You are on page 1of 4

TÌNH HÌNH HOẠT DỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Bảng 1 : Bảng phân tích tốc độ phát triển khối lượng hàng xuất nhập khẩu do
AAAS đảm nhiệm

Tỷ lệ gia tăng khối lượng hàng hóa vận


Phương thức Năm Năm Năm
chuyển (%)
vận chuyển 2005 2006 2007
2006/ 2005 2007/ 2005 2007/ 2006
(1) (2) (3) (4) (5) =(3) / (2) (6) =(4) / (2) (7) =(4) / (3)
Hàng xuất
* Đường Biển:
-FCL (TEU) 481 590 780 122,66 % 162,16 % 132,20 %
-LCL (CBM) 1.040 1.240 1.350 119,23 % 129,80 % 108,87 %
* Đường Không: 49.40 55.21 65.00 111,76 % 131,58 % 117,73 %
(MT)
Hàng nhập
* Đường Biển:
+ FCL (TEU) 444 520 650 117,12 % 146,39 % 125,00 %
+ LCL (CBM) 960 1.035 1.250 107,81 % 130,21 % 120,77 %
* Đường Không: 45.80 49.20 65.00 107,42 % 141,92 % 132,11 %
(MT)

Phân tích kết qủa kinh doanh của công ty AAAS :

Việc phân tích kết qủa kinh doanh của công ty giúp nhà quản trị nắm được
tình hình hoạt động thực tế của công ty, từ đó có những biện pháp thích hợp giúp
ngày càng nâng cao hiệu qủa hoạt động của công ty .
BẢNG SO SÁNH HIỆU QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG
TY QUA 2 NĂM 2005-2006

Chỉ tiêu 2004 2005 CHÊNH LỆCH%


Tổng doanh thu 3.066.581.000 5.145.454.020 2.059.683.020
Cho thuê kho bãi
1.236.546.000 2.003.892.000 767.346.000
–văn phòng
Đại lý giao nhận 1.830.035.000 3.122.372.020 1.292.337.020
Thuế doanh thu 132.458.160 505.684.460,8 373.416300,8
Tổng chi phí 2.653.243.000 3.546.000.080 892.757.080
Lợi nhuận thuần 281.069.840 1.074.579.479,2 793.509.639,2

BẢNG SO SÁNH DOANH THU THỰC TẾ SO VỚI KẾ HOẠCH CỦA

CÔNG TY AAAS NĂM 2005-2006

Đơn vị : 1000 vnđ

NĂM 2005 NĂM 2006


KH/TH KH/TH
Khoản mục
KH TH KH TH
% %
Doanh thu cho
thuê vphòng, kho 900.000 1.236.546 137,4 1.800.000 2.003.892 111,3
bãi
Doanh thu đ.lgiao
1.500.000 1.830.035 122 2.500.000 3.122.372,020 124,9
nhận
Tổng doanh thu 2.400.000 3.066.581 128.8 4.300.000 5.145.454,02 119,2

Nhìn vào bảng trên , ta thấy doanh thu của công ty được cấu thành bởi 2
yếu tố là : doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng kho bãi, doanh thu từ hoạt
động đại lý giao nhận .Ở cả 2 lĩnh vực hoạt động trên , doanh thu thực hiện mỗi
năm đều đạt vượt mức kế hoạch.

- Trong đó doanh thu từ hoạt động đại lý giao nhận chiếm ưu thế hơn . Tuy
nhiên , % doanh thu thực hiện so với kế hoạch của năm 2006 giảm so với năm
2005 từ 137,4 còn 111,3 , nghĩa là giảm 45 ,1 % .Đây là kết qủa của sự canh tranh
ngày càng gay gắt đang diễn ra trong lĩnh vực kinh doanh này.
- Bên cạnh đó, doanh thu trong hoạt động tăng , % doanh thu thực hiện so
với kế hoạch của năm 2006 tăng so với năm 2005 , từ mức 122% tăng lên 124.9 %
, nghĩa là tăng 2.9% . Điều này là do công ty đã cải thiện được tốt hơn dịch vụ giao
nhận của công ty mình.

Chính vì vậy, việc tìm kiếm và thực hiện những giải pháp nhằm thu hút
khách hàng , mở rộng qui mô hoạt động nhàm tăng doanh thu và hiệu qủa kinh
doanh đang là mối quan tâm hàng đầu của công ty .

Dự kiến đến năm 2007 doanh thu trong lĩnh vực giao nhận của công ty sẽ
đạt 7.000.000.000 VNĐ .

Để đạt được mức dự kiến này, công ty đã và đang thiết lập cho mình một
chiến lược Marketing hợp lý, xây dựng một đội ngũ sale-Marketing năng động và
kinh nghiệm.

2. Lợi nhuận và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi:

- Lợi nhuận là kết qủa sau cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh quyết
định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Dựa vào bảng so sánh kết qủa hoạt
động kinh doanh của công ty, ta thấy lợi nhuận năm 2006 tăng so với năm 2005, từ
281.069840 lên tới 1.074.579.479,2 .Điều này chứng tỏ công ty đã dần cải thiện
được chất lượng dịch vụ giao nhận của mình.

- Vì là công ty dịch vụ, hoạt động với danh nghĩa đại lý , nên thường gặp ít
rủi ro . Lợi nhuận của công ty được phân bổ theo bảng sau :

BẢNG PHÂN BỐ CƠ CẤU LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY

AAAS NĂM 2007

Nhìn chung , kết qủa kinh doanh mà công ty đạt được là nhờ những nguyên
nhân sau :

Công ty đã sớm củng cố và ổn định mô hình tổ chức nguồn nhân lực, đáp
ứng nhu cầu của thị trường.

Luôn bám sát thị trường, năng động trong tổ chức kinh doanh, thực hiện tốt
công tác Marketing, tính toán kỹ hiệu qủa của thương vụ trong kinh doanh , đảm
bảo được lợi nhuận .
Việc hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu của từng bộ phận đã góp
phần làm tăng hiệu qủa chung của toàn công ty, mang lại lợi nhuận chắc chắn, tạo
động lực thúc đẩy cho sự lớn mạnh của công ty trong thời gian tới.

Qua những phân tích trên, ta đã tổng quát nắm được tình hình hoạt động kinh doanh
của AAAS CO., LTD.

Khối lượng hàng hóa XNK do AAAS đảm nhận :

Qua các số liệu nêu ở Bảng 1 dưới đây ta thấy khối lượng hàng hóa do AAAS đảm
nhận không ngừng tăng lên mặc dù mức độ tăng không đồng đều nhau trong từng ngành.
Khách hàng của AAAS là những khách hàng trung bình và nhỏ, và là những khách hàng
có mối làm ăn thừơng xuyên với AAAS khối lượng hàng hóa vận chuyển ổn định và số
lượng khách hàng mới đang dần tăng lên theo sự lớn mạnh của công ty.

Chủng loại mặt hàng do AAAS chuyên chở cũng rất đa dạng. Theo xu hướng chung
hiện nay thì Việt Nam thường nhập các máy móc thiết bị, các nguyên vật liệu để gia công
hàng cho nước ngoài sau đó lại xuất khẩu những thành phẩm đó. Do đó, những mặt hàng
nhập khẩu mà AAAS đảm nhận thường là các loại nguyên phụ liệu ngành may mặc, da
giày, dệt; linh kiện điện tử và máy tính; linh kiện xe gắn máy và ô tô; dây chuyền máy
móc cho các nhà máy lắp ráp đồ điện, điện tử; các thiết bị văn phòng, các thực phẩm đặc
biệt cho các công ty, văn phòng nước ngoài tại Việt Nam. Những mặt hàng xuất khẩu chủ
yếu hiện nay là hàng may mặc, giày dép, điện tử, gốm sứ, đồ gỗ, các mặt hàng thực phẩm
đông lạnh... cũng là những thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

You might also like