Program Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB)
Masing masing program kerja memiliki kegiatan harus dilaksanakan oleh Puskesmas Gesang diantaranya yaitu : d. Program Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB) 1) Kegiatan Prioritas Masalah Kegiatan prioritas masalah dari program kesehatan ibu dan anak/keluarga bencana yaitu Penyuluhan kepada masyarakat terutama pada bumil tentang pentingnya pemeriksaan rutin mulai hamil muda di posyandu. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan rutin mulai hamil muda di posyandu. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat dan ibu hamil.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
100 % ibu 5 org x 5 ds Petugas Buku KIA Tercapainya DAK NON
hamil x 4 kali x Wilayah Lembar kunjungan K4 FISIK 25000 = Bikor Balik ibu hamil Rp Programer hingga 100% 2.500.000 KIA
Tabel Perencanaan kegiatan penyuluhan kepada ibu hamil muda di posyandu
2) Kegiatan dari Survei Kebutuhan Masyarakat 3) Inovasi Kegiatan dari inovasi yaitu: a) Kunjungan posyandu bersama Tim Penggerak PKK dan Lintas Sektor (kupon gratis). Tujuan dari program ini adalah agar kunjungan anak balita ke posyandu meningkat dan mencapai target. Sasaran dari kegiatan ini adalah bayi, balita, bumil, ibu menyusui, dan ibu balita.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
80% BBM Petugas - Kunjungan DAK dan
target Wilayah, Balita ke APBD Balita 5org x 5ds x Bikor, Posyandu 2 kali x Programer,TP- meningkat 25.000 = PKK dan Rp.1.250.000 Linsek Tabel Perencanaan kegiatan Kunjungan posyandu bersama Tim Penggerak PKK dan Lintas Sektor (kupon gratis)
b) Penyuluhan tujuh menit (Nyultum)
Tujuan dari program ini adalah agar pengetahuan masyarakat bertambah dan mencapai target sehingga sasaran kegiatan ini adalah kader, masyarakat dan tokoh masyarakat.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
100 % BB Petugas Lembar Pengetahuan DAK NON
target 5 org x 5 ds x Wilayah Balik, masyarakat FISIK penyuluhan 4 kali x 25000 Bikor LCD, Buku meningkat = Programer Panduan Rp 2.500.000 KIB 15 org x 5 ds x 4 kali x45.000= Rp.13.500.000
Tabel Perencanaan kegiatan penyuluhan tujuh menit (Nyultum)
4) Kegiatan Maintenance Kegiatan dari maintenance adalah : a) Petugas wilayah lebih meningkatkan frekuensi kunjungan rumah Tujuan dari program ini adalah meningkatkan cakupan kunjungan bumil K4 setiap bulan. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu hamil.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
100 % ibu BBM Petugas Kohort ibu, Tercapainya DAK NON
hamil 5 org x 5 ds x Wilayah leaflet pelayanan FISIK 4 kali x 25000 bumil K1 = 100% dan K4 Rp 2.500.000 98%
Tabel perencanaan kegiatan petugas wilayah meningkatkan frekunsi kunjungan rumah
b) Advokasi dengan TP PKK Desa, Perangkat Desa dan Kader
Tujuan dari program ini adalah mendapatkan dukungan dari TP PKK desa, Perangkat desa dan Kader. Sasaran dari kegiatan ini adalah TP PKK desa, Perangkat desa dan Kader. Target Sumber Daya Indikator Sumber Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
5 Desa BBM Petugas ATK Tercapainya DAK NON
Wilayah pelayanan ibu FISIK 5org x 5 ds x hamil K1 4 kali x sampai 100% Rp.25.000 = dan K4 sampai Rp.2.500.000 98%
Tabel perencanaan kegiatan advokasi dengan TP PKK desa, perangkat desa dan kader
c) Pendataan Sasaran KIA oleh Petugas Wilayah
Tujuan dari program ini adalah untuk mengetahui sasaran KIA di wilayah kerja. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita dan apras.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
5 Desa BBM Petugas ATK Desa memiliki DAK NON
Wilayah dan data sasaran FISIK 5org x 5 ds x Kader KIA yang riil 2 kali x Rp.25.000 = Rp.1.250.000
Tabel perencanaan kegiatan pendataan sasaran KIA oleh petugas wilayah
d) Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di Setiap Desa
Tujuan dari program ini adalah untuk menambah pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan, persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu hamil.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
5 Desa BBM Bikor dan Buku Tercapainya DAK NON
Programer Paket/Pedoman pelayanan ibu FISIK 5org x 5 ds x KIA Kelas Ibu hamil 3 kali x Hamil paripurna (K4 Rp.25.000 = sampai 98%) Rp.1.875.000 MAKMIN 15 org x 5 ds x 3 kali x 45.000 = Rp. 10.125.000
Tabel kegiatan perencanaan pelaksanaan kelas ibu hamil disetiap desa
e) Penambahan Kelas Ibu Hamil
Tujuan dari program ini adalah menambah pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan, persalinan dan perawatan bayi baru lahir serta mendekatkan dengan sasaran. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu hamil.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
5 Desa BBM Petugas Buku Terbentuknya DAK NON
Wilayah, Paket/Pedoman kelas ibu FISIK 5org x 5 ds x Bikor dan Kelas Ibu hamil baru 3 kali x Programer Hamil disetiap desa Rp.25.000 = KIA Rp.1.875.000 MAKMIN 15 org x 5 ds x 3 kali x 45.000 = Rp. 10.125.000
Tabel perencanaan kegiatan penambahan kelas ibu hamil
f) Pelaksanaan ANC Terpadu
Tujuan dari program ini adalah untuk deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu hamil.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
5 Desa BBM Dokter Peralatan, Tercapainya DAK NON
umum, dokter tensi set pelayanan ibu FISIK 5org x 5 ds x gigi dan dopler, hamil 2 kali x petugas laboratorium paripurna (K4 Rp.25.000 = laboratorium dan peralatan sampai 98%) Rp.1.250.000 gigi
Tabel kegiatan perencanaan pelaksanaan ANC terpadu
g) Koordinasi dengan BPM di Wilayah Kerja Puskesmas Gesang maupun
Luar Wilayah Kerja Puskesmas Gesang Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan cakupan semua program KIA. Sasaran dari kegiatan ini adalah BPM yang praktek di wilayah kerja puskesmas maupun luar wilayah kerja puskesmas.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
BPM BBM Petugas ATK Tercapainya DAK NON
Wilayah target program FISIK 2org x 5 ds x KIA 4 kali x Rp.25.000 = Rp.1.000.000
Tabel perencanaan kegiatan koordinasi BPM di wilayah kerja puskesmas
gesang maupun luar wilayah kerja puskesmas gesang
h) Sosialisasi Tentang Promosi Persalinan Di Fasilitas Kesehatan
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan cakupan persalinan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah kader, TP PKK desa,TP PKK kecamatan.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
97% ibu Transport Kepala LCD, Meningkatkan DAK NON
bersalin puskesmas, Leaflet, cakupan FISIK 5org x 5 ds x Bikor dan Buku KIA, persalinan di 2 kali x Programer ATK fasilitas Rp.25.000 = KIA kesehatan Rp.1.250.000 sampai 97%
Tabel perencanaan kegiatan sosialisasi tentang promosi persalinan di
fasilitas kesehatan
i) Kunjungan Rumah dalam Rangka DDKT bayi dan Balita
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan cakupan bayi dan balita paripurna setiap bulan. Sasaran dari kegiatan ini adalah bayi dan balita.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana
Dana SDM Alat
90% bayi Transport Petugas ATK, Tercapainya DAK NON
dan balita 5org x 5 ds x Wilayah Mikrotoa, balita FISIK paripurna 4 kali x Timbangan paripurna Rp.25.000 = Dewasa dan sampai 90% Rp.2.500.000 Kohort Balita
Tabel perencanaan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka DDTK bayi
dan balita
j) Pelaksanaan Kelas Ibu Balita
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang tumbuh kembang balita. Sasaran dari kegiatan ini adalah semua ibu yang mempunyai anak 0-5 tahun.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
5 Desa BBM Bikor, Modul Tercapainya DAK NON
Programer kelas ibu bayi dan balita FISIK 5org x 5 ds x 3 KIA dan balita, ATK paripurna kali x Bidan dan Buku sampai 90% Rp.25.000 = Wilayah KIA Rp.1.875.000 MAKMIN 15 org x 5 ds x 3 kali x 45.000= Rp.10.125.000
Tabel perencanaan kegiatan pelaksanaan kelas ibu balita
k) Sosialisasi SIDDTK kepada Guru PAUD, Guru TK, Kader Posyandu
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan guru PAUD, guru TK, kader posyandu tentang SIDDTK. Sasaran dari kegiatan ini adalah guru PAUD, guru TK dan kader.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
100% guru BBM Bikor, LCD, Tercapainya DAK NON
PAUD, Programer Lembar apras FISIK guru TK, 5org x 5 ds x KIA dan balik, paripurna dan kader 2 kali x Bidan DDTK, sampai 90% Rp.25.000 = Wilayah Buku KIA Rp.1.250.000 MAKMIN 15 org x 5 ds x 2 kali x 45.000= Rp.6.750.000
Tabel perencanaan kegiatan sosialisasi SIDDTK kepada guru PAUD, guru
TK, kader posyandu
l) Kunjungan ke TK dalam rangka DDTK Apras
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan cakupan kunjungan apras setiap bulan. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak apras.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
90% dari BBM Petugas TK, Tercapainya DAK NON
apras Wilayah Mikrotoa dan apras FISIK 5org x 5 ds x Timbangan paripurna 2 kali x sampai 97% Rp.25.000 = Rp.1.250.000
Tabel perencanaan kegiatan kunjungan ke TK dalam rangka DDTK Apras
m) AMP Non Medis pada Lintas Sektor
Tujuan dari program ini adalah untuk menurunkan AKI dan AKB. Sasaran dari kegiatan ini adalah lintas sektor.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
100% BBM Bikor, LCD dan Tercapainya DAK NON
Programer Buku KIA Persalinan FISIK 5org x 5 ds x KIA dan Tenaga 2 kali x Bidan Kesehatan Rp.25.000 = Wilayah Rp.1.250.000 MAKMIN 15 org x 5 ds x 2 kali x 45.000= Rp.6.750.000
Tabel perencanaan kegiatan AMP non medis pada lintas sektor
n) Pembinaan Dukun Bayi Tujuan dari program ini adalah untuk menurunkan AKI dan AKB. Sasaran dari kegiatan ini adalah dukun bayi.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
100% BBM Bikor, Lembar Tercapainya DAK NON
Programer balik, alat Persalinan FISIK 10 org x 6 kali KIA dan peraga Tenaga x Rp.25.000 = Bidan Kesehatan Rp.1.500.000 Wilayah MAKMIN 10 org x 6 kali x 45.000= Rp.2.700.000
Tabel perencanaan kegiatan pembinaan dukun bayi
o) Jambore Kader Tujuan dari program ini adalah meningkatkan SDM kader. Sasaran dari kegiatan ini adalah kader.
Target Sumber Daya Indikator Sumber
Keberhasilan Dana Dana SDM Alat
100% BBM Bikor, Lembar Tercapainya DAK NON
Programer balik, LCD cakupan FISIK 5 org x 30 KIA dan KIA/KB posyandu x Bidan Rp.25.000 = Wilayah Rp.3.750..000 MAKMIN 5 org x 30 posyandu x 45.000= Rp.6.750.000