i

KATA PENGANTAR

Syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
rahmat dan karunia-Nya, pembangunan dan operasional RSUD Cileungsi
Kabupaten Bogor dengan standar pelayanan Rumah Sakit tipe C dapat
terealisasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor Hk. 03/05/1/627/12 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor No 2 Tahun 2012 Kabupaten Bogor tentang Pembentukan RSUD
Cileungsi Kelas C, semoga keberadaan Rumah sakit ini dapat mendukung
upaya pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka turut meningkatkan
derajat kesehatan masyarkat Kabupaten Bogor.
Didalam pelaksanaan tugas sebagai SKPD baru, Kami berupaya
membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD)
RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2014.
Dokumen Renja ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2014, sebagai alat
ukur standar pengawasan atau evaluasi dan sebagai bahan penentuan
alternatif yang baik dalam skala penggunaan sumber-sumber dana yang
tersedia.
Diharapkan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan
dapat berjalan dengan baik dan lancer serta sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Cileungsi tahun 2014. Kami menyadari
penyusunan Renja ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan banyak
perbaikan. Untuk itu masukan, koreksi dan saran sangat Kami harapkan
agar dapat memberi manfaat untuk memajukan Kabupaten Bogor.
Akhir Kata Kami Ucapkan terimakasih kepada seluruh staf Rumah
sakit Umum Daerah Cileungsi yang telah mendukung sehingga Dokumen
Renja ini dapat tersusun untuk pengembangan RSUD Cileungsi dan secara
umum dapat memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bogor

Cileungsi, 28 Juni 2013
DIREKTUR RSUD CILEUNGSI

Drg. Hesti Iswandari, M.Kes
Pembina
NIP. 196304081992122001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………….. ii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………….. iii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… I-1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………….... I-1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………..... I-3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Cileungsi………………………………… I-4
1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi……………………… I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH CILEUNGSI………………………………….. II-1
2.I Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD Cileungsi 2012
dan Capaian Renstra RSUD Cileungsi............................. II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi .................... II-19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
RSUD Cileungsi .............................................................. II-22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD RSUD
Cileungsi ........................................................................ II-26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. II-38

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............ III-1
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa III-1
Barat ………………………………………………………………..
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Cileungsi .................... III-3
3.3 Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi............................ III-4

BAB IV PENUTUP ....................................................................... IV-1

iii

DAFTAR TABEL

Tabel Keterangan Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d
Tahun 2013 Kabupaten Bogor ……………………………. II-9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi
Kabupaten Bogor…………………………………………….. II-21
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014
Kabupaten Bogor ……………………………………………. II-27
Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun
2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bogor …………………………………………….. II-32
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor …………… II-42
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi
Kabupaten Bogor …………………………………………….. III-2
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD
Cileungsi Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun
2015 Kabupaten Bogor ……………………………………… III.7

karena telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Resntra Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi periode tahun 2013-2014. Tatacara. baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.1. program dan kegiatan pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. masalah yang dihadapi. dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi harus terintegrasi dengan . Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013. dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru. I-1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1. Disamping itu. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Renja SKPD memuat kebijakan. maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut.

03/05/1/627/12 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C. untuk kegiatan dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat. I-2 prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014. Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntable. visi dan misi yang telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Bogor . Untuk itu rumah sakit harus dikelola dengan optimal. yaitu selama Tahun 2014. . Pengembangan-pengembangan setiap jenis layanan baru rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun dengan inovasi-inovasi terkini sesuai tujuan. berdasarkan masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Bogor bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun. serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan pogram dan kegiatan dilingkup Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi. Sebagai unit pelayanan publik yang masih bergantung pada perencanaan anggaran yang berasal dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit dituntut untuk profesional dan tetap menjalankan fungsi sosial rumah sakit urusan wajib pemerintah bidang kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi mulai operasional Tahun 2012 dengan standar Pelayanan Rumah Sakit Tipe C sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Tahun 2014 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. khususnya pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat di sekitar RSUD Cileungsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). . c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. d. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9). g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan. Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36). sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar. terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ata Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59. Pengendalian. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421). yaitu : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. I-3 1. e.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. f. Tata Cara Penyusunan. b. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871). terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310). Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C. m. k.3. l. i. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja RSUD Cileungsi a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. o. Maksud penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi adalah sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi karena memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. I-4 h. 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2009 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8. n. . Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi. Peraturan Daerah No. j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27).

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Cileungsi. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD RSUD Cileungsi. 4) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Tahun 2014 adalah : 1) Menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi. landasan hukum.4. 5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik. Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TAHUN LALU Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD Cileungsi 2012 dan Capaian Renstra RSUD Cileungsi. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 1. maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renja RSUD Cileungsi. I-5 b. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi. . Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja RSUD Cileungsi Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi terdiri dari : Bab I : PENDAHULUAN Berisikan latarbelakang. 3) Menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik. 2) Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun 2014.

I-6 Bab III : TUJUAN. . PROGRAM DAN KEGIATAN Berisikan telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi. Bab IV : PENUTUP Berisikan kesimpulan Renja RSUD Cileungsi dan saran Rencana tindak lanjut. SASARAN. tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi serta program dan kegiatan RSUD Cileungsi.

dimulai dari Peningkatan mutu Administrasi Umum. terdiri dari 11 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1.. II-1 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD CILEUNGSI TAHUN LALU 2. dengan output dari rencana jumlah 3 jenis alat legalitas surat menyurat yaitu materai Rp. Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan serta peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.1. 3000. dari rencana anggaran sebesar Rp..47%.terealisasi sebesar Rp. Peningkatan mutu pelayanan medis. Peningkatan mutu penunjang medis dan Non Medis. Kajian (Review) terhadap pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu diuraikan sebagai berikut : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat. 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD Cileungsi 2012 dan Capaian Renstra RSUD Cileungsi Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai Rumah Sakit Kelas C. Dengan perkembangan Kabupaten Bogor yang demikian pesat.dan .1755.000. secara pasti harus mampu diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi. mempunyai kewajiban meningkatkan mutu layanan kesehatan prima yang dituntut oleh masyarakat.1. Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai intansi yang bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia serta sarana dan Prasarana yang seharusnya dimiliki oleh Pelayanan Kesehatan Rujukan.500. pola hidup dan perilaku masyarakat awam dan pendatang ikut mengalami perubahan perkembangan. Keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit. Kesadaran akan pentingnya kesehatan secara perlahan terus meningkat dikehidupan sehari-hari. Dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan terkontrol sehingga dihasilkan mutu layanan prima.000.atau 85.. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terus ditekankan pada setiap sektor yang ada.

171..71%.6.atau 95.000.19%.- terealisasi sebesar Rp.103. dengan output dari rencana jumlah 1 paket/6 jenis pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan terealisasi sebanyak 1 paket/6 jenis atau 100%.743. dari rencana anggaran sebesar Rp.atau 85.202. 6000. atau 91..12%.63%.. dengan output dari rencana jumlah 1 unit STNK kendaraan dinas operasional yang diperpanjang dan pemeliharaan kendaraan roda empat terealisasi sebanyak 1 unit mobil atau 100%.2. Kegiatan penyediaan alat tulis.serta pengiriman paket terealisasi sebanyak 3 jenis atau 100%. sumber daya air dan listrik.214. listrik dan air terealisasi selama 6 bulan atau 100%.000..000.536.162. dari rencana anggaran sebesar Rp. dari rencana anggaran sebesar Rp.7.- ..- terealisasi sebesar Rp.000.000.terealisasi sebesar Rp. 1.000.426.4.934.atau 76.3. dari rencana anggaran sebesar Rp.7.atau 80.850.5.. 1.terealisasi sebesar Rp.850. 9.242.943. 1.9. dari rencana anggaran sebesar Rp.146.54%. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.2.067. 1.10.048.498. dengan output dari rencana selama 6 bulan pembayaraan rekening sambungan telepon.. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. dengan output dari rencana jumlah/luas 9000 M2 x 6 bulan area kantor yang dibersihkan dan pengangkutan sampah yang dibayarkan terealisasi sebanyak 9000 M2 x 6 bulan atau 100%. dengan output dari rencana jumlah 1 paket/39 jenis jenis alat tulis kantor yang dibeli terealisasi sebanyak 39 jenis atau 100%.000.108.000. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.800. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan..000.. 1. terealisasi sebesar Rp.000. 1. dari rencana anggaran sebesar Rp. II-2 materai Rp.

000.41.000. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.250. dengan output dari rencana jumlah 1 unit mobil terealisasi sebanyak 1 unit mobil atau 100%. .03%.60.60. dari rencana anggaran sebesar Rp. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional.11.11.. 1.atau 100%.000. terdiri dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 2.13.- terealisasi sebesar Rp..000.. dengan output dari rencana jumlah 186 orang terealisasi sebanyak 109 atau 58.terealisasi sebesar Rp.205..43%.436. dengan output dari rencana jumlah 1 paket/1000 porsi jamuan rapat dan tamu terealisasi sebanyak 910 porsi atau 85%..1. terealisasi sebesar Rp.255. 1. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.81%.470.000..900.06%.31.8.2.atau 75.atau 100%. dari rencana anggaran sebesar Rp.84%.900.atau 87.35%.000.10. terealisasi sebesar Rp.000.900.1.000..000.532. II-3 terealisasi sebesar Rp.950. dari rencana anggaran sebesar Rp..atau 89. 1.atau 99.205.1. terealisasi sebesar Rp. Kegiatan penyediaan pelayanan keamanan kantor.000. dari rencana anggaran sebesar Rp. dengan output dari rencana jumlah 81 kali kunjungan (42 kali dalam daerah dan 39 kali luar daerah) terealisasi sebanyak 64 kali (33 kali dalam daerah dan 31 kali luar daerah) atau 79.. dengan output dari rencana jumlah 10 orang x 5 bulan tenaga pengamanan terealisasi sebanyak 10 orang x 5 bulan atau 100% 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. dengan output dari rencana jumlah 2 jenis (3 buku bacaan dan surat kabar selama 4 bulan) terealisasi sebanyak 2 jenis (3 buku bacaan dan surat kabar selama 4 bulan) atau 100%. dari rencana anggaran sebesar Rp.. 1.000.150.9.000.720.000.

2. komputer.terealisasi sebesar Rp.8.3. komputer ) atau 100%. printer) terealisasi sebanyak 3 jenis (white board.68..000. wireless. 3) Program peningkatan disiplin aparatur. dengan output dari rencana jumlah 4 jenis (brankas.92%.. 2.atau 94.3. kompor gas) terealisasi sebanyak 4 (perlengkapan kantor.000. dengan output dari rencana .000.terealisasi sebesar Rp. mesin babat rumput.terealisasi sebesar Rp.. papan nama.6. dari rencana anggaran sebesar Rp. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. ac..73%. kompor gas) jenis atau 100%.atau 98.2.3.5. II-4 2.000. dari rencana anggaran sebesar Rp.atau 97.000. dari rencana anggaran sebesar Rp. 2. dengan output dari rencana jumlah 4 jenis (perlengkapan kantor..000.atau 95. komputer ) terealisasi sebanyak 2 jenis (infokus.8.290..400. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor..000. printer) atau 100%. dari rencana anggaran sebesar Rp. terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 3.025.000.9.800.. papan peringatan) atau 100%.8.500. Kegiatan pengadaan peralatan kantor. dengan output dari rencana jumlah 2 jenis (infokus.77%. dari rencana anggaran sebesar Rp.000.1.71%.500..atau 0%.350.3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor. dengan output dari rencana jumlah 2 unit mobil terealisasi sebanyak 0 unit mobil atau 0%..68. ac.700.0..000..98%. terealisasi sebesar Rp. papan peringatan) terealisasi sebanyak 4 jenis (brankas.terealisasi sebesar Rp.170. computer. papan nama. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 2. atau 97. Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor.31.terealisasi sebesar 30.4. wireless.000. dengan output dari rencana jumlah 3 jenis (white board. dari rencana anggaran sebesar Rp. mesin babat rumput.725.000.

atau 59.500. terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 5.000.499.. 5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. atau 74. II-5 jumlah 86 buah baju KORPRI terealisasi sebanyak 86 buah baju KORPRI atau 100%.1.atau 92.845.258.36.1. 5. Kegiatan penyusunan perencanaan anggaran. dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja da ikhtisar realisasi kinerja SKPD.2.065..000.46.894.500. 3.60%. terealisasi sebesar Rp. terealisasi sebesar Rp. dengan output dari rencana jumlah 1 paket (4 orang pelatihan PPGDON dan 10 orang pelatihan PPGD) terealisasi sebanyak jumlah 1 paket (4 orang pelatihan PPGDON dan 10 orang pelatihan PPGD) atau 100%. 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan.69.69%.atau 99.000. dari rencana anggaran sebesar Rp. terealisasi sebesar Rp.000.27.45%.000. 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.39.atau 93. dari rencana anggaran sebesar Rp.3.50. dengan output dari rencana jumlah 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.36..41.48%. Kegiatan penatausahaan keuangan SKPD.328.49. dengan output dari rencana jumlah 1 paket/8 jenis terealisasi sebanyak 1 paket / 8 jenis atau 100%. .000.50... terealisasi sebesar Rp. .500. dari rencana anggaran sebesar Rp.000. dari rencana anggaran sebesar Rp. dengan output dari rencana jumlah 36 dokumen terealisasi sebanyak 36 dokumen atau 100%...2.71%..000.750..157. terealisasi sebesar Rp. terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 4.007. dari rencana anggaran sebesar Rp..

dari rencana anggaran sebesar Rp..027.atau 39.533..terealisasi sebesar Rp.000.200. dari rencana anggaran sebesar Rp.566. dengan output dari rencana jumlah 223 jenis obat terealisasi sebanyak 223 jenis obat atau 100%. alat kedokteran anak. alat kedokteran mata.5. terealisasi sebesar Rp.1..579. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Kegiatan jasa pelayanan kesehatan.. laundry..85.5.72%.944.- atau 88. Kegiatan pengadaan ambulance/mobil jenazah.terealisasi sebesar Rp. dengan output dari .terealisasi sebesar Rp.atau 97. II-6 6) Program pengadaan standarisasi pelayanan kesehatan.910. terealisasi sebesar Rp. terdiri dari 11 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 7. alat kedokteran THT. dengan output dari rencana jumlah 5 paket (alat kedokteran umum dan ICU.460..17%. alat kedokteran anak. 7. ruang tunggu dan lain-lain)..1..4.000. terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 6.716..3. alat kedokteran rehabilitas medik) terealisasi sebanyak 5 paket (alat kedokteran umum dan ICU. alat kedokteran THT.000.atau 95.1. ruang pasien.889.20%. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.704.636. alat kedokteran mata.95%.000.098.720.atau 97. 7. dari rencana anggaran sebesar Rp.2. Kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit.33%. Kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit.082. dari rencana anggaran sebesar Rp.914.000. dengan output dari rencana jumlah 3 unit mobil terealisasi sebanyak 1 unit mobil atau 33.100.87.000. 7.02%.742. dari rencana anggaran sebesar Rp.000. dengan output dari rencana jumlah 200 orang terealisasi sebanyak 200 orang atau 100%.518. 7) Program pengadaan.448.. alat kedokteran rehabilitas medik) atau 100%.465.

423.atau 46. atau 87.000. dengan output dari rencana jumlah 178 jenis terealisasi sebanyak 178 jenis atau 100%.9.14%.67%. dari rencana anggaran sebesar Rp. ..000.32%. II-7 rencana jumlah 33 jenis terealisasi sebanyak 33 jenis atau 100%..500.atau 95.. 7.. 7. Kegiatan pengadaan bahan-bahan laboratorium.34. Kegiatan pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis rumah sakit.005. 7.10.000.terealisasi sebesar Rp.7.73%.468.97.449.450..000..290.250.770. dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.590.142.34.. 7. dengan output dari rencana jumlah 3 jenis terealisasi sebanyak 2 jenis atau 66.8.. dari rencana anggaran sebesar Rp.125. dengan output dari rencana jumlah 122 jenis terealisasi sebanyak 122 jenis atau 100%.atau 96.089..41%.146.465. dengan output dari rencana jumlah 20 jenis terealisasi sebanyak 20 jenis atau 100%.432. Kegiatan pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit. dari rencana anggaran sebesar Rp.166..atau 95.17.000. Kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran pakai habis.6.000. terealisasi sebesar Rp. atau 98. terealisasi sebesar Rp. dari rencana anggaran sebesar Rp.terealisasi sebesar Rp.000.terealisasi sebesar Rp.37.128.500.350.terealisasi sebesar Rp.900.75%. dengan output dari rencana jumlah 121 jenis bahan makanan pasien dan 33 orang pegawai yang menerima makanan terealisasi sebanyak 121 jenis bahan makanan pasien dan 33 orang pegawai yang menerima makanan atau 100%.913. Kegiatan pengadaan gas medis.. Kegiatan pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit. 7.385..44%.93. dengan output dari rencana jumlah 210 tabung terealisasi sebanyak 210 tabung atau 100%. dari rencana anggaran sebesar Rp.5.

.000.atau 99.97.. II-8 7. terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 8. .. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit.dari rencana anggaran sebesar Rp.000.terealisasi sebesar Rp. dari rencana anggaran sebesar Rp.rekam medic.000. dengan output dari rencana jumlah 1 jenis terealisasi sebanyak 1 jenis atau 100%.1 berikut ini: . dengan output dari rencana jumlah 9000 m terealisasi sebanyak 9000 m atau 100%.000.62. billing sistem/kasir). Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit. dengan output dari rencana jumlah 7 jenis terealisasi sebanyak 7 jenis atau 100%.16%.200...1.950.7.290. dari rencana anggaran sebesar Rp..000. Data rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Cileungsi tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.atau 100%. 8) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.2.037.025.terealisasi sebesar Rp.565.100. Kegiatan pengadaan software SIM RS (pendaftaran. 8.7.11.terealisasi sebesar Rp.200.67%.62.atau 97.

II-9 .

II-10 .

II-11 .

II-12 .

II-13 .

II-14 .

II-15 .

II-16 .

II-17 .

2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan rumah sakit. yaitu : 1) SDM a. dll. 4) Alokasi dana yang dialokasikan untuk kebutuhan RSUD Cileungsi belum mencukupi jika dibandingkan dengan rencana kebutuhan. Melaksanakan Bimbingan Teknis ke RSUD Leuwiliang dan RSUD Cibinong untuk meningkatkan pemahaman petugas d. rumah sakit perlu dilengkapi dengan SDM baik tenaga medis. Mengusulkan penambahan saran prasana untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit . Hospital Bylaws. Melaksanakan rekrutmen SDM b. Standar Pelayanan Minimal. 6) Kurangnya sosialisasi sebagai media informasi dan sarana promosi pelayanan RSUD Cileungsi. namun diawal berdirinya RSUD Cileungsi masih kekurangan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada b. paramedis dan administrasi untuk mendukung operasional RS. 3) Belum optimalnya pengelolaan manajemen rumah sakit antara lain ketersediaan Standar Operasional Prosedur. Mengoptimalkan kinerja SDM yang telah ada c. sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan sangat terbatas. 5) Pelaksanaan pengadaan mobil ambulance dan mobil jenazah diakhir tahun anggaran. Mengikuti Pelatihan PPGD bagi Perawat di RSHS Bandung dan Pelatihan PPGDON bagi Bidan di RSUD Ciawi sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi petugas 2) Sarana parasarana a. II-18 Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor selama tahun 2012. sebagai berikut : 1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan.

dilakukan Promosi dan Publikasi RS. jumlah semua jenis layanan spesialis yang ada di rumah sakit. Jamkesda dan Jampersal. baik internal di RS maupun dengan lintas sektor terkait 7) Dalam rangka pengembangan pelayanan di RSUD Cileungsi. Hasil perhitungan dalam bentuk prosentase. Peningkatan layanan spesialis. diantaranya dilakukan pengembangan pelayanan medik dan keperawatan selain melayani pasien Jamkesmas. 2. 4. 2. RSUD Cileungsi juga akan melayani pasien Askes dan pasien Jaminan Asuransi/ perusahaan. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi RSUD Cileungsi merupakan SKPD yang baru sehingga belum mempunyai tolak ukur indikator kinerja yang akan diuji yang ditetapkan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. . Peningkatan jumlah instalasi.2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III rumah sakit. II-19 3) Managemen a. 3. dihitung berdasarkan jumlah hari rawat dibagi dengan jumlah tempat tidur yang tersedia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hasil perhitungan dalam bentuk prosentase. terdiri dari: 1. jumlah semua instalasi pelayanan yang ada di rumah sakit. Penyusunan SOP dan SPM b. jumlah tempat tidur kelas III yang tersedia terhadap jumlah tempat tidur keseluruhan. Cakupan tingkat hunian rumah sakit / Bed Occupancy Rate (BOR). Penyusunan hospital bylaws 4) Membuat analisa kebutuhan berdasarkan skala prioritas kemudian mengajukan penambahan alokasi anggaran 5) Sebaiknya anggaran untuk pengadaan yang bersifat khusus tidak dialokasikan pada akhir tahun 6) Memperbaiki sistem pelaporan yang terintegrasi.

Rasio tenaga paramedik (Perawat + Bidan) pe tempat tidur pasien. gawat darurat (emergency) dan tindakan medik dengan tugas: 1) Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Meskipun demikian di RSUD Cileungsi sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap. rawat jalan. 6. dan Kebidanan dan Kandungan.2 berikut ini: . Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas. Berdasarkan persyaratan untuk rumah sakit tipe C yaitu 2 dokter spesialis pada tiap-tiap pelayanan spesialis dasar. 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. II-20 5. 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. RSUD Cileungsi mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit. ratio tenaga dokter spesialis di pelayanan spesialis dasar yang ada di rumah sakit yaitu : Bedah. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional (2 spesialis/ SMF). Anak. ratio antara jumlah tenaga paramedik (perawat dan bidan) dibanding dengan jumlah tempat tidur perawatan pasien. Penyakit Dalam. Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan di atas dapat kami sampaikan pada Tabel 2.

II-21 2.2 .

paramedis perawatan dan non perawatan dalam memenuhi kebutuhan . 2. WEAKNESSES a.8 hektar. Dukungan stakeholder yang menjadikan RSUD sebagai SKPD unggulan pelayanan public bidang kesehatan. Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan pelayanan. II-22 2. Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan. kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategik yang mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT. c. tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah.3. peluang (opportunity) dan ancaman (threats) sebagai berikut: 1. kelemahan (weaknesses). yaitu teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor–faktor kekuatan (strengths). STRENGTHS a. d. Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas diketahui bahwa pelayanan RSUD Cileungsi perlu dikembangkan/ditingkatkan dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial. Tersedianya lahan seluas 3. Masih kurangnya jumlah tenaga medis spesialis. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan langsung pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah sakit. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Cileungsi Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatan kinerja (perfomance) pelayananan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di rumah sakit. b.

dan mendukung pengembangan jenis layanan. Rujukan dari puskesmas. OPPORTUNITIES a. f. dalam peningkatan kinerja pelayanan publik. b. 3. e. 4. b. d. Kondisi krisis ekonomi dan moneter sulit diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. b. dokter swasta serta pelayanan kesehatan lainnya cenderung menurun. Berkembangnya wilayah Cileungsi menjadi pusat kegiatan ekonomi Kabupaten Bogor timur sehingga memperluas pangsa pasar. f. Kurang tertibnya penataan administrasi aset dan pemeliharaan sebagai pendukung jaminan mutu pelayanan kesehatan RS. Adanya keinginan (needs) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat (demand) yang cukup tinggi. c. peralatan perawatan. dan peralatan pendukung pelayanan masih kurang dari standar sehingga pelayanan kurang optimal. Adanya jejaring dengan rumah sakit Pendidikan untuk peningkatan mutu dan jenis layanan. Letak geografis RSUD Cileungsi menjadi hambatan bagi pelanggan dari luar wilayah bogor timur untuk berobat ke RS. II-23 minimal operaional RS kelas C sesuai standar yang ditetapkan. Stake Holder yang mendukung kebijakan manajemen RS. Fasilitas peralatan medis. c. Berdirinya perusahaan-perusahaan swasta disekitar RSUD sehingga memungkinkan diperluasnya ikatan kerja sama. . Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung pengembangan pelayanan kesehatan RS secara optimal. Masyarakat miskin yang tidak terjaring Jamkesmas dibiayai oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan fasilitas Jamkesda. Sistem Informasi Manajemen RS yang belum optimal dan kurang mendukung. e. THREATS a. d.

pelihara dan lengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan mengutamakan kepentingan pasien/ pelanggan/konsumen. Berdirinya rumah sakit . Perbaiki. d. peraturan-peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan RS. Jalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit pesaing dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki serta peraturan dan ketentuan yang mendasari untuk peningkatan produktivitas pelayanan. II-24 c. . 2. disamping juga ditetapkan Peraturan Internal Medis (Medical Staff By Laws) yang mengatur kewenangan fungsi medis dalam melaksanakan tindakan/pelayanan medis serta kode etik profesi. Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana. 4. Strategi peningkatan kinerja pelayanan RSUD Cileungsi dirumuskan sebagai berikut : 1. Era Pasar Bebas Asean (AFTA). sarana prasarana.rumah sakit swasta dengan fasilitas peralatan medik canggih dan lengkap dengan sarana pendukung. Optimalkan semua sumber daya (tenaga. masuknya modal asing dan fasilitas kesehatan swasta luar negeri. SDM dan jenis layanan untuk menangkap peluang pasar (masyarakat) kelas menengah atas potensial dengan pemberian pelayanan jasa lebih dari standar. 3. Hospital By Laws merupakan peraturan tertinggi secara internal yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di RSUD Cileungsi. dengan menangkap peluang pasar menengah atas. Sebagaimana dalam hasil interaksi SWOT. Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Internal rumah sakit (Hospital By Laws).

4) Pelayanan Instalasi Bedah Sentral. a. 1) IGD (trauma centre). Penunjang Medik. 2) Radiologi. Penambahan Layanan Baru. Optimalisasi Pelayanan . 5) Pelayanan Laboratorium. 3) Pelayanan Gawat Darurat. b. 3. 4) Pelayanan Tindakan Medik Operatif. 3) Gizi. THT. 7) Pelayanan Gizi. 9) Rehabilitasi Medik. II-25 Kegiatan Pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. 3) Rawat Jalan : poliklinik kebidanan dan kandungan. . 4) Depo Farmasi. Pengembangan layanan. 6) Pelayanan Radiologi. gigi dan umum. anak. 2) Pengembangan Pemulasaran Jenazah. penyakit dalam. b. Pelayanan Unggulan a. 2) Rawat inap VIP. 2) Pelayanan Rawat Inap. 3) Bank darah. 4) Laboratorium. bedah. 1) Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan. mata. 5) Rehab Medik. 1) Farmasi Klinik. syaraf. 2. 8) Pelayanan Laundry. Medik. paru. Peningkatan kerja sama (rujukan). 1) NICU.

tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan. Penambahan peralatan rumah sakit. Peningkatan pelayanan administrasi. Meningkatkan pelayanan dengan pemeliharaan dan implementasi standar pelayanan mutu pelayanan. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.3 berikut ini : . 4. 7. indikator kinerja program/ kegiatan. Review rancangan awal RSUD Cileungsi tahun 2014 adalah seperti pada tabel 2. Kegiatan Pendukung Pelayanan : 1. 6. serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. 10. 3. 2. Penambahan gedung baru. Peningkatan layanan dengan dukungan peraturan dan keputusan.4. 5. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD RSUD Cileungsi Telaahan terhadap rancangan awal SKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD. 5. Meningkatkan kegiatan layanan administrasi perkantoran. Review terhadap rancangan awal RKPD. Pengembangan sistem informasi rumah sakit (SIMRS). 6. meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan. 7. 9. Pelaksanaan keselamatan kerja. dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Peningkatan kualitas perencanaan strategis rumah sakit. II-26 4. Pemeliharaan peralatan rumah sakit dan penunjang lainnya. 8. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. 2. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah. Pengendalian Infeksi.

II-27 .

II-28 .

II-29 .

II-30 .

II-31 .

4 . II-32 2.

II-33

II-34

II-35

II-36 .

II-37 .

4. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan minimal Rumah Sakit. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (pelayanan kesehatan lanjutan) kepada masyarakat.5. 3. Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik). Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan. 2. jumlah gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non medis. II-38 2. . peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan. 3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit ditambah/diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat. Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi tahun 2014 pada urusan kesehatan lingkup rumah sakit diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja sebagai berikut: 1. 2. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (pelayanan kesehatan lanjutan) yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RS dijabarkan kedalam program/kegiatan sebagai berikut: 1.

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. n. 6. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD. Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatanPencapaian sasaran diatas dikontribusikan oleh kinerja dari 9 progam dan 49 kegiatan dan 9 kegiatan usulan di lingkup wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi pada RENJA SKPD RSUD Cileungsi Tahun 2014. II-39 5. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah. c. h. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. k. i. e. Penyediaan Keamanan Kantor. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu Keperawatan di Rumah Sakit. terdiri dari 15 kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan makanan dan minuman j. . g. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medik. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai standar. Sumberdaya Air dan Listrik. d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 7. o. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Penyediaan Alat Tulis Kantor. sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi. 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional. m. f. l.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 kegiatan. Pemeliharaan /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. g. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran. Penata usahaan keuangan SKPD. c. Penyusunan Perencanaan Anggaran. c. . d. Pendidikan dan pelatihan formal. Penyusunan dan Renja SKPD. II-40 2. e. yaitu: a. Pengadaan Perlengkapan Kantor e. Pengadaan Peralatan Kantor. yaitu : a. yaitu : a. 6. 4. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur. yaitu : a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 kegiatan. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor. b. Publikasi kinerja SKPD. 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 2 kegiatan. Pengadaan Media Promosi Kesehatan. b. g. d. yaitu: a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. f. f. 3. b. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terdiri dari 12 kegiatan. b. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit. f. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit. h. Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis. j. Pengadaan Gas Medis. Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada RSUD Cileungsi.5 berikut : . k. Ruang Pasien. Pengadaan Bahan dan Alat-alat Laboratorium. e. Standarisasi pelayanan kegiatan akreditasi rumah sakit. Ruang Tunggu dan lain-lain). g. yaitu : a. Program Pengadaan. c. c. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terdiri dari 2 kegiatan. disajikan dalam tabel 2. Pengadaan Meubeler dan perlengkapan rumah sakit l. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-surat Menyurat Rumah Sakit. Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3 kegiatan. b. b. 8. Pengadaan Alat Kedokteran Habis Pakai RS. yaitu : a. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis Rumah Sakit. yaitu : a. II-41 7. d. Pengadaan Software SIM RS. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. Rekapitulasi usulan program/ kegiatan yang sesuai dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit. Persiapan BLUD. Loundry. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur. Jasa Pelayanan Kesehatan. i.

II-42 .

1. harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. dibina. dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat . dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh. pengaturan. PROGRAM DAN KEGIATAN 3. pencegahan penyakit (preventif). SASARAN. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Oleh karena itu. Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif). dari pusat dan daerah. terpadu dan berkesinambungan. Identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang dicermati sebagai prioritas dan sasaran pembangunan bidang kesehatan seperti pada tabel 3. III-1 BAB III TUJUAN. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pkok dan fungsi SKPD. dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. penyembuhan penyakit (kuratif). Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu di arahkan. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah.1 berikut ini : . Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua arah.

......III-2 Tabel 3..........1. ........

serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor akan mengetahui hal- hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan. III-3 3. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Rumah sakit. program. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit. 3. Perumusan tujuan dan sasaran renja RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor tahun 2013 sesuai dengan target renstra SKPD yang telah ditetapkan dalam Visi sebagai berikut: ” TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG BERMUTU DAN TERJANGKAU BAGI MASYARAKAT “ Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Menerapkan managemen yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Cileungsi Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. kebijakan. Mengoptimalkan layanan kesehatan sesuai standar RS. dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.2. RSUD Cileungsi menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka RSUD Cileungsi mempunyai Motto sebagai berikut: “KAMI ADA UNTUK KESEHATAN ANDA” . 4.

Penyediaan Jasa Komunikasi. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. III-4 3. n. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional. f. 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medik. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi Perumusan program dan kegiatan renja RSUD Cileungsi tahun 2014 direncanakan sesuai dengan prioritas dan sasaran. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran. Penyediaan makanan dan minuman j. e. m. b.3. o. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Dalam tabel lampiran di akhir dokumen ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Program kegiatan serta pagu indikatif yang dapat menjadi acuan bagi penentu kebijakan anggaran SKPD di Kabupaten Bogor pada tahun 2014. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah. d. i. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. c. Sumberdaya Air dan Listrik. h. g. l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Penyediaan Keamanan Kantor. . k. terdiri dari 15 kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Kegiatan yang direncanakan pun dianalisa menurut kebutuhan dan kondisi penganggaran RSUD Cileungsi.

b. yaitu : a. c. g. III-5 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor. e. 6. Penata usahaan keuangan SKPD. yaitu : a. 5. b. d. Pendidikan dan pelatihan formal. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun. yaitu: a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD. 3. Publikasi kinerja SKPD. Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur. f. g. Pengadaan Media Promosi Kesehatan. d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 kegiatan. b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 kegiatan. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Pengadaan Perlengkapan Kantor e. . Penyusunan Perencanaan Anggaran. yaitu: a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan. f. 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran. Penyusunan dan Renja SKPD. c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. yaitu : a. Pengadaan Peralatan Kantor. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 2 kegiatan.

Jasa Pelayanan Kesehatan. b. Ruang Tunggu dan lain-lain). yaitu : a. yaitu : a. 9. c. Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada RSUD Cileungsi. d. Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD Cileungsi tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3. Pengadaan Alat Kedokteran Habis Pakai RS. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. k.2 berikut ini : . Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit. Loundry. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-surat Menyurat Rumah Sakit. Persiapan BLUD. j. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terdiri dari 12 kegiatan. Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3 kegiatan. Standarisasi pelayanan kegiatan akreditasi rumah sakit. Pengadaan Software SIM RS. c. Pengadaan Meubeler dan perlengkapan rumah sakit. Ruang Pasien. f. Pengadaan Bahan dan Alat-alat Laboratorium. yaitu : a. III-6 7. Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit. b. i. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur. l. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis Rumah Sakit. h. g. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit. Pengadaan Gas Medis. Program Pengadaan. e. b. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terdiri dari 2 kegiatan. 8.

..2...... ..III-7 Tabel 3..........

Semoga Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi. Akhirnya. IV-1 BAB IV PENUTUP Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi. Oleh karena itu. yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyrakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor. memuat permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. RACHMAT YASIN . BUPATI BOGOR. sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2013-2013.

1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Lalu (2012) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Kinerja Realisasi Target Urusan/Bidang Urusan Kinerja Hasil Target Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian Program Tingkat Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Capaian Kegiatan (Output) (Renstra SKPD)Tahun Tingkat Capaian Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja Tahun 2013) Program dan Kegiatan 2014 Realisasi Realisasi s/d Tahun 2011 Tahun 2012 SKPD Tahun 2012 s/d tahun berjalan (%) target (2013) Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 WAJIB 1 02 KESEHATAN 1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI 1 02 05 01 Program Pelayanan Terpenuhinya kebutuhan Administrasi pelayanan administrasi Perkantoran 1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah alat legalitas surat menyurat yang dibeli .Paket . Tabel 2.00% 1 sambungan 2 sambungan 200% .00% 300 buah 500 buah 109% .internet 1 sambungan 1 sambungan 1 sambungan 100.00% 45 paket 60 paket 100% 1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi Jumlah sarana komunikasi sumber daya air dan listrik dan listrik yang dibayar .00% 1 sambungan 2 sambungan 200% 1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah mobil yang dipelihara dan dan perizinan kendaraan STNK yang diperpanjang .Materai 3000 250 buah 100 buah 100 buah 100. paket 15 paket 15 paket 100.00% 100 buah 200 buah 80% .Listrik 1 sambungan 1 sambungan 1 sambungan 100.telepon 5 sambungan 5 sambungan 5 sambungan 100.Materai 6000 458 buah 200 buah 200 buah 100.00% 5 sambungan 10 sambungan 200% .

792 lembar 58% 1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen Jumlah komponen/peralatan instalasi listrik/penerangan listrik dan penerangan gedung bangunan kantor yang diadakan .00% 11.Luar daerah 92 kali 39 kali 31 kali 79.Jumlah majalah 2 jenis 1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan Jumlah makanan dan snack dan minuman .867 M2 20.Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan 6 bulan 6 bulan 100.penggandaan 100.137 M3 .00% 600 porsi 1.00% 90 jenis 129 jenis 142% 1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetakan dan dan penggandaan penggandaan yang dibeli .Jumlah makanan 720 0rang 700 porsi 700 porsi 100. Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Lalu (2012) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Kinerja Realisasi Target Urusan/Bidang Urusan Kinerja Hasil Target Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian Program Tingkat Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Capaian Kegiatan (Output) (Renstra SKPD)Tahun Tingkat Capaian Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja Tahun 2013) Program dan Kegiatan 2014 Realisasi Realisasi s/d Tahun 2011 Tahun 2012 SKPD Tahun 2012 s/d tahun berjalan (%) target (2013) Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dinas/operasional .06% 362 orang 470 orang .000 lembar 57.Kendaraan roda 4 9 unit 1 unit 1 unit 100.57% 300 kali 333 kali 113% .00% 6 unit 7 unit 78% 1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Luas lingkungan kantor yang kantor dibersihkan .300 porsi 181% .Dalam daerah 295 kali 42 kali 33 kali 78.00% 6 titik 12 titik 100% 1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan Jumlah surat kabar dan dan peraturan perundang.00% 3 jenis 6 jenis 150% .Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis 3 buah 3 buah 100.00% .Luas bangunan kantor yang 9.000 M2 100.Cetakan 36 jenis 36 jenis 36 jenis 100% .Penerangan jalan umum 5 titik 6 titik 6 titik 100.00% 12 bulan 18 bulan 150% 1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 39 jenis 39 jenis 100.730 M2 9000 M2 9.Jumlah snack 60 orang 300 porsi 210 porsi 70.867 M2 214% ditangani pengelolaan kebersihan 2.00% 180 porsi 390 porsi 650% 1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan kunsultasi Konsultasi Ke Dalam dan Luar yang dibutuhkan Daerah .792 lembar 57.Alat listrik dan elektronik 12 jenis 41 jenis 41 jenis 100. buah 3 buah 75% .Jumlah surat kabar 4 jenis 3 jenis 3 jenis 100. bahan bacaan/buku peraturan undangan .00% 15 jenis 56 jenis 467% .49% 91 kali 122 kali 133% 1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 186 orang 108 orang 58.

orang 0% 1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 50 dokumen 50 dokumen 500% Arsip SKPD Cileungsi selama 1 tahun 1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan Jumlah pengelolaan Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian . jenis 0% . Jumlah SOP 34 jenis . dokumen 0% 1 02 05 02 Program Peningkatan Terpenuhinya peningkatan sarana Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur Aparatur 1 02 05 02 0005 Pengadaan Kendaraan Jumlah mobil yang dibeli .00% . Jumlah pegawai yang diberi honor 38 orang .Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis 6 jenis 6 jenis 600% 1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan . Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah 10 buah 10 buah 59% .Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 10 orang 10 orang 100. Jumlah televisi yang dibeli 13 buah 3 buah 3 buah 23% . jenis 0% . Jumlah almari es yang dibeli 17 unit 3 unit 3 unit 18% gedung kantor .Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang .Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 4 unit 4 unit 100. Jumlah ac yang dibeli 25 buah 4 buah 4 buah 16% 1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan .Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang .00% 8 unit 12 unit 80% kantor . Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen . Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Lalu (2012) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Kinerja Realisasi Target Urusan/Bidang Urusan Kinerja Hasil Target Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian Program Tingkat Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Capaian Kegiatan (Output) (Renstra SKPD)Tahun Tingkat Capaian Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja Tahun 2013) Program dan Kegiatan 2014 Realisasi Realisasi s/d Tahun 2011 Tahun 2012 SKPD Tahun 2012 s/d tahun berjalan (%) target (2013) Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) pendukung administrasi/ tidak tetap yang diberi honor teknis perkantoran . orang 0% .00% 10 orang 20 orang 87% Keamanan Kantor rumah sakit 1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan Jumlah SOP dan laporan pelayanan adminsitrasi rekam medik rekam medik .Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang 26 orang 26 orang 260% .00% 7 unit 11 unit 65% .Jumlah printer yang dibeli 17 unit 4 unit 4 unit 100.unit 1 unit 100% Dinas/operasional 1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan . 0 1 unit 1 unit 100.Jumlah notebook yang dibeli 10 unit 7 unit 7 unit 70% . Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 9 jenis . orang 0% .

00% .Jumlah papan peringatan yang dibeli 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100. 21 buah 21 buah 100. buah 1 buah 100% .Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah 0% 1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala .Jumlah wireless yang dibeli 1 unit 1 buah 1 buah 100.Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 175 buah 175 buah 100.00% 153 buah 328 buah 89% . 86 jenis 86 jenis 100.Jumlah brankas yang dibeli . paket 2 paket 200% .00% .Jumlah papan nama yang dibeli . 1 buah 1 buah 100% .Jumlah kendaraan dinas yang 9 unit 2 unit 2 unit 100.00% 9 jenis 13 jenis 325% . Jumlah wireless yang dibeli 1 unit 0% 1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan .Printer 10 buah . Jumlah projector yang dibeli 1 buah 0% . buah 0% 1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala .infokus 1 unit 1 unit 1 unit 100. Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Lalu (2012) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Kinerja Realisasi Target Urusan/Bidang Urusan Kinerja Hasil Target Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian Program Tingkat Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Capaian Kegiatan (Output) (Renstra SKPD)Tahun Tingkat Capaian Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja Tahun 2013) Program dan Kegiatan 2014 Realisasi Realisasi s/d Tahun 2011 Tahun 2012 SKPD Tahun 2012 s/d tahun berjalan (%) target (2013) Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) . unit 10 unit 100% . Jumlah kamera yang dibeli 1 buah 0% . buah 21 buah 100% .Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis 18 jenis 18 jenis 100% sakit yang dibeli . Perlengkapan kantor 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100.00% unit 10 unit 50% .00% 172 jenis 258 jenis 100% beserta perlengkapannya 1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja .00% .komputer 20 unit 10 unit 10 unit 100.00% unit 1 unit 100% . Genset 2 unit 1 unit 1 unit 50% .00% . AC 100 unit 20 unit 20 unit 100. Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit 8 unit 8 unit 32% .Jumlah pemotong kertas yang dibeli .Jumlah faxmili yang dibeli . buah 6 buah 100% . buah 3 buah 100% 1 02 05 03 Program Peningkatan Terwujudnya tertib aparatur Disiplin Aparatur 1 02 05 03 0002 Pengadaan pakaian dinas .Jumlah pakaian batik tradisional .00% 57 unit 77 unit 77% Perlengkapan Kantor .00% .00% .Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 0% . Mesin babat rumput 3 buah 3 buah 100. 6 buah 6 buah 100. Jumlah Whiteboard yang dibeli 10 buah 10 buah 100.00% 6 unit 8 unit 89% Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan kantor yang Peralatan Kantor dipelihara . 1 buah 1 buah 100% Kantor .

Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 0% aparatur . ACLS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% . GELS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% . PPGD Dokter .Pembinaan Jasmani 36 kali 0% 1 02 05 06 Program Peningkatan Terwujudnya Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Kinerja dan Keuangan . Mediasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% . PPGDN 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100. Basic Kamar Bedah . PPGD Perawat . Manajemen kamar bedah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% .00% 1 kegiatan 100% . ACLS Dokter . PPGD 1 kegiatan 1 kegiatan 100. BCLS-BTLS Perawat . PPGDON . GELS Dokter . Manajemen Keperawatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% . Manajemen BBLR dengan metode Kanguru . BBLR 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% . Audit Keperawatan 1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi . Resusitasi Noenatus . EKG Dokter .00% 1 kegiatan 2 kegiatan 200% . Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Lalu (2012) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Kinerja Realisasi Target Urusan/Bidang Urusan Kinerja Hasil Target Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian Program Tingkat Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Capaian Kegiatan (Output) (Renstra SKPD)Tahun Tingkat Capaian Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja Tahun 2013) Program dan Kegiatan 2014 Realisasi Realisasi s/d Tahun 2011 Tahun 2012 SKPD Tahun 2012 s/d tahun berjalan (%) target (2013) Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Lapangan 1 02 05 05 Program Peningkatan Terpenuhinya kebutuhan tenaga Kapasitas Sumber Daya tenaga aparatur rumah sakit Aparatur yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya 1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelatihan yang diikuti Formal . USG Dasar .

Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun 1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan .00% 1 dokumen 2 dokumen 200% Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan RSUD Kinerja SKPD Cileungsi 1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan .00% 4 dokumen 6 dokumen 150% Anggaran SKPD Tahun 2012 1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan .00% 3 dokumen 39 dokumen 325% SKPD Keuangan Program / Kegiatan RSUD Cileungsi 1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra .Media cetak 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100% 1 02 05 23 Program pengadaan Meningkatnya pelayanan .Publikasi 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100% 1 02 05 19 Program Promosi Terpenuhinya program Kesehatan dan promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat 1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi Jumlah media promosi kesehatan Kesehatan .Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% Renja SKPD Rumah Sakit Tahun 2012 dan Renstra 1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah sarana informasi mengenai kinerja SKPD .Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% Keuangan Semesteran semesteran RSUD Cileungsi 1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan .Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 36 dokumen 36 dokumen 100.Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100. Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Lalu (2012) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Kinerja Realisasi Target Urusan/Bidang Urusan Kinerja Hasil Target Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian Program Tingkat Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Capaian Kegiatan (Output) (Renstra SKPD)Tahun Tingkat Capaian Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja Tahun 2013) Program dan Kegiatan 2014 Realisasi Realisasi s/d Tahun 2011 Tahun 2012 SKPD Tahun 2012 s/d tahun berjalan (%) target (2013) Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian .

Peralatan kebersihan dan 8 jenis 4 jenis 4 jenis 50% bahan pembersih . Pengadaan darah 120 kantong 80 kantong 80 kantong 67% .Jumlah kendaraan yang dibutuhkan .Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 200 orang 200 orang 100. bensin 4.00% 288 jenis 410 jenis 138% habis pakai rumah sakit habis yang dibeli 1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan .jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 72 kali 72 kali 100% kegiatan akreditasi rumah sakit 1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD . Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Lalu (2012) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Kinerja Realisasi Target Urusan/Bidang Urusan Kinerja Hasil Target Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian Program Tingkat Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Capaian Kegiatan (Output) (Renstra SKPD)Tahun Tingkat Capaian Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja Tahun 2013) Program dan Kegiatan 2014 Realisasi Realisasi s/d Tahun 2011 Tahun 2012 SKPD Tahun 2012 s/d tahun berjalan (%) target (2013) Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Standarisasi Pelayanan kesehatan sesuai standar Kesehatan 1 02 05 23 0013 Jasa pelayanan kesehatan .00% 328 jenis 551 jenis 147% rumah sakit sakit yang dibeli 1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan Jumlah bahan-bahan logistik Logistik Rumah Sakit yang dibeli .140 liter 229% .33% 2 unit 3 unit 100% Jenazah 1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran .00% . tabung gas 12 kg 100 buah 96 buah 96 buah 100. 36 buah 36 buah 100. Terpenuhinya pelayanan Peningkatan Sarana dan kesehatan rujukan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata 1 02 05 26 0020 Pengadaan Ambulance/Mobil . solar 7. unit 3 unit 1 unit 33.50% 12.jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 37 kali 37 kali 100% 1 02 05 26 Program pengadaan. buah 36 buah 100% . oli 5 jenis 6 jenis 6 jenis 120% .000 liter 140 liter 140 liter 100.00% 9.372 liter 12.000 liter 4000 liter 140 liter 3.00% 120 buah 216 buah 216% .Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 122 jenis 122 jenis 100.jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 223 jenis 223 jenis 100.000 liter 9.512 liter 179% . tabung gas 3 kg .00% 239 Karyawan 439 Karyawan 146% diberi jasa pelayanan kesehatan 1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan .

alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis 26 jenis 26 jenis 173% 1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan .00% 41 jenis 74 jenis 529% ruang tunggu dll) bahan pembersih .alat rumah tangga pakai habis 72 jenis 53 jenis 53 jenis 74% bahan pembersih .Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 121 jenis 121 jenis 100.00% 168 jenis 346 jenis 293% administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan .00% 83 jenis 103 jenis 104% alat-alat laboratorium dibeli 1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan rumah rumah tangga rumah sakit tangga rumah sakit yang dibeli (dapur.000 liter 1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS .Pertamax 3.00% 1 jenis 2 jenis 200% (Pendaftaran.219 tabung 2.Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 42 jenis 42 jenis 84% medis pakai habis habis yang dibeli 1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis Jumlah gas medis yang dibeli .tabung gas 50 kg 60 buah . laundry .478 tabung 100.697 tabung 105% 1 02 05 26 0060 Pengadaan Alat-alat Jumlah alat kedokteran yang 8 jenis 8 jenis 100% kedokteran bagi penderita dibeli akibat dampak rokok .00% 9 bagian 18 bagian 200% makan dan minuman 1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan .jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 178 jenis 178 jenis 100.N2O 15 tabung 10 tabung 10 tabung 100. Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Lalu (2012) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Kinerja Realisasi Target Urusan/Bidang Urusan Kinerja Hasil Target Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian Program Tingkat Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Capaian Kegiatan (Output) (Renstra SKPD)Tahun Tingkat Capaian Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja Tahun 2013) Program dan Kegiatan 2014 Realisasi Realisasi s/d Tahun 2011 Tahun 2012 SKPD Tahun 2012 s/d tahun berjalan (%) target (2013) Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) .Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian 9 bagian 9 bagian 100.Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 20 jenis 20 jenis 100. ruang pasien.00% 118 jenis 239 jenis 161% minuman pasien dan tenaga yang dibeli medis rumah sakit .Peralatan kebersihan dan 14 jenis 33 jenis 33 jenis 100.566 tabung 1478 tabung 1.00% 1. Rekam Medik Billing sistem/kasir) 1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan .00% 10 tabung 20 tabung 133% .Jumlah software RS yang dibuat 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100.O2 2.

Kedokteran Rehab Medik 12 jenis 12 jenis 100. Kedokteran bedah 3 jenis 3 jenis 100% . Kedokteran neurologi 4 jenis 4 jenis 100% .00% 1 paket 2 paket 200% .gedung tempat kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100.00% 21 jenis 79 jenis 66% . perlengkapan kantor 3 jenis 3 jenis 100% . Kedokteran THT 202 jenis 202 jenis 100. kedokteran umum 120 jenis 58 jenis 58 jenis 100. Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Lalu (2012) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Kinerja Realisasi Target Urusan/Bidang Urusan Kinerja Hasil Target Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian Program Tingkat Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Capaian Kegiatan (Output) (Renstra SKPD)Tahun Tingkat Capaian Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja Tahun 2013) Program dan Kegiatan 2014 Realisasi Realisasi s/d Tahun 2011 Tahun 2012 SKPD Tahun 2012 s/d tahun berjalan (%) target (2013) Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 02 05 26 0061 Pengadaan Alat-alat Jumlah alat kedokteran yang kesehatan pada RSUD dibeli Ci. penghias ruangan rumah 16 jenis 16 jenis 100% tangga 1 02 05 27 Program Pemeliharaan Terpenuhinya kebutuhan sarana Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata 1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ jumlah/luas gedung kantor/tempat Berkala Rumah Sakit kerja yang dipelihara . Kedokteran Mata 32 jenis 32 jenis 100.00% 1 jenis 33 jenis 100% .instalasi air limbah 8 jenis 7 jenis 7 jenis 88% 1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 1 paket 1 paket 100% Alat-alat Kesehatan kesehatan rumah sakit Rumah Sakit . Meubeler 10 jenis 9 jenis 9 jenis 90% .00% 4 jenis 206 jenis 100% . Kedokteran kebidanan dan penyakit 4 jenis 4 jenis 100% kandungan .00% 4 jenis 6 jenis 100% . Kedokteran anak 2 jenis 2 jenis 100.eungsi .00% 4 jenis 16 jenis 100% 1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan Jumlah meubeler yang dibeli perlengkapan rumah sakit . peralatan dapur 2 jenis 2 jenis 100% . Jaringan gas medis 3 ruangan 3 ruangan 100% .

2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor NO INDIKATOR SPM/ STANDAR IKK TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS NASIONAL TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11) 1 Cakupan tingkat hunian rumah 75% 48 % 55 % 48 % 60 % sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) 2 Peningkatan ketersediaan tempat 75% 100 % 52.6 % 100 % 60 % tidur kelas III Rumah Sakit 3 Peningkatan layanan Spesialis 11 11 Spesialis 14 Spesialis 11 Spesialis 17 Spesialis 4 Peningkatan jumlah instalasi 14 10 Instalasi 12 Instalasi 10 Instalasi 14 Instalasi 5 Rasio tenaga dokter spesialis dasar 2 1:1.5 1:2 1:1.06 1:1.5 1:2.06 1:1.06 1:1. Tabel 2.3 setiap layanan medik fungsional (2 spesialis/ SMF) 6 Rasio Perawat + Bidan per Tempat 1:4 1:1.06 Tidur (2:3) .

000 dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli .000 lembar . Cetakan 36 jenis . Alat listrik dan elektronik 12 jenis . telepon 5 sambungan .255. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 WAJIB WAJIB 1 02 KESEHATAN KESEHATAN 1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI DAERAH CILEUNGSI 1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.275.000 .Kendaraan roda 4 9 unit 1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor 533. Materai 6000 458 buah . Dalam daerah 295 kali Daerah . Listrik 1 sambungan .Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis . Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah undangan .000 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan 1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.000 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4. Luar daerah 92 kali .000 kantor Cileungsi yang dibersihkan kantor Cileungsi yang dibersihkan .000 Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan Daerah .000 dan perizinan kendaraan Cileungsi yang diperpanjang legalitasnya dan perizinan kendaraan Cileungsi yang diperpanjang legalitasnya dinas/operasional .275.288.288.000 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan 60.077.000 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 190.000 dan peraturan perundang.Jumlah surat kabar 4 jenis 1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan 60.internet 1 sambungan 1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/operasional 4.000 dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal .750.750.000 instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli bangunan kantor yang diadakan bangunan kantor yang diadakan .236.000 Cileungsi Cileungsi 1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.903.000 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/operasional 4. listrik 492.000 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.674.Luar daerah 92 kali 1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.Dalam daerah 295 kali .Jumlah makan dan minum tamu 60 orang 1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 190. Kendaraan roda 4 9 unit dinas/operasional . Tabel 2. Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang .000 Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi Perkantoran Perkantoran 1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.000 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.903.000 Menyurat Cileungsi .730 M2 .Cetakan 36 jenis .000.500.penggandaan 100. Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah dan peraturan perundang.800. internet 1 sambungan .236. penggandaan 100.Materai 6000 458 buah 1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi.331.000 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.000 lembar 1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126. Penerangan jalan umum 5 titik .137 M3 ditangani pengelolaan kebersihan 2.Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang .077.730 M2 ditangani pengelolaan kebersihan 2.Listrik 1 sambungan . Jumlah surat kabar 4 jenis . Jumlah majalah 2 jenis .Materai 3000 250 buah .000 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.000 sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar .telepon 5 sambungan . Luas bangunan kantor yang 9. listrik 492.331.Jumlah majalah 2 jenis .000.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD Cileungsi Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan No Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Penting (Rp. Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis undangan .Alat listrik dan elektronik 12 jenis .255.000 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126. Jumlah makan dan minum tamu 60 orang . Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan .500.Luas bangunan kantor yang 9.137 M3 .500.601.Penerangan jalan umum 5 titik 1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.000 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi.000 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor 533.800.674.601.500. Materai 3000 250 buah Menyurat Cileungsi .

000 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165. Jumlah notebook yang dibeli 10 unit kantor Cileungsi .870.Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang 1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 21. Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit .Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.850. Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah .Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 14.Perlengkapan kantor 4 jenis 1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109. Jumlah televisi yang dibeli 13 buah . Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah 1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD .000 Pengadaan Peralatan RSUD .000 gedung kantor Cileungsi . Jumlah projector yang dibeli 1 buah .000 Penyediaan Pelayanan RSUD .000 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534. Genset 2 unit . Jumlah televisi yang dibeli 13 buah .000.130.000 Kantor Cileungsi .000 adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik .000 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.AC 100 unit . Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang .komputer 20 unit 1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.650.200.000 Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun 1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.Jumlah SOP 34 jenis .000 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109. Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah 1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD .060.Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis sakit yang dibeli sakit yang dibeli . Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.535.000 Pengadaan Perlengkapan RSUD .850.000 Lapangan Cileungsi Lapangan Cileungsi 1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.000 Pengadaan Perlengkapan RSUD .Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang . Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 203.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD . Jumlah printer yang dibeli 17 unit .000 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD .000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25.000.000 Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian . Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit 15.140. Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang teknis perkantoran .000 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.200.000 kantor Cileungsi .500.Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang . Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah gedung kantor Cileungsi . Jumlah wireless yang dibeli 1 unit . komputer 20 unit .200.000 Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara 1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25. AC 100 unit . Perlengkapan kantor 4 jenis . Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit . Jumlah kamera yang dibeli 1 buah .000 Disiplin Aparatur Cileungsi Disiplin Aparatur Cileungsi 1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD .Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen 1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534. Jumlah SOP 34 jenis .650.Printer 10 buah . Jumlah ac yang dibeli 25 buah 242.Genset 2 unit .000. Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis Kantor Cileungsi .925. Jumlah projector yang dibeli 1 buah . Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis .Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit 15. Jumlah notebook yang dibeli 10 unit .520. Jumlah printer yang dibeli 17 unit .000 Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Aparatur Aparatur 1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD .000 .520.000 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 21.870.000 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.060. Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 203. Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah .140.000.000 Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor . Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 14.000 Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga 1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.200. Jumlah kamera yang dibeli 1 buah . Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang .000.Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis 1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD . Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah . Printer 10 buah .000. Jumlah ac yang dibeli 25 buah 242. Jumlah wireless yang dibeli 1 unit 1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan RSUD . Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan No Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Penting (Rp.925.Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.000 Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara . Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen . 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor teknis perkantoran .535.500.000 Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit Aparatur yang berkualifikasi dan Aparatur yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya kompeten dibidangnya 1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.130.

ACLS Dokter 1 kegiatan . Resusitasi Noenatus 1 kegiatan .000 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3. ACLS Dokter 1 kegiatan . Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2. Audit Keperawatan 1 kegiatan 1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD .000. Audit Keperawatan 1 kegiatan . Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20. Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.000.156.800.000.000 Penyusunan Perencanaan RSUD .800. BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan .000 Kesehatan Cileungsi .000 Penyusunan Pelaporan RSUD .000 kegiatan akreditasi rumah Cileungsi kegiatan akreditasi rumah Cileungsi sakit sakit 1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD .000 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD .Publikasi 6 Kegiatan 1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000. Basic Kamar Bedah 1 kegiatan .000 Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012 Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012 1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD . GELS Dokter 1 kegiatan .000.394.Pembinaan Jasmani 36 kali 1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.000.000.984.Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75. Resusitasi Noenatus 1 kegiatan .Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2. jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200. Pembinaan Jasmani 36 kali aparatur Cileungsi .000 Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi 1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD . Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan .156.Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000 Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat 1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150. PPGD Perawat 1 kegiatan .000.000 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150. PPGD Dokter 1 kegiatan .800. Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15. PPGDON 1 kegiatan .000. EKG Dokter 1 kegiatan .000 Persiapan BLUD RSUD .000 Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan 1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD . Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.000 Cileungsi kinerja SKPD Cileungsi kinerja SKPD .000.000.000.000 Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar Kesehatan Kesehatan 1 02 05 23 0001 Jasa pelayanan kesehatan RSUD .000. Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.000.Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20. EKG Dokter 1 kegiatan .156.984.Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200. PPGDON 1 kegiatan . PPGD Perawat 1 kegiatan . PPGD Dokter 1 kegiatan .000. Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan Formal Cileungsi .000.000 Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan 1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan RSUD .000 Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun 1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD . BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan .000 Cileungsi Cileungsi . USG Dasar 1 kegiatan .000 Jasa pelayanan kesehatan RSUD . 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Formal Cileungsi .000 SKPD Cileungsi Keuangan Program SKPD Cileungsi Keuangan Program / Kegiatan RSUD Cileungsi / Kegiatan RSUD Cileungsi 1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD . Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54. Publikasi 6 Kegiatan . jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai 100.Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000 standarisasi pelayanan RSUD . Media cetak 7 jenis Kesehatan Cileungsi . Basic Kamar Bedah 1 kegiatan .000 Penatausahaan Keuangan RSUD .000 Penyusunan Laporan Capaian RSUD .000 Penyusunan Renstra RSUD .000.jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210. USG Dasar 1 kegiatan .800.000.000.Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.000 aparatur Cileungsi .156.394.000 Penyusunan Pelaporan RSUD .000 Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra 1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai 100.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD Kinerja SKPD Cileungsi Kinerja SKPD Cileungsi 1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD . Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan No Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Penting (Rp. GELS Dokter 1 kegiatan . Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.Media cetak 7 jenis 1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.000.000.000.Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.

000. tabung gas 50 kg 60 buah . laundry .Jumlah software SIM RS 1 jenis 110.000 liter . alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis . N2O 15 tabung Cileungsi .000.000.Gas O2 tabung 6m3 2.Peralatan kebersihan dan 14 jenis ruang tunggu dll) bahan pembersih ruang tunggu dll) bahan pembersih .000 Pengadaan Bahan dan RSUD .100 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329.000 Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur . Peralatan kebersihan dan 14 jenis (dapur.250. Pertamax 3. Meubeler 10 jenis perlengkapan rumah sakit Cileungsi .000 liter .200.410.408.750.585.000 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.000 liter .990.000 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394. Jumlah software SIM RS 1 jenis 110.000 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247.000 Pengadaan Obat-Obatan RSUD .000.500.200. RSUD Terpenuhinya pelayanan ############# Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan Prasarana Rumah Sakit/ Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Mata 1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD .000.110.716.000 habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli 1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD .000 Pengadaan alat kedokteran RSUD .312. Peralatan kebersihan dan 8 jenis . Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan No Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Penting (Rp.Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1. bensin 4.750. ruang pasien.000 perlengkapan rumah sakit Cileungsi .000 (Pendaftaran.250.000.Gas O2 tabung 1m3 136 tabung .500.000 medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli 1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248. tabung gas 50 kg 60 buah . Rekam Medik Cileungsi Billing sistem/kasir) Billing sistem/kasir) 1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD .000. oli 5 jenis .000 liter . solar 7.408.000 alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli 1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329. bensin 4. Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.N2O 15 tabung . Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198.450 administrasi dan surat Cileungsi administrasi dan surat Cileungsi menyurat rumah sakit menyurat rumah sakit 1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD . Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis 1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD .Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.000 liter . 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 02 05 26 Program pengadaan. tabung gas 12 kg 100 buah .000. Rekam Medik Cileungsi (Pendaftaran. tabung gas 12 kg 100 buah .410. solar 7.585.110. Pengadaan darah 300 kantong .850 minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli medis rumah sakit . Pertamax 3.000 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli 627.000 rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli 1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247. ruang pasien.000 Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli .000. Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian medis rumah sakit .430 tabung .100 rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli (dapur.Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian makan dan minuman makan dan minuman 1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD .Meubeler 10 jenis 1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.000 Cileungsi .000.312.000 liter .000 Pengadaan Perlengkapan RSUD .jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4.430 tabung 1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli 627. jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.990.850 Pengadaan makanan dan RSUD .000.043.jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.alat rumah tangga pakai habis 72 jenis bahan pembersih bahan pembersih .000 Pengadaan software SIM RS RSUD . kedokteran umum 120 jenis Cileungsi .043.000 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248.000 kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli Cileungsi .716.Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198. Gas O2 tabung 6m3 2. jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4. RSUD Terpenuhinya pelayanan ############# Program pengadaan.kedokteran umum 120 jenis 1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394. Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1. Peralatan kebersihan dan 8 jenis bahan pembersih bahan pembersih .000. laundry . oli 5 jenis . alat rumah tangga pakai habis 72 jenis . Pengadaan darah 300 kantong 1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD .450 Pengadaan Pencetakan RSUD . Gas O2 tabung 1m3 136 tabung .

000 Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara . Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan No Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Penting (Rp.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000 Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit Rumah Sakit Rumah Sakit . 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit/ Rumah Sakit Rumah Sakit Paru-paru/ Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Mata 1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197.gedung tempat kantor 1 paket .000 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197.000.instalasi air limbah 8 jenis 1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000.000. gedung tempat kantor 1 paket . instalasi air limbah 8 jenis .000.

Materai 6000 458 buah 1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi.penggandaan 100.internet 1 sambungan 1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/ 4.903.601.000 APBD II .000 APBD II dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli .4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor SKPD : RSUD Cileungsi Sumber No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 02 KESEHATAN 1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI 1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.000 APBD II kantor Cileungsi yang dibersihkan .Materai 3000 250 buah .Listrik 1 sambungan .000 APBD II sumber daya air dan listrik Cileungsi listrik dan internet yang dibayar .000 APBD II dan perizinan kendaraan Cileungsi operasional yang diperpanjang dinas/operasional legalitasnya .137 M3 .Kendaraan roda 4 9 unit 1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor 533.telepon 5 sambungan .331. 492.750.730 M2 ditangani pengelolaan kebersihan 2.Luas bangunan kantor yang 9.000 APBD II Menyurat Cileungsi .000 APBD II Cileungsi 1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41. Tabel 2.077.500.Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan 1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.275.674.000 lembar 1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126.000 APBD II Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi Perkantoran 1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.Cetakan 36 jenis .236.

800.Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.060.255.Jumlah surat kabar 4 jenis 1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan 60.000 APBD II adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik . Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah undangan .Dalam daerah 295 kali .000 APBD II Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian .850.140.Luar daerah 92 kali 1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.000 APBD II Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Aparatur 1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD .Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang .000 APBD II dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal .Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis 1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD .Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen 1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534.000 APBD II Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga 1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31. Sumber No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli bangunan kantor yang diadakan .500.Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang .000 APBD II Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan Daerah .Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis .Jumlah majalah 2 jenis .000 APBD II pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor teknis perkantoran .Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang 1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 21.520.000 APBD II dan peraturan perundang.650.288.500.000 APBD II gedung kantor Cileungsi .Alat listrik dan elektronik 12 jenis .Jumlah SOP 34 jenis .Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah .000 APBD II Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun 1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.000.Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang .Jumlah ac yang dibeli 25 buah 242.Penerangan jalan umum 5 titik 1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.Jumlah makan dan minum tamu 60 orang 1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 190.

AC 100 unit .000 APBD II Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit Aparatur yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya 1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.000 APBD II Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara .Jumlah notebook yang dibeli 10 unit .535.Genset 2 unit .870.200.Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 14.Jumlah televisi yang dibeli 13 buah .200.Jumlah kamera yang dibeli 1 buah .Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 203.Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit 15.000.000 APBD II Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara 1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25.Jumlah printer yang dibeli 17 unit .000 APBD II Disiplin Aparatur Cileungsi 1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD .000 APBD II Formal Cileungsi .Resusitasi Noenatus 1 kegiatan .130.000 APBD II kantor Cileungsi .Jumlah projector yang dibeli 1 buah .925.Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah 1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD .Perlengkapan kantor 4 jenis 1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109.Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.komputer 20 unit 1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.PPGD Perawat 1 kegiatan .BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan .000 APBD II Lapangan Cileungsi 1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan .Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit .Jumlah wireless yang dibeli 1 unit 1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan RSUD .000 APBD II Kantor Cileungsi .PPGD Dokter 1 kegiatan .000.Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis sakit yang dibeli .Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah 1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD .000 APBD II Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor .Basic Kamar Bedah 1 kegiatan .000. Sumber No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 .Printer 10 buah .

000 APBD II Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012 1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD .Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000 APBD II Cileungsi kinerja SKPD .000.Publikasi 6 Kegiatan 1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000.000 APBD II Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat 1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.800.000.000 APBD II Kesehatan Cileungsi .Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.000 APBD II Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun 1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD .ACLS Dokter 1 kegiatan .000.Media cetak 7 jenis .800.Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.Pembinaan Jasmani 36 kali 1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000.000 APBD II Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi 1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD .000.000 APBD II Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD Kinerja SKPD Cileungsi 1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD .000. Sumber No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 .Audit Keperawatan 1 kegiatan 1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD .EKG Dokter 1 kegiatan .USG Dasar 1 kegiatan .Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20.000 APBD II Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra 1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai 100.PPGDON 1 kegiatan .000 APBD II aparatur Cileungsi .000 APBD II Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Kinerja dan Keuangan 1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD .000.000.GELS Dokter 1 kegiatan .000 APBD II SKPD Cileungsi Keuangan Program / Kegiatan RSUD Cileungsi 1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD .Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.

200.000 APBD II habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli 1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD .Pengadaan darah 300 kantong 1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD .000 APBD II Cileungsi 1 02 05 26 Program pengadaan.solar 7.947.000 APBD II (Pendaftaran.000.000.750.984.156.oli 5 jenis .400 APBD II Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata 1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD .000 APBD II kegiatan akreditasi rumah Cileungsi sakit 1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD .500.Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.000 APBD II Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli . Sumber No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.Peralatan kebersihan dan 8 jenis bahan pembersih .Jumlah software SIM RS 1 jenis 110. Rekam Medik Cileungsi Billing sistem/kasir) 1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD .Pertamax 3.bensin 4.110.jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200.312.Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2.tabung gas 12 kg 100 buah .000 liter .156.297.043.000.000 APBD II alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli .000 liter .jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4.tabung gas 50 kg 60 buah . RSUD Terpenuhinya pelayanan 13.Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1.394.jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000 APBD II Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan 1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan RSUD .000.000 liter .000 APBD II rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli 1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247.000 APBD II Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar Kesehatan 1 02 05 23 0001 Jasa pelayanan kesehatan RSUD .

000.Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198.000.000 APBD II perlengkapan rumah sakit Cileungsi .Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.000 APBD II Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata 1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197. ruang pasien.000 APBD II Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit Rumah Sakit .585.850 APBD II minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli medis rumah sakit .alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis 1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD .jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.250.000 APBD II Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara .450 APBD II administrasi dan surat Cileungsi menyurat rumah sakit 1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD .instalasi air limbah 8 jenis 1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.408.000. Gas O2 tabung 6m3 2.000.100 APBD II rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli (dapur.990.000 APBD II medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli 1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248. Gas O2 tabung 1m3 136 tabung .Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian makan dan minuman 1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD .000 APBD II kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli Cileungsi . N2O 15 tabung .716.430 tabung 1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli 627.Peralatan kebersihan dan 14 jenis ruang tunggu dll) bahan pembersih .alat rumah tangga pakai habis 72 jenis bahan pembersih .Meubeler 10 jenis 1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.kedokteran umum 120 jenis 1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394.000.000.410. laundry .000 APBD II Cileungsi . Sumber No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329.gedung tempat kantor 1 paket .

Sumber No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 .

telepon 5 sambungan .5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD Cileungsi No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 WAJIB 1 02 KESEHATAN 1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI 1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi Perkantoran 1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli Menyurat Cileungsi .Listrik 1 sambungan .Materai 6000 458 buah 1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi.Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan 1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis .137 M2 .Materai 3000 250 buah .730 M2 ditangani pengelolaan kebersihan 2. Tabel 2.internet 1 sambungan 1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/ dan perizinan kendaraan Cileungsi operasional yang diperpanjang dinas/operasional legalitasnya .Kendaraan roda 4 9 unit 1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor kantor Cileungsi yang dibersihkan .Luas bangunan kantor yang 9. listrik sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar .

Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang .Jumlah makan dan minum tamu 60 orang 1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan Daerah .Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis .Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang .Luar daerah 92 kali 1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor teknis perkantoran .Jumlah majalah 2 jenis .Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang .penggandaan 100.Penerangan jalan umum 5 titik 1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan dan peraturan perundang.Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis .Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang 1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun 1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian .Dalam daerah 295 kali .Cetakan 36 jenis .000 lembar 1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli bangunan kantor yang diadakan . Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah undangan .Jumlah surat kabar 4 jenis 1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal . No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Cileungsi 1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli .Alat listrik dan elektronik 12 jenis .

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD .Jumlah SOP 34 jenis .Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah 1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD .Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga 1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik .Jumlah projector yang dibeli 1 buah .Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah 1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD .Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah .Jumlah printer yang dibeli 17 unit .Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit kantor Cileungsi .Jumlah televisi yang dibeli 13 buah .Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara 1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara .Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen 1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Aparatur 1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD .Jumlah notebook yang dibeli 10 unit .Printer 10 buah .Jumlah wireless yang dibeli 1 unit 1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan RSUD .Jumlah kamera yang dibeli 1 buah .komputer 20 unit 1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor .Jumlah ac yang dibeli 25 buah gedung kantor Cileungsi .Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah Kantor Cileungsi .Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis sakit yang dibeli .Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit .

EKG Dokter 1 kegiatan .PPGD Dokter 1 kegiatan .Pembinaan Jasmani 36 kali 1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Kinerja dan Keuangan 1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD .BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan .ACLS Dokter 1 kegiatan .Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah Lapangan Cileungsi 1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit Aparatur yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya 1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti Formal Cileungsi .USG Dasar 1 kegiatan .Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan .AC 100 unit . No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 .Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali aparatur Cileungsi .Audit Keperawatan 1 kegiatan 1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD .Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD Kinerja SKPD Cileungsi .Perlengkapan kantor 4 jenis 1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur Disiplin Aparatur Cileungsi 1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD .Resusitasi Noenatus 1 kegiatan .PPGDON 1 kegiatan .Basic Kamar Bedah 1 kegiatan .Genset 2 unit .PPGD Perawat 1 kegiatan .GELS Dokter 1 kegiatan .

Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi 1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD .jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali . No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD .Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra 1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai Cileungsi kinerja SKPD .Publikasi 6 Kegiatan 1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat 1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan Kesehatan Cileungsi .Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012 1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD .Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun 1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD .Media cetak 7 jenis 1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar Kesehatan 1 02 05 23 0001 Jasa pelayanan kesehatan RSUD .jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali kegiatan akreditasi rumah Cileungsi sakit 1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD .Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan 1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan RSUD .Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen SKPD Cileungsi Keuangan Program / Kegiatan RSUD Cileungsi 1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD .

Rekam Medik Cileungsi Billing sistem/kasir) 1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD . laundry .oli 5 jenis .000 liter .000 liter .Pertamax 3.alat rumah tangga pakai habis 72 jenis bahan pembersih .Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli 1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD .tabung gas 50 kg 60 buah .Pengadaan darah 300 kantong 1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD .bensin 4.Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli 1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli (dapur.Jumlah software SIM RS 1 jenis (Pendaftaran. RSUD Terpenuhinya pelayanan Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata 1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD .Peralatan kebersihan dan 14 jenis ruang tunggu dll) bahan pembersih .jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli 1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli . No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Cileungsi 1 02 05 26 Program pengadaan.000 liter .solar 7.tabung gas 12 kg 100 buah . ruang pasien.Peralatan kebersihan dan 8 jenis bahan pembersih .

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis

1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis
administrasi dan surat Cileungsi
menyurat rumah sakit

1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis
minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli
medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian
makan dan minuman

1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis
medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli
Cileungsi - N2O 15 tabung
- Gas O2 tabung 1m3 136 tabung
- Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung

1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli
perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis

1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang
kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli
Cileungsi - kedokteran umum 120 jenis

1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana
Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata

1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat
Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara
- gedung tempat kantor 1 paket
- instalasi air limbah 8 jenis

1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket
Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Rumah Sakit

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Bogor
SKPD : RSUD CILEUNGSI
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Indikator Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Jenis SKPD
Kode Pemerintahan Daerah dan Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju Kegiatan Penanggungjaw
Program/Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN ab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

1 URUSAN WAJIB

1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN

1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % 7.236.903.000 7.236.903.000 8.684.283.600
Administrasi Perkantoran akses serta layanan kebutuhan
pelayanan kesehatan dasar pelayanan
pendidikan dan dan rujukan administrasi
kesehatan layanan perkantoran

1 02 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Cileungsi Jumlah materai Terwujudnya tertib 100 % 3.500.000 3.500.000 4.200.000 sedang RSUD Cileungsi
Menyurat yang dibeli administrasi surat berjalan
Materai 3000 250 buah menyurat
Materai 6000 458 buah

1 02 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Cileungsi Jumlah sarana Terwujudnya 100 % 492.077.000 492.077.000 590.492.400 sedang RSUD Cileungsi
sumber daya air dan listrik komunikasi dan kelancaran dan berjalan
listrik yang dibayar kenyamanan
telepon 5 jaringan pelaksanaan tugas
Listrik 1 jaringan aparatur
internet 1 jaringan

1 02 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Cileungsi Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 100 % 4.750.000 4.750.000 5.700.000 sedang RSUD Cileungsi
dan perizinan kendaraan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan
dinas/operasional operasional yang kendaraan dinas/
diperpanjang operaional
legalitasnya
Kendaraan roda 4 9 unit

1 02 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD Cileungsi jumlah/luas 9730 m2 Terciptanya 100 % 533.674.000 533.674.000 640.408.800 sedang RSUD Cileungsi
kantor lingkungan kantor 2137 m2 lingkungan kerja yang berjalan
yang dibersihkan bersih dan nyaman
Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan

1 02 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Cileungsi Jumlah alat tulis 91 jenis Terwujudnya 100 % 122.601.000 122.601.000 147.121.200 sedang RSUD Cileungsi
kantor yang dibeli kelancaran kegiatan berjalan
perkantoran

1 02 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan RSUD Cileungsi Jumlah barang Terwujudnya 100 % 41.331.000 41.331.000 49.597.200 sedang RSUD Cileungsi
penggandaan cetakan dan kelancaran berjalan
penggandaan yang pelaksanaan tugas
dibeli aparatur SKPD
Cetakan 36 jenis
penggandaan 100.000 lembar

1 02 01 0012 Penyediaan komponen instalasi RSUD Cileungsi Jumlah komponen 12 jenis Terwujudnya 100 % 126.275.000 126.275.000 151.530.000 sedang RSUD Cileungsi
listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/ 6 tiang kenyamanan pasien berjalan
kantor penerangan bangunan PJU dan kelancaran
kantor yang dibeli pelaksanaan tugas
aparatur

1 02 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan RSUD Cileungsi Jumlah surat kabar Terpenuhinya 100 % 4.500.000 4.500.000 5.400.000 sedang RSUD Cileungsi
peraturan perundang- undangan dan bahan kebutuhan bacaan berjalan
bacaan/buku dan perundang-
peraturan undangan
Jumlah buku 4 buku

472.000.255.520. Luar daerah 92 kali provinsi dan pusat 1 02 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Cileungsi .220.650.980. 534.000 357.000 290.140.140.424.000 72.000 31.000.060.870.000 242.Jumlah pegawai 50 orang kontrak yang direkrut 1 02 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Cileungsi Jumlah dokumen 10 dokumen Tertatanya dokumen 100 % 21.000 534.925.520.000 sedang RSUD Cileungsi Jumlah alat rumah tangga 18 jenis perlengkapan kantor berjalan sakit yang dibeli 10 buah rumah sakit .Jumlah pegawai 186 orang Terpenuhinya hak 100 % 5.000 244.000 203. perundang-undangan Jumlah majalah 2 jenis Jumlah surat kabar 4 jenis 1 02 01 0017 Penyediaan makanan dan RSUD Cileungsi Jumlah orang yang 780 orang Terpenuhinya 100 % 60.000 37.000 21.060.255. .650.500.288.000 14.000 6.000 190.925.000 17.000 228.000 sedang RSUD Cileungsi Konsultasi Ke Dalam dan Luar dan kunsultasi yang koordinasi dan berjalan Daerah dibutuhkan konsultasi dengan Dalam daerah 295 kali instansi di daerah.345.000 sedang RSUD Cileungsi Keamanan Kantor pengamanan rumah aman di lingkungan berjalan sakit yang jaga rumah sakit 1 02 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah SOP dan 34 Jenis Terpenuhinya SOP 100 % 31.000 sedang RSUD Cileungsi pendukung administrasi/ teknis honorer (PTT) yang (honor) tenaga berjalan perkantoran diberi honor honorer .000.000 sedang RSUD Cileungsi kantor Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah pengadaan berjalan Jumlah televisi yang dibeli 13 buah perlengkapan kantor Jumlah lemari es yang dibeli 17 buah Jumlah Komputer yang dibeli 1 02 02 0013 Pengadaan Peralatan kantor RSUD Cileungsi 15 unit Terwujudnya 100 % 203.768.Jumlah alat tulis 1 jenis administrasi kantor yang dibeli kepegawaian 1 02 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah tenaga 23 orang Terciptanya suasana 100 % 298.000 298.000 60.800.000 26.Jumlah pegawai 10 orang Terwujudnya 100 % 17.000 641.844.000.800.000 sedang RSUD Cileungsi adminsitrasi rekam medik laporan pelayanan 60 dokumen dan laporan rekam berjalan rekam medik medik 1 02 02 Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya .000 21.000 17.288.000 sedang RSUD Cileungsi Administrasi Kepegawaian yang diberi honor pelayanan berjalan .000 sedang RSUD Cileungsi minuman diberi jamuan makan kebutuhan jamuan berjalan untuk rapat internal makan dan minum 1 02 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Cileungsi Jumlah koordinasi Terwujudnya 100 % 190.000 sedang RSUD Cileungsi Jumlah notebook yang dibeli 10 unit kelancaran kegiatan berjalan Jumlah printer yang dibeli 17 unit perkantoran Jumlah UPS/Stabilizer yang 25 unit Jumlah kamera yang dibeli 1 buah Jumlah projector yang dibeli 1 buah Jumlah wireless yang dibeli 1 unit Jumlah mesin tik elektrik yang 1 02 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor RSUD Cileungsi 1 buah Terwujudnya 100 % 14.850.870.000 sedang RSUD Cileungsi Arsip SKPD arsip di RSUD dan arsip Rumah berjalan Cileungsi selama 1 Sakit tahun 1 02 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Cileungsi .000 dan Prasarana Aparatur kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 02 02 0007 Pengadaan Perlengkapan gedung RSUD Cileungsi Jumlah ac yang dibeli 25 buah Terwujudnya 100 % 242.000 5.850.500.710.960.906.

000 371.000 18.000.040.000 30.000 15.200.000 sedang RSUD Cileungsi Keuangan Semesteran Laporan keuangan Kebutuhan Bahan anggaran berjalan semesteran RSUD Laporan Keuangan Cileungsi Pemerintah Kabupaten Bogor dari RSUD Cileungsi 1 02 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 1 dokumen Terpenuhinya 1 tahun 15.000.156.200.000.000 40.000.040.000 198.000.000 309.760.000.000.000 sedang RSUD Cileungsi Formal yang diikuti pelayanan di rumah berjalan sakit 1 02 05 Pembinaan Mental dan Rohani RSUD Cileungsi Pengajian 12 kl 100 % 15. .130.000 sedang RSUD Cileungsi bagi Aparatur Senam 36 kali berjalan 1 02 06 Program Peningkatan RSUD Cileungsi Terwujudnya 100 % . . Jumlah pesawat telepon yang dibeli 1 02 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah kendaraan 9 unit Terjaganya kondisi 100 % 15.000. 165.000 Kapasitas Sumber Daya kebutuhan tenaga Aparatur tenaga aparatur rumah sakit yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya 1 02 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Cileungsi Jumlah pelatihan 12 kegiatan Meningkatnya kinerja 100 % 150.000.000 15.200.000.800.000 Aparatur aparatur 1 02 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD Cileungsi Jumlah pakaian kerja 370 buah Terwujudnya disiplin 100 % 109.000 165.000 18.000 18.000 sedang RSUD Cileungsi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian yang menunjukkan berjalan Kinerja SKPD Kinerja dan Keuangan kinerja SKPD RSUD Cileungsi 1 02 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 2 dokumen Terpenuhinya 1 tahun 15.000 24.000 sedang RSUD Cileungsi Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Kebutuhan Bahan anggaran berjalan akhir tahun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari RSUD Leuwiliang .000 sedang RSUD Cileungsi Perlengkapan gedung Kantor pemeliharaan rutin/ dalam kondisi baik berjalan berkala perlengkapan dan siap untuk kantor digunakan AC 100 unit Genset 2 unit Perlengkapan kantor 4 jenis 1 02 03 Program Peningkatan Disiplin RSUD Cileungsi Terwujudnya tertib 100 % .000 180.000.000 131.000.000.000.535. 109.000 15.000 131.000 18.000 20.000.242.000. .000 33.000 150.000 sedang RSUD Cileungsi Kendaraan Dinas/Operasional dinas yang dipelihara kendaraan dinas/ berjalan operasional sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal 1 02 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah peralatan 100 % 25.000.130.000 sedang RSUD Cileungsi Peralatan Kantor yang dipelihara printer 10 buah komputer 20 unit 1 02 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Perbaikan dan Perlengkapan kantor 100 % 33.800.000.000.000 25. 309.000 sedang RSUD Cileungsi Lapangan lapangan petugas pegawai berjalan 1 02 05 Program Peningkatan RSUD Cileungsi Terpenuhinya 100 % .000.000 15.000.535.200.000 109.000 Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan dan Keuangan Keuangan SKPD 1 02 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 okumen 20.000 109.

156.Jumlah dokumen 2 dokumen Tersedianya dokumen 4 okumen 54.800.984.000.000.000.000 sedang RSUD Cileungsi .000.000 sedang RSUD Cileungsi informasi mengenai mengenai kinerja anggaran berjalan kinerja SKPD SKPD di lingkungan masyarakat 1 02 19 Program Promosi Kesehatan Terpenuhinya 100 % .000 baru RSUD Cileungsi kegiatan asistensi : persiapan RS BLUD 1 02 26 Program pengadaan.000. . 150.984.394.000.000.394.000.000 sedang RSUD Cileungsi Administrasi Administrasi anggaran berjalan Keuangan Program / Keuangan RSUD Kegiatan RSUD Cileungsi Cileungsi 1 02 06 0007 Penyusunan Renstra & Renja RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 2 dokumen Tersedianya Dokumen 2 okumen 30.947.156.000 sedang RSUD Cileungsi Kesehatan promosi kesehatan pencapaian program berjalan .536.400 13.000 240.000 36.000.580.297.110.000.000.Jumlah dokumen 2 dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2013 1 02 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 12 dokumen Terwujudnya Tertib 1 tahun 75.110.000.000 150.400 15.000 100.000.000 dan Pemberdayaan Masyarakat program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1 02 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Cileungsi Jumlah media Terwujudnya 100 % 150.000 210.000.000 252.200 Standarisasi Pelayanan pelayanan Kesehatan kesehatan sesuai standar 1 02 23 0013 Jasa pelayanan kesehatan RSUD Cileungsi Jumlah tenaga 300 orang Meningkatnya kinerja 100 % 2. .000 30.000 2.732.297.043.000 150.Media cetak 7 jenis promosi rumah sakit 1 02 23 Program pengadaan Meningkatnya 100 % .000 54.043.880 Peningkatan Sarana dan pelayanan Prasarana Rumah Sakit/ kesehatan rujukan Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Terpenuhinya Mata Kebutuhan Sarana Dan Prasarana pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 1 02 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD Cileungsi Jumlah alat 297 jenis Terpenuhinya 100 % 2. 3.000 90.000 2.000 sedang RSUD Cileungsi akreditasi RS kegiatan akreditasi : pelayanan di RS berjalan Cileungsi 1 02 23 0018 Persiapan BLUD RSUD Cileungsi Jumlah pertemuan 37 kali Tersedianya dokumen 100 % 200.200 sedang RSUD Cileungsi kesehatan yang diberi pelayanan kesehatan berjalan jasa pelayanan dasar kesehatan 1 02 23 0017 Standarisasi pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah pertemuan 72 kali Terakreditasinya 5 layanan 210. .000 4.987.000 75.000 200.156.000.000 180.947.000.156.451. 13.000 180.000.1 02 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD Cileungsi .000 120.072.000 65.000 sedang RSUD Cileungsi SKPD Rencana kerja Rumah Rencana Kegiatan berjalan Sakit Tahun 2012 dan Rumah Sakit Tahun Renstra 2012 Renstra 1 02 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Cileungsi Jumlah sarana 6 kegiatan Tersebarnya informasi 1 tahun 100.000 3.000.000 2.800. Terpenuhinya .000.760.000 sedang RSUD Cileungsi Anggaran RKA dan DPA Anggaran SKPD berjalan Perubahan SKPD Tahun 2013 .000.987.957.000.000 3.

200.250.400 sedang RSUD Cileungsi Logistik Rumah Sakit logistik yang dibeli logistik Rumah sakit berjalan Peralatan kebersihan dan 8 jenis bahan pembersih bensin 4.000. Rekam Medik yang dibuat Kebutuhan Software berjalan Billing sistem/kasir) SIM RS 1 02 26 0040 Pengadaan Bahan dan alat-alat RSUD Cileungsi Jumlah alat 99 jenis Terwujudnya 100 % 1.410.720 sedang RSUD Cileungsi tangga rumah sakit (dapur.585.750. laundry ruang sakit yang dibeli tangga rumah sakit Peralatan kebersihan dan bahan 14 jenis alat rumah tangga jenis pakai habis bahan pembersih alat rumah tangga 4672 jenis pakai habis alat rumah tangga 15 jenis rumah sakit 1 02 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD Cileungsi jumlah cetakan yang 118 jenis Terwujudnya kegiatan 100 % 207.788.000 sedang RSUD Cileungsi (Pendaftaran.000.450 249.Bahan makanan 148 jenis pasien rawat inap dan pasien petugas jaga/ piket .000 5.000 sedang RSUD Cileungsi yang dibeli pelayanan kesehatan berjalan N2O 15 tabung rumah sakit yang Gas O2 tabung 1m3 136 tabung optimal Gas O2 tabung 6m3 2.200.000.600.774.000.408.585.000.850 1.312.500.000 298.902.750.500.990.440.700.450 207.000 296.312.000 627.000 237.000 liter solar 7.990.400.000 1.000 liter oli 5 jenis tabung gas 12 kg 100 buah tabung gas 50 kg 60 buah Pengadaan darah 300 kantong 1 02 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD Cileungsi Jumlah software RS 1 paket Terpenuhinya 100 % 110.740 sedang RSUD Cileungsi administrasi dan surat dibeli penunjang rumah berjalan menyurat rumah sakit sakit yang optimal 1 02 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD Cileungsi Jumlah bahan Terpenuhinya 100 % 1.000 liter Pertamax 3.000 198.000 4. rumah tangga rumah perlengkapan rumah berjalan ruang pasien.493.289.000 132.000 248.000.000 1. habis pakai rumah sakit kedokteran pakai kebutuhan alat berjalan habis yang dibeli kedokteran habis pakai rumah sakit 1 02 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan rumah RSUD Cileungsi jumlah jenis obat 376 jenis Terpenuhinya 100 % 4.000 247.716.000.000 sedang RSUD Cileungsi sakit untuk rumah sakit kebutuhan obat berjalan yang dibeli rumah sakit 1 02 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Cileungsi Jumlah bahan-bahan Terpenuhinya bahan 100 % 247.100 395.000 sedang RSUD Cileungsi perlengkapan rumah sakit yang dbeli kebutuhan meubeler berjalan di Rumah Sakit .000 sedang RSUD Cileungsi pakai habis medis pakai habis pelayanan kesehatan berjalan yang dibeli RS yang optimal 1 02 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Cileungsi Jumlah gas medis Terwujudnya 100 % 248.410.000 110.408.000.716.100 329.250.259.430 tabung 1 02 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Cileungsi Jumlah Meubeler 10 unit Terpenuhinya 100 % 627.000 sedang RSUD Cileungsi laboratorium laboratorium yang pelayanan berjalan dibeli laboratorium yang optimal 1 02 26 0041 Pengadaan perlengkapan rumah RSUD Cileungsi Jumlah perlengkapan Terwujudnya 100 % 329.000 752.Makan Minum 9 bagian pegawai 1 02 26 0046 Pengadaan Perlengkapan medis RSUD Cileungsi Jumlah perlengkapan 50 jenis Terwujudnya 100 % 198.020 sedang RSUD Cileungsi minuman pasien dan tenaga makanan yang dibeli kebutuhan makanan berjalan medis rumah sakit .850 1.900.

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah peningkatan sarana Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit dan prasarana Mata rumah sakit 1 02 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala RSUD Cileungsi Jumlah gedung yang Terjaganya kondisi 100 % 197.000 472.400.800.eungsi kedokteran yang peralatan kedokteran berjalan dibeli pada Rumah Sakit 1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana Tercapainya .680 .000 sedang RSUD Cileungsi Alat-alat Kesehatan dipelihara dan pengukuran alat berjalan dikalibrasi kesehatan JUMLAH .000 sedang RSUD Cileungsi pada RSUD Ci. 25.000 236.000.526.000.591.000.000 197.000 2.000 394.400 25.000.709.000 sedang RSUD Cileungsi Rumah Sakit dipelihara gedung bangunan berjalan gedung tempat kantor 1 paket rumah sakit instalasi air limbah 8 jenis 1 02 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah alkes yang 1 paket Terjaganya akurasi 100 % 197.000.400.1 02 26 0063 Pengadaan Alat-alat kesehatan RSUD Cileungsi Jumlah alat 120 alkes Terpenuhinya 100 % 2.000 197.000.526.400. .000.000.000 236.831.000 2.000.000.400 30.000.591. . 394.000 dan Prasarana Rumah Sakit/ program pengadaan.

##### ##### ##### ##### ##### ##### .