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1.1.12201.03 DISPONIBILIDADES

Ejercicio: 2010

Desde 02/01/2010 hasta 30/12/2010

DESCRIPCI6N SALDO lNIClAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL
DIS PON I BI LlDAD ES 43,533,551.57 -3,793,461.71 39,740,089.86
CAJA 214,481.00 -89,684.83 124,796.17
CAJA 184.97 -184.97 000
VALES SAN ISIDRO 214,296.03 -89,499.86 124,796.17
BANCOS . 43,319,Q?0.57 -3,703,776.88 39,615,293.69
FONDOS ORDINARIOS 37,784,766.85 -4,918,258.88 32,866,507.97
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 37,784,766.85 ·4,918,258.88 32,866,507.97
BCO. PROVINCIA TERCEROS 1405715 483,316.74 21,271.61 504,588.35
BCO. PROVINCIA GENERAL.ES CTA. 61417f3 23,073,350.71 ·11,878,985.01 11,194,365.70
BCO. PROVINCIA OBRAS PUB. 61090/4 3,868,186.00 479,680.93 4,347,866.93
BCO. PROVINCIA SALUO 60015/6 161,683.67 238,066.80 399,750.47
BCO. PROVINCIA TARJETAS 6103010 43,967.14 1,329,982.90 1,373,950.04
BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/, 7,217,204.57 7,663,753.09 14,880,957.66
BANCO MACRO CTA. RECAUOADORA 239.59 1,483.86 1,723.45
BANCO SANTANDER RIO CTA. RECAUD. 684.93 -277.76 407.17
BANCO SANTANDER RIO CTA. SUELDOS 1,305.51 1,305.51
BANCO PATAGO IA CTA. RECAUDADORA 536.73 1,421.01 1.957.74
BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA 1,491.21 ·1,235.75 255.46
BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 11,457.58 -10,507.13 850.45
BANCO GALICIA CTA SUELDOS .1.40 201.46 202.86
'BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 1,891.52 5,827.73 7,719.25
BCO.NACIQN CTA.055n2 HOSP,M.S.I 209.80 0.00 209.80
BCO.NACION CTA.056f75 HOSP.BOULOGNE 203.24 0.00 203.24
BCO.NACION CTA.057f78 HOSP.MATERNO 157.86 -4.84 153.02
BCO.NACION CTA. 115/46 PLAN NAC. O. PUB. 741.39 ·82.28 659.11
BCO.NACION CTA 188/15 EMPRENDIMIENTOS 162.30 000 162.30
BCO.NACION CTA. 249f89 PROG.NAC.SEG.ALIM. 2,918,410.18 -2,770,061.01 148,349.17
BCO.NACION CTA 256189 PROG.NAC. SALUD 870.29 0.00 870.29
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 5,534,303.72 1,214,482.00 6,748,785.72
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 5,534,303.72 1,214,482.00 6,748,785.72
BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8 4,624,541 .90 -603,615.13 4,020,926.77
BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVJENDA 6114410 678,282.25 -617,238.87 51,043.38
M.S.l FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL 231,479.57 2,435,336.00 2,666,815 .. 57 MU: ICiPP.!_lG/\D D~ Sp.,N ISIDRO

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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ESTADO ECONOMICO FINAN'CIERO SALDO DE TESORERIA PERIODO 01/01/10 AL 31/12/10

EGRESOS DEL PERIODO

Baldo al 31/12/10

44,049,885.63 640,013,643.09

684,063,528.72

643,436,859.69

DEMOSTRAGION DEL SALDO

40,626,669.03

CAJA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CUenta fondos Generales

Cuenta rondos Sisto Salud

Cuenta fondos de Terceros

Cuenta fondos Obras Publicas

Cuenta fondos Afectados

Cuenta fondos Sueldos

Cuenta rondos Tarjetas

Cuenta rondos Infraest,y Vivienda Cuenta rondos Solidario Provincial BANCO DE LA NACION ARGENTINA Cuenta Prog.Nacional de Salud Cuenta Prog,Nac. de Seguridad Alim. Cuenta Emprendimientos

Cuenta Plan Nac. de Obras Publicas Cuenta Hospital Materno

Cuenta Hospital 80ulogne

Cuenta Hospital Central S,Isidro Cuenta Recaudadora

Banco Galicia Cuenta Sueldos

Banco Galicia Cuenta Recaudadora Banco H.S,B,C Cuenta Recaudadora Banco Patagonia Cuenta Recaudadora Banco Santander Ri~ eta, Recaudadora Banco Santander Rio Cta.Sueldos Banco Macro Cuenta Recaudadora

OTRAS CUENTAS

Cuenta Vales San Isidro Cuenta Tarjetas de Credito

TOTAL

40,626,669.03

0.00

399,750.4 504,588,35 4,347,866.93 4,020,926.77

148,349.

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153. 02---r:(jor,~OSnAliEnA CRETARIO DE I'IACIENDA

203. ,2. 4 C.IPALIDAODE$ANISIDRO

209.80

7,719.25 202.86 850.45

255,46

1,957,74

407,17 1,305.,51 1,723.45

124,796.17 8'86,579.17

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BALANCE GENERAL AL 30 de D!CIEMBRE de 2010

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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES CAJA

CAJA

VALES SAN ISIDRO BANCOS

FONDOS ORDINARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5

BCO, PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3 BCO. PROvlN'CIA OBRAS PUB. 61090/4

BCO, PROVINCIA SALUD 60015/6

BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0

BCO. PROVINCI.A SUELDOS 3454511

BANCO MACRO CTA. RECAUDADORA

BANCO SANTANDER RIO CTA. RECAUD.

BANCO SANTANDER RIO CTA, SUELDOS BANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORA BANCO H,S.B.C CTA. RECAUDADORA

BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA

BANCO GALICIA CTA. SUELDOS

BANCO NACION CTA. RECAUOADORA BCO.N.ACION CTA.055172 HOSP.M.S.I BCO.NACION CTA.056175 HOSP.BOUlOGNE BCO,NACION CTA057178 HOSP.MATERNO BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. ° PUB. BCO.NACION CTA. 188115 EMPRENDIMIENTOS BCO,NACION CTA, 249/89 PROG.NAC.SEG.ALiM, BCO. ACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD FONDOS CON AFECTACION ESPECiFICA BANCO DE LA pROVINCIA DE BUENOS AIRES BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8

BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0 M.S.I FONDO SOUDARIO PROVINCIAL

FONDOS ROTATORIOS

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES TEMPORARIAS

PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA

TITUlOS Y VAlORES

BONOS REP.ARG,A LA PAR USD STEP UP 2038 BONOS REP.ARG,C/DESC.USD 8,28% 2033 VALORES NEG. VINC.P,B.1. USD 15/1212035 CRE:DITOS

CUENTAS A COBRAR DEUDORES TRIBUTARIOS DEUDORES NO TRIBUTARIOS ,

DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD DEUDORES =on VENTA DE ACTIVOS FUOS DEUDA TORRALVA

DEUDA MITSUKI

DEUDORES POR TRANS FERENC lAS OTRAS CUENTAS A COBRAR

DEUDORES paR TARJETAS DE CREDITO OTRAS CUENTAS A COBRAR

ANTICIPOS

572,931,71043 500,837,626.71 39,740,089.86 124,796,17

124,796.17 39,615,293.69 32,866,507,97 32,866,507.97

504,588.35 11,194,365.70 '4,347,866.93 399,750.47 1,373,950,04 14,880,957.66 1,72345 407.17 1,305.51- 1,957,74 255.46

850.45 202,86

7,719.25 209.80 203.24 153.02 659.11 162.30

148,349.17

870.29 6,748,785.72 5,748,785.72 4,020,926.77

61,043.38 2,666,815.57

515,326,418.73 513,835,722.63

512,896,056.90

53,086.56 13,490,00 39,596,56

886,579.17 886,579.17

1,256,25896

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BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2010

Ejercicio: 2010

HABERl

DESCRIPCION

DEBE

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1,1.4.1

1,2

1.2.1

1.2,1,1 1.2.1.1.2 1.2.1.1.2.3 1.2.1 1.5 1,2.1,1.5.1 1.2.1.1.5.2 1.2.1.1.5.3 1.2.1,1.6 1.2.1,1,6,' 1.2.1.1.6,2 1,2.1.1.6.3 1.2,3

1.2.3.2 1.2.3.2.1 1,2.3,2.2 1.2.3.2.3 1.2.4

1.2.4.1 1.2.4.2 1,2.4,3 1.2.4.3,1 1.2.4.3.2 1,2.4,3.3 1.2.4.3.4 1,2.4,3.5 1,2.4,3,6 1.2.4,3.7 1.2.4.3.3 1,2.4.3,9 1,2.4.4 1.2.4.5 1,2.4.6

1.2.5

1.2.5.1 1,2.5.3 1,2,5,3.2 1.2.5,3,3 1.2.5.3.4 1.25.3.5 1.2.5,3,6 1,2.5.3.7 1.2.5,3.8 1.2.5.3.9

ANTICIPOS A JUBILADOS

DEUDORES EN GESTION JUDICIAL SUMARIO EXP. 6328-T-92

SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000 CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL DEUDOR BANCO PATRICIOS

OTROS CRt:DITOS

AJUSTE DE SUELDOS

OTROS CREDITOS

OTROS CREDITOS A COBRAR

CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS (PREVISION PARA INCOBRA8LES)

(PREVISION PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR) ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO DEUDORES NO TRIBUTARIOS REINTEGRO APORTE PATRONAL

DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD DEPOSITO GTIA. AW.CENTENARIO DEPOSITO GTIA ALQ.PERU

ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO DEUDORES POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEUDA TORRALVA

DEUDORES PLAN ABANICO

OEUDA MITSUKI

INVERSIONES FINANCIERAS

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO

BONOS REP, ARG. A LA PAR USD STEP UP 2038 BONOS REP. ARG. CfDESC USD 8,28% 2033 VAlORES NEG. VINC, PBI USD 15112/2035 BIENES DE usa

EDIFICIOS E INSTALACIONES TIERRAS Y TERRENOS MAQUINARIA Y EQUIPO APARATOS E INSTRUMENTOS MEDIOS DE TP-ANSPORTES

EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO MAQUINARIAS

EQUIPOS PARA COMPUTACION MOBLAJES

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES UTILES Y ENSERES VARIOS

EQUIPO DE SEGURIDAD

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO CONSTRLlCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (AMORTIZI>.CION ACUMULADA DE BIENES DE USO)

(EDIFICIOS E INSTALACIONES)

(MAQUINARIA Y EQUIPO)

(EQUIPG DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) (EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)

(EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO) (EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)

(EQUIPOS PARA COMPUTACION)

(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)

(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES) (EQUIPOS VARIOS)

1,256,258,96 162,764.12

8,147.30 11,419.17 76,813,10 66,384.55 71,673.02

9.16 11,814.82 59,849.04 59,849.04

72,094,083,72 1,24 2,653.B 1 1,242,653.81

201,670,00

201,670,00 1,040,983.81 53.960.00 987,023.81

299,489.12 299,489.12 119,721,29

98,187.00 81,580.83 96,493,191,44 37,165,397.67 2,162,350.17

53,824,240.10 847,115.74 7,449.430,75 10.110,336.18 13,230,547.44 462,843.23 7,520,207.09 9,754,124.89 750,339.81

3,699,294.97 464,564.05

2,876,639.45

54,228,881.88 54,228,881.88

25,941,250.65 3,801,808.66

21,733,345.02 2,546,340,25 2,949,763.59 4,183,751.57

429,129,08 5,010,925.17 5,341,312.37 505,869,78 766,253.21

MU N I a"1,P_AL lOAD

DE !:A(.I~ll;,IDRO

.~~ ::.~~~

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2010

Ejercicio; 2010

DEBE

HABERl

j '! ".'

1.2.5,4], ! ' ..

JJ ~ ~

1.2.6 I

/

1.2.6.1./ ;'"

1.2.6.1.1 .)/ 12.7 ... ;>' 1.2.7.1 .

1.2.7.1.1

2

21

2.1.1

2.1.1.1

2.1.12

2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.2 2.1.1.4 2.1.1.4.1 2.1.1.4.1.01 2.1.1.4.1.02 2.1.1.4.1.03 2.1 1,4.1.04 21,1,4.1,07 2.1.1.4.2 2.1.1.4,2.01 2.1,1.4.2.02 2,1,1,4.2.03 2,1,1,4,3 2.1.1.4.3,01 2.1.1.4.3.02 . 2.1,1,4.4 2,1.1,4,4.01 2.1.1.4,5 2,1,1.4.5.01 2.1,1.4.5.02 2.1.1.4,5,03 2.1.1.4.5,04 2.1.1.4.5.07 2.1.1.4,5,14 2.1.1.4,5.15 2.1.1.4.5.17 2,1,1.4.5.18 2.1.1.4.5,19 2.1.1.4.5.20 2,1.1.4.5.21 2,1.1.4.5.22 2.1,1.4,5,23 2.1.1,4,5,24 2.1,1.4.5.25 2.1.1.4.5.26 2,1.1.4.5.27 2.1.1.4.6 2,1,1,4.6.01 2,1,1.4.6.02 2.1.1.4.9 2,1.1.4.9.01 2,1.1.4.9.02 2,1,1,4,9,03 2.1.1.4.9.04

DESCRIPCION

(EQUIPO DE SEGURIDAD) BIENES INMATERIALES ACTIVOS INTANGIBLES

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INMATERIAlES) (AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES) (DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE DEUDAS

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR CONTRATISTAS

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR SUElDOS Y SALARIOS A PAGAR CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR RETENCIONES A PAGAR

RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.1. RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS RETENCIONES CUARTA CATEGORIA RETENCION SUSS SERVo SEGURIDAD RETENCION RET. SUSS RG. 1784

RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA

RETENCIO ES DE IMPUESTOS PROVINCIALES RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS

MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T

MUL TAS Y SANCIONES

RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL I.P.S. (RETENCION)

CTA. N°50046/3 BCO, PCIA CASA MATRIZ RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL I.O,MA (RETENCION)

RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES ASOCIACION MUTUAL SAN ISIDRO FEDERACION OBREROS Y EMPL. MUNIC. ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO MUTUAL PRESTAMOS

MUTUAL VENTAS EN SEDE MUTUALEMERGENC~S

SINDICATO FINANCIERA

SINDICATO PRESTAMOS INTERNOS SINDICATO ALiMENTOS

SINDICATO VARIOS

SINDICATO PRESTAMOS

SINDICATO OPTICA

SINDICATO TURISMO

SINDICATO FARMACIA

SINDICATO SEGURO

SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M,S.I. MUTUAL $UBITO

EMBARGOS .

RETENCIONES POR E 1BARGOS RETPOR EMBARGO PCIA BS.AS. DTRAS RETENCIONES

APORTE U.C·R SAN ISIDRO APORTE U,C.R BS,AS.

APORTE BLOOUE JUSTICIALISTA PARANA SEG, SEG.VIDA OBLIGATORIO

88,596.20 88,596.20 88,596.20

406,096.97

88,596,20 88,596.20 88,596.20

72,866,682.39 72,860,597,33 69,727,306,36 36.574,697.19

3,447,167,94 6,251,919,51 26,264.02 6,225,655,49 8,051,567.55 676,180.49

84,014.24 421,939,61 47,300.34 117,991,30 4,935,00

1,445,635.14 927,539.09 239,368,05 278,728,00

4,540,003.75 4,540,003.75

1,192,052,56 1,192,052,56

43,700,14 929,80 42,770,34 153.995.47 359.55 125,343,6~ 12.50

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2010

>\EJerciclo: 20{O-

IMPUTACION

DEBE

DESCRIPCION

2.1.1.4.9,05 2.1.1.4.9.07 2.1.1.4.9.0B 2.1.1.4.9.09 2.1.1.4.9.10 2.1.1.4.9.11 2.1.1.4,9.12 2.1.1.4.9,13 2.1.' .4.9.14 2.1.' .4.9.15 2.1.1.4.9,16 2.1.' .4.9.17 2.1 1.4.9.19 2.1.1 A.9.20 2.1.1.4.9.21 2.1.1.7 2,11.8

2,' 1,9 2.1.1.9.10 2.1.1.9.3

2.' .1,.9.3.01 2.1.1.9.3.06 2,1 1,9.5

2.1 1.9.9 2.1,2 2.1.2.2 2.1.6

2.1.6.1 2.1.6.1.1 2.1.6.2 2,1.6,2.1 2,1,6.2.1.01 2.1.6.2.1.02 2,1,6,2.1.03 2.1.6.2.1.04 2.1.6.2.1.05 219 2,1,9,9 2.1.9,9.2 2.1.9.9.2.13 2.1.9.9.2.18 2.2

2.2.1!

2.2.1.5 2,2,1,5,2 2,2,' .s 2.2.1.9.1 2.2,1.9.2 2.2.4

2.2.4.1

3

3.1

3,1.1

3.1.2

3.1.2.1 3.1.2.3

5

5.1

CLUB NAUTICO SAN ISIDRO

CLUB NAUTICO MUNIC. AOHERENTES APORTE ACCION VECINALINDEPENDIENTE SEGURO FIOELIDAD

CAJA CREDITO CUENCA

PRESTAMO BANCO CIUDAO

PROVo SEG. ADICIONAL PROT PERSONAL PROV, SEG. ADIC,IONAL PROT. HIJOS PROVo SEG. SEGUROS DE VIDA

PROVo SEG. SEGURa SEPELIOS

CAJA ARQUITECTURA

CAJA INGENIERIA

SUB,ACG.SOC.~ CAJA NAG.AH.Y SEG. PARTIDO INTEGRACION Y MOV,SOCIAL CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO INTERESES A PAGAR

TRANSFERENCIAS A PAGAR

OTRAS CUENTA5 A PAGAR

ADQUISICION PREDIO EXLOZADUR AMORTIZACION DEUDA INTERNA VENCIDA AMORTIZACION LEYES DE CONSOLIDACION AMORT. CONVENIO I.P.S

AMORTIZAC ION PRE,STAMOSI NTERNOS OTRAS CUENTAS

DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR PRESTAMOS A PAGAR

FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTfA

..

FONDOS EN GARANTiA

DEPOSITOS 'EN GARANTIA FONDOS DE TE.RCEROS FONDOS DE TERCEROS

CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS TASAS Y DIFERENCIAS A AJUSTAR RECLAMOS BANCARIOS

CHEQUES DIFERIDOS

orsos PASIVOS

OTROS

CUENTAS AF'ECTADAS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTR. VIVIENDAS CONTRAVENCIONES OMIC 24240

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS.A LARGO PLAZO

DEUDAS FINANCIERI\S A LARGO PWO ADQUISICION PREDIO EXLOZADUR

OTRAS DEUDAS A PAGAR A LARGO PLAZO AMORT. CONVENIO IPS I_

AMORT. PRESTAMOS INTERNOS PRESTAMOS A LARGO P'LAZO

PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO

CAPITAL FISCAL

RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMIN RECURSOS

INGRESOS CORRIENTES

4,203.60

1,691.00

12.91 2,391.80

417.79 19,56269

10,768,531 ,48 4,633,422.69

5,592.00

5,592'.00 283,529.16 4,344,301.53

3,133,290.97 826,795.65 826,795.65 2,306,495 .. 32 2,306,495.32 61,299.32

4,064.31 76.43 5,861.11 2,235,194.15

6,085 .. 06 6,085,06

6,085.06 6,085.06

457,418,893.97 457,418,893.97 474,039,365.71

16,620,471,74 3,980,368.91 12,640,10283

615,968,793.64 615,968,793.64

MUNICIPALIDAD

DI! SAN l~IDA:O

Ejercicio: 2010

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2010

IMPU,TACION

DESCRIPCION

DEBE

5.1.1 /
5.1.1.1 ~'.-
5.1.1.9
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.6
5.1.2.9
5.1.5
5.1.5.1
5.1.6
5,1.6.2
5.1.6.3
5.1.9
5.1.9.2
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.1.1
6.1.1.1.2
6.1.1.2
6.1.1.2.1
6.1.1.2.2
6.1.1.4
6.1.1.4.1
6.1,14.2
6.1.1.5
6.1.1.5.3
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.1.1
6.1.5
6.1.5.1
6.1,5.2
6.1.5.2.1 INGRESOS TRIBUTARIOS COPARTICIPACION DE IMPUESTOS OTROS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS , TASAS

DERECHOS

MULTAS

OTROS NO TRIBUTARIOS RENTAS DE PROPIEDAD INTERESES

167,062,804,28 142,689,044.95 24,373,759.33 384,315,196.64 350,006,410.04 23,491,365.92

7,751,422.69 3,065,997.99 223,801.16 223,801,16 64,273,925.54

38,356,554.01 25,917,371.53

93,066.02 93.066.02

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL OTROS INGRESOS

DIFERENGIA DE COTlZAC10N

GASTOS

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CONSUMO REMUNERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES PATRONALES BIENES Y SERVICIOS

BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES • AMORTIZACION

AMORTIZACION DE BIENES DE usa AMORTIZACION DE BIENES INMATERIAlES CUENTASINCOBRABLES

DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD

INTERESES

INTERESES DE DEUDA INTERNA

TRANSFERENGIAS OTORGADAS

TRANSFERENCtAS Al SECTOR 'PRfVADO TRANSFERE GIAS AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENGIAS A LA ADMINISTRAC10N NAGIONAl

573,322,659.57 573,322,659.57 502,936,105.75 251,100,620.21 221,636,269.40

29,464,350.81 236,688,507.06 30,912,585.97 205,775,921.09 7,781,990.58 7,780,691.84

1,29874 7,364,987.90 7,364,987.90 2,577,753.19 2,577,753.19 2,577.753.19

67,808,800.63 67,750,693.63 58,107.00 58,107.00

Cdor. JUAN JOSE MILETTA SECRET ARID DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

,-

Ejsrclclo: 2010

Fecha: 30/03/2011 11:4 Paqina 1.00 de 1.00

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 de DICIEMBRE de 2010

lMPUTACION

DESCRIPCION

DEBE HABER
572,931,710.43
500,837,626,71
39,740,089.86
515,326,418.73
54,228,881.88
72,094,083.72
1,242,653.81
299,489.12
96,4 93, 191.44
25,941,250.65
88,596.20
88,596.20
72,866,682.39
72,860,597.33
59,727,306.36
3,133,290.97 -',

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES INVERSIONES FINANCIERAS CREDITOS

(PREVI'SION PARA INCOBRABLES) ACTIVO NO CORRIENTE CRE-DITOS

INVERSIO ES F:INANCIERJl.S BIENES DE usa

(AMORTllACION ACUMULADA DE BIENES DE USO) 81ENES INMATERIALES'

(AMORTllACION ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES) PASIVO

PASIVO CORRIENTE DEUDAS

DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR FONDOS DE TERCEROS YEN GARANTiA OTROS PASIVOS

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO

PREOST AMOS A lARGO PLAZO

6,085.06

) , L

1 1.1
1.1.2 :~~-
."
t:
1.1.3
~"
1.1.4
1.2
1.2.1
1 ,2.3
1.2.4
1.2.5
1.2,6
1.2.7
2
2,1
2.1.1
2.1.2
2.1.6
2.1,9
2.2
2.2.1
22.4 6,085,06

Gdcr. JUAN JOSE MILEHA SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAO DE SAN ISIDRO

Dr. GUst

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENT DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 02/01 f20 10 AL 30/12/2010

Presupueslo: 2010

1m porte I

.'-1~ 1 - lNGRESOS CORRIENTES (1) 1.1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.2 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.1.4 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.5 - INGRESOS DE OPERACI6N

1.1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.1.8 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES

Total INGRESOS CORRIENTES

2.1 - GASTOS CORRIENTES (II) .

2.1.1 - GASTOS DE OPERACI6N

. 2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO 2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

2.1.4 - PRES TAC I ON ES DE LA SEGUR lOAD SOC IAL 2.1.5 - IMPUESTOS DIRECTOS

2.1.6 - OTRAS PERDIDAS

2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.1.8 - GASTOS FIGURA TIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES

Total GASTOS CORRIENTES

III. AHORRO CORRIENTE: (I . II)

1.2 - RECURS as DE CAPITAL (IV)

1.2.1 - RECURSOS PROPJOS DE CAPITAL 1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.2.3 - DISMINUCI6N DE LA. INVERSI6N FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR E 1.2.4 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL

Total RECURSOS DE CAPITAL 2.2 - GASTOS DE CAPITAL (V)

2.2.1 - INVERSI6N REAL DIRECTA 2.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.2.3 - INVERSI6N FINANCIERA (GASTOS GENERADOS POR EL SUBS ECTOR ADMINIST 2.2.4 - GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL

Total GASTOS DE CAPITAL

167,062,804.28

323,337,114.51

223,801.16 36,285,317.92

526,909,037.87

21,554,957.19 466,234,170.08 2,577,753.19

41,029,079.37

531,395,959.83 -4,486,921.96

3,486,946.80 27,988,607.62

31,475,554.42

16,456,216.30 26,779,721.26

43,235,937.56

VI. INGRESOS TOTALES

558,384,592.29

VII. GASTOS TQTALES

574,631,897.39

VIII. RESUL TADO FINANCIERO: (VI - VII) 1.3 - FUENTES FINANCIERAS (IX)

1.3.1 - DISMINUCI6N DE LA INVERSI6N FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR S 1.3.2 - ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

1.3.3 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO

1.3.4 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS

Total FUENTES FINANCIERAS

2.3 - APLICACIONES FINANCIERAS (XI

2.3.1 - INVERSI6N FINANCIERA

2.3.2 - AMORTlZACI6N DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 2.33 - DISMINUCI6N DEL PATRIMONIO 2.3.4 - GASTOS FIGURA TIVOS PARA APLICACIONES FINANCIE

Total APLICACION.ES FINANCIERAS

-16,247,305.10

7,079,496.39 59,741,822.06

66,821,318.45

Filtro Aplicado: 02{01/2010 al 30/1

~ 50,574,013.35 ~574'013.35

,.__m.- ..... ·"'.,nc:<:>

CONTADOR GENERAL MUNlCl'PAUDAD DE SAN ISIDRO

or. JUAN JOSE MU ETTA SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALID

AD DE SAN ISIDRO

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010

? ' ..
EVOLI,J910N DE lOS RECURSOS VIGEfHE DEVENGADO PERCIBIDO
t , Prn'supuestarios
RECURSOS DE CAPITAL 34, CllS,50] .62 3 ,~]5,55~.42 : 31 ,~75, 554.42
INGRESOS CORHIENTES 526,598,235.85 587,887,120.00 : 525.909,037.87
FUENTES FINANCIERAS 18.000,000.00
Tolal 576,686.843,4 7 619,382,674.42 : 558,384,592,29
ORIGEN MUNICIPAL·OE LlBRE OISPONIBILlOAO 345.155,000,00 36l!,025,944,60 : 327,047,662.47
ORIGE, PROVINCIAL·DE LlBRE DISPONIBILIDAD ._. 159.831,968.00 154,200,157.35 : 164,290,157.35
ORIGEN PROVINCIAL·AFECTADOS 17,325,616.70 18,012.61278 : lB,012,612.78
QRIGEN NACIONAL·OE LISRE DISPONIBILIDAD 2. 00.000.00 8,4()O.00 : 0,400.00
QRIGEN NACIONAL-AFECTADOS 43,14'7.09S.S0 36,348.154.01 : 36,:;48.' 5~,OI
OIROS ORIGENES·DE LlBRE DISPONIBIL1DAO 11,115,000.00 10,617,400568 : 10,677 ,405.68
ornos ORIGENES-AFECTADOS 12.156.87
T0191 578,686.843.47 619:,352.674.42 : 566, 384 ,5~ 2,29
2. Extraptesupu:eslaric$ a 1.629,050.00
Tota' Genera! (1 -+ 2) 576,686,643.47 619,362,574.42 i 640,013,643.09
I CUENTA AHORRO INVERSION FINANCtAMIENTO IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES 526,909,037,87
11, GASTOS CORRIENTES 531.395,9:5S.B3
III At-IORRO CORRIENTE (I • II) --4,486 .. 921.9S
IV. RECURSOS DE CAPITAL 31.~75.554.42
V. GASTOS CAPITAL 43,235,937.56
VL INGRESOS TOTAlES 558,384,592.2S
VII. GAST05 TOTAlES 574,631.897.39
VIII, RESULTAOO FINANCIERO (VI. VII) -16,247,305.10
IX. FUENTES FINANCIERAS 66,821,318,45
X. APUCACIONES FI ANCIERAS 50.574.013,35
I EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBjETO VIGENTE PREVENTIVO COMPROMISO DeVENGADO PAGADO
1, P[esu:pue~tarios
GASTOS EN PERSONAL 219.~80.569.()0 251.11)0,620.21 251,100,520,21 : 247.614,602.200
BIENES DE CONSUMO 35.918.270,00 3~,763,a47.02 30,912,585.97 : 25,039,514.71
SERVICIOS NO PERSONAtES 207 .~45.338.00 222,56~.7J3,44 205,775,92UJ9 : 163,249,297.78
81ENES DE USO 21.159,4<33,00 19,56-5,091.28 16,456,216.30 : 13.laB,676.19
TRANSFERENCIAS 77,103,423,47 72,498,066.16 67,006,800.63 : 63,22D,031.2S
SERVICIO DE LA DEliDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 17,579.660,00 53,151,766.54 53,151,766.54 : 53.151.766.~
TOl21 578,686,643.47 653,649, 24,55 625,205,910.74 : 565,464,D68,68
2. Extrapresupuestarlos 77.973,733.45 : 77,972.771.01
Total Gen~ral (1 • 2) 578,685,843.47 0.00 653,649,124.65 7Q3,179,644.22 i 643,4J6.&59.6!!
I EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA VIGENTE PREVENT1VO COMPROMISO DEVENGAOO PAGAOO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
1.1.1,01.01.000,16 DEFENSAAl CONSUMIOOR 738.512.00 75.3,556,84 752.615.84 : 743,566.67
1.1.1.01.01.000 - 17 DEFENSA CML ~l,6oo.oo 27,215.20 27,215.20 : 24.949.00
1.1.10101000·34 JUZGAOO DE FALTAS 1,626.140.00 1,790,767.2' 1,787,04~.~4 : ,751.346,0<1
1. .101.03.000 ·18 TRANSITO 5,848.624.00 8,721,367.91 6,629,919.3$ : S, 409,046,46
1.1,1.D1.03.000· 19 SEGURIDAD Y CUIOADOS COMUMTARIOS 38.175,339.00 42,530,70363 40.112.395.92 : 36,644,758.39
1,1.1.01.03,000·31 er!OMATOLOGIA 840,72,.00 867,271.54 854,546.39 : 842.189.64
1,1.1,01.03.000 ·35 INSPECCION GENERAL
1.1.1.01,03.000·36 REGISTROS URBANDS 5, ~6J.56a.oo 5,251,138.47 6.194,763.98 : 6,097.213.~9
2,959.484.00 3,213.269.38 3.161,940,09 : 3,083.870.65
1 1.1.0103.OC-O· 37 SEMAFORIZACION Y SENALAMIENTO VIAL 2,667,216.00 2,819.468.02 2.757,567.62 : 2,661,816.75
1, ,1.01,03.000 - 51 REMODELACION OE EDIFICIOS 302.000.00 J 6,803.00 318,503.00 : 316.60300
1.1,1.01.06.000 - 21 PROMOCION DE L .. EOUCACION
1, I .1.01 ,06.000 • 22 PROMOCtON DE LA CUl TUR .. ' 24,426,775,00 27,SS7,i25.12 27.891,979.58 ; 27,425,548.61
,1 1 01.06.000·23 PROMOCION OEL DEPORTE 5.279,095,00 5:668.545.27 5.629,702.87 i 5,332.490.00
1.1.' 01 06000.32 ACCION SOCIAL DIRECTA 15,985,512,00 18,263,502.22 11,8S6.569.37 : 17,363.101 .os
.1. 1,()1.06.000 - 33 FONDO DE FORTAlECIMIENTO SOCIAL 14,624,144.!12 12,537.668.27 12,507,011.31 : 12.200,054.74
1 1.1 01.06.000·37 AYUDAA INDIGENTES 4.00J.051.80 3,225,254.77 3.055,100.81 : 2,684.015.19
11,1.001.06.000 - 38 CASA DE LA JUVENTUD 5.005,OO() CoO 4,884,079.83 4.377,083,40 ~ 3,607,17780
i.1.1 001.06.000·41 TORNEOS JUVENILES SONAERENSES 1,313.800.00 1.456,225.93 1,405.239,93 : 1,055, 1 04.8~
1 1,1 01.06.000· 42 PLAN COMA ORE - MAS VIDA 321,02720 261,773,20 256,002720 : 256,027.20
1 1.1.01.06.000· <3 ASISTENCIA AUMENTAAIA SIN GLUTEN 31,464.00 16,592.41 16,592041 : 16,592.41
1 1 1.01.06.00- • 44 PR.OYECTO MANOS A LA OBRA 42,975.00 33,122,65 23,129,65 : 23,129.65
1 1 1.01.05.000· 45 MUSEO PUEYRREDON 37<.802.20 313.345.94 313,345.94 : 47,659,69
1.1.1.01.06.000· ~6 ATENCION A MENORES 414,940.00 516,325,46 516.325.46 : 51O,0~7,65
1 1.1.0105.000· 53 MUSEO BIBUOT, Y AIlCHIVO HISTORICO 3.260.038.00 3,714.032.56 3.704,582.56 : 3,606. 7~6.20
1, L 1 01.00,.000 ·54 JUVENTUD PROLONGAO"_ ; 708.492.00 734,35M2 730.379 12 ; 720,363.54"
1 1.1.01.07.000·24 CD SERVACION ,SEilALAM,Y CONST. OE LA VI; 3.902,067.00 3,992, BSI.H 9 3.,800,515.19 : 3,747,715,25
1.1 1,01.07.000·55 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ; 25,621.300,00 25. ;10,3B7.76 '5,7e8,32~.46 : 13.546,495,53
1,1,' .01.06,QOO . 25 BARRIDO Y lIMPIEZA DE CALLES : 27,986.607.62 26.924,037,00 26,779, 2126 : 24,226,017.51
1 1 1.01.08.000·26 RECOlECCION Y EUMINACION DE RESIOUOS 6.885,000.00 9,172,343.50 8,950.253.20 8,665,625,11
1.1. 1.01.DS.COO - 39 EOUCAe/ON ECDLOGICA 75.111,000.00 83,249,147.27 a I ,065.927.52 55,212,915.77
1.1. 1.D1.08.000 - 49 CEMENTERIOS 415.B40.00 411,950.29 40H60.29 388,524.89
j, 1.1 01.08.000·50 PARQUES Y PASEOS 2,179,244.00 2,268.135.97 ; 2,259.108.58 2,195,641.12
8,078,500,00 6,352,197.14 : 7.S76,880.94 7,069, I OB.37 SITUAC10N, ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010

,. r I. I_'{01_Q3!OCO - 5~ AlUMBRADO PUBLICO

I

11 I'~;"O'9000 - 27 HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO

1,1;::1.01,09.000 - 28 HOSPITA.L MA IERNO INFANTIL

1, \ 1.01,09000 - 29 HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE 1.1.1.01.09.000 - 30 CENTROS DE SALUO PRIMAHIA 1,1 .01.09.000 - 52 ZOONOSIS

Aclivldaces Ce"lralss

P artid'8s no a,signab!es .a: programa$ Tolal DEPARTAMENTO EJECUTIVO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Actividades Cel"l.tra1Bs

Partidas l"ICJo 3slgnabl::!:s.a pregramas

Total HONORABLE CONCEJO OELl8ERANTE

)3,193,444.00

8,430,815.53 6,352.570.06 7,514,612,25
71,002,119,96 68,997,033.54. 62,295,617,51
48,366.576.00 45.931,31527 41,816,0131,85
20,556.53248 20,112,486,53 17,827.353,00
lQ,54B,208.06 1 o.ss: ,17 \.65 10.182,670.69
1,'65.372.30 1.~S9,<OB.77 1,406,577.94
122,114,4S4.00 114,602,802.95 109,4as, 546.31
53,151.766.54 53,151,766,54 53,151,755,54
642,1 ~ 1,036.81 613,691,BlO.55 554,172,370.61
11,538,0.87,84 11.514,06019 11.291,717,87
11.538.087.84 11,514,080.19 11,291,717.67
6S3,6~9,124,60 625,205,910.74 505,464,088.68 6.245,000,00 65,S79.419,87 4~,466.239,OO 19,354,714,00

>,

9,412,203,00

1,322,488.00 t 12,168,411.96 17 ,6i9,a60.00 564,B93.39SA7

13,7B"3,444,00

Total General

578,5S6,843,47

"

j .•

~I _."

,,'

SITUACION ECONOMICO - FINANC[ERA DEL 02101/2010 AL 30/12/2010

Pagina 3 de

~MCE TOS DE TESORERIA S.ldo Inidal:

Ingres05 del Perioec:

Gastos del Poriodo:

Sal<lo Final:

Total Disponibilidiilde::!ii

IMPORTE
44,049,&35.63
640,013,643.09
643,436,85S.59
40,626,669.03
124,796.17
S04.SE!8.35
11,194,365.70
4,347.1366.93
399,750.47
1,373.950.04
14,8-80,957.65
1,723.45
4D7.17
1,305.51
1,95774
255.46
65<J.45
202.86
7,719.25
20'S.BO
.' 203.24
153.02
659.11
162.30
148,349.17
870.29
4.020,926.77
61,043.36
2,666,615.57
886,579.17
40,62.6,669.03
SALDO
572,931,710.43
5QO,637,626.71
72,[)9A,083. n
·n,1365.682.39
·72,860,597.33
-6,085.06
-500,005.028.04
·5QO,065.028.04
-474,039,365.71
-26,025,662.33
3,980.366.91
-42,646,134.07
12.640,102.83 D erncs I reel 6 n d,.1 Sal do

1.1 1.1.2 VALES SAN ISIDRO

1.1 .. 2.1.01.01 BCD. PROVINCIA TERCEROS 1405715 f1.1.2.1.01.03 BCD. PROVlNCIA GENEP-ALES CTA. 5141713 1.1, 1.2.1.01.Q4 BCO. PROVINCIA OBRAS PUB. 510901" 1.1.12_1.01.05 BCO. PROVINCIA SALVO 6 ()';l 1 Si6 1.1.1.2.1.D1.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 5103010

1. 1.2.1.01.07 sec. PROVINCIA SUELDOS 3454511

1. 1.1.2.1.01.0B B.';NCO MACRO CTA. RECAUDADORA 1.1.1.2.1.01.09 BANCO SANTANDER RIO CTA RECAVD. 1.1.12.1.01.10 BANCO SANTANDER RIO GTA SVELDOS 1.1.1.2.1.01.11 BANCO PATAGONIACTA RECAVOAOORA 1.1 1.2.1.Q1.12 BANCO !-l.S.B.C CTA RECAUDADORA 1.1,1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 1.112.1.01 1~ BANCO GALICIA CTA SUELDOS 1.1.1.2.10 .15 BANCO NACION CTA RECAUDADDRA 1,1.1.2.101.15 BGONACION CTAOS5r72 HOSP.MS.l

1. \.1.2101. 7 6CO.NACKlN CTA 056175 HOSf'.B.OVLOGNE '.1. 12.1.01.18 6CO.NACION CTAOS7flS HOSP.MA ERNO

1. U.2.1 01.19 BCO.NAGIO CTA 1 16146 PLAN NAC. D. PUB. 1.1.1 2.1.01.20 BCO.NACION CTA 188115 EMPRENDIMIENTOS

1.1 U.l.01.21 SCO.NACION CT A. 249189 PROG.NAC.SEG.ALlM. 1.1.1.2.1.01.22 SCO.NAG10N CTA. 256189 FROG.NAC. SALVO 1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECiADOS 1405518 1.11.22,01.02 BCO. PR.OVINCIA INFRAEST. Y VIVlENDA 6114410 1.1 1.2.2.01.03 M.S.IFONDO SOLIDARI PROVINCIAL

1.1.3.1.9.01 DEUDORES POR TARJETAS DE CREOITO

I ESTADO DE SITLJACION PATRIMONIAL

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 2 PAsrvo

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.2 PASIVO NO CORR./E TE 31'ATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO PUBLICO. 3.1 1 CAPITAL FISCAL

3. LZ, RESUL TI'.DOS DE LA CUENTA CORRlENTE 3.1;il'R~SUL TAOOS DE E.1ERCIClo.S ANTEHIORES 3.1':2-.-2 RE~SULTAOO DEL EJERCICIO

3. l)S.~~.~~t lADo.S AFECTADo.S A CONSTRUCCION DE 61ENES DE Do.MINIO PUBLICO

\ ...

:~' ~ ;\ ( 1-.-.,.,

_. ;;iI

:;. .

./ I

,./ ,;:

,.

SITUACION ECONOM!CO - FINANCIERA DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010

,.

Pagina 4

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES ~ ETAS OE PROGRAMAS

: PROGRAMADO EN PROGRAMADO EJECUTADO
• El ANO En. - Die 2010 En.· Die 2010
700.00 700.00 700.00
100.aO 100.00 100.00
200.00 200.00 200.00
540.00 540.00 540.00
750.00 750.00 75000
5,300.00 5,300,00 5,300.00
22.00 22.00 22.00
9.00 9.00 g.OO
38.00 38.00 38.00
30.000.00 30,000.00 30,000.00
12.000.00 12,000.00 12,000.00
1,600.00 1,600.00 1,&00.00
2,500.00 2,500.00 2.S00.ao
39,000.00 39,000.00 39,000.00
13,000.00 13,000.00 13,000.00
3.700.00 3,700.00 3,700.00
326,500.00 326.500.00 326,500.00
11,000.00 11.00000 11,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00
14,000.00 14,000.00 14,000.00
1.200.00 1,200.00 1,200.00
2,300.00 2,300.00 2,300.00
695.00 696.00 695.00
20,900.00 20,900.00 :<'0,900.00
57.00 57.00 57.00
1,800.00 1,800.00 ,800.00
56,000.00 56,000.00 56,000.00
2,700.00 2,700.00 2,700.00
2,400.00 2.400.00 2,400.00
400.00 400.00 400.00
700.00 700.00 700.00
1,200.00 1,200,00 1,200.00
775.00 775.00 775.00
2,S99.00 2,699.00 2,699.00
8.000.00 8,00000 8,000.00
2.500.00 2,500.00 2,500.00
400.00 400.00 400.00
230.00 230.00 230.00
2,912.00 2,912.00 2,912.00
120.00 120.00 120.00
420.00 420.00 420.00
650.00 650.00 650.00
12,493.00 12.493.00 12,493.00
60.00 60.00 60.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00
22,872.00 22,872.00 22,B 72. 00 DEPARTAMENTO EJECUTIVO

1.1.1,0 .01.000 16 DEFENSA AL CONSUMIOOR

3 SUSTANCIACION DE RECLAMOS (EMPRESAS DE COMUNICACIONES) 3 SUSTANCIAC10N DE RECLAMOS (MEDICINA PREPAGA)

3 SUSTANCI."CION DE RECLAMOS [SANCOS)

3 SUSTANCIACION E RECLAMOS (CADENAS DE ELECTRODOMEST1COS) 3 SUSTANCIACION DE REClAMOS (VARIOS)

110 CONSUL TAS VARIAS (VARIOS)

\.1.1.01.01.000 17 OEFENSA CIVil

302 PLANES DE CONTINGENClAS (ASISTENCIA EVENTOS VIA PUBLICA) 302 PLANES DE CO TINGENCIAS (CRISIS AMBJENTALES)

302 PLANES DE CONTI GENCIAS (ASISTENCfA ACCIDENTES. VIA PU8L)

1.1.1.01.01.00 34 JUZGAOO OE FALTAS

295 RESOlUCIQN DE CONTRAVENCIONES (CANTIDAD INFRACCIONES TRA TADAS) 295 ATENDER SiTUACIONES PARTIC tAR (CANT1DAD DE AUDIENCIAS) DEPARTAMENTO EJECUTIVO

1. Ll.01 03.000 16 TRANSITO

5 PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO (CANTIDAO) 6 RECEPCIO DE DENUNCIAS (CANT lOAD)

215 GESTION, CONTROL VEHICULAR (L1CENClAS ENTF<EGADAS) 216 GESTIO ,CONTROL VEHICULAR (EX4MENES EVALUADOS)

215 GESTION. CONTROL VEHICULAR (MOVlMIENTO DE EXPEDfENTES) ,. 1.1.1.01.03.000 19 SEGURIDAO Y CUIDADDS COMUNITARIOS

29" PATRUllAJE POLICIA (HORAS DE PATRULLAJEJ 1,1.1 01.03. ()Q 31 BROMATOLOGIA

303 CONTROL DE SROMATOLOGiA (INSPECION GASTRONOMICOS)

303 CONTROL DE BROMATOLOGiA (CONTROL DE VEHicULOS VIA rUB) 303 CONTROL DE BROMATOLOGIA (INSPECCIONES DE AIlASTO)

303 CONTROL DE BROMATOlOGiA (I SFEC. AGUA EN LOCALES Y ALIM) I 1 1.01.03.00.0 35 INSPECCION GENERAL

6 RECEPCION DE DENUNCIAS (DENUNCIAS ATENDIDAS)

, 217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (HABILITACIONES DE COMERCIOS)

217 GESTIO CONTROL DE COMERCIOS (INSPECCIONES DE COMERCIOS) 218 GESTION CONTROL DE INDUSTRIAS (HABILITACIONES DE INDUSTRIAS) 218 GESTION CONTROL E INDUSTRIAS (INSPECCION DE INDUSTRIAS)

219 GESTION DESARR. BROMATOLOGIA (CONTROLES DE ABASTa)

219 GEST10N DESARR. BROMATOLOGIA (INSPECCIONES DE BROMATOLOGiA) 220 GEST10N PU8UCIDAD CARTELES (CARTELES DE COMERCIOIINDUSTRIA) 220 GESTION PUBLICIDAD CARTELES (CARTElES PUBLICIDAD CONTROLADO) 220 GESTION PUBLICIDAD CARTELES (HASILITACION DE CARTELES)

t. 1.1.01.03.00035 REGISTROS URBANOS

215 GES. O. PARTICULARES Y REG. UR (APROSACION Y PERMISOS DE PLANO) 215 GES. O. PARTICULARES Y REG. UR (DENUNCIAS ATENDIDAS) 1.1.1.0103.000 37 SEMAFORIZACION Y SENALAMIENTO VIAL

4 MANTSEMAFOROS Y SENALAMIENTO (UNmADES) DEPARTAMENTO EJECVTIVO

1.1.1.01.05.00021 PROMOCION DE LA EDUCACION

101 VISITAS EDUCATIVAS (GUlAS) (AlUMNOS BENEFIClADOS) 230 EDUCACION lNIC1AL (AlUMNOS BENE.FIC DOS)

231 EDUCACION PRIMARIA (.~LUMNOS BENEFICIADOS)

232 EDUCACION SECUNOARIA (ALUMNOS BENEFIC lAD OS)

232 EDUCACION SECUNDARIA (HORAS CATEDRAS MOOULO) 233 ADUL TOS (CENTRO MU ICIPAL) (AlUMNOS SENEFICIADOS)

234 ca TRO DE FORMACION PROFESlqNA (ALUMNOS BENEFICIADDS) 235 SUPERIOR (ALUMNOS BENEFICIADDS)

23S SUPERIOR (HOR:.o,S CATEDRAS MODULO ANUALES) 2:>5 ESPECIAL (ALUMNOS 8ENEFICIADOS)

237 TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS (ALUMNOS BENEFICIAOOS) 237 TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS (HORAS CATEDRAS ANUALES)

\.

MliNICIPA·tII!AD OI SAN I$]ORO

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02101/2010 AL 30/12/2010

~

238 BE~AS (A UM OS BENEF1CIADOS)

n~ P',:SANTIAS AD·HONOREN (ALUMNOS 8ENEFICIAPOS) 240 CAPACITAC1QN (HORAS CATEORAS MODULO)

1 1.101.06.00022 PROMOCION DE L .. CULTURA

,._

242 ORG MUESTRAS DE AATISTAS PLAST (CANTIDAD EXPOSITORES) 243 ORG ESPECT. AL AIRE LI8RE (CANTIDAD ESPECTAPORES)

244 ORG. CONCURSO LlTERARID (CANTIDAO OE PARTICIPANTES) 24; ORG. CONCURSO POES[A (CANT1DAD DE PARTICIPANTES)

2463.RA. EDAD "A8UElOS DE CUENTO" [CANilDA DE PARTICIPANTES) 247 ORG. TALLER DE LECTUAA (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)

249 ORG. CURSOS Y TALLERES (CANTIOAD DE AlUM NOS)

2,000.00 2,000.00
475.00 475.00
600.00 600.00
1,00 .00 1 ,GOO. DO
16,000.00 16,000.00
1.200.00 1.200.00
35.00 35.00
70.00 70,00
~O.OO 90.00
12.300.00 12.300.00
15,COO.00 15,C1l0.00
1.200.00 1.200.00
8,000.00 8,000.00
3,500.00 3,500 00
3,000.00 aooo.oo
7.000.00 7,000.00
15,000.00 I 5,000. DO
5,000.00 5,000.00
15.000.00 15.000.00
2,000.00 2.00000
40.000.00 40.000.00
100.00 100.00
100.00 100.00
7.000.00 7,000.00
8,000.00 8,000.00
7,500.00 7.500.00
6,000.00 6,000.00
300.00 300.00
430.00 430.00
300.00 300.00
485.00 485.00
300.00 300.00
189.00 189.00
2,000.C1l 2.000.00
3,500.00 3,500.00
230.00 230.00
860.00 850.00
5,200.00 6,200.00
160.00 18000
300.00 300.00
800.00 800.00
2.400,00 2.~00.OO
400,00 400.00
1,300.00 1,300.00
1.100.00 1,100.00
1.700.00 1,700.00.
5.200.00 5.200.00
12.000.00 16,000.00
1.000.00 1,000.00
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
600.00 600.00
40,000.00 40,000.00
3,000.00 3.000.00
10.000.00 10,000.00
30.000.00 30.000.00 249 VjSITA~ GUIADAS M SE~ PUEYRRED (C

OAD OE VISITANTES)

250 ORG TALLERES DE AJEDREZ (CANTIDAD DE Al MNOS)

252 ORG PROG EOU NIVEL INI Y PRIM (CANTIOAD DE ALUMNDS) 253 ORG MUESTRA ANUAL TALlERES (CArlITIDAD DE VISITANTES) 254 ORG CICLOS DE CINE (CANTIDAD ESPECTADORES)

255 ORG MUESTRA ARiES PLASTICAS (CANTIDAO ESPECTADORES)

256 ORG ESPECTAcULOS VACA INVIERNO (CANTIDAO ESPECTADORES) 257 ORG ESP TEATRO VIEJOCONCEJO (CANTIDAD ESPECTADDRES) 2S6 ORG ESP E OTRDS ESPACIOS (CANTIDAD ESPECTADORES)

259 ORG FESTIVAL ANUAL TANGO (CANTIDAD ESPECTADDRES)

260 ORG EVENTOS GENERALES (CANT lOAD ESPECTADORES)

261 ASISTENCIA INST ORG. CIVIL (CA nOAD DE I STITUCIONES) 262 ASIST. ACTOS DE? MUNICIPALES (CANTIDAo DE EVENTOS)

263 ORGANIZ~CI6N FIESTAS LOCALIDAD (CANTIDAD ESPECTADORES) 319 FESTIVAL DE MUSICA CLASICA (CANTIDAD ESPECTADORES)

320 FESTIVAL DE CI E Y MUSICA (CANTIDAD ESPECTADORES)

321 MILONGA CAllEJE.'<A (CANTIDAD ESPECTADORES)

1 1.1.0106.])00 23 PROMOCION DEL DEPORTE

###BOT_TEXT###2 EVALUAC10N DEPORTOLOGO D MEDIC (PERSONAS) 103 PROGRAMA DE I TERCAMBrOS DEPOR (PERS NAS) 104 CAPACITACION DOCENTE (PERSO AS)

105 SALIDAS PEDAGOGICAS RECREATIVA (PERSONAS) 106 DESARROLLO DE LA NAV ICA DEPOR (PERSO AS) 107 CAPTACION Y CAPACITACION DE (PERSONAS)

lOB DESARROLLO DE 'PASEOS AER081GOS (I" ERSONAS) 109 MEJORAR Y PERFeCCIONAR ACTIVID [PERSDNAS) 305 ESCUELA MUNiCIPAL DE RUGSY (PERSO AS)

306 ESC ELA MU IClPA DE GIMNASIA (PERSONAS)

301 PILETA lISRE (PERSONAS)

30e ESCUELA MUNICIPA DE JOCKEY (PERSONAS) 309 ESCUELA MUNICIPAL DE VOlEY (PERSONAS) 310 CURSD DE GUARDAVIDAS (PERSONAS)

311 DETECCICN DE ENFERMEOADES (PERSONAS) 312 ATENCION ODONTOLOGICO (PERSONAS) 1.11.01.06.00032 ACCION SOCIAL DIRECTA

185 GESTION PROGAAlnA EMPLEO (ASISTENCIA A PERSONAS) 187 GESTION PROGRAMA FAMILIA (ASISTEJ-.'CIA A PERSONAS)

192 GESTION PENSIONES NO CQNTRIBUT (ASISTENCIAA PERSONAS) I 1.1.1.01.06.00033 FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL

194 LEY PROV 1J163 I NAC 609104 (ASISTENCIA A PERSONAS) 1.1.10'1.06.000 37 AYUOA A INDIGENiES

1 as AYUOA A I DIGENTES (AS ISTENCIA A PERSONAS) 1.1.1 01.05.000 38 CASA DE LA JUVENTVD

278 CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIQ (JOVENES EI 14 Y 35) 279 CICLO ROCK SHOW (JOVENES Ell~ Y 35)

280 CIClO SE~ INARIOS. EXPOSIC 10 ES [TODD PU8l1CO) 281 CIClO DE CINE, MUJER Y DERECHO (TODO PUBLICO) 282 ARTE JOVEN (JDVENES Y TODD PUBLICO)

283 F ES TlVAL DE TAN G 0 (JOVENES)

284 TARJETA JOVE (JOVENES EI 13 Y 29) 285 I FOJOVEN (JOVENES El14 Y 35)

2,000.00 475.00 600.00

1,000.00 18,000.00

,200.00 35.00 70,00 00.00

12,300.00 15,000.00 1.200.00 8,000.00 3,500.00 3,000.00 7,000.00

15,000.00

15,01)0.00 2,OOD.0Cl 40,000.00 100.00 1 0Cl. 00 7,000,00

B.OOO.OO 1,500.00 6,000.00

300.00 430.0Cl 300.00 485.00 300.00 189.00

2,000.00 3,500.00 230,00 850,00

6.200.00 18000 300.0() BOO.oo

2,400.00 400.00

1,300.00 1.100.00 1.700.00

5.200.00

15,000.00

1,000.00 5,000.00 5,000.00

600.00

~O,ooD.OO 3,000.00 10,000.00 30,000 00

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 0210 1120 10 AL 30/12/2010

,t

MUNIC IPAUDAD Dt SMI ISIDRO

286 SAN ISIDRO JAZZ (JOVENES Y TO DO PUBLICO)

257 PROMOCION ARTISTICA JOVENES IJOVENES El14 Y 35) 28S CIClO SAN ISIDRO EN VIVO [TOOO PU8L1CO)

290 EXPOSICION DE ARTISTAS pLASTIC (DESTIN.'IDO A ARTfSTAS PL"STICOS) 291 SALON DE ARTE C NTEMPORANEO (DESTINADO AARTISTAS ?LASTICOS) 292 FESTIVAL ARTlsTICO ANUAL (JOVENES EJ 1 ~ Y 35)

322 FESTIVAL DE TEATRO (JQV2NES)

3,000,00 20,000.00 6,000.00 2.00 500,00 1.000.00 3,000.00 30,000,00 10,00000 30,000,00

323 CONCIENTlZACION JUVENIL (JOV'ONES EI14 Y 3S) 324 ORIENTACION VOCACIONAL (JOVENES El13 Y 29) 325 DE RECHO JUVENIL (JOVENES EI 14 Y 35)

1,1 1,01.05,00041 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES

3,000.00 20,000.00 6.000.00 2,00 500,00 1,000.00 3,000,00 30,000,00 10,000.00 30,000.00

3,000,00 : 20,000.00 : 8,000.00 : 2.00 : 500,00 ~ 1,000.00 : 3,000.00 ;

I 30,000,00 :

10,000,00 : 30,000.00 :

3 4 PARTIGIPANTES EN PROGRAMA (JOVENES) 1.;.1,0\,06.000 42 PLAN COMAORE· MAS VIDA

5,500,00

5,500,00 :

5,500.00

195 GESTION MAS VIDA (ASISTENCIA A FAMILIAS)

1, 1.1.01.06,000 ~3 ASISTENCIA ALIMENTARIA SIN GLUTEN

7,000.00

7,000,00 :

7,000,00

150.00

160.00 i

187 GESTION PROGRA~M FAMILlA (PERSONAS) 1.1,1,0106.000 44 PROYECTO MANOS A LA OeRA

i.

160.00

188 GESTIO JEfES Y JEFAS DE HOGAR (,,\SISTENCIA A PERSONAS) 1.1.1.0106,00045 LUCHA CONTRA LA P08REZA URSAL 10

200.00

zoaoo

200,00 :

317 TALLERES DE CAPACITACION (CANTtDAD) 1, ,1.0 .06.00046 MUS EO PUEYRREOON

7.00

7.00 :

7.00

300VISITAS GUIADAS COlEGIOS (CANTIDAD DE "- UMNOS) 301 VISITAS pOeLico GENERAL (PERSONAS)

316 TIJRISTAS (PERSONAS)

1.1,1.01.06,00048 ATENCION A MENORES

5,000,00 7.000.00 3,000.00

5,000.00 7.000.00 3,ooQ,00

5,000.00 ; 7,000.00 : 3.000,00 :

190 JAFWI E.S MA ERNALES (ASISTENCIAA PERSONAS) 191 HOGAR INFANTlllASISTENCIA A PERSONAS)

1,1 1.01.06.000 53 MUSEO BIBLlOT, Y ARCHIVO HISTORICO

I.D,DO 70,00

140,00 : 70.00 ;

14{),{)0 70.00

298 CURSe DE HISTORIA (PERSONAS) 299 CONFERENC!AS (PERSONAS)

300 VISrTAS GUIADAS COL.EGIOS (CANTIDA,D DE ALUMNOS) 301 VISITAS PLI8LICO GENERAL (PERSONAS) 1,1,1.01.05,00054 JUVENTUD PROLONGADA

65.00 750.00 2,000,00 5,000.00

65.00 750,00 2,000,00 6,000.00

65.00 : 150,00 : 2,000.00 : 6,000.00 :

150 GIMNASIA (PERSONAS)

151 DANZAS VARIAS (PERSONAS)

152 ACTIVIDADES ,~CU,~ ilCAS (PERSON,o,S) 153 ENTRETENIMIENTOS (PERSONAS)

151 ACTIVIDAD SOCIAL (PERSONAS)

j 55 ATENCION SANfTARlA (PERSONAS) DEPARTAMENTO EJECUTIVO

1.1.1,01.07.00024 CONSERVACION ,SE)/ALAM, Y CONST, DE LA VIA PUBLICA

43,000.00 63,000.00 11,000,00 23,000,00 14,000,00 10,000.00

43,000.00 63,1)00,00 11,000.00 23,000.00 14,000.00 10,000.00

43,000.00 1 63,OOO,DO: 11,000,00 ; 23,000.00 :

H,OOO.ao : 10,000.00 :

265 REMODEL eomcios DE fDUCACIO (08RAS. GLOBAL) 266 REMOD EDIFICIOS DE MINDHIOAD (OBRAS. GLOBAL) };67 REMOD. EDIFICIOS DE C-ULTURA (08RAS. GL08AL)

268 REMODEL EDIFICIOS DE DEPORTES (DBRAS. GLOBAL) 269 REMODEL EDIFICIOS SALVO (OBRAS. GLOBAL)

2,0 REMOD. EDIF ICIOS MUNICIPALES IOBRAS, GLOBAL)

271 RECONSTRUC. vIA PUSUCA (OBRAS. METRO CUADRADO) 272 CaNST, REMODEL OESAGUES (08RAS, METRO LINEAL) 273 OBRAS DE DEPRESIQN DE NAPAS (OBRAS. GLOBAL)

274 DEFENSA COSTERA Y RI8ERA (OBRAS GlOBAL)

275 08RAS ESPACIOS PUBLIC OS Y COST (06RAS. GLOBAl) 276 OBRAS E CRUCES FERROVIARIOS (OBRAS. GLOBAL) D<:PARTAMENTO EJECUTIVO

, 1.1.01 1)6·000 25 BARRIDO Y lIMPIEZA DE'CALLES

14.00 4.00 12.00 6,00 7.00

30.00 SO,OOO.OIl

2.500 00 3.00 3,00 3.00 2.00

14,00 4,00 1200 S.OO 7,00

30.00 60.000,00 2.500.00 3.00 3.00 3.00 2.00

14,00 :

4,00 : 12,00 : 6.00: 7,00 :

30,00 : 60,000.00 : 2,500.00 i 3.00 : 3.00 : 3.00 : 2.00 ;

3138ARRroo DE CALLES (ClJADRAS)

1,1.1,01.06,00026 RECOLECCION Y ELiMINAC)O DE RESIDUOS

6,500.00

-50000'

0, ' ~

6,500,00

:>04 RECOlECCION RESIDUOS (TONE.LAOAS) 1, 1,1:01.06.000 39 EDUCACION ECOLOGICA

181,000.00

161,000,00

181,{I[){),00 :

227 PROMO. EDU. ECO EN CHACRA (ASISTENCIA DE CHICOS)

3,100.00

3,100,00 :

~,1(jO,OO

snUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010

Paplna 7

2.2S DlFUSION RESERVA ECOLOGICA (ASI5TENCIA DE PERSONAS) 229 DESARR CAPA. DDCE, EN CHACRA (OOCENTES PARTICIPANTES)

229 D~SARR CAPA DOCE, EN CHACRA (CANTIDAD DE CKARLAS DOCENTES)

1,200,00 : 1,200.00
1,50000 : 1,500.00
100.00 : 100,00
2,300,00 i 2,300.00
1,000,00 : 1.000.00
1,200,00 : 1,20090
500.00 : 500.00
160.000.00 180,000,00
3.300.00 3,300.00
3,800.00 3.60000
2.600.00 2,600.00
2.400.00 2,400.00
11,30.00 '1,300.00
51)0.00 5(1),00
300,000.00 390,000,00
1aD,OOD.OO 190.000.00
50.000.00 60,000.00
240,oo().oa 240,000.00
7.500.00 1,500.00
13.500.00 : 13.500.00
1.300,000.00 ; 1,300,000.00
130,000,00 1 130,00000
4,300.00 : ~.3oo.00
3,000,00 : 3,O()O,OO
132,110,00 : 132.110.00
235,1)0000 : 235,000.00
36,000.00 : 36,000.00
30.000,00 : 30,000,00
58.000.00 : 5B,OOO.00
20,000.00 : zo.eoo.oo
1>0,000.00 ; 90,000,00
1,600,00 : 1.60a,OQ
10,000.00 : 10,000.00
250.000oa: 250,000,00
43,000,00 : 43,000·90
9.700.00 i 9.700,00
550.00 i 550.00
2,200.00 : ',ZOO.OO
28,500,00 : 28,500.00
~50.000.00 : 4.60,000,00
75,000.00 : 75,000,00
34.000.00 : 34,000.00
75,000.00 : 75,000.00
6,000.00 i e.oco.oo
115,000.00 ! 115,000.00
lB,500.00 1 18,500,00
2,200.00 : 2,200,00
6,000.00 : 6,000.00
640.000.00 : 640,000.00
64,000,00 1 64,000,00
1.S00.oo : 1.900.00
30,000.00 : 30,000.00
31,020,00 : 31.020.00 11.1,01.08.000 4S CEMENTERIOS

1,200.00 1,500.00 100,00

214 SERVICIO DE CEMENTERIOS (CAN lOAD DE INHUMACIONES) 2 4 SERVICIO DE CEMENTERIOS (CANTlDAO DE EXHLlMACIONES) 214 SERVlCIO DE CEMENTERIOS (TRASL.4.00S INT. DE REST OS) 214 SERVICIO DE CEMENTERIOS (TFU>.SL.4.DOS A CREMACION)

1.1 ,01 .cs.ooo SO PARQUES Y PASWS

2,300.00 1,000.00 1.200,00

600.00

221 MANTENIMIENTO DE ARBOLEDA (EJEMPlARES (ARBOLES» 222 EXTRACCIO, DE EJEMPLARES (EJEMPLARES (,.i,RBOLE!») 223 RECORTE DE RAlcES (E.JEMPlAReS (ARBOLES»

22~ RALEOS (EJEMPlARES (ARBOLES))

225 PUl VERllACIONES (EJEMPLARES (ARBOLES)) 226 PlANTACIONES (EJEMPLARES (ARBOLES»

1.01.0B.OOO S4 ALUMBR.~DO PUBLICO

293 ALUMBRADO PUBLICO, MEJORAS. (INSTALACION DE COL .1 AS) DEPARTAMENTO EJECUTIVO

1. 1. 1,01.09.000 27 HOSPITAL CENTRAL DE SAN 'ISIDRO

',97 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTfS ATENOIDOS) 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIQOS)

199 CONSLILTAS . CIRLIGIA (PACiENTES ATENDIDOS)

203 CONSULTAS DE > DE 55ANOS (PACIENTES ATENDIDDS) 204 CANTIOAD DE CIRUGIAS (INTERVENCIONES QUIRURGICAS)

205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISIEM (EGRESDS HOSPITAlARIOS)

200 PRODUCCION DE lABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO) 207 CANTIDAD DE RAOIOGRAFiAS (PLACAS)

211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC.RMN) 213 CANTIDAD DE VACUNAS APllCADAS (VACVNAS)

312 ATENCION ODONTOlOGICO (PACIENTES ATENDIDOS) 1.1.101.09.000 2B HOSP[TAL MATERNO INFANTll

180,000.00 3,300.00 3,800,00 2.600.00 2,~00,OO ",300.CO

500,00

390,000.00 180,000.00 60,000,00

240.000.00 7,500,00 13.500.00 1 ,300,000,00 130,000.00 4.300,00 3,000.00 132,110.00

197 TOTAL DE CONSUL TAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENOIDOS) 198 CONSULTAS - CliNICA (PACIENTES ATENDIDOS)

199 CONSUL TAS - CIRUGIA (PACIE IES ArENDlDOS)

200 CO SLILTAS· PEDIATRIA (PACIENTES ATENDI OS)

201 CONSULTAS - OBST<OTRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)

202 CONSULTAS DE 0 A 6 ANOS (PACIENTE5 ATENDIDOSI

204 CANTIOAD DE CIRUGiAS (INTERVENC10NES QUIRliRGICAS)

205 CANTIDAO DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRe SOS HOSPITAlARIOS)

200 PRODUCClcm DE LAB ORATORIO (DETERMI 'ACIONES DE LABORATORIOl 207 CANTIDAD DE RADIOGRAf'IAS (PLACAS)

20a CANTIDAD DE CONTROL DE EMBAR,.A.l (CONTROlES DE EMBARAZOS) 21 CANT. OE EST. DE ,~LTA COMPLEJI (TAC.RMN)

212 PARTOS EN INsn PUBLICAS (PARTOS)

213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) 1.1 1.01.09.00029 HOSPITAL CIUD,oO DE aOULOGNE

197 TOTAL DE CONSULTAS DE SlSTEMA (I'ACIENTES ATENDIDOS) 195 CONSULTAS • CLiNICA (PACIENTES ATENDIDOS)

199 CONSUL TAS - CIRUGIA (PAC lEN ES ATENDIDDS)

200 CONSUL TAS • PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIOOS)

201 CONSUL TAS . oaSTETRJCIA [PACIENTES AT£NOIOOS)

202 CONSUL TAS DE 0 A 6 AfJOS (PACIENTES ATENDIDDSI

2113 CONSUL TAS DE > DE 1>5 ARos (PACIENTES ATENDIDOS)

204 CANTJOAD DE CIRUGIAS (INTERVENCIONES OU1RURGICAS)

205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HDSPITALARIOS)

206 PROOUCCI6 DE LAaORA TORIO (DETERMINACIONES DE LA80RATORIOl 207 CANTIDAD DE RAOIOGRAFIAS (PLACAS)

21' CANT, DE EST. DE ALTA COMPlEJI (TAC.RJo.1N) 213 CANTIDAO DE VACUNAS APlIC,o.OAS (VACLINAS)

312 ATENCIOI' OOONTOLOGICO (?ACIENTES A E DIDOS) 1. 1.101.09,000 30 CENTROS DE SALUD PRIMARIA

235,000,00 35,00000 30,000.00 55,000.00 20,000,00 90,000.00

1,600.00 10,000.00 25.0,000.00 43,000.00 9,700,00

550.00 2,200.00 28,500.00

34,000.00
75,000.00
s.oeo.oc
115,000,00
le,5OO.00
2,200.CO
5,000.00
IHO,OOO,QO
64,000.00
1,900.00
'."
30,000.00
31,02000 S!TUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010

MUN1C1PAlIOAO D' ~AN IJ:IDRO

197 TOTAL DE CONSUL TAS DE SISTEMA (PACIHITES ATENDIDOS) ISS CONSUL TAS • CliNICA (PACIENTES ATE DIDOS)

19B CONSUL TAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDlIlOS)

200 CONSULTAS· PEDIATRIA (PACIENTES ATE DIDOS)

201 CONSUL TAS • OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIOOS)

Z02 CONSUL TAS DE IJ A 6 ANOS (PACIENTES ATENDIOOS)

203 CONSULTAS DE > DE 65 ANOS [PACIENTES ATENOmOS)

206 PR.ODUCCION DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIOl 207 CANTIOAO DE RADIOGRAFiAS (PLACAS)

zoe CANTiDAD DE CaNTHaL DE EMBARAZ (CONTROLES DEEMBARAZOS) 211 CANT DE EST DE At TA COMPLEJI (TAC-RMN)

213 CANTIOAO DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)

312 ATENCION ODD TOLOGICO (PACIENTES ATENDIDOS) 1.1.1. 1.09.00052 ZOONOSIS

541,520,00 541,520,00 541,520.00 :
375,9132.00 375,962.00 375,962.00 :
26,620.00 26,620.00 26,620.00
105,678,0{) 106,876.00 106,678.00
16,063.00 16,063.00 16,063.00
1&6,S9B,00 16(;,8S6.00 166,SSS.00
64,928.00 64.928.00 64,928.00
78,000,00 7S,000.00 78,000,00 :
5,546.00 5,546.00 5,546.00
9.026,00 9.026.00 9,028.00
170.00 170,00 170.00
38,000,00 38,000.00 38,001100
1 ,300.00 113,300.00 113,300.00
6,630.00 6,630.00 5,630.00
980.00 SSO,DO S8U, 00
2.510,00 2,510.00 2,510.00
7,800.00 7,800.00 7.BOO.OO 209 CASTRACIONES DE ANIMALES (ANrMAlES CASTRADOS)

210 PACIENTES ATE DIOOS EN ZOONDSI (PACIENTES ATEN CON MORDEDURASI 326 AREA CONTROL DE VECTORES (DESINSECTACION)

326 AREA CONTROL DE VECTORES (OESINFECCION VEHICULAR)

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Ccor, JUAN JOSE MILETTA SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALlD;.\D DE SAN ISIDRO

Intafldente

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