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DESARROLLO TERRITORIAL
LINEA
TEMA
1
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
1.1
PROYECTO
Calidad en la Educacion
Construccin y adecuacin de
infraestructura educativa
Construccion de la Nueva
Institucion Educativa
MINISTERIO DE
EDUCACION
$ 750.000.000
GOBERNACION
$ 950.000.000
INVERSION
$ 115.000.000
MUNICIPIO
Lote
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 1.815.000.000
100%
LINEA
TEMA
1
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
1.2
PROYECTO
GOBERNACION
INVERSION MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
Calidad en la Educacion
Mantenimiento de infraestructura
educativa
Mejoramiento de 13 planteles
educativos de la Unin Antioquia
(Institucion educativa Pio XI, Felix
Maria Restrepo, Marco Emilio
Lopez, Cer El Cardal, Cer Piedras,
Cer San Francisco, Cer La Cabaa,
Cer La Divisa, Ier La Palmera sede
principal, Cer Las Acacias, Cer La
Almeria, Cer Chuscalito y Cer
Pantalio)
$ 1.259.974.106
$ 48.409.842
$ 1.308.383.948
100%
LINEA
TEMA
1
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Mantenimiento de infraestructura
educativa
PROYECTO
1.2
INVERSION
Calidad en la Educacion
MUNICIPIO
$ 281.405.759
TOTAL
$ 281.405.759
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
1
PROGRAMA
Calidad en la Educacion
PROYECTO
GOBERNACION
INVERSION MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 2.500.000.000
LOTE
$ 2.500.000.000
50%
LINEA
TEMA
2
PROGRAMA
Construccion, mantenimiento de
infraestructura y gestion de cultural
SUBPROGRAMA
Construccin de escenarios
culturales
PROYECTO
2.1
REGALIAS
INVERSION MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 684.330.220
$ 162.862.870
$ 847.193.090
10%
LINEA
TEMA
2
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Construccin de escenarios
culturales
PROYECTO
2.1
LINEA
TEMA
2
PROGRAMA
Construccion, mantenimiento de
infraestructura y gestion de cultural
SUBPROGRAMA
Mantenimiento de escenarios
culturales
PROYECTO
Mantenimiento correctivo y
preventivo ( Casa de la cultura de la
Union y de Mesopotamia, biblioteca
Municipal y Teatro)
2.2
MUNICIPIO
$ 35.931.345
TOTAL
$ 35.931.345
INVERSION
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
4.2
SUBPROGRAMA
Dotacin y mantenimiento de
escenarios deportivos y recreativos
4.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
GOBERNACION
INVERSION MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
LINEA
TEMA
PROGRAMA
4.2
SUBPROGRAMA
4.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
$ 18.823.912
TOTAL
$ 18.823.912
INVERSION
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
Construccin, mantenimiento y
dotacin de infraestructura
deportiva y recreativa
4.2
SUBPROGRAMA
Dotacin y mantenimiento de
escenarios deportivos y recreativos
4.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MINISTERIO
INVERSION MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 683.000.000
$ 416.249.132
$ 1.099.249.132
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
Construccin, mantenimiento y
dotacin de infraestructura
deportiva y recreativa
4.2
SUBPROGRAMA
Dotacin y mantenimiento de
escenarios deportivos y recreativos
4.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
DEPARTAMENTO
INVERSION MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 900.000.000
LOTE Y EXPLANACION DEL
LOTE
$ 900.000.000
10%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
Construccin, mantenimiento y
dotacin de infraestructura
deportiva y recreativa
4.2
SUBPROGRAMA
Dotacin y mantenimiento de
escenarios deportivos y recreativos
4.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
$ 129.716.563
TOTAL
$ 129.716.563
INVERSION
% DE EJECUCION
EN PROCESO DE LICITACION
LINEA
Programas y Proyectos
Infraestructura Fsica, Vas y
Movilidad
TEMA
PROGRAMA
Construccin y mantenimiento de
equipamientos de infraestructura y
equipamientos
SUBPROGRAMA
Mantenimiento de equipamientos
municipales
PROYECTO
1.1
MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 52.827.739
$ 52.827.739
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO REGALIAS
MUNICIPIO RECURSOS
INVERSION
CONPES
MUNICIPIO RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 500.000.000
$ 880.672.915
$ 119.551.087
$ 387.365.238
$ 1.887.589.240
50%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
Construccin y mantenimiento de
equipamientos de infraestructura y
equipamientos
SUBPROGRAMA
PROYECTO
1.5
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.2
Programas y Proyectos
Infraestructura Fsica, Vas y
Movilidad
Vias y transporte
SUBPROGRAMA
Mantenimiento de vas
PROYECTO
Mantenimiento y mejoramiento de
la via Chalarca Ftima y Minitas
INVIAS
$ 446.400.000
TOTAL
$ 446.400.000
INVERSION
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.2
Programas y Proyectos
Infraestructura Fsica, Vas y
Movilidad
Vias y transporte
SUBPROGRAMA
Mantenimiento de vas
PROYECTO
Mantenimiento y mejoramiento de
la via Las Teresas Las Colmenas
INVIAS
$ 535.700.000
TOTAL
$ 535.700.000
INVERSION
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.2
Programas y Proyectos
Infraestructura Fsica, Vas y
Movilidad
Vias y transporte
SUBPROGRAMA
Mantenimiento de vas
PROYECTO
Mantenimiento y mejoramiento de
la via San Francisco - La cabaa
INVIAS
$ 900.000.000
TOTAL
$ 900.000.000
INVERSION
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.2
SUBPROGRAMA
PROYECTO
DEPARTAMENTO
INVERSION MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 650.000.000
$ 50.000.000
$ 700.000.000
80%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.2
SUBPROGRAMA
Mantenimiento de vas
PROYECTO
MUNICIPIO
$ 538.815.335
TOTAL
$ 538.815.335
INVERSION
% DE EJECUCION
70%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.3
Programas y Proyectos
Infraestructura Fsica, Vas y
Movilidad
Vias y transporte
SUBPROGRAMA
PROYECTO
Adoquinado de urbanizacion
Manantial La Esperanza
MUNICIPIO
$ 452.361.175
TOTAL
$ 452.361.175
INVERSION
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
$ 422.326.237
TOTAL
$ 422.326.237
INVERSION
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
DEPARTAMENTO
INVERSION
TOTAL
% DE EJECUCION
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
FONADE
INVERSION MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 465.000.000
$ 48.229.386
$ 513.229.386
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.3
Programas y Proyectos
Infraestructura Fsica, Vas y
Movilidad
Vias y transporte
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
$ 436.000.000
TOTAL
$ 436.000.000
INVERSION
% DE EJECUCION
EN PROCESO DE LICITACION
LINEA
Programas y Proyectos
TEMA
4
4.1
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 356.000.000
$ 356.000.000
100%
SECRETARA DE PLANEACIN
VIVIENDA-UMATA-UGAM
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.1
SUBPROGRAMA
PROYECTO
% DE EJECUCION
TEMA
PROGRAMA
1.2
SUBPROGRAMA
PROYECTO
Dotacin de servicios e
infraestructura para terrenos
destinados a vivienda de inters
social VIS
Urbanizacin villas de Buenos Aires
% DE EJECUCION
$ 3.536.589.462
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.2
SUBPROGRAMA
PROYECTO
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
LINEA
TEMA
1.2
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.2
SUBPROGRAMA
Dotacin de servicios e
infraestructura para terrenos
destinados a vivienda de inters
social VIS
PROYECTO
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.2
SUBPROGRAMA
Dotacin de servicios e
infraestructura para terrenos
destinados a vivienda de inters
social VIS
PROYECTO
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.2
SUBPROGRAMA
PROYECTO
INVERSION
MUNICIPIO
LINEA
TEMA
1.2
% DE EJECUCION
$ 66.074.594
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
$ 103.941.133
TOTAL
$ 103.941.133
INVERSION
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.5
SUBPROGRAMA
PROYECTO
Construccion de 18 viviendas en la
zona rural del Municipio
MUNICIPIO
INVERSION REGALIAS
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 10.427.914
$ 395.572.086
$ 406.000.000
100%
LINEA
TEMA
LINEA
La unin es competitiva y
productiva
TEMA
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Concertacin de alianzas
estratgicas para apoyar el
desarrollo empresarial e industrial
de frutas en el Municipio
PROYECTO
3.2
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
INVERSION UNION EUROPEA
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 100.000.000
$ 67.446.242
$ 167.446.242
100%
LINEA
La unin es competitiva y
productiva
TEMA
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Concertacin de alianzas
estratgicas para apoyar el
desarrollo empresarial e industrial
de leche en el Municipio
PROYECTO
3.3
INVERSION
MUNICIPIO
$ 193.000.000
TOTAL
$ 193.000.000
% DE EJECUCION
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.3
La unin es competitiva y
productiva
Programas y Proyectos Fomento del
Emprendimiento e Innovacin
Alianzas estratgicas productivas
SUBPROGRAMA
Concertacin de alianzas
estratgicas para apoyar el
desarrollo empresarial e industrial
de leche en el Municipio
PROYECTO
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE
INVERSION AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL
UNILAC
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 400.000.000
$ 1.500.000.000
$ 500.395.000
$ 2.400.395.000
100%
La unin es competitiva y
productiva
TEMA
Programas y Proyectos
Competitividad y Productividad
Agroindustrial
PROGRAMA
3.1
Desarrollo rural
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
INVERSION DEPARTAMENTO
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 10.000.000
$ 150.000.000
$ 160.000.000
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.5
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
INVERSION PRODUCTORES
TOTAL
% DE EJECUCION
La unin es competitiva y
productiva
Programas y Proyectos
Competitividad y Productividad
Agroindustrial
Desarrollo rural
Empleo productivo para la paz y
reactivacin de la economa rural
Establecimiento de 6.000 matas de
mora en las veredas Ftima y
Minitas
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 10.000.000
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
3.5
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
INVERSION PRODUCTORES
TOTAL
% DE EJECUCION
La unin es competitiva y
productiva
Programas y Proyectos
Competitividad y Productividad
Agroindustrial
Desarrollo rural
Empleo productivo para la paz y
reactivacin de la economa rural
Establecimiento de 45.000 matas
de fresa en la vereda Las Teresas
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 8.000.000
100%
1
3
3.5
LINEA
La unin es competitiva y
productiva
Programas y Proyectos
TEMA
Competitividad y Productividad
Agroindustrial
PROGRAMA
Desarrollo rural
Empleo productivo para la paz y
SUBPROGRAMA
reactivacin de la economa rural
Fortalecimiento y capacitacin a 9
unidades productivas pisccolas
PROYECTO
MUNICIPIO
INVERSION PRODUCTORES
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 4.000.000
$ 124.000.000
$ 128.000.000
100%
LINEA
La unin es competitiva y
productiva
TEMA
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Concertacin de alianzas
estratgicas para apoyar el
desarrollo empresarial e industrial
de leche en el Municipio
PROYECTO
Dotacin de un tanque de
enfriamiento de leche para
productores de la vereda San
Miguel Abajo.
3.3
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
INVERSION
PRODUCTORES
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 18.000.000
$ 35.714.000
$ 17.000.000
$ 70.714.000
100%
LINEA
La unin es competitiva y
productiva
TEMA
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Concertacin de alianzas
estratgicas para apoyar el
desarrollo empresarial e industrial
de leche en el Municipio
PROYECTO
3.3
MUNICIPIO
INVERSION
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 4'859.815.
$ 4'859.815.
100%
LINEA
La unin es competitiva y
productiva
TEMA
PROGRAMA
5.1
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
INVERSION MINISTERIO
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 50.000.000
$ 484.200.000
$ 534.200.000
100%
Convenio Interadministrativo de
Cooperacin No 6097del 13 de
octubre de 2012, para la financiacin
de proyectos con fondo de fomento
agropecuarios, suscrito entre el
municipio de La Unin Antioquia y el
Banco Agrario de Colombia para 75
familias
LINEA
La unin es competitiva y
productiva
TEMA
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
7.1
PROYECTO
INVERSION
MUNICIPIO
TOTAL
% DE EJECUCION
LINEA
La unin es competitiva y
productiva
TEMA
PROGRAMA
3.3
SUBPROGRAMA
Desarrollo rural
Alianzas estratgicas de
cooperacin
Implementacin de 6 Hectreas de
PROYECTO
MUNICIPIO
MINISTERIO
INVERSION
PRODUCTORES
TOTAL
% DE EJECUCION
LINEA
La unin es competitiva y
productiva
TEMA
PROGRAMA
3.3
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
MINISTERIO
INVERSION
PRODUCTORES
TOTAL
% DE EJECUCION
Desarrollo rural
Alianzas estratgicas de
cooperacin
Envaderas plasticas para
productores y asociaciones del
Municipio de La Union Antioquia
$ 31.713.066
$ 58.431.392
$ 20.464.000
$ 110.608.458
100%
LINEA
TEMA
PROGRAMA
7.1
La unin es competitiva y
productiva
Programas y Proyectos Fomento del
Emprendimiento e Innovacin
Produccin ms limpia, biocomercio
y mercados verdes
PROYECTO
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
INVERSION
CORNARE
TOTAL
% DE EJECUCION
Sincronizacin e inseminacin de
420 vacas de diferentes ganaderos
del municipio de La Unin,
incentivando la raza Angus.
$ 27.500.000
$ 63.000.000
$ 7.500.000
$ 98.000.000
100%
1.3
LINEA
TEMA
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
DEPARTAMENTO
TOTAL
% DE EJECUCION
LINEA
TEMA
2
2.6
TOTAL
% DE EJECUCION
LINEA
TEMA
PROGRAMA
2.2
SUBPROGRAMA
PROYECTO
ANTES
Programas y Proyectos Medio
Ambiente
Gestion ambiental
Implementacin de estufas
eficientes y huertos leeros
250 estufas leeras para las
veredas del Municipio de La Union
Antioquia
MUNICIPIO
CORNARE
FUNDACION
NATURA
TOTAL
% DE EJECUCION
$ 50.592.500
$ 119.414.750
$ 20.000.000
$ 190.007.250
100%
DESPUS
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.4
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
$ 349.559.769
CORNARE
$ 1.170.056.629
EPM
TOTAL
$ 143.100.000
$ 1.662.716.398
80%
% DE EJECUCION
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.5
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
CORNARE
COMUNIDAD
TOTAL
% DE EJECUCION
LINEA
TEMA
PROGRAMA
1.5
SUBPROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPIO
$ 172.699.984
TOTAL
$ 172.699.984
% DE EJECUCION
100%
SECTOR
EDUCACION
CULTURA
DEPORTE
INFRAESTRUCTURA FISICA, VIAS Y
MOVILIDAD
VIVIENDA
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
E INNOVACION
COMPETITIVIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
AGROINDUSTRIAL
AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
BASICO Y SERVICIOS PUBLICOS
PROTECCION SOCIAL
MEDIO AMBIENTE
98%
100%
100%
100%
POYECTO
LINEA BASE
REGIMEN
SUBSIDIADO
CONTRIBUTIVO
TOTAL
2012
8.456
9.189
17.645
2013
8.712
9.195
17.907
META
2015
9075
9971
19.046
%
2012
poblacin 97%
%
2013
96.6%
%
%
2014 2015
96%
97.6%
10.500
10.000
9.500
RECURSOS
INVERTIDOS
VALOR
SUBSIDIADO
9.000
CONTRIBUTIVO
2012
$ 3.208.048.416
2013
$ 4.685.062.568
2014
$ 4.874.071.732
2015
$ 5.375.307.821
8.500
8.000
7.500
2012
2013
2014
2015
2014
2015
100%
100%
100%
PRG
POYECTO
LINEA BASE
META
% 2012
% 2013
1.2
Administracin de bases
de datos, afiliacin e
identificacin y
priorizacin de la
poblacin
1 base de datos
depurada y actualizada.
Mantener 1 base de
datos depurada y
actualizada.
100%
Se realiz cambio de todos los equipos, para mejorar la gestin en el envi oportuno de la
informacin, la cual permite a la poblacin acceder a los diferente programas del Gobierno
Nacional, Departamental y Municipal.
Poblacin SISBEN 2011: 17.433
Poblacin SISBEN 2015: 20.077
PRG
1.3
POYECTO
LINEA BASE
META
2012
Celebracin
de No hay contrato con Realizar 1 contrato 100%
contratos, interventora firma
interventora anual
con
firma
y gestin de recursos.
habilitada.
interventora
habilitada.
2013
100%
2014
100%
2015
100%
Se realiz las Auditorias bimensuales a las EPS Subsidiadas por el Municipio, aunque en el Plan
de Desarrollo se estableci que se realizara con una firma interventora, estas auditorias se
esta realizando con personal de la Direccin Local de Salud.
Valor Cuatrienio: $57.569.000
PRG
1.4
POYECTO
Vigilancia y control
LINEA BASE
META
2012
2013
100%
2014
100%
2015
100%
PRG
1.5
POYECTO
Contratacin
encuestadores
SISBEN
LINEA BASE
META
% 2012
% 2013
% 2014
%
2015
PRG
2.2
POYECTO
LINEA BASE
META
% 2012
% 2013
% 2014
% 2015
600
560
498
La Direccin con el fin de medir la satisfaccin de los usuarios a los servicios de salud, ha
venido implementado encuestas de satisfaccin y motivando la utilizacin del Buzn de PQRS,
donde se hace apertura todos los viernes.
Direccin Local de Salud: El nivel de satisfaccin de los usuarios frentes a los servicios prestados,
ha sido sobre le 90%, esto porcentaje habla de la buena gestin y atencin que realiza la oficina a
los diferentes usuarios.
Savia Salud: el nivel de satisfaccin con relacin a los aos anteriores ha disminuido, sin embargo
aun sigue siendo satisfactorio, las quejas mas comunes son la demora en la autorizacin de
servicios.
CAPRECOM: el nivel de satisfaccin siempre ha sido regular, con promedio del 57% de satisfaccin,
por parte de los usuarios, aqu no solo hay quejas por la demora en las autorizaciones, sino
tambin por la atencin y la red, la cual suspende frecuentemente los servicios por falta de
contrato.
COOMEVA: los usuarios manifiestas buena satisfaccin con relacin a los servicios prestados.
SALUDCOOP: los usuarios manifiestas buena satisfaccin con relacin a los servicios prestados.
E.S.E Hospital San Roque: Aqu la satisfaccin ha mejorado con relacin a la entrega de
medicamentos y la buena atencin, aunque se sigue presentando inconformidades en conseguir
citas y la atencin de urgencias, estas 2 ultimas, es importante a travs de la liga de usuarios
educar sobre los tiempos y procesos que lleva los servicios.
PRG
2.3
POYECTO
Mejoramiento
eficiencia
prestacin
servicios y
sostenibilidad
financiera
IPS pblica
LINEA BASE
No se tiene
asignada 1
partida
presupuestal para
atencin de
situaciones
extraordinarias en
PPNA
META
Asignar 1 partida
presupuestal
para la atencin de
situaciones
extraordinarias en
PPNA
% 2012
100%
% 2013
100%
% 2014
100%
%2015
100%
Se realiza convenio con el hospital para atender la poblacin pobre no asegurada en los servicios
de primer nivel de atencin, que cumple con requisitos
Valor Cuatrienio: $ 831.909.855
PRG
2.7
POYECTO
LINEA BASE
META
% 2012
% 2013
% 2014
%2015
Mejoramiento del 1 Morgue no 1 Morgue Municipal 1
morgue 1
morgue 1
morgue 1
morgue
servicio
de
la Habilitada para adecuada para brindar habilitada
habilitada
habilitada
habilitada
Morgue Municipal brindar servicio
servicio
segn
normatividad.
PRG
3.1
POYECTO
LINEA BASE
META
% 2012
Contrato
celebrado y
liquidado al
100%
% 2013
%2014
Contrato
Contrato
celebrado y celebrado
liquidado al y liquidado
100%
al 100%
%2014
Contrato
celebrado
y
en
ejecucin
El convenio de Salud Publica que se firma con la E.S.E Hospital San Roque, se trabaj durante estos 4 aos
bajo el modelo de Atencin Primaria en Salud.
Con la anterior normatividad, por la categora del municipio solo trabajaba 4 prioridades, ahora se debe
intervenir cada una de las dimensiones, de forma articulada e intersectorial, para el logro de cada uno de los
objetivos propuestos.
RECURSOS INVERTIDOS
2012
$ 80.372.824
2013
$ 89.000.000
2014
$ 93.151.323
2015
$ 99.869.012
Total
$ 362.393.159
ESTIMULACIN TEMPRANA.
Con el fin de de fortalecer las acciones que buscan mejorar las acciones de Salud Infantil, desde
el 2013 la Direccin Local de Salud ha estado financiando el programa de Estimulacin
Temprana
Valor: $ 37.704.000
PRG
4.4
POYECTO
LINEA BASE
Implementacin
No
se
tiene
de la estrategia implementada
la
Atencin Primaria estrategia APS
en Salud
META
2012
2013
2014
2015
1 Estrategia de APS APS
APS
APS
APS
implementada con Implementa- Implementa- Implementa- Implementacofinanciacin del da
da
da
da
Departamento
MUNICIPIO
$ 226.400.000
$ 305.370.335
$ 41.853.111
POYECTO
LINEA BASE
META
2012
Diseo
e No
existe Formular e implementar 1 0
implementacin de la poltica
Poltica Pblica del Adulto Mayor
Poltica Publica y de publica
durante le cuatrienio.
participacin
del
Adulto Mayor
2013
0
2014
Dx
2015
Borrador de
la poltica
PRG
2.1
POYECTO
LINEA BASE
META
2012
Apoyo
al 1 Cabildo del Adulto Eleccin
de
1 100%
Cabildo del Mayor creado en Cabildo del adulto
Adulto
2008.
mayor en 2012
Mayor
100%
Se brinda apoyo a 11
cabildantes.
100%
Fortalecimiento de
Bajo
nivel
de participacin de 11
participacin de 11 cabildantes
en
cabildantes
en diferentes
diferentes escenarios. escenarios.
2013
100%
2014
100%
2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cabildo municipal de adultos mayores, cuenta con 8 adultos mayores como representantes
activos del cabildo mayor y entre las acciones de fortalecimiento reciben capacitaciones por
parte de la Gobernacin de Antioquia y la red de cabildantes de adultos mayores.
Se apoyo la eleccin, y se brinda transporte para las diferentes capacitaciones
PRG
2.2
POYECTO
LINEA BASE
META
1 celebracin anual
2012
100%
2013
100%
2014
2015
100%
100%
Durante esta administracin se ha realizado la semana del Adulto mayor, donde participan
poblacin de la zona urbana y rural y se realiza diversas actividades, que buscar motivar la
participacin de este grupo poblacional.
Inversin: $ 54.648.200
PRG
3.1
POYECTO
LINEA BASE
META
Seguridad Alimentaria y 21
adultos
mayores
reciben
nutricional de adultos alimentacin en el CBA.
mayores pertenecientes
a
la
poblacin
vulnerable.
213 adultos mayores reciben subsidio
econmico del programa Colombia
Mayor
2012
2013
133%
163%
(347)
2013
2014
2015
2014
119%
249%
(531)
2015
128%
279%
(595)
PRG
4.1
POYECTO
Apoyo CBA
LINEA BASE
META
2012
2013
2014
2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Implementacin de la Ley
1276 de 2009
La Administracin Municipal apoy durante estos 4 aos al Centro de Proteccin para el Adulto
Mayor Conchita Osorio para la atencin integral de los adultos mayores en estado de abandono
300000000
que all viven.
250000000
200000000
150000000
Recaudo
100000000
50000000
0
2012
2013
2014
2015
POYECTO
4.2
Apoyo
al
Centro Da
LINEA BASE
META
2012
2013
2014
2015
100%
100%
100%
100%
120%
(120)
160%
(160)
220%
(220)
235%
(235)
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PRG
4.3
POYECTO
LINEA BASE
META
Sostener el
profesional
apoyo
% 2012
del 100%
% 2013
100%
% 2013
100%
Se cuenta con una profesional en Gerontologa, monitores de gimnasia, monitor de banda para el
adulto mayor y todo el componente de adulto mayor es apoyado por APS, en la zona rural del
municipio.
Inversin: $ 150.137.200
Total inversin:
Recursos Propios
$ 145.722.176
Personal
$ 150.137.200
Gobernacin
$ 148.006.187
Convenio CBA
$ 282.381.800
Estampilla
$ 461.552.504
$ 9.254.995
Total
$ 755.280.867
Dotacin
$ 128.886.200
Transporte
$ 38.600.000
Seguridad Alimentaria
$ 78.224.482
$ 54.648.750
Mantenimiento Centro Da
$ 13.147.440
Total
$ 755.280.867
DISCAPACIDAD (L1T8)
PRG
1.1
POYECTO
LINEA BASE
META
2012
Diseo e implementacin de No existe diagnostico de poblacin Realizar 1 diagnostico de 0%
la Poltica Publica en Materia en situacin de discapacidad.
poblacin en situacin de
de Discapacidad
discapacidad 2012.
No existe poltica publica
Formular e implementar 1
Poltica Pblica en Materia de
Discapacidad 2013. y realizar 1
plan de accin anual.
2013
0%
2014
Se elabor DX
2015
PP
en
borrador
PRG
POYECTO
LINEA BASE
1.2
Promocin
prevencin
Se brinda atencin en
Promocin y prevencin a
y
14 personas en situacin
de
discapacidad
en
UNISED
META
2012
Brindar atencin en Promocin y
Prevencin durante el cuatrienio al
30% de las personas en situacin de
discapacidad, que se encuentren en 100%
el municipio, acudiendo adems a
las ofertas establecidas que las
Instituciones habilitadas tienen para
la atencin integral. Equino terapia
22 cupos, UNISED 14 cupos y Aula
de Apoyo 70
2013
100%
2014
100%
2015
100%
POYECTO
LINEA BASE
1.3
Habilitacin
Rehabilitacin
META
2012
2013
2014
2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
PRG
2.2
POYECTO
Celebracin de
Semana
de
Discapacidad
LINEA BASE
la 1 celebracin anual
la
META
2012
2013
100%
2014
100%
2015
0%
Inversin: $ 20.820.000
PRG
4.1
POYECTO
Apoyo a UNISED, Equino
terapia y el Aula de Apoyo
LINEA BASE
Se apoy financieramente a
UNISED con aporte anual de
$17.340.000 en 2011.
META
Sostener apoyo financiero a
UNISED y hacerlo extensivo a
Equino terapia para el pago
de profesionales y
profesoras.
Gestionar un contrato de
arrendamiento para
programa de Equino terapia.
2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2015
100%
100%
Inversin: $ 86.266.000
MUNICIPIO
La Unin
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
87
88
100
95
81
85
91
87
92
99
98
96
RESTAURANTES ESCOLARES
CUPOS
2012
1948
2013
2612
2014
2006
2015
2617
INVERSION TOTAL
SECTOR
VALOR
PROTECCIN SOCIAL
$ 19.851.254.370
TERCERA EDAD
$ 755.280.317
DISCAPACIDAD
$ 148.353.500
RESTAURANTE ESCOLAR
$ 364.162.037
TOTAL
$ 21.119.050.224
INFORME DE GESTIN
EMPRESA DE SERVICIOS PBLICOS
LA UNION S.A E.S.P
2012- 2015
CONTENIDO
Bienestar laboral
Compra de predios
Equipamiento vehicular
Medio ambiente
Convenios
Planes
Inversiones, servicios de acueducto y alcantarillado
Potabilidad del agua
Renovacin tecnolgica
Convenios con el Sena
Otras acciones
BIENESTAR LABORAL
Se realizaron capacitaciones , jornadas recreativas, induccin y reinduccin al
personal adscrito a nuestra empresa
COMPRA DE PREDIOS
Se viene realizando la gestin por parte de la Ugam para realizar la consecucin
de los siguientes predios: inversin total de ciento noventa y siete millones de
pesos ($ 197.000.000).
PREDIO
REA
VALOR
Ftima
1607 m2
6.000.000
La Divisa 4.454 m2
9.000.000
La
35.000 m2 61.000.000
Madera
La
60.000 m2 121.000.000
Madera
Valor total
197.000.000
EQUIPAMIENTO VEHICULAR
CARRO RECOLECTOR
MOTO CARRO
MOTOCICLETA
Valor: $ 331,900,000
Valor: $ 8,000,000
Valor: $ 15,540,000
MEDIO AMBIENTE
GRUPOS ECOLGICOS
Se ha creado y apoyado a los grupos ecolgicos de las instituciones educativas PIO XI y Flix Mara
Restrepo Londoo, igualmente se han realizado capacitaciones, talleres terico prcticos y salidas
de campo, estas actividades han sido articuladas con cada uno de los PRAE
MEDIO AMBIENTE
RECOLECCIN DE RESIDUOS POSCONSUMO
Se ha realizado la recoleccin de residuos especiales y peligrosos como: llantas, aparatos elctricos
y electrnicos, envases y empaques de agroqumicos, pilas, entre otros residuos
CONVENIOS
ALUMBRADO PBLICO
Se ha ejecutado varios convenios interadministrativos con la administracin municipal, para realizar la reparacin,
instalacin de nuevas luminarias, mantenimiento preventivo y la expansin de alumbrado pblico de la zona urbana y
rural del municipio por un monto de $ 450.000.000, es de resaltar que se ha realizado expansin de alumbrado pblico
en los siguientes sectores y veredas:
Sector La Frontera Hasta puente Cinc, 500 metros
Expansin de alumbrado pblico en la entrada a la escuela y el alto por la repetidora en la Vereda Chuscalito, en
asocio con la junta de accin comunal.
Expansin de 2 Kilmetros de alumbrado pblico en el sector rias, vereda Buenavista
Mantenimiento
Se realiza mantenimiento de 8000 lmparas en la zona rural urbana del municipio durante el
cuatrienio
Se ha realizado la reparacin de reflectores
Se ha realizado la instalacin de postes nuevos
Se ha realizado la Instalacin de alumbrado navideo y fiestas de la papa.
CONVENIOS DE PARQUES
En el cuatrienio se ha realizado convenio interadministrativo con la administracin municipal con el
objeto de: Aunar recursos y esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el mantenimiento,
aseo y ornato de parque: Josam, 19 de diciembre, parque principal, parque de proleche, cancha skate y
corregimiento de Mesopotamia
PLANES
PLAN QUINQUENAL
Se concibi para el periodo 2011-2015, cuando se inicio la actual administracin no se
haba realizado ninguna accin, lo que significa que la empresa se dio a la tarea de
ejecutar este plan, El plan quinquenal se ha ejecutado en un 90%.
PLANES
PSMV
Se concibi para el periodo 2006-2015, cuando se inici la actual administracin
se evidencio que el plan en mencin no se encontraba actualizado y algunas
inversiones e informes estaban atrasados por lo que la empresa se dio a la
tarea de realizar la reformulacin y la presentacin de evidencias a Cornare.
INVERSIONES SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
RED DE
RED DE
RED DE
URBANIZACIN ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
AGUAS
ML
ML
LLUVIAS ML
Sagrado Corazn
1570
1140
996
Santa Mara
213
313
313
Buenos Aires
194
194
194
Villa Sofa
123
123
123
Sector Proleche
480 ML
Sector Los Urreas
Sector La
Frontera
Manantiales
VALOR
352.000.000
30.000.000
15.000.000
149.916.738
375 ML
131.248.447
420 ML
130.104.443
134.827.366
943.096.994
RENOVACION TECNOLGICA
Valor: $ 90,000,000
Gefono:
Medidor patrn
Sistema de computo
Sistemas audiovisuales
Equipos de laboratorio:
Corta cesped
Corta setos stihl
Escritorios grandes 165x60
Colormetro
Cmaras de Seguridad
UPS
GPS
Locker
Picadora de orgnicos
Cmara digital
Aplasta pet
Guadaa
video beam
Destilador
Equipo Nova
Detector de Fugas
Peachimetros
Terminales porttiles
Dosificadores de Cloro
Espectrofotmetro
420 ML
Sumideros y Aguas lluvias
Valor total
130.104.443
134.827.36
6
943.096.99
4
OTRAS ACCIONES
Se realizo Convenio de restauracin, rehabilitacin y Cercamiento: de reas de proteccin
hdrica en los acueductos veredales de El Cardal, La Divisa, San Juan, Las Colmenas, Ftima, La
Madera y Las Teresas por valor de 28.597.664.
Convenio de construccin de 100 pozos spticos por valor de $ 299,000,000
Mantenimiento redes de Alcantarillado con Carro Vactor
Cumplimiento con un 100 de informes a los diferentes organismos de control
Normas internacionales de informacin financiera:
Implementacin del MECI
Gestin de la calidad
Donacin de Uniformes a la seoras de la tercera edad por valor de $ 8,000,000