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LIMITE

PROCESO ENTRADA
DETERMINACIN Y REVISIN DE REQUISITOS
COMERCIAL Pedido de un cliente

DISEO DE UN PRODUCTO Materias primas

COMPRAS
Procedimiento y normas
Fuerza laboral
PRODUCCIN Materiales y relaciones
Equipos/ herramientas
Ambiente
LOGSTICO
ENSEANZA-APRENDIZAJE
COMUNICACIN INTERNA
MEDICIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
Documentos de gestin del SGCE
Poltica y objetivos de la calidad
Manual de la calidad de la IEI
Procedimientos obligatorios del SGCE
AUDITORIA INTERNA Normatividad de la familia de normas ISO 9000
Procesos estrategicos, claves y soporte de la IEI
Documentos y registros del SGCE
Informes de auditorias internas/ externas previas

MEJORA CONTINUA
ELABORACIN DE UNA APLICACIN DE SOFTWARE
GESTIN DE PERSONAL
LIMITES DE UN PROCESO: ALTERNATIVAS

ACTIVIDADES SALIDA

Otencion y consumo de materialesy componentes


Produccin en fafrica
Distribucin en venta Residuos y emisiones
Uso o utilizacin
Sistema de fin de vida, eliminacin final

Fuerza laboral/ servicios


Equipo/ bienes
Transformacion del valor de entrada (Tiempo, lugar, forma) Se agrega o se crea Mtodos
Ambiente

Se planifica y programa la auditoria interna de la calidad


Se elabora la lista de verificacin
se informa a los participantes sobre el programa de auditoria interna
se realiza la apertura interna
Informe de auditoria interna
se clasifican los hallazgos de la IEI
se elabora el informe de la auditoria interna
se clausura la auditoria interna
se revisa y aprueba el informe de auditoria interna
se efectua el seguimiento de las no conformidades por parte de la direccin
PERSONAS MATERIAL/INFORMACION RECURSOS FISICOS METODO

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