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METODOLOGIA BASICA PARA EL

DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA
PRINCIPALES ETAPAS DEL
PROCESO

I. PROGRAMACION DEL PROCESO


II. IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES
III. IDENTIFICACION DE LA METODOLOGIA DE
FINANCIAMIENTO
IV. ELABORACION DEL PRESUPUESTO
I. PROGRAMACION DEL PROCESO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO O PERIODO FISCAL
PROYECTO DE INVESTIGACION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Elaboración del Plan de Trabajo x
Organización y Elaboración de los
x
Instrumentos para la Investigación
Construcción del Marco Teórico x x x x

Preparación del Trabajo de Campo x

Trabajo de campo x x x x x x

Análisis de resultados x x x x x

Procesamiento de datos x x x

Presentación de Informe x x x x x

Sustento y conformidad de la tesis x x

Una herramienta de importancia en el proceso de la gestión del Proyecto es el


cronograma que ordena en el tiempo las actividades más relevantes en la
ejecución del proyecto.
El grueso de las actividades se desprende de la metodología, el cronograma de
actividades puede ser elaborado en una tabla Excel o Ms Project, teniendo en
cuenta meses semanas días dependiendo de la programación del Proyecto
II. IDENTIFICACION DE LAS
NECESIDADES
1. RECURSOS PARA LOS PAGOS
ADMNISTRATIVOS DE PRESENTACION DE
TESIS
2. RECURSOS PARA EL MATERIAL DE LIBRERÍA
3. RECURSOS PARA ADQUISICON DE EQUIPOS
4. RECURSOS PARA RECOJO DE ANALISIS DE
MUESTRAS
5. RECURSOS PARA ASITENCIA TECNICA DE
ASESORIA
6. RECURSOS PARA LA PRESENTACION DE LA
TESIS
III. IDENTIFICACION DE LA
METODOLOGIA DE FINANCIAMIENTO
1. MONTO Y DURACION
2. RECURSOS FINANCIABLES
A. PASAJES Y VIATICOS
B. CONTRATOS
C. EQUIPOS
D. MATERIAL FUNGIBLE
E. PROGRAMAS INFORMATICOS Y BIBLIOGRAFIA
F. ENCARGO INTERNO DE CAJA CHICA
1. MONTO Y DURACION
 El financiamiento cubre un periodo máximo de 10 meses desde la
suscripción del contrato y desde el primer desembolso.
 El monto según tipo de tesis es la siguiente:
1. Tesis basada en experimentación en campo y/o laboratorio con
uso de tratamientos, con control de variantes y software
estadístico hasta s/. 20,000.00.
2. Tesis basada en levantamiento de información mediante el uso
de encuestas y muestreos hasta s/. 10,000.00.
3. Tesis basadas en tratamientos de fuentes secundarias hasta
por s/.5,000.0.
 La UNAM autorizara el gasto en dos desembolsos:
1. Primer desembolso: ≤ 70% del presupuesto aprobado y
requerido por el asesor y/o co-asesor.
2. Segundo desembolso; 30% o restante del presupuesto aprobado
a la presentación del informe de avance técnico y avance
económico de la tesis, avalado por el asesor y/o co-asesor.
3. se presentaran informes de avance trimestral de avance físico y
técnico económico, avalado por el asesor y/o co-asesor.
1. RECURSOS FINANCIABLES
CUADRO N° 01
ITEMS FINANCIABLES PORCENTAJE
VIATICOS Y PASAJES ≤ 15
CONTRATOS ≤ 20
EQUIPOS ≥ 40
MATERIALES FUNGIBLE ≤ 10
PROGRAMAS INFORMATICOS Y BIBLIOGRAFIA ≤ 10
GASTOS GENERALES ≤5

Para el calculo del presupuesto requerido, el postulante debe


considerar como rubros financiables aquellos que estén directamente
relacionados con la elaboración de la tesis.
En el cuadro, se presenta una lista referencial de rubros que pueden
ser considerados en el presupuesto de una investigación de tesis:
IV. ELABORACION DEL PRESUPUESTO
El Presupuesto es la cantidad de Dinero
que se estima y será necesario para
cumplir con los gastos para cumplir los
objetivos del proyecto.
El presupuesto también es la valorización
anticipada del proyecto debidamente
sustentada .
Tener en cuenta que un buen presupuesto
permite cumplir oportunamente con las
actividades programadas y objetivos del
proyecto.
TITULO DEL PROYECTO

UNIDAD DE COSTO CANTIDAD COSTO


ITEM DESCRIPCION
MEDIDA UNITARIO REQUERIDA TOTAL
01 UTILES DE ESCRITORIO
01.01 PAPEL BOND Millar 27.00 10.00 270.00
01.02 LAPICEROS Unidad 1.00 50.00 50.00
Ejemplo de la 01.03 POSIT paquete 5.00 5.00 25.00

estructuración
01.04 FOLDER paquete 5.00 50.00 250.00
01.05 PLUMONES caja 5.00 40.00 200.00

de un
01.06 PAPEL SABANA unidad 1.00 50.00 50.00
01.07 LAPICES unidad 1.00 50.00 50.00

Presupuesto de
01.08 CINTA ADESIVA unidad 5.00 10.00 50.00
01.09 GRAPADOR Unidad 20.00 1.00 20.00

Proyecto de 01.10
01.11
CAJA DE GRAPAS
REGLAS
Unidad
Unidad
10.00
10.00
5.00
5.00
50.00
50.00

Investigación 01.12
01.13
SOBRES DE MANILA
CAJA DE CLIP
Unidad
Unidad
0.50
10.00
30.00
10.00
15.00
100.00
01.14 PERFORADOR Unidad 15.00 2.00 30.00
01.15 TINTA Unidad 250.00 5.00 1,250.00
ANALISIS DE LA 01.16 CUADERNO DE CAMPO Unidad 10.00 10.00 100.00
IMPLEMENTACION 02
02.01
EQUIPOS
CAMARA FOTOGRAFIA Unidad 500.00 1.00 500.00
DE LOS SISTEMAS 02.02 IMPRESORA Unidad 550.00 1.00 550.00
DE GESTION 02.03
02.04
EQUIPO DE COMPUTO
MEMORIA USB
Unidad
Unidad
4200.00
15.00
1.00
4.00
4,200.00
60.00
ADMNISTRATIVOS 02.05 GRABADORA Unidad 350.00 1.00 350.00
EN EL GOBIERNO 03 SERVICIOS
REGIONAL LIMA
03.01 SERVICIO DE TRANSPORTE pasajes 5.00 50.00 250.00
03.02 SERVICIO DE CONSULTORIA servicio 3500.00 1.00 3,500.00
03.03 SERVICIO APLICATIVO INFORMATICO servicio 1.00 500.00 500.00
03.04 SERVICIO DE FOTOCOPIADO fotocopia 5.00 250.00 1,250.00
03.05 SERVICIO DE ENCUENSTAS fotocopia 5.00 500.00 2,500.00
03.06 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET mes 100.00 7.00 700.00

COSTO DIRECTO 16,920.00


ALIMENTOS, IMPREVISTOS Y
% 0.05 846.00
OTROS

COSTO INDIRECTO 846.00

PRESUPUESTO TOTAL 17,766.00

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