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PRESUPUESTO DE GASTOS . I";§-S;::~~:y~



POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICf'! rU~e\ 6

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO ~? \-l? ... 6'

IVIUnlClpalldaCi de tian ISidro

ESINclur,a Programalica

Gaslo

JlIrlsdlcci6n 1,1.1.01.06.000 - 3 SECRETAR1ADE INTEGRACION COMUNITARIA Y DESARROLLO SOCIAL

CreditoVlgBnle

2011

Fuente de Flnsl1ciamianlo

Cleailo Original

ModificacionBS

To~.1 SERViCIOS eAslcos

32 - ALOUILERES Y DERECHOS

3.21' ALQUILER DE fDIFICIOS YlOC.\lES

3.a . ALOUllER DE MAOUINARIA. EOUIPO Y MEDIOS DE Tf!ANSPOR' 3.2 g. aTROS ALoulLEflES Y OEREC.HOS

T"L~I ALOUllERE.S Y DE.RECHOS

3 4 • SERVICfOS TSCNlCOS '( PROFESIONALES

3 4 g. CTROS SERVICIOS TECNlCOS '( PROFESIONALfS TQ1'aISERVICIOS TECI1ICOSY PROfE~ONM.ES

3.5· SfRVICIOS COMERCIAlES Y flNANCIEROS

353 .IMPRENTA. PUBLlCACIONES;" REPRO[JUCOJONES TotolSERlilCIOS COMERCIALI<S Y FIN.ANCIEROS

U ,IMPUfSTOS. DERECHOS Y TASAS

3.6.3 - DERECHOS Y Tp,SAS

TOI .•. IIMPUESTOS, OERECHD5 YTASA5 3.9 - OTROS SERVICIOS

3.9.S - OTROS SfRVICIOS Tolal OTROS SERVICtOS

Tv,.1 SERVICIOS NOPER50NALES ~ • e.IENES .oE usc

4 J • MAQUINARIA Y EOUIPO

4.3.6 - EOUIFO PARA COMPUTACJON 4.3.9 • EaUJPOS VAR,IOS

TOI,I MAQUltiARIA Y EaUIPO TolallllEl'ieS DE usa

e-. TOI~I TES0RO MUNICIPAL

~ , .~ ToI.1 FUENTES DE FINAfoICIAMIENTO INTERNAS

:~L "X.s:x .

'11"'l'ORtU' ~UVENILES RONAERENSES

,~, '\ •• FUENTES DE FINANCiNI1lEIliTO INTERN,o.S

~v'~ \' ~' I 3· HECvRS05 CON AFECTACION ESPECiFICI'.

t.,.:t! .,1 _~' 5-TfW~SFERENC1AS

5.1 • TRANSFERENClAS At SeCTOR PR!VADD PAAA flNAJ>lCIAR 0",5T05

_.,./'

~'

51.4 • AYUDAS SOCIA~ESAPERSONAS

Total TRAilSFERENCIA5, ALSECTOR I'RIVAOO PARA I'INAJIlCIAR

-.---- ---------

Ta"1 TRANSFERI!.NCIA.5

Tolal RECURSOSCON AfECTACION .ESPECIFICA Tat.1 FUENTES DE FINANCIAMjENTO mTERNAS

42· PLAN CCMADRE • MAS VIDA

1· FUENTES OE flNANCIAMIENTO lNTERliA.S

1.3· RE:CURSOS CON AF ECTACIONEoSPEt: IF ICA 5 • TRANSfERENCIAS

5.1 . TRANSFEfiENCIAS AL StCTOR PRNADO PARA FINANCIAA GASTOS 6.' ~ • AYUOAS SOCIAlES A PERSONAS

,!,~i~~ !~:!:'~~C:IAS AL SECTOR PRNADO PARA FINANCIAR TDb" TRANSFERENCIA.S

Tolal RECURSOS CON AfECTACION E.SPECfFlCA Tolal FUEN,ES DE ~INANC1AMI£tITO INlERNAS

43 • ASISTENCIA AllM·ENTARf ... sm GLUTEN

1 • FUENTES DE FINANCIAMIENTO IN1HII~AS

1 3· REClJRSOS CON AFECTACIDN ESPECIFICA 5 - TRANSFERE'NCIAS

s I • TR.ANSFERENCIAS Al SECTOR I'RIVADD PARA FINANCIAII GASTOS,

2B,OOO.{I0

29,000,00

87,000 00 37,000 00 23,000 00

147,000,00

67,000,00 37,000 00 23.000 00

147.000.00

37,000 00 37,000,00

31,000.00. 37,000.00

tg,ooo.OO 19,000.00,

19,000 DO. 19.000.00

5,000,00 5,000.00

5,000.00 5,000.00

10,000.00 10,000,00

10,000.00 10,000.1)0 2~7,OOO.OO

2~1.DOD.OD

5,000 00 \,00000 &,000.00 6,000.1)0

989,~72.00 989,672.00

5,000.00 1,000 00 6,000.00

6,000.00

9.89,672.00 9H9,672.1}0

3SO.000 00 360,000 00
360,000.00 360,000'.00
3.0,000.00 360,000.00
360,000.00 360,00.0.00
380,000.00 3'60,000'.00 35,000.00 36.000 00
J6,000.00 35,.000.00
35,000.00 35,000',011
36,000.00 36.000.00
35,000.00 35,000.00 Desag'regado hasta Program as- Desagregado hasla Partida Parcial

.. , Fecha: 2BI10120·1.0 i'll'~a91na: 41 de 81 1 CJUO [j,

PRESUPUESTO DE GASTOS •.

POR JURISmCClONr ESTRUCTURA P.ROGRAMATICA;\\ 1,::.'9~6fj

FUENTE DE FINANCIAM1ENTO Y OBJETO "':~ ~

- . - --

Municipalidad de San lsrdro

E~1ruClUl'iI Progrurmllica

Fuente de Finaneramlenlo

G~·S'Q

Jurisdlcci6n 1.1.1.01.06.000·3 SECRETARIA DE INTEGRACION COMUNITARIA Y DESARROLLO SOCIAL

Ctedlto Vigen\fl

Presupuesto:

2011

CIsello Original

ModIncscionas

6 1.4 . AYUO/IS SOCI .... L1:5 A PERS·ONAS

TOI~1 TRAN5FI:Rf!,!CIAS A~ SECTOR PRIIJAOO p~ FI"IANClAR

TOI., TRAN5FERENClAS

Tor:al scusscs co Af!;c.:TACION ESI'ECIFICA Tal,.1 FIJE;~lrES DE fl~I"'NCfAI;IIEIHO IraERIMS

44 • PRoYECTO IAANOS A LA OBRA

I - FUENTES DE FINANCIA'MjE~ITG rNTERNIlS

1 3 • RcCURSO'S COU AFECT.~CION t~t'ECIFIC", b • TRANSFERENCIA5

51 - TRi',~ISFERENaIAS ilL SECTOR I'RrllADO PARA FINANCI~R GAs-TOS 5 1 ~ • AYUOAS SOCIAl.ES A PIORSONAS,

T.mi TRAN.SFERENCIA5 At SE.c:10R PRNAOD PARA FINAIICJA,1't:

1'01.1 TRAN5fFJtENCIAS

To,"1 RcCUR50S CON MECT~C](JrI ESPECIFICA Tol., FUEtHfS DE FIN.ANCIMtIENTD INTERl-lAS

46· MUSED PUEYRREOON

I . FUENTES DE FIiYANCIAI.lIENTO INTERNAS 1 I • TE5OO0 MUNICIPAl.

, • GASTOIS EN PERSONAL

i 1 • PERSONAl PERMANENTE

1 1.1 • RHRiBUCIONES DEl CARGO PERW.NENTF, 1 1.3· flETRlBUCIONES aUE NO HACEN Al CARGO , 1 4· SUELOO ANUAL COMPlEt.IfNTAAIO

1 1 5· ClTROS GASTOS Ell PERSONA!.

1".,· CONTRi!lUCIONES, PATFlOIIALES

1.'1.7 ' COMPlEMENTOS

TDIJlI PERSONAL PERMANENTE 1.l • PEr~SONAl TEMPDRAAIO

1.2.1 ·~ETRIBUCIONES DEL CARGO TfMPOAARJO 1.23, SUELDOANUAL COMP~EMENTAAIO

1.2.5. CONTRIBUCIONES P."TRONALES TOI~I PERSQIIAL TIlMPORARIO

1.3· SERVICIOS EXTRAOP.DINARIOS

1.3 I - RETRJr5UC:IO~lES EXTRAORDINARJAS 10181 SfRVICIOS EURAORDlNARIOS

1.4· I<SIGNACIONES FII.'IlILIi<RES

ii / ~t 'I /" .

.

.

Toul i',.SIGN.P.L:IONI!S fAMIL"'f!~S, Talal GASTOS eH f>ERSCJNAt

2· !lIENES DE CONSUMO

2,3, PRDDUCTOS DE PAPEL, c,1Rn:m E IMPRES.OS :1.3'.1· P,,"PEl DE ESCRITORIO 'II CARTON

2.3.3· PROOUCTOS DE ARl ES GRA.FICAS

TDt~J rRODUCfOS OE PAPEl. CAA16N "IMPR.ESCIS

2.5· PRODUCTOS aUrM/COS. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTEG 2.5.4 - INS':ClIC:DhS. FUMIGANTES Y DTROS

2.5.4> • CO~.UlU sneiss '1lUBRICANl'E'S,

2 5 9 - orncs PROOUCTOS QUIMI~OS, CC~ BlISTIBLES. 'I • UBRIC.-.Nl Tolil PRODUCT03 OUlrdlCOS, COMBUSTIBlES Y LIJ51l1CAN E~

:2.9 - OTRO!> l:i!fNES CiE COIISUMO

2.9 'I . ElEt.!ENTOS 01: L MPIEZA

2.9,· UTllES'!' MATERIALES EL£CTI~ICOS 2.9 S· Rel'UESTOS Y ACCESORIDS

55.OOO.CO 5~,OO!l.OO

55.00000 ~5.DOO.OO

5'5,000.00 ';6,000.00 55.'000.00

55.000,00 S.~,OOO.OO !~,OOO.OO

2D4.000.00 264,000.00
284,000,00 264.000.01)
284',000.00 284,000.00
284.000.00 ~S4.000.00
.2a4.000.00 2t4,{lQO.Ot) 174.27600 114,276.00
BS,clooOO loa.ooooo
1'7.000.1JQ 17.01)0.00
15.000.00 15.00000
33.000.00 33.000.00
20.000.00 20.00000
J47,n-6.QQ 347,21"6.00
;54.000.00 164.000.00
5.006.00 15.00000
30,000.00 30,000.00
.ZD 9,OO!l.·00 209,OOO.~O
3~.OOO 00 33.000 00
l".OOQ.M )3,0-00.0'0'
24.'JOO 00 2<1,OCCOO
'24.11')0.09 24,OOD.OO
Gp,H6.00 613,276.00
2.DIlU,OO 2.00000
2.,000 00 2.00000
4.0011 &1} 4.000.0Q
2.000.01 2.000.00
2,.000.00 2.DOO.00
2,000 00 2,00000
6,000.00 6,000.00
2,00000 2,000 00
2,00000 2.000.00
2.000 00 2,000 00 Desagregsdo basta Programas - Desagregado hast a Partida Pard'al

Fecha: 28/10/2010 ·P"TI't2i';:.tag.lna: 42 de 81

-, '~,

PRESUPUESTO DE GASTOS i"JUO~~

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICAI.~. N •. Q..~3;

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO '<~-I<

.-..;.~ .. ~

Murucipalidad de San Isidro

, I

Eslruclura Progratnallca

Fuente de Fmancram erne

Gas(O

Jurlsdicd6n 1,1.1,01,06,000- 3 SECRETARI.6, DE INTEGRJ'IICION COMUNITARIA Y DESARROLLO SOCIAL

erectilo Vigenle

Presupuestn;

2011

CrtidJio OrJginaJ

Modificaciones

Desagregiildo hasta Programas - DesClwegado haste Partida. Parcial

~.OOO 00 15,000,00 25.000,00

9.00000 16,000,00

25,tltlO,GO

2,9.9· OTROS !jIENES DE CONSUMO TOI.I OTROS SIENES Of. CO~5UMO T~t.1 SIENES DE CONSUMO

J • SERV1CI05 NO PEIlSONAlES

3 1 • SERVIC!OS SAsICOS

3 1.1 • ENERGIA E.LECTRICA 312 ·AGUA

l 1,3· GAS

31,4· TEL~FONOS, TElE)c V TELEFAX :11,9· OTROS SERVICIOS NO PERSONAl£S

'[Q!.o.l SE,RVIC10S $AslC:os

S.3 - W\NTENIWENTO. REP.AAACIDH Y LlMPIEZA

1.3.:3. MANIENIMIENTO '( REPAR.A.CION .Of MAOUINAAJA v E.OUIPO TO>",I M'lNTENIMI~NTO, REPAAACICN Y LlMPII;"U\

'.I 4 • SERIIIC IDS TECN'COSV PROFE'SIONALES

34.9· CTAOS SERIIICIOS TECN!COSV PRDFESIONA~ES TD.tal SERVIC:!OS TfCNlCOS Y PROFfSIDNAl.ES

37. pA.<;;AJES Y Vil.T!COS

J.7.1 - PASAJES

Tolal PAS~ES '( IllATICOS

39· DTROS SERVICIOS

3,99 . aiRes SEAIIIC IDS TDI .. I OIROS SER'I!CIOS Tot.al,SERVICIOS NO .!'ERSONA.lfS 4 - SIENES 01: uSO

o • IlAAUUUoJ'AR.!i\ Y EOIJIPO

4.3.4. EOUIPO DE COMUNICAC!QN '( SENAi..AMIENTO 4 36 • EQUlrO PAM COMJ'Ul'AC!ON

43,S· EOUIPOS VARI05

TQ~Bl t.\AQUJNAA1A Y eOUIPD

\ Total SIENf.s DE usa TOI-i!I TESORO MUNICIPAL

. Tcral FUOOES DE FINANCIAMIENTO Ir~TER!~AS

"il:)'

,'''l8 - Al E~I , II MENOIl.ES

~. / 1 • FuENTES DE F1NANCIAMIE ro ItfTEANAS

1 I • TESORO MUNICIf'A(

• I • GIISTOS EN PERSONAL

1 1 . PER:iONAL PERMANENTE

1.1.1 . RETRJB\.IC1DNES DEL CARGO PERl.V>!NflirTE ~.1.3· RETRIBUCrONES QUE NO HIICEN Al.. CARGO i 104· SUElDO A UAL. COMl'lEMENrARIO

1 I 5· DTRGS GASTOS EN PERSONAL

1 1 6· CONTRIBUCIONES PAT.RONALE:S

t 1.7 • COMl"LEMENTOS

Total PERSONAL rERi.IAN~Nre ;l·PERSONALTEMPORARJO

'1.1.1 • RETRIBUCIDNES DEL CAllGn TEMPORARIO 1 2.3. SUElDCl ANUM. 1l0MPL EMHITAA 10

1.25. CONTRjBUCJONES PATRDNAl..ES

rot.i PE.RSONAL TEMPOMRJO

1.3· SERVICIOS EXTRAOROINARIIJS

1.3 1 . RETRJBUCJON~S EXTAAORorNAllIl~S lDlal SERl/felOS EXTRAORO!b'AAIOS

5,000,00 9,00000
15,000,00 15,00000
2,000,00 2,000,00
3.000 00 3.000,00
2.000.00 2,00000
31,000.00 31,QOO.OO
e.coo.oo 6,000.00
6,OUO.00 6,000.00
5,000,00 5,00000
3,DnO,OO ~.ooo.oo
3.000,00 3.00000
J,ODO.OO 3,000,00
2.000.00 2;000.00
2,000.00 2,000.00
41,000.00 ~.7,OOO,OO
19,00000 l'3,OOO.oa
5,00000 5,000,00
3.000.00 3,000,00
27,000.00 17,000,00
27,000.00 27,000.00
712,216:0Q 71~.27D.OO
71-2,218.00 7;2.,276.00 1.417,302.00 1,172.00i) 00 !89,ooo.oo 50,000.00 187,000,OD

179.000,00 3,494,302,00

1,41,7,30200 Ul72.1lOO.oo 189,000 00 50.000 00 387,000 00

09,000,00 3,494,302 .. 00

341,000.00 17,000.00 B~,OOO 00

43.3,000,00

34'1,000 DO 21,.000 00 65,000 00

~·1I3,OOO,OO

129,000.00 129,OOO.Otl

'119,000 00 12~,OOO.OO

Munlclpalidad de San lstdro

Fecha:"28/10/2.010 Paglna: 43 de 81

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/I~O DE ,,'

/ '0. -O-j

PHESUPUESTO DE.GASTOS Ii fOUO ~'::-

. ,.(1 \JJ

POR JUR1,S:DICC10N, ESTRUCTURA PROGRAMATIQ~13'Q.4 ~

FUENTE DE F1NANCIAMIENTO Y OBJETO \;)!- l~~·"·'·· ~

"

I Eslruclura Programatice

l-uerue de Financiamieruo

Basla

Jurisdiccl6!1 1.1.1,01.06.000.3 SECRETARiA DE INTEGRACION COMUNITARI.I\ Y DESARROLLO SOCIAL

CrBdilo Vigenle

Presupuesto:

2011

Crer.1110 Original

Modiflcaciones

1.4 - AStGNACIONES FAMI~IARES

TOIOI ASIGNACIONES FAMlliARES T .. I.I GA5TOS eu PERSONAL

~ • BIENES DE CONSUMO

2,2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2-2.9 - DTROS TEXTILES Y liESTUAlilO Talill TEXTILES Y VESTUARIO

2,3, PIlOfiUCTOS DE PAPa> CA'RTON " IMPRESOS

2.3 jj - orsos PROOUCTOS DE PAPEL, CARTON E IIIIPRESOS To",1 I'RODUCTOS DE PAPEl.. CARTOII E IIo!PRESOS

2.9 - OTROS SIENES DE CONSUMO

2.9.2 - UTllES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSENANZ.'I 2.96 .. RE.PUESTOS, Y AOceSORIOS

2.9,9,Omos !lIENES DE CON SUMO

Tal.l DTFiOS BIENE5 DE CONSUMO To!.! 81ENES DE CONSUMO

3- SERVICJOS NO f'I:RSOt<Al.ES 3 1 - SERVICIOS BAslCOS

J 1,'9 .ornos SERVICIOS NO PERSONAlES Tol~lseRVICIOS aASIC05

33 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y lIMPIEZA

3.3 J. f",1\NTEN1MIENTOY R£PARACION De MAQUtNARlA Y EQU1PO T"I'il MANTENIMIENTO. REPARACJCN 'Y UMPIUA

3.5 - SEFiVICIOS OOMERCIALE.S Y FINANe IEROS

3..5.' - TRANSPORTE

101.1 5fRVIClOS COMERClALES, Y flNAJIIOJEROS 3.7 - PASAJE£ Y vtA rtcos

:1.1.1 - PASAJE5'

TDI~I PASAJES Y vlAncos 3.9· OTROS Sf:RV1CfOS

U.S - QTROS SERVICIOS TotAl OTROS SERVICIOS

To!.' S ERVICIOS lit 0 PERSOJIIA'L!:S 4 • SIENES DE usa ~,3-W.OUJNAAIA Y EQulPO

4.3.7 - £QUIPO OEOFICINft.Y MUESlES 43.9· EOUIP{)S VARIOS

10101 MAQUllrI~RIA Y EQUlPO

Tolal al EtIT5 DE U50

TDrol TESORO MUNICIPAL

Tal.>] FUENTI:S DE fINA.NCIAMlElHO INTERNA'S

53- MUSED stau DT. Y ARCHIVD hISTORI£O

1 . FUENTES DE F INANC IAMIENTO !NTEA.NAS I I . TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1 1 - PERSONAL FERMANENTE

1.1 1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANI:NTE I. I ,J ' RelFilflUCIONES QUE NO HACEN AI. CARGO I 1.4 - SUELDO ANUAL COMPL£MENTARIQ

1.1.Ii, OTROS GASTOS EN PERSONAl

1,1.0 - COI'I'RIBUC!DN!;S PATRONALES

1,1.1 - CON~~~EMENTOS

;99,OOlIOO 199,000.00
199,000.00 199.,000.00
"',~255.Ja2.00 .,2M,J02.00
3,000.00 ~.OOO.OO
l,OOO.OO 3,000,00
2,000.00 2.00000
.2,000.00 2.000.00
3.000"qo 3,~OO.OO
3,00000 5,00000
14,000 00 1~.OOO.OO
20.000.00 20,000 .. 00
25,000.00 25,000.00
2,000.00 2,!lOilOO
2,000.00 2,000.00
16,000.00 16,00000
16,000_00 16,000.00
70,000.00 70,000.00
70,000'.00 76.000.0D
S,OOO 00 9,ooO.OJ
9,OOn.00 B,OOO.OO
1.COO 00 7.000 00
7,0110,00 7.000.00
10~,OOD,OD 104,0<lO.OO
12.(lOQoo 22.00000
7,000.00 7.000.00
19,ODO.OO 29,000,00
29,000.00 29,OOJJ,OO
,4.413,302',00 4,41 J .302.00
4.4! l,~O2.0ll 4,<113,302.00 104.65200 104,652.00
50,00000 80.000 00
14,000.00 ",00000
2.000.00 2.00000
28,000.00 23,000 DO
16,000,00 16,00000 Desagregado hasra Program as - Oesagregado hasta Partida Parcial

Municipalidad de San Isidro

Fecha: 28/10/2010 Paglna: 44 de 81

",-;ODk"~'

PRESUPUESTO DE GASTOS , ' {~YWLlO u-r'_~

POR JURIISDICCION"ESTR,U,. CrURA PROGRAMATIC4) '385 ~l

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y 08JETO (~ u~ ... ·,,·· o:ij

• 'Y

ESlruclura Progr:amallca

JlJrisdlccI6n1.1.1.01.06,OOO - 3 SECRETAR1A DE INTEGRACION COMUNITARIA Y DESARROLLO SOCIAL

Credito Vigenls

Prasupuaslo:

2011

Gasto

Credila Original

Modirtcadones

Tel'.1 PfRSONAll'ERMANfNT f. \.2 - PI;;RSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES Del CARGO TEMPDRARJO 1.2.3 - SUElDO ANUAl COMPlEMENTARIO

12.5 - CONTRIBUCIONES PA rRDNAlE S

Tol.1 PEFISONAcL TEMPORAFlIO

1 3 - SERVICIDS EXTRAORDINAflIOS

1.3.1 - RE:FRIBtJCIONES OORAOllOINARIAS Tet.1 S ERVICID5 EXTFlAOROINARIOS

1.4 - ASIGNACIONE5 FAAt!l.IJ.Il:ES

244,652.00

244,652.00

212.000.00 19_000.00 39,00000 270,OOO.DD

21.2.00000 19,00000 3~,OOOOO 270,000_00

4'1.,00000 44,000.00

·M,OOO.OO 44,000,00

To,a, ASIGNACIONES, FAI/lIUAIlES T"'o, GASTOS ,EN PERSONAL

2 - BIENES DECONSUMD

2.1 - PROOlJCTOS AliMENTiCID5 AGROPECLJARIOS Y FORE-STALES 2 1 1 • Al.IMENTOS ,P1IRA PERSONAS

2. f 4 - PR(}DlJCTOS ,o,GROFORE5TAlES

Tolal PRODUCTOS ALiMENTICIOS AGROPECUARIDS Y FOFlESTALES

19,000:00 IS,OOO.OO 577,652.00

19,000 00 19,1100,00 577,652,00

2.2 - TEXTILES Y VeSIlIARIO' 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR

2_2..9 - OIROS TEXTILES. Y VHTUARIO Tala! TEXTILES')' lJESTUARJO

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E lMPRESOS 2.3.3 - PRODUCTOS OEARTES GRAFlCA.S

2.3.~ - PRODUCTOS DE P/\PEL '( CAllJ6N

Tolll PRODUCTOS DE PAP,EL, CARTON E IMPFIESOS

2.5 - PROOUCTQ:S oulMlcos, COMBUST-ISLES '( LU9RICANT.ES 2.5,6 - COM8USTIBlES Y LUBRICANTES

TOla.1 PRDDUCTOS QUINllCDS, COMBUSTIBLE5 Y .lU8RICA~TES 2 7 - PRODUGTOS METAlICOS

2.7.1 - PROOUCTOS FE MoSoS

2.7.9 - ornos PRODUCTQ514ETAuCDS Tot.1 PRODUCTOS METAJ.ICOS

2.000.00 2,000 00
1,000.00 1.000 00
a.eno.ou J,OIJ.O.OO
4,llO(W(J 4,00000
2.00000 2,00000
6,000.00 a,·ooo.OO
~.OOOOO 4.000.00
2,00000 2:000,00
6,000.00 S,DOa.DO
2,00000 2;00000
l,OOO.OO 2,000.00
2,00!L00 2,00000
2,000.00 2,000,00
4,OOO.OD 4,000,QO
2,000.00 2,000,00
6,000 0(1 6_000 0.0
5.000,00 5,000.00
4,000,00 4,000 00
17,ODO.OD 11tDOO.DO
38,ODO,00 J8,OOO.OO
11.00000 11,00000
3,00000 3,00000
2,000,00 2.0\Xl 00
3,000 00 3.000.()13
3,000.00 3,00000
22,000.00 2.2.000.00
'17.000.00 17,000,00
31),000.00 30.000 00
2,00000 2,00000
4S,OOQ.OQ 45,000.00 2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2 ,9. , - ElEMENT.o S DEL!MPIE2A

2.~,3 - UrllES'y MJlTERIALES El~CTRICDS 2_96 - REPUESroS Y ACCESORIOS

2 9.9 - OTROS BrENES DE CONSUMO

10lal OTROS BIEHES DE CONSUMD TOlol BIEt:lES DE CONSUMO

3 - SERvrClDS NO PERSO'NAlES

3 I - SERVICIOS BAsICO!;

3,1 1 • ENERGlil. ~ LIOCT,RlCA 3.l.2·AGUA

3.1,3- GAS

31 ~ - TElEFONOS, TELEX Y TElEFAlC

3 1 a - OlROS SERVICIOS NO PERSONAl£S loral SERVICIOS BASICOS

3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACION, or lIMl'lEZA

3,3,"" - MANTENIMIE TO Y REPARACION DE tAAQUtNARIA '( EOUIPO :13] ·LLMPIEZA, AS EO Y FUMlGACION

3 3.B • DTROS r>WfTENIMIENTO. REPAAACIOr~ Y LIMPIEZA Tc>I., MANTENlMJEiJ10, REPARACION Y lIMPIEZA

Dasagregado hasta Programs5 • DesagregadQ hasla Partida Pardal

Municipalidad de San Isidro

Fecha: 28/1012010 /,~'~:\:;L11:o ~~b'~paglina: 45 de 61

PRESUPUESTO DE GASTOS II FC,\_IO 'G1

PO,R JUR!SDICCIONj ESTRUCTURA PROGRAMATIC~. ~'~~6i}i

FUEN:T,E DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO ·-J~t ... 1'l ~/

Ju<lsdicd611 1,1, 1.0LOS,OOO· 3 SECRETARfA DE INTEGHACION GOMUNITARIA Y DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto.

2011

Estrl,lctucB I"rogram~tioa

GssLo

Credila Original

Modificacianes

Credilo Vigente

:I" . SERVICIDS rECNICOS v FI10fESIONAlES

3.4 ~ . orso Sf RVlCIO~ Tt(;NICOS 'f PI10Ff SIOML E S T"I~J SERVICIOS niCNICOS Y PIlOF-E$IONALES

3.5· SERl/ICIOS C(JMERClA1.ES Y FIN;'-'tCl!iROS 3.5.3·IMPIlE"1TA,. PUBLICACIONES V RE1'RODUC(~IONES T01 .. 1 SERVlcrOs COli IlCIALF.:S Y FINANCIEI<O~

3 7 • f'ASAlES , vJAllCOS

37 I ' PASAlES

TOlol PA5A.JES Y VIATICOS 3.9· OIROS SERVICIOS

3 .. 9.9 - OTROSSEfW1C IDS Tut..1 01'1105 SERV1CIO;S

Total .SEIl.'IIIC\OS NO PEP.SOIlALES 4 • DIENES OE USO

43· MJ\Ot!IN."Jil:~. Y E.llUIPO

'::;.' • EDUIPO DE: COMUNICACIOr~ Y SEN.OJ.AMI!:NTO '1:16· E(JU!I'.:J PARA r.OMPUT ACION

<.3 7 . fDWI'D DE OFICINA " MuEB1,ES

~ 3.g. EO.lIPOS VARIO ..

TOlallAAOUlUARlA Y EQUIPO T01.1 BIE.NES DE. usa

T6Wl TESORO MUNrC;I'Al

TOlal fUENfES DE Fl(oIANCIAMIENTO iN. rEt NAS

15,00000 1!>-000.00
15,000.00 15,000,00
33,00000 33,000,00
33,000 .. 00 33,000,00
1.00000 1,00000
1,000,.00 '1,,000.00
3.(100.00 3,00000
1,0011.00 l,ODQ.ao
12 .. 1.opa.oO 123,000.00
40.000,00 • 40,000 00
~3,OOOOO 19,000 00
18,00000 1s,CiOOOO
11.00000 11.000 00
~8.DDO.OO 58,00.0.00
$8,DOO.OQ 98,000,00
B.3S,B52.00 836,S62.00
B,lli,1>52.00 836,652:00 5~ . JUV~Nrt,lD FROLONGADA

1 • FUENTES CE ~INANCIAMIEt,ITO INTEflJo!AS '1 l' TESORO MU~'\CIPAl

1 • GAStOS EJI PE}~SO~

I 1 . P!:RSOIIAL PERMANENT!::

1.1,1 • RETRIBUCIO E3 DEL CARGO PERM",'lENTE I 1,3 ·IlHR,BUCJONES OUE NO H,o,CEN AL CA.QGO I 1.1 • SUElilO ANUlI.L COMf'L.EM.ENTARIO

1.1,5 ·omos WTOS EIH'ERSONAi.

I. j 6· CONi rileUc.IONE S PATRONALES

11,7· COM"'LF.MloNTOS 'Talol PfRSOhiAL PEIIMAN.ENTE

1 2 • PERSONA TEM?ORAllJO

1 2", . F<£TFtIBUt::!ONES DEl.. CARGO TEIAPORAFIfO 1.2.3· St:ELDO ANUAL COMPLEMf'NTARlO

12.5· COi-llRIBUCJCNE5 PATRONAlES

T"I.I PERSONAL TEMPOAAR1Q

1.3 ' SERVICIOS EXTRAORDINARIO.s

t. 3.' • RE'fRleUCloNES E)(TMOROI ARIAS Talal S ERVIC/OS EX1'R.,~ORDINARrOS

1.4 ' ASIGNACIONES FMiIL lARES

203,26800 203.26800
151,IlOO00 151,00000
25,000.00 25.000 DO
2.000.00 2,00000
55.000.00 55,00000
11.000.00 31,00000
~S1'.~"8.GO 467,26800
215,00000 215,00000
1B.000.00 )8.000,00
:3:9,00000 39,00000
272,000.00 272,000.00
106.000.00 106,000.00
10i,OOD,OO 106,000.00
22~OOO.OO 22.000 00
2.2.DOO.O~ 2.2,000.00
a67.2~8.DD 867',268.00
2,409.000 00 2,409,000.00
MaMOU.DO 2,409,000.00
17,000.00 17.000 00 .

'. : .$-'3,.,

---/ 'i.~'~ ._~

Tol~J ASIONAC!O'IES FAMILJ:'I1ES TOIa] GASTOS eN P1';/lSONAL

2 • 8JENES DE CONSU MO

2.1. PROOllcms ALjMENTJCIOS,"GROPE~lJARioS y FORESTAlt:S :1.1.' ·,AlIMENTOS!"1IRA PE.A~ONAS

Total PRODUCTOSALWENTIC:OS !\GROPl:'CI.!Jl.R;OS Y fORESTALES 2.2 . Tl:XTIL E~ V VESTUARIO

2.2.2 ' PR.ENDAS DE VESIIR

Desagregado hesta ProgIilmas. DesB.gregado haste P.,u1ida Parqial

Fec.ha: 26/10/2010 .r.s;'GI:~ Paglna: 46 de 81

,~._., "I.~

PREStJPUESTO DE GASTOS {~: FUUO fn

POR JURISDiCCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA~~. ~~. £.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO ?~i:~I' -+:_y

Municipalidad de San Isidro

Jurlsdlcci6n 1.1.1.01,06,000 - 3 SECRETA'RI'A DE INTEGRACION COMUNITARIA Y DESARROLLO SOCIAL

Presupuasto,

2011

EstrucillJ4I Program;!stfce.

F uerne de Financiamiento

GaSi!)

Credilo Olig'inal

Modmceeiones

Credilo Vlgenls

,;·')9~·

~.

.... /~" ' ..

- . .-:;..:.~~ .

TOI.' TEXTILES y VeSTUARIO

2.3· PROOliCTOS 01: PAPEt, CAATON E IMPRESOS U 1 . PAP;;:l DE E!!(;RITORIO Y CARTON

233. PRDDUCTOS DEAATF.S GWICAS 2-34· PRODU.eros DE !"APR '( CMTON

2,3,9· OTROSPROOUCTOS D.E PA.PEL, Cf..JUON 5 IMPRf.S·DS Tal.1 PRODUCTOS DE PAPEl, CARTO", E IMPRE50S

2,~ . PROfJUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

24 3 • ARTICUlOS DE CAUChO

Tot~1 P"'DDUCl05 DE CUERO Y CAUCHO

2.0' PR.OOUCTOS QUiMICOS. COMBuSTIBLES Y LUBRlCANlES 2 5 ~ • INSECTICIDAl. FUMIOi'NTE'S Y OTAOS

2.55· IINTAS. PINTURAS Y OOLQRANtES

2.5 B· PRODU'CTOS DE MAtERIAl. pLAS'fICO

? S,jJ· OrROS PRODUCTOS OUIMICOS, COMBUStIBlE S Y WBRJCAJoJ1 loliOl PRODUCTOS OU["'IC05, cn~lBU5TIB~eS Y LUBRJCANTES

2.6·· PROOUCTOS DE MINERAtES NO' METAlum.s

2.6.2· PRODUl;TOS DE V10RIO

Totol PRODUCTOS DE MIIiERALES NO IIIETALICOS U . PRODUCT()S MErALlCos

2-7,1 • PRODUCTOS. fERRDSOS

2. 7 5 • flERRAMIENTAS MENORES TOlol MonUCTOS METALICOS.

2 9 ·OTRDS. ,IllENfS DE CONSUMO 2!1 I • ELEMENTOS DE llMPIEZA

2.92-UTII.ES OE ESCRITORID. OFIGINA Y ENSE(WU.~ 2.11.6· REPUEsros '( ACCESOR10S

2.99· OTROS elENES DE CONSUMD

T" ... I OTROS BIENES Oil cmlslIMO TOlol ,BIENES DE CONSUMO

3. SERVICIOS NO PERSOI'IALES

3.1 • SERVICIOS SASlCos 31.2 'AGUA J11·GAS

3 1.4 .• TElEI'ONOS. TELEX If THEFAX ToM SERVICIOSBAslCOS

32 • AlQUllERES Y OIORECHOS

3.2 1 • AlOUILER Of' EOIFICIOS I( LOCALEs

3.2.2 -AlQUILER DE MAOUINARIA, EDU!PO Y MEDICS DE TRANSPOR' 3.2.4 -AlQUILER DE fOTOCOPIADORAS

TOlal AlQUllERES Y DERECHOS

33, MANTENIMIENTO, REPARACiON Y llMPiEZA

3.33· IMNTf.NIMIENTO '( REPAAACION DE M.o.OUlNARIA '( EQUIPO TOIII MANTENllJjENTO. REPAAACfON Y UMPIEZA

304. SERVICIOS r~CrIICOS Y PROFESIONI\U:S

3.4,6· DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMI'UTAAIZAWOS a 4,9 . OTROS GEm/ICIOS TI~.CNrCOS Y PROFESlOf.I,~LES Tot •• SERVICIOS TfGNlCOS Y PROfESIONAt~S

3 5. SERVICIOS COMERC!AlEs Y FrNANCIEROS

3.S. I • TAANSPOiUE

3.5.3 • IMP,RHITA, PUBLICACIONES Y REPROOllCCIONES TOlal SERI/ICIOS CDMER,CI .... L,ES Y,FlNANCIEROS

3 8 .• IMPueSTOS, DERECi10S Y TASA-S

17,000,00

17,0(10.00

5,000.00 3,000 00 9,000,00 2,00000

19,000.00

5,00000 3,00000 9,000.00 2,000_00 19.1)00,00

1,000 00 1,OuO.00

1.00(01) 1.000.00

5,000 00 7,000,00 3,000 00 8,00000 23,000,00

5.000 00 7,00000 3.000.00 8,DOO 00

2.J,000,OO

6,000.00 6.000,00

6.00a.00 -li,ooo .. OO

3.000.00 2.00000 s,ono.oo

3,000 00 2,000.00 5,000.00

28,000.00 5,00000 6,000.00 15,000,00 55,OGO.OD 2,536,000. DO

28,00000 S,OOO 00 8.000.00 15,000.00 61>,000.00

2,636,000.00

31,00000 31,000,00
2,000,00 2,000 eo
1;,000 00 6,00000
45,OQQ,DG 4.5,000.00
SS,QOO 00 95,011000
~e.IIOO.OO 48;000 00
9,000.00 9.000,00
1S2,ODO.O~ 162,000.00
17,000.00 17,000 00
17,000.00 17,,000.00
\6,00000 ie.oeo.oo
43,000.00 ~l,OOO.OO
59,.000.Ou 69,000.00
66'6.000.00 666,000 00
3,000.00 3,000 00
611,000,00 071,000.00 DesagreQ9do hssra Proqrarnas • Desagregado hasta Partlda Parcial

Municipalidad de San Isidro

,.....7~~cl'a: 28110/2010

". ,. \.) '.t: ,\

r: .. ",. ~~'~. ina: 47 de 81

/,i rull.") _.

PRESUPUESTO DE GASlOS to ffj 6

POR JURfSDlCCION, ESlRUCTURA PROGRAMATICA, \~" t":'., ... ,}

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y 08JETO '-.!

JUrisdie90n 1.1. L01.06.000 - 3 SECRETARIA DE INTEGRACION COMUNITARIA Y DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto:

2011

, ,EslIUctura ProgrsmBlica

Fuente de Financiamienla

Cnldlto prigioa.l Modiflcaciones Cri:dllo Vigenle
10.000.00 iO,ooO.OO
1Il,OOD.OQ 10,000.011
58,00000 -58.000 00
3,000,00 3,000.00
61,000,00 61.000,00
1,01 S" 000.00 1,,015,000.00
15,000.00 15,00000
2~.OOOOO 24,00000
3D,Doa.oo 39,000.00
39,000.00 35.000.00
4,45J,268.00 4,457 ,268.00 1'''
,/
4,4~7,:26IlaO 4,~57,2li8.DO
109,025,059.00 0.00 1D9.025.059.0D Gasto

),8 3 • OER£CHOS Y TASAS TolaIIMPUF:STOS, DERECH05 Y TASAS

3, S • OTROS SERVICIOS

3.S,S . seRVICIOS DE VIGILANt: 11\ 3.9.9· OTROS SERVICIOS

Toral OTROS SERVICIOS

rol~1 SERVICIOS NO PERSONALES <I. alENE'S DE USO

4,3 • MAQUINAHII\ Y EQUIPO

43 II - EQUIPO PARA COMPuTACION

4· 17 .. EQUIPO DE OFICINA Y MUfBLES Tolal MAQUJI>lAAIA '( ECUIPO

Tatar !lIENES DE usa

TO'BI TESORO MUNICIPAL

Tora' FUENTES OE FINANCIAMIENTO [!'IlERNA:>

Total:3 SECRETARfA DE INTEGRACION COMUNITAR.IA Y DESARROLLO SOC

Desagregado haste Programas: . Oesagregado hasta Partida Parclal

Municipalidad de San Isidro

/'~F..~~reCl1a: 2!1/10/Z010

i_/' .,,1. _ agina: 48 de 61

1;1 t=O\ . .IO Ul

PRESUPUESTO DE GASTOS ,'~ .~

POR JURISDICCIONj ESTRUCTURA PI~OGRAMATICA~'\, N-::'cp9 0

'FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO , . ...__!...,..-

Junsdiccl6n 1.1.1.01,07.000 - 4 SECRETARiA DE DBRAS PUSLICAS

Presupuasto;

2011

Fuente de Financrarn'ento

Gaslo

Estructura ProgrilmaUc:a

CrediLo Original

Modific:ac1ones

eredllo Vlgenle

01 - .ADMINI5TAAC !ONY GESTION De LA OBRA PlJaLiCA

I • FUENTES 'DE FINANCI-'lM1ENTO ItHEll1\IAS 1 1 - TESORO MllN.c I PAl

I . GASTOS EN PERSONAL

, 'I - PERSONAL PERM",NEN'E

1.1.1 - flETRIBUCIONES OEL CARGO PERMANENTE 1.1 3 _ RETRIBUCIOWES OUE NO HACEN Al CARGO , .1.'1- SUfLOO ,ANUI\l., COMPLEMENTAR10

1.1,6· OTROS GASTOS EN PERSONAl.

1.1,6· GONTRJBUCIONES PATRONAlfS

'1.1.7 - COIl1PLEMENTOS

TOlill PERSONAL PeRMANEr-rrE 1 "1 - PERSONAL TEMPORA~10

1.2.1 - RETRIBUCIONES OEL CARGO TEMPORARIO 1.2.3· SUELOOANUAL COMPLEMENTARtO

t.a.s- CONTRI6UCIONES PATRONALES

TO[iI! PERSONAL TEMPORAAIO

1,3· SERVICIOS EXTRAOROINAlU05

1 :), I • RETRIBUCIONESEXTFlAORDliIlARIAS To ••• SERVICIOS .XTRAORDII-IAAIOS

1.4. ASIGNACIONES FAMILIARES

Totol ASIGIIIACtONES FAJ,lllIARES

1.5 _ ASISTENCJA SOCIA~ ill PERSOI'IAI.

1,5,1 • SEGUROS DE RIESGO DE TRAllAJO TOlal ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL To",1 GASTOS EN PEIlSON,6;l

2 -BIENES DE CONSUMO

2.1 • P~OOUCTOS. Al..IMENTICIOS AGROPECUilRlOS Y FOAESTALES 2, \.1 • ALiMENTOS PARA PERSONAS

Tolal PRODUt:IOS ALiMENTICIOS AG.ROPfCUARJOS Y FORESTAlfS 22.· TEXTILES Y VESTUARIO

2.2:2 ' PRENDAS DE VESTIR

2.2.9 ·OTROS TEXTILES Y VESTUARIO Tolal TEXT1LES Y VESTUARIO

2.3· PRODUCTOS.DE PAPfL, CARTONE IMPRESOS 2.3.1· PAPEl DE ESCRITORIO Y CARTON

23.3. PROOUCTOS DE ARTES GAAFICAS

2J 9 . OrROS PRODUCTOS DE PAPEL. CARTON E IMPRESOS Tol,,1 PROOUCTOS DE PAPEL, CARTON EJMI'RESOS-

2..~ • PRODUC'rOS Pf CuERO Y CAIJOiO

2.4 2 - ARTfcULOS DE CUERO

2.4A· CU8JERTAS V CMtARAS DE AIRE Tolal PRODUCTOS DE CUERO V CAUCHO

2.5 - pROOuCTOS QUlMJCOS, COM6USnSLc,s Y t.UBFUCAll/TES 2.54' INSECTIClDAS, FUMIGANTES Y OTROS

255 - 1"INTl<S, P1N'TURAS Y COlOFVoNTES

25 s - COMBUSTIBLeS v lUBRJCANTES

25,S· PAOOUCTOS DE Ml\TEflIAl pLAsnco

2,5.9· OTROS PAODuCrOSOuJM1COS. COMBuSTIBLES Y LUBRICANl To •• 1 PRODUCTOS QU!MICOS, COMBUSTJBlES Y lUBRICANTfS

26· PRODuCToS DE MINERALES NO METAucos

2.6.1 . PRODUCTOS oe ARCiLlA y ceRAMICA

2,813,616.00 2,813,616 00
2.139,000.00 2. 139.DOMO
35~,ooo,DO 354,000,00
gS,ooo,OO 95.000 DO
714,000 00 71~,OOO 00
350,000.00 355,000.00
6,471.& I S.OO 6,471,816.00
1,724,000 00 ),7Z4,ooaOO
156.000.00 156.00000
321,00000 327.000,1)0
2,ln1,OIlO.1lO 1.207,ono.OO
700,000,00 790.,000.00
790,000,00 790,000.00
351.00000 .351,O(I[),00
351.000.00 351,000.00
77,00000 77,000,00
n,MO.OO 77.000.00
,9,896,01.6.00 9,696.616,00
1,500.00 1,500 00
1,500,00 1,500.00
61.()I]().OO 81,000,00
6,000,00 6.000 00
87,000.00 81,000,00
35,000.00 35,00000
2,00000 2,00000
3,000.00 3.000.00
40,000,00 40,000,00
3',00000 3.000.00
8,500,00 8.500 00
111!iOD.Op 11,500.00
2,000.00 2.00000
!l.O,OOOOO 60.000.00
340.1100.00 340,00000
68.00000 68.000,00
I<O,CQO,Oi! 120,000,0(}
610,D.Oo.DO 6jO,OOO.00
B,ooo.oo 8.000 00 Desagregado hasta Progfamas - Desagregado hasta Pa.rtida Parcial

Municipalidad de San Isidro

Fecha: 2B/10/2010

. __ ,.~ Paglna: 49 de 81

,J "f'\) [IE t)..

PHESUPUr:STO DE GASTOS . 6?r:ouo -11-~\

POR JURISDICGION, ESTR.UCTURA. PROGRAMATICA(1 ?:x>~:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJlETO,·t;~. \>ll 6"0

"':4r ."

,Estruclura Prog~lImallGa

JUr!sdlccton 1.1.1.01.07.00()· 4 SECRETAR~A DE DBRAS PUB-L1CAS

Gasto

f .. erne de Fil)3110am1anlo

Pr6S~ipueSJo:

2011

Creollo Original

Modifjca.cion •. ~

Cnjdlto' Vigailte

2.62· PRODUCTOS DE VIDRtO

2 '6,3 • P,RODUCTOS DE lOY< Y PORCEI.J\NA 2 6 5 • C EMENTO. :CAl V YESO,

2.6.9· OTROS PAODUClOS Of. Mlt~ERJlJ.ES NO Mf.TALfCOS TOlal PRQDUCros DE MINE.R;\ E~ NO METAl-lCaS

~7 • PROOIJCTOS w:rALICOS

21.1 • PRODuCT OS FERROSOS

2J 2· PRODucmS NO fERROSOS

27..1 • ESTRUCTURAS METAuCAS ACAIIAD.~S 2.7.~ ·HERRMlIENTAS MENORfS

.2.79- CTROS PRODuclos METAucos

TOlal PHOOUCTOS AAerALiCOS 2..8 ·IiIINER"J.£S

2.8 q - PIEDRA. ARClli.l. Y ... RENA 'Tol,.1 MI.NE.RALES

2 9 • 0 TROS 8lENES o,,' CONSUMO 2,9 " .. ELEMENTOS DE lIMFIEZA

2.9.2· UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSENANZA 2.9.3 .l,JTIlE S Y MA TERIALES ELIOCTRICOS

2 9.6 • AfPUESTOS Y ACCESORIOS

'2 9 9 • OTROS BIENES .DE COI\'SUMO

TOI111 OTROS'BIENIOS DE WNSUMO

nll.J SIENE'5 DE CONSUMO

~- SER,IIICIOS NO Pj;RSONAlES

3 '1· SERVICIOS aASICDS

1.'1.1 . ENER(;IA EL1~:CTRICA 31.1·AGUA

313·0AS

3 I.~ ,TElEfON05. a.ex '{ TEI.EFM

3 1.9 - (nROS SERVICIOS tlO PERSOfl!ALES Tu:al SEfl.lIlCI05 aAslcos

3.2· ALQUILERES \' OERECliOS

3.::>.1 ·ALOUILER DE EDIFICIOS '( lOCALES

3.22· AtQUIlE.R OE M.~OUINARIA,. EOUIPO Y IJE01QS DE TIt'<NSPOR' • 2A . AlOUllEH DE FOTOCOPIAIJORAS

TUlftl ALQUltERES Y DERECHOS

s.a- M",lTENIMIEtrrO, REPAflACIt)N Y UMPIE'ZA

332· MIliNTENIMIENl'O V REPARACIOr.1 DE VEHICUUlS

3,3.3 • MANTENIMIEtiTO Y REPARACION DE Ml\QUINf,RJA ~ "QUIPO ~.3 9 • OIR_OS ,ttIN TEMMIENTU. REPARACION 'J'lIMPlru

Totol AlANTE.NIMlENTO, REPARACIOt{V ~1~Prat. 3. 4 • SERV1CluS TECII1CUS Y PROF~S:ONAL.ES

3 ~ S. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT';RI7.ADO~ l 4 s . aTROS SEliVICIOS iECNICOS Y PROFESrONALES To!.1 S'ERVIC10S TtCNlCOS Y PROFESIDNALfS

3.5· SERVICIOS COMERClAlES 't FUl.o.NClEROS

3. 6 1 • TRANS PORn,

3.5l-j "'PREf'.IT .... ~ PUBLICACIONES 'I REPflOOUCCIONES 3. 3.4 . PR'IMAS Y GIISTOS DE SECUROS

Tol .. 1 SERVICIOS CDMERCIALES 'f flNANCJEROS J 7' . PASAJES Y VIAl tCOS

3. 7.1· PASA.1ES

~ 1 l VIATICOS

lS,DOOotl G.Ooo.oo 10.()IlOOO 2,000 co 41.0DO.OO

15.00000 6.000 00 10.00000 2.000 OQ

41,OOO,ou

15.00chIlJ 1.00000 5.000.00

3.5.000.00 125.000100 1 Bl.000'.00

15.00000 1.00000 5.000.00

35.000 00 125,001l.00 181,000.00

.5.00000 5.00D.00

;.00000 5.000.00

6,000,00 25,000.00 70.IlOIlOO 00.000.00 6.000.00

1 !l.Ooo.OO 1,1 e.,ooo.OO

6.000 00 25.000.00 70.00000 89.00000 6,00000

11J7.,DOO.00 1.164.000.00

3,0110.000 00 a.eoe.ooo 00
2.000.00 2.00000
4~.OOO.00 49,OL'000
6l1.000.oo 60.000 00
E 000.00 6,000,00
3,111 000,00 l.l17 .000,00
13.fJOO 00 13,000.00
380.010 GO 3ao.OOOoo
14.llllOO 14.0I.'IQ.OO
407,QD~.OD 407.,000.00
2~.OOO 00 2B.000 00
125,000 JO 125,000.00
4.500((1 4.60000
157.500.0) 1:;7.51)O,OD
5JlOO 00 500000
90.000 00 90.000 00
95.01)0.00 se.cee.ee
200.000 00 200.000 ()()
'19.000.00 49,000 00
5.000.00 5,000'00
,2H.O~O,o.o 264.000.00
2,000 00 2.000 00
6,1lO!1.00 6.000 00 Desagregado hasta Progrernes • Desagregado hasta Parllda Parci'a!

,.."\l-G~-:}, Pilgina: 50 de 81

;,,)1' ..s ;X

PRESUPUESTO DE GASTOS Ii FOLIO "4~,

PORJUR. ISDI,cCION, ES. TRUCTURA PROGRAMATICAl~ .. :39.,;;}:~

FUENTE DE FINANCIAMJENTO Y OBJETO ,\-?.;, ~ .... 0

• ''-- .J<

Municipalidad de San Isidro

Fecha: 28/10/201.0

Jurisdicc.16n 1.1.1.01.07,000 - 4 SECRETARIA. DE OBRAS PUBUCAS

2011

Pr,e!l.UpUBSIO:

ESlruciura Programa.tica

Fuelilte de F manclanuemo

Gasto

ModJGcaciones

Credit.;; Original

GredUo Vigf:nle

Toll!l I'ASAJES Y vtATlcos

3.B· IMPUESTOS, DERECKOS Y TAS!IS 3.8 'J • DERECl10s Y IASAS ToU\liJIIPUESTOSc. DEII.fCHOS Y TASA!; ~ 9, OTROS S€RV1CIOS

J9 g. OTROS SERVIr.IOS Tolal DTROS SERVICIOS

'Tolal SERV1CIQS NO ~ERSONAl~S 4 • 91ENES DE usa

4.J ·MAau!f1ARIi\ Y EOUIPO

4.3, 1 • Mi\QUINAA!A Y EOUIPO DE '?ROOu(~CION

4.3.4 - EOUIPO OE CDMUNICACI6N'I' SENAlAMIENTO 4 3.E - EOUIPO PARA COMPUT ACI6N

4.:1. 7· EQUIPO D~ ortCINA y MLJEBL~S

'3.6· HEHR~MIENTAS'! REPU~STOS tMYORES TO'RI MAOUINARIA Y EOLiIPO

TOI.I BIEHCS DE usa

Total TESORO MUNICIP.AL

I:!, RECURSOS CON AfECTAC1DN ESPECfFIc.A 5 - T'fIANSFE:RENCIAS

S I • TRANSF.ERENCIAS Al SECTOR. PRIVADO PARA FINAN!::IAR GASTOS 5 1.~ ,AV!JDAS SOCI"'~ESA PERSONAS

Tol~1 TI!ANSFERENClAS AL SECTOR PRNADO PAil'" fIN!VICIAR

lilial TRAN$fERE~IC1AS

Tol01 RECURSOS CON Af.ECrACIf)fi ESP EcIFIC!!.

Tol.1 FUENTes DE fINANC1AM!EJ> TO IrITER"IAS

1 • FUENTES OE I'INANCIAMIENTO IINfERHA5 11 ··IESOROMUNICIPAl

3· SERVICIOS No FE.RSONALE'S

33 • r.1ANTEN1MIE:N1'O, REPARACION' Y UMPIEZA

33 I ,I,tANTENIMIENTOYREPAJV,CION DE EOIFICIOS Y lOCAlES TOI.I MANTENIM1ENTO, REI'ARACIDN Y UMI'IEL\

.~, Tolal SERVICIOS NO. PERSONALES

) '~l Tala' TESORO MUNICIPAL

~ . ~ ;;olaIFUE'NTES DE FINA~r.IAM1EllrO INTeRNAS

.~.:€..... . k)' 1. FUENTES DE FINftNCIMIIEI'ITO INTERNAS

_- , . 1 1 . rESORO MUNICIPI\l

4 ' BrENES O~. usa

4 2 . COHSTRUCCIOI'IES

42.1, CONSTlWCCIONE·S EN BIENES DE DOMINID PRIV,\DO ;rot", CONS1RUCC10~IES

Tol41 BIENES DE USD

T"I~! TESORO MUNICIPAL

TO!'1 ~U'=NTES DE FINANCIAI,I.ENTO INT~RtIJl.5

2~· CONSERVACION ,SEN-AlAM.V CONST DE' LA VIA PUIl~ICA , . "l}e~jTES DE- FINIV!JCIAM,ENTO II"TERI'l"-S

I 1 • TESORO MUNICIPAL

2 . BIENES DE CONSUMO

26· f'ROOOCTOS DE MINERALES NO METALICOS 2.6,S • CEMENTO, CAt 'y ,(ESO

T()I J PRODUC:TOS DE M1NER/I1fS NO METAucos 2.8 . MINERAlES

8,000,OJ)

8,000 .. 00

3.000 OIl

3.000.00 l,IIOD.OII

7.!iOO 00 7,500,110 4,04~,ODO,OIl

7,liOOGQ 7,500 • .00 4,OA9,OOC,DO

90,000 00 SCtOOO 00
l,500W 3.500 00
30,000 00 30.000.00
9,000.00 9,00000
5,500.00 5,500 00
136,OM,oo 13S,OOO,oo
lJ8,tlOD.OO 138.000.00
15,.2Q7.61B.OO 15,247,616.00 7.6BO.000.00 7,6BlI,ODO.DQ 7,68Oo,1I1I0.0.0 7,~811,1I00.OO

12, 9 17,61 ..aD

l','eao.OOO 00 7,680,000.00 1.,6811.0DO.O.O 7,B80,OOD.OO

22,927,616.00

:150,00000 350,00000
3~O.OOO,OO 35(1,000,00
350,000.00 lSD,OOO.OO
350,000.00 350,000 . .00
l~O.OOO.OO 350,000'.00 60,000.00 8iJ.OfXtOO
Bo,.OoO,DO 80,000,00
8D,OOO.M 80,000,00
BO,DOO.OO 60,000.00
SD,ODD.DO 80,ODO,1I11 1,900,000.00 l,soe,OOD.OD

1,900,000.00 1,9.00.'000 .. 00

DBsagrflgado haste Pmgrarnas - Desagrcgado hasta Partida Parcial

Municipalidad de San Isidro

t'eclla: 2t1/1 [112010

/~UE:;, Pagina,: 51 de 111 /t,~1 ..,..., .... 1.

:;) '1')'1

PRESUPlIESTO DE GASTOS /i r-o\"\O 'lit

POR JURI,sOlCCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA~:b0~~

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO {?Ij~ .. '.~ 0

Jurisdiccl6n 1.1,1,01.07.000.4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

2011

Presupueslo:

Estruclura Programalica

Fuente de Flnanclamierno

Gas!o

CrSdihl Vigente

Credito Original

Modifl~aaionBS

2.8 4 • PIEDRA, ARCILtA Y ARENA.

TOI.I MINERA.LES

2.9· OTROS BIENES D£ CON SUMO

2 9.6. REPUESTOS '( ACCESORI05 TOlal OTROS BIENE5 DE COIiSUIdO Tot~1 BIENE5 DE CONSUMO

3 .. SERV)CJOS NO PERSONAtES :;;.2· Al.QUIL-ERES Y DERECHOS

3,2:2 • "'La~ILER D£ tMQUIN.AR1A, EOUIf'D Y IIIEDIOS, Of TRANSPOR· TOlal ALQUILERES Y DERECHOS

J:\. "!ANTENIM1ENTO,REPllRACION Y UMPIEZ/I.

3,3.3· MANTENIi.JIENTO Y REPA.RAC10N Of MAOUINARIA Y EOulPO 3.34 ·iMI'tTENIMtENTO Y REP,o.RJ;CIOr.! DE vIAs DE COMUNICACIDN 3.3.5 . MANTENIMIENTO DE ESPACIO!> vERDES Y DE~ AABOLAOO 33"· OTHOS MANTENIMIENTO, REPARACION ~ lI1,!PIEZA

To,.' MANTENJMIENTO, R_EP.t<RAC,ON Y LlMPIEV. 3.4 • SERVICIOS TECNICOS, Y PRDf£SIDN.AlES

3A_9· OTROS SERVICIOS TEcrm:os Y PfiOffSIONAlES TOlal SERVICIOS TfCNlCOS Y P.ROFE510NALES

39· OTROS SER.VICIOS

3.9 3· SERVICIOS DE VIG1LANCfA T01.1 OTROS SERVIC105

TOlal SERVICIOS NO PERSON.ALES 4. • BIENES DE usa

4..3 • MAOUINAAIA Y EQUIPD

4 :l 4 ' EOUIPD DE COMUNICACION '( SEflAi..AMllONTO TotallMQUllIIARIA Y E-IJUIPO

Tolal BIENES DE USC

TOI.I TESORO MUNICIPAL

Toml FUENTES DE F!NANCIAMIE'NTO INTERNAS

1 ' FUENTES DE fIN.'iI'!CWII'ENTO lNTERNAS 11· TESORO MUNICIP .... L

3· SERVICIOS NO PERSONAlES

:3.2· ALQUllERESY D.ERECHOS

:1.2.2· Al.QUILER DE MAOUINARIA, EOUIPO Y MEDIQS DE TRANSPOR· Tol.1 ALQUILERES Y DER£CHOS

3.3· MANTENIMIENTO, R£I'AAACION Y LIMPIEZA

3.3.3· MANTENII~IENTO Y REP'ARAC10N DE MACUil'JARIA Y fOUIPO 3 36· MllNTENIMIENTO Y LlMP1EZA DE DESAGUES

Total MANTENIMIEtnO, REPARA.t;:ION Y U.MPtElA

Tolal S.ERVICIOS NO P!;RSO»A~ES

Toral rsaoao MUNICIPAL

TOlal FUENTES DE FINANCIAMlfNTO I TERNA'!>

1 - FUENTES DEc FINMICIFlMI£NTO INTfRliAS 1 1· TESORO MUNICIPI\t

3 • SERVICleS NO PERSONALE5

3,3· MANTENIMIENTO. REPARACJ[5N Y L1MPIEY.

3.3.3, MANTENIMIEI'HO Y RE'PAAACION DE MAQUIHARIA Y EOUIPO 3,3 Ii . MA~lrENIMIENTO Y LlMPIEZA DE DESAGOES

TOlaJ MANTENIMJENTO, REPARI!CIDN Y LtMPiEZA

Tola) SERVICrOS NO,PERSONALES

TOlol TESORO MUN1CII'Al

15.00000 is,nOO,QD

15,00(100 15,000.00

16,000,00 16,000.00 1,9.31,000.00

lli,ooo.OO 16,000.00

U11,OOO.00

3.250.000 00 3,250,000 00
l.~SO,OOD.OD· 3,250,000.00
25,000..00 25,00000
9,150,000,00 9,250,000 00
4·S,OOO 00 15,000 00
'~5.000 00 145,00000
9,466,000.00 9,465,noo, DC
20..00000 20,00000
20,000.00 20,000.00
3Bil·,OOOOO l80,OOOOO
Jan,ooo.O!l ~aO,ODO.OO
13,115,000.00 13,115,000.00
1;;0,000,00 ·'60,0011 00
1.60,000,00 160,000.00
160.000.00 160,000,00
n,20S,DOO.Oa 15,206,aOO.00
16,206,000.00 15,2GS,OOO.00 480,000 00 ~eo,OOO.oo
,~80,OOO.0~ 4BO:OOO.OO
500,000.00 , 5O~,OOO.OO
3,250,ooo.OQ • 3.250,000 00
3,T50,OOO.00 3,700,000.00
4,:nO,~ao.oo 4,230,000.00
4,230,000.00 4,2,JO,OOO.00
4·,210,000.00 4,230,000.,00 SSO.1lOO 00 ; .500,000,00 l,050,OOO.00 2,O~O,OOQ.OO 2,050,000.00

550,000.00 1,500,000 00 2,050,000.00 l,oso,oOO,OO

2,'050,000.00

Desagregado hasta Programas • Desagregado haste Partida Parcial

Municipalidad de San Isidro

Facha: 28/1012010

;0Ec7-~ _ Paglna: 52 de 81

-" "'''l1-

PRESUPUESTO DE GASTOS f(J'_\o ~'

POR JURISDlGCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA,i !.43!5.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO \~~)'>_~ , .• ' .' ,0

","v ~

Jurisdlcci6n 1.1.1.0'1.07.000 -4 SECRETARIA DE OBMS PUBUCAS

PreSUPJ..IBstO.

,201.1

Eslrf./clura Progrsfniilica

Gaslo

CrSdilo Original

Modificaciones

Credilo Vigenle:

TOI.I fUENT'E'S DE fINANCIAMIENTO:INTERNAS

2,060,000,00

2,D50,onO,no

I • FUEN1 ES OE FI~CIAMIENTO INTERNol$ 1 I . TESORO MUNICIf'AL

~, - 81 ENE'S DE usa

4.2 - CONSTRue ClONES

4_2..2 ·CONSTRUCCIONES EN BlfNES DE DOMINIO PUBLICO TOlal CONSTl'iUCC10NfS

Total BIENES DE usa

TOlal TESORO MUNICIPAL

Talal FUENTES DE FIN'ANCIAMIENTO INTERNAS'

I· FUENTES OE FI~IANC'AMIENio INTERNA:>

, 1 • TESORO MUNICIPAL

4 - SIENES 'DE usa

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2· CONSTRUCCIONES ~N BIENES DE DDMINIO PUBLICO '1010.1 CONSTRUC;-CIONES

TOlal BIENES DE U SO

TOliIJ TESORO MUNICIPAL

TOlal FUENTES DEl'lNANCIAMIENTO If'n!'RI'lAS

5.000.000.00 5,000,0011,00 5,000,000.00 5,,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 ,6,000,000.00 5,000,000..00' 5,000,OOO.QO 6,000,000,00

1,900.000 00. 1,SOO,OOO.OO l,9Ge,000,on. 1,900,000.00 1,900,000_00

1,900,00000 1.,900,000,00 1,900,000.00

I,SOO,OOO.OO 1,900,000.00

1 - fUENTES DE fINANCI.6J/UeNTO INTf"I~AS I 1 ... TESORO MUNICIPAL

4 • BIENES 'OE usa

~ 2 • CDNSTRUCCIQNES

4.2.2- CONSTRUCC10NES EN BIEl-IES De DOMINIO POSLICO TD!~I CONSTRUCCIONE5

TOI~J BIENES DE USO

TOLaI TESORO MUNICIPAL

ToialFUENTES DE FINANCIAMIENTO IN,ERNAS

60.00000 60,000 00
60,000.00 60,ODD,00
SD,DOO_Oo 60,000,00
60,000,00 60,000,00
60,000.00 ·80,000 DO , - fUENTES DE FIN.O;NClAMIENTO INTI:RNAS t t - TESORO MUNICIPAL

4- aiENES DE uso

4 2 - CONSTRUCCIONES

4 .. 22' CONSTRUCCIONE'S EN BIEIIIES DE DOMINIO PUI.ILlCO T.ot;,1 CONSTRUCCIONES

Totil BIENES DE usa

250.00000 250.000.00
250,000.00 250,000.00
250,000.00. 250,000.00
250,DOD.00 250,000.00
250,OOO,O"Q 250,000.00 NTES DE F'1N.'WCIAMiErnO INrERNAS I . TESORO MUNICIPAl

4 • aiENES DE uso

4.2 - CONSTRuceiDNES

4 . .2..2 -CDNSTRUCCIONES EN BIENES DE DDMINIO PUBLICO TO,!;I] CONSTRUCCIONES

TOI:oI BIENES DE usa

·To".1 'TESORO MUNICIPA.L

T~!," FUENTES DE FINI\NC]A~MIENTO INTERN.AS

>;20,000.00 .20,000.00

420,000.00 4.20,000.00 q.20,OM,OO 420,000.00 '420,000.00

42Q;00D.OO 420,000.00 420,000,00

1 - FUENTES Of: FINP,NCLllMJErHQ INlERNA:;' 1 1 - TESORO MUNICIPAl.

4 . ilIENE'S DE usa

4. 2- CONsrflucCIO~'ES

4.2.2 - CQNSTRUCCIONE.S EN SIE'NES DE DOMINIO PuBliCO TDlal CONSTRUCCIONES

1.650.000,00 1,650,000.00

1,650,000.00 1,650,000,00

Desagregado hasta Programas - Desagregado hasla Partida Pardal

Factta: :l1l/1 UI.;W1 U

/.,;,~;Df:';-. ... Paglna: 53 de 81

~,-. "-<{1~

PRESUPUESTO DE GASTOS i' foLIO ~

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATIC4 :),),1£

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO ~~ '.~ ~

Municipalidad de San Isidro

Jurisdic:ci6rr 1,1.1.01.07,000·4 SECRETARIA DE OBRAS PUSLICAS

Prasupuesto

2011

E suuctura Prograrnfilica F uerue (Ie FinanGlam{onln

Credilo O(iginal

Modiftcacione s

Craditc Vigenla

Gaslo

Tot,1 B!ENE.S DE USO T"!~·I TE·sOFlO MUNICiPAl

TOI·aJ FUfNTES DE F1NANCiIIMIENTomTERNA5

1,66D.OOO.00 1,,5S0,OOO,.OO 1,650,000.00

fi4,12J,616.00

Total 4 SECRETARIA DE DBMS PUBLICAS

1,660,OOO .. 0j)

0.00

1,6.50,000.00 1,650,000.0'0

54,'1'23,816".00

Oesagregado hasta Progr.amas • Desagu!gado basta Parlida Pareiat

Munlclpalldad de San Isidro

Pecha: 2811012010

«lcJtt>,.~ Paglna: 54 de 81

.... ...J ...... ',

PRESUPUESTO DE GASTOS ,,::,: fOUOJ"'~)

POR J,URI.SDICC;ION, ESTRrJCTURA PROGRAMATICJ.;\t~ N~.!.?l

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO '·,<t-.l<

"-~

Jurlsdlccl6n 1.1.1.01.08.000·5 SECRET ARIA DE SERVICIOS PlJBUCOS

Fuenle eta Fin;lt)Cl311l!E:i11()

Gasto

Est~l!ICll1ra Prt'gramalica

01 • MMINiSTRACION Y GE5TION DE SERVICIOS PIJ5UCOS 1 • FUENTES DE FINA"CfAMIENW "~T~RNAS 1 1 • TESORO MUNIC'PAL

1 . GASTOS EN.PERSON!\I.

L 1 . PERSONAl PERMANENt ~

1.1.1 - RfTRII!UCIONE:S DEL CARGO PE RMANENTE ! 1..3· RETR!I!lJCIONES QUE NO HACEN At CARGO 1. U . SUELDO ANUAl COMPLeMHI'fAA'O

f 1.5 • OlROS GAS TOS EN PERSONAL

1.1 s , Ct;NTRIIlUCION~S "Am0NAlES

t 1.7 - COMPl EMENTOS

Tat.] PERSONAL PERMANENTE 1,2· peRSON!\I. TEMPORARIO

1 ~ t - RHRlaUCICNES DEL CARGO TEMPORo.RiO 1.2 3 • SUElDO ANUI\!. COMPLEMENTAR10

1.2.5 -CONTRIBUCIDNES PATRONAl.ES

Tol,,1 'PERSOUAl TEMPOIlARIO

1.3· SERVICIOS EJ<TIV\OflO~iARIOS

1.3.1 • RETRIBIJCIONESE;XTRAOROINflRIAS, To'~1 SERVICIOS EXTRAOROlNARIOS

14· A$;GJIlA.CION.ES fAl'AILto"R!:S

TOI.: ASIGNACIONf'S FAMIUAAES

1 S· ASISTENCtll SOCIAl Al PERSOW.L

1.51 • SEGUROS DE RIESGO DE TRAllAJO Tatar ASISTfNOIA SOCIAlAl PERSON"'~ TOIII OAST05 E.1f PERSONAl

2 • aiENES DE CONSUMO

2.1 • PRODUCTDS AliMENTIC!OS AGROPECUARIOS '( fORESTALES 2.. 1,; . AlIMENTOS PARA pERSONAS

2.1.5· MADERA. C,!RCI'lD Y SUS lilANUI'ACTURAS

TOI,,! PROOUCTOS ALIMENTICJOS AGROPECUAR!OS 'Of 1'01!l!s'r~,LES 2.3 • PRODUCTOS DE PAPEI ,CAllT6 E IMPRESOS

2:; 1 • PAPEL DE ESC.RITQR10 Y C:.RT6N

233 . PRODUCrOS DE ARIES GWICAS

2 3 4 • PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

n,'al PR00UCTOS DE PAPE~, CARTOI F.IMP!!ESOS

2.5· PRODUCTOS OUlMICOS, COMfjUS'fIBLES Y lUBRICAHl lOS 25.4 ·INSECTICIOAS. flJMiGANTES Y OTRDS

2 5.5· TlNTAS, PINTURAS Y COLORANTES

2 5 6 • COMBUSTIBLES Y lUBRICANTES

2 5 B· PRCOUCTOS OE MATERIAl piAsnco

Total PRODUCTOS QIJIMICOS, COM8USTIBLES Y LU9AICANrES 2.'; • PRODUCTOS DE MIN.I'RAlE·S NCo MITALICOS

2.&,2 • PRDDUCTOS DE V'PRID

20.5· CEM!:NTO. CAL Y ¥ESO

llot.1 PROOUC10S DE ~m'ERALES NO MfTALICOS 2.7·· PRODi.lCTOS METAucos

27 1 • PRODUCTOS fERROSOS ,275· itERRAMiF.r/T,\S MEJ:ORES

21.9 - DTRaS I'ROOUCTOS I~ETA.lICDS T<>"AI PRODUCTOS METAucos

29- arROS BIENES DE CONSUMO

Desagregado hasfa Proqramas - Desagregado basta Partida Parcial

2011

Credilo Onginal

Credilo Vigen's

Modiflcaclones

909,360,00 909.360 00
580,.00000 580,000.00
S6J100OO S6',OOO 00
2.8,000,00 28.000 00
205,000,00 205.000 00
~9,OOO,(II) SfJ.OOQOO
1,907,36Q.00 1,90.7,3;;;0.00
242,000.00 242,000 00
21,000,00 21.000.0(1
4',00000 44.000 00
30'1,0.00,00 30.7,000,00
H7,OOO,OO 147.000,00
1~7,lioo 00 14,7,00.0,00
4S,OOOOO 46,000.00
46,000.00 4B,.OO{l.oa
186.000 00 165,00000
18&,0110.00 lBIi.DOO,OD
2;5Pl,l60,QQ 2,59l.3·00.00
2.00000 2,00000
2.00000 2,000.00
4,OOClDO 4',000,00.
25.000 00 25,00000
1,0.00.00 3.D00:00
4,UOO.00 (000.00
32.0.00 DO 32.aoo,00
2,00000 2.000.00
<.00000 4,000 00
65.000.00 65.000 00
6,000.00 6.000.00
77,000.00 n.uoo,OO
2.00000 2,00000
2.000.00 2:000:00
4,OOD.GO 4,000.00
2.000.00 2.000 00
3,000,01) 3.00000
600,00000 600,00000
B05.DOO.OD 60S,DOIl.DD Fscha: 28/10/2010 .i~~;~ Paglna: 55 de 81

PRESUPUESTO DE GASTOS .f r-Ol~O .~~

POR JURISmCCION, ESTRUCTURA PROGRAMATI~~3 \t'.~ J

FUENTE DE FJ,NANCIAMIENTO Y OBJETO \:1' ,j, /"

-..__"

Municipalidad de San Isidro

Jurlsdlccion 1.1.1.01.08.000 _ 5 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

2011

Presupuesto:

, Eslruciura Programallca

Fuente de Financlarruento

Modificaclones

Cremlo Original

CrediloVlgenle

2 91 • EL.EMENTOS DE ~IMI'IEZA

292 - UTIL.ES DE ESCRITORIO, OFICIHA Y ENSENANZA 2.9.3 - UTllES y ~IAT£R!.'iLES ELECTIlICOS

2 .. 9.6 - REPUESTOS 'f IICCESORIOS

~,9 9 - PYROS DIENES DE CONSUMO

Toral OTROS DIENES DE CONSUMO Tolal Bil'NES DE, CONSUMO

3 - SERVICIOS NO PERSONAlfS

3.1 - SERVICIDSBAslco-s

3.1 1 - ENERGII\ fLECTRlCA 31.2-AGUA

31 4 - TELEfoNOS, "J:ELEX V TElEFAX Tot~1 SfRVICIOS aAslcos

J.2 - ALQU!LERESV OERECrfOS

3 2 2 - AlQUILER DE N1AOUlNAR.IA. eaulPo Y MEDIOS DE TRANSf'OR- 3.2.4 '. ALQLJILERDE FOTOCOPlAOOAA5

Tot • .! AL.OL:JILERES '( IDERECHOS

.a,3-IoMNTENIMtc_"rm, REPARACrONY L.IMPIEZA

3 :1.2 • MIVHENlMlENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

3 3 :) • MANTENIMIEIiITO 't REPARACION DE IAAQUINAAIA Y EOUtfO 33.4 _ NVINTENIMIENTO Y REPA.RACION DE V["S DE COMUtllCACION 3.3.9 - DTROS MNlTENIMIEUTO, REPAAACIDI'I '( LlMPIEZA

'TD'.' MANTENIMIENTO, REPAAACl6N Y UMPIEZA J 4 - SERVICIO!i l'EGN1COS Y'rROF1;'StONALES

J 4 9 - OTROS SERl/felDS Tt:CNICOS Y PROFE51DI'lALES Total SERVlCJOS TECNICOS '( PROFESlONALES

3.5. SERvrCjOS COMERClALES Y FINANCIERQS 3.5_1-TRANSPORTE

3.5 4 - f'RLMAS Y GASTOS DE SEGUROS

Total SERVICiOS COME:RCIALES Y FINANCIEROS 31 • PASAU,S y vrA lICOS,

3.7.2 - vIAm;os

Total PASAJE5 V IIIATICOS,

:l a - IMPUESTOS, OERECHOS Y'rASAS 3 a 3 • OERECHOS V TASAS,

To!>1 !MPL:JESTOS, DERECHOS YTASAS 3 9 - OTROS SEfMCIOS

3.&.9 . aTRos SERViCIOS 'Tol.1 'OTROS SER\llCIOS

Tol"al SERVlOtOs NO PERSONAlES ~ _ BiENES DE US'O

4.3 - MAaUINARIA YEQUIPO

43,2 - EQUJPO IDE TAANSPORTE, TAACOl6N YflEVACIDN 4.3,4 .EQUIPO DE COMUNICACIDN Y SENAlAMIENTO

43.6 - EOUIPO PARA COMPUTAC!ON

4"37. EaUiPO De OFICINA Y MUEBLES

4.3 9 - eoulPos VAIIJGJS

Total MAQUINARIJI '( EQUIPO Tolal BIENES DE USD

Total TESORO MUNICIPAL

1 3 - RECURSl)S CON AFECTJlCION ESPECiFICA 5 _ TRANSFERENCIAS

5 1 . TRANSFERENCIAS Al SECTOR PRIIJAilD PARA FINANClAA GASTOS

J(1,OOO.OO 7,000.00 2,000.00

31,00000 14,000,00 8~"DDO,OO

7&5,000.00

10.00000 7,000.00 2,000,00

31.000.00 14,000.00 64,000.00

786,000.00

J,750.ooo 00 3,750,000 00
11,000.00 11,000.00
9,000.00 9,000,00
J,770,OOO.00 3,710,000.00
800,000 00 800,000 00
3,00000 3,00000
HCl,OOD.DD 803,000_00
'19.000.00 19.000_00
:fi2,QOO.00 5:2,00000
'120.000.00 120,000 00
,2.400.000.00 2,400.000.00
2.591.000.0Q 2.,591,,000,00
14,000.00 14,00000
14,000.00 14,000_00
3,500,000 00 3,;00,00000
12;QOO.ilO 12,00000
J,~12',OOD.OO 3,512,000,00
2,000.00 2.000.00
2,000.00 .2,000.00
8,00000 B.COO CO
B,DoO.OO ij.OOO.OO
4,00000 4,000.00
tODD_DO 4,000.00
1 0.70~,OQD.OO 10,704,.000.00
~O,OOO 00 40,001),00
3.00000 3,000.00
1 {ooo.oo 1~.ooa 00
9'.000.00 9.000.00
7,000.00 7,000 00
7],oOO,DO 7l.0QIl.00
'73.000.00 73,000.00
14,156,]&0.00 H,ne,J60.oo Oesagregado hasta Programas _ Oesagregado hasta Partida, Parcial

Fecha:2811 0/201 0 ..-----...

.», ,', 1: ,; ,'. Paglna: 56 de 61 "-1'·· - ",' ~\

PRESUPUESTO DE GASTOS ~/f'OUO "rJ\n

POR JURISDICC1ION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA,:i. ,;39"l £

FUENTE nE FINANCIAMIENTO Y OBJETO ~,rv \"' ..... '" 0

"- * ....

Municipalidad de San Isidro

Es tructera Progmmalica

JlIrrsdicd61l 1.1.1,01,08.000.5 SECRETARIA DE SERVICIOS PU811COS

Gaslo

Presupuesto;

2011

Fuenle cle Rnanciar nllOnto

Credilo Original .

Modlncadones

Crr§drlo Vigents

0.1.6 • TRANSFERENCIAS PARA ACTllilllAllES CICNTlFICAS Y TOlal TRAIIISFERENCjAS Al SECTOR PfllVADO PARA F1NANCIAR

Total TRANSFERENCIA5

TalOl R:.ECU~SOS CON Af"fC;TACION ESP'ECiFICA TOI·.I FUfNTES DE FINANCIAMIENTO IN'T'ERNAS

1 . FUENTES DE FINANCIAI,IIENTO rNTERN"S 1 1 • TESORO MUNICIPA.

1 •. GASTOS EN PERSONAL

", • PE.RSDNALPEAMANE NIE.

, 1.1 • RETRlaUCIONES DEL CARGO P"fRMANENTE I 1.3· RfTRIBUCIDNE S aUE NO HACEN AI. CARGO I. '.4 • SUElIDO ANUI\l COMPL£MENTAAIO

1 1.~· OTROS GA.STO'S EN PERSONAL

1 1,6· CONTRIBUClDI ES PATRONAlES 1.1.7· COMPLEMENiOS

T{)I.al P,ER50!IAL PERIMNENTE 1,2 • PER SONAL TEMPORARIO

1 ~I - RETRIBUCIDNE5 DEL CARGO TEMPDRARID 1 23· SHELOO ANUAt COMl'LEMENTARIO

1_2.5, CONTRIBUC!ONES PATRONALES

Tetal PERSONAL TEMPORARlO

1 3 . SERV1CIOS EXTRAORDINARIOS

, 3.1 • RE TRIBUC.IONE S EXTRAORDINARIAS T .. lal ,SeJWICIOS EXTRAOR01NARlOS

U • ASIGNI\CIONES F'AMllJARES

TOI .• I A'SIG'NACIONES FAMILIARES, TOI.I GASTOS EN P,ERSONA~

2 • BrENES DE CON SUMO

:2 i . pROI)UCTOS ALIMENTICIOS AGRDPfCUAAIDS Y FORESTALfS 2.1.1 - AliMENTOS PARA PE RSONAS

To,., PROOUCTOS A.LlMENTICIOS AGROPECUARI05 Y fOR.eSTALES 2.2· TExTILES YVESTUARIO

2.U . PRENDAS DE VESTIR

Tol.1 TE)(TILES V VESTUARIO

2.3 . PRODUCTOS DE PAf'EL, CARTON E IMPRESOS 2.31 • PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

2.3.3· I'RODUCTOS DE ARTeS GRAFrcAS

2 a.9 . OTf!'OS PROOUCTOS DE .F'APEl. CAIlTON E IMf'RESOS TOlol PRODUCTOS DE PAPEl, CARrON E IMPRSSOS

2A - PRODUCTOS DE CUERO Y GAUCHO

2.~,3. P,RTlculos DE GAUOHO

Tot.1 I'HOOUCms DE CUERO Y CAUCHO

2 5. PROOUCTOS OUI!.1ICOS, COMBUSnBLES v lUBRICANTES 2.5.5 - TINT AS. PINTURAS Y CDLORANTfS

'25.6· COMBUSTIBLES Y LU8RICANTES

2.5.8· PROOUCTDS.OE MATERiAl PLAsnco

TOlal PRDDUCT05 QUiM1COS, COMBUSTIBLES Y LU8RjCAHT~S 2.6· PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

26.4 • PROOuCTOS DE CEMENTO. ASBEino Y YESO TOlol PRODUC,TOS DE MINERALES NO METAucos

2.7 . PRODUCTOS METAucos

2.1.1 • PROOUCTOS' FERRDSOS

2,750,000,00 2,150,000.00 2,7~0.Dj)OcDO 2,750,000, 00

16,,~Oii,360,OO

V§(),OOOoo 2,7 SO,OOO,OO

l,760,OOO.00 2,150,000.00 16,906,380.00

907,704.00 907,704 00
534.000'00 63~,OOD DO
10',09000 101,000.00
76,000,00 76,00000
219,1JI]O,OQ 219,000 00
1118.000.00 106,00000
2,O~5,704.00 2,04S,704.00
426.000 00 426.00000
3Il.OIJQ_OO 38,000 Oil
77,000.00 77.000.00
541,000.00 641,000.00
182,000:00 162,00000
Hi2,ODO.QO· 182,000.00
19,00000 79,000.00
79,000.00 79,00-0,00
2,8.47,704.00 ,2,8~'1,7~4,OO
2,000.00 2~Ooa.OO
2,000.00 2,OOO.O~
16,000.00 18,000 00
'18,000.00 1'8,000.00
.7,000.00 2,000 00
4,000.00 ~,ooo.oo
1.000,00 1.000.00
7,000.00 1,1100.00
2,000.00 2,000;00
2,000.00 2.000.00
2.000,00 2,00000
22.000'00 22.000 00
7.000,00 7.000 00
31.000,00 Jl,OOll,OO
1,000 00 1,00000
1,000.00 1,000,00
3,000,00 3.000 00 DesagregBdo hasta Programas • Desagregado hasta Parlida Parcial

I Municipalidad de San Isidro

Fecha; 28110/2010

,.---~

. ./r\'. ,JE .:.~\ Paglna; 57 de 81

, .. .J -'-1

PRESUPUESTO DE GASTOS It ,.01.\0 '":G'~

POR JURISDIGCIONjESTRUCTUHA PROGRAM,ATI;d~l I'l~:~~f.' FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO '0Z__y/

Jurisdiccion 1.1.1.01.06.000 - 5 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Fuente de FII1anClCiffileiliO

Gasla

Es[ruc:lura Pr09(amatiG8

Presupuesto:

2011

Credflo Original

Modi~cacioncs

Credlto V10ente

2.1.2· PRODUCTOS.NO FERROSOS

27 5· HERRAMIEHTAS "'ENORES 2.7.5· otsos PR01'llJCTOS ME"TAlICaS

1'01. I PRODUCTOS METAucos

2" 9 - amos BIENES DE CONSUMO 29,1 • ELE~f)jTOS DE W~I'IE2A

2.9.:'· UTILES Y MATERIAlES E.L~CTfliCOS 2 9 6 • REPUESTOS Y ACCESOR!OS

2 99· om OS BIENE5 DE CONSUMO

Tol.1 OTROS 6IENES, DE CONSUMO Tot.1 EllENES DE CONSUMO

3. SERVICIOS NO PERSCNFlI.ES

31 • SERV1CIOS eAslcos 3.1.1·EJIIERGIAElECTRICA l1.2·AGUA

31,l-GAS

3 I 4 • TELEFOI'IOS, TELEX Y TELEFAX Tol'al :SER'IICIOS aASICOS

3.2 - ALQUILERES Y DERECijOS

3,2., • ALaLJI~j;R DE EOIFICIOS Y LOCAlES 3 2 ~ ., ALOlJTLER DE fOTOCOPIADORAS 'Tolal Al.OUIL ERES 'l DERECIlOS·

33 • MANT.ENlllilENTO, REPIlfiACION Y UMPIEZA

3.3.2· MANTE"IIMlENTO Y REPARACION DE VfHICULOS

3 3 l • MANTENlMIENTO Y REPAAAC!OH DE MAOUINARlA Y EOUIPO Tot.1 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LlMJ>1EZA

1 ~ • SEJMCIOS 1t.CN1COS Y PROFE,SIONAI-ES

3 U <, os .INFORMATICA Y SIS1EUOiS COMI'UTJlRllAUOS Tolll SERVICIOS TECNICOS '/' PROFESIONALES

3,5- SERVICIOS·COMERCIAlES Y flNANCJEROS

3 5.' . TRANSPORT£:

Toto.! SERVICIOS COMERCIA~fS Y fitiANClfR05 37· PASA,lES Y"IAnCos

3.1.1 • PASAJES

3 7 2 • VIATICOS

3.7.9· OTROS PASAJES Y vIAncQs T,,'.I PASAJES Y VlATICOS

~ e -IIMPuEStos. OE~ECHOS Y TASAS J B.3 • OERECHOS Y TASAS

Tot.1 IMPUESTOS, CERE.CIIOS·Y TASAS 39· OTROS SERVICIOS

3.99· C'l'fROS SERVICIOS

TOlil OIROS SERIiICIOS

TOlal SERVICIOS ~IO PERSOI'IAtES 4 • BIENES DE USC

4 1 • MAQUINMIA Y EQUIPO

~,3.1 ·IMOUINARIA Y EQUIPO DE FRODUCCION OJl . EQUIPO PARA COMPUTIICIQN

,4,3.7· SQUIPO DE OFICINA Y ItiIUEBI,.ES

4,3 K -HERRAMtENTAS Y RI,;PUESTOS MAYORf.S 4 3.9· EOUIPOS VARIOS

lOlal MAQUINARIA Y EOUIPO

Desagr,eg.ado hasta Programal; - Desag,ragadD hasta Partida Parcla:

TDlol' BrENES. Of usa

2.000 00 7,000'00 2.000 00

'1-4,00000

2.000 DO 7,00000 2,1l00,OO 14,000.00

5,Cioo 00 2.000 00 16,000 00 4,000.00

5,000.00 2,000 00 10,000.00 4,000.00 ,29,000,00 1:04,000 .. 00

Z9,OOO.DD

104.,000.00

27,00000 5,000.00 3,00II00 16,000.00 51,1100,00

27,000 00 5.00000 3,000.00 16,000.00 51,000.00'

115,00II00 3.000.00 118,000.00

116.000 00 3,000.00 118,000,00

'1(>,000.00 I; 000,00 26, ?OO.DO

20,000 OIl 6,000 00

26,000.00

\4.000 00 14,OLO,OO

14,000.00 14,OnO.Oo

139,00000 1l~,OOD.OO

139,000.00 ;'

139,000.'00 .. ~,--

2.0000U i.oeccc 1.00000 4,000.00

2,00000 I,OOO,c.c 1,000.00 4,000.00

1,000,00 7,000,00

7,000 00 7.00n.oo

~,ooo 00 ~,ooo,oo J6i,oOD.OD

~,ooo 00

4,000,00 ,363,000.00

4,00000 10.000.00 19,000 00 9,001),1)0 2,000 00

44.000.00 44,ODlI.OO

4,000 OCI lD,QOll 00 19,000,00 9,000.00 2,000 00

44,000.00 44,000.00

MuniclpaJidad de San Isidro /(,7;it;.", Fecl1a: 28/10/2010

;" ~,r "-,f.~aglna,: 56 de 81

, "0\ 10 ~.

PRESUPUESTO DE GASTOS . {~";cjj ~

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA,;?:.\ \,)', ..... ~

FUENTE DE FINANCIA.MIENTO Y OBJETO "-'w_"!'../

Jurtsdlccl6n 1.1.1.01.06.000 - 6 SECBETARIA DE SERVICIOS PU13L1COS

PresupueSIO:

2011

Es!r'lJcturlI Programalica

Gasio

eredilo Original

Modificacion!!:;

T",.I TESORO MUNICIPAL

TOtal FUENTES DE Fll'lflNCIAMIENTO INTERN.AS,

J.35a.7"".00 J .• lS~. 704 ~o

3.J58.10~.00 3.358.704.00

l • FUEN1'ES OE FINANClAl'AIE TO INTERUAS I 1 . TESORQ MUNICIPAl

3. SERVIC10S NO PERSONAlES

3.3 - MANTaIIMIEllTO. REPARACION '{ UMPIEZA

33.1· M/'.NTENIMIENTO V R£PAflAC1DN OE EDIFICIOS ~ WCAlES Tola! MANTEN.IMIENTO. REPARACIDI'l Y UMPIEZA

Tol.1 ~SERYICI05 NO iP~RSONAlE5

To!>1 TESORO MUNICIPAL

Total FU;:N'T~S D~ FIN'ANCIAMIENTO INTERNAS,

lB5.ooooo 185.000.00
185,00D.00 18S.000.00
'185,000,00 1~6.0DO.OO
185.000.00 165,000.00
185.000,00' 1H5,.OOO.OD I· FUENTES DE FlNANCIMIIEN10 IN'reHNAS 1 1 . TESORO MUNICIPAL

4 • BIEN"ES DE uso

~.2 . CONSTFlUCCIOIllES

4 . .z.t- CONSTRUCCIONES EN 81ENES DE DOMINIO PRIVAIlO T'olal, CQNS'fRU CCIONES

TOlal BIENt:S DE USC

Talal nSORO MUNICIPAL

Totoi FUENTES OE FINAI"CIAMJENTO INTfRNAS

191,OOIl.oo 191.000.00
1Q7.nOO.Oo 1.97,00000
lS7,ODO.OO 197.000.00
197,000.00 ;97 .. 000.00
197 .. 000,00 lH.OOO.OO 25 •. BARRJDO Y L IMP,IEZA DE CALLES

1 . hlEI'lTES DE flNANC[AMILtfrO INTERNAs.

I I - TESQRO "':UNICIPAL

, • GASTOS EN PERSONAl

11·PERSONAlPERMANENTE

I' 1, I . RETfll~UCIONES DEL CARGO PERMAHENTE 1 1 3· RETRI8UCIONES ::lUE NO HAGEN At CMGO 1.H . SUEiLDO ANUA1- CDMPLEMENTAAIO 11.5·0rROS GASTOS EN PERSONAL

, .111. CONTR:DUCIONES rATRONALES 1.1 7 • CDMPlEMENJOS

rOI~J PERSONAL PERMANENTE 1.2 • pl;RSOi'IAL JEMPORAR!O

I., 1 • RETRlBUCIONES !JEL C/lRGO TEMPORAA1C t.2.3 • SUElDO ANUAl COMPlEM.t'rffAAIO

1.2.3 • CONmlBUCIONES PATRONALES

Tolal PERSONAL rEM POfIARIO

1.; . SERVICIOS EXTRAOROINARIOS

1.,3. l' tlErRIIluclONES EXTAAORDINARIAS rol.ol SERVICIOS EHRAORD1NIIRIO;S

51020.00 574.320.00
141,000 00 141,000.00
.21,000.00 2.1.000.00
9.000 DO 9.00000
40,000 00 ~5JJOO.00
:l1.oonoo 37.00000
828.J~O.DO 928.,320.00
5.216,000.00 5.216.000.00
449,00000 449.000 00
933,000.00 933,000.00
6,.698,000,.00 6.5,9a,OOO.00
20900a00 21l5.000 00
209.noo,oo 209.DDO 00
839.000 00 839,000 00
8lB.OOO.00 U9IOOO.OO
6,474,32D..00 8,474.32000
14500aoo 145.000.00
4,00000 4.000.00
H!t,DQO.OO 149,000.00
J5.IKXlOO 35.00000
33,000.00 35.000.00 I 4· ASIGNACIONES FAMILIARES

Tot.1 ASIGNACrONES FAMllrAfilE5 Tot .. 1 GASTOS EN PERSONAL

2 . SIENEoS' DE CDNSUMO

2.:2 - TEXTILES Y \lESTUAilIO 2.2..2 • PFiENDA;; DE VE;STlR

2..2.~ • DTROS TEx TILES Y ve SrUAAIO Tol.1 TEXT.lLE'S '{ VeSTUARIO

2.5· PROOuCTOS. OUIMiCOS, COMBUSTIBLES Y LUBRlCANTES 2.5.8 - PRODUClOS DE MATliJlI"'L pl..AsnCO

Jot •.• PRO DUCTOS: CUIMICOS. C:OAIBUSn8l ss Y L UBR,ICANTES 2.7. PROOOCms METAi.1COS

Desagregado hasta Programas - Desagreg<ldo hasta Partida Par:::c:ja~I----'--------------------=----

I Municipalldad de San Isidro

.,·.·.::.7-..s.~" ?agina: 59 da 111

.. - ,... <"i'_~

/: -'.-p;.

PRESUPUESTO DE G.ASTOS ri- \0 (_I \..i 0 %\

POR ,JURISDICC:.ION, ESTRUCTURA PROGRAMATIG~. W),~tJ

FUENTE DE FINANCIAM!IENTO Y Q:BJETO \:~!,' l'>l ", ~'

"" '"

Fecha: 2B/'1 012010 I

Jurii;!ilicciof11.l.1,01,Oll.OOP - 5 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBUcbs

2011

Prasupuesto;

Eslruclura Programattca

F uente de Fina'ilciamianio

Credllo Vlgen!e

Crectile Original

Modificacienes

2.7.5· HERRAMIE;cNTAS MENORES n.IIII',RODUCTOS klETALICOS

2.9 - OfROS ,BIENE,S DE COI>lSUMO

29, i ~ EtEMEcNTOS DE lIMPIEZA '299· OIRDS SIENES DE CONSUMO Toto! aTROS BIENES DE CONSUMO

,Dial BIENES DE CONSUMO

3 • SERvrClOS NO PERSONALES

3.2 ~ ALOUll (RES Y OERECIiOS

J,2 2· ALQLJI~ER Df MAQUlNAHIA, EQulPO Y MEDIOS DE TRANsrORrOlal i'lLQUILERESV .DERECHOS

3.3 • MANTENrMIEI{T 0, Rf P"RACION Y LlMPIEZA

3.3. 9·· oTROS MAiIlTENIM lENTO, REPARACION Y LlMPIEZ;, lot," MAN.TEr:m,lIErnO, REPAFlACIOtr:.r UIIIPle.o.

3 9 • OJROS SERI.I,I.CWS

39 <j. OTIlOS SERVICIOS Tolol DTROS S EI'lVICIOS

T<>,ai SERVICIOS 1>10 PE.RSONALES,

4 - BIENES DE USO

4.3 • MAQUINAAIA Y EQUIPa

4,1 a· HERRAMlENTAS YREPUESTOS rMYORES To'ol MAQU,I>IARIA Y !!QUlpa

Toto! alENE'S DE usa 'ToISI TESORO. !~UNJCJPA'L.

Talal. ,FUJ;.NTESOe flNIiNClAhllENTO INTERIJAS

26· REGDl.ECCION Y E!.IMINACION D~ RESII:lUQS

1 -FUENCES DE FINflI'JCJA'~1 ENro INn:'I~NAS 1 1 - TESORO' JWiJN!CIPAL

3 .~ SERVICIOS NO PERSONAlES

3.J • MANTENIMIENTO, REPARAC!Oltl Y llMPJEZA

33 9· OTROS MAl-HENIMIENTO. I'lEPAAACION 'f UMPJEZA

TOlal MANTEI'IIMIENTcO, REPARl'iCION Y UMI'IEZJ\

::::,... 101.1 SERVICIOG NO PERSONAtES

'-.,,', TO.BI TESORO MUNICIPAL

~ '~p.\~ TOI.J FUENTES DE FI!<lA;lllCIAMIEIHO INTERNAS

1l 3j1- a~!1ACION ECOLOGJC"

., <, _'. /.i . ~ 1 • FUEllfTES DE FINil.NCIAMIl;NTO ItHEflNA5

~, 1 1 . T£SORO MUNICIPAL

;p;;r;t- I ·GASTOS EN PERSONAl

1.2 • PERSONALtE~1PIOlAAftIO

1'.2.1· RETRIBUCIONES DEL CARGoTt"MPOAARIO ';23,·· SUa.OO A'NUAl COMP~SMENTAAIO

1.25'· Co"I'lTR!B.uCIONES PATROIltAlf"S

Tolal I'E'ISONAL TEMI'ORA'RlO

1.3· SERVlclOS E:XTRAORDI.NARIOS

1.3,1 - HETR IBUCIONE.S EXT AAORDII'WlIAS T!H.! SERVICIOS EXTRAOMIIoIARlOS

'1 4.· ASIGNACJONE:S FAMlllAllES

Tat.' ASIGI~ACIONE5 f'AMlllAFIfS Talal SASTOS EN PERSONAL

.2 . BlfNES DE C.o~ISUMO

6.000.00 • 6,000,00

6,000.00 6,000.QO.

6QO.000.~ 4.000.00 6Q4,000.00 ·794,ooa.oo

600,000.00 4,000;00 ~O~,OOn,OO 7S4,OOQ,OO

450.000 00 4$O,IlQD.OO
450.0QO,00 4~0,OOO.OO
135.000,00 135,000.00
1l5,DOa,no 1:)~,POO.QO
4,000 00 HIOO,OO
~,OOO,OO 4,000.00
5U,OOO.OO 589,000.00
60.000.00 :60,000.00
60.000,00 00,000.00
'6D.OOO,00 iQ,DOD.OO
9,911,32.0,00 '9;:9'11,32.0 .' 00
9',:917, •. 20.00 9,911',J20,00 H.250',OOO,OO 74,.2~O.OOD.ao 1'4,250,ODO.M 74.,~.~O,OOD,OO 74,.'250',000 .. 00'

74,2!iO,OOO 00 74,250,.000"00 74,250',000.00 N,250,OO'O.oo 74,250,000.OD

196,000 00 '11,000.00 37,000.00

252,000.OD

'19S,ooa 00 11,000 00 37,000 00 252,00D.OO

21.000 OC)' 21,o.oO.OQ'

21..000.00 ~'I,Oao,Oo

3,00000 3,000,00. 215,000.00,

3.00000 J,OOO.M

276 .. 00Q,OO

DBsagrBgildo hasta frogramas - Desagre£lado hasta Partida Parcial

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