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Resoluo da Cmara dos Deputados n 69, de 1994 - Publicao Origi...

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Legislao Legislao Informatizada - Resoluo da Cmara dos Deputados n 69, de 1994 - Publicao Original
Veja tambm: Proposio Originria Dados da Norma

Resoluo da Cmara dos Deputados n 69, de 1994


Dispe sobre a Secretaria de Controle Interno da Cmara dos Deputados e d outras providncias Fao saber que a CMARA DOS DEPUTADOS aprovou e eu promulgo a seguinte Resoluo: Art. 1 Fica criada, na estrutura da Cmara dos Deputados, a Secretaria de Controle Interno, diretamente subordinada Mesa. Art. 2 Secretaria de Controle Interno, sem prejuzo das competncias legais e constitucionais de outros rgos da Administrao Pblica Federal, compete exercer o acompanhamento e a fiscalizao contbil, financeira, oramentria, operacional e patrimonial, a verificao e avaliao dos resultados obtidos pelos administradores pblicos, no mbito da Cmara dos Deputados, observados os princpios definidos no art. 37 da Constituio Federal. Art. 3 Compete Secretaria de Controle Interno, no mbito da Cmara dos Deputados, o exerccio das funes de auditoria contbil, financeira, patrimonial e operacional e, em particular: I - verificar e avaliar o cumprimento dos objetivos, o atingimento das metas e a execuo do plano plurianual, da lei de diretrizes oramentrias e dos oramentos anuais e suas alteraes; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto economicidade, eficcia e eficincia, da gesto oramentria, financeira e patrimonial dos seus rgos; III - examinar os processos relacionados com licitaes ou suas dispensas e inexigibilidades, e contratos celebrados pela Cmara dos Deputados; IV - verificar a prestao de contas relativa a processos de suprimento de fundos e adiantamentos; V - avaliar a eficincia e eficcia dos controles internos sobre atos que impliquem despesas ou obrigaes para a Cmara dos Deputados, propondo, quando for o caso, o aprimoramento dos mesmos; VI - apoiar o controle externo no exerccio de sua misso institucional; VII - colaborar com as aes do Ministrio Pblico Federal, nos assuntos de sua competncia; VIII - verificar a exatido e suficincia dos atos de admisso e desligamento de pessoal, e de concesso de aposentadoria e penso, submetendo os resultados apreciao do Tribunal de Contas da Unio; IX - proceder ao exame das folhas de pagamento dos parlamentares, servidores ativos e inativos e pensionistas; X - analisar, avaliar, elaborar relatrio e emitir certificado de auditoria sobre as tomadas e prestaes de contas da Cmara dos Deputados e entidades subvencionadas, a serem encaminhadas, anualmente, ao Tribunal de Contas da Unio, manifestando-se, inclusive, quanto eficincia, eficcia e economicidade da gesto; XI - alertar a autoridade administrativa sobre imprecises e erros casuais de procedimentos, assim como sobre a necessidade de instaurao de tomadas de contas especial, nos casos previstos em lei; XII - verificar a adequao e privacidade dos dados e informaes oriundos dos sistemas eletrnicos de processamento de dados; XIII - verificar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Mesa Diretora e da legislao aplicvel; XIV - realizar auditorias em programas especiais, de natureza administrativa, criados pela Cmara dos Deputados;

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XV - realizar auditorias especiais, ou outras tarefas correlatas, por determinao da Mesa ou a requerimento de parlamentar aprovado pelo Plenrio; XVI - articular-se com os demais rgos de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judicirio, com vistas integrao sistmica prevista na Constituio Federal. Pargrafo nico. Os agentes da Secretaria de Controle Interno, no desempenho de suas funes, tero acesso a todos e quaisquer processos, documentos e informaes necessrios ao desenvolvimento do seu trabalho, observado o disposto no inciso VIII do art. 116 da Lei n 8.112 , de 11 de dezembro de 1990. Art. 4 O Secretrio de Controle Interno ser nomeado pelo Presidente da Cmara dos Deputados, aps escolha pelo voto da maioria absoluta dos membros da Mesa Diretora, dentre servidores pblicos de carreira tcnica ou profissional da Cmara dos Deputados que atendam aos requisitos previstos no art. 73 da Constituio Federal. 1 O Secretrio de Controle Interno reporta-se diretamente ao Presidente da Cmara dos Deputados. 2 Fica criada a Funo Comissionada de Secretrio de Controle Interno, cdigo FC-09, na estrutura da Secretaria de Controle Interno. Art. 5 O Secretrio de Controle Interno ter mandato de 2 (dois) anos, renovvel uma nica vez, podendo ser destitudo nas mesmas condies aplicveis aos Ministros do TCU ou pelo voto da maioria dos membros da Cmara dos Deputados. Pargrafo nico. O mandato de Secretrio de Controle Interno coincidir com o da Mesa Diretora. Art. 6 Ao Secretrio de Controle Interno compete: I - prestar assessoramento na rea de sua competncia Mesa Diretora; II - dirigir, em grau superior, as atribuies de competncia da Secretaria de Controle Interno; III - elaborar o Plano Anual de Controle Interno; IV - orientar a seleo, o treinamento e o aperfeioamento dos servidores da Secretaria de Controle Interno, em articulao com o Departamento de Pessoal; V - solicitar a designao ou dispensa de servidores do exerccio de funo comissionada; VI - solicitar ao Diretor-Geral a lotao de servidores na Secretaria de Controle Interno; VII - observar e fazer observar, no mbito da Secretaria de Controle Interno, as determinaes da Mesa Diretora; VIII - decidir sobre questes administrativas no mbito da Secretaria de Controle Interno; IX - instruir os processos de tomada e prestao de contas anuais da Cmara dos Deputados e entidades subvencionadas, a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas da Unio e ao Ministrio Pblico da Unio; X - requisitar aos rgos administrativos da Cmara dos Deputados documentos e informaes pertinentes s atribuies da Secretaria de Controle Interno; XI - submeter Mesa relatrios e pareceres dos trabalhos realizados; XII - articular-se com os dirigentes dos rgos de atribuies equivalentes dos Poderes da Unio, com vistas integrao sistmica prevista na Constituio Federal; XIII - desempenhar outras atividades inerentes ao cargo. Art. 7 vedado ao Secretrio de Controle Interno: I - exercer atividade poltico-partidria; II - exercer comrcio; III - exercer profisso liberal. Art. 8 A Secretaria de Controle Interno dispor, para suas atividades finalsticas, de quadro de pessoal especfico, que contar com servidores recrutados mediante concurso pblico, pertencentes a quadro de carreira especfico. Pargrafo nico. Enquanto no dispuser dos servidores da carreira especfica a que alude o "caput", podero ser requisitados pelo Secretrio de Controle Interno, na forma da legislao em vigor, servidores de rgos do Poder Executivo ou do Tribunal de Contas da Unio integrantes de carreiras tcnicas ou profissionais devidamente qualificados.

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Art. 9 Sero publicados no Dirio Oficial da Unio os resultados das auditorias, pareceres e tomadas de contas encaminhadas Mesa Diretora pelo Secretrio de Controle Interno. Art. 10. Acrescente-se ao art. 1 da Resoluo n 20 , de 30 de novembro de 1971: "VI - Secretaria de Controle Interno". Pargrafo nico. A Mesa Diretora encaminhar ao Plenrio da Cmara dos Deputados, no prazo improrrogvel de 30 (trinta) dias da aprovao desta Resoluo, projeto de Resoluo, a ser votado em regime de urgncia, dispondo sobre a estrutura da Secretaria de Controle Interno, definindo seu quadro de pessoal, a remunerao dos cargos efetivos e comissionados. Art. 11. Os arts. 22 e 148 da Resoluo n 20 , de 1971, passam a viger com a seguinte redao:

"Art. 22. Auditoria Interna compete prestar assessoramento tcnico ao Diretor-Geral, no mbito das atividades relacionadas com a execuo oramentria da despesa, licitaes e contratos administrativos, desenvolvidas por rgos e autoridades subordinadas, e executar outras atribuies que lhe forem cometidas, em especial em relao a atividades sujeitas ao exame da Secretaria de Controle Interno. Art. 148. Compete ao Auditor dar parecer sobre a escriturao dos fatos administrativos, atestando a exatido em confronto com os documentos de que se originaram os lanamentos e assentamentos, realizar percias em operaes de movimentao de crditos, de inventrios de materiais, de procedimentos licitatrios, constantes de relatrios financeiros e executar outras atribuies, inerentes funo, que lhe forem cometidas pelo Diretor-Geral." Art. 12. Aplica-se ao Auditor o disposto no art. 1, inciso I, da Resoluo n 51 , de 1993. Art. 13. O Departamento de Finanas e Controle Interno, criado pela Resoluo n 65 , de 1984, passa a denominar-se Departamento de Finanas. Art. 14. Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao. Art. 15. Revogam-se as disposies em contrrio. Sala de Reunies, 21 de junho de 1994. INOCNCIO OLIVEIRA, Presidente.

Publicao: Dirio do Congresso Nacional - Seo 1 - Suplemento - 22/06/1994 , Pgina 2 (Publicao Original)

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