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Mircoles 31 de diciembre de 2008

DIARIO OFICIAL

(Primera Seccin)

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL


PROCEDIMIENTO para la evaluacin de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004, Organizacin del trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias qumicas. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretara del Trabajo y Previsin Social. JAVIER LOZANO ALARCON, Secretario del Trabajo y Previsin Social, con fundamento en lo dispuesto por los artculos 1o., 55, tercer prrafo, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin; 80, 81 y 82 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin; 512 de la Ley Federal del Trabajo, y 5 y 19 del Reglamento Interior de la Secretara del Trabajo y Previsin Social, y CONSIDERANDO Que en cumplimiento a lo previsto por los artculos 73 de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin y 80 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, es necesario establecer los procedimientos para la evaluacin de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas, cuando para fines oficiales los particulares requieran comprobar el cumplimiento de las mismas; Que la evaluacin de la conformidad es la determinacin del grado de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas y comprende entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibracin, certificacin y verificacin; Que a la Secretara del Trabajo y Previsin Social le corresponde evaluar la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas relativas a la seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, y que para tal efecto, lo podr realizar a travs de los organismos de certificacin, laboratorios de prueba y unidades de verificacin debidamente acreditados y aprobados; Que se ha estimado necesario contar con criterios claros para la aplicacin de los procedimientos para evaluar la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretara del Trabajo y Previsin Social, en los diferentes mtodos, procesos, especificaciones, instalaciones, servicios y actividades, con el fin de que los patrones involucrados en su cumplimiento, as como las personas fsicas y morales acreditadas y aprobadas en trminos de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, cuenten con los elementos necesarios para tal efecto; Que de conformidad con lo establecido en el artculo 81 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, el 22 de mayo de 2008, se public en el Diario Oficial de la Federacin, el Procedimiento de evaluacin de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004, Organizacin del trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias qumicas, a efecto de que dentro del plazo de 60 das naturales a partir del da siguiente de la publicacin, el pblico en general emitiera la opinin que estimara pertinente. Durante dicho plazo no se presentaron comentarios y observaciones en torno al referido proyecto; Que en la Primera Sesin Ordinaria de la Comisin Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, celebrada el 27 de abril de 2007, se acord impulsar como poltica pblica la alineacin de los procedimientos de vigilancia del cumplimiento de la normatividad, con los de evaluacin de la conformidad para el fortalecimiento de la revisin de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y Que cumplido el proceso establecido en la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin y su Reglamento, he tenido a bien expedir el siguiente: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-STPS-2004, ORGANIZACION DEL TRABAJO-SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Objetivo Referencias Definiciones Fases para la vigilancia Criterios para la aplicacin del Apndice A. Relacin de sustancias qumicas Excepciones Disposiciones generales Verificacin Bibliografa

(Primera Seccin) 1. Objetivo

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Definir los criterios de verificacin para la NOM-028-STPS-2004, Organizacin del trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias qumicas, con el fin de que los involucrados en el proceso de verificacin lo apliquen de forma homognea. 2. Referencias NOM-028-STPS-2004, Organizacin del trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias qumicas. 3. Definiciones I. II. Evidencia objetiva: La informacin que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de observacin, medicin u otros medios. Inventario promedio: Las existencias promedio de las sustancias durante un periodo de un ao, en relacin a lo establecido en el Apndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004, Organizacin del trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias qumicas. NOM: Norma Oficial Mexicana. Procedimiento para la evaluacin de la conformidad (PEC): La metodologa establecida para realizar la evaluacin de la conformidad de la NOM-028-STPS-2004. Unidad de verificacin (UV): Persona fsica o moral acreditada y aprobada para llevar a cabo la verificacin del cumplimiento con la NOM-028-STPS-2004. El PEC de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004, Organizacin del trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias qumicas, ser aplicado para su inspeccin o verificacin en su primera etapa, en sus apartados, 5.4 inciso a), Captulo 8, Anlisis de riesgo, excepto 8.1; 5.4 inciso b) Captulo 15, Capacitacin y adiestramiento; 5.4 inciso c) Captulo 16, Auditoras internas; 5.5 inciso a) Captulo 10, Investigacin de accidentes; 5.5 inciso b) Captulo 11, Trabajos peligrosos, y 5.5 inciso c) Captulo 14, Contratistas, excepto 5.5 inciso d). A partir del 14 de enero de 2009, se verificarn todos los apartados y captulos de la NOM-028STPS-2004. Las unidades de verificacin podrn verificar el cumplimiento de la NOM-028-STPS-2004, con base en lo establecido en los apartados 5.2 a 5.5. Al menos una sustancia est presente o disponible en cantidad igual o mayor a lo establecido en el Apndice A de la NOM-028-STPS-2004. La sustancia est presente o disponible con caracterstica pura o grado comercial. Cuando la cantidad de la sustancia est presente o disponible en el inicio del proceso. En el inventario promedio se debe considerar la sustancia contenida en el equipo crtico (recipiente de almacenamiento de materia prima y la tubera de transporte hasta el equipo en donde conserva sus caractersticas). Nota: El inventario promedio se calcular sumando a las existencias del 1 de enero de un ao, todas las cantidades de sustancias recibidas hasta el 31 de diciembre de ese mismo ao, y se dividir la cantidad total entre el nmero de entregas durante el ao.

III. IV. V.

4. Fases para la vigilancia: I.

II. III.

5. Criterios para la aplicacin del Apndice A. Relacin de sustancias qumicas: I. II. III.

IV.

Cuando la cantidad de la sustancia est presente o disponible durante el proceso u operacin. En el inventario promedio debe considerarse la sustancia contenida, tomando la capacidad del tren de equipos crticos (el recipiente de almacenamiento, la tubera de transporte, los equipos de proceso, hasta el ltimo equipo donde se conserven las caractersticas de la sustancia). Cuando la cantidad de la sustancia est presente o disponible al final del proceso. En el inventario promedio debe considerarse la sustancia contenida en el equipo crtico (la tubera de transporte y el almacenamiento de producto terminado en donde conserva sus caractersticas la sustancia). Cuando en el inventario promedio de la sustancia del equipo crtico no se rebase la cantidad establecida en el Apndice A de la NOM-028-STPS-2004. Cuando en los inventarios segregados o dispersos, no estn interconectados, aunque rebase la cantidad de reporte. Nota: La interconexin de inventarios se refiere a que el fluido se puede comunicar entre los contenedores, a travs de un dispositivo de transporte (ductos, tuberas, mangueras, entre otros).

V.

6. Excepciones I. II.

Mircoles 31 de diciembre de 2008 III.

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Cuando el inventario promedio en proceso u operacin de los equipos interconectados no rebasa la cantidad de reporte. En los casos referidos en las fracciones anteriores el patrn debe evidenciar que la NOM-028-STPS2004 no le aplica, presentando los inventarios promedio de las sustancias durante un periodo contable de un ao.

7. I.

Disposiciones generales Este procedimiento de evaluacin de la conformidad aplica tanto para las visitas de inspeccin desarrolladas por la autoridad laboral, como para las visitas de verificacin que realicen las unidades de verificacin. La evaluacin de la conformidad de la presente NOM-028-STPS-2004, podr ser realizada, a peticin de parte interesada, por las unidades de verificacin acreditados por la entidad de acreditacin y aprobados por la Secretara del Trabajo y Previsin Social. Las unidades de verificacin deben verificar el grado de cumplimiento de los apartados 5.2 al 5.5. El interesado que obtuvo la evaluacin de la conformidad con la NOM-028-STPS-2004, a travs de una unidad de verificacin, debe conservar el dictamen de verificacin durante cinco aos, y debe estar a disposicin de la autoridad del trabajo cuando sta lo solicite. Para obtener el directorio de las unidades de verificacin que estn acreditados ante la dependencia y pueden extender el dictamen de conformidad con la NOM-028-STPS-2004, podrn ingresar a la pgina de la Secretara del Trabajo y Previsin Social, va Internet, en la direccin: www.stps.gob.mx Para realizar las entrevistas a los trabajadores sobre la comprensin de los apartados de la NOM028-STPS-2004, se debe aplicar la informacin contenida en las Tablas I y II. Tabla I Personal a entrevistar por grupo de actividad del proceso crtico
Apartados de la Norma 5.2

II.

III. IV.

V.

VI.

Personal de(l)

Riesgos relacionados con el trabajo

5.3 a Manejo de informacin

5.3 b Administracin de riesgos

5.4 b Capacitacin y adiestramiento

5.5 a Investigacin de accidente

5.5 b Trabajos peligrosos

5.5 c Administracin de contratistas

Produccin Mantenimiento Contratista Seguridad Otros procesos compras proyectos, y

X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

Tabla II Tamao de muestra por grupo de actividad del proceso crtico, seleccin aleatoria
Nmero de trabajadores y empleados Tamao Industria Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa 1-30 31-100 101-500 Ms de 500 Comercio 1-5 06-20 21-100 Ms de 100 Servicios 1-20 21-50 51-100 Ms de 100 1 2 4 5 Nmero mximo de entrevistados

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Cuestionario para la entrevista de acuerdo al grupo de actividad del proceso crtico Norma Inciso 5.2 Pregunta Conoce cules son los riesgos a los que est expuesto de acuerdo a su actividad con operaciones con sustancias qumicas peligrosas? En caso afirmativo mencionar. Conoce el sistema de manejo de informacin de la norma de seguridad en procesos? En caso afirmativo mencionar. Conoce las medidas de prevencin y control de riesgos a los que est expuesto? En caso afirmativo mencionar. Ha recibido capacitacin y adiestramiento para realizar su trabajo? En caso afirmativo mencionar. Han ocurrido accidentes mayores en el centro de trabajo en los ltimos 12 meses? Conoce los resultados de la investigacin? En caso afirmativo mencionar. Le informaron que para las siguientes actividades peligrosas en equipos crticos, se requiere autorizacin? Interrupcin de lneas peligrosas (energa elctrica, sustancias inflamables y explosivas, lneas presurizadas y trmicas); Entrada a espacios confinados (equipos, construcciones, vehculos, etc.); Candadeo y etiquetado de equipo elctrico (a equipo con movimiento); Permiso de trabajos calientes (flama abierta, soldadura, corte, etc.); Trabajo en alturas; Reacciones peligrosas (exotrmicas, generadoras de presin, etc.); explosivas, inflamables, Respuesta S No NA

5.3.a. 5.3.b. 5.4.b. 5.5.a. 5.5.a. 5.5.b.

Manejo de sustancias inflamables y txicas (transporte, vaciado, almacenaje); Mantenimiento de tanques (atmosfricos y presurizados) que han contenido materiales peligrosos (corrosivos, reactivos, explosivos, txicos, inflamables y biolgicos).

5.5.b. 5.5.c.* 5.5.c.*

Ha recibido capacitacin en el procedimiento para desempear trabajos peligrosos? En caso afirmativo mencionar. Ha sido informado sobre las reglas de seguridad generales y especficas del rea donde va a realizar su trabajo? En caso afirmativo mencionar. Conoce cules son los riesgos a los que estn expuestos sus trabajadores, por la actividad, en los equipos crticos y la operacin de sustancias qumicas peligrosas? En caso afirmativo mencionar. Tiene personal capacitado y adiestrado para desarrollar el trabajo? En caso afirmativo mencionar. Existe algn protocolo de seguridad para la recepcin y entrega de trabajos? En caso afirmativo mencionar.

5.5.c.* 5.5.c.* 5.5.c.*

Informa al patrn sobre los accidentes mayores ocurridos en el lugar de trabajo? En caso afirmativo mencionar. Nota: Si al momento de la evaluacin de la conformidad, uno o ms contratistas desarrollan trabajos en los equipos crticos, se deben aplicar las preguntas marcadas con un asterisco (*), relacionadas con el Captulo 14. VII. La autoridad laboral determinar el nmero de trabajadores a entrevistar, as como la participacin de la Comisin de Seguridad e Higiene. 8. Verificacin Los aspectos a verificar durante la evaluacin de la conformidad que son aplicables mediante la constatacin fsica, documental, o por interrogatorio a los trabajadores cuyas actividades estn relacionadas con los equipos crticos, son:

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Disposicin Tipo de comprobacin

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Criterio de aceptacin

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Observaciones En la comunicacin y difusin se pueden tomar como base. La hoja de datos de seguridad servir como fuente de informacin de los riesgos, as como la informacin sobre el proceso de la empresa. Evidencias de los riesgos de las actividades especficas (Reporte de accidentes mayores). Los riesgos a la salud, incendio, explosin o reactividad, a que pueden estar expuestos por los peligros intrnsecos a la(s) sustancia(s) por la actividad a desarrollar, operacin, mantenimiento y/o atencin de emergencias.

5.2 Comunicar Documental y difundir a los Entrevista trabajadores y contratistas los riesgos relacionados con sus actividades de acuerdo a la presente Norma.

y El patrn cumple cuando: Presenta evidencia documental de que comunica y difunde: a) Los tipos de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de anlisis de riesgo, y b) Los accidentes previos que hayan ocurrido en la actividad asignada, y/o Al realizar la(s) entrevista(s) al personal del centro de trabajo y, en su caso, del contratista, involucrados en las reas de trabajo que refiere la Tabla I, se constata que identifican los riesgos inherentes relacionados a las actividades objeto de la norma.

5.3 Contar con un sistema y difundirlo, para: a) El manejo de Documental la informacin, Entrevista conforme a lo establecido en el Captulo 7. y El patrn cumple cuando: Presenta evidencia de que el sistema para el manejo de informacin, contiene como mnimo: a) Registros de: 9 Programas; 9 Procedimientos; 9 Reportes, y 9 Autorizaciones; b) Procedimientos de seguridad para: 9 Mantenimiento; 9 Arranque; 9 Operacin normal; 9 Paros de emergencia; 9 Reparaciones del equipo crtico, y 9 Trabajos peligrosos. c) Lmites de: 9 Funcionamiento aceptable, y 9 Operacin de los equipos crticos. d) Diagramas de: 9 Flujo de los procesos crticos, y 9 Tuberas e instrumentacin. Al realizar la(s) entrevista(s) al personal del centro de trabajo y, en su caso, del contratista, involucrados en las reas de trabajo que refiere la Tabla I, se constata que conocen acerca del sistema sobre el manejo de informacin para los equipos crticos. Se recomienda elaborar un diagnstico situacional para identificar los procesos crticos, y que la documentacin est orientada a la operacin de los equipos crticos y a resolver deficiencias y reas de oportunidad detectadas en el anlisis de riesgos. Se recomienda que la estructura para el manejo de la informacin: Sea ordenada, y Asegure el resguardo apropiado relacionado con el proceso y el equipo crtico.

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b) La administracin de riesgos, conforme a lo establecido en el Captulo 9. Documental Entrevista

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y El patrn cumple cuando: Presenta evidencia de que sistema contiene al menos: 9

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Los criterios de aceptacin de el riesgos pueden ser cualitativos, cuantitativos o ambos.

Relacin de riesgos y sus Se recomienda contar con la estudios correspondientes con evidencia de la aceptacin de la(s) sus criterios de aceptacin / recomendacin(es). rechazo. Programa de cumplimiento de recomendaciones seleccionadas que resulten del estudio de anlisis de riesgo. Registro de cada riesgo identificado y de una o ms medidas de control aplicadas para abatir la probabilidad o disminuir el efecto. Registros de la actualizacin de los documentos del proceso y de los procedimientos operativos. En caso de que las acciones hayan implicado cambios.

Al realizar la(s) entrevista(s) al personal del centro de trabajo y, en su caso, del contratista, involucrados en las reas de trabajo que refiere la Tabla I, se constata que identifica el sistema de administracin de riesgos relacionados con los equipos crticos. La identificacin de los equipos Presenta evidencia de que el crticos y procesos se puede llevar a cabo a travs de: una relacin, un sistema contiene al menos: diagrama o de los procesos que 9 Lista vigente del equipo crtico. contengan al menos una sustancia 9 Programa de mantenimiento del APENDICE A. RELACION DE preventivo del equipo crtico y SUSTANCIAS QUIMICAS. sus procedimientos. Se recomienda que el expediente 9 Procedimientos que aseguren del sistema de integridad mecnica que los materiales y est disponible en el sistema de refacciones que se usan en los administracin del centro de trabajo. equipos crticos cumplen con las especificaciones requeridas en el proceso. 9 Programa de revisin y pruebas de los equipos crticos y sus dispositivos de seguridad. Registros actualizados de mantenimiento, revisiones y pruebas de los equipos crticos. El sistema de administracin de el cambios del centro de trabajo, puede incluir los cambios temporales y permanentes que sean del realizados a: El proceso donde se manejan sustancias peligrosas; Las sustancias peligrosas; La Tecnologa;

c) La integridad mecnica, conforme a lo establecido en el Captulo 12.

Documental

El patrn cumple cuando:

d) La administracin de cambios, conforme a lo establecido en el captulo 13.

Documental

El patrn cumple cuando: Presenta evidencia de que sistema contiene al menos: 9 9 9 Nmero consecutivo documento. Propsito del cambio.

Impacto en seguridad e higiene por el cambio.

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Descripcin del cambio.

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Los equipos crticos, y Los procedimientos de operacin y mantenimiento de los equipos crticos.

Actualizacin de procedimientos de operacin. Actualizacin de procedimientos de mantenimiento. Actualizacin de planos, diagramas e informacin tcnica. Requerimientos de entrenamiento y capacitacin. Autorizacin y firma.

9 9

La documentacin que integra el sistema se conserva por cinco aos. Evidencia que aplica una lista de revisin de las condiciones de seguridad antes de iniciar la operacin de un cambio. Presenta la relacin del personal que autoriza cambios en los equipos crticos, maquinaria, instalaciones o procesos.

5.4 Contar con un programa y difundirlo, para: a) Analizar los riesgos de todos los equipos crticos y procesos del centro de trabajo, conforme a lo establecido en el Captulo 8. Documental El patrn cumple cuando: Presenta evidencia de que programa contiene al menos: 9 Para identificar, evaluar y controlar el los riesgos asociados con el proceso del centro de trabajo, se puede cualesquiera de las El anlisis de riesgo para cada aplicar uno de los procesos crticos del siguientes metodologas: centro de trabajo. 9 Un mtodo especfico para identificar, evaluar y controlar los riesgos significativos asociados con el proceso de evaluacin de riegos. Lista de revisin (verificacin). Revisiones de seguridad. Indice Dow y Mond. Anlisis preliminar peligrosidad. de

Qu pasa si? Las recomendaciones, que Estudio de riesgo y estn consideradas en las operabilidad (HAZOP). instalaciones, prcticas o Mtodo de fallas y efectos. procedimientos de trabajo. Arbol de fallas. 9 Una seccin de Arbol de eventos. recomendaciones para la Anlisis de causa administracin de riesgos de consecuencia. proceso identificados. Error humano. El anlisis se actualiza: Se considera cumplida esta 9 Al menos cada cinco aos; obligacin si presenta el estudio de 9 Antes de que se realicen riesgo requerido por la SEMARNAT. cambios a algn proceso; En las recomendaciones para la 9 Cuando se proyecte un proceso administracin de riesgos se pueden nuevo o producto de una incluir las instalaciones, las prcticas investigacin de accidente o los procedimientos de trabajo. mayor.

b) La capacitacin y adiestramiento, conforme a lo establecido en el Captulo 15.

Documental Entrevista

y El patrn cumple cuando:

Para el desarrollo del programa se Presenta el programa de recomienda hacer un diagnstico de capacitacin y adiestramiento inicial necesidades de capacitacin por y peridico, orientado a los proceso. trabajadores y, en su caso, para los contratistas, que considere al menos:

(Primera Seccin)
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La operacin y mantenimiento de los equipos crticos, Los procesos y procedimientos de los equipos crticos, Los trabajos peligrosos, La investigacin de accidentes mayores, y Las auditoras internas.

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Presenta el reporte de los resultados del programa e indique al menos: 9 9 Nombres de los trabajadores y contratistas participantes, y Fechas de evaluacin. capacitacin, y

En caso de contar con los servicios de un contratista, presenta los registros para cada uno de sus trabajadores con lo siguiente: 9 9 La fecha de entrenamiento y Los medios utilizados para verificar que el trabajador entendi el entrenamiento. de de

Conserva el programa capacitacin y el reporte resultados por cinco aos

Al realizar la(s) entrevista(s) al personal del centro de trabajo y, en su caso, del contratista, involucrados en las reas de trabajo que refiere la Tabla I, se constata que conoce el programa de capacitacin y adiestramiento relacionado con los equipos crticos. Presenta evidencia de que programa contiene al menos: 9 Se recomienda que el programa de el auditoras internas se d a conocer principalmente a los responsables de las reas tcnicas y Un procedimiento para realizar administrativas, vinculados con los auditoras internas por lo equipos crticos y el proceso. menos cada dos aos. Para el caso de recipientes sujetos a El reporte de la auditora interna presin y calderas, se considera con las medidas de cumplida esta obligacin al cumplimiento de la presente presentar los documentos que Norma. establece la NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presin y calderas-FuncionamientoCondiciones de seguridad, en el apartado 7.2.1 inciso c: 7.2.1 Se debe contar con los procedimientos impresos en idioma espaol, que incluyan al menos las medidas de seguridad y los datos e informacin documental, ya sea por equipo o de aplicacin comn siguientes: c. de revisin, para: 1. los requisitos de seguridad en el acceso a los equipos, cuando aplique;

c) Las auditoras internas conforme a lo establecido en el Captulo 16.

Documental

El patrn cumple cuando:

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2. 3.

(Primera Seccin)
la frecuencia de las revisiones; la capacitacin y adiestramiento requeridos del personal que realice las revisiones; el uso de instrumentos de medicin en las actividades de revisin, y registrar los reportes de resultados de las revisiones.

4.

5. 5.5 Contar con un procedimiento y difundirlo, para: a) La investigacin de accidentes, conforme a lo establecido en el Captulo 10. Documental Entrevista y El patrn cumple cuando: Presenta evidencia de que el procedimiento de investigacin de accidentes mayores incluye datos del proceso, equipo crtico y contratistas (involucrados en el accidente). En caso de accidentes mayores presente un reporte que considere al menos la siguiente informacin: 9 9 9 9 9 9 9 9 Fecha y hora en que sucedi el accidente; Personal involucrado accidente; en el

Equipo crtico del proceso donde sucedi el accidente; Hechos ocurridos; Lesiones, daos enfermedades ocasionadas; Causas detectadas; Medidas correctivas, y Personal responsable de cumplir las medidas preventivas y correctivas. o

Presenta evidencia de que capacita y adiestra al personal involucrado en la investigacin de accidentes mayores. Presenta el plan de seguimiento a las acciones y/o recomendaciones resultantes de la investigacin. Al realizar la(s) entrevista(s) al personal del centro de trabajo involucrados en las reas de trabajo que refiere la Tabla I, se constata que conoce los procedimientos sobre la investigacin de accidentes mayores para los equipos crticos del centro de trabajo.

(Primera Seccin)
b) La autorizacin de trabajos peligrosos, conforme a lo establecido en el captulo 11. Documental Entrevista

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y El patrn cumple cuando:

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Ejemplos de trabajos peligrosos son: Interrupcin de lneas peligrosas (energa elctrica, sustancias inflamables y explosivas, lneas presurizadas y trmicas). Entrada a espacios confinados (equipos, construcciones, vehculos, etc.). Bloqueo y etiquetado de equipo elctrico (a equipo con movimiento). Permiso de trabajos calientes (flama abierta, soldadura, corte, etc.). Trabajo en alturas. Reacciones peligrosas (exotrmicas, explosivas, inflamables, generadoras de presin, etc.). Manejo de sustancias inflamables y txicas (traslado, vaciado, almacenaje). Mantenimiento de tanques (atmosfricos y presurizados) que han contenido materiales peligrosos (corrosivos, reactivos, explosivos, txicos, inflamables y biolgicos).

Presenta el programa de a) capacitacin y adiestramiento para los trabajadores y, en su caso, para los contratistas relacionados con trabajos peligrosos. Presenta evidencia de que el b) procedimiento contiene la autorizacin de trabajos peligrosos, con al menos lo siguiente: c) 9 Nombre de la persona que va a realizar el trabajo no rutinario. 9 9 9 Nmero consecutivo documento. del d)

Procedimiento de seguridad para realizar el trabajo. e) Recomendaciones de f) seguridad e higiene para realizar el trabajo especfico. Firma del responsable del rea. Vigencia del permiso. g) Nombre de la persona que autoriza y verifica que se cumplan los puntos antes h) mencionados. El equipo de proteccin personal para realizar la tarea.

9 9 9

Conserva los permisos autorizados durante cinco aos. Al realizar la(s) entrevista(s) al personal del centro de trabajo y, en su caso, del contratista, involucrados en las reas de trabajo que refiere la Tabla I, stos conocen los procedimientos para los trabajos peligrosos e identifican stos y la forma de obtener la autorizacin, as como los riesgos relacionados con las actividades inherentes objeto de la norma. Presenta procedimientos para: 9 Comunicar al contratista los riesgos a los que estar expuesto y los accidentes previos en la actividad asignada, as como las reglas de seguridad generales y especficas del rea donde va a realizar el trabajo. La contratacin de servicios relacionados con el proceso y equipos crticos, que incluyan: Los criterios de seleccin. El personal capacitado y adiestrado para desarrollar el trabajo.

c) El trabajo con Documental Entrevista contratistas, conforme a lo establecido en el Captulo 14.

y El patrn cumple cuando:

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Llevar a cabo un protocolo de seguridad para la recepcin y entrega de trabajos de los contratistas en el que se especifiquen las desviaciones y los cumplimientos relacionados con el trabajo. Que el contratista informe al patrn, en caso de accidente mayor, el evento ocurrido.

(Primera Seccin)

Conserva el procedimiento por un periodo de cinco aos.

Al realizar la(s) entrevista(s) al personal del centro de trabajo que refiere la Tabla I, stos identifican los procedimientos para la administracin de cambios y los riesgos inherentes relacionados a estas actividades. d) El mantenimiento, arranque, operacin normal, paros de emergencia y reparaciones mayores del equipo crtico. Documental El patrn cumple cuando presenta los procedimientos para: 1. 2. 3. 4. 5. Notas: 1. Las evidencias documentales tales como: listas de asistencia con firma, constancias de habilidades, diplomas firmados por el instructor y programas de capacitacin se pueden presentar por escrito, medios magnticos o electrnicos. Las evidencias para la difusin de las disposiciones 5.3. c) y d); 5.4. a), y c), y 5.5 d), pueden ser carteles, trpticos, pizarrones, entre otros. Mantenimiento correctivo), Arranque, Operacin normal, Paros de emergencia, y Reparaciones mayores del equipo crtico. (preventivo y

2.

9. I. II. III. IV. V. VI.

Bibliografa Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Reglamento General para la Inspeccin y Aplicacin de Sanciones por Violaciones a la Legislacin Laboral. NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presin y calderas- Funcionamiento-Condiciones de seguridad. PROCEDIMIENTO para la evaluacin de la conformidad de normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretara del Trabajo y Previsin Social. NMX-Z-12-1987. Muestreo para la Inspeccin por Atributos- Parte 1: informacin general y aplicaciones (15 extraccin de muestras) y parte 2: mtodo de muestreo tablas y grficas. TRANSITORIOS

Primero.- El presente Procedimiento para la evaluacin de la conformidad entrar en vigor a los 60 das despus de la publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. Segundo.- La aplicacin del numeral 4. Fases para la vigilancia, fracciones I y II, deber realizarse de acuerdo con lo previsto por el artculo transitorio nico de la NOM-028-STPS-2004, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 14 de enero de 2005. Dado en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a los diecinueve das del mes de noviembre de dos mil ocho.- El Secretario del Trabajo y Previsin Social, Javier Lozano Alarcn.- Rbrica.

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