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XXX 線股份有限公司 重工處理程序書 文件編號 MS-P2-1302

制訂日期:89 年 11 月 1 日 修訂日期: 年 月 日 版次:A.0 版 頁 次 第 1 頁共 4 頁


查明本公司不合格品需重工原因,提出有效重工處理方法,並擬定使當之矯正與預防措施,以便於管制與區分重工產品之流向。
一、目的

凡本公司所有製程中、成品、庫存品、客戶退貨經檢驗不合格者,均適用之。
二、範圍


三、定義

程 N
圖 Y
重工時機 通知 填單 分析 重工 / 報廢 檢驗 合 A

A 標示 入庫/移轉 記錄存查

XXX 線股份有限公司 重工處理程序書 文件編號 MS-P2-1302


制訂日期:89 年 11 月 1 日 修訂日期: 年 月 日 版次:A.0 版 頁 次 第 2 頁共 4 頁
四、權責 五、作業流程 六、作業內容
七、參考文件 八、應用表單
單位 No 流程 Who,When,Where,How to do,What
廠務部 1 重工時機 6.1 重工時機
營業部 6.1.1 製程巡迴檢驗不合格之在製品。
6.1.2 成品檢驗不合格之成品。
6.1.3 客戶退貨之不合格成品。
6.1.4 庫存品經檢驗不合格之成品。
廠務部 2 通知 6.2 通知 製程管制程序書 QC 工程表
營業部 6.2.1 廠務部所有現場操作人員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)、【製程 (MS-P2-0902) (MS-G4-0204)
巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)、【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與 製程巡迴檢驗程
〝QC 工程表〞(MS-G4-0204)如附表 1 之相關規定執行檢驗時,如發現 序書
有不符合品質標準之產品,應立即通知單位主管或品管員鑑審之。 (MS-P2-1002)
6.2.2 營業部相關人員接獲客戶退貨時,依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2- 成品檢驗程序書
1403)之相關規定,確認退貨原因為品質異常時,通知品管員鑑審之。(MS-P2-1003)
6.2.3 倉配組與製品組主管依【盤點作業管理程序書】 (MS-S2-1503)之相關 客戶退貨處理程
規定清點庫存時,或營業部人員於交貨前依【成品檢驗程序書】(MS- 序書(MS-S2-1403)
P2-1003)與〝QC 工程表〞(MS-G4-0204)如附表 1 執行檢驗時,如發現 盤點作業管理程
有不合格品時,通知品管員鑑審之。 序書(MS-S2-1503)
廠務部 3 填單 6.3 填單 矯正與預防措施 異常處理連絡單
營業部 6.3.1 相關單位人員於以下時機點,視不符合狀況開立〝異常處理連絡單〞 管理程序書 (MS-G4-1401)
(MS-G4-1401)如附件 1,並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2- (MS-G2-1401)
1401)之相關規定,進行矯正與預防措施。
6.3.1.1 製程:品管員或相關單位主管於製程巡迴檢查時或接獲通知時。
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四、權責 五、作業流程 六、作業內容
七、參考文件 八、應用表單
單位 No 流程 Who,When,Where,How to do,What
6.3.1.2 成品:
A 製品組主管於接獲包裝員通知時。
B 營業部相關人員於交貨前發現有不合格品時。
6.3.1.3 客戶退貨:營業部相關人員接獲客戶退貨時。
6.3.1.4 庫存:製品組或倉配組主管於盤點後發現有不合格品時。
廠務部 4 分析 6.4 分析 矯正與預防措施 異常處理連絡單
營業部 6.4.1 相關單位主管接獲〝異常處理連絡單〞(MS-G4-1401)如附件 1 後,應 管理程序書 (MS-G4-1401)
先了解實際情況,調查原因,並依【矯正與預防措施管理程序書】 (MS-G2-1401)
(MS-G2-1401)之相關規定處理。
技術組 5 重工/報廢 6.5 重工/報廢 報廢處理程序書
6.5.1 經技術組主管判定重工者,分別交由製造組或製品組進行重工,若判 (MS-P2-1303)
定無法重工者,則依【報廢處理程序書】(MS-P2-1303)之相關規定處
理。
技術組 6 檢驗 6.6 檢驗 製程檢測標準 QC 工程表
6.6.1 重工後,由打樣員依「製程檢測標準」(MS-P3-1002)、 「物性檢測作業 (MS-P3-1002) (MS-G4-0204)
標準書」(MS-P3-1102)與〝QC 工程表〞(MS-G4-0204)如附表 1 之相關 物性檢測作業標
規定,進行檢驗。 準書
(MS-P3-1102)
技術組 7 合格 6.7 合格
6.7.1 打樣員依檢驗結果判定是否合格,若合格,進入流程 8 ,進行標示,
若不合格,則進入流程 5 ,進行重工或報廢作業。
XXX 線股份有限公司 重工處理程序書 文件編號 MS-P2-1302
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四、權責 五、作業流程 六、作業內容 七、參考文件 八、應用表單
單位 No 流程 Who,When,Where,How to do,What
技術組 8 標示 6.8 標示 檢驗與測試狀況
6.8.1 打樣員依【檢驗與測試狀況管理程序書】(MS-P2-1201)之相關規定,進 管理程序書
行標示。 (MS-P2-1201)
製品組 9 入庫/移轉 6.9 入庫/移轉 成品搬運、儲存、
營業部 6.9.1 製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交 包裝、保存與交貨
貨管理程序書】 (MS-S2-1502)之相關規定辦理。 管理程序書
(MS-S2-1502)
廠務部 10 記錄存查 6.10 記錄存查 品質記錄管制程
6.10.1 相關單位主管依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定, 序書
彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。 (MS-M2-1601)