You are on page 1of 7

BAB V

PROGRAM PUSKESMAS

1.1 Program

1.1.1 Program kerja


Penetapan Program Kerja Operasional merupakan bagian dari
tahap formulasi strategi dalam upaya pencapaian arah bisnis
Puskesmas yang telah ditetapkan pada Bab IV. Adapun secara
sistematis program kerja operasional diarahkan pada pencapaian
keberhasilan yang mendukung sasaran strategis sebagai berikut :

SUMBER PENANGGUNG
NO PROGRAM/KEGIATAN DANA JUMLAH PEMBIAYAAN JAWAB

Program Promosi Kesehatan


1 Ansori, S Ag
1) Pengkajian PHBS Tatanan
Rumah Tagga
2) Tatanan Sehat 10 Indikator

Program Upaya Kesehatan


2 Lingkungan
1) Pengawaan Sarana Air
Bersih
2) 3.Intervensi terhadap
pasien PBL yang di IS

Program Upaya Pelayanan


Kesehatan Ibu, Anak dan KB Ulfah Canda, A
3 Md Keb
1) 1.Pelayanan kesehatan
untuk ibu hamil (K4)
2) 5.Penanganan komplikasi
kebidanan (PK)

Program Upaya Perbaikan Gizi


4 Masyarakat
1) 2.Pemberian PMT-P pada
balita kurus
2) 3. Ibu Hamil KEK yang
mendapat PMT-Pemulihan

Program Upaya Pencegahan


5 dan Pemberantasan Penyakit
1) 1. Cakupan pelayanan
Diare balita
2) Cakupan penemuan
penderita Pneumonia balita

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas Dukun Tahun 2019-2023 1


Program Pelayanan
6 Keperawatan
1) Individu dan keluarganya
dari keluarga rawan yang
mendapat keperawatan
kesehatan masyarakat
( Home care)
2) ................................

Program Pelayanan Kesehatan


7 Jiwa
1) 2. Penanganan kasus jiwa (
gangguan perilaku,
gangguan jiwa, gangguan
psikosomatik, masalah
napza dll ) yang datang
berobat ke Puskesmas
2) 3. Penanganan kasus
kesehatan jiwa melalui
rujukan ke RS / Specialis

Program Pelayanan Kesehatan


8 Gigi dan Mulut
1) 1. APRAS yang dilakukan
penjaringan di UKBM
(Posyandu dan PAUD)
2) 2. UKBM yang
melaksanakan UKGM

Program Pelayanan Kesehatan


9 Tradisional
1) 1. Penyehat Tradisional
ramuan yang memiliki
STPT
2) 4. Pembinaan ke Penyehat
Tradisional

Program Pelayanan Kesehatan


Olah Raga
10
1) 1.Kelompok /klub olahraga
yang dibina
2) 3.Pengukuran Kebugaran
jasmani pada anak sekolah

Program Pelayanan Kesehatan


11 Indera
1) 3.Penemuan kasus buta
katarak pada usia diatas 45
tahun
2) 1.Penemuan kasus yang
rujukan ke spesialis di
Puskesmas melalui
pemeriksaan fungsi
pendengaran

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas Dukun Tahun 2018-2022


2
Program Pelayanan Kesehatan
12 Lansia
1) Lansia umur lebih atau
sama dengan 60 tahun
yang mendapat
pelayanan kesehatan
lansia di fasilitas
kesehatan di wilayah
kerja Puskesmas pada
kurun waktu tertentu.
2) ................................

Program Pelayanan Kesehatan


13 Kerja (UKK)
1) 3. Promotif dan preventif
yang dilakukan pada
kelompok kesehatan kerja
2) 2. Pekerja informal yang
mendapat konseling

Program Pelayanan Kesehatan


14 Matra
1) 1.Hasil pemeriksaan
kesehatan jamaah haji 3
bulan sebelum operasional
terdata.
2) 2.Terbentuknya Tim TRC
[Tim Reaksi Cepat]

15 Program Pengadaan .................


1) Penyediaan rekam medis
rawat jalan kurang dari 10
menit
2) Kelengkapan pengisian
rekam medik

16 Program Perbekalan Obat


1) 2. Ketersediaan peralatan,
sarana prasarana dan obat
memenuhi standar
2) 1.Kesesuaian item obat
yang tersedia dengan
Fornas

Program Pemeliharaan Sarpras


17 Kesehatan
1) Kalibrasi Alat Kesehatan
2) Pengadaan alat yang
tambahan

Program Peningkatan
18 Laboratorium
1) 1.Kesesuaian jenis

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas Dukun Tahun 2018-2022


3
pelayanan laboratorium
dengan standar
2) 3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu
internal (PMI)

19 Program Pengembangan ......


1) ................................
2) ................................

1.2 Rencana Investasi (harus sama dengan rekap biaya)


Untuk memenuhi kelengkapan peralatan kantor dan medis serta
pengembangan UPT Puskesmas Dukun lima tahun ke depan maka dibutuhkan
jumlah dana investasi sebesar Rp. 1.048.449.615,-.Dengan rincian sebagai
berikut :

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas Dukun Tahun 2018-2022


4
Tabel 5.2 : Tabel Rencana Investasi UPT Puskesmas XYZ
No. Sumber Dana Alat Kesehatan Peralatan Kantor Jumlah

1 APBD Rp. 570.303.500,- Rp.99.035.500,- Rp. 643.716.000,--


2 FUNGSIONAL Rp. 350.010.615,- Rp. 29.100.000,- Rp. 379.110.615,--

Jumlah Rp. 920.314.115,- Rp. 128.135.500 Rp. 1.048.449.615

1.3 Rencana Pendapatan dan Pembiayaan 5 Tahun

Program-program kerja yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan


sasaran strategis didukung dengan pendapatan fungsional dan kerangka
pembiayaan, meliputi proyeksi pembiayaan belanja operasional dan belanja
modal.
Pendapatan selama 5 tahun kedepan diproyeksikan sebagai berikut :
2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah
Kapitasi

Non Kapitasi

Retribusi

Jamkesda

Lain-lain - - - - - -

Jumlah

Dalam jangka menengah diperlukan pembiayaan Puskesmas sebesar


Rp 11.800.649.971,- , terinci sebagai berikut :
Menurut jenis belanja :
- belanja operasional :
 belanja program Rp 3.840.356.222 ,-
 belanja non program Rp 6.911.844.133 ,-
Jumlah Operasional Rp 10.752.200.355,-

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas Dukun Tahun 2018-2022


5
 belanja modal Rp 1.048.449.615,-
Jumlah Rp 11.800.649.970,-

Menurut sumber pembiayaan/jenis dana :

- Fungsional Rp 11.724.149.970,-
- APBD Rp 0,-
- APBN Rp 76.500.000,-
Jumlah Rp 11.800.649.970,-

Kerangka pembiayaan jangka menengah (lima tahun) tahun 2019 sampai


dengan tahun 2023 berdasarkan jenis, pendanaan, alokasi dan jadwal waktu
pelaksanaan belanja program dapat dilihat pada table-tabel yang menjadi
lampiran dokumen ini.

1.4 Proyeksi Keuangan

Proyeksi laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas XYZ tahun 2019


sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan (SAK),
yaitu :
1.4.1 Proyeksi Neraca
Proyeksi neraca per 31 Desember 2019 sampai dengan tahun 2023
secara garis besar (per kelompok pos) menunjukkan adanya
peningkatan aset yang dapat dilihat pada lampiran 8-1.

1.4.2 Proyeksi Laporan Arus Kas


Proyeksi Laporan Arus Kas per 31 Desember 2019 sampai dengan
tahun 2023 secara garis besar (per kelompok pos), menunjukkan
saldo kas yang nihil karena semua pendapatan direncanakan
dibelanjakan seluruhnya, hal inidapat dilihat pada lampiran 8-2.

1.4.3 Proyeksi Laporan Aktivitas/Operasional

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas Dukun Tahun 2018-2022


6
Proyeksi Laporan Aktivitas/Operasional tahun 2019 sampai dengan
tahun 2023 secara garis besar (per kelompok pos), menunjukkan
adanya kelebihan pendapatan terhadap biaya operasional, dan
kelebihan tersebut merupakan biaya investasi, rincian dapat dilihat
pada lampiran 8-3.

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas Dukun Tahun 2018-2022


7