You are on page 1of 19

ANALISIS SITUASI

DESA/KE
KEGIATAN KEL. TANO
KELU. DODUNG
BONUNUNGAN
IMUNISASI HB0 73.2% 105.4%
BCG 113.4% 137.8%
POLIO 1 113.4% 137.8%
POLIO2 111.0% 132.4%
POLIO 3 98.8% 110.8%
POLIO 4 85.4% 132.4%
DPT 1 111.0% 132.4%
DPT 2 98.8% 110.8%
DPT 3 85.4% 132.4%
CAMPAK 59.8% 102.7%
IDL 45.1% 91.9%
ANALISIS SITUASI

DESA/KELURAHAN
DESA TINAKIN DESA POTIL pencapaian
KEL. LOMPIO DESA LAMPA
LAUT POLOLOBA
56.2% 57.8% 106.7% 77.8% 79.52%
102.2% 79.7% 100.0% 133.3% 111.07%
102.2% 79.7% 100.0% 133.3% 111.07%
112.4% 84.4% 104.4% 155.6% 116.70%
101.1% 98.4% 97.8% 88.9% 99.30%
78.7% 96.9% 77.8% 77.8% 109.80%
112.4% 84.4% 104.4% 155.6% 175.05%
101.1% 98.4% 97.8% 88.9% 99.30%
78.7% 96.9% 77.8% 77.8% 91.50%
75.3% 87.5% 93.3% 66.7% 80.88%
62.9% 73.4% 66.7% 55.6% 65.93%
NO UPAYA TARGET

1 IMUNISASI HB0 95.00%

2 BCG 95.00%
3 POLIO 1 95.00%
4 POLIO2 95.00%
5 POLIO 3 95.00%
6 POLIO 4 95.00%
7 DPT 1 95.00%
8 DPT 2 95.00%

9 DPT 3 95.00%

10 CAMPAK 95.00%
PENCAPAIAN MASALAH

79.52% Masih ada 15.5% bayi yang belum mendapatkan


Imunisasi HB0 15.5% 1
111.07%
-16.1%
111.07% -16.1%
116.70% -21.7%
99.30% -4.3%
109.80% -14.8%
175.05% -80.1%
99.30% -4.3%
91.50% Masih ada 3.5% bayi yang belum mendapatkan
Imunisasi DPT3 3.5% 3
80.88% Masih ada 14.1% bayi yang belum mendapatkan
Imunisasi Campak 14.1% 2
NO MASALAH U S G
1 5 5 5
IMUNISASI HB0
2 CAMPAK 5 3 3
3 DPT 3 2 2 3

4 0 4 3 3
4 5 5
4 4 5
4 4 4
5 5 5
U
TOTAL SANGAT MENDESAK 5
125 4
MENDESAK
45 CUKUP MENDESAK 3
12 KURANG MENDESAK 2
TIDAK MENDESAK 1
36
100
80 S
64 SANGAT SERIUS 5
125 SERIUS 4
CUKUP SERIUS 3
KURANG SERIUS 2
TIDAK SERIUS 1

G
SANGAT BERKEMBANG 5
BERKEMBANG 4
CUKUP BERKEMBANG 3
KURANG BERKEMBANG 2
TIDAK BERKEMBANG 1
TARGET
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
SASARAN
1 Bimbingan Teknis
Program KIA

Untuk Meningkatkan
Kompetensi Petugas Bidan Desa 6 Orang
KIA

2 Melaksanakan Untuk Mengetahui Bidan Desa 6 Orang


Monitoring dan Hasil Kinerja Bidan
Evaluasi Secara Rutin Di Desa
;PENANGGUNG VOLUME RINCIAN
JADWAL
JAWAB KEGIATAN PELAKSANAAN
1. Persiapan (04 Oktober
:Surat Pemberitahuan,Surat
Tugas dan SPPD,
Instrumen Bimbingan
Minggu Ke-Dua Teknis, Surat
Bidan Koordinator 6
Bulan November Pemberitahuan)

2. Pelaksanaan (06 s/d 11


November 2017:
Bimbingan Teknis
3. Laporan Hasil Kegiatan
(13 November 2017
Kepala Puskesmas 6 Kali Minggu ke-Dua 1. Persiapan (06
Bulan Desember Desember : Surat
Pemberitahuan,Surat Tugas
dan SPPD, Instrumen
Pelaksanaan Monev)

2. Pelaksanaan (11 s/d 16


Desemberr 2017:
Melaksanakan Monev)
3. Laporan Hasil Kegiatan
(18 Desember 2017)
LOKASI
BIAYA
PELAKSANAAN

Puskesmas

3 Desa dan 3
Kelurahan
Rp 1,200,000
Puskesmas

Puskesmas

3 Desa dan 3
Kelurahan
Rp 1,200,000
Puskesmas
UPAYA TARGET
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN
1 2 3 4 5 6

Untuk MASYARAKAT
Mengetahui DI WILAYAH
2 Intervensi Awal Masalah KERJA YANG
PROMKES 3422kk
Keluarga Kesehatan TERDIRI DARI
Keluarga di Desa 3 DESA DAN 3
dan Kelurahan KELURAHAN
PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU
MITRA KERJA KEB
JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN
7 8 9 10

6 #REF!
Man : Tim, Metode :
Kepala
Wawancara, Material :
Desa/Lurah,
Kepala Puskesmas Prokesga, Pinkesga, TRIWULAN DUA bia
Camat, Dinas
stiker , Mesin :
Kesehatan 6 lbr
Kendaraan Darat

2000 lbr

3422 lbr

21000
INDIKATOR SUMBER
KEBUTUHAN ANGGARAN
KINERJA PEMBIAYAAN
11 12 13

biaya transport petugas

x 10 0rg x 3 hri x Rp 100,000 = Rp 18,000,000

BOK
biaya penggandaan instrumen
x 3500 rangkap x Rp 250 = Rp 5,250,000
biaya cetak pinkesga
x Rp 7,000 Rp 14,000,000
biaya cetak stiker
x Rp 5,000 Rp 17,110,000
total Rp 54,360,000
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan 1.02.1.02
Organisasi : 1.02.1.02.01
Program : 1.02.1.02.01.16
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.13
Lokasi kegiatan UPTD Kesehatan Banggai
Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK)/ BOK

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAN


INDIKATOR TOLOK UKUR
Capaian Program
Masukan Dana Yang Tersedia
Keluaran Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Banggai
Hasil Peningkatan pelayanan di Puskesmas Adean
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKA

Kode Rekening Uraian

1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis


5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Operasional Puskesmas
Kertas HVS F4 70 Gram
Kertas HVS A4 70 Gram
Kertas Bufalow
Tinta Printer Merek Blue Print Hitam
Tinta Printer Merek blue Print Warna (Merah, Biru, Kuning)
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Cetak Pinkesga
Cetak Stiker
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Foto Copy Instrumen Keluarga Sehat
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
KIA DAN KB
Bimbingan Teknis Program KIA (2orgx2 Desa)

monitoring dan evaluasi di desa (2Org x 2 Desa)


PROMOSI KESEHATAN
Intervensi Awal Keluarga (10org x 6 Desa/Kel x 3 Hari
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Wajib Kesehatan dan Keluarga Berencana
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Kesehatan Banggai
lokasi Khusus (DAK)/ BOK

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG


OK UKUR Target Kinerj

Yang Tersedia Rp
dianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Banggai
gkatan pelayanan di Puskesmas Adean 12 Bulan
: Aparatur
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Uraian Vol. Satuan

2 3 4
NJA
NJA LANGSUNG

NJA BARANG DAN JASA

Bahan Pakai Habis


Alat Tulis Kantor
perasional Puskesmas
tas HVS F4 70 Gram 24 Rim
tas HVS A4 70 Gram 8 Rim
tas Bufalow 5 Rim
a Printer Merek Blue Print Hitam 12 Btl
a Printer Merek blue Print Warna (Merah, Biru, Kuning) 24 Btl
a Cetak dan Penggandaan

nkesga 2000 Lembar


iker 3422 Lembar
Penggandaan
py Instrumen Keluarga Sehat 21000 Lbr
Perjalanan Dinas
nan Dinas Dalam Daerah
gan Teknis Program KIA (2orgx2 Desa) 4 OT

ing dan evaluasi di desa (2Org x 2 Desa) 4 OT


OSI KESEHATAN
si Awal Keluarga (10org x 6 Desa/Kel x 3 Hari 180 OT
NG
Target Kinerja

96,510,000

SUNG
ERAH

Harga Satuan Jumlah (Rp.)

5 6=(3x5)
96,510,000
96,510,000

96,510,000

4,990,000
4,990,000

60,000 1,440,000
50,000 400,000
90,000 450,000
75,000 900,000
75,000 1,800,000
36,360,000
31,110,000
7,000 14,000,000
5,000 17,110,000
5,250,000
250 5,250,000
18,800,000
18,800,000
800,000
100,000 400,000

100,000 400,000
18,000,000
100,000 18,000,000
RENCANA KERJA ANGGARAN

15 org x 22 hari x 100000 Rp 33,000,000


BIAYA TRANSPORTASI

BIAYA PENGGANDAAN
INSTRUMEN 6 lbr x 4517 kk x 250 Rp 6,775,500
PENDATAAN

LEAFLEAT 4517 lbr x 15000 Rp 67,755,000


STIKER 4517 lbr x 15000 Rp 67,755,000
TOTAL Rp 175,285,500

You might also like