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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y

EVALUACIN DE RIESGOS
Carta Circular N473 GCPS-EsSalud-2007-
12-07-07

CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL TRABAJO


CEPRIT - ANCASH
2
Establecer la metodologa para el diagnostico de S&SO,
en una organizacin empresarial, que sirva de base para
planificar, aplicar el sistema de gestin de S&SO y como
referencia para medir su mejora continua.

3
Se aplica a todos los procesos y actividades que se
desarrollan la empresa, as como a todo el personal
asistencial y administrativo bajo responsabilidad de la
institucin y de terceros.

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Accidente de Trabajo

Control de Riesgos

Identificacin de Peligros

Evaluacin de Riesgos

Inspeccin Planeada

No Conformidad
5
PELIGRO: Fuente o situacin con potencial de
producir a los trabajadores daos de lesin,
enfermedades ocupacionales.

RIESGO: Combinacin entre la probabilidad de que


ocurra un determinado evento peligroso y la magnitud
de sus consecuencias.

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I. MECNICOS II. LOCATIVOS III. ELCTRICOS
PELIGROS DE PARTES EN PISOS RESBALADIZOS / CONTACTO ELCTRICO DIRECTO
MQUINAS EN MOVIMIENTO DISPAREJOS
HERRAMIENTA DEFECTUOSA FALTA DE SEALIZACIN CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO
MQUINA SIN GUARDA DE ELECTRICIDAD ESTTICA
FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA
SEGURIDAD
EQUIPO DEFECTUOSO O SIN
ALMACENAMIENTO INADECUADO
PROTECCIN
SUPERFICIES DE TRABAJO
VEHCULOS EN MAL ESTADO
DEFECTUOSAS
PROYECCIONES DE MATERIALES, ESCALERAS RAMPAS
OBJETOS INADECUADAS
OBJETOS PUNZOCORTANTES ANDAMIOS INSEGUROS
MQUINAS SIN MANTENIMIENTO TECHOS DEFECTUOSOS
APILAMIENTO ELEVADO SIN ESTIBA
CARGAS O APILAMIENTOS NO
TRABADOS
CARGAS APOYADAS CONTRA
MUROS

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IV. FISICOQUMICOS V. FSICOS VI. QUMICOS
FUEGO Y EXPLOSIN DE GASES RUIDO POLVOS
FUEGO Y EXPLOSIN DE LQUIDOS VIBRACIN HUMOS
FUEGO Y EXPLOSIN DE SLIDOS ILUMINACIN HUMOS METLICOS
FUEGO Y EXPLOSIN COMBINADOS TEMPERATURAS EXTREMAS GASES
RADIACIONES VAPORES
SUSTANCIAS QUMICAS
VII. BIOLGICOS VIII. ERGONMICOS IX. PSICOSOCIAL
CONTENIDO DE LA TAREA (Monotona,
VIRUS POSTURAS INADECUADAS
repetitividad)
RELACIONES HUMANAS (Jerrquica,
BACTERIAS SOBREESFUERZOS
funcionales, Participacin)
ORGANIZACIN DEL TIEMPO DE
HONGOS MOVIMIENTOS REPETITIVOS
TRABAJO (Ritmo, Pausas, Turno)
GESTIN DEL PERSONAL (Induccin,
PARSITOS ORGANIZACIN DEL TRABAJO
Capacitacin)
VECTORES DISTRIBUCIN DEL TRABAJO
TRABAJO PROLONGADO DE PIE
TRABAJO PROLONGADO CON
FLEXIN
PLANO DE TRABAJO INADECUADO 8
Asegurar que se realice el diagnostico de
S&ST en su Empresa.
Brindar los recursos y facilidades necesarias
para la elaboracin del diagnostico.
Designar el equipo de trabajo que desarrollar
el Diagnostico.

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Planificar y coordinar con los diferentes
departamentos y servicios, la elaboracin del
Diagnstico de S&ST, as como su
actualizacin peridica.
Participar en las actividades de elaboracin
Del Diagnstico.
Elaborar el informe del Diagnstico.

10
Participar activamente en la elaboracin del
Diagnstico de SST.
Designar a uno ms representantes de cada
departamento y/o servicio, para conformar el
equipo de trabajo que desarrollar el
Diagnstico.

11
Participar en la elaboracin del diagnstico,
brindando la informacin correspondiente de
los peligros y riesgos en los puestos de
trabajo e instalaciones.

12
Capacitar a los equipos de trabajo, que
realizarn el Diagnstico de SST.

Asistir tcnicamente al equipo de trabajo y


colaborar en las actividades de elaboracin
del Diagnstico.

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El Gerente, en coordinacin con el Comit de S&SO,
conformar el equipo (s) de trabajo que realizar el
Diagnstico de S&ST.

El equipo (s) de trabajo estar conformado por


los miembros del Comit de S&SO y representantes
de uno ms profesionales de las diferentes oficinas,
departamentos y servicios, segn el nivel de
complejidad de la empresa.

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PELIGRO EVENTO RIESGOS
PELIGROSO

TRABAJOS EN CAIDAS A
ALTURA NO USO DE
ARNES DESNIVEL
USO
INCORRECTO DE
EPP.
PERSONAL NO
CAPACITADO.
DISTRACCIN.
FALTA DE
ATENCION
EXCESO DE
CONFIANZA

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PELIGRO EVENTO RIESGOS
PELIGROSO

QUEMADURAS
MANIPULACION PRODUCTOS NO
ROTULADOS EXP. VAPORES
DE PRODUCTOS
NO USO DE EPP
QUIMICOS (capuchn de
neoprene, nitrilo, lentes
seguridad, proteccin
nasal con cartuchos,
caretas).
USO INCORRECTO
DE EPP.
PERSONAL NO
CAPACITADO.
PERSONAL NO
ENTRENADO.
DISTRACCIN.
FALTA DE ATENCION
EXCESO CONFIANZA

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Recoger informacin sobre la administracin
de la SST, mediante el formato del Anexo No.1
adjunto.

La informacin sobre la gestin de la SST se


recoger mediante entrevistas con la Gerencia /
Direccin y las jefaturas de Oficinas, Departamentos y
Servicios, as como de la documentacin pertinente.

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Poltica y Objetivos

Organizacin

Planificacin

Implementacin del sistema

Evaluacin seguimiento

Mejora continua

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Elaborar un listado de los servicios que funcionan en
la empresa.

En cada servicio registrado hacer un listado de los


procesos / procedimientos que se llevan a cabo.

La identificacin de peligros y riesgos se llevar a


cabo en cada uno de los procesos / procedimientos y
se anotarn en el Anexo No.2: Matriz de
Identificacin de Peligros y Riesgos.

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La Identificacin de peligros y riesgos se realizar
para actividades rutinarias y no rutinarias
(mantenimiento preventivo, correctivo, etc.)
Los peligros y riesgos se identificarn mediante
visitas de inspeccin y observacin en cada
servicio por los equipos de trabajo conformados por
los miembros del comit de S&ST y los profesionales
designados por el servicio, y con la asistencia tcnica
y colaboracin del CEPRIT.

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Con la finalidad de levantar la mayor informacin
posible se ha elaborado las Guas de Observacin
de Riesgos del Trabajo, ver Anexo No. 6, las cuales
constituyen una herramienta para recordar los
aspectos a revisar en las visitas de inspeccin a los
diferentes lugares de la planta.

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EQUIPOS DE IZAJE Y GRUAS

ESCALERAS

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS ELEVADAS

MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS

TRABAJOS CERCA DE CABLES ELECTRICOS

GASES COMPRIMIDOS

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RESGUARDO PARA PARTES MOVILES

TRABAJOS EN CALIENTE

LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA ALTA TENSION

ESTADISTICAS DE ACCIDENTES

ZONAS RUIDOSAS

MANEJO DE PESTICIDAS

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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ACTITUDES INADECUADAS DE TRABAJO

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El equipo de trabajo priorizar los riesgos
identificados mediante el clculo del Nivel Riesgo
para cada Peligro identificado, para lo cual utilizar el
Anexo No.3: Matriz de Evaluacin de Riesgos

25
Mediante la siguiente frmula:
NR = NP x NC
Donde:
NR = Nivel de Riesgo
NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencias

Los valores de cada factor (NR, NP, NC) se


encuentran descritos en el Anexo No. 4: Relacin de
Tablas

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Mediante la siguiente frmula:

NP = NCo x NE
Donde:
NP = Nivel de Probabilidad
NCo = Nivel de Control
NE = Nivel de Exposicin

El Nivel de Consecuencias est determinado segn


Tablas del Anexo No.4

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NP = NCo x NE

Nivel de Control Nivel de Exposicin


Ponderac
in Control Pondera
Peligros de menor importancia / Las cin
2 medidas de control son efectivas Espordico: Al menos una vez al
Existe algn peligro significativo / 1 ao
Las medidas de control son 2 Ocasional: Al menos 1 vez al mes
6 insuficientes
3 Frecuente: Al menos una vez al da
Existen peligros significativos / Las
medidas de control son ineficaces o Continuo: Permanentemente en la
10 no existen 4 jornada de trabajo

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Nivel de Exposicin Ponderacin Probabilidad
4 3 2 1 40 - 24 Muy alto
Nivel de 10 40 30 20 10 20 12 Alto
Control 6 24 18 12 6 68 Medio
2 8 6 4 2 4-2 Bajo

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PONDE- CALIFICACIN SIGNIFICADO
RACION
Daos personales Daos materiales

1 Leve Lesiones o enfermedades Daos a la propiedad leves, se


menores (primeros auxilios), sin repara sin parar los procesos
das perdidos

2.5 Grave Lesiones o enfermedades con Daos a la propiedad que


incapacidad temporal requieren parar los procesos

6 Muy Grave Lesiones o enfermedades Destruccin parcial de equipos,


graves irreversibles con instalaciones, reparaciones de
incapacidad permanente alto costo

10 Mortal o 1 muerto ms Destruccin total de equipos,


Catastrfico instalaciones (difcil renovarlo)

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Nivel de Probabilidad
40 - 24 20 12 8-6 4-2

10 400 - 240 200 - 100 80 - 60 40 20

Nivel de
Consecuencias 6 240 - 144 120 - 60 48 - 36 24 - 12

2.5 100 - 60 50 - 25 20 - 15 10 - 5

1 40 - 24 20 - 10 8- 6 4 - 2

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Intervencin
Ponderacin Nivel de Riesgo

Situacin crtica, correccin urgente. No debe


comenzarse ni continuar el trabajo hasta que no
se haya controlado el riesgo.
400 144 Intolerable
No debe comenzarse el trabajo hasta que no se
haya establecido medidas de control. Si se est
trabajando debe controlarse el riesgo lo ms
120 60 Importante pronto.
Controlar el riesgo en un plazo determinado.
50 24 Moderado
No requiere mejorar las acciones preventivas
existentes. Se requiere comprobaciones peridicas
para verificar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
20 - 5 Tolerable
4-2 Trivial No requiere accin especfica.

Nota: Se consideran como riesgos significativos aquellos comprendidos entre los


niveles a intolerable

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Analizar la informacin registrada sobre la gestin de
la seguridad y salud en el trabajo.
Analizar la informacin registrada en las Matrices de
Identificacin de Peligros y Riesgos y en la de
Evaluacin de Riesgos.
Elaborar las Conclusiones y Recomendaciones de la
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo como
de los principales Peligros y Riesgos analizados.
Elaborar el Informe de Diagnstico de la SST, segn
modelo propuesto del Anexo No.5

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I OBJETIVOS:

II METODOLOGA

III. SITUACIN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


3.1 Aspectos Destacados
3.2 Oportunidades de Mejora
3.2.1 De la Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional
3.2.2 De los Principales Riesgos de la Empresa
De Accidentes de Trabajo
De Enfermedades Ocupacionales

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
4.2 Recomendaciones

V. REGISTROS
5.1 Lista de Verificacin de la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
5.2 Matrices de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
35
JUNTOS APRENDEREMOS A SER
PARTE DEL CAMBIO

17
E. Mail: porfirio.valverde@essalud.gob.pe
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