You are on page 1of 2

MILOŠ DIMITRIJEVIĆ FEBRUAR 2020 Obračunski period: 01.02.2020. - 29.02.2020.

DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 151 Broj telefona: 381611832279 Datum izrade računa: 29.02.2020.
BEOGRAD-PALILULA Broj ugovora: 1.13232054 Datum prometa: 29.02.2020.
11060 Broj računa: 202002/1.13232054 Rok za plaćanje: 20.03.2020.
REJON: 012 PAK: 139107 Redni broj računa: 01865885 Mesto izdavanja računa: Beograd

ID odgovornog lica: 589

Mesečna pretplata 817,90 20,00% 163,58 981,48


Ostala zaduženja 0,00 20,00% 0,00 0,00
Saobraćaj izvan pretplate 35,08 20,00% 7,02 42,10
852,98 170,60
Zaokruženje PDV-a: 0,00
Uračunati popusti: 369,43 Din.
Zaduženje za FEBRUAR 2020: 1.023,58
Račun je punovažan bez pečata i potpisa. Ukoliko ne koristite priloženi instrument plaćanja, prilikom uplate upišite
poziv na broj 04-01865885-2002. Datum dospeća ili rok za uplatu računa je 20 dana od datuma izrade računa. Prethodno stanje: 0,00
Neblagovremeno izvršene uplate mogu prouzrokovati isključenje/deaktivaciju korisničkog broja. Korisnik ima pravo
na reklamaciju na izvršenu uslugu u roku od 30 dana od datuma dospeća odnosno od dana pružanja usluge.
Reklamacija se smatra validnom, ukoliko je podneta od strane vlasnika ugovora i sadrži korisnički broj na koji se UKUPNO ZA PLAĆANJE 1.023,58
odnosi, odnosno potpisana od strane zastupnika pravnog lica.
Prethodno stanje se odnosi na neizmirene ili više uplaćene obaveze evidentirane do momenta izrade računa. Hvala Vam što plaćate račun na vreme.

20.03.2020.
1.13232054 Rok za plaćanje 1.13232054

Uplatilac: Šif.pl. Iznos: Šif.kom. Iznos: IZVEŠTAJ O UPLATI


21 1.023,58 RSD 063 1.023,58 RSD
MILOŠ DIMITRIJEVIĆ Tekući račun: Tekući račun:
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 151
265-1040310000497-22 265-1040310000497-22
BEOGRAD-PALILULA
Mod. Poziv na broj: Mod. Poziv na broj:
97 04-01865885-2002 97 04-01865885-2002
Svrha uplate: Datum plaćanja i potpis nalogodavca: Uplatilac:
Ukupno zaduženje na dan 29.02.2020. MILOŠ DIMITRIJEVIĆ
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 151
Primalac: BEOGRAD-PALILULA
Svrha uplate:
Telenor d.o.o.
Omladinskih brigada 90 Ukupno zaduženje na dan 29.02.2020.
11070 Beograd
PRETPLATNIČKI BROJ: 381611832279 - TARIFNI PAKET: Go Data
Neto iznos PDV Ukupan iznos
MESEČNA PRETPLATA Broj 817,90 163,58 981,48
Tarifni paket 1 1.187,33
Ostvareni popusti -327,76
Popust za e-račun -41,67
Neto iznos PDV Ukupan iznos
OSTALA ZADUŽENJA Broj 0,00 0,00 0,00
Razgovor sa operaterom korisničkog servisa 063/9000 2 0,00
Neto iznos PDV Ukupan iznos
SAOBRAĆAJ U OKVIRU PRETPLATE 0,00 0,00 0,00
POZIVI Broj poziva Saobraćaj (min:sec)
Pozivi ka nacionalnim mrežama 80 160:00 0,00

PORUKE Broj poruka


SMS u nacionalnom saobraćaju 29 0,00

INTERNET Broj sesija Saobraćaj (KB)


Internet saobraćaj u nacionalnoj mreži 121 2.919.357 0,00
Neto iznos PDV Ukupan iznos
SAOBRAĆAJ IZVAN PRETPLATE 35,08 7,02 42,10

POZIVI Broj poziva Saobraćaj (min:sec)


Pozivi ka specijalnim brojevima 1 5:00 35,08
Poziv ka korisničkom servisu 063/9000 5 22:54 0,00

PORUKE Broj poruka


SMS ka specijalnim brojevima 1 0,00

ZADUŽENJE ZA FEBRUAR 2020. 1.023,58

You might also like