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Data: maio/2013
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Data: maio/2013
1 OBJETIVO
Orientar os operadores sobre o processo de recebimento de matria prima, insumos e consumveis.
Paquimetro
Marcador Industrial
Sistema de Gesto da Qualidade Instruo de Trabalho: Recebimento de Matria Prima, Consumveis e Insumos Usinagem Cargo do Executor: Responsvel pelo Recebimento/ Gerente Administrativo Cdigo: IT-CO-02 Pgina 2 de 4 3 DESCRIO / DETALHAMENTO DAS TAREFAS
1. Processo de Recebimento: 1.1. Confrontar a O.C ou a lista de materiais do cliente com a Nota Fiscal (NF) enviada pelo fornecedor ou cliente, verificando: Valores Itens de compra Quantidade (Kg ou Peas) A conferncia ser evidenciada atravs de um carimbo que demonstra que a nota fiscal foi conferida em relao a ordem de compra. O carimbo contm a data e a pessoa responsvel pela conferncia. Nota: Caso seja encontrada alguma divergncia referente a NF ou OC informar ao setor de Compras/ C.Q., com a lista de materiais do cliente, informar a Diretoria Ind./ Comercial. 1.2. Separar as chapas, tarugos, tubos, ferramentas, por especificao do servio a ser realizado. Estes materiais devero ser direcionados para as bancadas, de acordo com a sua utilizao. 1.3. Conferir o material recebido: Quantidade Dimensional Norma do material Certificado de Qualidade Nota: Caso seja encontrada alguma divergncia, informar ao Controle de Qualidade para abertura de RNC (RG.005 - Relatrio de No Conformidade) e posterior notificao ao fornecedor. 1.4. Solicitar ao responsvel da produo o descarregamento do material. 1.5. O responsvel pelo recebimento dever solicitar ao CQ o cdigo de rastreabilidade e para cada tipo de material, a identificao dever ocorrer conforme orientaes abaixo (pode ser utilizado o marcador industrial, etiquetas,giz ou outros meios de identificao). - Chapas, tarugos, tubos, ferramentas: Responsvel pelo recebimento dever identificar: Nmero da OS; Cdigo de Rastreabilidade e quando aplicvel o Dimensional e a Norma do Material. - Material do Cliente:
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Responsvel pelo recebimento dever identificar: Nmero da OS, escrever a sigla MDC (que significa Material do Cliente) escrever tambm o nome do cliente. Nota: Quando aplicvel, o desenho do material ser colocado junto matria-prima como forma de identificao. 1.6. Aps a identificao (foto abaixo) realizada no ato do recebimento, o responsvel pelo recebimento dever enviar a NF e os certificados para o Controle de Qualidade que far o arquivamento destes documentos.
N de Rastreabilidade
N da Ordem de Servio
1.7. O C.Q. ir utilizar a planilha Recebimento de Materiais (RG.006) para registrar o recebimento de todo material. 1.8. Para os demais materiais de consumo, ser realizado a conferncia dos mesmos e o armazenamento ser realizado de acordo com os locais indicados no almoxarifado. 1.9. As sobras de materiais que foram comprados pela Vegas devero seguir os critrios de reteno conforme tabela 1. As sobras de materiais do cliente devero permanecer retidas independente do tamanho ou tipo de material.
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AO acima de 1020
PEAS CORTADAS CONFORME DESENHOS Tabela 01
4 REGISTROS
RG.006 - Recebimento de Materiais
5 DOCUMENTOS DE REFERNCIA
No aplicvel.