
Lesin con incapacidad permanente (S)
3
Dao a la salud irreversible
Tabla N 02 ndice de Severidad
Fuente (Anexo 02 de la Gua Bsica sobre Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. N 148-2007-TR)
5.2.3 Nivel de riesgo
El nivel de riesgo se determina combinando el nivel de probabilidad (NP) con el nivel de las
consecuencias previsibles (NC), segn:
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del dao se debe tener en cuenta el nivel de
deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas segn la escala:
R.M. N 148-2007-TR)
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la
naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas segn:
CONSECUENCIA
Extremadamente
Ligeramente daino Daino
daino
4 5-8 9-16
RIESGO
NIVEL DE
INTERPRETACIN / SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO/
RIESGO
CRITICO
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Intolerable
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe SI
25 36
prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede
Importante que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
NO
17 24 riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con
Moderado
consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy graves), se precisar NO
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una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de
dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben
Tolerable considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga
NO
58 econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Trivial
No se necesita adoptar ninguna accin. NO
4
Tabla N 06 Valoracin del riesgo
Fuente (Anexo 02 de la Gua Bsica sobre Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. N 148-2007-TR)
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
7. CONTROL DE REGISTRO
ENCARADO DEL
REG.3-4.3.1-001 (FOR.3-4.3.1-001) ADMINISTRACION VIRTUAL 1 2 SITEMA DE
GESTION
8. ANEXOS
REG.3-4.3.1-001 (FOR.3-4.3.1-001)
DESCRIPCION DE LA CONSECUENCIA
REQ. LEGAL
SGSST-PRO-01-
Procedimiento de Identificacin de Peligros y 17
Evaluacin de Riesgos - IPER Rev.: 00
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10. CAMBIOS