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SOLICITUD DE AC

Página 1 de 2 RG-SGC-04-N102.

DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Señale con una X la fuente u origen de la no conformidad

Reclamo de usuarios Auditoría Interna

Satisfacción del usuario Auditoría Externa

Autodetectada Otros (Identifique)

REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD

a. Identificación del requisito

Requisito de Norma Requisito

b. Descripción de la No Conformidad (evidencia objetiva)

Departamento Proceso/Laboaratorio

Detectada por:
Firma:
Departamento:

Análisis Causa Raíz (Que ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?) . Fecha: TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD a. Otros). Proceso/Laboratorio: Fecha: APROBACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Se aprueba Firma de Gerencia o su delegado (AI contratada. Auditor Líder (AI). o. AE.

SOLICITUD DE AC Página 2 de 2 RG-SGC-04-N102. Plan de Acción ( Que se hace para resolver este problema y prevenir su repetición?) Actividades Responsables Recursos Elaborado por: Revisado y aprobado por: Firma del Responsable del Proceso/Técnico Firma del Director Departamenta Fecha: Fecha: . b.

Cierre de la No Conform Firma de Gerencia o su delegado (AI contratada. Au Fecha: . o. Resultados obtenidos de las acciones tomadas (descripción breve): Firma del Director Departamental: Fecha: b.SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD a. AE. o. Otros). Auditor Líder (AI contratada. Verificación de la eficacia de la acción correctiva (descripción breve): c. Firma de Gerencia o su deleg AE. Otros).

103-09 No. externo o registro Proceso/Laboaratorio . SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA RG-SGC-04-N102. de SAC Revisión de Procesos Revisión de la Dirección Requisitos del SGC: documento interno.

No se aprueba .

103-09 No. SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA RG-SGC-04-N102. de SAC etición?) Plazo Verificación del Cumplimiento de la Actividad Revisado y aprobado por: Verificado por: ma del Director Departamental Firma del Director Departamental Fecha: .

Auditor Líder (AI Fecha: . Cierre de la No Conformidad (descripción breve): Firma de Gerencia o su delegado (AI contratada. o.c. AE. Otros).