You are on page 1of 3

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang
dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini
membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan
disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian
dan proses tata kelola. audit tersebut dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan
sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul
dalam penerapan sistem manajemen mutu.

Audit internal dalam puskesmas merupakan kegiatan audit yang sistemetis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapat bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk
menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit puskesmas yang disepakati. Audit internal
biasanya dilakukan secara periodik dalam kurun waktu enam sekali. Kegiatan audit tersebut
dilakukan oleh tim audit yang telah ditentukan atau disepakati oleh pihak yang berwenang di
puskesmas tersebut. Tim audit dibentuk dengan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari
kepala puskesmas.

Berdasarkan uraian di atas, puskesmas selomerto akan mengadakan kegiatan audit


internal yang terencana. Kegiatan tersebut dilakukan guna mengevaluasi sistem dan
dokumentasi yang ada di puskesmas selomerto 1. Selain itu kegiatan audit telah tercantum
dalam surat keputusan (SK) kepala puskesmas selomerto 1. Serta telah dibentuk tim auditor
guna menjalan kegiatan audit internal di puskesmas selomerto 1.

B. Tujuan

1. Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat
dilakukan secara efektif secara berkala dan member peluang untuk melakukan perbaikan

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah


ditetapkan oleh manajemen

3. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh
manajemen.

4. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan


efektifitas

C. Rencana kegiatan

Kegiatan audit internal yang sistematis perlu perencana terlebih dahulu guna mendapat
dan efektifitas kegiatan audit tersebut. Oleh karena itu kegiatan audit di puskesmas selomerto
1 telah tersusun jadwal secara terperinci guna melaksanakan kegiatan audit di puskesmas
selomerto 1. Berikut jadwal audit internal yang ada di puskesmas selomerto 1 tahun 2014:
Tabel rencana kegiatan audit internal tahun 2014 Puskesmas Selomerto 1

No Tanggal Area/pelayanan/upaya Auditor Dokumen yang diperiksa


1 10/2/201 BAB I Drg. Ina G, Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Santi M, Eni Implementasi
Kuslimah
2 15/2/201 BAB II Erni B & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Ratna Dewi Implementasi
3 12/2/201 BAB III Elves C & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Sri Haryani Implementasi
4 15/2/201 BAB VII dr. Isyana & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Mustikah Implementasi
5 14/2/201 BAB VIII Noman & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Tepi Implementasi
6 14/2/201 BAB IX Tanti, Erni & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Sukini Implementasi
7 11/2/2014 KIA Nanik W & Sk, Spo, Dokumen terkait,
Sri Edi Implementasi
8 18/2/201 P2P Hestri S & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Yuni S Implementasi
9 18/2/201 Kesling Dwi Mulia T Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 & Eny S Implementasi
10 13/2/201 Loket Hestri S & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Yuni S Implementasi
11 20/2/201 Promkes Elves C & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Sri Haryani Implementasi
12 13/2/201 Poli umum Drg Ina G, Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Santi M, Eni Implementasi
Kusmilah
13 14/2/201 Poli KIA/IVA Noman K & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Tepi S Implementasi
14 11/2/2014 Poli Gigi Noman K & Sk, Spo, Dokumen terkait,
Tepi S Implementasi
15 8/2/2014 MTBS dr. Isyana & Sk, Spo, Dokumen terkait,
Mustikah Implementasi
16 17/2/201 KB Dwi Mulia T Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 & Eny S Implementasi
17 17/2/201 UGD Drg Ina G & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Santi M Implementasi
18 RI Siti Aminah Sk, Spo, Dokumen terkait,
& Santi Nur Implementasi
19 12/2/201 PONED Erni B & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Ratna Dewi Implementasi
20 10/2/201 RO Elves C & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Sri Haryani Implementasi
21 15/2/201 Kasir Sri Hartini & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Puput H Implementasi
22 15/2/201 Obat Teguh S & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 dr. Isyana Implementasi
23 12/2/201 Laborat Sri Hartini & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Puput H Implementasi
24 14/2/201 PKD Dewi Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Yuliana, Implementasi
Elves,
Tusrini,
Teguh,
Isyana, Silvi,
25 14/2/201 Gizi St. Aminah & Sk, Spo, Dokumen terkait,
4 Santi Nur Implementasi

D. Hasil kegiatan

E. Penutup

Kegiatan audit merupakan suatu tindakan sistematis guna mengevaluasi sistem


manajemen serta efektifitas dalam pelaksanaan sistem. Audit yang telah direncana
puskesmas selomerto 1 telah dilaksanakan dengan berbagai hasil temuan
diantaranya:

You might also like