You are on page 1of 37

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi
: 1.02.1.02.17.17.39.Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga ( DAK
Kegiatan
NON FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)

Masukan Dana yang diperlukan


Kelas Ibu Hami, Ibu Balita, Penjaringan Resti, Penemuan Kasus, Penyuluhan, Penyegaran Kader dan
Keluaran
Pertemuan
Hasi
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)
l
Kelompok sasaran kegiatan Puskesmas Bulang dan Jejaringnya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 0 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 0 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta
Bahan Pendukung Orientasi natural leader, STBM, penjamah
0 OK 50,000.00
makanan
Bahan dan kaderPembinaan
Pendukung kesling paska pemberdayaan termasuk
verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM 0 OK 5,000.00
yang memenuhi syarat
5. 2. 02. 05. Belanja Jasa Kantor
5. 2. 02. 05. 008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Pembuatan Spanduk ( 5 buah ) 0 buah 250,000.00
5. 2. 2. 07 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
5. 2. 2. 07 001 Belanja Pencetakan dan Penjilidan
Cetak leaflet, 0 lembar -
Cetak poster, 0 lembar -
Cetak flyer 0 lembar -
Cetak banner 0 lembar -
5. 2. 2. 12 Belanja Konsumsi
5. 2. 2. 12 004 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan
Konsumsi Pertemuan Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data
OK 40,000.00
Konsumsi Pertemuan
hasil cakupan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas OK 40,000.00
sektor terkait program imunisasi
Konsumsi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 40,000.00
Konsumsi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 40,000.00
program maupun lintas sektor)
5 2. 02. 23. Belanja Transportasi
5. 2. 02. 23. 003. Belanja Transportasi Darat
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan

1 2
Transportasi Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil 3 4 5
cakupan OK 75,000.00
imunisasi
Transportasi Surveilanssosialisasi
KIPI (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi) . OK 75,000.00
Transportasi Advokasi, dan koordinasi
Transportasi Pelayanan imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya termasuk sweeping imunisasi OK 75,000.00
dan DOFU
dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi OK 75,000.00
(Drop Out Follow
Transportasi Up) sasaran Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan
Pendataan
OK 75,000.00
Paska Imunisasi)
Transportasi Pendataan Validasi data hasil cakupan imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 75,000.00
program maupun lintas sektor)
Jumlah BELANJA

Batam, Januari 2018


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Batam

dr. Didi Kusmarjadi, Sp.OG


NIP. 19660731 199603 1 007
RKA - SKPD
2.2.1

tan Kesehatan Keluarga ( DAK

Target kinerja

141/100000 KH

100 orang

149/100000 KH

Jumlah

(Rp)

6 PAGU
- 150,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah

(Rp)

6 PAGU
-
-
-
-
-
-
-
-
-

am, Januari 2018


ala Dinas Kesehatan
Kota Batam

di Kusmarjadi, Sp.OG
9660731 199603 1 007
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
: 1.02.1.02.17.17.026. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit T
Kegiatan
DAK NON FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang terdeteksi dini kanker serviks dan payudara
Masukan Dana yang diperlukan

Keluaran Penemuan Kasus, Penyuluhan, Penyegaran Kader dan Pertemuan


Hasi
Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang terdeteksi dini kanker serviks dan payudara
l
Kelompok sasaran kegiatan Puskesmas Bulang dan Jejaringnya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian Satu
Rekening Volume Harga satuan
an
1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 10 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 5 BT 6,000.00
Kode Rincian Perhitungan
Uraian Satu
Rekening Volume Harga satuan
an
1 2 3 4 5

Jumlah BELANJA

Batam, Januari 20
Kepala Dinas Keseha
Kota Batam

dr. Didi Kusmarjadi, Sp


NIP. 19660731 199603
Rencana Penarikan Dana Per
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Triwulan
Triwulan I : No. Nama NIP.
Triwulan II :
Triwulan III :
Triwulan IV :
Jumlah :
RKA - SKPD
2.2.1

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (

Target kinerja
30%

30%

Jumlah

(Rp)

6
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
Jumlah

(Rp)

60,000.00

Batam, Januari 2018


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Batam

r. Didi Kusmarjadi, Sp.OG


P. 19660731 199603 1 007

Tandatangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi
: 1.02.1.02.17.17.39. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Perbaikan Gizi Balita ( DAK NON
Kegiatan
FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program Persentase (prevalensi) kekurangan gizi (under weight) pada anak Balita

Masukan Dana yang diperlukan


Pemberian PMT, Penjariangn Kurang Gizi, Penemuan Kasus, Penyuluhan, Penyegaran Kader dan
Keluaran
Pertemuan
Hasi
Persentase (prevalensi) kekurangan gizi (under weight) pada anak Balita
l
Kelompok sasaran kegiatan Puskesmas Bulang dan Jejaringnya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 0 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 0 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta
Bahan Pendukung Orientasi natural leader, STBM, penjamah
0 OK 50,000.00
makanan
Bahan dan kaderPembinaan
Pendukung kesling paska pemberdayaan termasuk
verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM 0 OK 5,000.00
yang memenuhi syarat
5. 2. 02. 05. Belanja Jasa Kantor
5. 2. 02. 05. 008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Pembuatan Spanduk ( 5 buah ) 0 buah 250,000.00
5. 2. 2. 07 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
5. 2. 2. 07 001 Belanja Pencetakan dan Penjilidan
Cetak leaflet, 0 lembar -
Cetak poster, 0 lembar -
Cetak flyer 0 lembar -
Cetak banner 0 lembar -
5. 2. 2. 12 Belanja Konsumsi
5. 2. 2. 12 004 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan
Konsumsi Pertemuan Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data
OK 40,000.00
Konsumsi Pertemuan
hasil cakupan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas OK 40,000.00
sektor terkait program imunisasi
Konsumsi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 40,000.00
Konsumsi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 40,000.00
program maupun lintas sektor)
5 2. 02. 23. Belanja Transportasi
5. 2. 02. 23. 003. Belanja Transportasi Darat
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan

1 2
Transportasi Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil 3 4 5
cakupan OK 75,000.00
imunisasi
Transportasi Surveilanssosialisasi
KIPI (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi) . OK 75,000.00
Transportasi Advokasi, dan koordinasi
Transportasi Pelayanan imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya termasuk sweeping imunisasi OK 75,000.00
dan DOFU
dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi OK 75,000.00
(Drop Out Follow
Transportasi Up) sasaran Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan
Pendataan
OK 75,000.00
Paska Imunisasi)
Transportasi Pendataan Validasi data hasil cakupan imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 75,000.00
program maupun lintas sektor)
Jumlah BELANJA

Batam, Januari 2018


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Batam

dr. Didi Kusmarjadi, Sp.OG


NIP. 19660731 199603 1 007
RKA - SKPD
2.2.1

n Gizi Balita ( DAK NON

Target kinerja

4,5%

100 orang

4,6%

Jumlah

(Rp)

6 PAGU
- 50,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah

(Rp)

6 PAGU
-
-
-
-
-
-
-
-
-

am, Januari 2018


ala Dinas Kesehatan
Kota Batam

di Kusmarjadi, Sp.OG
9660731 199603 1 007
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
: 1.02.1.02.17.17.39. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan
DBD ( DAK NON FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program Insiden rate DBD per 100.000 penduduk

Masukan Dana yang diperlukan

Keluaran Penemuan Kasus, Penyuluhan, Penyegaran Kader dan Pertemuan,


Hasi
Insiden rate DBD per 100.000 penduduk
l
Kelompok sasaran kegiatan Puskesmas Bulang dan Jejaringnya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 0 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 0 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta
Bahan Pendukung Orientasi natural leader, STBM, penjamah
0 OK 50,000.00
makanan
Bahan dan kaderPembinaan
Pendukung kesling paska pemberdayaan termasuk
verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM 0 OK 5,000.00
yang memenuhi syarat
5. 2. 02. 05. Belanja Jasa Kantor
5. 2. 02. 05. 008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Pembuatan Spanduk ( 5 buah ) 0 buah 250,000.00
5. 2. 2. 07 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
5. 2. 2. 07 001 Belanja Pencetakan dan Penjilidan
Cetak leaflet, 0 lembar -
Cetak poster, 0 lembar -
Cetak flyer 0 lembar -
Cetak banner 0 lembar -
5. 2. 2. 12 Belanja Konsumsi
5. 2. 2. 12 004 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan
Konsumsi Pertemuan Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data
OK 40,000.00
Konsumsi Pertemuan
hasil cakupan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas OK 40,000.00
sektor terkait program imunisasi
Konsumsi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 40,000.00
Konsumsi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 40,000.00
program maupun lintas sektor)
5 2. 02. 23. Belanja Transportasi
5. 2. 02. 23. 003. Belanja Transportasi Darat
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan

1 2
Transportasi Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil 3 4 5
cakupan OK 75,000.00
imunisasi
Transportasi Surveilanssosialisasi
KIPI (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi) . OK 75,000.00
Transportasi Advokasi, dan koordinasi
Transportasi Pelayanan imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya termasuk sweeping imunisasi OK 75,000.00
dan DOFU
dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi OK 75,000.00
(Drop Out Follow
Transportasi Up) sasaran Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan
Pendataan
OK 75,000.00
Paska Imunisasi)
Transportasi Pendataan Validasi data hasil cakupan imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 75,000.00
program maupun lintas sektor)
Jumlah BELANJA

Batam, Januari 2018


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Batam

dr. Didi Kusmarjadi, Sp.OG


NIP. 19660731 199603 1 007
RKA - SKPD
2.2.1

han dan Pengendalian Penyakit

Target kinerja
50/100 ribu
penduduk
-

100 orang
IR < 53/100ribu
penduduk

Jumlah

(Rp)

6 PAGU
- 50,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah

(Rp)

6 PAGU
-
-
-
-
-
-
-
-
-

am, Januari 2018


ala Dinas Kesehatan
Kota Batam

di Kusmarjadi, Sp.OG
9660731 199603 1 007
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
: 1.02.1.02.17.17.39. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan
TB ( DAK NON FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Angka keberhasilan pengobatan Tb (succes rate)
Masukan Dana yang diperlukan

Keluaran Penemuan Kasus, Penyuluhan, Penyegaran Kader dan Pertemuan,


Hasi
Angka keberhasilan pengobatan Tb (succes rate)
l
Kelompok sasaran kegiatan Puskesmas Bulang dan Jejaringnya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 0 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 0 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta
Bahan Pendukung Orientasi natural leader, STBM, penjamah
0 OK 50,000.00
makanan dan kaderPembinaan
Bahan Pendukung kesling paska pemberdayaan termasuk
verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM 0 OK 5,000.00
yang memenuhi syarat
5. 2. 02. 05. Belanja Jasa Kantor
5. 2. 02. 05. 008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Pembuatan Spanduk ( 5 buah ) 0 buah 250,000.00
5. 2. 2. 07 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
5. 2. 2. 07 001 Belanja Pencetakan dan Penjilidan
Cetak leaflet, 0 lembar -
Cetak poster, 0 lembar -
Cetak flyer 0 lembar -
Cetak banner 0 lembar -
5. 2. 2. 12 Belanja Konsumsi
5. 2. 2. 12 004 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan
Konsumsi Pertemuan Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data
OK 40,000.00
Konsumsi Pertemuan
hasil cakupan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas OK 40,000.00
sektor terkait program imunisasi
Konsumsi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 40,000.00
Konsumsi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 40,000.00
program maupun lintas sektor)
5 2. 02. 23. Belanja Transportasi
5. 2. 02. 23. 003. Belanja Transportasi
Transportasi Darat
Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil
cakupan OK 75,000.00
imunisasi
Transportasi Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi) . OK 75,000.00
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan

1 Transportasi Advokasi, sosialisasi2dan koordinasi 3 4 5


Transportasi Pelayanan imunisasi termasuk sweeping imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya OK 75,000.00
dan DOFU
dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi OK 75,000.00
(Drop Out Follow
Transportasi Up) sasaran Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan
Pendataan
OK 75,000.00
Paska Imunisasi)
Transportasi Pendataan Validasi data hasil cakupan imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 75,000.00
program maupun lintas sektor)
Jumlah BELANJA

Batam, Januari 2018


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Batam

dr. Didi Kusmarjadi, Sp.OG


NIP. 19660731 199603 1 007
Rencana Penarikan Dana Per
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Triwulan
Triwulan I : No. Nama NIP.
RKA - SKPD
2.2.1

han dan Pengendalian Penyakit

Target kinerja
62%
-

100 orang

58%

Jumlah

(Rp)

6 PAGU
- 50,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah

(Rp)

6 PAGU
-
-
-
-
-
-
-

am, Januari 2018


ala Dinas Kesehatan
Kota Batam

di Kusmarjadi, Sp.OG
9660731 199603 1 007

Tandatangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
Kegiatan : 1.02.1.02.17.17.18. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Pelaksanaan Imunisasi ( DAK NON FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Masukan Dana yang diperlukan

Keluaran Penemuan Kasus, Penyuluhan, Penyegaran Kader dan Pertemuan, Pengambilan vaksin, Posyandu
Hasi
Persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
l
Kelompok sasaran kegiatan Puskesmas Bulang dan Jejaringnya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 10 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 5 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta

Bahan Pendukung Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil cakupan


0 OK 50,000.00
imunisasi

Bahan Pendukung Advokasi, sosialisasi dan koordinasi


Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait 0 OK 50,000.00
program imunisasi

Bahan Pendukung Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi 0 OK 50,000.00

5. 2. 02. 05. Belanja Jasa Kantor


5. 2. 02. 05. 008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Pembuatan Spanduk ( 5 buah ) 5 buah 250,000.00
5. 2. 2. 07 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
5. 2. 2. 07 001 Belanja Pencetakan dan Penjilidan
Cetak leaflet, 0 lembar -
Cetak poster, 0 lembar -
Cetak flyer 0 lembar -
Cetak banner 0 lembar -
5. 2. 2. 12 Belanja Konsumsi
5. 2. 2. 12 004 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan

Konsumsi Pertemuan Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil


OK 40,000.00
cakupan imunisasi

Konsumsi Pertemuan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi


Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait OK 40,000.00
program imunisasi
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5

Konsumsi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 40,000.00

Konsumsi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun


OK 40,000.00
lintas sektor)

5 2. 02. 23. Belanja Transportasi

5. 2. 02. 23. 003. Belanja Transportasi Darat

Transportasi Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil cakupan


OK 75,000.00
imunisasi

Transportasi Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi) . OK 75,000.00

Transportasi Advokasi, sosialisasi dan koordinasi Advokasi/sosialisasi/lokakarya


OK 75,000.00
dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi
Transportasi Pelayanan imunisasi termasuk sweeping imunisasi dan DOFU
(Drop Out Follow Up) OK 75,000.00

Transportasi Pendataan sasaran Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Paska


OK 75,000.00
Imunisasi)

Transportasi Pendataan Validasi data hasil cakupan imunisasi OK 75,000.00

Transportasi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 75,000.00

Transportasi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun


OK 75,000.00
lintas sektor)

Jumlah BELANJA

Batam, Januari 2
Kepala Dinas Keseha
Kota Batam

dr. Didi Kusmarjadi, S


NIP. 19660731 199603
Rencana Penarikan Dana Per
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Triwulan
Triwulan I : No. Nama NIP.
Triwulan II :
Triwulan III :
Triwulan IV :
Jumlah :
RKA - SKPD
2.2.1

K NON FISIK )

Target kinerja
93,5%
1,310,000.00

100 orang

92,5%

Jumlah

(Rp)

6
1,310,000.00
1,310,000.00
1,310,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
-
-

1,250,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-

-
Jumlah

(Rp)

1,310,000.00

atam, Januari 2018


epala Dinas Kesehatan
Kota Batam

Didi Kusmarjadi, Sp.OG


19660731 199603 1 007

Tandatangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.17.17.026. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Penyehatan Lingkungan ( DAK NON FISIK
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Jumlah kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat
Masukan Dana yang diperlukan

Keluaran Penemuan Kasus, Penyuluhan, Penyegaran Kader dan Pertemuan


Hasi
Jumlah kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat
l
Kelompok sasaran kegiatan Puskesmas Bulang dan Jejaringnya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian Satu
Rekening Volume Harga satuan
an
1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 10 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 5 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta

Bahan Pendukung Orientasi natural leader, STBM, penjamah makanan dan


0 OK 50,000.00
kader kesling

Bahan Pendukung Pembinaan paska pemberdayaan termasuk verifikasi desa


0 OK 5,000.00
yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat

5. 2. 02. 05. Belanja Jasa Kantor


5. 2. 02. 05. 008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Pembuatan Spanduk ( 5 buah ) 5 buah 250,000.00
5. 2. 2. 07 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
5. 2. 2. 07 001 Belanja Pencetakan dan Penjilidan
lemba
Cetak brosur 200 3,000.00
r
lemba
Cetak Stiker 200 5,000.00
r
5. 2. 2. 12 Belanja Konsumsi
5. 2. 2. 12 004 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan
Konsumsi Pertemuan Pemicuan STBM OK 40,000.00

Konsumsi tempat pengelolaan makanan dan sarana air minum OK 40,000.00

Konsumsi Pertemuan kualitas air minum,makanan, udara dan bangunan. OK 40,000.00

Konsumsi Pertemuan Orientasi natural leader, STBM, penjamah makanan dan


OK 40,000.00
kader kesling lainnya
Kode Rincian Perhitungan
Uraian Satu
Rekening Volume Harga satuan
an
1 2 3 4 5

Konsumsi Pertemuan kegiatan STBM, implementasi HSP di rumah tangga dan


sekolah, rencana pengamanan air minum di komunal, MPAPHAST di komunitas OK 40,000.00
pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya

Konsumsi Pertemuan Pembinaan paska pemberdayaan termasuk verifikasi desa


OK 40,000.00
yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat

5 2. 02. 23. Belanja Transportasi

5. 2. 02. 23. 003. Belanja Transportasi Darat

Transportasi Inspeksi kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat umum,


OK 75,000.00
tempat pengelolaan makanan dan sarana air minum

Transportasi Pemeriksaan kualitas air minum,makanan, udara dan bangunan. OK 75,000.00

Transportasi Orientasi natural leader, STBM, penjamah makanan dan kader


OK 75,000.00
kesling lainnya

Transportasi Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan STBM, implementasi


HSP di rumah tangga dan sekolah, rencana pengamanan air minum di komunal,
MPAPHAST di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk OK 75,000.00
pemberdayaan masayarakat lainnya

Transportasi Pembinaan paska pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang


OK 75,000.00
melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat

Jumlah BELANJA

Batam, Januari 20
Kepala Dinas Keseha
Kota Batam

dr. Didi Kusmarjadi, Sp


NIP. 19660731 199603
Rencana Penarikan Dana Per
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Triwulan
Triwulan I : No. Nama NIP.
Triwulan II :
Triwulan III :
Triwulan IV :
Jumlah :
RKA - SKPD
2.2.1

ungan ( DAK NON FISIK )

Target kinerja
6
2,910,000.00

100 orang

Jumlah

(Rp)

6
2,910,000.00
2,910,000.00
2,910,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
-
-

1,250,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
600,000.00
1,000,000.00
-
-
-

-
Jumlah

(Rp)

2,910,000.00

Batam, Januari 2018


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Batam

r. Didi Kusmarjadi, Sp.OG


P. 19660731 199603 1 007

Tandatangan
RENCANA KERJA SATKER DINAS K
KOTA BATAM TAHUN 201

INDIKATOR KINERJA
NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Peningkatan Tersedianya administrasi 100% 1.Upah Buruh Non 1.7 org
Pelayanan perkantoran yang PNS 2.ATK 2.55 item
Administrasi menunjang tugas pokok dan 3.Alat Listrik 3.10 item
Perkantoran fungsi perangkat daerah &Elektrik 4.600 bh
Puskesmas Bulang 4.Tersedianya 5.39 item
Materei 6.5 item
5.Peralatan 7.38.600 lt
Kebersihan 8.4 item 9.7
6.Bahan/alat habis org 10.33
pakai 7.BBM item 11, 100
ambulance, gencet, org 12.1 Unit
bout pancung
8.Jasa Kantor
9.Premi BPJS Non
PNS 10.Cetak &
Jilid 11.Uang
Harian Staf
12.Pajak Kendaraan

TOTAL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2
Aparatur
2 Peningkatan Sarana Meningkat dan 60% 1. Tersedianya 1. 3 macam
dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan perlatan/kebutuhan 2. 100 kg 3. 3
Aparatur Puskesmas Prasarana Aparatur yang rumah tangga pakai jenis 4. 4
Bulang Mendukung Kelancaran habis 2. jenis 5. 6
Tugas dan Fungsi Daerah Terlaksananya item 6. 2
pemusnahan jenis 7. 4
sampah medis 3. jenis 8. 4
Terpeliharanya jenis 9. 4 unit
perawatan 10. 1 set 11.
kendaran bermotor 5 unit 12. 5
4. Terpeliharanya unit
peralatan mesin
kantor 5.
Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan
Puskesmas 6.
Terlaksananya
pengadaan alat
kantor dan rumah
tangga 7.
Terlaksananya
pengadaan alat
kantor dan rumah
tangga 8.
Terlaksananya
pengaan komputer
9. Terlaksanannya
pengadaan meja
kerja 10.
Terlaksananya
pengadaan sound
sistem 11.
Terlaksananya
pengadaan filling
kabinet 12.
Terlaksananya
pengadaan teralis
pustu polindes

TOTAL
3 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia kesehatan
11 Operasional Persentase Puskesmas yang 90% Pengadaan obat,
Pelayanan Kesehatan minimal memiliki lima (5) alkes, bahan medis
jenis tenaga kesehatan habis pakai,
TOTAL
5 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
21 Bantuan Operasional Jumlah kecamatan yang 6 Penemuan Kasus,
Kesehatan Puskesmas melaksanakan tatanan Penyuluhan,
Bulang Upaya kawasan sehat Penyegaran Kader
dan Pertemuan
Penyehatan
Lingkungan ( DAK
NON FISIK )
TOTAL
7 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
13 Bantuan Operasional Persentase usia 0-11 bulan 93,5% Penemuan Kasus,
Kesehatan Puskesmas yang mendapat imunisasi Penyuluhan,
Bulang Pelaksanaan dasar lengkap Penyegaran Kader
dan Pertemuan,
Imunisasi ( DAK NON Pengambilan vaksin,
FISIK ) Posyandu
34 Bantuan Operasional Angka keberhasilan 62% Penemuan Kasus,
Kesehatan Puskesmas pengobatan Tb (succes rate) Penyuluhan,
Bulang Upaya Penyegaran Kader
dan Pertemuan,
Pencegahan dan
Pengendalian
56 Penyakit TB ( DAK Insiden rate DBD per IR < Penemuan Kasus,
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas 100.000 penduduk 50/100ribu Penyuluhan,
Bulang Upaya penduduk Penyegaran Kader
dan Pertemuan,
Pencegahan dan
Pengendalian
83 Penyakit DBD ( DAK Persentase perempuan usia 30% Penemuan Kasus,
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas 30 - 50 tahun yang terdeteksi Penyuluhan,
Bulang Upaya Upaya dini kanker serviks dan Penyegaran Kader
payudara dan Pertemuan,
pencegahan dan
pengendalian penyakit
tidak menular ( DAK
NON FISIK )
TOTAL
8 Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi
12 Bantuan Operasional Persentase (prevalensi) 4,5% Pemberian PMT,
Kesehatan Puskesmas kekurangan gizi (under Penjariangn Kurang
Bulang Upaya weight) pada anak Balita Gizi, Penemuan
Kasus, Penyuluhan,
Perbaikan Gizi Balita ( Penyegaran Kader
DAK NON FISIK ) dan Pertemuan

34 Bantuan Operasional Angka Kematian Ibu per 141/100000 Kelas Ibu Hami, Ibu
Kesehatan Puskesmas 100.000 kelahiran hidup (KH) KH Balita, Penjaringan
Bulang Upaya Resti, Penemuan
Kasus, Penyuluhan,
Peningkatan Penyegaran Kader
Kesehatan Keluarga dan Pertemuan
( DAK NON FISIK )

TOTAL
NCANA KERJA SATKER DINAS KESEHATAN
KOTA BATAM TAHUN 2019

RJA PAGU INDIKATIF


HASIL KEGIATAN MELALUI SUMBER ANGGARAN LOKASI
TOLOK UKUR TARGET APBD I APBD II DEK DAK TGS PERBAN

Tersedianya 100% Rp 956,402,000.00


administrasi
perkantoran Pukesmas
Bulang.

Rp 956,402,000.00
-
Meningkat dan 50% Rp 895,146,000.00
Terpeliharanya Sarana
dan Prasarana
Aparatur yang
Mendukung
Kelancaran Tugas dan
Fungsi Daerah

- Rp 895,146,000.00

Persentase Puskesmas 85% Rp 1,421,031,744.00


yang minimal memiliki
lima (5) jenis tenaga
Rp 1,421,031,744.00
hatan Masyarakat
Jumlah kecamatan 4 Rp 50,000,000.00
yang melaksanakan
tatanan kawasan sehat

Rp 50,000,000.00
an Lingkungan
Persentase usia 0-11 92,5% Rp 50,000,000.00
bulan yang mendapat
imunisasi dasar
lengkap
Angka keberhasilan 58% Rp 50,000,000.00
pengobatan Tb (succes
rate)

Insiden rate DBD per IR < Rp 50,000,000.00


100.000 penduduk 53/100ribu
penduduk

Persentase perempuan 30% Rp 150,000,000.00


usia 30 - 50 tahun
yang terdeteksi dini
kanker serviks dan
payudara

Rp 300,000,000.00

Persentase 4,6% Rp 150,000,000.00


(prevalensi)
kekurangan gizi (under
weight) pada anak
Balita

Angka Kematian Ibu 149/100000 Rp 150,000,000.00


per 100.000 kelahiran KH
hidup (KH)

Rp 300,000,000.00
KET