You are on page 1of 39

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP)


KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN
VISI dan MISI
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri miliki visi
“Terwujudnya Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri Yang Berkualitas
Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pengembangan”. Visi ini diturunkan menjadi
5 (lima) misi yaitu:
1. Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang
pemerintahan daalam negeri;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan;
3. Memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring
penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan pemerintahan daerah, serta institusi penelitian dan pengembangan
Kementerian/LPND;
4. Meningkatkan kualitas pembinaan penelitian dan pengembangan bidang
pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria;
5. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah.

KEBIJAKAN STRATEGIS
Dalam upaya mendudukkan peran dan fungsinya, khususnya dalam
menghasilkan berbagai rekomendasi strategis terkait penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, Maka Badan Penelitian dan
Pengembangan terus mengupayakan langkah-langkah strategis dalam
meningkatkan kinerja lembaga, menyangkut aspek-aspek :
1. Peningkatan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai
stakeholder terkait
2. Peningkatan kualitas program sampai pada hasil-hasil penelitian
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Internal
4. Optimalisasi dan efktifitas penggunaan anggaran
Keseluruhan aspek ini sebagaimana terakomodir dan dijabarkan ke
dalam visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
1. Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi strategis
dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri
dan otonomi daerah

-1-
2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme peneliti dalam menghasilkan
output-output penelitian secara berkualitas dan bermanfaat
3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung
secara memadai, khususnya yang secara langsung mendukung proses dan
output penyelenggaraan penelitian dan pengembangan secara berkualitas
4. Melakukan koordinasi penyelenggaraan litbang baik dengan komponen
terkait di lingkungan kemendagri, maupun dengan institusi litbang terkait
di tingkat pusat dan daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi
dan penyusunan kebijakan kelitbangan.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai :
1. Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan strategis
bidang-bidang kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan
umum,penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah,
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta
penyelenggaraan pembangunan daerah dan administrasi kependudukan
2. Tersedianya arahan kebijakan yang efektif dalam penyelenggaraan
penelitian dan pengembangan, mencakup penelitian kebijakan (soft
sciencis) dan penelitian teknologi (hard sciences)
3. Tersedianya hasil-hasil penelitian, kajiann, dan telaahan yang berkualitas
sebagai input/rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan oleh
Menteri Dalam Negeri dan para Pimpinan Komponen terkait di lingkungan
kemendagri
4. Terselenggaranya tugas-tugas kesekretariatan sebagai unsur pelayanan
(services) dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja
di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Tersediannya dan termanfaatkannya sarana dan prasarana yang secara
langsung mendukung proses dan output penelitian dan pengembangan
6. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan litbang, baik dengan komponen
di lingkungan kementerian Dalam Negeri maupun dengan institusi Litbang
Pusat ( kementerian/LPNK) dan daerah (Balitbangda)

II. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN


A. KEUANGAN
1. Perkembangan Alokasi Anggaran
Tahun Anggaran 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan
mendapat alokasi Pagu Anggaran APBN (sesuai pagu indikatif) sebesar Rp
67.068.426.000,- (Enam puluh tujuh milyar enam puluh delapan juta empat
ratus dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan DIPA Nomor DIPA-
010.11.1.403222/2013 tanggal 5 Desember 2012, untuk kegiatan dan
alokasi pagu anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

-2-
1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan
Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp5.346.080.000,-
2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik,
dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar
Rp5.513.700.000,-
3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan
Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.985.770.000,-
4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar
Rp5.089.860.000,-
5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan
pagu anggaran sebesar Rp46.133.016.000,-

BAGAN PAGU ANGGARAN BERDASARKAN UNIT KERJA LINGKUP


BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013

Berdasarkan bagan di atas maka dapat diketahui bahwa pagu


anggaran terbesar terdapat pada lingkup Sekretariat Badan dengan pagu
anggaran sebesar 68,78% dari pagu anggaran Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemendagri. Sementara masing-masing
PuslitbangPembangunan dan Keuda sebesar 7,97%,
PuslitbangKesbangpol dan OTDA sebesar 8,22%, PuslitbangPUM dan
Kependudukan sebesar 7,43%, dan PuslitbangPemdes dan Pemmas
sebesar 7,59% dari keseluruhan anggaran BPP Kemendagri Tahun 2013.
Lebih lanjutnya, bila dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran
BPP Kemendagri terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja
pegawai dengan paguRp 10.693.471.000,-, belanja barang dengan pagu

-3-
Rp44.558.967.000,-, dan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar
Rp11.815.988.000,- Berikut bagan pagu anggaran berdasarkan unit kerja
lingkup BPP Kemendagri dan berdasarkan jenis belanja.

BAGAN BERDASARKAN JENIS BELANJA


(dalam ribuan)

Berdasarkan bagan jenis belanja di atas terlihat bahwa pagu


anggaran Belanja Barang memiliki pagu anggaran terbesar, yaitu sebesar
66,44% dari pagu anggaran BPP Kemendagri, disusul Belanja Modal
sebesar 17,62%, dan Belanja Pegawai sebesar 15,94% dari pagu
keseluruhan

2. Realisasi sampai dengan Triwulan IV


Realisasi anggaran sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2013
berakhir sebesar Rp. 60.447.072.451,- (Enam puluh milyar empat ratus
empat puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu
rupiah) atau 90,13%. Realisasi anggaran ini dapat dilihat pada 5 (lima)
kegiatan utama, yaitu:
a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan
Keuangan Daerahdengan pagu anggaran sebesar Rp 5.346.080.000,-
Realisasi sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun 2013
adalah Rp 4.205.712.800,- atau 78,67%.

-4-
b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa Politik
dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp
5.513.700.000,-, realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya
TRIWULAN IV Tahun 2013 mencapai Rp5.387.439.275,- atau 97,71%.
c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan
Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.985.770.000,-
,realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun
2013 telah mencapai Rp4.352.896.600,- atau87,31%.
d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp
5.089.860.000,-, realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya
TRIWULAN IV Tahun 2013 mencapai Rp3.561.873.150,- atau 69,98%.
e. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian
dan Pengembangan Kementerian Dalam negeri, realisasi anggaran
sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 42.939.150.626 ,- (Empat
puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima
puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) atau 93,08% dari
anggaran sebesar Rp. 46.133.016.000,- (Empat puluh enam milyar
seratus tiga puluh tiga juta enam belas ribu rupiah)
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran
a. Adanya mutasi jabatan di tingkat Esselon II dan III yang
mempengaruhi perubahan PPK dan PPTK;
b. Adanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan
Akun Dinas Dalam dan Luar kota, yang mempengaruhi perub ahan
revisi DIPA dan POK;
c. Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru, sehingga
bendahara tersebut masih perlu diberikan bimbingan sehingga dalam
proses pencairan realisasi anggaran pada pusat-pusat;
d. Adanya pejabat PPTK/Esselon IV yang memasuki masa purna
bakti/pensiun, sehingga menghambat proses kegiatan dan program
serta realisasi anggaran pada bidang-bidang di pusat litbang;
e. Kurang pahamnya PPTK dalam proses dan mekanisme pencairan
anggaran, sehingga usulan dokumen pencairan anggaran selalu
mengalami kekurangan atau kesalahan administrasi;
f. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan sehingga mengalami
proses pencairan karena kurang telitinya bendahara dan PPTK serta
PPK dalam memahami dokumen administrasi pertanggungjawaban
keuangan;
g. Pertanggungjawaban suatau kegiatan dari pengelola kegiatan sering
berubah rencana kegiatan yang mempengaruhi perubahan jadual

-5-
kegiatan yang telah disepakati, dan berdampak pada proses
penyerapan anggaran;
h. Legalisir pajak yang memakan waktu hampir 4 hari sehingga
mempengaruhi perputaran uang (Revolving );
i. Adanya tarik ulur terhadap anggaran yang di kembalikan untuk
menjadi tunjangan kinerja;
j. Pembangunan gedung yang terlambat di karenakan perlu dilakukan
lelang ulang, sehingga pembangunan baru dapat di laksanakan pada
awal Triwulan III Tahun 2013;
k. Pengaruh iklim dan cuaca, dimana kegiatan perkantoran jadi
terganggu, yang lebih dominan proses pembangunan gedung
mengalami gangguan.
Untuk mengetahui tentang program kerja, anggaran dan capaian
kinerja BPP Kemendagri dalam kurun 10 (sepuluh) tahun terakhir 2004-2013,
dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 1
Program Kerja, Anggaran dan Capaian Kinerja
BPP Kemendagri Tahun 2004-2014

Tahun Pagu Realisasi


No %
Anggaran Anggaran (Rp) (Rp)
1 2004-2005 14,931,378,000 14,670,464,927 98.25
2 2005-2006 18,672,762,000 15,543,793,664 83.24
3 2006-2007 21,031,993,000 17,513,044,539 83.27
4 2007-2008 33,549,364,000 24,710,110,974 73.65
5 2008-2009 32,347,500,000 25,118,180,919 77.65
6 2009-2010 31,787,800,000 24,849,104,872 78.17
7 2010-2011 30,244,754,000 27,018,614,932 89.33
8 2011-2012 33,191,800,000 31,998,376,455 96.40
9 2012-2013 50,322,705,000 40,848,619,386 81.17
10 2013-2014 67,068,426,000 60,447,072,451 90.13
Rata-rata 333,148,482,000 282,717,383,119
84.86
Jumlah 33,314,848,200 28,271,738,312

-6-
Tabel 2
REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013

PAGU ANGGARAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN


PAGU
NO UNIT KERJA REVISI
ANGGARAN (Rp.)
(Rp.) Rp. % Rp. %
i ii iii iv v vi vii viii
1. PUSLITBANG PEMBANGUNAN & KEUDA 5,682,000,000 5,346,080,000 4,205,712,800 78.67 1,140,367,200 21.33
2. PUSLITBANG KESBANGPOL & OTDA 5,850,000,000 5,513,700,000 5,387,439,275 97.71 126,260,725 2.29
3. PUSLITBANG PUM & KEPENDUDUKAN 5,322,000,000 4,985,770,000 4,352,896,600 87.31 632,873,400 12.69
4. PUSLITBANG PEMDES & PEMMAS 5,424,000,000 5,089,860,000 3,561,873,150 69.98 1,527,986,850 30.02
5 SEKRETARIAT 46,316,566,000 46,133,016,000 42,939,150,626 93.08 3,193,865,374 6.92
a. BAGIAN PERENCANAAN 6,821,609,000 7,509,309,000 6,722,345,783 89.52 786,963,217 10.48
b. BAGIAN UMUM 19,275,863,000 19,251,237,000 17,484,038,907 90.82 1,767,198,093 9.18
c. BAGIAN KEUANGAN 13,468,752,000 14,097,382,000 13,823,006,746 98.05 274,375,254 1.95
d. BAGIAN KERJASAMA & ADM PENELITIAN 6,750,342,000 5,275,088,000 4,909,759,190 93.07 365,328,810 6.93
JUMLAH 68,594,566,000 67,068,426,000 60,447,072,451 90.13 6,621,353,549 9.87

-7-
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2013

KOMPONEN: BADAN PENELITIAN DAN PENEMBANGAN


PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM PENELITIAN Meningkatnya 10.693.471 4.190.349 42.161.817 11.548.929 - 68.594.566
DAN PENGEMBANGAN kualitas kebijakan
KEMENTERIAN DALAM lingkup Kemendagri
NEGERI. yang didukung oleh
hasil penelitian dan
pengembangan serta
pemanfaatan hasil
penelitian sebagai
bahan rekomendasi
perumusan
kebijakan
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM:
KEGIATAN 1 Tersusunnya hasil-
hasil penelitian dan 5.513.700
Penelitian dan - 5.513.700
pengembangan,
Pengembangan Bidang - - -
pengkajian dan FGD,
Kesatuan Bangsa, Politik,
serta fasilitasi
dan Otonomi Daerah
kelitbangan bidang
Kesbangpol dan Otda
yang berkualitas (49
laporan)

INDIKATOR KINERJA

-8-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEGIATAN1:
1 Jumlah hasil penelitian, Tersusunnya hasil - - 4.160.260 - - - 4.160.260
. pengkajian, dan penelitian,
pengembangan bidang pengkajian, dan
Kesbangpol dan pengembangan
Otonomi Daerah yang bidang Kesbangpol
diseminarkan dan Otda sebagai
dan/atau di bahan perumusan
publikasikan dan/atau Kebijakan pimpinan
di tindaklanjuti di bidang
kesbangpol dan
Otda (24 Laporan)
SUB OUTPUT:
1. Penelitian Bidang Tersusunnya 1 (satu) 1.172.490 1.172.490
1. Kesbangpol yang laporan rekomendasi
diseminarkan penelitian Bidang
dan/atau di Kesbangpol dan Otda
publikasikan yang diseminarkan
dan/atau di dan/atau di
tindaklanjuti publikasikan
dan/atau di
tindaklanjuti
1. Kajian Strategis Tersusunnya 1 (satu) 489.160 489.160
2. Bidang Kesbangpol laporan rekomendasi
dan otda (sesuai hasil pengkajian
dengan Tupoksi Bidang Kesbangpol
Komponen dan Otda yang
Kemendagri) yang diseminarkan
diseminarkan dan/atau di
dan/atau di publikasikan
publikasikan dan/atau di
dan/atau di tindaklanjuti

-9-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tindaklanjuti

1. Pengembangan Tersusunnya 14 1.400.000 1.400.000


3. Kebijakan (empat belas) laporan
hasil pengembangan
kebijakan Bidang
Kesbangpol dan otda
yang di publikasikan
dan/atau di
tindaklanjuti
1. Kajian Aktual Tersusunnya 1 (satu) 729.600 729.600
4. Bidang Kesbangpol laporan rekomendasi
dan otda hasil Kajian Bidang
Kesbangpol dan otda
1. Penerapan Bidang Tersusunnya 1 (satu) 369.010 369.010
5. Kesbangpol dan laporan hasil
otda penerapan Bidang
Kesbangpol dan otda
2 Prosentase kesesuaian 100% tercapainya - - 1.353.440 - - - 1.353.440
. capaian kinerja kegiatan fasilitasi
pembinaan dan/atau dlm rangka
supervisi, fasilitasi, dan kelancaran
evaluasi kelitbangan pelaksanaan
dengan rencana kerja kegiatan
Kesbangpol dan kelitbangan pada
Otonomi Daerah Bidang Kesbangpol
dan Otda (5
Laporan)
SUB OUTPUT: -

-10-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pelaksanaan Forum Terlaksananya Forum 300.000 300.000
1. Konsultasi Tekknis Konsultasi Tekknis
Substansi Substansi Bidang
Kesbangpol dan otda
(1 laporan)
2. Pelaksanaan Terlaksananya 278.210 278.210
2. Fasilitasi dan Supervisi Bidang
Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda
Kesbangpol dan (1 laporan)
Otda
2. Fasilitasi Terlaksananya tata 196.100 196.100
3. Pelaksanaan Tata operasional Pusat
Operasional Pusat Litbang Kesbang Pol
Litbang Kesbangpol dan Otda (1 Laporan)
dan Otda
2. Evaluasi Capaian Tersusunnya 1 279.480 279.480
4. Kinerja Bidang laporan Capaian
Kesbangpol dan Kinerja Bidang
Otda Kesbangpol dan Otda
2. Fasilitasi Meningkatnya 299.650 299.650
5. peningkatan kapasitas dan kualitas
kapasitas dan penelitian dan
kualitas penelitian pengembangan (1
dan pengembangan paket)
lingkup kesbangpol
dan otda

KEGIATAN 2 Tersusunnya hasil-

-11-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penelitian dan hasil penelitian dan - - 4.985.770 - - - 4.985.770
Pengembangan Bidang pengembangan,
PUM dan Kependudukan pengkajian dan FGD,
serta fasilitasi
kelitbangan bidang
PUM dan
Kependudukan yang
berkualitas 34
Laporan
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN1:
1 Jumlah hasil penelitian, Tersusunnya hasil - - 3.564.970 - - - 3.564.970
. pengkajian, dan penelitian,
pengembangan bidang pengkajian, dan
Pemerintahan Umum pengembangan
dan Kependudukan Bidang PUM dan
yang diseminarkan Kependudukan
dan/atau di sebagai bahan
publikasikan dan/atau perumusan
di tindaklanjuti Kebijakan pimpinan
(17 Laporan)
SUB OUTPUT:
1. Penelitian bidang Tersusunnya 1 1.186.040 1.186.040
1. Pemerintahan laporan rekomendasi
Umum dan penelitian bidang
Kependudukan Pemerintahan Umum
yang diseminarkan dan Kependudukan
dan/atau di yang diseminarkan
publikasikan dan/atau di
dan/atau di publikasikan
tindaklanjuti dan/atau di
tindaklanjuti

-12-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Kajian Strategis Tersusunnya 1 (satu) 488.650 488.650
2. bidang laporan rekomendasi
Pemerintahan hasil pengkajian
Umum dan bidang Pemerintahan
Kependudukan Umum dan
(sesuai dengan Kependudukan yang
Tupoksi Komponen diseminarkan
Kemendagri) yang dan/atau di
diseminarkan publikasikan
dan/atau di dan/atau di
publikasikan tindaklanjuti
dan/atau di
tindaklanjuti
1. Pengembangan Tersusunnya 12 (dua 1.144.680 1.144.680
3. Kebijakan belas) laporan hasil
pengembangan
bidang Pemerintahan
Umum dan
Kependudukan yang
di publikasikan
dan/atau di
tindaklanjuti
1. Kajian Aktual Tersusunnya 2 (dua) 532.500 532.500
4. Bidang laporan rekomendasi
Pemerintahan hasil Kajian bidang
Umum dan Pemerintahan Umum
Kependudukan dan Kependudukan
1. Penerapan Bidang Tersusunnya 1 (satu) 213.100 213.100
5. Pemerintahan laporan hasil
Umum dan penerapan bidang
Kependudukan Pemerintahan Umum
dan Kependudukan

-13-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Prosentase kesesuaian 100% tercapainya - - 1.420.800 - - - 1.420.800
. capaian kinerja kegiatan fasilitasi
pembinaan dan/atau dlm rangka
supervisi, fasilitasi, dan kelancaran
evaluasi kelitbangan pelaksanaan
dengan rencana kerja kegiatan
bidang Pemerintahan kelitbangan pada
Umum dan bidang
Kependudukan Pemerintahan
Umum dan
Kependudukan (5
Laporan)
SUB OUTPUT:
2. Pelaksanaan Forum Terlaksananya Forum 250.000 250.000
1. Konsultasi Tekknis Konsultasi Tekknis
Substansi Substansi bidang
Pemerintahan Umum
dan Kependudukan (1
Laporan)
2. Pelaksanaan Terlaksananya 368.400 368.400
2. Fasilitasi dan Supervisi bidang
Supervisi bidang Pemerintahan Umum
Pemerintahan dan Kependudukan (1
Umum dan laporan)
Kependudukan
2. Fasilitasi Terlaksananya tata 242.000 242.000
3. Pelaksanaan Tata operasional bidang
Operasional bidang Pemerintahan Umum
Pemerintahan dan Kependudukan (1
Umum dan Laporan)
Kependudukan
2. Evaluasi Capaian Tersusunnya 1 300.000
4. Kinerja bidang laporan Capaian

-14-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemerintahan Kinerja bidang
Umum dan Pemerintahan Umum
Kependudukan dan Kependudukan
2. Fasilitasi Meningkatnya 260.400
5. peningkatan kapasitas dan kualitas
kapasitas dan penelitian dan
kualitas penelitian pengembangan (1
dan pengembangan paket)
lingkup bidang
Pemerintahan
Umum dan
Kependudukan

KEGIATAN 3 Tersusunnya hasil-


hasil penelitian dan
Penelitian dan - - 5.089.860 - - - 5.089.860
pengembangan,
Pengembangan Bidang
pengkajian dan FGD,
Pemdes dan Pemmas
serta fasilitasi
kelitbangan bidang
pemerintahan desa
dan pemberdayaan
masyarakat yang
berkualitas (34
Laporan)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN1:

-15-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah hasil penelitian, Tersusunnya hasil - - 3.768.760 - - - 3.768.760
. pengkajian, dan penelitian,
pengembangan bidang pengkajian, dan
Pemdes dan Pemmas pengembangan
yang diseminarkan bidang Pemdes dan
dan/atau di Pemmas sebagai
publikasikan dan/atau bahan perumusan
di tindaklanjuti Kebijakan pimpinan
(17 Laporan)
SUB OUTPUT:
1. Penelitian bidang Tersusunnya 1 1.246.680 1.246.680
1. Pemdes dan laporan rekomendasi
Pemmas penelitian bidang
Pemdes dan Pemmas
yang diseminarkan
dan/atau di
publikasikan
dan/atau di
tindaklanjuti
1. Kajian Strategis Tersusunnya 1 (satu) 449.200 449.200
2. bidang Pemdes dan laporan rekomendasi
Pemmas hasil pengkajian
bidang Pemdes dan
Pemmas yang
diseminarkan
dan/atau di
publikasikan
dan/atau di
tindaklanjuti
1. Pengembangan Tersusunnya 12 (dua 1.200.000 1.200.000
3. Kebijakan belas) laporan hasil
pengembangan
kebijakan yang di

-16-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
publikasikan
dan/atau di
tindaklanjuti

1. Kajian Aktual Tersusunnya 2 (dua) 418.800 418.800


4. bidang Pemdes dan laporan rekomendasi
Pemmas hasil Kajian Aktual
Bbidang Pemdes dan
Pemmas
1. Penerapan bidang Tersusunnya 1 (satu) 454.080 454.080
5. Pemdes dan laporan hasil
Pemmas penerapan bidang
Pemdes dan Pemmas
3 Prosentase kesesuaian 100% tercapainya - - 1.321.100 - - 1.321.100
. capaian kinerja kegiatan fasilitasi
pembinaan dan/atau dlm rangka
supervisi, fasilitasi, dan kelancaran
evaluasi kelitbangan pelaksanaan
dengan rencana kerja kegiatan
bidang Pemerintahan kelitbangan pada
Desa dan bidang Pemdes dan
Pemberdayaan Pemmas (5 Laporan)
Masyarakat
SUB OUTPUT:
3. Pelaksanaan Forum Terlaksananya Forum 214.575 214.575
1. Konsultasi Tekknis Konsultasi Tekknis
Substansi Substansi bidang
Pemdes dan Pemmas
(1 Laporan)
3. Pelaksanaan Terlaksananya 270.750 270.750
2. Fasilitasi dan Supervisi bidang
Supervisi bidang Pemdes dan Pemmas
Pemdes dan (1 laporan)

-17-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemmas

3. Fasilitasi Terlaksananya tata 281.770 281.770


3. Pelaksanaan Tata operasional bidang
Operasional bidang Pemdes dan Pemmas
Pemdes dan (1 Laporan)
Pemmas
3. Evaluasi Capaian Tersusunnya 1 334.455 334.455
4. Kinerja bidang laporan Capaian
Pemdes dan Kinerja bidang
Pemmas Pemdes dan Pemmas
3. Fasilitasi Meningkatnya 219.550 219.550
5. peningkatan kapasitas dan kualitas
kapasitas dan penelitian dan
kualitas penelitian pengembangan (1
dan pengembangan paket)
lingkup bidang
Pemdes dan
Pemmas
KEGIATAN 4 Tersusunnya hasil-
hasil penelitian dan
Penelitian dan -
pengembangan, 5.346.080
Pengembangan Bidang - - - 5.346.080
pengkajian, serta
Pembangunan dan
fasilitasi kelitbangan
Keuangan Daerah
bidang
pembangunan dan
keuagan daerah
yang berkualitas (22
Laporan)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN1:

-18-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Jumlah hasil Tersusunnya hasil - 3.920.280 - - 3.920.280
penelitian, penelitian,
pengkajian, dan pengkajian, dan
pengembangan pengembangan
Bidang Bidang
Pembangunan dan Pembangunan dan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
yang diseminarkan sebagai bahan
dan/atau di perumusan
publikasikan Kebijakan pimpinan
dan/atau di (17 Laporan)
tindaklanjuti
SUB OUTPUT:
1.1. Penelitian Tersusunnya 1 1.142.390 1.142.390
Bidang laporan rekomendasi
Pembangunan penelitian Bidang
dan Keuangan Pembangunan dan
Daerah yang Keuangan Daerah
diseminarkan yang diseminarkan
dan/atau di dan/atau di
publikasikan publikasikan
dan/atau di dan/atau di
tindaklanjuti tindaklanjuti
1.2. Kajian Strategis Tersusunnya 1 (satu) 469.450 469.450
Bidang laporan rekomendasi
Pembangunan hasil pengkajian
dan Keuangan Bidang Pembangunan
Daerah yang dan Keuangan Daerah
diseminarkan yang diseminarkan
dan/atau di dan/atau di
publikasikan publikasikan
dan/atau di dan/atau di
tindaklanjuti tindaklanjuti

-19-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3. Pengembangan Tersusunnya 12 (dua 1.200.000 1.200.000
Kebijakan belas) laporan hasil
pengembangan
Kebijakan yang di
publikasikan
dan/atau di
tindaklanjuti
1.4. Kajian Aktual Tersusunnya 2 (dua) 721.540 721.540
Bidang laporan rekomendasi
Pembangunan hasil Kajian Aktual
dan Keuangan Bidang Pembangunan
Daerah dan Keuangan Daerah
1.5. Penerapan Tersusunnya 1 (satu) 386.900 386.900
Bidang laporan hasil
Pembangunan penerapan Bidang
dan Keuangan Pembangunan dan
Daerah Keuangan Daerah
2. Prosentase 100% tercapainya - - 1.425.800 - - - 1.425.800
kesesuaian capaian kegiatan fasilitasi
kinerja pembinaan dlm rangka
dan/atau supervisi, kelancaran
fasilitasi, dan pelaksanaan
evaluasi kelitbangan kegiatan
dengan rencana kelitbangan pada
kerja bidang Bidang
Pembangunan dan Pembangunan dan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah (5
Laporan)
SUB OUTPUT:
2.1. Pelaksanaan Terlaksananya Forum 275.000 275.000
Forum Konsultasi Tekknis
Konsultasi Substansi Bidang
Tekknis Pembangunan dan

-20-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Substansi Keuangan Daerah (1
laporan)

2.2. Pelaksanaan Terlaksananya 314.400 314.400


Fasilitasi dan Fasilitasi dan
Supervisi Supervisi Bidang
Bidang Pembangunan dan
Pembangunan Keuangan Daerah (1
dan Keuangan laporan)
Daerah
2.3. Fasilitasi Terlaksananya tata 300.000 300.000
Pelaksanaan operasional Bidang
Tata Pembangunan dan
Operasional Keuangan Daerah (1
Bidang Laporan)
Pembangunan
dan Keuangan
Daerah
2.4. Evaluasi Tersusunnya 1 200.000 200.000
Capaian Kinerja laporan Capaian
Bidang Kinerja Bidang
Pembangunan Pembangunan dan
dan Keuangan Keuangan Daerah
Daerah
2.5. Fasilitasi Meningkatnya 336.400 336.400
peningkatan kapasitas dan kualitas
kapasitas dan penelitian dan
kualitas pengembangan (1
penelitian dan paket)
pengembangan
lingkup Bidang
Pembangunan

-21-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan Keuangan
Daerah

KEGIATAN 5 Terpenuhinya
dukungan pelayanan
Dukungan Manajemen dan 10.693.471 4.190.349 21.226.407 - 11.548.929 - 47.659.156
teknis dan
Dukungan Teknis Lainnya
administrasi yang
Badan Penelitian dan
berkualitas di
Pengembangan
lingkungan Badan
Kementerian Dalam Negeri
Penelitian dan
Pengembangan (6
dok, 63 lap, 3
peraturan, 4 layanan
(12 bln) dan 4 unit)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN1:
1. Prosentase 100% - - 2.055.626 - - - 2.055.626
penyelesaian terselesaikannya
dokumen dokumen
perencanaan perencanaan
program dan program dan
anggaran anggaran (4
dokumen)
SUB OUTPUT:
1.1. Inventarisasi Tersusunnya 1 416.126 416.126
Program dan dokumen Renja (RK-
Penyusunan KL) BPP Kemendagri
Renja-KL BPP Tahun 2014
Tahun 2014

-22-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2. Penyusunan Tersusunnya 1 400.000 400.000
dan dokumen Rencana
Perhitungan Kerja Anggaran (RKA-
Anggaran KL) BPP Kemendagri
Tahun 2013 Litbang Tahun 2012
1.3. Penyusunan Tersusunnya 1 1.050.000 1.050.000
Review Renstra Dokumen Grand
Design BPP
Kemendagri
1.4. Penyusunan Tersusunnya 1 189.500 189.500
Arah Program dokumen Arah
BPP Tahun Program Kelitbangan
2014 BPP dan PemdaTahun
2014
2. Prosentase 100% tercapainya - - 1.493.020 - - - 1.493.020
Kesesuaian capaian kinerja dengan
kinerja dengan rencana kinerja
rencana kerja tahunan (5 laporan)
tahunan
SUB OUTPUT:
2.1. Monitoring Tersusunnya 1 500.400 500.400
Kegiatan BPP laporan monitoring
Tahun 2013 kegiatan
2.2. Evaluasi Tersusunnya 1 321.420 321.420
pemanfaatan laporan evaluasi
hasil-hasil Hasil-hasil
kelitbangan kelitbangan
yang
ditindaklanjuti
2.3. Evaluasi Tersusunnya 1 201.200 201.200
Program/Kegiat laporan kegiatan
an Tahunan evaluasi tahunan

-23-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BPP

2.4. Evaluasi Kinerja Tersusunnya 1 230.000 230.000


Lakip BPP laporan LAKIP BPP
Tahun 2013 Kemendagri
2.5. Pelaksanaan Terlaksananya 1 240.000 240.000
SPIP BPP laporan Penyusunan
Kemendagri SPIP BPP Kemendagri
Tahun 2013
3. Prosentase 100% tersusunnya - - 1.606.073 - - - 1.606.073
penyelesaian pedoman, juknis,
pedoman, juknis, dan dan peraturan per-
peraturan undang-undangan
perundang- kelitbangan (3
undangan peraturan, 2
kelitbangan lingkup laporan)
Kemdagri dan
Pemda yang
diselesaikan
SUB OUTPUT:
3.1. Penyusunan Tersusunnya: 1.000.000 1.000.000
dan/atau - 3 Peraturan Menteri
penyempurnaa Dalam Negeri
n Per-Undang-
undangan
3.2. Sosialisasi/Dise Tersusunnya 1 406.073 406.073
minasi laporan pelaksanaan
peraturan per- sosialisasi/diseminasi
undang- peraturan perundang-
undangan undangan
3.3. Monitoring dan Tersusunnya 1 200.000 200.000
Evaluasi laporan Monitoring

-24-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan dan Evaluasi
Peraturan Pelaksanaan
Kelitbangan Peraturan
Kelitbangan
4. Prosentase 100% - - 686.140 - - - 686.140
pemanfaatan termanfaatkannya
Database Litbang database/website
dan Perpustakaan litbang dan
perpustakaan
elektronik dalam
menunjang
pelaksanaan
kelitbangan (4
laporan)
SUB OUTPUT:
4.1. Penyelenggaraa Tersusunnya 1 279.600 279.600
n Kegiatan laporan pengelolaan
Sistem sistem informasi dan
Informasi manajemen sebagai
Manajemen Lab pusat data center
Litbang dan serta terbentuknya
Penusunan/Pen peningkatan
golahan Bank kemampuan sdm
Data dalam rangka
Kelitbangan pengelolaan website
BPP
4.2. Pengelolaan Tersusunnya 1 170.400 170.400
Website Lab laporan pengelolaan
Data BPP Tahun Website BPP
2013
4.3. Pengelolaan Tersusunnya 1 176.630 176.630
dan laporan hasil
Pengembangan pengelolaan dan

-25-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perpustakaan pengembangan
Perpustakaan
4.4. Pembelian buku Tesedianya1 Laporan 59.510 59.510
dan Pembelian buku dan
pencetakan/pe pencetakan/penggand
nggandaan aan buku-
buku- buku/peraturan baru
buku/peraturan
baru
5. Prosentase 100% terwujudnya - - 1.272.253 - - - 1.272.253
peningkatan kualitas kualitas media
media publikasi publikasi
Litbang (Jurnal kelitbangan (2
Ilmiah dan Media laporan)
Litbang) yang
diterbitkan dalam 1
(satu) tahun
SUB OUTPUT:
5.1. Penerbitan tersedianya 1 laporan 1.272.253 1.272.253
Jurnal Binapraja penerbitan Jurnal
dan Media BPP Binapraja dan media
Kemendagri BPP (6
edisi/pertahun)
6. Prosentase 100% terwujudnya 10.693.471 4.190.349 - - - - 14.883.820
penyelesaian pelayanan dukungan
pelayanan dukungan operasional kerja
operasional kerja yang tepat waktu
(pembayaran gaji, (12 bulan)
operasional dan
pemeliharaan
perkantoran, serta
langganan daya dan

-26-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jasa) yang tepat
waktu

SUB OUTPUT:
6.1. Pembayaran Terbayarnya Gaji, 10.693.471 10.693.471
Gaji dan Lembur, Honorarium
Tunjangan dan Vakasi BPP dalam
satu tahun anggaran
(12 Bulan)
6.2. Penyelenggaraa Terselenggaranya 4.190.349 4.190.349
n Operasional Operasional dan
dan Pemeliharaan
Pemeliharaan Perkantoran (12
Perkantoran Bulan) dan
terlaksanakannya
pengelolaan keuangan
negara
7. Prosentase 100% terpenuhinya - - 2.115.440 - - - 2.115.440
penyelesaian pelayanan
pelayanan administrasi dan
administrasi tugas teknis lainnya
kepegawaian dan dalam mendukung
tugas teknis lainnya peningkatan
kualitas SDM
aparatur BPP (11
Laporan)
SUB OUTPUT:
7.1. Pemutakhiran Tersusunnya 1
Data Dan laporan data pegawai 183.200 183.200
Updating Data BPP

-27-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepegawaian
7.2. Pembinaan Tersusunnya 4
Pegawai di laporan kegiatan 485.080 485.080
lingkungan BPP pengembangan
kepegawaian berupa
:1) analisis beban
kerja, 2) analisis
jabatan, 3) kenaikan
pangkat terpadu, 4)
pelantikan esselon IV
7.3. Fasilitasi 1). Terfasilitasinya
Pengembangan calon peneliti dan 364.175 364.175
SDM BPP perekayasa dalam
diklat sertifikasi
peneliti/perekayasa,
2). Terfasilitasinya
diklat teknis (1
Laporan)
7.4. Penyelenggaraa tersusunnya 2 laporan
n Manajemen (baperjakat dan 72.195 72.195
Kepegawaian bintek administrasi
kepegawaian)
7.5. Peningkatan Tersedianya 1 laporan
Budaya Kerja peningkatan Budaya 570.230 570.230
dan Etika kerja dan etika
Birokrasi di Birokrasi
Lingkungan BPP
Kemendagri
7.6. Administrasi tersusunnya 1 laporan
Penyelenggaraa administrasi 145.560 145.560
n Pengamanan pengamanan dalam
Dalam BPP Kemendagri

-28-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.7. Pembinaan tersusunnya 1 laporan
Administrasi administrasi dan 295.000 295.000
dan pengelolaan
Pengelolaan perlengkapan
Perlengkapan
8. Prosentase 100% terpenuhinya -
penyelesaian kebutuhan - 730.228 - - - 730.228
kerjasama litbang kerjasama
dalam mendukung kelitbangan dalam
peningkatan mendukung
kapasitas SDA peningkatan
Litbang kapasitas sumber
daya aparatur BPP
(2 Laporan)
SUB OUTPUT:
8.1. Fasilitasi tersusunnya 1 laporan
Strategi Antara kumpulan idea paper 495.770 495.770
yang disampaikan
kepada Mendagri
8.2. Fasilitasi Tersusunnya 1
Kerjasama laporan Kerjasana 234.458
Penelitian dan penelitian
Pengembangan
9. Prosentase 100% terwujudnya -
penyelesaian dokumen SOP BPP - 324.700 - - - 324.700
dokumen SOP BPP (1 dokumen)
SUB OUTPUT:
9.1. Penyusunan tersusunnya 1
dokumen SOP dokumen SOP 324.700 324.700
BPP kelitbangan

-29-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Prosentase 100% -
. penyelesaian dan terselenggaranya - 230.000 - - - 230.000
pengelolaan asset penatausahaan arsip
sesuai SIMAK BMN sesuai dengan SIM
Arsip (3 laporan)
SUB OUTPUT:
10. Penyusunan tersusunnya 3
1. laporan BMN laporan BMN sesuai 230.000 230.000
sesuai SIMAK SIMAK BMN (2
BMN laporan semester dan
1 laporan tahunan)
11 Prosentase 100% -
. penyelesaian dan terselenggaranya - 659.375 - - - 659.375
penatausahaan arsip penatausahaan arsip
sesuai dengan SIM sesuai dengan SIM
ARSIP Arsip (4 laporan)
SUB OUTPUT:
11. Pengembangan Tersusunnya 2
1 Simarsip laporan kegiatan 523.595 523.595
berupa: 1) Bintek Tata
Naskah, 2)
Pengelolaan Simarsip
BPP
11. Inventarisasi Tersusunnya 1
2 Arsip Aktif dan laporan kegiatan 75.780 75.780
In Aktif inventarisasi data
arsip yang aktif dan in
aktif di lingkungan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri

-30-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Pengiriman terlaksanakannya
3 surat/dokumen pengiriman 60.000 60.000
surat/dokumen dalam
12 bulan (1 layanan)
12 Jumlah 33 Provinsi dan 54 -
. daerah/regional Kabupaten/Kota - 2.914.980 - - - 2.914.980
yang aktif dalam yang aktif dalam
forum koordinasi, forum koodinasi,
konsultasi dan konsultasi dan
komunikasi komunikasi
kellitbangan kelitbangan (7
laporan)
SUB OUTPUT:
12. Forum Tersusunnya 4
1. konsultasi laporan kegiatan 832.162 832.162
pembinaan forum komunikasi
peningkatan kelitbangan berupa :
kapasitas 1) FKPPD (33
program, provinsi); 2) FKK
manajemen, (K/L)
dan 3) Forum konsultasi
peneliti/pereka manajemen
yasa lingkup kelitbangan
kelitbangan (33 provinsi dan 54
kemendagri dan kab/kota);
pemerintah 4) Forum temu karya
daerah peneliti/perekayasa

12. Rapat Tersusunnya 1


2. Koordinasi laporan kegiatan 1.000.000 1.000.000
Nasional rakornas dalam
Penelitian dan rangka peningkatan
Pengembangan kapasitas

-31-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Rakornas kelembagaan
Litbang) kelitbangan

12. Pengembangan Tersusunnya 1


3. Profil BPP laporan Profil BPP 304.788 304.788
Daerah Daerah
(Provinsi/Kab/ (Provinsi/Kab/Kota)
Kota)
12. Fasilitasi Tersusunnya 1
4. Penguatan SIDa laporan hasil fasilitasi 477.230 477.230
, supervisi, dan
asistensi peran dan
fungsi litbang daerah
provinsi
12. Fasilitasi Tersusunnya 1
5. Koordinasi laporan hasil fasilitasi 300.800 300.800
Pengembangan Fasilitasi Koordinasi
SIDA Pengembangan SIDA
13 Prosentase 100% terwujudnya -
. peningkatan peningkatan - 1.316.430 - - - 1.316.430
pelayanan kapasitas tenaga
administrasi dan peneliti dan
pembinaan kapasitas perekayasa sesuai
peneliti dan standar (5 laporan)
perekayasa sesuai
standar yang berlaku
SUB OUTPUT:
13. Penilaian Angka Terlaksananya
1. Kredit Jabatan seluruh kegiatan 183.460 183.460
Fungsional penilaian angka kredit
Peneliti/Pereka bagi pejabat
yasa fungsional peneliti di

-32-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lingkungan Balitbang
selama 12 bulan (1
Layanan)

13. Seminar Tersusunnya 1


2. Nasional laporan hasil seminar 247.960 247.960
Penelitian dan nasional penleitian
Pengembangan dan pengembangan
di lingkungan
Kemendagri
dan Pemda
13. Peningkatan Tersusunnya 3
3. Kapasitas dan laporan kegiatan 885.010 885.010
Kompetensi peningkatan kualitas
Tenaga dan kompetensi
Kelitbangan peneliti, perekayasa
dan calon peneliti
berupa: 1) Seminar
Nasional 2)
Peningkatan
Kapasitas
Peneliti/Perekayasa,
3) Dukungan Kegiatan
IPKPP
14 Prosentase 100% terlaksananya -
. penyelesaian kegiatan - 1.237.762 - - - 1.237.762
dokumen laporan administrasi
keuangan yang pengelolaan
sesuai Sistem keuangan
Akuntasi Keuangan (verifikasi,
(SAK) pelaksanaan
anggaran dan
perbendaharaan) (6

-33-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
laporan, 1
dokumen)

SUB OUTPUT:
14. Penyusunan Tersusunnya 1
1. Petunjuk Dokumen Petunjuk 522.195 522.195
Operasional Operasional (PO)
Pelaksanaan Pelaksanaan
Anggaran BPP Anggaran BPP Tahun
2013.
14. Pembinaan dan Tersusunnya 2
2. Evaluasi Hasil- laporan pembinaan 350.171 350.171
Hasil dan evaluasi hasil-
Pemeriksaan hasil pemeriksaan
(LHP) dan LHP (Itjen dan BPK).
Tindak Lanjut
14. Penyelesaian Tersusunnya 4
3. laporan Laporan Keuangan 365.396 365.396
keuangan yang BPP (1 laporan
sesuai Sistem bulanan, 1 laporan
Akuntansi triwulanan, 1 laporan
Keuangan (SAK) semesteran dan 1
laporan tahunan)
15 Prosentase 100% terselesainya -
. penyelesaian administrasi dan - 1.845.029 - - - 1.845.029
administrasi dan pengelolaan
pengelolaan keuangan (Verifikasi
keuangan (Verifikasi dan
dan Perbendaharaan) (7
Perbendaharaan) Laporan)

-34-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT:
15. Penatausahaan, Tersusunnya 1
1. Pembukuan laporan Pembukuan 223.185 223.185
Verifikasi dan Verifikasi dan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Anggaran Anggaran BPP
15. Pembinaan tersusunnya 3 laporan
2. Adminstrasi Pembinaan 1.016.018 1.016.018
dan administrasi dan
Pengelolaan pengelolaan keuangan
Keuangan Negara berupa:
1). Bintek pengelolaan
keuangan,
2). Sosialisasi dan
Pembekalan
peraturan
pelaksanaan
anggaran
3). Rekonsiliasi Data
LARA dengan Instansi
Terkait
15. Pengendalian terfasilitasinya 3
3. Pelaksanaan Laporan pelaksanaan 605.826 605.826
Anggaran BPP anggaran berupa:
Kemendagri 1. Koordinasi
Pengelolaan
Keuangan
2. Monitoring
Pelaksanaan
Anggaran
3. Fasilitasi
Pengelolaan PIAK

-35-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Jumlah pembinaan Terlaksananya -
. (fasilitasi, asistensi, pembinaan - 2.739.351 - - - 2.739.351
monitoring dan penelitian dan
evaluasi) penelitian pengembangan
dan pengembangan kelitbangan di 33
pemerintahan dalam Provinsi (5 laporan)
negeri dan daerah
SUB OUTPUT:
16. Monitoring/Sup Tersusunnya 3
1 ervisi/Asistensi laporan : 1.453.286 1.453.286
Perekayasa 1. Monitoring
permasalahan supervisi,
SDM 2. Peningkatan
Peneliti/Pereka Kapasitas BPP
yasa: Kemendagri dan
Pengangkatan, Pemda,
Mutasi, 3. Bintek Substansi
pembebasan dan Non substansi
danb
pemberhentian
16. Fasilitasi tersusunnya 1 laporan
2 majelis fasilitasi majelis 400.000 400.000
pertimbangan, pertimbangan,
dan pengendalian mutu
pengendalian dan forum wacana
mutu dan forum kelitbangan
wacana kemendagri
kelitbangan
kemendagri
16. Rapat-rapat tersusunnya 1 laporan
3 koordinasi/kerj pelaksanaan rapat- 886.065 886.065
a/dinas/ rapat koordinasi/
pimpinan kerja/dinas/pimpinan

-36-
PUSAT + UPT
PROGRAM/KEGIATAN/
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
KODE INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT BELANJA BELANJA JUMLAH
INPUT Non Non
PEGAWAI Operasional BANSOS (4+5+6+7+8+9)
Operasional Operasional Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kelompok kelompok
kerja/konsultas kerja/konsultasi
i
17 Jumlah pengadaan 100% terpenuhinya -
. sarana dan kebutuhan sarana - - - 11.548.929 - 11.548.929
prasarana sesuai dan prasarana
kebutuhan penunjang tupoksi
BPP (4 unit)
SUB OUTPUT:
17. Pengadaan 1. Tersedianya 3 unit
1 Kendaraan kendaraan 66.000 66.000
Operasional operasional
BPP kantor roda 2

17. Pembagunan Terlaksananya


2 Gedung BPP pembangunan gedung 11.482.929 11.482.929
kantor BPP seluas
2,298 m2

-37-
III. PENUTUP
Dari uraian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Penelitian
dan Pengembangan dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Penelitian dan
Pengembangan sudah menunjukan perkembangan yang cukup baik, yaitu sebesar
Rp.60.447.072.451,- atau sebesar 90,13% dari pagu anggaran kegiatan BPP
Kemendagri sebesar Rp.67.068.426.000,-. Namun pada sisi lain, khususnya dalam
peningkatan kualitas hasil – hasil penelitian dan pengembangan masih diperlukan
adanya langkah – langkah yang lebih tepat. Hal ini tidak terlepas dari proses awal
dalam penyiapan program hingga sampai pada pemanfaatan hasil itu sendiri.
Seperti kegiatan penelitian, Kajian Strategis, Kajian Kasuistis, Kerjasama Kajian,
Kajian Kompetitif, dan Pengembangan perlu mendapat pengawalan lebih insentif
agar hasilnya benar – benar dapat dimanfaatkan oleh stakeholders.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pertemuan rutin
yang sifatnya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, hal ini perlu ditingkatkan untuk
rasa kebersamaan di setiap unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan.
Dalam bidang dukungan sarana dan prasarana penunjang juga telah
mengalami peningkatan yang sangat baik terutama dalam penyediaan sarana
seperti ruang kerja, peralatan dan lain sebagainya yang sangat mendukung dalam
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian perlu upaya untuk
meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM aparatur sebagai unsur penting
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan dalam mengatasi masalah dan keterbatasan yang harus tetap
menjadi perhatian utama.
Demikian laporan tahunan ini disusun untuk dipergunakan sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dengan adanya kendala yang telah
dihadapi pada Tahun 2013, diharapkan kendala tersebut dapat dihindari dalam
pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan secara optimal.

Jakarta, Desember 2013

KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

AHMAD ZUBAIDI

-38-

You might also like