You are on page 1of 8

1.

Program Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB)


Masing masing program kerja memiliki kegiatan harus dilaksanakan
oleh Puskesmas Gesang diantaranya yaitu :
d. Program Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB)
1) Kegiatan Prioritas Masalah
Kegiatan prioritas masalah dari program kesehatan ibu dan anak/keluarga bencana
yaitu Penyuluhan kepada masyarakat terutama pada bumil tentang pentingnya
pemeriksaan rutin mulai hamil muda di posyandu. Tujuan dari program ini adalah
Meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil tentang pentingnya
pemeriksaan rutin mulai hamil muda di posyandu. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat
dan ibu hamil.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

100 % ibu 5 org x 5 ds Petugas Buku KIA Tercapainya DAK NON


hamil x 4 kali x Wilayah Lembar kunjungan K4 FISIK
25000 = Bikor Balik ibu hamil
Rp Programer hingga 100%
2.500.000 KIA

Tabel Perencanaan kegiatan penyuluhan kepada ibu hamil muda di posyandu


2) Kegiatan dari Survei Kebutuhan Masyarakat
3) Inovasi
Kegiatan dari inovasi yaitu:
a) Kunjungan posyandu bersama Tim Penggerak PKK dan Lintas Sektor
(kupon gratis).
Tujuan dari program ini adalah agar kunjungan anak balita ke posyandu
meningkat dan mencapai target. Sasaran dari kegiatan ini adalah bayi, balita,
bumil, ibu menyusui, dan ibu balita.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

80% BBM Petugas - Kunjungan DAK dan


target Wilayah, Balita ke APBD
Balita 5org x 5ds x Bikor, Posyandu
2 kali x Programer,TP- meningkat
25.000 = PKK dan
Rp.1.250.000 Linsek
Tabel Perencanaan kegiatan Kunjungan posyandu bersama Tim Penggerak PKK dan
Lintas Sektor (kupon gratis)

b) Penyuluhan tujuh menit (Nyultum)


Tujuan dari program ini adalah agar pengetahuan masyarakat bertambah
dan mencapai target sehingga sasaran kegiatan ini adalah kader,
masyarakat dan tokoh masyarakat.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

100 % BB Petugas Lembar Pengetahuan DAK NON


target 5 org x 5 ds x Wilayah Balik, masyarakat FISIK
penyuluhan 4 kali x 25000 Bikor LCD, Buku meningkat
= Programer Panduan
Rp 2.500.000 KIB
15 org x 5 ds
x 4 kali
x45.000=
Rp.13.500.000

Tabel Perencanaan kegiatan penyuluhan tujuh menit (Nyultum)


4) Kegiatan Maintenance
Kegiatan dari maintenance adalah :
a) Petugas wilayah lebih meningkatkan frekuensi kunjungan rumah
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan cakupan kunjungan bumil
K4 setiap bulan. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu hamil.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

100 % ibu BBM Petugas Kohort ibu, Tercapainya DAK NON


hamil 5 org x 5 ds x Wilayah leaflet pelayanan FISIK
4 kali x 25000 bumil K1
= 100% dan K4
Rp 2.500.000 98%

Tabel perencanaan kegiatan petugas wilayah meningkatkan frekunsi kunjungan rumah

b) Advokasi dengan TP PKK Desa, Perangkat Desa dan Kader


Tujuan dari program ini adalah mendapatkan dukungan dari TP PKK desa,
Perangkat desa dan Kader. Sasaran dari kegiatan ini adalah TP PKK desa,
Perangkat desa dan Kader.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

5 Desa BBM Petugas ATK Tercapainya DAK NON


Wilayah pelayanan ibu FISIK
5org x 5 ds x hamil K1
4 kali x sampai 100%
Rp.25.000 = dan K4 sampai
Rp.2.500.000 98%

Tabel perencanaan kegiatan advokasi dengan TP PKK desa, perangkat desa dan kader

c) Pendataan Sasaran KIA oleh Petugas Wilayah


Tujuan dari program ini adalah untuk mengetahui sasaran KIA di wilayah
kerja. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas,
bayi, balita dan apras.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

5 Desa BBM Petugas ATK Desa memiliki DAK NON


Wilayah dan data sasaran FISIK
5org x 5 ds x Kader KIA yang riil
2 kali x
Rp.25.000 =
Rp.1.250.000

Tabel perencanaan kegiatan pendataan sasaran KIA oleh petugas wilayah

d) Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di Setiap Desa


Tujuan dari program ini adalah untuk menambah pengetahuan ibu hamil
tentang kehamilan, persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir. Sasaran
dari kegiatan ini adalah ibu hamil.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

5 Desa BBM Bikor dan Buku Tercapainya DAK NON


Programer Paket/Pedoman pelayanan ibu FISIK
5org x 5 ds x KIA Kelas Ibu hamil
3 kali x Hamil paripurna (K4
Rp.25.000 = sampai 98%)
Rp.1.875.000
MAKMIN
15 org x 5 ds
x 3 kali x
45.000 = Rp.
10.125.000

Tabel kegiatan perencanaan pelaksanaan kelas ibu hamil disetiap desa

e) Penambahan Kelas Ibu Hamil


Tujuan dari program ini adalah menambah pengetahuan ibu hamil tentang
kehamilan, persalinan dan perawatan bayi baru lahir serta mendekatkan
dengan sasaran. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu hamil.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

5 Desa BBM Petugas Buku Terbentuknya DAK NON


Wilayah, Paket/Pedoman kelas ibu FISIK
5org x 5 ds x Bikor dan Kelas Ibu hamil baru
3 kali x Programer Hamil disetiap desa
Rp.25.000 = KIA
Rp.1.875.000
MAKMIN
15 org x 5 ds
x 3 kali x
45.000 = Rp.
10.125.000

Tabel perencanaan kegiatan penambahan kelas ibu hamil

f) Pelaksanaan ANC Terpadu


Tujuan dari program ini adalah untuk deteksi dini risiko tinggi pada ibu
hamil. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu hamil.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

5 Desa BBM Dokter Peralatan, Tercapainya DAK NON


umum, dokter tensi set pelayanan ibu FISIK
5org x 5 ds x gigi dan dopler, hamil
2 kali x petugas laboratorium paripurna (K4
Rp.25.000 = laboratorium dan peralatan sampai 98%)
Rp.1.250.000 gigi

Tabel kegiatan perencanaan pelaksanaan ANC terpadu

g) Koordinasi dengan BPM di Wilayah Kerja Puskesmas Gesang maupun


Luar Wilayah Kerja Puskesmas Gesang
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan cakupan semua
program KIA. Sasaran dari kegiatan ini adalah BPM yang praktek di
wilayah kerja puskesmas maupun luar wilayah kerja puskesmas.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

BPM BBM Petugas ATK Tercapainya DAK NON


Wilayah target program FISIK
2org x 5 ds x KIA
4 kali x
Rp.25.000 =
Rp.1.000.000

Tabel perencanaan kegiatan koordinasi BPM di wilayah kerja puskesmas


gesang maupun luar wilayah kerja puskesmas gesang

h) Sosialisasi Tentang Promosi Persalinan Di Fasilitas Kesehatan


Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan cakupan persalinan
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah
kader, TP PKK desa,TP PKK kecamatan.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

97% ibu Transport Kepala LCD, Meningkatkan DAK NON


bersalin puskesmas, Leaflet, cakupan FISIK
5org x 5 ds x Bikor dan Buku KIA, persalinan di
2 kali x Programer ATK fasilitas
Rp.25.000 = KIA kesehatan
Rp.1.250.000 sampai 97%

Tabel perencanaan kegiatan sosialisasi tentang promosi persalinan di


fasilitas kesehatan

i) Kunjungan Rumah dalam Rangka DDKT bayi dan Balita


Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan cakupan bayi dan
balita paripurna setiap bulan. Sasaran dari kegiatan ini adalah bayi dan
balita.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana

Dana SDM Alat

90% bayi Transport Petugas ATK, Tercapainya DAK NON


dan balita 5org x 5 ds x Wilayah Mikrotoa, balita FISIK
paripurna 4 kali x Timbangan paripurna
Rp.25.000 = Dewasa dan sampai 90%
Rp.2.500.000 Kohort
Balita

Tabel perencanaan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka DDTK bayi


dan balita

j) Pelaksanaan Kelas Ibu Balita


Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan ibu balita
tentang tumbuh kembang balita. Sasaran dari kegiatan ini adalah semua ibu
yang mempunyai anak 0-5 tahun.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

5 Desa BBM Bikor, Modul Tercapainya DAK NON


Programer kelas ibu bayi dan balita FISIK
5org x 5 ds x 3 KIA dan balita, ATK paripurna
kali x Bidan dan Buku sampai 90%
Rp.25.000 = Wilayah KIA
Rp.1.875.000
MAKMIN
15 org x 5 ds x
3 kali x
45.000=
Rp.10.125.000

Tabel perencanaan kegiatan pelaksanaan kelas ibu balita

k) Sosialisasi SIDDTK kepada Guru PAUD, Guru TK, Kader Posyandu


Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan guru PAUD,
guru TK, kader posyandu tentang SIDDTK. Sasaran dari kegiatan ini
adalah guru PAUD, guru TK dan kader.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

100% guru BBM Bikor, LCD, Tercapainya DAK NON


PAUD, Programer Lembar apras FISIK
guru TK, 5org x 5 ds x KIA dan balik, paripurna
dan kader 2 kali x Bidan DDTK, sampai 90%
Rp.25.000 = Wilayah Buku KIA
Rp.1.250.000
MAKMIN
15 org x 5 ds
x 2 kali x
45.000=
Rp.6.750.000

Tabel perencanaan kegiatan sosialisasi SIDDTK kepada guru PAUD, guru


TK, kader posyandu

l) Kunjungan ke TK dalam rangka DDTK Apras


Tujuan dari program ini adalah meningkatkan cakupan kunjungan apras
setiap bulan. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak apras.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

90% dari BBM Petugas TK, Tercapainya DAK NON


apras Wilayah Mikrotoa dan apras FISIK
5org x 5 ds x Timbangan paripurna
2 kali x sampai 97%
Rp.25.000 =
Rp.1.250.000

Tabel perencanaan kegiatan kunjungan ke TK dalam rangka DDTK Apras

m) AMP Non Medis pada Lintas Sektor


Tujuan dari program ini adalah untuk menurunkan AKI dan AKB. Sasaran
dari kegiatan ini adalah lintas sektor.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

100% BBM Bikor, LCD dan Tercapainya DAK NON


Programer Buku KIA Persalinan FISIK
5org x 5 ds x KIA dan Tenaga
2 kali x Bidan Kesehatan
Rp.25.000 = Wilayah
Rp.1.250.000
MAKMIN
15 org x 5 ds
x 2 kali x
45.000=
Rp.6.750.000

Tabel perencanaan kegiatan AMP non medis pada lintas sektor


n) Pembinaan Dukun Bayi
Tujuan dari program ini adalah untuk menurunkan AKI dan AKB. Sasaran
dari kegiatan ini adalah dukun bayi.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

100% BBM Bikor, Lembar Tercapainya DAK NON


Programer balik, alat Persalinan FISIK
10 org x 6 kali KIA dan peraga Tenaga
x Rp.25.000 = Bidan Kesehatan
Rp.1.500.000 Wilayah
MAKMIN
10 org x 6 kali
x 45.000=
Rp.2.700.000

Tabel perencanaan kegiatan pembinaan dukun bayi

o) Jambore Kader
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan SDM kader. Sasaran dari
kegiatan ini adalah kader.

Target Sumber Daya Indikator Sumber


Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat

100% BBM Bikor, Lembar Tercapainya DAK NON


Programer balik, LCD cakupan FISIK
5 org x 30 KIA dan KIA/KB
posyandu x Bidan
Rp.25.000 = Wilayah
Rp.3.750..000
MAKMIN
5 org x 30
posyandu x
45.000=
Rp.6.750.000

Tabel perencanaan kegiatan jambore kader

You might also like