Professional Documents
Culture Documents
Lampiran 3 CTH Laporan SKT PKG 2011 Sujang
Lampiran 3 CTH Laporan SKT PKG 2011 Sujang
FUNGSI 1: FUNGSI 2:
MEMBANTU MELAKSANAKAN AKTIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN YANG DIRANCANG DAN MENGUMPUL MAKLUMAT UNTUK PELAPORAN. MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN INISIATIF ICT DI SEKOLAH.
FUNGSI 3 : MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN SEKOLAH BESTARI DAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOK. FUNGSI 4: FUNGSI 5: FUNGSI 6: FUNGSI 7: FUNGSI 8: MEMBANTU PENYEDIAAN DANPENERBITAN BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PELBAGAI MEDIA MENGIKUT PIAWAI YANG DITETAPKAN. (TIDAK BERKAITAN) MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER. MENGEDAR, MEMPROMOSI DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN. PENGAUDITAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P DAN PENGURUSAN SEKOLAH. (TIDAK BERKAITAN) MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAH.
FUNGSI 1:
MEMBANTU MELAKSANAKAN AKTIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN YANG DIRANCANG DAN MENGUMPUL MAKLUMAT UNTUK PELAPORAN.
AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. Mengikut keperluan sekolah kelompok. b. Sasaran: 3 SK 1 SJKC 1 SM Tajuk: 1. Program Bulan EduwebTV c. Pelaporan aktiviti Kualiti: a. Merujuk buku panduan dan modul yang disediakan bagi setiap item. b. 100% penggunaan seminggu oleh setiap sekolah kelompok Masa: Januari - Oktober Kos: OS21000 11 sklh X RM30 X 1 hari = RM330.00 SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
Jumlah Perkara Jumlah sekolah ahli 11 Jumlah sklh ahli yang 11 terlibat Jum. aktiviti galakguna 5 / promosi yg dijalankan % sekolah menggunakan 100 bahan/peralatan yang dibekalkan. Aktiviti Hebahan portal 1.2.2011 EduwebTV Edaran Poster 1.3.2011 EduwebTV Sebaran bahan 29.3.2011 kursus EduwebTV Demo EduwebTV SK 7.4.2011 Hulu Bernam Hebahan portal 4.8.2011 ASTRO Tutor Tarikh Perkara Jum Kos 21000 Jum Kos 29000 Jumlah (RM) 0 0
KPI
Bil.
(Senaraikan aktiviti / projek) Galakguna dan promosi aktiviti teknologi pendidikan: 1.1.1 CDRI 1.1.2 EduwebTV 1.1.3 Kampus Astro 1.1.4 Portal/Laman Web 1.1.5 Resos P&P
1.1
a. 100% sekolah
kelompok menggunakan bahan/peralatan yang dibekalkan. b. 1 kali aktiviti galakguna/promosi
Output
PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) OS29000 13 orng X RM8.00 X 1 hari = RM104.00
KPI
1.2
1.2.2 PSS
a. Mengumpulkan data mengikut masa yang telah ditetapkan. . b. Membuat tindakikut mengikut keperluan. c. 100% sekolah kelompok mengisi kutipan data atas talian (SSQS, SPPICTS, IQ-PSS, I-NILAM)
IQ-PSS = 1 kali NILAM = 2 kali b. 100% sekolah kelompok c. 1 jadual kutipan data
Perkara Jumlah sekolah ahli Jum. sekolah yang selesai isi SSQS 1 Jum. sekolah yang selesai isi SPPICTS 1 Jum. sekolah yang selesai isi SPPICTS 2 Jum. sekolah yang telah isi STS Jum. sekolah yang selesai isi IQ PSS/ Penggredan PSS Jum. sekolah yang selesai isi NILAM
Jumlah 11 11 11 11 9 11 11
Output
a. Maklumat/data
asas yang diperlukan dikutip mengikut bilangan yang sepatutnya. b. Data dapat dikumpul mengikut masa yang ditetapkan. Outcome a. Data yang diperolehi membantu menganalisa kesan program/projek yang sedang dilaksanakan. b. Pelaksanaan program berjalan dengan lancar.
Kualiti: Data dikumpul mengikut masa yang ditetapkan. Masa: Januari Disember Kos: OS21000 11 sklh X RM 30 X 1 hari = RM330.00
Aktiviti Kutipan data SSQS Kutipan data SPPICTS Kutipan Data IQ PSS/ Penggredan Kutipan data NILAM
Jumlah (RM) 0
KPI
1.3
Pengurusan SKT PKG: 1.3.1 Perancangan SKT PKG 2011 Laporan Bulanan Pencapaian SKT PKG 2011 Laporan Pencapaian Tahunan SKT PKG 2011 Perancanngan SKT Individu Staf PKG Laporan Pencapaian SKT Individu Staf PKG
1.3.2 1.3.3
Kuantiti: a. 2 jenis perancangan SKT PKG b. 3 jenis pelaporan pencapaian SKT PKG c. 2 kali bengkel penyelarasan aktiviti PKG Daerah Kualiti: a. Dokumen yang kemaskini b. Menggunakan format yang standard c. Aktiviti dilaksanakan mengikut keperluan organisasi Masa: 13.1.2011 2.6.2011 Kos: OS21000 4 org x 6 kali x RM30.00 =RM720.00 OS29000 16 org x 2 hari x RM8.00 =RM256.00
a. 1 dokumen
perancangan SKT PKG dan Staf PKG 2011 b. 12 dokumen laporan bulanan pencapaian SKT PKG c. 1 dokumen laporan pencapaian SKT PKG dan Staf Januari Jun 2011 d. 1 dokumen laporan pencapaian SKT PKG dan Staf akhir tahun 2011
1.3.4 1.3.5
Jumlah Perkara Jumlah perancangan 1 SKT PKG Jumlah laporan 12 bulanan SKT PKG Jumlah laporan 2 tahunan SKT PKG Jumlah laporan SKT 3 Staf Jumlah Bengkel / Mesyuarat 1 penyelarasan Akt PKG Daerah Perkara Jum Kos 21000 Jum Kos 29000 Jumlah (RM) 0 96.00
Output:
a. 1 Dokumen
perancangan dan 2 Laporan pencapaian SKT 2011 disediakan dengan lengkap. Outcome: a. Aktiviti dapat dijalankan sebagaimana dirancang. b. Dasar-dasar KPM dapat dilaksanakan diperingkat zon. c. Perkhidmatan kepada sekolah dapat diberikan secara sistematik.
FUNGSI 2:
AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) Perkhidmatan sokongan inisiatif ICT sekolah (Meja bantuan aras 1): 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 Perkakasan Perisian Aplikasi Selenggaraan ICT Makmal Komputer 2.1.6 Schoolnet 2.1.7 Pusat Akses 2.1.8 Konfigurasi Rangkaian (LAN/WAN) 2.1.9 Makmal Bahasa (MBMMBI) 2.1.10 Pelupusan dan penggantian 2.1.11 Pegawai dirujuk: GPB/FT17
PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. 100% sekolah ahli b. PKG login STS setiap hari waktu bekerja c. Analisis log aduan STS setiap bulan d. Kaedah bantuan -online -onsite visit -fizikal -telefon Kualiti: a. Menggunakan manual/modul/pekeliling sedia ada. b. Buku log dan pelaporan menggunakan format yang standard. c. 90% masalah teknikal ICT diambil tindakan. Masa: Januari - Disember Kos: OS21000 11 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Output
Perkakasan Perisian Bilangan sekolah ahli 11 Bilangan sekolah terlibat 9 Bilangan Aduan Jumlah
KPI
2.1
a. Merekodkan
semua aduan dan masalah yang diterima di dalam buku log aduan. b. Mengambil tindakan terhadap aduan yang diambil dalam masa 2 hari bekerja. c. 90% masalah teknikal ICT diambil tindakan. d. 1 analisa status peralatan ICT sekolah.
a. 100% masalah
teknikal ICT diambil tindakan. b. 1 analisa status peralatan ICT sekolah. Outcome a. Masalah peringkat aras 1 diselesaikan b. Masalah teknikal yg mudah dapat segera diberi kepada sekolah yg memerlukan. c. Peralatan berfungsi dan boleh digunakan dg baik. d. Pengurusan makmal komputer, pusat akses dan resos ICT dapat ditingkatkan. e. Aktiviti/program ICT sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.
12
Analisa STS Jumlah Perkara Open In progress Esculate to BTPN Esculate to BTP Esculate to vendor Completed Completed with payment Completed without payment Closed
43
Jumlah (RM) 0
PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. 1 Bengkel ICT Tajuk: Bengkel Blog/Portal Sekolah b. 1 Dokumentasi program yg lengkap Kualiti: a. Berpandukan modul yang dibekalkan b. Fasilitator yang berkelayakan Masa: Tarikh: 22 23.2.2011 Kos: OS29000 2 hari X 13 org X RM8.00 = RM208.00
SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) a. Mengendali dan mengurus Bengkel ICT untuk Guru Penyelaras Bestari/FT17 b. 80% GPB/FT17 sekolah kelompok menerima latihan
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Output
Perkara Jumlah bengkel Bilangan guru yang dilatih Bilangan FT17 yang dilatih
Aktiviti Bengkel Penyelarasan Pengurusan ICT Daerah Bengkel Pengurusan Penyelarasn ICT Daerah (FT) Taklimat Sekolah PemangkinKelompok Bengkel Portal Sekolah
KPI
2.2
Jumlah 4 11 5
Tarikh 16.2.11
a. 4 bengkel yang
telah dijalankan b. 100% GPB dan FT17 telah dilatih Outcome a. Tahap penguasaan ICT dalam kalangan personel ICT sekolah meningkat. b. Guru ICT lebih kompeten. c. Sistem dan aplikasi di sekolah digunakan dengan baik.
10.3.2011
5.4.2011 1214.10.2011
FUNGSI 3 : MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN SEKOLAH BESTARI DAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOK.
AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) Memantau aktiviti dan khidmat nasihat pembestarian sekolah: 3.1.1 Aplikasi ICT 3.1.2 Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) 3.1.3 Learning Management System (LMS) 3.1.4 Inisiatif ICT 3.1.5 Portal 3.1.6 Projek Khas 3.1.7 Kelab/briged bestari 3.1.8 Program kolaborasi /perkongsian pintar 3.1.9 E-Bahan 3.1.10 E-Learning 3.1.11 SSQS/SPPICTS PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. Pemantauan 100% Sekolah dalam kelompok PKG. b. Jadual Pemantauan disediakan. Kualiti: SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) a. Melaksanakan satu kali pemantauan dan khidmat nasihat kepada semua sekolah ahli. PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
Jumlah Perkara Jumlah sekolah ahli 11 Jum. sekolah yang 11 telah dipantau Jumlah pemantauan 16 Peratusan Pencapaian 100% Perkara Jumlah sekolah ahli Jum. sekolah yang mendapat 3 5 bintang SSQS Jumlah 11 11
KPI
3.1
Output
a. 11 sekolah
mencapai 3-5 bintang SSQS. b. 11 sekolah (100%) mencapai tahap lebih 30% penggunaan peralatan ICT. Outcome a. Peningkatan penggunaan peralatan, bahan dan aplikasi ICT di sekolah b. Guru dan pelajar mengamalkan budaya ICT di dalam dan luar kelas. c. Pelajar bestari, inovatif dan kreatif.
b. 100% sekolah
mencapai tahap 3 bintang dalam pembestarian sekolah berasaskan SSQS. c. Penggunaan ICT dalam kalangan guru sekolah berkenaan mencapai tahap sekurang-kurangnya 30%.
a. Menggunakan
instrumen atas talian SSQS/SPPICTS. b. Laporan pemantauan yg standard. Masa: Januari - Disember Kos: OS21000 11 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00
Jumlah Perkara Jumlah sekolah ahli 11 Jum. sekolah yang mencapai tahap lebih 11 30% penggunaan ICT Perkara Jum Kos 21000 Jumlah (RM) 0
(Rujuk Lampiran 1)
FUNGSI 4:
KPI
Bil.
TIDAK TERLIBAT
10
FUNGSI 5:
AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) Memantau dan memberi khidmat nasihat: 5.1.1 Pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber Sekolah 5.1.2 Pengurusan program galakan membaca a. NILAM b. KM1M c. READ2011 5.1.3 Pengurusan Program literasi maklumat 5.1.4 Penggunaan Pusat Akses Sekolah Pegawai dirujuk: GPM
PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. 100% Sekolah dalam kelompok PKG b. Jadual pemantauan disediakan Kualiti: a. Instrumen: IQ-PSS & I-NILAM b. Laporan pemantauan yg standard c. 100% sekolah mengisi data IQ-PSS dan I-NILAM Masa: Januari - Disember Kos: OS21000 11 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00
SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) a. Melaksanakan satu kali pemantauan dan khidmat nasihat kepada semua sekolah ahli yang dipantau.
KPI
5.1
Output
a. Peningkatan
Jauhari program NILAM di sekolah setiap tahun SM = 42.2% SR = -10.7% b. 10 PSS mendapat pengiktirafan sekurang-kurangnya 3 bintang c. 3 PSS contoh PKG: SK Hulu Bernam SJKC Kalumpang SMK Kalumpang Outcome a. Pengurusan, perkhidmatan dan penggunaan PSS meningkat. b. Peningkatan bilangan pelajar mendapat pengiktirafan tahap Jauhari program NILAM. c. Sekolah melaksanakan program literasi
b. 100% sekolah
mengisi data IQ-PSS / Penggredan PSS dan I-NILAM / Data NILAM
%
22.7 14.8 9.5 7.8 54.7
%
20.7 10.9 6.9 5.7 44 -10.7
Jumlah 11
11
KPI
Jumlah (RM) 0
5.2
Kuantiti: a. 2 PSS 1 - 3 bintang setiap PKG. SK Kalumpang SJKT Ldg Escot b. 1 dokumentasi program yang lengkap Kualiti: a. Menggunapakai Modul Khidmatbantu PSS b. Tahap pencapaian IQ PSS meningkat Masa: 12 14.4.2011 5 7.7.2011 Kos: OS21000 2 org X RM30 X 3 hari = RM180.00 OS27000
Output
Perkara Jumlah sekolah ahli Jum. sekolah yang diberi khidmatbantu Jum khidmatbantu Jum. PS yang mendapat 3 5 bintang IQ-PSS setelah khidmatbantu
Sekolah SK Kalumpang SK Hulu Bernam
Jumlah 11 2 11 2
Perkara Jum Kos 21000 Jum Kos 27000 Jum Kos 29000
12
PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) 2 sklh x RM500.00 =RM1,000.00 OS29000 3 hari X 2 sklh X 14 org X RM8.00 = RM672.00
KPI
5.3
Kuantiti: a. 1 Bengkel PSS setiap PKG b. Tajuk: Aplikasi Literasi Maklumat Dalam P&P c. 1 Dokumentasi program yg lengkap Kualiti: a. Menggunakan modul yang disediakan. b. Meningkatkan pengetahuan dan pengurusan PSS c. Fasilitator yang berkelayakan. Masa: Tarikh: 12 - 13.4.2011 SMK Ampang Pecah Kos: OS29000 3 hari X 14 org X RM8.00 = RM336.00
a. Mengendali dan
mengurus 1 Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
b. 80% GPM
menerima latihan asas pengurusan PSS .
Perkara Jum sklh ahli Jumlah GPM yang menerima latihan Jumlah bengkel
Aktiviti Bengkel Penyelarasan Pengurusan PSS Pengurusan Khidmat Bantu PSS Aplikasi Literasi Maklumat Dalam P&P
Jumlah 11 11 3
Tarikh 14.2.2011 4-6.4.2011 6 8.9.2011
Output
a. 3 bengkel yang
dijalankan. b. 100% GPM menerima latihan Outcome a. GPM mempunyai kelayakan / kemahiran asas untuk mengurus PSS. b. Perkhidmatan dan pengurusan aktiviti PSS / panitia matapelajaran berlangsung dengan lebih sempurna.
13
FUNGSI 6:
KPI
Bil.
Jumlah
6.1
Kuantiti: a. Mengikut permohonan pelanggan Kualiti: a. Berkualiti dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan b. Analisa rekod perkhidmatan Masa: Januari - Disember Kos: Tiada Kuantiti: a. 100% Sekolah Kelompok PKG Kualiti: a. Jadual penyebaran bahan b. SAP penerimaan bahan c. Portal/Laman web yang kemaskini d. Bahan terkini Masa: Januari - Disember Kos:
a. Memberikan
perkhidmatan yang memuaskan, mesra, berkualiti dan mengikut piagam pelanggan. b. Tempoh dan jumlah bahan disediakan mengikut persetujuan dg pelanggan.
Output
a. 33 bahan yang
diduplikasi Outcome a. Koleksi dan penggunaan bahan meningkat. b. Penggunaan perlatan yang dibekalkan di PKG dimaksimakan.
33
Output mengikut perbekalan b. Memastikan bahanbahan diterima oleh sekolah dalam keadaan baik dan mencukupi. c. Portal mudah untuk diakses. d. Bahan mudah untuk dimuat-turun.
Jumlah
6.2
Menyebarkan bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG 6.2.1 Bahan cetak 6.2.2 Bukan cetak 6.2.3 Bahan digital
a. Mengedarkan bahan
Jum Bahan
a. Bahan-bahan yang
dibekalkan sampai ke sasaran tepat pada masanya. Outcome a. Guru mencapai objektif pengajaran. b. Peningkatan penggunaan bahan P&P yang dibekalkan disekolah (oleh guru dan murid)
Bahan Digital Jumlah Perkara Jumlah PKG terlibat 1 Bahan Kurikulum 49 Bahan Umum 6
(Rujuk Lampiran 4)
14
KPI
6.3
Menyebarkan bahan-bahan promosi daripada BTP/BTPN/PKG dalam pelbagai bentuk. 6.3.1 poster 6.3.2 brosur 6.3.3 kelendar 6.3.4 buletin 6.3.5 lain-lain
a. Mengedarkan bahan
mengikut perbekalan.
Output
Nama Bahan Poster Brosur Kelendar Buletin Lain-lain Jum. Bahan 44
a. Bahan-bahan yang
dibekalkan sampai ke sasaran tepat pada masanya. Outcome a. Masyarakat sekolah maklum keberlangsungan program dan projek pendidikan.
a. Jadual penyebaran
bahan. b. SAP penerimaan bahan. Masa: Januari - Disember Kos: Tiada
b. Memastikan bahanbahan diterima oleh sekolah dalam keadaan baik dan mencukupi.
11 11 1
6.4
Mesyuarat Penyelarasan: 6.4.1 Mesyuarat JK Pengurusan Aktiviti (JKPA) PKG Kuantiti: 1 Kali Mesyuarat. Kualiti: Mengikut prosedur/tatacara mesyuarat Masa: Jun Kos: OS29000 1 kali X 13 org X RM 3 = RM39.00 Kuantiti: 3 Kali Mesyuarat setiap 1 Kualiti: Mengikut prosedur/tatacara mesyuarat Masa:
a. Mengendali dan
mengurus mesyuarat mengikut prosedur yang telah ditetapkan. b. Menyediakan minit mesyuarat
Output
Nama Mesyt JKPA PKG GPM Jum. Mesyt 1 3 GPB 3 Tarikh mesyt 26.10.11 1.3.11 14.6.11 27.10.11 1.3.11 27.7.11 27.10.11
c. Menyediakan
maklum balas dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum mesyuarat seterusnya diadakan.
15
PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Januari, Jun, Oktober Kos: OS29000 6 kali X 13 org X RM 3 = RM234.00
KPI
c. Maklumbalas yang
berkaitan dapat dilaksanakan sebagaimana sepatutnya..
FUNGSI 7:
MEMBANTU PROSES PENGAUDITAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P DAN PENGURUSAN SEKOLAH
AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
Bil.
TIDAK TERLIBAT
16
KPI
8.1
a. Meningkatkan
20% penggunaan aplikasi dan program teknologi pendidikan
a. 3 khidmat
kepakaran yang diberikan. Outcome a. Penggunaan peralatan dan bahan yang dibekalkan di sekolah meningkat. b. Pengisian rekod penggunaan meningkat.
a. Menggunakan
manual / modul / borang yang disediakan. b. Laporan perkhidmatan yang standard.
b. Meningkatkan
kompeten guru dalam menggunakan resos P&P yang disediakan
17
PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) 11 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00
KPI
8.2
Kuantiti: a. 1 Bengkel Teknologi Pendidikan setiap PKG. Tajuk: Pembugaran Penggunaan EduwebTV b. 1 Dokumentasi program yg lengkap. Kualiti: a. Menggunakan manual / modul yang disediakan. b. Fasilitator yang berkelayakan. Masa: Tarikh: 29-30 Mac 2011 Kos: OS29000
a. Mengendali dan mengurus Bengkel Teknologi Pendidikan b. Meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan resos P&P yang disediakan
Output
Perkara Jumlah PKG Jumlah bengkel Jum Guru Dilatih
Aktiviti 1. Bengkel Pembugaran Penggunaan EduwebTV 2. Bengkel Boneka Dlm P&P 3. Bengkel Suntingan Video
Jumlah 1 3 58
Tarikh 2930.3.2011 21.5.2011 1819.5.2011
a. 3 bengkel yang
dijalankan Outcome a. Guru membudayakan amalan teknologi pendidikan dalam P&P. b. Guru kompeten dalam bidang Teknologi Pendidikan.
18
PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) 2 hari X 14 org X RM8.00 = RM224.00
KPI
PEMANTAUAN ICT (FUNGSI 3.1) Tarikh Cadangan Tarikh Sebenar 27.4.2011 7.4.2011
KHIDMAT BANTU / KHIDMAT NASIHAT (FUNGSI 2.1 / 8.1) Tarikh Laksana 2.1 8.1
JUMLAH
4.4.2011 21.4.2011
1 1
19
14.4.2011 27.4.2011 26.4.2011 28.3.2011 18.4.2011 13.4.2011 13.4.201 1 18.4.2011 12.4.2011 11 5 13.4.2011 8.2.2011 18.4.2011 3.3.2011 21.6.2011
1 2 2 1 1 2 2 2 1 16
6 SJKC KALUMPANG 7 SJKC KERLING 8 SJKT CHANGKAT ASA 9 SJKT ESCOT 10 SJKT KERLING 11 SJKT KALUMPANG JUMLAH
Lampiran 2
PEMANTAUAN PSS (FUNGSI 5.1) Tarikh Cadangan Tarikh Sebenar 20.6.2011 28.6.2011
KHIDMAT BANTU / KHIDMAT NASIHAT PSS (FUNGSI 5.2 / 1.1 / 8.1) Tarikh Laksana 5.2 21.6.2011 12.9.2011 7.4.2011 21.5.2011 1.1 8.1
JUMLAH
4.4.2011 21.4.2011
2 4
20
3 SK KERLING 4 SK KALUMPANG 5 SK LEMBAH BERINGIN 6 SJKC KALUMPANG 7 SJKC KERLING 8 SJKT CHANGKAT ASA 9 SJKT ESCOT 10 SJKT KERLING 11 SJKT KALUMPANG JUMLAH
2 3 1
2 3 2 3 1 1
24
Lampiran 3
Bhg B 45 78 47 59
Bhg E 40 65 38 40
Gred C B C C
21
6 SJKC KALUMPANG 7 SJKC KERLING 8 SJKT LDG CHANGKAT ASA 9 SJKT LDG ESCOT 10 SJKT LDG KERLING 11 SJKT LDG KALUMPANG
150 98 81 79
84 46 43 48
40 13 39 25
81 50.3 52.2 52
B C C C
Lampiran 4
Fungsi 1 1.1: Galakguna dan promosi aktiviti teknologi pendidikan: Tarikh 1.2.2011 1.3.2011 29.3.2011 7.4.2011 4.8.2011 Fungsi 2 Sasaran Semua Sekolah Ahli Semua Sekolah Ahli Semua Sekolah Ahli SK Hulu Bernam Semua Sekolah Ahli Aktiviti Promosi EduwebTV Promosi EduwebTV Panduan muat turun bahan EduwebTV Kursus EduwebTV Promosi Astro Tutor Kaedah Hebahan di portal PKG Edaran poster Sebaran bahan kursus Bengkel & tunjukcara Hebahan di portal PKG
22
2.1: Perkhidmatan sokongan inisiatif ICT sekolah (Meja bantuan aras 1 berdasarkan buku Log Aduan): Tarikh 8.2.2011 3.3.2011 13.4.2011 18.4.2011 21.6.2011 28.7.2011 1.8.2011 16.8.2011 16.8.2011 16.8.2011 16.8.2011 16.8.2011 Sekolah SJKT Ladang Escot SK Kalumpang SJKT Ladang Changkat Asa SJKT Ladang Kerling SK Lmbh Beringin SJKT Changkat Asa SK Kerling SK Kerling SMK Kalumpang SJKT Escot SJKT Kerling SJKT Changkat Asa Bidang Capaian internet Monitor PS PUAS Monitor PC PSS Capaian internet Selenggaraan ICT Kaypi Capaian internet Pengisian SSQS Pengisian SSQS Pengisian SSQS Pengisian SSQS Pengisian SSQS Pengisian SSQS Kaedah On-site On-Site On-site On-site Telefon Vendor On-site Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon
Fungsi 6 6.1: Duplikasi bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG Jenis DVD VCD CD Data Tajuk 1. Bahan mesyuarat PSS & ICT 1. Bahan Kursus EduwebTV 2. Bahan SSQS Kuantiti 11 11 11 Tarikh edaran / Muat naik 28.2.2011 29.3.2011 26.7.2011
6.2: Menyebarkan bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG Jenis Bahan Cetak Bukan Cetak Tajuk Panduan Pengurusan Pusat Akses Kuantiti 5 Tarikh edaran / Muat naik 14.2.2011
23
Bahan Umum
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
LINUS Buletin PKG Bil 1/2010 Exam Tutor Kampus Astro SSQS Data NILAM Mei 2011 SSQS 2010 SSPICTS 1/2011
49 1 1 1 1 1 1
6.3: Menyebarkan bahan-bahan promosi daripada BTP/BTPN/PKG dalam pelbagai bentuk. Jenis Poster Brosur Kalendar Buletin Lain-lain 1. EduwebTV 2. MBMMBI Tajuk Kuantiti 22 22 Tarikh edaran / Muat naik 1.3.2011 1.3.2011
1.2.2011
Fungsi 8 8.1: Khidmat bantu kepakaran teknologi pendidikan Tarikh 13.4.2011 13.4.2011 18.4.2011 Sekolah SK Kalumpang SJKT Ladang Escot SJKC Kerling Bidang Capaian Kampus ASTRO Capaian Kampus ASTRO Capaian Kampus ASTRO Kaedah On-site visit On-site visit On-site visit
24
Galakguna & Promosi Teknologi Pendidikan Pemantauan ICT Bengkel ICT Pemantauan PSS Khidmatbantu PSS Bengkel Pngurusan PSS Mesyuarat JKPA PKG Mesyuarat GPM Mesyuarat GPB Mesyuarat Staf Bengkel Teknopen
4 kali 11/11 4/1 11/11 2/2 3/1 1/1 3/3 3/3 3 3/1
Analisa Aktiviti
Perkara Jumlah aktiviti Jumlah aktiviti telah dilaksanakan Jumlah aktiviti belum dilaksanakan Jumlah akt digugurkan Jumlah aktiviti ditambah Jum Projek Khas/ Inovasi Jumlah akt anjuran bersama PKG se daerah Jum khidmat bantu daerah / negeri / negara Jumlah 9 7 2 0 6 1 4 2
25
Analisa Kewangan OS 21000 (TNT) 23000 24000 26000 27000 28000 29000 RM 3038.34 994.73 0 0 0 0 909.00
26